부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 -노 력 상 100,000원 * 1명 100 -채택제안 부상금 50,000원 * 10명 500 -기 념 품 10,000원 * 60명 600 303 포상금 1,800 0 1,800 01 포상금 1,80



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머 리 말 우리 나라에서 한때 가장 인기가 있었던 직업은 은행원이었다 년대만 하더라도 대학 졸업을 앞둔 학생들은 공사 公 社 와 더불어 은행 을 가장 안정적인 직장으로 선망했다 그러나 세월은 흘러 구조조정이 상시화된 지금 은행원 은 더이상 안정도 순위의 직업이 아니다

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감사의 글 삼성생명의 보험상품에 가입해주신 고객님께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 삼성생명은 보험은 사랑 이라는 컨셉 아래 고객의 사랑이 평생 이어지도록 든든한 힘이 되고자 최선을 다하고 있습니다. 또한, 저희 삼성생명 3만여 컨설턴트와 임직원 일동은 지금까지


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2016년 제31차 통신심의소위원회 회의록(심의의결서,공개, 비공개).hwp

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CONTENTS 표지 설명 자기만의 독특한 남성적 카리스 마를 내면화시킨 배우 최민수. 그가 SBS 주말극장 태양의 남 쪽 을 통해 2년여 만에 브라운 관에 복귀했다. 선 굵은 서사의 중심 인물이 되어 돌아온 그가 벌써부터 화제의 중심인물로 떠 올랐다. 사진 서창식 H

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2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 기획감사실 7,426,370 6,304,198 1,122,172 도 22,192 군 7,404,178 군정기획 역량 강화 982,350 264,560 717,790 군정종합기획 평가 982,350 264,560 717,790 주요시책계획 관리 112,090 89,790 22,300 201 일반운영비 78,090 58,730 19,360 01 사무관리비 78,090 58,730 19,360 주요업무 보고자료 제작 36,000원 * 100부 * 2회 주요업무 시행계획 제작 18,000원 * 200부 * 2회 군정보고 프리젠테이션 제작 7,000,000원 * 2회 7,200 7,200 14,000 각종시책홍보 현수막 제작 100,000원 * 12회 1,200 기획업무추진 도서구입 1,290 -공공정책 210,000원 * 4회 840 -자치의정 75,000원 * 6회 450 음성3.0 및 군정홍보물 제작 28,000원 * 400부 보고자료 및 현황자료 제작 9,000원 * 1,000부 공식방문기념품(문진) 제작 30,000원 * 200개 민선5기 후반기 군정백서 제작 72,000원 * 100부 11,200 9,000 6,000 7,200 음성3.0 생애주기별 맞춤형서비스 알림 홍보 물 제작 600원 * 20,000부 12,000 군정시책업무 추진 매식비 1,800,000원 1,800 202 여비 11,400 10,260 1,140 01 국내여비 11,400 10,260 1,140 기획업무 추진여비 11,400,000원 11,400 203 업무추진비 17,000 17,000 0 03 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 주요시책 추진 10,000,000원 10,000 기획업무 수행활동비 7,000,000원 7,000 301 일반보상금 3,800 3,800 0 11 기타보상금 3,800 3,800 0 군민 아이디어 제안 보상금 3,800 -금 상 1,000,000원 * 1명 1,000 -은 상 800,000원 * 1명 800 -동 상 500,000원 * 1명 500 -장 려 상 300,000원 * 1명 300-1 -

부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 -노 력 상 100,000원 * 1명 100 -채택제안 부상금 50,000원 * 10명 500 -기 념 품 10,000원 * 60명 600 303 포상금 1,800 0 1,800 01 포상금 1,800 0 1,800 공무원 아이디어 제안 시상 1,800 -금 상 500,000원 * 1명 500 -은 상 400,000원 * 1명 400 -동 상 300,000원 * 1명 300 -장 려 상 200,000원 * 2명 400 -노 력 상 100,000원 * 2명 200 군정평가 49,700 49,200 500 207 연구개발비 42,000 42,000 0 01 연구용역비 42,000 42,000 0 군민 만족도 조사 용역비 12,000,000원 * 1회 12,000 자체평가 용역비 30,000,000원 * 1회 30,000 303 포상금 7,700 7,200 500 01 포상금 7,700 7,200 500 군정업무추진 자체평가 시상 4,500 -최우수 700,000원 * 2부서 1,400 -우 수 500,000원 * 2부서 1,000 -장 려 300,000원 * 5부서 1,500 -우수공무원 200,000원 * 3명 600 우수시책 벤치마킹 제안자 시상 1,400 -최우수 200,000원 * 4명 * 1회 800 -우 수 100,000원 * 4명 * 1회 400 -장 려 50,000원 * 4명 * 1회 200 우수시책 벤치마킹 추진자 시상 200,000원 * 3명 * 3개시책 1,800 의회협력지원 11,320 11,320 0 201 일반운영비 11,320 11,320 0 01 사무관리비 11,320 11,320 0 의회업무계획보고서 유인 36,000원 * 60부 * 2회 4,320 의정비 심의관련 군민 여론조사 14,000원 * 500명 동요 에듀케어 프로젝트 7,000 770,000 100,000 670,000 307 민간이전 20,000 100,000 80,000 02 민간경상보조금 20,000 30,000 10,000-2 -

부서: 기획감사실 정책: 군정기획 역량 강화 단위: 군정종합기획 평가 전국 다문화가족 동요 부르기 대회 10,000,000원 10,000 전국 인성동요 부르기 대회 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 750,000 0 750,000 01 시설비 750,000 0 750,000 음성동요학교 건물 및 토지 매입비 750,000 -건물매입비 140,000,000원 140,000 -토지매입비(입목 포함) 610,000,000원 610,000 행정자료실 운영 13,500 14,250 750 201 일반운영비 4,000 0 4,000 01 사무관리비 4,000 0 4,000 행정자료실 운영 제수용비 3,000,000원 3,000 도서 바코드 작업 비용 1,000원 * 1,000권 1,000 401 시설비및부대비 4,000 0 4,000 01 시설비 4,000 0 4,000 행정자료실 바닥공사 4,000,000원 4,000 405 자산취득비 5,500 4,250 1,250 01 자산및물품취득비 5,500 2,450 3,050 행정자료실 도서(CD) 구입 20,000원 * 100권 2,000 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대 3,500 인구 20만늘리기 프로젝트 추진 25,740 0 25,740 301 일반보상금 25,740 0 25,740 11 기타보상금 25,740 0 25,740 전입세대 종량제 봉투 지원(20L) 410원 * 40매 * 1,100세대 18,040 전입세대 태극기 보급 7,000원 * 1,100세대 7,700 군정홍보 908,428 832,152 76,276 군정홍보물 제작관리 908,428 832,152 76,276 군정홍보 551,018 528,318 22,700 201 일반운영비 525,898 502,738 23,160 01 사무관리비 494,436 458,472 35,964 군정홍보 광고료 463,000 -신문광고료 340,000,000원 340,000 -대도시 군정홍보 90,000,000원 90,000 -인터넷 배너광고 홍보 33,000,000원 33,000 정기간행물 구입(연감, 월간지) 450,000원 * 6회 2,700 공중파 스팟방송 홍보 3,000,000원 * 5회 15,000 군정광고 시안 도안료 200,000원 * 10회 2,000 행정자료용 신문구입(보관, 스크랩용) 10,800-3 -

부서: 기획감사실 정책: 군정홍보 단위: 군정홍보물 제작관리 -중앙지 15,000원 * 7개사 * 3부 * 12월 3,780 -지방지 13,000원 * 15개사 * 3부 * 12월 7,020 자매부대 위문지 13,000원 * 3부 * 2종 * 12월 02 공공운영비 31,462 44,266 12,804 인터넷 통신사 서비스 이용료 1,000,000원 * 2개사 * 12회 936 24,000 인터넷요금(프레스룸) 52,000원 * 12월 624 설성방송 TV 수신료 11,000원 * 17개소 * 12월 2,244 웹하드 통신요금 165,000원 * 12월 1,980 신문 전자 스크랩 이용료 19,800원 * 11개사 * 12월 202 여비 15,120 15,580 460 01 국내여비 15,120 15,580 460 2,614 군정홍보 업무추진 여비 15,120,000원 15,120 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 군정홍보 추진 활동비 10,000,000원 10,000 홍보물 제작 173,300 133,100 40,200 201 일반운영비 166,800 126,600 40,200 01 사무관리비 109,800 81,000 28,800 음성소식지 제작 109,800 -제작료 180원 * 30,000부 * 12월 64,800 -발송봉투 150원 * 25,000부 * 12월 45,000 02 공공운영비 57,000 45,600 11,400 소식지 우편발송 요금 190원 * 25,000부 * 12월 57,000 301 일반보상금 3,600 3,600 0 11 기타보상금 3,600 3,600 0 퀴즈 당첨자 상품권 지급 30,000원 * 10명 * 12월 303 포상금 2,900 2,900 0 01 포상금 2,900 2,900 0 3,600 군정홍보 우수부서 표창 2,200 -최우수(실과소1, 읍면1) 500,000원 * 2부서 1,000 -우 수(실과소1, 읍면1) 300,000원 * 2부서 600 -장 려(실과소2, 읍면1) 200,000원 * 3부서 600 군정홍보 우수직원 표창 700 -최우수 300,000원 * 1명 300 -우 수 200,000원 * 1명 200 -장 려 100,000원 * 2명 200-4 -

부서: 기획감사실 정책: 군정홍보 단위: 군정홍보물 제작관리 군정기록 113,990 105,614 8,376 201 일반운영비 110,090 101,834 8,256 01 사무관리비 101,190 92,934 8,256 군정홍보용 제수용비 5,320 -건전지 1,000원 * 600개 600 -사진 게시용 액자 7,000원 * 200개 1,400 -사진인화지 및 잉크 120,000원 * 12통 1,440 -군 읍면 게시용 사진 7,000원 * 200매 1,400 -사진 보관용 앨범 20,000원 * 24개 480 군정홍보 및 기록유지 사진 인화료 8,100,000원 8,100 군정홍보 DVD 영상물 제작 30,000,000원 30,000 케이블방송 편집비 1,000,000원 * 24회 24,000 군정홍보영상 송출 2,200,000원 * 12월 26,400 방송장비 소모품 구입 7,370 -녹화테잎 27,000원 * 50개 1,350 -촬영테잎 36,000원 * 100개 3,600 -음악CD(청내 방송용) 10,000원 * 12개 120 -DVD 10,000원 * 25개 250 -건전지(무선마이크) 5,000원 * 50개 250 -HD메모리 카드 구입 900,000원 * 2개 1,800 02 공공운영비 8,900 8,900 0 홍보장비 유지비 5,400 -방송(영상)장비 2,700,000원 2,700 -회의실 및 청사음향 장비 2,700,000원 2,700 사진DB 시스템 유지보수비 3,500,000원 3,500 301 일반보상금 3,900 3,780 120 11 기타보상금 3,900 3,780 120 군정홍보 보상금 3,900 -리포터비 300,000원 * 6회 1,800 -구성작가비 200,000원 * 6회 1,200 -사진영상 모델료 900,000원 900 전광판 홍보 70,120 65,120 5,000 201 일반운영비 34,120 29,120 5,000 02 공공운영비 34,120 29,120 5,000 공공요금 및 제세 9,120 -전기 700,000원 * 1개소 * 12월 8,400 -통신 60,000원 * 1개소 * 12월 720 전광판 시설장비 유지비 25,000,000원 * 1개소 25,000 307 민간이전 36,000 36,000 0-5 -

