부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 -노 력 상 100,000원 * 1명 100 -채택제안 부상금 50,000원 * 10명 500 -기 념 품 10,000원 * 60명 600 303 포상금 1,800 0 1,800 01 포상금 1,80



Similar documents

untitled

<30352D30312D3120BFB5B9AEB0E8BEE0C0C720C0CCC7D82E687770>

歯mp3사용설명서

½Å¹®319È£

第 1 節 組 織 11 第 1 章 檢 察 의 組 織 人 事 制 度 등 第 1 項 大 檢 察 廳 第 1 節 組 대검찰청은 대법원에 대응하여 수도인 서울에 위치 한다(검찰청법 제2조,제3조,대검찰청의 위치와 각급 검찰청의명칭및위치에관한규정 제2조). 대검찰청에 검찰총장,대

553호

1411고1과학-물리_문항지.hwp

가입 감사의 글 삼성화재 보험상품에 가입해 주신 고객님께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 삼성화재는 국내 최고를 넘어 글로벌 초일류 보험회사를 지향하고 있습니다. 그에 앞서 가장 먼저 갖춰야 할 덕목은 고객만족이라고 생각합니다. 이를 위해 저희 삼성화재는 고객님이 보

것이다. 앞으로 소개할 통계들의 조사 단위는 사업체 등의 조직이나 집단이 아닌 개인이다. 개인을 조사 단위로 할 경우, 개인의 기억이나 회상에 의존할 수밖에 없어 정확한 건수 나 금액 등을 파악하는데는 한계를 지닌다. 하지만 반면 개인의 이용행태 등에 관한 대략적인 경

<332DA8E92D312D2833BCBC29C1A634B1C72DB5BFBDC4B9B0B0FA20C0DABFAC2E687770>

review hwp

장: 100 지방세수입 관: 110 지방세 항: 113 지난년도수입 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 지난년도수입 800, , ,000 [ 일반회계 ] 800, , ,000 < 세무과 > 800, , ,000 지

2015

머 리 말 우리 나라에서 한때 가장 인기가 있었던 직업은 은행원이었다 년대만 하더라도 대학 졸업을 앞둔 학생들은 공사 公 社 와 더불어 은행 을 가장 안정적인 직장으로 선망했다 그러나 세월은 흘러 구조조정이 상시화된 지금 은행원 은 더이상 안정도 순위의 직업이 아니다

세출관리 통학버스 유류대 품의 유양초등학교 유양초등학교 05 비공개(5호) 세출관리 (카드)2014학년도 2학기 5학년 청소용품 구입 유양초등학교 유양초등학교 05 비공개(5호) 세출

한국청소년상담원( ) - 시ㆍ도내 청소년상담지원센터 활성화 지원, 청소년 연구 및 상담프로그램 개발, 청소년상담 전문 인력 양성, 긴급구조 및 지원 사업, 학교 밖 청소년 지원, 청소년동반자, 지역사회 위기청소년 지역안전망 구축 및 활성화 - 상담

목 차 I. 교육 계획의 기저 1 1. 경북 교육 지표 1 2. 구미 교육의 지표 2 3. 경북 및 구미 유치원 교육의 방향 3 4. 유치원 현황 4 II. 본원 교육 목표 7 1. 본원의 교육 목표 및 운영 중점 7 2. 중점 교육활동 추진 계획 8 III. 교육과정

歯 조선일보.PDF

untitled

歯–?

歯

11민락초신문4호

< 목 차 > < 가입자 유의사항 >... 5 < 주요내용 요약서 >... 6 < 보험용어 해설 >... 8 < 주요 민원사례 > < 약관조항 안내 > 무배당수호천사플러스상해보험 약관 제 1 관 목적 및 용어의 정의 제 1 조

fashion jewelry 시장성 조사

공공도서관도큐06

목 차 과제 개요 iii Ⅰ.서 론 1 1.연구의 배경과 목적 3 2.연구범위 및 연구내용 5 1)연구의 범위 및 방향 5 2)연구내용 5 Ⅱ.한국 한문고전 정리 번역 시스템의 현황과 문제점 7 1.한국 한문고전 정리 시스템의 현황과 문제점 9 1)기획 10 2)정리

청소년 위기, 함께 나서야 합니다 작년부터 여성가족위원회 활동을 하며 우리 사회 문제 중 위기 청소년에 대한 문 제가 심각함을 느끼고 이 문제에 대한 종합적 대책이 필요하다는 생각을 하게 되었 습니다. 청소년을 보호하고 성장시키는데 있어서 가정에서 담당하던 청소년 교육

상해위험 보장제외 특별약관

<BBE7B8B3B4EBC7D0B0A8BBE7B9E9BCAD28C1F8C2A5C3D6C1BE E687770>

<C6EDC1FD2D F FBCBAB9FCC1CBC0DA5FC3EBBEF7C1A6C7D1C1A6B5B55FBEC8B3BB5F E C3D6C1BEBABB2E687770>

감사의 글 삼성생명의 보험상품에 가입해주신 고객님께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 삼성생명은 보험은 사랑 이라는 컨셉 아래 고객의 사랑이 평생 이어지도록 든든한 힘이 되고자 최선을 다하고 있습니다. 또한, 저희 삼성생명 3만여 컨설턴트와 임직원 일동은 지금까지


부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추

<342EB9ABB9E8B4E720BFC0B7A1BFC0B7A1BBFDC8B0BAB8C0E5BAB8C7E FBEE0B0FC2E687770>

<3035C0CEB9AEC1A4C3A5BFACB1B8C3D1BCAD E687770>

울뜨레야 내지-수정

12.PDF



<28B9AB2920B7B9C0FAC0C7C7B0B0DDBBF3C7D8BAB8C7E828B0BBBDC5C7FC FC0CEBCE2BFEBBEE0B0FC5F C C C C E687770>

< B3E220B3EBBCF7C0CE20B5EEC0C720BAB9C1F6BBE7BEF720BEC8B3BB28C3D6C1BE292E687770>


< F325FBABB5F C7E0B0A8B0E1B0FABAB8B0EDBCAD5B315D2E687770>

2014년 업소개 정원 4 발달서보조훈련 2013년 원업에 진행되었던 작은 도서관 설을 토대로 발달의 대한 직업에 대한 개발을 위한 훈련들을 진행. 5. 선택업 을 구성하여 당들의 대한 일상에서 받아왔던 스트레스 해소 등 양한 을 운영원. 11 문화제 의 에 대한 거리

특건확대공청회자료[1].PDF

03정충식.hwp

부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 행정협의회 분담금 20,000,000원*1식 20, 행사운영비 2,000 2,000 0 행정협의회 지원 2,000,000원*1식 2,000 의원상해 지원 36,000 36,

?

<4D F736F F F696E74202D20B4F5C1B8C5F5BEEE20C8B8BBE7BCD2B0B3BCAD2D BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

*인터넷에올릴것(저해상)

아침독서(초등)-65호


프리미어홈케어종합보험약관

ÁÖº¸

ÇÁ¶óÀӻ纸7/8¿ù-¾Õ32

667

OC-17 OC-18 OC-19 OC-20 1인용쇼파 2인용쇼파 스툴 가죽스툴 W900 x D750 x H420 W1700 x D750 x H420 W470 x D400 x H610~830 W400 x D440 x H610~830 색상 : 블랙 색상 : 블랙 색상 :

H-2 한영수

140307(00)(1~5).indd

반론 ( ).hwp

*9월영상 내지_글씨키움

레이아웃 1

법제코너 저자권의 이해 저작권의 의의 세계 각국은 보호의 정도에는 조금씩 차이가 있으나 일반적으 로 두 가지의 근거로서 저작권을 보호하고 있다. 하나는 저작권 을 창작자 개인의 인격적 경제적 권리로 인정하는 것이고 다른 하나는 지적 창작의 결과를 보호함으로써 사회적 경

<C0E7C8B0BFEBBCF6C1FDBBF3BFA120B4EBC7D120B0FCB8AEBFE4B7C E687770>

untitled

20. 성워크북개발.활용을 통한 성적자기결정능력의 신장(인천가정여중, ).hwp

untitled

<283429C3CAC1DFB0EDB5EEC7D0B1B320BCBAB1B3C0B020BCF6BEF7BBE7B7CA28C1A634BACE292DC6EDC1FDC3D6C1BE2E687770>

제24조

<BAD2B9FDBAB9C1A620BAB8B0EDBCAD5FC5EBC7D55F FB9DFB0A3BBE7C6F7C7D45F33C2F720B1B3C1A428B1D7B8B22020C3DFC3E2292E687770>

"명창을 알면 판소리가 보인다" 원고

untitled

Ç¥Áö-¸ñÂ÷

RM hwp

2004math2(c).PDF

<49534F C0CEC1F520BBE7C8C4BDC9BBE720C4C1BCB3C6C320B9D D20BDC3BDBAC5DB20B0EDB5B5C8AD20C1A6BEC8BFE4C3BBBCAD2E687770>

255호-2.hwp

< FC1A6BEC8BFE4C3BBBCAD2E687770>

책을 펴내며 학교도서관의 다양한 자원을 활용한 교수-학습 활동에 관심이 높아지고 있습니다. 이는 2003년부터 본격적으로 시작된 학교도서관 활성화 사업에 의해 열악했던 학교도 서관 시설 및 환경이 나아지면서, 학교도서관이 자원기반활용학습의 중요한 공간으로 인식되기 시작

보 고 순 서 Ⅰ.2012년도 추진성과와 반성 3 Ⅱ.2013년도 정책여건과 목표 5 Ⅲ.2013년도 주요 업무계획 8 1.주요 시정(핵심 사업)의 전략적 통합 홍보 9 2.신문매체를 활용한 시정홍보 강화 10 3.방송매체를 활용한 시정홍보 12 4.옥외매체 활용 시정


비등록금회계 자금예산 총괄표 대학명 : 영산대학교 (단위 : 천원) 수 입 지 출 구 구 관 항 목 분 금 액 비율 금 액 비율 분 금 액 비율 금 액 비율 등 록 금 및 수 강 료 수 입 4,372, % 3,820, % 552,551 보 수

<312E B3E2B5B520BBE7C8B8BAB9C1F6B0FC20BFEEBFB5B0FCB7C320BEF7B9ABC3B3B8AE20BEC8B3BB28B0E1C0E7BABB292DC6EDC1FD2E687770>

2016년 제31차 통신심의소위원회 회의록(심의의결서,공개, 비공개).hwp

Àü³²Àú³Î 264È£

< FBBF5BBE7BFAC5FBDC5BFEBC4ABB5E5BACEBDC7B1B3C8C6332E687770>

\\tsclient\C\Users\User\Deskto...

합천군공보 제518호.hwp 2 합천군 적극행정 면책 및 공무원 경고 등 처분에 관한 규정을 이에 발령한다. 합 천 군 수 하 창 환 ꃡ 합천군 훈령 제 294호 합천군 적극행정 면책 및 공무원 경고등 처분에 관한 규정 제1장 총 칙 제1조(목

Á¦19È£.9š

< C6EDC1FDBABB2E687770>

<BDC5C7E0C1A4BCF6B5B5C6AFC0A72DBEF7B9ABBAB8B0ED2E687770>

<33C8B8BBE7BCD2B0B3BCAD E687770>

CONTENTS 표지 설명 자기만의 독특한 남성적 카리스 마를 내면화시킨 배우 최민수. 그가 SBS 주말극장 태양의 남 쪽 을 통해 2년여 만에 브라운 관에 복귀했다. 선 굵은 서사의 중심 인물이 되어 돌아온 그가 벌써부터 화제의 중심인물로 떠 올랐다. 사진 서창식 H

2014 NEW EUNGAM

DCDA100_kor.indd

NKIS 개인정보 처리방침

< C1BEC7D5C0B0BCBAB0E8C8B C0FD292E687770>


<C1A4BCBCBAD0BCAE D30332D28BCBCBFF8292E687770>

Transcription:

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 기획감사실 7,426,370 6,304,198 1,122,172 도 22,192 군 7,404,178 군정기획 역량 강화 982,350 264,560 717,790 군정종합기획 평가 982,350 264,560 717,790 주요시책계획 관리 112,090 89,790 22,300 201 일반운영비 78,090 58,730 19,360 01 사무관리비 78,090 58,730 19,360 주요업무 보고자료 제작 36,000원 * 100부 * 2회 주요업무 시행계획 제작 18,000원 * 200부 * 2회 군정보고 프리젠테이션 제작 7,000,000원 * 2회 7,200 7,200 14,000 각종시책홍보 현수막 제작 100,000원 * 12회 1,200 기획업무추진 도서구입 1,290 -공공정책 210,000원 * 4회 840 -자치의정 75,000원 * 6회 450 음성3.0 및 군정홍보물 제작 28,000원 * 400부 보고자료 및 현황자료 제작 9,000원 * 1,000부 공식방문기념품(문진) 제작 30,000원 * 200개 민선5기 후반기 군정백서 제작 72,000원 * 100부 11,200 9,000 6,000 7,200 음성3.0 생애주기별 맞춤형서비스 알림 홍보 물 제작 600원 * 20,000부 12,000 군정시책업무 추진 매식비 1,800,000원 1,800 202 여비 11,400 10,260 1,140 01 국내여비 11,400 10,260 1,140 기획업무 추진여비 11,400,000원 11,400 203 업무추진비 17,000 17,000 0 03 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 주요시책 추진 10,000,000원 10,000 기획업무 수행활동비 7,000,000원 7,000 301 일반보상금 3,800 3,800 0 11 기타보상금 3,800 3,800 0 군민 아이디어 제안 보상금 3,800 -금 상 1,000,000원 * 1명 1,000 -은 상 800,000원 * 1명 800 -동 상 500,000원 * 1명 500 -장 려 상 300,000원 * 1명 300-1 -

부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 -노 력 상 100,000원 * 1명 100 -채택제안 부상금 50,000원 * 10명 500 -기 념 품 10,000원 * 60명 600 303 포상금 1,800 0 1,800 01 포상금 1,800 0 1,800 공무원 아이디어 제안 시상 1,800 -금 상 500,000원 * 1명 500 -은 상 400,000원 * 1명 400 -동 상 300,000원 * 1명 300 -장 려 상 200,000원 * 2명 400 -노 력 상 100,000원 * 2명 200 군정평가 49,700 49,200 500 207 연구개발비 42,000 42,000 0 01 연구용역비 42,000 42,000 0 군민 만족도 조사 용역비 12,000,000원 * 1회 12,000 자체평가 용역비 30,000,000원 * 1회 30,000 303 포상금 7,700 7,200 500 01 포상금 7,700 7,200 500 군정업무추진 자체평가 시상 4,500 -최우수 700,000원 * 2부서 1,400 -우 수 500,000원 * 2부서 1,000 -장 려 300,000원 * 5부서 1,500 -우수공무원 200,000원 * 3명 600 우수시책 벤치마킹 제안자 시상 1,400 -최우수 200,000원 * 4명 * 1회 800 -우 수 100,000원 * 4명 * 1회 400 -장 려 50,000원 * 4명 * 1회 200 우수시책 벤치마킹 추진자 시상 200,000원 * 3명 * 3개시책 1,800 의회협력지원 11,320 11,320 0 201 일반운영비 11,320 11,320 0 01 사무관리비 11,320 11,320 0 의회업무계획보고서 유인 36,000원 * 60부 * 2회 4,320 의정비 심의관련 군민 여론조사 14,000원 * 500명 동요 에듀케어 프로젝트 7,000 770,000 100,000 670,000 307 민간이전 20,000 100,000 80,000 02 민간경상보조금 20,000 30,000 10,000-2 -

부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 전국 다문화가족 동요 부르기 대회 10,000,000원 10,000 전국 인성동요 부르기 대회 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 750,000 0 750,000 01 시설비 750,000 0 750,000 음성동요학교 건물 및 토지 매입비 750,000 -건물매입비 140,000,000원 140,000 -토지매입비(입목 포함) 610,000,000원 610,000 행정자료실 운영 13,500 14,250 750 201 일반운영비 4,000 0 4,000 01 사무관리비 4,000 0 4,000 행정자료실 운영 제수용비 3,000,000원 3,000 도서 바코드 작업 비용 1,000원 * 1,000권 1,000 401 시설비및부대비 4,000 0 4,000 01 시설비 4,000 0 4,000 행정자료실 바닥공사 4,000,000원 4,000 405 자산취득비 5,500 4,250 1,250 01 자산및물품취득비 5,500 2,450 3,050 행정자료실 도서(CD) 구입 20,000원 * 100권 2,000 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대 3,500 인구 20만늘리기 프로젝트 추진 25,740 0 25,740 301 일반보상금 25,740 0 25,740 11 기타보상금 25,740 0 25,740 전입세대 종량제 봉투 지원(20L) 410원 * 40매 * 1,100세대 18,040 전입세대 태극기 보급 7,000원 * 1,100세대 7,700 군정홍보 908,428 832,152 76,276 군정홍보물 제작관리 908,428 832,152 76,276 군정홍보 551,018 528,318 22,700 201 일반운영비 525,898 502,738 23,160 01 사무관리비 494,436 458,472 35,964 군정홍보 광고료 463,000 -신문광고료 340,000,000원 340,000 -대도시 군정홍보 90,000,000원 90,000 -인터넷 배너광고 홍보 33,000,000원 33,000 정기간행물 구입(연감, 월간지) 450,000원 * 6회 2,700 공중파 스팟방송 홍보 3,000,000원 * 5회 15,000 군정광고 시안 도안료 200,000원 * 10회 2,000 행정자료용 신문구입(보관, 스크랩용) 10,800-3 -

부서: 기획감사실 정책: 군정홍보 단위: 군정홍보물 제작관리 -중앙지 15,000원 * 7개사 * 3부 * 12월 3,780 -지방지 13,000원 * 15개사 * 3부 * 12월 7,020 자매부대 위문지 13,000원 * 3부 * 2종 * 12월 02 공공운영비 31,462 44,266 12,804 인터넷 통신사 서비스 이용료 1,000,000원 * 2개사 * 12회 936 24,000 인터넷요금(프레스룸) 52,000원 * 12월 624 설성방송 TV 수신료 11,000원 * 17개소 * 12월 2,244 웹하드 통신요금 165,000원 * 12월 1,980 신문 전자 스크랩 이용료 19,800원 * 11개사 * 12월 202 여비 15,120 15,580 460 01 국내여비 15,120 15,580 460 2,614 군정홍보 업무추진 여비 15,120,000원 15,120 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 군정홍보 추진 활동비 10,000,000원 10,000 홍보물 제작 173,300 133,100 40,200 201 일반운영비 166,800 126,600 40,200 01 사무관리비 109,800 81,000 28,800 음성소식지 제작 109,800 -제작료 180원 * 30,000부 * 12월 64,800 -발송봉투 150원 * 25,000부 * 12월 45,000 02 공공운영비 57,000 45,600 11,400 소식지 우편발송 요금 190원 * 25,000부 * 12월 57,000 301 일반보상금 3,600 3,600 0 11 기타보상금 3,600 3,600 0 퀴즈 당첨자 상품권 지급 30,000원 * 10명 * 12월 303 포상금 2,900 2,900 0 01 포상금 2,900 2,900 0 3,600 군정홍보 우수부서 표창 2,200 -최우수(실과소1, 읍면1) 500,000원 * 2부서 1,000 -우 수(실과소1, 읍면1) 300,000원 * 2부서 600 -장 려(실과소2, 읍면1) 200,000원 * 3부서 600 군정홍보 우수직원 표창 700 -최우수 300,000원 * 1명 300 -우 수 200,000원 * 1명 200 -장 려 100,000원 * 2명 200-4 -

부서: 기획감사실 정책: 군정홍보 단위: 군정홍보물 제작관리 군정기록 113,990 105,614 8,376 201 일반운영비 110,090 101,834 8,256 01 사무관리비 101,190 92,934 8,256 군정홍보용 제수용비 5,320 -건전지 1,000원 * 600개 600 -사진 게시용 액자 7,000원 * 200개 1,400 -사진인화지 및 잉크 120,000원 * 12통 1,440 -군 읍면 게시용 사진 7,000원 * 200매 1,400 -사진 보관용 앨범 20,000원 * 24개 480 군정홍보 및 기록유지 사진 인화료 8,100,000원 8,100 군정홍보 DVD 영상물 제작 30,000,000원 30,000 케이블방송 편집비 1,000,000원 * 24회 24,000 군정홍보영상 송출 2,200,000원 * 12월 26,400 방송장비 소모품 구입 7,370 -녹화테잎 27,000원 * 50개 1,350 -촬영테잎 36,000원 * 100개 3,600 -음악CD(청내 방송용) 10,000원 * 12개 120 -DVD 10,000원 * 25개 250 -건전지(무선마이크) 5,000원 * 50개 250 -HD메모리 카드 구입 900,000원 * 2개 1,800 02 공공운영비 8,900 8,900 0 홍보장비 유지비 5,400 -방송(영상)장비 2,700,000원 2,700 -회의실 및 청사음향 장비 2,700,000원 2,700 사진DB 시스템 유지보수비 3,500,000원 3,500 301 일반보상금 3,900 3,780 120 11 기타보상금 3,900 3,780 120 군정홍보 보상금 3,900 -리포터비 300,000원 * 6회 1,800 -구성작가비 200,000원 * 6회 1,200 -사진영상 모델료 900,000원 900 전광판 홍보 70,120 65,120 5,000 201 일반운영비 34,120 29,120 5,000 02 공공운영비 34,120 29,120 5,000 공공요금 및 제세 9,120 -전기 700,000원 * 1개소 * 12월 8,400 -통신 60,000원 * 1개소 * 12월 720 전광판 시설장비 유지비 25,000,000원 * 1개소 25,000 307 민간이전 36,000 36,000 0-5 -

부서: 기획감사실 정책: 군정홍보 단위: 군정홍보물 제작관리 05 민간위탁금 36,000 36,000 0 전광판 관리 위탁비 3,000,000원 * 12월 36,000 재정운영 542,615 512,028 30,587 건전 재정운영 114,975 104,388 10,587 예산편성 운영 114,975 104,388 10,587 201 일반운영비 71,075 64,558 6,517 01 사무관리비 71,075 64,558 6,517 일반수용비 2,400,000원 2,400 예산서 유인 28,800 -본예산 90,000원 * 80부 * 1회 7,200 -추경예산 55,000원 * 80부 * 3회 13,200 -성과예산서 90,000원 * 80부 * 1회 7,200 -성인지예산서 15,000원 * 80부 * 1회 1,200 예산안사업별설명서 유인 20,400 -본예산 90,000원 * 80부 * 1회 7,200 -추경예산 50,000원 * 80부 * 3회 12,000 -성인지예산서 15,000원 * 80부 * 1회 1,200 예산편성지침서 유인 10,000원 * 100부 * 2회 중기투자 및 재정계획서 유인 36,000원 * 100부 * 1회 2,000 3,600 재정공시 소식지 제작 1,600원 * 2,500부 4,000 군 살림살이 안내 소책자 제작 6,000원 * 1,000부 6,000 지방재정관련 서적구입 375 -기타서적 구입 25,000원 * 15부 375 예산편성 업무추진 급량비 3,500,000원 3,500 202 여비 14,900 10,830 4,070 01 국내여비 14,900 10,830 4,070 예산팀 업무추진 여비 11,400,000원 11,400 교부세 등 예산관련 합동작업 여비 3,500,000원 203 업무추진비 9,000 9,000 0 03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 3,500 예산관련 시책추진비 9,000,000원 9,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 11 기타보상금 1,000 1,000 0 예산낭비신고센터 우수제안 포상 1,000,000원 403 자치단체등자본이전 19,000 19,000 0 02 공기관등에대한대행사업비 19,000 19,000 0 1,000-6 -