부서: 기획감사실 정책: 군정홍보 단위: 군정홍보물 제작관리 05 민간위탁금 36,000 36,000 0 전광판 관리 위탁비 3,000,000원 * 12월 36,000 재정운영 542,615 512,028 30,587 건전 재정운영 114,975 104,388 10,587 예산편성 운영 114,975 104,388 10,587 201 일반운영비 71,075 64,558 6,517 01 사무관리비 71,075 64,558 6,517 일반수용비 2,400,000원 2,400 예산서 유인 28,800 -본예산 90,000원 * 80부 * 1회 7,200 -추경예산 55,000원 * 80부 * 3회 13,200 -성과예산서 90,000원 * 80부 * 1회 7,200 -성인지예산서 15,000원 * 80부 * 1회 1,200 예산안사업별설명서 유인 20,400 -본예산 90,000원 * 80부 * 1회 7,200 -추경예산 50,000원 * 80부 * 3회 12,000 -성인지예산서 15,000원 * 80부 * 1회 1,200 예산편성지침서 유인 10,000원 * 100부 * 2회 중기투자 및 재정계획서 유인 36,000원 * 100부 * 1회 2,000 3,600 재정공시 소식지 제작 1,600원 * 2,500부 4,000 군 살림살이 안내 소책자 제작 6,000원 * 1,000부 6,000 지방재정관련 서적구입 375 -기타서적 구입 25,000원 * 15부 375 예산편성 업무추진 급량비 3,500,000원 3,500 202 여비 14,900 10,830 4,070 01 국내여비 14,900 10,830 4,070 예산팀 업무추진 여비 11,400,000원 11,400 교부세 등 예산관련 합동작업 여비 3,500,000원 203 업무추진비 9,000 9,000 0 03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 3,500 예산관련 시책추진비 9,000,000원 9,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 11 기타보상금 1,000 1,000 0 예산낭비신고센터 우수제안 포상 1,000,000원 403 자치단체등자본이전 19,000 19,000 0 02 공기관등에대한대행사업비 19,000 19,000 0 1,000-6 -

부서: 기획감사실 정책: 재정운영 단위: 건전 재정운영 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 19,000,000원 19,000 POOL 예산운영 427,640 407,640 20,000 군정재정지원 87,640 92,640 5,000 201 일반운영비 62,640 57,640 5,000 01 사무관리비 62,640 57,640 5,000 일반수용비(POOL) 16,000,000원 16,000 급량비(POOL) 5,000,000원 5,000 군정위원회수당(POOL) 41,640,000원 41,640 202 여비 25,000 35,000 10,000 01 국내여비 25,000 35,000 10,000 국내여비(POOL) 25,000,000원 25,000 사회단체보조금 340,000 315,000 25,000 307 민간이전 340,000 315,000 25,000 03 사회단체보조금 340,000 315,000 25,000 사회단체 보조금(POOL) 340,000,000원 340,000 깨끗한 공직사회 조성 46,860 23,489 23,371 감사활동 수행 46,860 23,489 23,371 감사활동 수행 24,900 23,489 1,411 201 일반운영비 11,280 10,125 1,155 01 사무관리비 11,280 10,125 1,155 감사자료 기록 유지 4,500,000원 4,500 감사관련 서식 제작 5,000원 * 5종 * 70권 1,750 공직자 재산등록 금융조회 비용 지급 2,000원 * 37명 * 15기관 1,110 수시감사 수용비 160,000원 * 12회 1,920 도 종합감사 수용비 2,000,000원 2,000 202 여비 9,120 8,664 456 01 국내여비 9,120 8,664 456 감사업무 추진여비 9,120,000원 9,120 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 감사업무 수행 활동비 4,000,000원 4,000 303 포상금 500 700 200 01 포상금 500 700 200 행정감사 유공공무원 시상 100,000원 * 5명 500 통합 상시모니터링 시스템 구축 21,960 0 21,960 403 자치단체등자본이전 21,960 0 21,960-7 -

부서: 기획감사실 정책: 깨끗한 공직사회 조성 단위: 감사활동 수행 02 공기관등에대한대행사업비 21,960 0 21,960 통합 상시모니터링시스템 구축 및 운영 대행 비용 21,960,000원 21,960 전략사업 운영 54,220 50,120 4,100 전략사업 기획 54,220 50,120 4,100 전략사업 운영 27,560 0 27,560 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 각종 평가자료 및 계획서 제작 30,000원 * 50부 * 2회 202 여비 4,560 0 4,560 01 국내여비 4,560 0 4,560 3,000 전략사업 업무추진 여비 4,560,000원 4,560 308 자치단체등이전 10,000 0 10,000 05 자치단체간부담금 10,000 0 10,000 지역행복생활권 공동사업비 부담금 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 01 시설비 10,000 0 10,000 지역행복생활권 발전계획 수립용역 10,000,000원 10,000 서울사무소 운영 26,660 50,120 23,460 201 일반운영비 10,660 10,420 240 01 사무관리비 1,620 1,620 0 서울사무소운영 제수용비 1,620 -소모품 구입 1,620,000원 1,620 02 공공운영비 9,040 8,800 240 공공요금 9,040 -관리비 320,000원 * 12월 3,840 -제세공과금(전기, 전화 등) 300,000원 * 12월 3,600 -케이블TV 시청료 30,000원 * 12월 360 -도시가스 대금 70,000원 * 12월 840 -정수기 유지관리비 200,000원 * 2회 400 202 여비 6,000 5,700 300 01 국내여비 6,000 5,700 300 서울사무소 업무추진 여비 6,000,000원 6,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0-8 -

부서: 기획감사실 정책: 전략사업 운영 단위: 전략사업 기획 중앙부처연계사업 및 예산확보추진 10,000,000원 10,000 법무 및 통계업무수행 211,757 160,357 51,400 도 22,192 군 189,565 법무업무 121,840 103,240 18,600 소송업무 97,040 82,750 14,290 201 일반운영비 85,200 74,800 10,400 01 사무관리비 85,200 74,800 10,400 소송위임보수(변호사 착수금 및 사례금) 3,000,000원 * 20회 소송위임비용(송달료, 인지대, 수수료 등) 500,000원 * 10회 소송관련 제수용비(서식인쇄 등) 1,000,000원 소송관련 패소 비용 부담금 3,000,000원 * 4회 60,000 5,000 1,000 12,000 군변호사 수당 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 202 여비 6,840 6,500 340 01 국내여비 6,840 6,500 340 법무통계업무 추진여비 6,840,000원 6,840 301 일반보상금 500 450 50 11 기타보상금 500 450 50 소송관련 증인 보상금 50,000원 * 10명 500 303 포상금 4,500 1,000 3,500 01 포상금 4,500 1,000 3,500 소송수행 공무원 포상금 300,000원 * 15명 4,500 법령 및 자치법규 운영 24,800 20,490 4,310 201 일반운영비 24,800 20,490 4,310 01 사무관리비 24,800 20,490 4,310 대한민국 법령 인터넷서비스 이용료 900,000원 * 12월 10,800 대한민국 법령집 구입 2,500,000원 * 2부 5,000 자치법규 추록대 500,000원 * 16부 8,000 법제업무 제수용비(서식 등) 1,000,000원 1,000 통계조사 89,917 57,117 32,800 도 22,192 군 67,725 사업체기초통계조사 29,505 31,265 1,760 도 7,892 군 21,613 101 인건비 26,305 28,065 1,760-9 -

부서: 기획감사실 정책: 법무 및 통계업무수행 단위: 통계조사 도 7,892 군 18,413 04 기간제근로자등보수 26,305 28,065 1,760 사업체통계조사 26,305,000원 26,305 도 7,892 군 18,413 201 일반운영비 3,200 3,200 0 01 사무관리비 3,200 3,200 0 사업체기초통계조사 보고서 발간 32,000원 * 100부 사회조사 42,512 6,102 36,410 3,200 도 14,300 군 28,212 101 인건비 23,427 6,102 17,325 도 11,713 군 11,714 04 기간제근로자등보수 23,427 6,102 17,325 사회조사 23,427,000원 23,427 도 11,713 군 11,714 201 일반운영비 19,085 0 19,085 도 2,587 군 16,498 01 사무관리비 19,085 0 19,085 일반수용비 15,085,000원 15,085 도 2,587 군 12,498 사회조사 보고서 발간 40,000원 * 100부 4,000 통계운영 17,900 19,750 1,850 201 일반운영비 17,900 15,750 2,150 01 사무관리비 17,900 15,750 2,150 통계조사관련 제수용비(조사용품 및 홍보 현수막 구입) 5,000,000원 5,000 제53회 통계연보 발간 43,000원 * 300부 12,900 재원관리 4,629,996 4,420,059 209,937 예비비관리 4,629,996 4,420,059 209,937 예비비관리 4,629,996 4,420,059 209,937 801 예비비 4,629,996 4,420,059 209,937 01 예비비 4,629,996 4,420,059 209,937 예비비 4,629,996,000원 4,629,996 행정운영경비(기획감사실) 50,144 41,433 8,711 기본경비(기획감사실) 50,144 41,433 8,711-10 -