부서: 기획감사실 정책: 재정운영 단위: 건전 재정운영 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 19,000,000원 19,000 POOL 예산운영 427,640 407,640 20,000 군정재정지원 87,640 92,640 5,000 201 일반운영비 62,640 57,640 5,000 01 사무관리비 62,640 57,640 5,000 일반수용비(POOL) 16,000,000원 16,000 급량비(POOL) 5,000,000원 5,000 군정위원회수당(POOL) 41,640,000원 41,640 202 여비 25,000 35,000 10,000 01 국내여비 25,000 35,000 10,000 국내여비(POOL) 25,000,000원 25,000 사회단체보조금 340,000 315,000 25,000 307 민간이전 340,000 315,000 25,000 03 사회단체보조금 340,000 315,000 25,000 사회단체 보조금(POOL) 340,000,000원 340,000 깨끗한 공직사회 조성 46,860 23,489 23,371 감사활동 수행 46,860 23,489 23,371 감사활동 수행 24,900 23,489 1,411 201 일반운영비 11,280 10,125 1,155 01 사무관리비 11,280 10,125 1,155 감사자료 기록 유지 4,500,000원 4,500 감사관련 서식 제작 5,000원 * 5종 * 70권 1,750 공직자 재산등록 금융조회 비용 지급 2,000원 * 37명 * 15기관 1,110 수시감사 수용비 160,000원 * 12회 1,920 도 종합감사 수용비 2,000,000원 2,000 202 여비 9,120 8,664 456 01 국내여비 9,120 8,664 456 감사업무 추진여비 9,120,000원 9,120 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 감사업무 수행 활동비 4,000,000원 4,000 303 포상금 500 700 200 01 포상금 500 700 200 행정감사 유공공무원 시상 100,000원 * 5명 500 통합 상시모니터링 시스템 구축 21,960 0 21,960 403 자치단체등자본이전 21,960 0 21,960-7 -

부서: 기획감사실 정책: 깨끗한 공직사회 조성 단위: 감사활동 수행 02 공기관등에대한대행사업비 21,960 0 21,960 통합 상시모니터링시스템 구축 및 운영 대행 비용 21,960,000원 21,960 전략사업 운영 54,220 50,120 4,100 전략사업 기획 54,220 50,120 4,100 전략사업 운영 27,560 0 27,560 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 각종 평가자료 및 계획서 제작 30,000원 * 50부 * 2회 202 여비 4,560 0 4,560 01 국내여비 4,560 0 4,560 3,000 전략사업 업무추진 여비 4,560,000원 4,560 308 자치단체등이전 10,000 0 10,000 05 자치단체간부담금 10,000 0 10,000 지역행복생활권 공동사업비 부담금 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 지역행복생활권 발전계획 수립용역 10,000,000원 10,000 서울사무소 운영 26,660 50,120 23,460 201 일반운영비 10,660 10,420 240 01 사무관리비 1,620 1,620 0 서울사무소운영 제수용비 1,620 -소모품 구입 1,620,000원 1,620 02 공공운영비 9,040 8,800 240 공공요금 9,040 -관리비 320,000원 * 12월 3,840 -제세공과금(전기, 전화 등) 300,000원 * 12월 3,600 -케이블TV 시청료 30,000원 * 12월 360 -도시가스 대금 70,000원 * 12월 840 -정수기 유지관리비 200,000원 * 2회 400 202 여비 6,000 5,700 300 01 국내여비 6,000 5,700 300 서울사무소 업무추진 여비 6,000,000원 6,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0-8 -

부서: 기획감사실 정책: 전략사업 운영 단위: 전략사업 기획 중앙부처연계사업 및 예산확보추진 10,000,000원 10,000 법무 및 통계업무수행 211,757 160,357 51,400 도 22,192 군 189,565 법무업무 121,840 103,240 18,600 소송업무 97,040 82,750 14,290 201 일반운영비 85,200 74,800 10,400 01 사무관리비 85,200 74,800 10,400 소송위임보수(변호사 착수금 및 사례금) 3,000,000원 * 20회 소송위임비용(송달료, 인지대, 수수료 등) 500,000원 * 10회 소송관련 제수용비(서식인쇄 등) 1,000,000원 소송관련 패소 비용 부담금 3,000,000원 * 4회 60,000 5,000 1,000 12,000 군변호사 수당 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 202 여비 6,840 6,500 340 01 국내여비 6,840 6,500 340 법무통계업무 추진여비 6,840,000원 6,840 301 일반보상금 500 450 50 11 기타보상금 500 450 50 소송관련 증인 보상금 50,000원 * 10명 500 303 포상금 4,500 1,000 3,500 01 포상금 4,500 1,000 3,500 소송수행 공무원 포상금 300,000원 * 15명 4,500 법령 및 자치법규 운영 24,800 20,490 4,310 201 일반운영비 24,800 20,490 4,310 01 사무관리비 24,800 20,490 4,310 대한민국 법령 인터넷서비스 이용료 900,000원 * 12월 10,800 대한민국 법령집 구입 2,500,000원 * 2부 5,000 자치법규 추록대 500,000원 * 16부 8,000 법제업무 제수용비(서식 등) 1,000,000원 1,000 통계조사 89,917 57,117 32,800 도 22,192 군 67,725 사업체기초통계조사 29,505 31,265 1,760 도 7,892 군 21,613 101 인건비 26,305 28,065 1,760-9 -

부서: 기획감사실 정책: 법무 및 통계업무수행 단위: 통계조사 도 7,892 군 18,413 04 기간제근로자등보수 26,305 28,065 1,760 사업체통계조사 26,305,000원 26,305 도 7,892 군 18,413 201 일반운영비 3,200 3,200 0 01 사무관리비 3,200 3,200 0 사업체기초통계조사 보고서 발간 32,000원 * 100부 사회조사 42,512 6,102 36,410 3,200 도 14,300 군 28,212 101 인건비 23,427 6,102 17,325 도 11,713 군 11,714 04 기간제근로자등보수 23,427 6,102 17,325 사회조사 23,427,000원 23,427 도 11,713 군 11,714 201 일반운영비 19,085 0 19,085 도 2,587 군 16,498 01 사무관리비 19,085 0 19,085 일반수용비 15,085,000원 15,085 도 2,587 군 12,498 사회조사 보고서 발간 40,000원 * 100부 4,000 통계운영 17,900 19,750 1,850 201 일반운영비 17,900 15,750 2,150 01 사무관리비 17,900 15,750 2,150 통계조사관련 제수용비(조사용품 및 홍보 현수막 구입) 5,000,000원 5,000 제53회 통계연보 발간 43,000원 * 300부 12,900 재원관리 4,629,996 4,420,059 209,937 예비비관리 4,629,996 4,420,059 209,937 예비비관리 4,629,996 4,420,059 209,937 801 예비비 4,629,996 4,420,059 209,937 01 예비비 4,629,996 4,420,059 209,937 예비비 4,629,996,000원 4,629,996 행정운영경비(기획감사실) 50,144 41,433 8,711 기본경비(기획감사실) 50,144 41,433 8,711-10 -

부서: 기획감사실 정책: 행정운영경비(기획감사실) 단위: 기본경비(기획감사실) 기본경비 50,144 41,433 8,711 201 일반운영비 33,244 29,383 3,861 01 사무관리비 29,650 26,148 3,502 일반수용비 6,900,000원 6,900 급량비 5,830,000원 5,830 행정장비소모품 구입비 12,120 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 9대 * 2회 3,600 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 고속복사기 임차료 400,000원 * 12월 4,800 02 공공운영비 3,594 3,235 359 행정장비 유지보수비 3,594 -다기능사무기기 1,300,000원 * 30대 * 5% 1,950 -프린터기 4,000,000원 * 9대 * 2% 720 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 3,000 2,850 150 01 국내여비 3,000 2,850 150 기획감사실 업무추진 여비 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 7,500 7,500 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기관운영업무추진비 275,000원 * 12월 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 6,400 1,700 4,700 01 자산및물품취득비 6,400 1,700 4,700 컴퓨터 본체 대체구입 950,000원 * 6대 5,700 모니터 구입 350,000원 * 2대 700-11 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주민복지실 정책: 복지기반 구축 단위: 지역사회복지 주민복지실 96,794,717 80,018,877 16,775,840 국 44,665,874 기 353,554 분 2,307,730 도 21,609,288 군 27,858,271 복지기반 구축 1,528,574 719,402 809,172 국 343,993 도 49,828 군 1,134,753 지역사회복지 1,528,574 719,402 809,172 국 343,993 도 49,828 군 1,134,753 지역사회복지 지원 827,975 23,395 804,580 201 일반운영비 1,215 1,215 0 01 사무관리비 1,215 1,215 0 지역사회서비스 일반수용비 1,215,000원 1,215 202 여비 11,680 11,100 580 01 국내여비 11,680 11,100 580 복지정책업무 추진여비 11,680,000원 11,680 203 업무추진비 8,000 10,000 2,000 03 시책추진업무추진비 8,000 10,000 2,000 생활지원 시책추진비 6,000,000원 6,000 주민복지 업무추진비 2,000,000원 2,000 207 연구개발비 46,000 0 46,000 01 연구용역비 46,000 0 46,000 지역사회복지계획수립 연구용역 46,000,000원 46,000 301 일반보상금 1,080 1,080 0 09 행사실비보상금 1,080 1,080 0 지역사회복지협의체 회의 참석자 급식비 6,000원 * 30명 * 6월 1,080 401 시설비및부대비 760,000 0 760,000 01 시설비 760,000 0 760,000 혁신도시 사회복지시설 부지매입 760,000,000원 760,000 복지대상자 조사 16,180 16,100 80 201 일반운영비 1,200 1,200 0 01 사무관리비 1,200 1,200 0 복지대상자 조사 관련 서식유인(복지조사) 1,200,000원 1,200-12 -

부서: 주민복지실 정책: 복지기반 구축 단위: 지역사회복지 202 여비 14,980 14,900 80 01 국내여비 14,980 14,900 80 복지조사 업무추진 여비 14,980,000원 14,980 출산장려 지원 3,000 2,700 300 303 포상금 3,000 2,700 300 01 포상금 3,000 2,700 300 출산공무원 축하선물 100,000원 * 30명 3,000 지역사회서비스투자사업 491,419 499,183 7,764 국 343,993 도 44,228 군 103,198 201 일반운영비 5,371 0 5,371 국 3,760 도 483 군 1,128 01 사무관리비 5,371 0 5,371 지역사회서비스 투자사업 추진 제수용비 3,071,000원 지역사회서비스 투자사업 추진 급량비 2,300,000원 3,071 국 2,150 도 276 군 645 2,300 국 1,610 도 207 군 483 202 여비 3,200 0 3,200 국 2,240 도 288 군 672 01 국내여비 3,200 0 3,200 지역사회서비스 투자사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 80일 3,200 국 2,240 도 288 군 672 301 일반보상금 482,848 499,183 16,335 국 337,993 도 43,457 군 101,398 01 사회보장적수혜금 482,848 499,183 16,335 지역사회서비스 투자사업 추진 482,848,000원 482,848 국 337,993 도 43,457 군 101,398-13 -

부서: 주민복지실 정책: 복지기반 구축 단위: 지역사회복지 저소득자녀 즐거운 방학교실 운영 14,000 14,000 0 도 5,600 군 8,400 307 민간이전 14,000 14,000 0 도 5,600 군 8,400 10 사회복지보조 14,000 14,000 0 저소득자녀 즐거운 방학교실 운영 14,000,000원 14,000 도 5,600 군 8,400 사회복지협의회 지원 115,000 108,124 6,876 307 민간이전 115,000 108,124 6,876 10 사회복지보조 115,000 108,124 6,876 사회복지협의회 운영비 115,000,000원 115,000 주민생활서비스지원 3,000 3,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 주민생활서비스 종합안내서 제작 10,000원 * 300부 사회복무요원관리 50,400 50,400 0 301 일반보상금 50,400 50,400 0 08 공익근무요원보상금 50,400 50,400 0 공익근무요원 중식비 6,000원 * 35명 * 20일 * 12월 3,000 50,400 사회복지 한마음 축제 7,600 0 7,600 307 민간이전 7,600 0 7,600 02 민간경상보조금 7,600 0 7,600 사회복지의 날 행사 보조 7,600,000원 7,600 보훈관리 961,045 391,845 569,200 도 2,700 군 958,345 보훈관리 및 지원 961,045 391,845 569,200 도 2,700 군 958,345 보훈업무추진 952,045 385,845 566,200 201 일반운영비 1,495 38,495 37,000 01 사무관리비 1,495 38,495 37,000 충혼탑참배 일반수용비 50,000원 * 3회 * 90% 충혼탑게양용 태극기 구입 50,000원 * 2개 100 135-14 -