부서: 기획감사실 정책: 행정운영경비(기획감사실) 단위: 기본경비(기획감사실) 기본경비 50,144 41,433 8,711 201 일반운영비 33,244 29,383 3,861 01 사무관리비 29,650 26,148 3,502 일반수용비 6,900,000원 6,900 급량비 5,830,000원 5,830 행정장비소모품 구입비 12,120 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 9대 * 2회 3,600 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 고속복사기 임차료 400,000원 * 12월 4,800 02 공공운영비 3,594 3,235 359 행정장비 유지보수비 3,594 -다기능사무기기 1,300,000원 * 30대 * 5% 1,950 -프린터기 4,000,000원 * 9대 * 2% 720 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 3,000 2,850 150 01 국내여비 3,000 2,850 150 기획감사실 업무추진 여비 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 7,500 7,500 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기관운영업무추진비 275,000원 * 12월 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 6,400 1,700 4,700 01 자산및물품취득비 6,400 1,700 4,700 컴퓨터 본체 대체구입 950,000원 * 6대 5,700 모니터 구입 350,000원 * 2대 700-11 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주민복지실 정책: 복지기반 구축 단위: 지역사회복지 주민복지실 96,794,717 80,018,877 16,775,840 국 44,665,874 기 353,554 분 2,307,730 도 21,609,288 군 27,858,271 복지기반 구축 1,528,574 719,402 809,172 국 343,993 도 49,828 군 1,134,753 지역사회복지 1,528,574 719,402 809,172 국 343,993 도 49,828 군 1,134,753 지역사회복지 지원 827,975 23,395 804,580 201 일반운영비 1,215 1,215 0 01 사무관리비 1,215 1,215 0 지역사회서비스 일반수용비 1,215,000원 1,215 202 여비 11,680 11,100 580 01 국내여비 11,680 11,100 580 복지정책업무 추진여비 11,680,000원 11,680 203 업무추진비 8,000 10,000 2,000 03 시책추진업무추진비 8,000 10,000 2,000 생활지원 시책추진비 6,000,000원 6,000 주민복지 업무추진비 2,000,000원 2,000 207 연구개발비 46,000 0 46,000 01 연구용역비 46,000 0 46,000 지역사회복지계획수립 연구용역 46,000,000원 46,000 301 일반보상금 1,080 1,080 0 09 행사실비보상금 1,080 1,080 0 지역사회복지협의체 회의 참석자 급식비 6,000원 * 30명 * 6월 1,080 401 시설비및부대비 760,000 0 760,000 01 시설비 760,000 0 760,000 혁신도시 사회복지시설 부지매입 760,000,000원 760,000 복지대상자 조사 16,180 16,100 80 201 일반운영비 1,200 1,200 0 01 사무관리비 1,200 1,200 0 복지대상자 조사 관련 서식유인(복지조사) 1,200,000원 1,200-12 -

부서: 주민복지실 정책: 복지기반 구축 단위: 지역사회복지 202 여비 14,980 14,900 80 01 국내여비 14,980 14,900 80 복지조사 업무추진 여비 14,980,000원 14,980 출산장려 지원 3,000 2,700 300 303 포상금 3,000 2,700 300 01 포상금 3,000 2,700 300 출산공무원 축하선물 100,000원 * 30명 3,000 지역사회서비스투자사업 491,419 499,183 7,764 국 343,993 도 44,228 군 103,198 201 일반운영비 5,371 0 5,371 국 3,760 도 483 군 1,128 01 사무관리비 5,371 0 5,371 지역사회서비스 투자사업 추진 제수용비 3,071,000원 지역사회서비스 투자사업 추진 급량비 2,300,000원 3,071 국 2,150 도 276 군 645 2,300 국 1,610 도 207 군 483 202 여비 3,200 0 3,200 국 2,240 도 288 군 672 01 국내여비 3,200 0 3,200 지역사회서비스 투자사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 80일 3,200 국 2,240 도 288 군 672 301 일반보상금 482,848 499,183 16,335 국 337,993 도 43,457 군 101,398 01 사회보장적수혜금 482,848 499,183 16,335 지역사회서비스 투자사업 추진 482,848,000원 482,848 국 337,993 도 43,457 군 101,398-13 -

부서: 주민복지실 정책: 복지기반 구축 단위: 지역사회복지 저소득자녀 즐거운 방학교실 운영 14,000 14,000 0 도 5,600 군 8,400 307 민간이전 14,000 14,000 0 도 5,600 군 8,400 10 사회복지보조 14,000 14,000 0 저소득자녀 즐거운 방학교실 운영 14,000,000원 14,000 도 5,600 군 8,400 사회복지협의회 지원 115,000 108,124 6,876 307 민간이전 115,000 108,124 6,876 10 사회복지보조 115,000 108,124 6,876 사회복지협의회 운영비 115,000,000원 115,000 주민생활서비스지원 3,000 3,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 주민생활서비스 종합안내서 제작 10,000원 * 300부 사회복무요원관리 50,400 50,400 0 301 일반보상금 50,400 50,400 0 08 공익근무요원보상금 50,400 50,400 0 공익근무요원 중식비 6,000원 * 35명 * 20일 * 12월 3,000 50,400 사회복지 한마음 축제 7,600 0 7,600 307 민간이전 7,600 0 7,600 02 민간경상보조금 7,600 0 7,600 사회복지의 날 행사 보조 7,600,000원 7,600 보훈관리 961,045 391,845 569,200 도 2,700 군 958,345 보훈관리 및 지원 961,045 391,845 569,200 도 2,700 군 958,345 보훈업무추진 952,045 385,845 566,200 201 일반운영비 1,495 38,495 37,000 01 사무관리비 1,495 38,495 37,000 충혼탑참배 일반수용비 50,000원 * 3회 * 90% 충혼탑게양용 태극기 구입 50,000원 * 2개 100 135-14 -

부서: 주민복지실 정책: 보훈관리 단위: 보훈관리 및 지원 충혼탑참배 화환 구입 150,000원 * 5개 * 90% 현충일 행사 현수막 50,000원 * 13매 * 90% 585 301 일반보상금 932,800 331,600 601,200 11 기타보상금 932,800 331,600 601,200 독립유공자 위문 200,000원 * 10명 * 2회 4,000 참전유공자 명예수당 지급 80,000원 * 910명 * 12월 참전유공자 사망위로금 300,000원 * 6명 * 12월 독립유공자 명예수당 지급 80,000원 * 10명 * 12월 공상 군경 및 공무원 예우수당 지급 80,000원 * 25명 * 12월 675 873,600 21,600 9,600 24,000 307 민간이전 17,750 15,750 2,000 02 민간경상보조금 17,750 15,750 2,000 현충일행사 지원 10,000,000원 10,000 보훈단체 전적지 순례지원 7,750,000원 7,750 독립유공자 의료비 지원 9,000 6,000 3,000 도 2,700 군 6,300 307 민간이전 9,000 6,000 3,000 도 2,700 군 6,300 01 의료및구료비 9,000 6,000 3,000 독립유공자 의료비 지원 9,000,000원 9,000 도 2,700 군 6,300 노인복지증진 33,299,088 23,872,547 9,426,541 국 16,950,237 기 16,050 분 731,844 도 5,600,663 군 10,000,294 노후생활보장 지원 22,673,091 14,583,045 8,090,046 국 16,573,271 기 16,050 분 103,477 도 1,106,945 군 4,873,348 노인생활보장지원 56,850 54,450 2,400 301 일반보상금 56,850 54,450 2,400 01 사회보장적수혜금 56,400 54,000 2,400 65세이상 노인건강보험료 지원 4,700,000원 * 12월 56,400-15 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 09 행사실비보상금 450 450 0 노인복지 교육참석자 보상 10,000원 * 50명 * 90% 노인대학운영 21,000 21,000 0 307 민간이전 21,000 21,000 0 02 민간경상보조금 21,000 21,000 0 노인대학운영 21,000,000원 21,000 짚공예보전지원 24,300 24,300 0 307 민간이전 24,300 24,300 0 02 민간경상보조금 24,300 24,300 0 짚공예 노인솜씨자랑 대회 7,300,000원 7,300 어르신 짚공예 보전활동 사업 17,000,000원 17,000 경로주간행사 지원 79,450 50,950 28,500 201 일반운영비 1,950 1,950 0 01 사무관리비 1,950 1,950 0 경로주간 홍보 현수막 50,000원 * 9매 450 어버이날 효행자 표창패 제작 100,000원 * 15명 307 민간이전 77,500 49,000 28,500 04 민간행사보조금 77,500 0 77,500 450 1,500 경로주간행사 지원(9개읍면) 72,500,000원 72,500 실버가요제 지원 5,000,000원 5,000 노인의날 행사지원 28,740 26,190 2,550 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 노인의날 행사 표창패 제작 100,000원 * 15명 202 여비 12,240 9,690 2,550 01 국내여비 12,240 9,690 2,550 1,500 노인복지 업무추진 여비 12,240,000원 12,240 307 민간이전 15,000 15,000 0 10 사회복지보조 15,000 15,000 0 노인의날 행사지원 15,000,000원 15,000 게이트볼대회 지원 5,800 5,800 0 301 일반보상금 800 800 0 09 행사실비보상금 800 800 0 시군대항노인게이트볼 대회 참가자 보상금 5,000원 * 40명 * 4회 307 민간이전 5,000 5,000 0 800-16 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 02 민간경상보조금 5,000 5,000 0 군수기차지 게이트볼대회 5,000,000원 5,000 노인봉사활동지원 12,600 12,600 0 분 5,040 도 2,520 군 5,040 307 민간이전 12,600 12,600 0 분 5,040 도 2,520 군 5,040 02 민간경상보조금 12,600 12,600 0 노인자율봉사대 활동지원(군분권) 12,600,000원 12,600 분 5,040 도 2,520 군 5,040 노인일자리사업 2,122,420 1,144,320 978,100 국 1,061,210 도 135,049 군 926,161 307 민간이전 2,122,420 1,144,320 978,100 국 1,061,210 도 135,049 군 926,161 02 민간경상보조금 2,122,420 1,144,320 978,100 노인일자리 운영(시장형) 74,000,000원 74,000 국 37,000 도 3,700 군 33,300 노인일자리 운영(인력파견형) 4,500,000원 4,500 노인일자리 운영(사회공헌형) 1,251,300,000원 노인일자리 운영(사회공헌형 연중) 133,120,000원 노인일자리 운영(수행기관 전담인력) 71,940,000원 국 2,250 도 225 군 2,025 1,251,300 국 625,650 도 62,565 군 563,085 133,120 국 66,560 도 6,656 군 59,904 71,940 국 35,970 도 3,597 군 32,373-17 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 노인일자리 운영(노인일자리 경진대회) 9,000,000원 9,000 국 4,500 도 450 군 4,050 9988행복지킴이 사업 578,560,000원 578,560 국 289,280 도 57,856 군 231,424 기초노령연금 18,679,316 11,756,517 6,922,799 국 14,943,453 도 747,173 군 2,988,690 301 일반보상금 18,679,316 11,756,517 6,922,799 국 14,943,453 도 747,173 군 2,988,690 01 사회보장적수혜금 18,679,316 11,756,517 6,922,799 기초노령연금 18,679,316,000원 18,679,316 국 14,943,453 도 747,173 군 2,988,690 결식우려노인 무료급식 262,500 262,500 0 분 98,437 도 65,626 군 98,437 301 일반보상금 262,500 262,500 0 분 98,437 도 65,626 군 98,437 01 사회보장적수혜금 262,500 262,500 0 경로식당 무료급식사업 57,750,000원 57,750 분 21,656 도 14,438 군 21,656 저소득재가노인 식사배달사업 204,750,000원 204,750 분 76,781 도 51,188 군 76,781 노인돌보미기본서비스사업 30,192 17,472 12,720 301 일반보상금 30,192 17,472 12,720 01 사회보장적수혜금 30,192 17,472 12,720 노인돌보미 유류비 지원 30,192 -노인돌봄서비스 관리자 119,000원 * 2명 * 12월 2,856 -노인돌보미 67,000원 * 34명 * 12월 27,336 노인돌보미바우처 489,888 432,000 57,888-18 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 국 342,922 도 44,090 군 102,876 301 일반보상금 489,888 432,000 57,888 국 342,922 도 44,090 군 102,876 01 사회보장적수혜금 489,888 432,000 57,888 노인돌보미 바우처사업 489,888,000원 489,888 국 342,922 도 44,090 군 102,876 노인돌봄서비스 313,000 236,907 76,093 국 219,100 도 28,170 군 65,730 301 일반보상금 313,000 236,907 76,093 국 219,100 도 28,170 군 65,730 01 사회보장적수혜금 313,000 236,907 76,093 노인돌봄서비스사업 관리사 파견 313,000,000원 313,000 국 219,100 도 28,170 군 65,730 효문화전승발전사업 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15,000 307 민간이전 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15,000 02 민간경상보조금 30,000 30,000 0 효문화 전승발전사업 30,000,000원 30,000 도 15,000 군 15,000 노인돌봄기본서비스지원 48,266 47,305 961 도 14,480 군 33,786 301 일반보상금 48,266 47,305 961 도 14,480 군 33,786 01 사회보장적수혜금 48,266 47,305 961 노인돌봄기본서비스 관리사 파견 48,266,000원 48,266 도 14,480 군 33,786-19 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 실버공익사업 봉사대 77,040 154,080 77,040 301 일반보상금 77,040 154,080 77,040 01 사회보장적수혜금 77,040 154,080 77,040 실버공익사업 봉사대 활동 운영비 40,000원 * 321명 * 6월 77,040 노인일자리사업(자체) 101,560 72,426 29,134 도 50,780 군 50,780 307 민간이전 101,560 72,426 29,134 도 50,780 군 50,780 02 민간경상보조금 101,560 72,426 29,134 노인 일자리 사업(자체) 101,560,000원 101,560 도 50,780 군 50,780 시니어클럽 운영 185,000 185,000 0 307 민간이전 182,000 185,000 3,000 10 사회복지보조 182,000 185,000 3,000 시니어클럽 운영비 182,000,000원 182,000 402 민간자본이전 3,000 0 3,000 01 민간자본보조 3,000 0 3,000 시니어클럽 물품구입 3,000 - 카메라 1,000,000원 * 1대 1,000 - 빔프로젝트 2,000,000원 * 1대 2,000 효행장려 사업 9,000 4,800 4,200 301 일반보상금 9,000 4,800 4,200 01 사회보장적수혜금 9,000 4,800 4,200 효행수당 지원 50,000원 * 15가구 * 12월 9,000 저소득 노인 목욕비 지원 54,660 43,728 10,932 301 일반보상금 54,660 43,728 10,932 01 사회보장적수혜금 54,660 43,728 10,932 저소득 노인 목욕비 지원 5,000원 * 911명 * 12월 54,660 독거노인응급안전 돌보미사업 32,100 0 32,100 기 16,050 도 3,210 군 12,840 307 민간이전 15,600 0 15,600 기 7,800 도 1,560 군 6,240 10 사회복지보조 15,600 0 15,600-20 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노후생활보장 지원 독거노인응급안전돌보미사업 운영 15,600,000원 15,600 기 7,800 도 1,560 군 6,240 402 민간자본이전 16,500 0 16,500 기 8,250 도 1,650 군 6,600 01 민간자본보조 16,500 0 16,500 독거노인응급안전돌보미 시스템 구축 16,500,000원 16,500 기 8,250 도 1,650 군 6,600 노인돌봄 단기가사서비스 9,409 0 9,409 국 6,586 도 847 군 1,976 307 민간이전 9,409 0 9,409 국 6,586 도 847 군 1,976 10 사회복지보조 9,409 0 9,409 노인돌봄 단기가사지원 9,409,000원 9,409 국 6,586 도 847 군 1,976 노인복지시설 운영 및 관리 10,625,997 9,289,502 1,336,495 국 376,966 분 628,367 도 4,493,718 군 5,126,946 경로당 운영비 지원 345,600 345,600 0 분 126,880 도 51,840 군 166,880 301 일반보상금 345,600 0 345,600 분 126,880 도 51,840 군 166,880 01 사회보장적수혜금 345,600 0 345,600 경로당 운영비 지원 345,600,000원 345,600 분 126,880 도 51,840 군 166,880 노인종합복지회관 운영비 540,000 540,000 0 분 272,500-21 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 군 267,500 307 민간이전 540,000 540,000 0 분 272,500 군 267,500 05 민간위탁금 540,000 540,000 0 노인종합복지회관 운영비 540,000,000원 540,000 분 272,500 군 267,500 경로당 지원 626,076 513,604 112,472 307 민간이전 48,220 47,680 540 02 민간경상보조금 48,220 47,680 540 경로당 방역소독 20,000원 * 386개소 * 1회 7,720 경로당 노년시대신문 보급지원 사업 50,000원 * 10개소 * 1부 경로당 활성화 사업 40,000,000원 40,000 401 시설비및부대비 82,090 110,000 27,910 01 시설비 82,090 110,000 27,910 음성읍 석인1리 경로당 개보수 공사 17,800,000원 금왕읍 내곡리 경로당 철거 공사 25,000,000원 * 1식 500 17,800 25,000 대소면 태생7리 경로당 증축(캐노피) 및 개보수 공사 21,012,000원 21,012 감곡면 왕장4리 경로당 개보수 공사 18,278,000원 18,278 402 민간자본이전 495,766 355,924 139,842 01 민간자본보조 495,766 355,924 139,842 경로당지원사업 366,343 -신축 140,000,000원 140,000 -증축 76,343,000원 76,343 -개보수 150,000,000원 150,000 경로당 정수기 설치 및 필터교환 59,923 -정수기 설치 290,000원 * 100개소 * 1대 29,000 -필터교체 95,000원 * 289개소 * 1대 27,455 -정수기소독 12,000원 * 289개소 * 1대 3,468 경로당 안마기 지원 300,000원 * 205개소 61,500 맹동면 노인회분회 시설 개선 사업 8,000 -냉온풍기,블라인드설치 및 회의실 의자지원 8,000,000원 경로당운영 전담인력 지원 27,763 21,985 5,778 8,000 도 5,552 군 22,211 307 민간이전 27,763 21,985 5,778 도 5,552-22 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 군 22,211 02 민간경상보조금 27,763 21,985 5,778 경로당순회 프로그램 관리인력 지원 27,763,000원 27,763 도 5,552 군 22,211 재가노인복지시설 운영지원 654,247 615,641 38,606 분 228,987 도 196,274 군 228,986 301 일반보상금 654,247 615,641 38,606 분 228,987 도 196,274 군 228,986 01 사회보장적수혜금 654,247 615,641 38,606 재가노인서비스지원 654,247,000원 654,247 분 228,987 도 196,274 군 228,986 시군 사회복지시설종사자 대우수당 1,103,280 930,663 172,617 도 496,476 군 606,804 307 민간이전 1,103,280 930,663 172,617 도 496,476 군 606,804 10 사회복지보조 1,103,280 930,663 172,617 사회복지시설종사자 대우수당 1,103,280,000원 1,103,280 도 496,476 군 606,804 노인양로시설운영 491,742 442,767 48,975 도 297,871 군 193,871 301 일반보상금 491,742 442,767 48,975 도 297,871 군 193,871 01 사회보장적수혜금 491,742 442,767 48,975 노인양로시설운영(도분권) 491,742,000원 491,742 도 297,871 군 193,871 노인요양시설운영 5,615,949 5,103,308 512,641 도 3,222,554 군 2,393,395 301 일반보상금 5,615,949 5,103,308 512,641 도 3,222,554 군 2,393,395-23 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 01 사회보장적수혜금 5,615,949 5,103,308 512,641 노인요양시설운영(도분권) 5,615,949,000원 5,615,949 도 3,222,554 군 2,393,395 대한노인회 음성군지회 운영 15,600 8,000 7,600 307 민간이전 15,600 8,000 7,600 02 민간경상보조금 15,600 8,000 7,600 대한노인회 음성군지회 운영비 11,000,000원 11,000 대한노인회 음성군지회 차량 운영비 4,600,000원 9988 행복나누미 378,445 154,875 223,570 4,600 도 113,533 군 264,912 307 민간이전 378,445 154,875 223,570 도 113,533 군 264,912 02 민간경상보조금 378,445 154,875 223,570 9988 행복나누미 378,445,000원 378,445 도 113,533 군 264,912 노인여가시설 기능보강 48,000 15,000 33,000 도 48,000 402 민간자본이전 48,000 15,000 33,000 도 48,000 01 민간자본보조 48,000 15,000 33,000 음성읍 신천1리 경로당 기능보강 20,000,000원 대소면 태생10리 경로당 시설보강 13,000,000원 20,000 도 20,000 13,000 도 13,000 금왕읍 무극4리 경로당 보수 15,000,000원 15,000 도 15,000 경로당 난방비(양곡비) 지원 753,932 546,059 207,873 국 376,966 도 56,545 군 320,421 301 일반보상금 753,932 546,059 207,873 국 376,966 도 56,545 군 320,421 01 사회보장적수혜금 753,932 546,059 207,873 경로당 난방비(양곡비포함)지원 753,932,000원 753,932 국 376,966-24 -