부서: 주민복지실 정책: 보훈관리 단위: 보훈관리 및 지원 충혼탑참배 화환 구입 150,000원 * 5개 * 90% 현충일 행사 현수막 50,000원 * 13매 * 90% 585 301 일반보상금 932,800 331,600 601,200 11 기타보상금 932,800 331,600 601,200 독립유공자 위문 200,000원 * 10명 * 2회 4,000 참전유공자 명예수당 지급 80,000원 * 910명 * 12월 참전유공자 사망위로금 300,000원 * 6명 * 12월 독립유공자 명예수당 지급 80,000원 * 10명 * 12월 공상 군경 및 공무원 예우수당 지급 80,000원 * 25명 * 12월 675 873,600 21,600 9,600 24,000 307 민간이전 17,750 15,750 2,000 02 민간경상보조금 17,750 15,750 2,000 현충일행사 지원 10,000,000원 10,000 보훈단체 전적지 순례지원 7,750,000원 7,750 독립유공자 의료비 지원 9,000 6,000 3,000 도 2,700 군 6,300 307 민간이전 9,000 6,000 3,000 도 2,700 군 6,300 01 의료및구료비 9,000 6,000 3,000 독립유공자 의료비 지원 9,000,000원 9,000 도 2,700 군 6,300 노인복지증진 33,299,088 23,872,547 9,426,541 국 16,950,237 기 16,050 분 731,844 도 5,600,663 군 10,000,294 노후생활보장 지원 22,673,091 14,583,045 8,090,046 국 16,573,271 기 16,050 분 103,477 도 1,106,945 군 4,873,348 노인생활보장지원 56,850 54,450 2,400 301 일반보상금 56,850 54,450 2,400 01 사회보장적수혜금 56,400 54,000 2,400 65세이상 노인건강보험료 지원 4,700,000원 * 12월 56,400-15 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 09 행사실비보상금 450 450 0 노인복지 교육참석자 보상 10,000원 * 50명 * 90% 노인대학운영 21,000 21,000 0 307 민간이전 21,000 21,000 0 02 민간경상보조금 21,000 21,000 0 노인대학운영 21,000,000원 21,000 짚공예보전지원 24,300 24,300 0 307 민간이전 24,300 24,300 0 02 민간경상보조금 24,300 24,300 0 짚공예 노인솜씨자랑 대회 7,300,000원 7,300 어르신 짚공예 보전활동 사업 17,000,000원 17,000 경로주간행사 지원 79,450 50,950 28,500 201 일반운영비 1,950 1,950 0 01 사무관리비 1,950 1,950 0 경로주간 홍보 현수막 50,000원 * 9매 450 어버이날 효행자 표창패 제작 100,000원 * 15명 307 민간이전 77,500 49,000 28,500 04 민간행사보조금 77,500 0 77,500 450 1,500 경로주간행사 지원(9개읍면) 72,500,000원 72,500 실버가요제 지원 5,000,000원 5,000 노인의날 행사지원 28,740 26,190 2,550 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 노인의날 행사 표창패 제작 100,000원 * 15명 202 여비 12,240 9,690 2,550 01 국내여비 12,240 9,690 2,550 1,500 노인복지 업무추진 여비 12,240,000원 12,240 307 민간이전 15,000 15,000 0 10 사회복지보조 15,000 15,000 0 노인의날 행사지원 15,000,000원 15,000 게이트볼대회 지원 5,800 5,800 0 301 일반보상금 800 800 0 09 행사실비보상금 800 800 0 시군대항노인게이트볼 대회 참가자 보상금 5,000원 * 40명 * 4회 307 민간이전 5,000 5,000 0 800-16 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 02 민간경상보조금 5,000 5,000 0 군수기차지 게이트볼대회 5,000,000원 5,000 노인봉사활동지원 12,600 12,600 0 분 5,040 도 2,520 군 5,040 307 민간이전 12,600 12,600 0 분 5,040 도 2,520 군 5,040 02 민간경상보조금 12,600 12,600 0 노인자율봉사대 활동지원(군분권) 12,600,000원 12,600 분 5,040 도 2,520 군 5,040 노인일자리사업 2,122,420 1,144,320 978,100 국 1,061,210 도 135,049 군 926,161 307 민간이전 2,122,420 1,144,320 978,100 국 1,061,210 도 135,049 군 926,161 02 민간경상보조금 2,122,420 1,144,320 978,100 노인일자리 운영(시장형) 74,000,000원 74,000 국 37,000 도 3,700 군 33,300 노인일자리 운영(인력파견형) 4,500,000원 4,500 노인일자리 운영(사회공헌형) 1,251,300,000원 노인일자리 운영(사회공헌형 연중) 133,120,000원 노인일자리 운영(수행기관 전담인력) 71,940,000원 국 2,250 도 225 군 2,025 1,251,300 국 625,650 도 62,565 군 563,085 133,120 국 66,560 도 6,656 군 59,904 71,940 국 35,970 도 3,597 군 32,373-17 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 노인일자리 운영(노인일자리 경진대회) 9,000,000원 9,000 국 4,500 도 450 군 4,050 9988행복지킴이 사업 578,560,000원 578,560 국 289,280 도 57,856 군 231,424 기초노령연금 18,679,316 11,756,517 6,922,799 국 14,943,453 도 747,173 군 2,988,690 301 일반보상금 18,679,316 11,756,517 6,922,799 국 14,943,453 도 747,173 군 2,988,690 01 사회보장적수혜금 18,679,316 11,756,517 6,922,799 기초노령연금 18,679,316,000원 18,679,316 국 14,943,453 도 747,173 군 2,988,690 결식우려노인 무료급식 262,500 262,500 0 분 98,437 도 65,626 군 98,437 301 일반보상금 262,500 262,500 0 분 98,437 도 65,626 군 98,437 01 사회보장적수혜금 262,500 262,500 0 경로식당 무료급식사업 57,750,000원 57,750 분 21,656 도 14,438 군 21,656 저소득재가노인 식사배달사업 204,750,000원 204,750 분 76,781 도 51,188 군 76,781 노인돌보미기본서비스사업 30,192 17,472 12,720 301 일반보상금 30,192 17,472 12,720 01 사회보장적수혜금 30,192 17,472 12,720 노인돌보미 유류비 지원 30,192 -노인돌봄서비스 관리자 119,000원 * 2명 * 12월 2,856 -노인돌보미 67,000원 * 34명 * 12월 27,336 노인돌보미바우처 489,888 432,000 57,888-18 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 국 342,922 도 44,090 군 102,876 301 일반보상금 489,888 432,000 57,888 국 342,922 도 44,090 군 102,876 01 사회보장적수혜금 489,888 432,000 57,888 노인돌보미 바우처사업 489,888,000원 489,888 국 342,922 도 44,090 군 102,876 노인돌봄서비스 313,000 236,907 76,093 국 219,100 도 28,170 군 65,730 301 일반보상금 313,000 236,907 76,093 국 219,100 도 28,170 군 65,730 01 사회보장적수혜금 313,000 236,907 76,093 노인돌봄서비스사업 관리사 파견 313,000,000원 313,000 국 219,100 도 28,170 군 65,730 효문화전승발전사업 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15,000 307 민간이전 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15,000 02 민간경상보조금 30,000 30,000 0 효문화 전승발전사업 30,000,000원 30,000 도 15,000 군 15,000 노인돌봄기본서비스지원 48,266 47,305 961 도 14,480 군 33,786 301 일반보상금 48,266 47,305 961 도 14,480 군 33,786 01 사회보장적수혜금 48,266 47,305 961 노인돌봄기본서비스 관리사 파견 48,266,000원 48,266 도 14,480 군 33,786-19 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 실버공익사업 봉사대 77,040 154,080 77,040 301 일반보상금 77,040 154,080 77,040 01 사회보장적수혜금 77,040 154,080 77,040 실버공익사업 봉사대 활동 운영비 40,000원 * 321명 * 6월 77,040 노인일자리사업(자체) 101,560 72,426 29,134 도 50,780 군 50,780 307 민간이전 101,560 72,426 29,134 도 50,780 군 50,780 02 민간경상보조금 101,560 72,426 29,134 노인 일자리 사업(자체) 101,560,000원 101,560 도 50,780 군 50,780 시니어클럽 운영 185,000 185,000 0 307 민간이전 182,000 185,000 3,000 10 사회복지보조 182,000 185,000 3,000 시니어클럽 운영비 182,000,000원 182,000 402 민간자본이전 3,000 0 3,000 01 민간자본보조 3,000 0 3,000 시니어클럽 물품구입 3,000 - 카메라 1,000,000원 * 1대 1,000 - 빔프로젝트 2,000,000원 * 1대 2,000 효행장려 사업 9,000 4,800 4,200 301 일반보상금 9,000 4,800 4,200 01 사회보장적수혜금 9,000 4,800 4,200 효행수당 지원 50,000원 * 15가구 * 12월 9,000 저소득 노인 목욕비 지원 54,660 43,728 10,932 301 일반보상금 54,660 43,728 10,932 01 사회보장적수혜금 54,660 43,728 10,932 저소득 노인 목욕비 지원 5,000원 * 911명 * 12월 54,660 독거노인응급안전 돌보미사업 32,100 0 32,100 기 16,050 도 3,210 군 12,840 307 민간이전 15,600 0 15,600 기 7,800 도 1,560 군 6,240 10 사회복지보조 15,600 0 15,600-20 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 독거노인응급안전돌보미사업 운영 15,600,000원 15,600 기 7,800 도 1,560 군 6,240 402 민간자본이전 16,500 0 16,500 기 8,250 도 1,650 군 6,600 01 민간자본보조 16,500 0 16,500 독거노인응급안전돌보미 시스템 구축 16,500,000원 16,500 기 8,250 도 1,650 군 6,600 노인돌봄 단기가사서비스 9,409 0 9,409 국 6,586 도 847 군 1,976 307 민간이전 9,409 0 9,409 국 6,586 도 847 군 1,976 10 사회복지보조 9,409 0 9,409 노인돌봄 단기가사지원 9,409,000원 9,409 국 6,586 도 847 군 1,976 노인복지시설 운영 및 관리 10,625,997 9,289,502 1,336,495 국 376,966 분 628,367 도 4,493,718 군 5,126,946 경로당 운영비 지원 345,600 345,600 0 분 126,880 도 51,840 군 166,880 301 일반보상금 345,600 0 345,600 분 126,880 도 51,840 군 166,880 01 사회보장적수혜금 345,600 0 345,600 경로당 운영비 지원 345,600,000원 345,600 분 126,880 도 51,840 군 166,880 노인종합복지회관 운영비 540,000 540,000 0 분 272,500-21 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 군 267,500 307 민간이전 540,000 540,000 0 분 272,500 군 267,500 05 민간위탁금 540,000 540,000 0 노인종합복지회관 운영비 540,000,000원 540,000 분 272,500 군 267,500 경로당 지원 626,076 513,604 112,472 307 민간이전 48,220 47,680 540 02 민간경상보조금 48,220 47,680 540 경로당 방역소독 20,000원 * 386개소 * 1회 7,720 경로당 노년시대신문 보급지원 사업 50,000원 * 10개소 * 1부 경로당 활성화 사업 40,000,000원 40,000 401 시설비및부대비 82,090 110,000 27,910 01 시설비 82,090 110,000 27,910 음성읍 석인1리 경로당 개보수 공사 17,800,000원 금왕읍 내곡리 경로당 철거 공사 25,000,000원 * 1식 500 17,800 25,000 대소면 태생7리 경로당 증축(캐노피) 및 개보수 공사 21,012,000원 21,012 감곡면 왕장4리 경로당 개보수 공사 18,278,000원 18,278 402 민간자본이전 495,766 355,924 139,842 01 민간자본보조 495,766 355,924 139,842 경로당지원사업 366,343 -신축 140,000,000원 140,000 -증축 76,343,000원 76,343 -개보수 150,000,000원 150,000 경로당 정수기 설치 및 필터교환 59,923 -정수기 설치 290,000원 * 100개소 * 1대 29,000 -필터교체 95,000원 * 289개소 * 1대 27,455 -정수기소독 12,000원 * 289개소 * 1대 3,468 경로당 안마기 지원 300,000원 * 205개소 61,500 맹동면 노인회분회 시설 개선 사업 8,000 -냉온풍기,블라인드설치 및 회의실 의자지원 8,000,000원 경로당운영 전담인력 지원 27,763 21,985 5,778 8,000 도 5,552 군 22,211 307 민간이전 27,763 21,985 5,778 도 5,552-22 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 군 22,211 02 민간경상보조금 27,763 21,985 5,778 경로당순회 프로그램 관리인력 지원 27,763,000원 27,763 도 5,552 군 22,211 재가노인복지시설 운영지원 654,247 615,641 38,606 분 228,987 도 196,274 군 228,986 301 일반보상금 654,247 615,641 38,606 분 228,987 도 196,274 군 228,986 01 사회보장적수혜금 654,247 615,641 38,606 재가노인서비스지원 654,247,000원 654,247 분 228,987 도 196,274 군 228,986 시군 사회복지시설종사자 대우수당 1,103,280 930,663 172,617 도 496,476 군 606,804 307 민간이전 1,103,280 930,663 172,617 도 496,476 군 606,804 10 사회복지보조 1,103,280 930,663 172,617 사회복지시설종사자 대우수당 1,103,280,000원 1,103,280 도 496,476 군 606,804 노인양로시설운영 491,742 442,767 48,975 도 297,871 군 193,871 301 일반보상금 491,742 442,767 48,975 도 297,871 군 193,871 01 사회보장적수혜금 491,742 442,767 48,975 노인양로시설운영(도분권) 491,742,000원 491,742 도 297,871 군 193,871 노인요양시설운영 5,615,949 5,103,308 512,641 도 3,222,554 군 2,393,395 301 일반보상금 5,615,949 5,103,308 512,641 도 3,222,554 군 2,393,395-23 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 01 사회보장적수혜금 5,615,949 5,103,308 512,641 노인요양시설운영(도분권) 5,615,949,000원 5,615,949 도 3,222,554 군 2,393,395 대한노인회 음성군지회 운영 15,600 8,000 7,600 307 민간이전 15,600 8,000 7,600 02 민간경상보조금 15,600 8,000 7,600 대한노인회 음성군지회 운영비 11,000,000원 11,000 대한노인회 음성군지회 차량 운영비 4,600,000원 9988 행복나누미 378,445 154,875 223,570 4,600 도 113,533 군 264,912 307 민간이전 378,445 154,875 223,570 도 113,533 군 264,912 02 민간경상보조금 378,445 154,875 223,570 9988 행복나누미 378,445,000원 378,445 도 113,533 군 264,912 노인여가시설 기능보강 48,000 15,000 33,000 도 48,000 402 민간자본이전 48,000 15,000 33,000 도 48,000 01 민간자본보조 48,000 15,000 33,000 음성읍 신천1리 경로당 기능보강 20,000,000원 대소면 태생10리 경로당 시설보강 13,000,000원 20,000 도 20,000 13,000 도 13,000 금왕읍 무극4리 경로당 보수 15,000,000원 15,000 도 15,000 경로당 난방비(양곡비) 지원 753,932 546,059 207,873 국 376,966 도 56,545 군 320,421 301 일반보상금 753,932 546,059 207,873 국 376,966 도 56,545 군 320,421 01 사회보장적수혜금 753,932 546,059 207,873 경로당 난방비(양곡비포함)지원 753,932,000원 753,932 국 376,966-24 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 도 56,545 군 320,421 대한노인회 시군지회 사무국 운영지원 25,363 0 25,363 도 5,073 군 20,290 307 민간이전 25,363 0 25,363 도 5,073 군 20,290 02 민간경상보조금 25,363 0 25,363 대한노인회 시군지회 사무국 운영지원 25,363,000원 25,363 도 5,073 군 20,290 여성복지증진 803,414 664,120 139,294 국 351,732 기 41,462 도 102,398 군 307,822 여성복지 475,118 429,044 46,074 국 156,212 기 41,462 도 56,705 군 220,739 여성단체 지원 36,070 23,070 13,000 301 일반보상금 2,900 2,900 0 09 행사실비보상금 900 900 0 여성단체 도ㆍ중앙 교육참석자 보상 15,000원 * 30명 * 2회 900 11 기타보상금 2,000 2,000 0 여성단체 유공자 표창패 제작 100,000원 * 20개 2,000 307 민간이전 33,170 20,170 13,000 02 민간경상보조금 33,170 20,170 13,000 여성단체협의회 운영지원 11,130,000원 11,130 여성지도자 위탁교육비 5,000,000원 5,000 설장고반 운영지원 5,040,000원 5,040 여성체육대회 행사지원 12,000,000원 12,000 여성행사 지원 34,220 33,135 1,085 201 일반운영비 33,020 31,995 1,025 03 행사운영비 33,020 31,995 1,025 여성취미기술교육 강사수당 480,000원 * 8과목 * 2기 * 4월 30,720 성희롱방지 및 성매매예방 직장교육 외래강사 수당 300,000원 * 2회 600-25 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 성별영향분석평가 공무원교육 외래강사 수당 350,000원 * 2회 여성관련행사 현수막 제작 50,000원 * 20개 1,000 202 여비 1,200 1,140 60 01 국내여비 1,200 1,140 60 여성회관 운영 업무추진 여비 1,200,000원 1,200 여성회관 운영 22,222 38,512 16,290 201 일반운영비 18,022 25,712 7,690 01 사무관리비 5,390 8,760 3,370 여성회관 운영관리 수용비 5,390 -정화조 및 물탱크 청소 900,000원 * 90% 810 -여성회관 소모품 구입 1,400,000원 * 90% 1,260 -여성취미기술교육 소모품 구입 800,000원 800 -소방시설점검수수료 900,000원 900 -전기설비점검수수료 150,000원 * 12회 * 90% 02 공공운영비 12,632 16,952 4,320 700 1,620 전기요금 500,000원 * 12월 * 90% 5,400 환경개선부담금 70,000원 * 2회 140 소방안전협회비 50,000원 50 난방연료비 1,200원 * 3대 * 8시간 * 105일 * 90% 2,722 여성회관 건물유지비 2,000,000원 * 90% 1,800 전화요금 60,000원 * 3대 * 12월 2,160 방역소독비 30,000원 * 12월 360 307 민간이전 4,200 1,800 2,400 05 민간위탁금 4,200 1,800 2,400 무인경비시스템 350,000원 * 12월 4,200 여성인턴제 활동비 30,270 21,000 9,270 도 6,054 군 24,216 101 인건비 28,470 20,370 8,100 도 5,694 군 22,776 04 기간제근로자등보수 28,470 20,370 8,100 여성인턴 인부임 28,470,000원 28,470 도 5,694 군 22,776 301 일반보상금 1,800 630 1,170 도 360 군 1,440 11 기타보상금 1,800 630 1,170-26 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 여성인턴 활동지원비 1,800,000원 1,800 도 360 군 1,440 가정폭력방지 및 피해자 지원사업 67,328 66,453 875 기 33,664 도 16,832 군 16,832 307 민간이전 67,328 66,453 875 기 33,664 도 16,832 군 16,832 10 사회복지보조 67,328 66,453 875 가정폭력상담소 운영 지원 67,328,000원 67,328 기 33,664 도 16,832 군 16,832 가정성폭력피해회복 및 재발방지사업 4,998 4,998 0 기 3,498 도 750 군 750 307 민간이전 4,998 4,998 0 기 3,498 도 750 군 750 10 사회복지보조 4,998 4,998 0 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 4,998,000원 4,998 기 3,498 도 750 군 750 가정폭력방지 피해자 지원 1,000 1,300 300 기 700 도 150 군 150 307 민간이전 1,000 1,300 300 기 700 도 150 군 150 10 사회복지보조 1,000 0 1,000 가정폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원 1,000 기 700 도 150 군 150 아이돌보미지원사업 220,534 190,571 29,963 국 154,374 도 19,848 군 46,312-27 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 307 민간이전 220,534 190,571 29,963 국 154,374 도 19,848 군 46,312 05 민간위탁금 220,534 190,571 29,963 아이돌보미 지원사업 220,534,000원 220,534 국 154,374 도 19,848 군 46,312 시군 취업정보센터 운영 37,600 27,000 10,600 도 7,520 군 30,080 307 민간이전 37,600 27,000 10,600 도 7,520 군 30,080 02 민간경상보조금 37,600 27,000 10,600 여성취업지원센터 운영 37,600,000원 37,600 도 7,520 군 30,080 아동여성보호지역 연대운영 7,200 7,200 0 기 3,600 군 3,600 307 민간이전 7,200 7,200 0 기 3,600 군 3,600 10 사회복지보조 7,200 7,200 0 아동여성안전 지역연대 운영 7,200,000원 7,200 기 3,600 군 3,600 아동여성보호지역연대운영 활성화 3,676 5,805 2,129 국 1,838 도 551 군 1,287 307 민간이전 3,676 5,805 2,129 국 1,838 도 551 군 1,287 10 사회복지보조 3,676 5,805 2,129 아동안전지도 제작지원 3,676,000원 3,676 국 1,838 도 551 군 1,287 여성 취업 지원 10,000 10,000 0 도 5,000 군 5,000 307 민간이전 10,000 10,000 0-28 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 도 5,000 군 5,000 02 민간경상보조금 10,000 10,000 0 지역맞춤형 직업교육훈련 운영 10,000,000원 10,000 도 5,000 군 5,000 한부모가정 지원 328,296 235,076 93,220 국 195,520 도 45,693 군 87,083 저소득 한부모자녀 지원 14,750 14,750 0 301 일반보상금 14,750 14,750 0 01 사회보장적수혜금 14,750 14,750 0 교복구입비 지원 14,750 -중학생 200,000원 * 30명 6,000 -고등학생 250,000원 * 35명 8,750 한부모가족자녀양육비지원 244,400 144,000 100,400 국 195,520 도 24,440 군 24,440 301 일반보상금 244,400 144,000 100,400 국 195,520 도 24,440 군 24,440 01 사회보장적수혜금 244,400 144,000 100,400 한부모가족자녀 양육비 지원 244,400 -아동양육비 226,800,000원 226,800 국 181,440 도 22,680 군 22,680 -중고등학생 학용품비 13,400,000원 13,400 국 10,720 도 1,340 군 1,340 -추가양육비 4,200,000원 4,200 국 3,360 도 420 군 420 한부모가족 지원 44,400 44,400 0 도 8,880 군 35,520 301 일반보상금 44,400 44,400 0 도 8,880 군 35,520 01 사회보장적수혜금 44,400 44,400 0 한부모가족 난방비 지원 44,400,000원 44,400-29 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 한부모가정 지원 도 8,880 군 35,520 한부모가족자녀 교육비 지원 24,746 23,434 1,312 도 12,373 군 12,373 301 일반보상금 24,746 23,434 1,312 도 12,373 군 12,373 01 사회보장적수혜금 24,746 23,434 1,312 한부모가족자녀 교육비 지원 24,746,000원 24,746 도 12,373 군 12,373 다문화 정책 지원 383,776 339,384 44,392 기 231,922 도 31,842 군 120,012 다문화 가정 지원 383,776 339,384 44,392 기 231,922 도 31,842 군 120,012 다문화가족지원센터 운영 273,570 269,760 3,810 기 188,811 도 24,276 군 60,483 307 민간이전 273,570 269,760 3,810 기 188,811 도 24,276 군 60,483 10 사회복지보조 273,570 269,760 3,810 다문화가족지원센터 운영 273,570,000원 273,570 기 188,811 도 24,276 군 60,483 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 29,456 29,464 8 기 20,619 도 2,651 군 6,186 307 민간이전 29,456 29,464 8 기 20,619 도 2,651 군 6,186 10 사회복지보조 29,456 29,464 8 다문화가족자녀 언어발달지원 29,456,000원 29,456 기 20,619 도 2,651 군 6,186 다문화가족 자녀 언어영재교실 16,242 16,240 2-30 -