부서: 주민복지실 정책: 노인복지증진 단위: 노인복지시설 운영 및 관리 도 56,545 군 320,421 대한노인회 시군지회 사무국 운영지원 25,363 0 25,363 도 5,073 군 20,290 307 민간이전 25,363 0 25,363 도 5,073 군 20,290 02 민간경상보조금 25,363 0 25,363 대한노인회 시군지회 사무국 운영지원 25,363,000원 25,363 도 5,073 군 20,290 여성복지증진 803,414 664,120 139,294 국 351,732 기 41,462 도 102,398 군 307,822 여성복지 475,118 429,044 46,074 국 156,212 기 41,462 도 56,705 군 220,739 여성단체 지원 36,070 23,070 13,000 301 일반보상금 2,900 2,900 0 09 행사실비보상금 900 900 0 여성단체 도ㆍ중앙 교육참석자 보상 15,000원 * 30명 * 2회 900 11 기타보상금 2,000 2,000 0 여성단체 유공자 표창패 제작 100,000원 * 20개 2,000 307 민간이전 33,170 20,170 13,000 02 민간경상보조금 33,170 20,170 13,000 여성단체협의회 운영지원 11,130,000원 11,130 여성지도자 위탁교육비 5,000,000원 5,000 설장고반 운영지원 5,040,000원 5,040 여성체육대회 행사지원 12,000,000원 12,000 여성행사 지원 34,220 33,135 1,085 201 일반운영비 33,020 31,995 1,025 03 행사운영비 33,020 31,995 1,025 여성취미기술교육 강사수당 480,000원 * 8과목 * 2기 * 4월 30,720 성희롱방지 및 성매매예방 직장교육 외래강사 수당 300,000원 * 2회 600-25 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 성별영향분석평가 공무원교육 외래강사 수당 350,000원 * 2회 여성관련행사 현수막 제작 50,000원 * 20개 1,000 202 여비 1,200 1,140 60 01 국내여비 1,200 1,140 60 여성회관 운영 업무추진 여비 1,200,000원 1,200 여성회관 운영 22,222 38,512 16,290 201 일반운영비 18,022 25,712 7,690 01 사무관리비 5,390 8,760 3,370 여성회관 운영관리 수용비 5,390 -정화조 및 물탱크 청소 900,000원 * 90% 810 -여성회관 소모품 구입 1,400,000원 * 90% 1,260 -여성취미기술교육 소모품 구입 800,000원 800 -소방시설점검수수료 900,000원 900 -전기설비점검수수료 150,000원 * 12회 * 90% 02 공공운영비 12,632 16,952 4,320 700 1,620 전기요금 500,000원 * 12월 * 90% 5,400 환경개선부담금 70,000원 * 2회 140 소방안전협회비 50,000원 50 난방연료비 1,200원 * 3대 * 8시간 * 105일 * 90% 2,722 여성회관 건물유지비 2,000,000원 * 90% 1,800 전화요금 60,000원 * 3대 * 12월 2,160 방역소독비 30,000원 * 12월 360 307 민간이전 4,200 1,800 2,400 05 민간위탁금 4,200 1,800 2,400 무인경비시스템 350,000원 * 12월 4,200 여성인턴제 활동비 30,270 21,000 9,270 도 6,054 군 24,216 101 인건비 28,470 20,370 8,100 도 5,694 군 22,776 04 기간제근로자등보수 28,470 20,370 8,100 여성인턴 인부임 28,470,000원 28,470 도 5,694 군 22,776 301 일반보상금 1,800 630 1,170 도 360 군 1,440 11 기타보상금 1,800 630 1,170-26 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 여성인턴 활동지원비 1,800,000원 1,800 도 360 군 1,440 가정폭력방지 및 피해자 지원사업 67,328 66,453 875 기 33,664 도 16,832 군 16,832 307 민간이전 67,328 66,453 875 기 33,664 도 16,832 군 16,832 10 사회복지보조 67,328 66,453 875 가정폭력상담소 운영 지원 67,328,000원 67,328 기 33,664 도 16,832 군 16,832 가정성폭력피해회복 및 재발방지사업 4,998 4,998 0 기 3,498 도 750 군 750 307 민간이전 4,998 4,998 0 기 3,498 도 750 군 750 10 사회복지보조 4,998 4,998 0 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 4,998,000원 4,998 기 3,498 도 750 군 750 가정폭력방지 피해자 지원 1,000 1,300 300 기 700 도 150 군 150 307 민간이전 1,000 1,300 300 기 700 도 150 군 150 10 사회복지보조 1,000 0 1,000 가정폭력피해자 의료비 지원 1,000,000원 1,000 기 700 도 150 군 150 아이돌보미지원사업 220,534 190,571 29,963 국 154,374 도 19,848 군 46,312-27 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 307 민간이전 220,534 190,571 29,963 국 154,374 도 19,848 군 46,312 05 민간위탁금 220,534 190,571 29,963 아이돌보미 지원사업 220,534,000원 220,534 국 154,374 도 19,848 군 46,312 시군 취업정보센터 운영 37,600 27,000 10,600 도 7,520 군 30,080 307 민간이전 37,600 27,000 10,600 도 7,520 군 30,080 02 민간경상보조금 37,600 27,000 10,600 여성취업지원센터 운영 37,600,000원 37,600 도 7,520 군 30,080 아동여성보호지역 연대운영 7,200 7,200 0 기 3,600 군 3,600 307 민간이전 7,200 7,200 0 기 3,600 군 3,600 10 사회복지보조 7,200 7,200 0 아동여성안전 지역연대 운영 7,200,000원 7,200 기 3,600 군 3,600 아동여성보호지역연대운영 활성화 3,676 5,805 2,129 국 1,838 도 551 군 1,287 307 민간이전 3,676 5,805 2,129 국 1,838 도 551 군 1,287 10 사회복지보조 3,676 5,805 2,129 아동안전지도 제작지원 3,676,000원 3,676 국 1,838 도 551 군 1,287 여성 취업 지원 10,000 10,000 0 도 5,000 군 5,000 307 민간이전 10,000 10,000 0-28 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 여성복지 도 5,000 군 5,000 02 민간경상보조금 10,000 10,000 0 지역맞춤형 직업교육훈련 운영 10,000,000원 10,000 도 5,000 군 5,000 한부모가정 지원 328,296 235,076 93,220 국 195,520 도 45,693 군 87,083 저소득 한부모자녀 지원 14,750 14,750 0 301 일반보상금 14,750 14,750 0 01 사회보장적수혜금 14,750 14,750 0 교복구입비 지원 14,750 -중학생 200,000원 * 30명 6,000 -고등학생 250,000원 * 35명 8,750 한부모가족자녀양육비지원 244,400 144,000 100,400 국 195,520 도 24,440 군 24,440 301 일반보상금 244,400 144,000 100,400 국 195,520 도 24,440 군 24,440 01 사회보장적수혜금 244,400 144,000 100,400 한부모가족자녀 양육비 지원 244,400 -아동양육비 226,800,000원 226,800 국 181,440 도 22,680 군 22,680 -중고등학생 학용품비 13,400,000원 13,400 국 10,720 도 1,340 군 1,340 -추가양육비 4,200,000원 4,200 국 3,360 도 420 군 420 한부모가족 지원 44,400 44,400 0 도 8,880 군 35,520 301 일반보상금 44,400 44,400 0 도 8,880 군 35,520 01 사회보장적수혜금 44,400 44,400 0 한부모가족 난방비 지원 44,400,000원 44,400-29 -

부서: 주민복지실 정책: 여성복지증진 단위: 한부모가정 지원 도 8,880 군 35,520 한부모가족자녀 교육비 지원 24,746 23,434 1,312 도 12,373 군 12,373 301 일반보상금 24,746 23,434 1,312 도 12,373 군 12,373 01 사회보장적수혜금 24,746 23,434 1,312 한부모가족자녀 교육비 지원 24,746,000원 24,746 도 12,373 군 12,373 다문화 정책 지원 383,776 339,384 44,392 기 231,922 도 31,842 군 120,012 다문화 가정 지원 383,776 339,384 44,392 기 231,922 도 31,842 군 120,012 다문화가족지원센터 운영 273,570 269,760 3,810 기 188,811 도 24,276 군 60,483 307 민간이전 273,570 269,760 3,810 기 188,811 도 24,276 군 60,483 10 사회복지보조 273,570 269,760 3,810 다문화가족지원센터 운영 273,570,000원 273,570 기 188,811 도 24,276 군 60,483 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 29,456 29,464 8 기 20,619 도 2,651 군 6,186 307 민간이전 29,456 29,464 8 기 20,619 도 2,651 군 6,186 10 사회복지보조 29,456 29,464 8 다문화가족자녀 언어발달지원 29,456,000원 29,456 기 20,619 도 2,651 군 6,186 다문화가족 자녀 언어영재교실 16,242 16,240 2-30 -

부서: 주민복지실 정책: 다문화 정책 지원 단위: 다문화 가정 지원 기 11,369 도 1,462 군 3,411 307 민간이전 16,242 16,240 2 기 11,369 도 1,462 군 3,411 10 사회복지보조 16,242 16,240 2 다문화가족자녀 언어영재교실 16,242,000원 16,242 기 11,369 도 1,462 군 3,411 다문화가족지원센터 운영(자체) 14,400 9,600 4,800 201 일반운영비 14,400 9,600 4,800 02 공공운영비 14,400 9,600 4,800 전기 및 전화요금 등 600,000원 * 12월 * 2개소 14,400 결혼이민자 통번역서비스 15,890 14,320 1,570 기 11,123 도 2,383 군 2,384 307 민간이전 15,890 14,320 1,570 기 11,123 도 2,383 군 2,384 10 사회복지보조 15,890 14,320 1,570 결혼이민자 통번역서비스 15,890,000원 15,890 기 11,123 도 2,383 군 2,384 다문화가정 지원사업 28,800 0 28,800 307 민간이전 28,800 0 28,800 10 사회복지보조 28,800 0 28,800 다문화 자녀 교과교육 지원 450,000원 * 8명 * 8월 28,800 외국인 자동차운전면허취득사업(자체) 3,278 0 3,278 307 민간이전 3,278 0 3,278 10 사회복지보조 3,278 0 3,278 결혼이주여성 운전면허 취득지원 218,500원 * 15명 다문화가족 국제특송요금 지원사업 2,140 0 2,140 3,278 도 1,070 군 1,070 307 민간이전 2,140 0 2,140 도 1,070-31 -