부서: 주민복지실 정책: 다문화 정책 지원 단위: 다문화 가정 지원 기 11,369 도 1,462 군 3,411 307 민간이전 16,242 16,240 2 기 11,369 도 1,462 군 3,411 10 사회복지보조 16,242 16,240 2 다문화가족자녀 언어영재교실 16,242,000원 16,242 기 11,369 도 1,462 군 3,411 다문화가족지원센터 운영(자체) 14,400 9,600 4,800 201 일반운영비 14,400 9,600 4,800 02 공공운영비 14,400 9,600 4,800 전기 및 전화요금 등 600,000원 * 12월 * 2개소 14,400 결혼이민자 통번역서비스 15,890 14,320 1,570 기 11,123 도 2,383 군 2,384 307 민간이전 15,890 14,320 1,570 기 11,123 도 2,383 군 2,384 10 사회복지보조 15,890 14,320 1,570 결혼이민자 통번역서비스 15,890,000원 15,890 기 11,123 도 2,383 군 2,384 다문화가정 지원사업 28,800 0 28,800 307 민간이전 28,800 0 28,800 10 사회복지보조 28,800 0 28,800 다문화 자녀 교과교육 지원 450,000원 * 8명 * 8월 28,800 외국인 자동차운전면허취득사업(자체) 3,278 0 3,278 307 민간이전 3,278 0 3,278 10 사회복지보조 3,278 0 3,278 결혼이주여성 운전면허 취득지원 218,500원 * 15명 다문화가족 국제특송요금 지원사업 2,140 0 2,140 3,278 도 1,070 군 1,070 307 민간이전 2,140 0 2,140 도 1,070-31 -

부서: 주민복지실 정책: 다문화 정책 지원 단위: 다문화 가정 지원 군 1,070 10 사회복지보조 2,140 0 2,140 다문화가족 국제특송요금 지원 2,140,000원 2,140 도 1,070 군 1,070 청소년복지증진 479,648 1,061,078 581,430 기 54,400 도 17,580 군 407,668 청소년복지 479,648 1,061,078 581,430 기 54,400 도 17,580 군 407,668 청소년활동 지원 11,585 10,900 685 201 일반운영비 2,475 2,340 135 01 사무관리비 720 720 0 청소년증 발급 5,000원 * 60명 * 90% 270 청소년복지 서식 유인 5,000원 * 2종 * 50권 * 90% 02 공공운영비 1,755 1,620 135 450 성년의날 축하카드 우편발송료 1,500원 * 1,300명 * 90% 1,755 202 여비 8,160 7,760 400 01 국내여비 8,160 7,760 400 여성청소년팀 업무추진 여비 8,160,000원 8,160 301 일반보상금 950 800 150 09 행사실비보상금 550 550 0 청소년수련시설 참가자 보상 300,000원 * 1명 청소년지도위원 참가자 보상 25,000원 * 5명 * 2일 300 250 11 기타보상금 400 250 150 청소년유해환경 신고자 보상 50,000원 * 8명 400 청소년단체 지원 6,000 6,000 0 307 민간이전 6,000 6,000 0 10 사회복지보조 6,000 6,000 0 청소년한마음축제 6,000,000원 6,000 음성 청소년문화의집 운영 78,063 62,904 15,159 101 인건비 11,639 10,857 782 04 기간제근로자등보수 11,639 10,857 782 청소년문화의집 업무보조 인부임 11,639 -급여 41,680원 * 1명 * 240일 10,004-32 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 -4대 보험료 10,004,000원 * 16.34% 1,635 201 일반운영비 43,956 42,577 1,379 01 사무관리비 20,616 17,998 2,618 도서구입비 20,000원 * 50권 1,000 신간자료구입 450,000원 * 4회 1,800 DVD 및 CD구입 36,000원 * 10개 * 4회 1,440 문화의집 홍보 팸플릿 제작 900원 * 2,000매 1,800 월간지 및 일간지 구독 27,000원 * 4종 * 12월 1,296 문화의집 운영 제수용비 2,000,000원 2,000 문화 및 취미교실 강사료 70,000원 * 6분야 * 15일 6,300 전기안전점검수수료 70,000원 * 12월 840 냉온수기 유지관리 30,000원 * 12월 360 물탱크 및 정화조 유지관리비 120,000원 * 3회 청소년수련시설협회 가입비 100,000원 * 1회 100 정화조수거 수수료 200,000원 * 1회 200 문화의집 근무자 특근급식비 6,000원 * 2명 * 260일 02 공공운영비 23,340 24,579 1,239 360 3,120 공공요금 및 제세 13,340 -전기요금 700,000원 * 12월 8,400 -전화요금 350,000원 * 1대 * 12월 4,200 -상수도요금 30,000원 * 12월 360 -환경개선부담금 50,000원 * 2회 100 -홈페이지 웹호스팅 사용료 280,000원 * 1회 280 온풍기 유류구입 5,000,000원 5,000 건물유지비 3,000,000원 3,000 행정 및 음향 영상장비유지비 2,000,000원 2,000 202 여비 3,120 2,970 150 01 국내여비 3,120 2,970 150 청소년문화의집운영 업무추진 여비 3,120,000원 3,120 206 재료비 4,800 3,200 1,600 01 재료비 4,800 3,200 1,600 문화 및 취미교실 재료비 20,000원 * 20명 * 6과목 * 2회 4,800 301 일반보상금 500 0 500 09 행사실비보상금 500 0 500 청소년지도사 보수교육 참가비 250,000원 * 2명 500-33 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 307 민간이전 3,348 1,800 1,548 05 민간위탁금 3,348 1,800 1,548 무인경비시스템 279,000원 * 12월 3,348 401 시설비및부대비 1,500 1,500 0 01 시설비 1,500 1,500 0 청소년 문화의집 제초작업 및 휀스정비 1,500,000원 405 자산취득비 9,200 0 9,200 01 자산및물품취득비 9,200 0 9,200 1,500 업무용 컴퓨터 대체 구입 1,300,000원 * 2대 2,600 컬러 프린터기 구입 600,000원 * 1대 600 청소년 실내 공구 게임기 설치 6,000,000원 * 1대 청소년 공부방 운영지원 30,000 30,000 0 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상보조금 30,000 30,000 0 6,000 청소년공부방 운영지원 10,000,000원 * 3개소 30,000 청소년수련프로그램 운영 및 활성화 지원 2,000 6,000 4,000 기 1,000 군 1,000 201 일반운영비 2,000 6,000 4,000 기 1,000 군 1,000 03 행사운영비 2,000 6,000 4,000 청소년 수련프로그램 운영 및 활성화 지원 2,000,000원 2,000 기 1,000 군 1,000 청소년시설 운영위원회 운영 2,000 2,500 500 기 1,000 군 1,000 307 민간이전 2,000 2,500 500 기 1,000 군 1,000 10 사회복지보조 2,000 2,500 500 청소년시설운영위원회 운영 2,000,000원 2,000 기 1,000 군 1,000 청소년 동아리 활동지원 3,000 5,000 2,000 기 1,200 도 540 군 1,260-34 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 307 민간이전 3,000 5,000 2,000 기 1,200 도 540 군 1,260 10 사회복지보조 3,000 5,000 2,000 청소년동아리 활동지원 3,000,000원 3,000 기 1,200 도 540 군 1,260 청소년문화존 운영지원 28,000 40,000 12,000 기 11,200 도 5,040 군 11,760 307 민간이전 28,000 40,000 12,000 기 11,200 도 5,040 군 11,760 10 사회복지보조 28,000 40,000 12,000 청소년문화존 운영지원 28,000,000원 28,000 기 11,200 도 5,040 군 11,760 청소년 상담복지센터지원 95,000 78,000 17,000 307 민간이전 95,000 78,000 17,000 05 민간위탁금 95,000 78,000 17,000 청소년상담복지센터 운영지원 95,000,000원 95,000 학업중단 청소년 지원 40,000 40,000 0 도 12,000 군 28,000 307 민간이전 40,000 40,000 0 도 12,000 군 28,000 10 사회복지보조 40,000 40,000 0 학업중단 청소년 지원사업 40,000,000원 40,000 도 12,000 군 28,000 지역사회 청소년통합지원체계 구축 80,000 80,000 0 기 40,000 군 40,000 307 민간이전 80,000 80,000 0 기 40,000 군 40,000 05 민간위탁금 80,000 80,000 0 청소년통합지원체계 구축(CYS-Net) 80,000,000원 80,000-35 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 기 40,000 군 40,000 금왕 청소년문화의집 운영 104,000 53,374 50,626 307 민간이전 85,000 3,098 81,902 05 민간위탁금 85,000 3,098 81,902 금왕 청소년문화의집 운영지원 85,000,000원 85,000 401 시설비및부대비 16,000 0 16,000 01 시설비 16,000 0 16,000 노래방 방음공사 12,000,000원 12,000 커튼(롤스크린)설치 4,000,000원 4,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000 노래방 기계 구입 3,000,000원 3,000 보육아동복지증진 28,903,866 24,649,395 4,254,471 국 10,505,996 분 1,203,779 도 8,812,629 군 8,381,462 아동복지 1,664,563 1,862,683 198,120 국 404,737 분 175,298 도 458,917 군 625,611 건전아동육성지원 16,500 13,350 3,150 201 일반운영비 1,500 1,350 150 01 사무관리비 1,500 1,350 150 복지대상자 조사관련 서식유인 5,000원 * 3종 * 100권 307 민간이전 15,000 12,000 3,000 10 사회복지보조 15,000 12,000 3,000 1,500 어린이날 행사지원 15,000,000원 15,000 지역아동센터 이용아동 급식지원 471,240 462,000 9,240 도 141,372 군 329,868 307 민간이전 471,240 462,000 9,240 도 141,372 군 329,868 10 사회복지보조 471,240 462,000 9,240 지역아동센터 이용아동 급식지원 471,240,000원 471,240 도 141,372 군 329,868 아동급식확대지원(학기중) 106,400 133,000 26,600-36 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 도 106,400 301 일반보상금 106,400 133,000 26,600 도 106,400 01 사회보장적수혜금 106,400 133,000 26,600 아동급식 확대지원(학기중) 106,400,000원 106,400 도 106,400 아동급식지원(방학중) 246,925 348,600 101,675 분 69,138 도 74,078 군 103,709 301 일반보상금 246,925 348,600 101,675 분 69,138 도 74,078 군 103,709 01 사회보장적수혜금 246,925 348,600 101,675 아동급식지원(방학중) 246,925,000원 246,925 분 69,138 도 74,078 군 103,709 저소득가정 아동급식지원 166,074 191,626 25,552 분 46,500 도 49,822 군 69,752 301 일반보상금 166,074 191,626 25,552 분 46,500 도 49,822 군 69,752 01 사회보장적수혜금 166,074 191,626 25,552 저소득가정 아동급식지원 166,074,000원 166,074 분 46,500 도 49,822 군 69,752 결함가정아동보호지원 21,000 28,560 7,560 도 6,300 군 14,700 301 일반보상금 21,000 28,560 7,560 도 6,300 군 14,700 01 사회보장적수혜금 21,000 28,560 7,560 결함가정 아동보호지원 21,000,000원 21,000 도 6,300 군 14,700 가정위탁 양육지원 64,800 93,600 28,800 분 29,160 도 6,480 군 29,160-37 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 301 일반보상금 64,800 93,600 28,800 분 29,160 도 6,480 군 29,160 01 사회보장적수혜금 64,800 93,600 28,800 가정위탁양육지원 64,800,000원 64,800 분 29,160 도 6,480 군 29,160 입양아동 양육수당 지원 46,800 63,232 16,432 국 32,760 도 4,212 군 9,828 301 일반보상금 46,800 63,232 16,432 국 32,760 도 4,212 군 9,828 01 사회보장적수혜금 46,800 63,232 16,432 입양아동 양육수당지원 46,800,000원 46,800 국 32,760 도 4,212 군 9,828 입양비용 지원 37,016 39,571 2,555 국 25,911 도 3,331 군 7,774 301 일반보상금 37,016 39,571 2,555 국 25,911 도 3,331 군 7,774 01 사회보장적수혜금 37,016 39,571 2,555 입양비용 지원 37,016,000원 37,016 국 25,911 도 3,331 군 7,774 시설퇴소아동 자립지원 122,000 122,000 0 분 30,500 도 61,000 군 30,500 301 일반보상금 122,000 122,000 0 분 30,500 도 61,000 군 30,500 01 사회보장적수혜금 122,000 122,000 0 소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 122,000,000원 122,000 분 30,500-38 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 도 61,000 군 30,500 아동발달지원계좌 65,115 67,144 2,029 국 45,581 도 5,860 군 13,674 301 일반보상금 65,115 67,144 2,029 국 45,581 도 5,860 군 13,674 01 사회보장적수혜금 65,115 67,144 2,029 아동발달지원계좌 65,115,000원 65,115 국 45,581 도 5,860 군 13,674 아동청소년통합서비스지원 300,000 300,000 0 국 300,000 101 인건비 81,870 84,990 3,120 국 81,870 04 기간제근로자등보수 81,870 84,990 3,120 드림스타트 수행인력 인건비 71,430,000원 71,430 국 71,430 드림스타트 수행인력 여비 5,760,000원 5,760 드림스타트 수행인력 시간외 수당 4,680,000원 국 5,760 4,680 국 4,680 201 일반운영비 20,800 19,580 1,220 국 20,800 01 사무관리비 16,300 16,180 120 드림스타트사업 운영관리비 14,140,000원 14,140 국 14,140 특근 급식비 2,160,000원 2,160 국 2,160 02 공공운영비 4,500 3,400 1,100 드림스타트사업 공공운영비 4,500,000원 4,500 국 4,500 202 여비 9,000 9,000 0 국 9,000 01 국내여비 9,000 9,000 0 직원기본여비 및 교육참석비 9,000,000원 9,000 국 9,000 301 일반보상금 134,330 117,130 17,200 국 134,330 01 사회보장적수혜금 130,030 113,030 17,000-39 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 드림스타트사업 저소득아동 지원 130,030,000원 130,030 국 130,030 09 행사실비보상금 4,300 4,100 200 민간수행인력 워크숍 및 교육참석 4,300,000원 4,300 국 4,300 307 민간이전 54,000 69,000 15,000 국 54,000 01 의료및구료비 22,000 15,000 7,000 드림스타트사업 의료 및 구료비 22,000,000원 22,000 국 22,000 05 민간위탁금 32,000 54,000 22,000 드림스타트사업 수행기관 프로그램운영비 32,000,000원 32,000 국 32,000 입양숙려기간 모자지원 693 0 693 국 485 도 62 군 146 301 일반보상금 693 0 693 국 485 도 62 군 146 01 사회보장적수혜금 693 0 693 입양숙려기간 모자지원 693,000원 693 국 485 도 62 군 146 아동복지시설 지원 및 관리 4,821,684 3,675,979 1,145,705 국 660,460 분 1,028,481 도 664,672 군 2,468,071 아동복지시설운영 3,403,988 2,639,191 764,797 분 1,023,216 도 442,517 군 1,938,255 307 민간이전 3,403,988 2,639,191 764,797 분 1,023,216 도 442,517 군 1,938,255 10 사회복지보조 3,403,988 2,639,191 764,797 아동복지시설 운영(3개소) 3,403,988,000원 3,403,988 분 1,023,216 도 442,517-40 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지시설 지원 및 관리 군 1,938,255 입양기관 운영 19,020 19,020 0 분 5,265 도 4,755 군 9,000 307 민간이전 19,020 19,020 0 분 5,265 도 4,755 군 9,000 10 사회복지보조 19,020 19,020 0 입양기관 운영 19,020,000원 19,020 분 5,265 도 4,755 군 9,000 시설아동참고서 및 수학여행비 지원 24,156 20,580 3,576 도 9,662 군 14,494 301 일반보상금 24,156 20,580 3,576 도 9,662 군 14,494 01 사회보장적수혜금 24,156 20,580 3,576 시설아동참고서 및 수학여행비 지원 24,156,000원 24,156 도 9,662 군 14,494 지역아동센터 운영지원 1,098,560 813,940 284,620 국 549,280 도 164,784 군 384,496 307 민간이전 1,098,560 813,940 284,620 국 549,280 도 164,784 군 384,496 10 사회복지보조 1,098,560 813,940 284,620 지역아동센터 운영지원 1,098,560 -기본운영비 993,164,000원 993,164 국 496,582 도 148,975 군 347,607 -추가운영비 65,160,000원 65,160 국 32,580 도 9,774 군 22,806 -토요운영비 40,236,000원 40,236 국 20,118 도 6,035 군 14,083-41 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지시설 지원 및 관리 아동복지교사 222,360 157,248 65,112 국 111,180 도 33,354 군 77,826 101 인건비 222,360 157,248 65,112 국 111,180 도 33,354 군 77,826 04 기간제근로자등보수 222,360 157,248 65,112 아동복지교사 222,360,000원 222,360 국 111,180 도 33,354 군 77,826 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 24,000 18,000 6,000 도 9,600 군 14,400 301 일반보상금 24,000 18,000 6,000 도 9,600 군 14,400 01 사회보장적수혜금 24,000 18,000 6,000 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 24,000,000원 24,000 도 9,600 군 14,400 지역아동센터 냉방비 지원 7,600 8,000 400 307 민간이전 7,600 8,000 400 10 사회복지보조 7,600 0 7,600 지역아동센터 냉방비 지원 200,000원 * 19개소 * 2월 지역아동센터 문화공연 지원 3,000 0 3,000 307 민간이전 3,000 0 3,000 10 사회복지보조 3,000 0 3,000 7,600 지역아동센터 문화공연 지원 3,000,000원 3,000 지역아동센터 기능보강 사업 지원 19,000 0 19,000 402 민간자본이전 19,000 0 19,000 01 민간자본보조 19,000 0 19,000 지역아동센터 기능보강사업 1,000,000원 * 19개소 19,000 보육정책 지원관리 22,417,619 19,110,733 3,306,886 국 9,440,799 도 7,689,040 군 5,287,780 어린이집 및 아동지원 664,560 361,080 303,480-42 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 202 여비 5,760 5,480 280 01 국내여비 5,760 5,480 280 보육업무 추진여비 5,760,000원 5,760 301 일반보상금 658,800 355,600 303,200 01 사회보장적수혜금 658,800 355,600 303,200 어린이집 차량유지비 지원 100,000원 * 59개소 * 12월 어린이집 급 간식비 지원 700원 * 3,500명 * 240일 70,800 588,000 어린이집 종사자 지원 20,980 20,980 0 201 일반운영비 800 800 0 03 행사운영비 800 800 0 어린이집 종사자 교육 강사수당 400,000원 * 2회 301 일반보상금 180 180 0 09 행사실비보상금 180 180 0 800 지방보육정책위원회 참석자급식비 6,000원 * 15명 * 2회 180 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상보조금 20,000 20,000 0 어린이집 종사자 국내연수 25,000원 * 200명 5,000 어린이집 종사자 해외연수 500,000원 * 30명 15,000 어린이집 평가인증 지원 2,150 5,700 3,550 도 860 군 1,290 301 일반보상금 2,150 5,700 3,550 도 860 군 1,290 01 사회보장적수혜금 2,150 5,700 3,550 어린이집 평가인증 