부서: 주민복지실 정책: 다문화 정책 지원 단위: 다문화 가정 지원 군 1,070 10 사회복지보조 2,140 0 2,140 다문화가족 국제특송요금 지원 2,140,000원 2,140 도 1,070 군 1,070 청소년복지증진 479,648 1,061,078 581,430 기 54,400 도 17,580 군 407,668 청소년복지 479,648 1,061,078 581,430 기 54,400 도 17,580 군 407,668 청소년활동 지원 11,585 10,900 685 201 일반운영비 2,475 2,340 135 01 사무관리비 720 720 0 청소년증 발급 5,000원 * 60명 * 90% 270 청소년복지 서식 유인 5,000원 * 2종 * 50권 * 90% 02 공공운영비 1,755 1,620 135 450 성년의날 축하카드 우편발송료 1,500원 * 1,300명 * 90% 1,755 202 여비 8,160 7,760 400 01 국내여비 8,160 7,760 400 여성청소년팀 업무추진 여비 8,160,000원 8,160 301 일반보상금 950 800 150 09 행사실비보상금 550 550 0 청소년수련시설 참가자 보상 300,000원 * 1명 청소년지도위원 참가자 보상 25,000원 * 5명 * 2일 300 250 11 기타보상금 400 250 150 청소년유해환경 신고자 보상 50,000원 * 8명 400 청소년단체 지원 6,000 6,000 0 307 민간이전 6,000 6,000 0 10 사회복지보조 6,000 6,000 0 청소년한마음축제 6,000,000원 6,000 음성 청소년문화의집 운영 78,063 62,904 15,159 101 인건비 11,639 10,857 782 04 기간제근로자등보수 11,639 10,857 782 청소년문화의집 업무보조 인부임 11,639 -급여 41,680원 * 1명 * 240일 10,004-32 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 -4대 보험료 10,004,000원 * 16.34% 1,635 201 일반운영비 43,956 42,577 1,379 01 사무관리비 20,616 17,998 2,618 도서구입비 20,000원 * 50권 1,000 신간자료구입 450,000원 * 4회 1,800 DVD 및 CD구입 36,000원 * 10개 * 4회 1,440 문화의집 홍보 팸플릿 제작 900원 * 2,000매 1,800 월간지 및 일간지 구독 27,000원 * 4종 * 12월 1,296 문화의집 운영 제수용비 2,000,000원 2,000 문화 및 취미교실 강사료 70,000원 * 6분야 * 15일 6,300 전기안전점검수수료 70,000원 * 12월 840 냉온수기 유지관리 30,000원 * 12월 360 물탱크 및 정화조 유지관리비 120,000원 * 3회 청소년수련시설협회 가입비 100,000원 * 1회 100 정화조수거 수수료 200,000원 * 1회 200 문화의집 근무자 특근급식비 6,000원 * 2명 * 260일 02 공공운영비 23,340 24,579 1,239 360 3,120 공공요금 및 제세 13,340 -전기요금 700,000원 * 12월 8,400 -전화요금 350,000원 * 1대 * 12월 4,200 -상수도요금 30,000원 * 12월 360 -환경개선부담금 50,000원 * 2회 100 -홈페이지 웹호스팅 사용료 280,000원 * 1회 280 온풍기 유류구입 5,000,000원 5,000 건물유지비 3,000,000원 3,000 행정 및 음향 영상장비유지비 2,000,000원 2,000 202 여비 3,120 2,970 150 01 국내여비 3,120 2,970 150 청소년문화의집운영 업무추진 여비 3,120,000원 3,120 206 재료비 4,800 3,200 1,600 01 재료비 4,800 3,200 1,600 문화 및 취미교실 재료비 20,000원 * 20명 * 6과목 * 2회 4,800 301 일반보상금 500 0 500 09 행사실비보상금 500 0 500 청소년지도사 보수교육 참가비 250,000원 * 2명 500-33 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 307 민간이전 3,348 1,800 1,548 05 민간위탁금 3,348 1,800 1,548 무인경비시스템 279,000원 * 12월 3,348 401 시설비및부대비 1,500 1,500 0 01 시설비 1,500 1,500 0 청소년 문화의집 제초작업 및 휀스정비 1,500,000원 405 자산취득비 9,200 0 9,200 01 자산및물품취득비 9,200 0 9,200 1,500 업무용 컴퓨터 대체 구입 1,300,000원 * 2대 2,600 컬러 프린터기 구입 600,000원 * 1대 600 청소년 실내 공구 게임기 설치 6,000,000원 * 1대 청소년 공부방 운영지원 30,000 30,000 0 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상보조금 30,000 30,000 0 6,000 청소년공부방 운영지원 10,000,000원 * 3개소 30,000 청소년수련프로그램 운영 및 활성화 지원 2,000 6,000 4,000 기 1,000 군 1,000 201 일반운영비 2,000 6,000 4,000 기 1,000 군 1,000 03 행사운영비 2,000 6,000 4,000 청소년 수련프로그램 운영 및 활성화 지원 2,000,000원 2,000 기 1,000 군 1,000 청소년시설 운영위원회 운영 2,000 2,500 500 기 1,000 군 1,000 307 민간이전 2,000 2,500 500 기 1,000 군 1,000 10 사회복지보조 2,000 2,500 500 청소년시설운영위원회 운영 2,000,000원 2,000 기 1,000 군 1,000 청소년 동아리 활동지원 3,000 5,000 2,000 기 1,200 도 540 군 1,260-34 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 307 민간이전 3,000 5,000 2,000 기 1,200 도 540 군 1,260 10 사회복지보조 3,000 5,000 2,000 청소년동아리 활동지원 3,000,000원 3,000 기 1,200 도 540 군 1,260 청소년문화존 운영지원 28,000 40,000 12,000 기 11,200 도 5,040 군 11,760 307 민간이전 28,000 40,000 12,000 기 11,200 도 5,040 군 11,760 10 사회복지보조 28,000 40,000 12,000 청소년문화존 운영지원 28,000,000원 28,000 기 11,200 도 5,040 군 11,760 청소년 상담복지센터지원 95,000 78,000 17,000 307 민간이전 95,000 78,000 17,000 05 민간위탁금 95,000 78,000 17,000 청소년상담복지센터 운영지원 95,000,000원 95,000 학업중단 청소년 지원 40,000 40,000 0 도 12,000 군 28,000 307 민간이전 40,000 40,000 0 도 12,000 군 28,000 10 사회복지보조 40,000 40,000 0 학업중단 청소년 지원사업 40,000,000원 40,000 도 12,000 군 28,000 지역사회 청소년통합지원체계 구축 80,000 80,000 0 기 40,000 군 40,000 307 민간이전 80,000 80,000 0 기 40,000 군 40,000 05 민간위탁금 80,000 80,000 0 청소년통합지원체계 구축(CYS-Net) 80,000,000원 80,000-35 -

부서: 주민복지실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년복지 기 40,000 군 40,000 금왕 청소년문화의집 운영 104,000 53,374 50,626 307 민간이전 85,000 3,098 81,902 05 민간위탁금 85,000 3,098 81,902 금왕 청소년문화의집 운영지원 85,000,000원 85,000 401 시설비및부대비 16,000 0 16,000 01 시설비 16,000 0 16,000 노래방 방음공사 12,000,000원 12,000 커튼(롤스크린)설치 4,000,000원 4,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000 노래방 기계 구입 3,000,000원 3,000 보육아동복지증진 28,903,866 24,649,395 4,254,471 국 10,505,996 분 1,203,779 도 8,812,629 군 8,381,462 아동복지 1,664,563 1,862,683 198,120 국 404,737 분 175,298 도 458,917 군 625,611 건전아동육성지원 16,500 13,350 3,150 201 일반운영비 1,500 1,350 150 01 사무관리비 1,500 1,350 150 복지대상자 조사관련 서식유인 5,000원 * 3종 * 100권 307 민간이전 15,000 12,000 3,000 10 사회복지보조 15,000 12,000 3,000 1,500 어린이날 행사지원 15,000,000원 15,000 지역아동센터 이용아동 급식지원 471,240 462,000 9,240 도 141,372 군 329,868 307 민간이전 471,240 462,000 9,240 도 141,372 군 329,868 10 사회복지보조 471,240 462,000 9,240 지역아동센터 이용아동 급식지원 471,240,000원 471,240 도 141,372 군 329,868 아동급식확대지원(학기중) 106,400 133,000 26,600-36 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 도 106,400 301 일반보상금 106,400 133,000 26,600 도 106,400 01 사회보장적수혜금 106,400 133,000 26,600 아동급식 확대지원(학기중) 106,400,000원 106,400 도 106,400 아동급식지원(방학중) 246,925 348,600 101,675 분 69,138 도 74,078 군 103,709 301 일반보상금 246,925 348,600 101,675 분 69,138 도 74,078 군 103,709 01 사회보장적수혜금 246,925 348,600 101,675 아동급식지원(방학중) 246,925,000원 246,925 분 69,138 도 74,078 군 103,709 저소득가정 아동급식지원 166,074 191,626 25,552 분 46,500 도 49,822 군 69,752 301 일반보상금 166,074 191,626 25,552 분 46,500 도 49,822 군 69,752 01 사회보장적수혜금 166,074 191,626 25,552 저소득가정 아동급식지원 166,074,000원 166,074 분 46,500 도 49,822 군 69,752 결함가정아동보호지원 21,000 28,560 7,560 도 6,300 군 14,700 301 일반보상금 21,000 28,560 7,560 도 6,300 군 14,700 01 사회보장적수혜금 21,000 28,560 7,560 결함가정 아동보호지원 21,000,000원 21,000 도 6,300 군 14,700 가정위탁 양육지원 64,800 93,600 28,800 분 29,160 도 6,480 군 29,160-37 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 301 일반보상금 64,800 93,600 28,800 분 29,160 도 6,480 군 29,160 01 사회보장적수혜금 64,800 93,600 28,800 가정위탁양육지원 64,800,000원 64,800 분 29,160 도 6,480 군 29,160 입양아동 양육수당 지원 46,800 63,232 16,432 국 32,760 도 4,212 군 9,828 301 일반보상금 46,800 63,232 16,432 국 32,760 도 4,212 군 9,828 01 사회보장적수혜금 46,800 63,232 16,432 입양아동 양육수당지원 46,800,000원 46,800 국 32,760 도 4,212 군 9,828 입양비용 지원 37,016 39,571 2,555 국 25,911 도 3,331 군 7,774 301 일반보상금 37,016 39,571 2,555 국 25,911 도 3,331 군 7,774 01 사회보장적수혜금 37,016 39,571 2,555 입양비용 지원 37,016,000원 37,016 국 25,911 도 3,331 군 7,774 시설퇴소아동 자립지원 122,000 122,000 0 분 30,500 도 61,000 군 30,500 301 일반보상금 122,000 122,000 0 분 30,500 도 61,000 군 30,500 01 사회보장적수혜금 122,000 122,000 0 소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 122,000,000원 122,000 분 30,500-38 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 도 61,000 군 30,500 아동발달지원계좌 65,115 67,144 2,029 국 45,581 도 5,860 군 13,674 301 일반보상금 65,115 67,144 2,029 국 45,581 도 5,860 군 13,674 01 사회보장적수혜금 65,115 67,144 2,029 아동발달지원계좌 65,115,000원 65,115 국 45,581 도 5,860 군 13,674 아동청소년통합서비스지원 300,000 300,000 0 국 300,000 101 인건비 81,870 84,990 3,120 국 81,870 04 기간제근로자등보수 81,870 84,990 3,120 드림스타트 수행인력 인건비 71,430,000원 71,430 국 71,430 드림스타트 수행인력 여비 5,760,000원 5,760 드림스타트 수행인력 시간외 수당 4,680,000원 국 5,760 4,680 국 4,680 201 일반운영비 20,800 19,580 1,220 국 20,800 01 사무관리비 16,300 16,180 120 드림스타트사업 운영관리비 14,140,000원 14,140 국 14,140 특근 급식비 2,160,000원 2,160 국 2,160 02 공공운영비 4,500 3,400 1,100 드림스타트사업 공공운영비 4,500,000원 4,500 국 4,500 202 여비 9,000 9,000 0 국 9,000 01 국내여비 9,000 9,000 0 직원기본여비 및 교육참석비 9,000,000원 9,000 국 9,000 301 일반보상금 134,330 117,130 17,200 국 134,330 01 사회보장적수혜금 130,030 113,030 17,000-39 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지 드림스타트사업 저소득아동 지원 130,030,000원 130,030 국 130,030 09 행사실비보상금 4,300 4,100 200 민간수행인력 워크숍 및 교육참석 4,300,000원 4,300 국 4,300 307 민간이전 54,000 69,000 15,000 국 54,000 01 의료및구료비 22,000 15,000 7,000 드림스타트사업 의료 및 구료비 22,000,000원 22,000 국 22,000 05 민간위탁금 32,000 54,000 22,000 드림스타트사업 수행기관 프로그램운영비 32,000,000원 32,000 국 32,000 입양숙려기간 모자지원 693 0 693 국 485 도 62 군 146 301 일반보상금 693 0 693 국 485 도 62 군 146 01 사회보장적수혜금 693 0 693 입양숙려기간 모자지원 693,000원 693 국 485 도 62 군 146 아동복지시설 지원 및 관리 4,821,684 3,675,979 1,145,705 국 660,460 분 1,028,481 도 664,672 군 2,468,071 아동복지시설운영 3,403,988 2,639,191 764,797 분 1,023,216 도 442,517 군 1,938,255 307 민간이전 3,403,988 2,639,191 764,797 분 1,023,216 도 442,517 군 1,938,255 10 사회복지보조 3,403,988 2,639,191 764,797 아동복지시설 운영(3개소) 3,403,988,000원 3,403,988 분 1,023,216 도 442,517-40 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지시설 지원 및 관리 군 1,938,255 입양기관 운영 19,020 19,020 0 분 5,265 도 4,755 군 9,000 307 민간이전 19,020 19,020 0 분 5,265 도 4,755 군 9,000 10 사회복지보조 19,020 19,020 0 입양기관 운영 19,020,000원 19,020 분 5,265 도 4,755 군 9,000 시설아동참고서 및 수학여행비 지원 24,156 20,580 3,576 도 9,662 군 14,494 301 일반보상금 24,156 20,580 3,576 도 9,662 군 14,494 01 사회보장적수혜금 24,156 20,580 3,576 시설아동참고서 및 수학여행비 지원 24,156,000원 24,156 도 9,662 군 14,494 지역아동센터 운영지원 1,098,560 813,940 284,620 국 549,280 도 164,784 군 384,496 307 민간이전 1,098,560 813,940 284,620 국 549,280 도 164,784 군 384,496 10 사회복지보조 1,098,560 813,940 284,620 지역아동센터 운영지원 1,098,560 -기본운영비 993,164,000원 993,164 국 496,582 도 148,975 군 347,607 -추가운영비 65,160,000원 65,160 국 32,580 도 9,774 군 22,806 -토요운영비 40,236,000원 40,236 국 20,118 도 6,035 군 14,083-41 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 아동복지시설 지원 및 관리 아동복지교사 222,360 157,248 65,112 국 111,180 도 33,354 군 77,826 101 인건비 222,360 157,248 65,112 국 111,180 도 33,354 군 77,826 04 기간제근로자등보수 222,360 157,248 65,112 아동복지교사 222,360,000원 222,360 국 111,180 도 33,354 군 77,826 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 24,000 18,000 6,000 도 9,600 군 14,400 301 일반보상금 24,000 18,000 6,000 도 9,600 군 14,400 01 사회보장적수혜금 24,000 18,000 6,000 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 24,000,000원 24,000 도 9,600 군 14,400 지역아동센터 냉방비 지원 7,600 8,000 400 307 민간이전 7,600 8,000 400 10 사회복지보조 7,600 0 7,600 지역아동센터 냉방비 지원 200,000원 * 19개소 * 2월 지역아동센터 문화공연 지원 3,000 0 3,000 307 민간이전 3,000 0 3,000 10 사회복지보조 3,000 0 3,000 7,600 지역아동센터 문화공연 지원 3,000,000원 3,000 지역아동센터 기능보강 사업 지원 19,000 0 19,000 402 민간자본이전 19,000 0 19,000 01 민간자본보조 19,000 0 19,000 지역아동센터 기능보강사업 1,000,000원 * 19개소 19,000 보육정책 지원관리 22,417,619 19,110,733 3,306,886 국 9,440,799 도 7,689,040 군 5,287,780 어린이집 및 아동지원 664,560 361,080 303,480-42 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 202 여비 5,760 5,480 280 01 국내여비 5,760 5,480 280 보육업무 추진여비 5,760,000원 5,760 301 일반보상금 658,800 355,600 303,200 01 사회보장적수혜금 658,800 355,600 303,200 어린이집 차량유지비 지원 100,000원 * 59개소 * 12월 어린이집 급 간식비 지원 700원 * 3,500명 * 240일 70,800 588,000 어린이집 종사자 지원 20,980 20,980 0 201 일반운영비 800 800 0 03 행사운영비 800 800 0 어린이집 종사자 교육 강사수당 400,000원 * 2회 301 일반보상금 180 180 0 09 행사실비보상금 180 180 0 800 지방보육정책위원회 참석자급식비 6,000원 * 15명 * 2회 180 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상보조금 20,000 20,000 0 어린이집 종사자 국내연수 25,000원 * 200명 5,000 어린이집 종사자 해외연수 500,000원 * 30명 15,000 어린이집 평가인증 지원 2,150 5,700 3,550 도 860 군 1,290 301 일반보상금 2,150 5,700 3,550 도 860 군 1,290 01 사회보장적수혜금 2,150 5,700 3,550 어린이집 평가인증 참여수수료 지원 2,150,000원 2,150 도 860 군 1,290 보육시설교사 처우개선비 지원 620,982 543,220 77,762 도 248,393 군 372,589 301 일반보상금 620,982 543,220 77,762 도 248,393 군 372,589 01 사회보장적수혜금 620,982 543,220 77,762 보육교직원 처우개선비 620,982,000원 620,982 도 248,393 군 372,589-43 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 평가인증 어린이집 환경개선비 지원 8,000 6,000 2,000 도 3,200 군 4,800 402 민간자본이전 8,000 6,000 2,000 도 3,200 군 4,800 01 민간자본보조 8,000 6,000 2,000 평가인증 어린이집 환경개선비 지원 8,000,000원 8,000 도 3,200 군 4,800 보육돌봄서비스 3,979,220 3,900,612 78,608 국 1,989,610 도 994,805 군 994,805 301 일반보상금 3,979,220 3,900,612 78,608 국 1,989,610 도 994,805 군 994,805 01 사회보장적수혜금 3,979,220 3,900,612 78,608 국공립법인 어린이집등 지원 3,407,436,000원 3,407,436 국 1,703,718 도 851,859 군 851,859 영아전담어린이집 지원 523,220,000원 523,220 국 261,610 도 130,805 군 130,805 시간연장형어린이집 보육교사 48,564,000원 48,564 국 24,282 도 12,141 군 12,141 가정양육수당 지원 3,056,668 2,213,412 843,256 국 1,834,000 도 611,334 군 611,334 301 일반보상금 3,056,668 2,213,412 843,256 국 1,834,000 도 611,334 군 611,334 01 사회보장적수혜금 3,056,668 2,213,412 843,256 가정양육수당 지원(미이용아동) 3,056,668,000원 3,056,668 국 1,834,000 도 611,334 군 611,334 영유아보육료지원 8,415,002 7,408,472 1,006,530-44 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 국 5,049,000 도 1,683,001 군 1,683,001 301 일반보상금 8,415,002 7,408,472 1,006,530 국 5,049,000 도 1,683,001 군 1,683,001 01 사회보장적수혜금 8,415,002 7,408,472 1,006,530 0~2세 보육료 등 7,646,668,000원 7,646,668 국 4,588,000 도 1,529,334 군 1,529,334 만3세 보육료 768,334,000원 768,334 국 461,000 도 153,667 군 153,667 공공형어린이집 운영지원 103,198 105,600 2,402 국 51,538 도 25,830 군 25,830 307 민간이전 103,198 105,600 2,402 국 51,538 도 25,830 군 25,830 10 사회복지보조 103,198 105,600 2,402 공공형어린이집 운영지원 103,198,000원 103,198 국 51,538 도 25,830 군 25,830 어린이집 지원 511,568 377,876 133,692 국 255,784 도 127,892 군 127,892 301 일반보상금 359,196 279,116 80,080 국 179,598 도 89,799 군 89,799 01 사회보장적수혜금 359,196 279,116 80,080 교사근무 환경개선비 359,196,000원 359,196 국 179,598 도 89,799 군 89,799 307 민간이전 152,372 98,760 53,612 국 76,186 도 38,093 군 38,093 10 사회복지보조 152,372 98,760 53,612-45 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 교재교구비 20,596,000원 20,596 국 10,298 도 5,149 군 5,149 차량운영비 103,300,000원 103,300 국 51,650 도 25,825 군 25,825 농어촌소재법인어린이집 지원 28,476,000원 28,476 국 14,238 도 7,119 군 7,119 누리과정 운영 3,836,426 3,232,465 603,961 도 3,836,426 301 일반보상금 3,836,426 3,232,465 603,961 도 3,836,426 01 사회보장적수혜금 3,836,426 3,232,465 603,961 누리과정 지원 3,836,426,000원 3,836,426 도 3,836,426 방과후보육료 지원 7,160 11,396 4,236 도 5,370 군 1,790 301 일반보상금 7,160 0 7,160 도 5,370 군 1,790 01 사회보장적수혜금 7,160 0 7,160 방과후보육료 지원(비장애인) 7,160,000원 7,160 도 5,370 군 1,790 어린이집 교직원 복리후생비 지원 198,000 198,000 0 301 일반보상금 198,000 198,000 0 01 사회보장적수혜금 198,000 198,000 0 어린이집 교직원 복리후생비 30,000원 * 550명 * 12월 198,000 어린이집 학습교구 구입비 지원 3,000 3,000 0 307 민간이전 3,000 3,000 0 10 사회복지보조 3,000 3,000 0 어린이집 5세누리 교재교구 구입비 6,000원 * 500명 3,000 어린이집 냉방비 지원 23,600 24,000 400 307 민간이전 23,600 24,000 400 10 사회복지보조 23,600 0 23,600 어린이집 냉방비 지원 200,000원 * 59개소 * 2월 23,600-46 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 보육인 대회 행사 지원 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상보조금 10,000 10,000 0 음성군 보육인 대회 10,000,000원 10,000 어린이집 부모 모니터링단 운영 3,444 1,772 1,672 국 1,722 도 861 군 861 301 일반보상금 3,444 1,772 1,672 국 1,722 도 861 군 861 01 사회보장적수혜금 3,444 1,772 1,672 어린이집 부모 모니터링단 참여 수당 3,444,000원 3,444 국 1,722 도 861 군 861 어린이집 기능보강사업 99,190 0 99,190 국 49,595 도 24,797 군 24,798 402 민간자본이전 99,190 0 99,190 국 49,595 도 24,797 군 24,798 01 민간자본보조 99,190 0 99,190 어린이집 기능보강사업(증개축) 99,190,000원 99,190 국 49,595 도 24,797 군 24,798 어린이집 안전공제회 공제료 지원 7,750 0 7,750 도 3,100 군 4,650 307 민간이전 7,750 0 7,750 도 3,100 군 4,650 10 사회복지보조 7,750 0 7,750 어린이집 안전공제회 공제료 지원 7,750,000원 7,750 도 3,100 군 4,650 보육교직원 장기근속수당 지원 61,320 0 61,320 도 18,396 군 42,924-47 -