참여수수료 지원 2,150,000원 2,150 도 860 군 1,290 보육시설교사 처우개선비 지원 620,982 543,220 77,762 도 248,393 군 372,589 301 일반보상금 620,982 543,220 77,762 도 248,393 군 372,589 01 사회보장적수혜금 620,982 543,220 77,762 보육교직원 처우개선비 620,982,000원 620,982 도 248,393 군 372,589-43 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 평가인증 어린이집 환경개선비 지원 8,000 6,000 2,000 도 3,200 군 4,800 402 민간자본이전 8,000 6,000 2,000 도 3,200 군 4,800 01 민간자본보조 8,000 6,000 2,000 평가인증 어린이집 환경개선비 지원 8,000,000원 8,000 도 3,200 군 4,800 보육돌봄서비스 3,979,220 3,900,612 78,608 국 1,989,610 도 994,805 군 994,805 301 일반보상금 3,979,220 3,900,612 78,608 국 1,989,610 도 994,805 군 994,805 01 사회보장적수혜금 3,979,220 3,900,612 78,608 국공립법인 어린이집등 지원 3,407,436,000원 3,407,436 국 1,703,718 도 851,859 군 851,859 영아전담어린이집 지원 523,220,000원 523,220 국 261,610 도 130,805 군 130,805 시간연장형어린이집 보육교사 48,564,000원 48,564 국 24,282 도 12,141 군 12,141 가정양육수당 지원 3,056,668 2,213,412 843,256 국 1,834,000 도 611,334 군 611,334 301 일반보상금 3,056,668 2,213,412 843,256 국 1,834,000 도 611,334 군 611,334 01 사회보장적수혜금 3,056,668 2,213,412 843,256 가정양육수당 지원(미이용아동) 3,056,668,000원 3,056,668 국 1,834,000 도 611,334 군 611,334 영유아보육료지원 8,415,002 7,408,472 1,006,530-44 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 국 5,049,000 도 1,683,001 군 1,683,001 301 일반보상금 8,415,002 7,408,472 1,006,530 국 5,049,000 도 1,683,001 군 1,683,001 01 사회보장적수혜금 8,415,002 7,408,472 1,006,530 0~2세 보육료 등 7,646,668,000원 7,646,668 국 4,588,000 도 1,529,334 군 1,529,334 만3세 보육료 768,334,000원 768,334 국 461,000 도 153,667 군 153,667 공공형어린이집 운영지원 103,198 105,600 2,402 국 51,538 도 25,830 군 25,830 307 민간이전 103,198 105,600 2,402 국 51,538 도 25,830 군 25,830 10 사회복지보조 103,198 105,600 2,402 공공형어린이집 운영지원 103,198,000원 103,198 국 51,538 도 25,830 군 25,830 어린이집 지원 511,568 377,876 133,692 국 255,784 도 127,892 군 127,892 301 일반보상금 359,196 279,116 80,080 국 179,598 도 89,799 군 89,799 01 사회보장적수혜금 359,196 279,116 80,080 교사근무 환경개선비 359,196,000원 359,196 국 179,598 도 89,799 군 89,799 307 민간이전 152,372 98,760 53,612 국 76,186 도 38,093 군 38,093 10 사회복지보조 152,372 98,760 53,612-45 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 교재교구비 20,596,000원 20,596 국 10,298 도 5,149 군 5,149 차량운영비 103,300,000원 103,300 국 51,650 도 25,825 군 25,825 농어촌소재법인어린이집 지원 28,476,000원 28,476 국 14,238 도 7,119 군 7,119 누리과정 운영 3,836,426 3,232,465 603,961 도 3,836,426 301 일반보상금 3,836,426 3,232,465 603,961 도 3,836,426 01 사회보장적수혜금 3,836,426 3,232,465 603,961 누리과정 지원 3,836,426,000원 3,836,426 도 3,836,426 방과후보육료 지원 7,160 11,396 4,236 도 5,370 군 1,790 301 일반보상금 7,160 0 7,160 도 5,370 군 1,790 01 사회보장적수혜금 7,160 0 7,160 방과후보육료 지원(비장애인) 7,160,000원 7,160 도 5,370 군 1,790 어린이집 교직원 복리후생비 지원 198,000 198,000 0 301 일반보상금 198,000 198,000 0 01 사회보장적수혜금 198,000 198,000 0 어린이집 교직원 복리후생비 30,000원 * 550명 * 12월 198,000 어린이집 학습교구 구입비 지원 3,000 3,000 0 307 민간이전 3,000 3,000 0 10 사회복지보조 3,000 3,000 0 어린이집 5세누리 교재교구 구입비 6,000원 * 500명 3,000 어린이집 냉방비 지원 23,600 24,000 400 307 민간이전 23,600 24,000 400 10 사회복지보조 23,600 0 23,600 어린이집 냉방비 지원 200,000원 * 59개소 * 2월 23,600-46 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 보육인 대회 행사 지원 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상보조금 10,000 10,000 0 음성군 보육인 대회 10,000,000원 10,000 어린이집 부모 모니터링단 운영 3,444 1,772 1,672 국 1,722 도 861 군 861 301 일반보상금 3,444 1,772 1,672 국 1,722 도 861 군 861 01 사회보장적수혜금 3,444 1,772 1,672 어린이집 부모 모니터링단 참여 수당 3,444,000원 3,444 국 1,722 도 861 군 861 어린이집 기능보강사업 99,190 0 99,190 국 49,595 도 24,797 군 24,798 402 민간자본이전 99,190 0 99,190 국 49,595 도 24,797 군 24,798 01 민간자본보조 99,190 0 99,190 어린이집 기능보강사업(증개축) 99,190,000원 99,190 국 49,595 도 24,797 군 24,798 어린이집 안전공제회 공제료 지원 7,750 0 7,750 도 3,100 군 4,650 307 민간이전 7,750 0 7,750 도 3,100 군 4,650 10 사회복지보조 7,750 0 7,750 어린이집 안전공제회 공제료 지원 7,750,000원 7,750 도 3,100 군 4,650 보육교직원 장기근속수당 지원 61,320 0 61,320 도 18,396 군 42,924-47 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 301 일반보상금 61,320 0 61,320 도 18,396 군 42,924 01 사회보장적수혜금 61,320 0 61,320 보육교직원 장기근속수당 지원 61,320,000원 61,320 도 18,396 군 42,924 어린이집 확충 785,401 0 785,401 국 209,550 도 104,775 군 471,076 401 시설비및부대비 785,401 0 785,401 국 209,550 도 104,775 군 471,076 01 시설비 774,100 0 774,100 혁신도시 국공립어린이집 신축공사비 774,100,000원 774,100 국 209,550 도 104,775 군 459,775 02 감리비 11,301 0 11,301 혁신도시 국공립어린이집 신축공사 건축감리 용역비 11,301,000원 11,301 국민기초생활보장 14,874,322 13,151,089 1,723,233 국 11,333,571 도 1,315,550 군 2,225,201 생계 및 기초생활보장 13,381,408 11,545,444 1,835,964 국 10,161,150 도 1,220,307 군 1,999,951 자활장애인팀 업무추진 여비 10,800 10,260 540 202 여비 10,800 10,260 540 01 국내여비 10,800 10,260 540 자활장애인 업무추진 여비 10,800,000원 10,800 생계급여 10,563,851 9,238,112 1,325,739 국 8,451,081 도 1,056,385 군 1,056,385 301 일반보상금 10,563,851 9,238,112 1,325,739 국 8,451,081 도 1,056,385 군 1,056,385 01 사회보장적수혜금 10,563,851 9,238,112 1,325,739 생계급여 10,563,851,000원 10,563,851-48 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 생계 및 기초생활보장 국 8,451,081 도 1,056,385 군 1,056,385 주거급여 1,639,220 1,281,824 357,396 국 1,311,376 도 163,922 군 163,922 301 일반보상금 1,549,220 1,191,824 357,396 국 1,239,376 도 154,922 군 154,922 01 사회보장적수혜금 1,549,220 1,191,824 357,396 주거급여 1,549,220,000원 1,549,220 국 1,239,376 도 154,922 군 154,922 307 민간이전 90,000 90,000 0 국 72,000 도 9,000 군 9,000 05 민간위탁금 90,000 90,000 0 기초수급자 주거현물급여(집수리) 90,000,000원 90,000 국 72,000 도 9,000 군 9,000 교육급여 166,783 194,209 27,426 국 133,426 군 33,357 301 일반보상금 166,783 194,209 27,426 국 133,426 군 33,357 01 사회보장적수혜금 166,783 194,209 27,426 교육급여 166,783,000원 166,783 국 133,426 군 33,357 해산장제급여 103,920 127,754 23,834 국 83,136 군 20,784 301 일반보상금 103,920 127,754 23,834 국 83,136 군 20,784 01 사회보장적수혜금 103,920 127,754 23,834 해산 장제급여 103,920,000원 103,920 국 83,136 군 20,784 차상위계층양곡지원 43,043 52,225 9,182-49 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 생계 및 기초생활보장 국 34,427 군 8,616 201 일반운영비 4,653 5,956 1,303 국 3,722 군 931 01 사무관리비 4,653 5,956 1,303 차상위계층 양곡할인지원(배송비 등) 4,653,000원 4,653 국 3,722 군 931 301 일반보상금 38,390 46,269 7,879 국 30,705 군 7,685 01 사회보장적수혜금 38,390 46,269 7,879 차상위계층 양곡할인지원 38,390,000원 38,390 국 30,705 군 7,685 기초수급자 정부양곡 할인 지원 147,704 146,460 1,244 국 147,704 201 일반운영비 16,003 16,660 657 국 16,003 01 사무관리비 16,003 16,660 657 기초수급자 정부양곡할인 지원(배송비 등) 16,003,000원 16,003 국 16,003 301 일반보상금 131,701 129,800 1,901 국 131,701 01 사회보장적수혜금 131,701 129,800 1,901 기초수급자 정부양곡할인 지원 131,701,000원 131,701 국 131,701 의료급여특별회계기금 시군부담금(출연금) 706,087 494,600 211,487 308 자치단체등이전 706,087 494,600 211,487 05 자치단체간부담금 706,087 494,600 211,487 의료급여특별회계기금 시군부담금(출연금) 706,087,000원 706,087 자활지원 1,288,398 1,354,316 65,918 국 1,013,941 도 55,623 군 218,834 자활근로사업비 875,000 981,280 106,280 국 700,000 도 52,500 군 122,500 307 민간이전 875,000 981,280 106,280-50 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활지원 국 700,000 도 52,500 군 122,500 10 사회복지보조 875,000 981,280 106,280 자활근로사업 875,000,000원 875,000 국 700,000 도 52,500 군 122,500 자활장려금 지원 33,176 46,423 13,247 국 26,541 군 6,635 301 일반보상금 33,176 46,423 13,247 국 26,541 군 6,635 01 사회보장적수혜금 33,176 46,423 13,247 자활장려금 지원 33,176,000원 33,176 국 26,541 군 6,635 지역자활센터운영비 210,020 197,978 12,042 국 147,014 군 63,006 307 민간이전 210,020 197,978 12,042 국 147,014 군 63,006 10 사회복지보조 210,020 197,978 12,042 지역자활센터 운영비 210,020,000원 210,020 국 147,014 군 63,006 가사간병방문도우미 지원사업 34,699 35,858 1,159 국 24,289 도 3,123 군 7,287 301 일반보상금 34,699 35,858 1,159 국 24,289 도 3,123 군 7,287 01 사회보장적수혜금 34,699 35,858 1,159 가사간병방문도우미 지원사업 34,699,000원 34,699 국 24,289 도 3,123 군 7,287 희망키움통장 사업 97,030 92,777 4,253 국 77,624 군 19,406 301 일반보상금 97,030 92,777 4,253 국 77,624 군 19,406-51 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활지원 01 사회보장적수혜금 97,030 92,777 4,253 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(기초 수급자) 84,144,000원 84,144 국 67,315 군 16,829 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원 (차상위) 12,886,000원 12,886 국 10,309 군 2,577 일을 통한 빈곤탈출 상담지원 38,473 0 38,473 국 38,473 101 인건비 38,173 0 38,173 국 38,173 04 기간제근로자등보수 38,173 0 38,173 자립지원 직업상담사 인건비 등(1명) 38,173,000원 38,173 국 38,173 201 일반운영비 300 0 300 국 300 01 사무관리비 300 0 300 자립지원 직업상담지원 업무추진 일반수용비 300,000원 300 국 300 의료급여 지원(의료급여특별회계) 198,100 193,309 4,791 국 158,480 도 39,620 의료급여수급자 지원사업 198,100 193,309 4,791 국 158,480 도 39,620 101 인건비 56,000 55,000 1,000 국 44,800 도 11,200 04 기간제근로자등보수 56,000 55,000 1,000 의료급여관리사 인건비 56,000,000원 56,000 국 44,800 도 11,200 201 일반운영비 4,500 2,749 1,751 국 3,600 도 900 01 사무관리비 4,500 2,749 1,751 의료급여 제수용비 4,000,000원 4,000 국 3,200 도 800 의료급여 심의위원회 참석수당 500,000원 500 국 400 도 100-52 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 의료급여 지원(의료급여특별회계) 202 여비 9,600 9,420 180 국 7,680 도 1,920 01 국내여비 9,600 9,420 180 의료급여 업무추진 여비 9,600,000원 9,600 국 7,680 도 1,920 301 일반보상금 500 500 0 국 400 도 100 11 기타보상금 500 500 0 의료급여 부정청구 신고 보상금 500,000원 500 국 400 도 100 307 민간이전 124,500 122,640 1,860 국 99,600 도 24,900 01 의료및구료비 124,500 122,640 1,860 본인부담 보상금 5,000,000원 5,000 국 4,000 도 1,000 본인부담 환급금 3,000,000원 3,000 국 2,400 도 600 장애인보장구 36,360,000원 36,360 국 29,088 도 7,272 산소치료비 8,640,000원 8,640 국 6,912 도 1,728 자동복막투석재료비 1,500,000원 1,500 국 1,200 도 300 건강생활유지비 70,000,000원 70,000 국 56,000 도 14,000 405 자산취득비 2,000 2,000 0 국 1,600 도 400 01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0 의료급여 물품구입 2,000,000원 2,000 국 1,600 도 400 501 융자금 1,000 1,000 0 국 800 도 200 01 민간융자금 1,000 1,000 0-53 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 의료급여 지원(의료급여특별회계) 의료급여 대상자 진료비 대불금 1,000,000원 1,000 국 800 도 200 저소득주민생활안정지원(저소득주민생활안정자금특별회 계) 6,416 58,020 51,604 저소득주민생활안정업무 지원 6,416 58,020 51,604 201 일반운영비 6,416 8,020 1,604 01 사무관리비 6,416 8,020 1,604 체납액징수 등기부등본 발급수수료 1,200원 * 80건 체납액 부동산 가압류 수수료 200,000원 * 24건 체납자 부동산 가압류 해지 수수료 30,000원 * 24건 96 4,800 공매대행 수수료 800,000원 800 취약계층 복지지원 14,767,878 14,399,948 367,930 720 국 5,180,345 분 372,107 도 5,676,098 군 3,539,328 장애인복지증진 11,899,925 11,605,532 294,393 국 3,196,150 분 372,107 도 4,907,220 군 3,424,448 장애인주민자치센터도우미 지원사업 171,457 115,648 55,809 국 85,729 도 25,718 군 60,010 101 인건비 171,457 115,648 55,809 국 85,729 도 25,718 군 60,010 04 기간제근로자등보수 171,457 115,648 55,809 장애인행정도우미 지원사업 171,457,000원 171,457 국 85,729 도 25,718 군 60,010 장애인 업무지원 3,400 1,900 1,500 201 일반운영비 3,400 1,900 1,500 01 사무관리비 3,400 1,900 1,500 장애인자동차 표지제작 1,000원 * 1,000매 * 80% 고속도로통행료 할인카드 발급수수료 지원 4,000원 * 400매 800 1,600 장애인관련 유공자 상패제작 1,000-54 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 -장애인의 날(장애인연합회) 600,000원 600 -시각장애인 행사(등반대회, 흰지팡이) 400,000원 장애인자녀학비지원 900 1,064 164 400 국 720 도 126 군 54 301 일반보상금 900 1,064 164 국 720 도 126 군 54 01 사회보장적수혜금 900 1,064 164 장애인자녀학비 지원 900,000원 900 국 720 도 126 군 54 장애인의료비 지원 16,550 214,416 197,866 국 13,240 도 2,317 군 993 301 일반보상금 16,550 214,416 197,866 국 13,240 도 2,317 군 993 01 사회보장적수혜금 16,550 214,416 197,866 장애인의료비 지원 16,550,000원 16,550 국 13,240 도 2,317 군 993 장애인재활보조기구 지원 4,350 6,239 1,889 국 3,480 도 609 군 261 301 일반보상금 4,350 6,239 1,889 국 3,480 도 609 군 261 01 사회보장적수혜금 4,350 6,239 1,889 장애인재활보조기구 지원 4,350,000원 4,350 국 3,480 도 609 군 261 장애인등급심사제도운영 7,806 4,280 3,526 국 3,903 도 2,732 군 1,171 301 일반보상금 7,806 4,280 3,526-55 -