부서: 주민복지실 정책: 보육아동복지증진 단위: 보육정책 지원관리 301 일반보상금 61,320 0 61,320 도 18,396 군 42,924 01 사회보장적수혜금 61,320 0 61,320 보육교직원 장기근속수당 지원 61,320,000원 61,320 도 18,396 군 42,924 어린이집 확충 785,401 0 785,401 국 209,550 도 104,775 군 471,076 401 시설비및부대비 785,401 0 785,401 국 209,550 도 104,775 군 471,076 01 시설비 774,100 0 774,100 혁신도시 국공립어린이집 신축공사비 774,100,000원 774,100 국 209,550 도 104,775 군 459,775 02 감리비 11,301 0 11,301 혁신도시 국공립어린이집 신축공사 건축감리 용역비 11,301,000원 11,301 국민기초생활보장 14,874,322 13,151,089 1,723,233 국 11,333,571 도 1,315,550 군 2,225,201 생계 및 기초생활보장 13,381,408 11,545,444 1,835,964 국 10,161,150 도 1,220,307 군 1,999,951 자활장애인팀 업무추진 여비 10,800 10,260 540 202 여비 10,800 10,260 540 01 국내여비 10,800 10,260 540 자활장애인 업무추진 여비 10,800,000원 10,800 생계급여 10,563,851 9,238,112 1,325,739 국 8,451,081 도 1,056,385 군 1,056,385 301 일반보상금 10,563,851 9,238,112 1,325,739 국 8,451,081 도 1,056,385 군 1,056,385 01 사회보장적수혜금 10,563,851 9,238,112 1,325,739 생계급여 10,563,851,000원 10,563,851-48 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 생계 및 기초생활보장 국 8,451,081 도 1,056,385 군 1,056,385 주거급여 1,639,220 1,281,824 357,396 국 1,311,376 도 163,922 군 163,922 301 일반보상금 1,549,220 1,191,824 357,396 국 1,239,376 도 154,922 군 154,922 01 사회보장적수혜금 1,549,220 1,191,824 357,396 주거급여 1,549,220,000원 1,549,220 국 1,239,376 도 154,922 군 154,922 307 민간이전 90,000 90,000 0 국 72,000 도 9,000 군 9,000 05 민간위탁금 90,000 90,000 0 기초수급자 주거현물급여(집수리) 90,000,000원 90,000 국 72,000 도 9,000 군 9,000 교육급여 166,783 194,209 27,426 국 133,426 군 33,357 301 일반보상금 166,783 194,209 27,426 국 133,426 군 33,357 01 사회보장적수혜금 166,783 194,209 27,426 교육급여 166,783,000원 166,783 국 133,426 군 33,357 해산장제급여 103,920 127,754 23,834 국 83,136 군 20,784 301 일반보상금 103,920 127,754 23,834 국 83,136 군 20,784 01 사회보장적수혜금 103,920 127,754 23,834 해산 장제급여 103,920,000원 103,920 국 83,136 군 20,784 차상위계층양곡지원 43,043 52,225 9,182-49 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 생계 및 기초생활보장 국 34,427 군 8,616 201 일반운영비 4,653 5,956 1,303 국 3,722 군 931 01 사무관리비 4,653 5,956 1,303 차상위계층 양곡할인지원(배송비 등) 4,653,000원 4,653 국 3,722 군 931 301 일반보상금 38,390 46,269 7,879 국 30,705 군 7,685 01 사회보장적수혜금 38,390 46,269 7,879 차상위계층 양곡할인지원 38,390,000원 38,390 국 30,705 군 7,685 기초수급자 정부양곡 할인 지원 147,704 146,460 1,244 국 147,704 201 일반운영비 16,003 16,660 657 국 16,003 01 사무관리비 16,003 16,660 657 기초수급자 정부양곡할인 지원(배송비 등) 16,003,000원 16,003 국 16,003 301 일반보상금 131,701 129,800 1,901 국 131,701 01 사회보장적수혜금 131,701 129,800 1,901 기초수급자 정부양곡할인 지원 131,701,000원 131,701 국 131,701 의료급여특별회계기금 시군부담금(출연금) 706,087 494,600 211,487 308 자치단체등이전 706,087 494,600 211,487 05 자치단체간부담금 706,087 494,600 211,487 의료급여특별회계기금 시군부담금(출연금) 706,087,000원 706,087 자활지원 1,288,398 1,354,316 65,918 국 1,013,941 도 55,623 군 218,834 자활근로사업비 875,000 981,280 106,280 국 700,000 도 52,500 군 122,500 307 민간이전 875,000 981,280 106,280-50 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활지원 국 700,000 도 52,500 군 122,500 10 사회복지보조 875,000 981,280 106,280 자활근로사업 875,000,000원 875,000 국 700,000 도 52,500 군 122,500 자활장려금 지원 33,176 46,423 13,247 국 26,541 군 6,635 301 일반보상금 33,176 46,423 13,247 국 26,541 군 6,635 01 사회보장적수혜금 33,176 46,423 13,247 자활장려금 지원 33,176,000원 33,176 국 26,541 군 6,635 지역자활센터운영비 210,020 197,978 12,042 국 147,014 군 63,006 307 민간이전 210,020 197,978 12,042 국 147,014 군 63,006 10 사회복지보조 210,020 197,978 12,042 지역자활센터 운영비 210,020,000원 210,020 국 147,014 군 63,006 가사간병방문도우미 지원사업 34,699 35,858 1,159 국 24,289 도 3,123 군 7,287 301 일반보상금 34,699 35,858 1,159 국 24,289 도 3,123 군 7,287 01 사회보장적수혜금 34,699 35,858 1,159 가사간병방문도우미 지원사업 34,699,000원 34,699 국 24,289 도 3,123 군 7,287 희망키움통장 사업 97,030 92,777 4,253 국 77,624 군 19,406 301 일반보상금 97,030 92,777 4,253 국 77,624 군 19,406-51 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 자활지원 01 사회보장적수혜금 97,030 92,777 4,253 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(기초 수급자) 84,144,000원 84,144 국 67,315 군 16,829 근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원 (차상위) 12,886,000원 12,886 국 10,309 군 2,577 일을 통한 빈곤탈출 상담지원 38,473 0 38,473 국 38,473 101 인건비 38,173 0 38,173 국 38,173 04 기간제근로자등보수 38,173 0 38,173 자립지원 직업상담사 인건비 등(1명) 38,173,000원 38,173 국 38,173 201 일반운영비 300 0 300 국 300 01 사무관리비 300 0 300 자립지원 직업상담지원 업무추진 일반수용비 300,000원 300 국 300 의료급여 지원(의료급여특별회계) 198,100 193,309 4,791 국 158,480 도 39,620 의료급여수급자 지원사업 198,100 193,309 4,791 국 158,480 도 39,620 101 인건비 56,000 55,000 1,000 국 44,800 도 11,200 04 기간제근로자등보수 56,000 55,000 1,000 의료급여관리사 인건비 56,000,000원 56,000 국 44,800 도 11,200 201 일반운영비 4,500 2,749 1,751 국 3,600 도 900 01 사무관리비 4,500 2,749 1,751 의료급여 제수용비 4,000,000원 4,000 국 3,200 도 800 의료급여 심의위원회 참석수당 500,000원 500 국 400 도 100-52 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 의료급여 지원(의료급여특별회계) 202 여비 9,600 9,420 180 국 7,680 도 1,920 01 국내여비 9,600 9,420 180 의료급여 업무추진 여비 9,600,000원 9,600 국 7,680 도 1,920 301 일반보상금 500 500 0 국 400 도 100 11 기타보상금 500 500 0 의료급여 부정청구 신고 보상금 500,000원 500 국 400 도 100 307 민간이전 124,500 122,640 1,860 국 99,600 도 24,900 01 의료및구료비 124,500 122,640 1,860 본인부담 보상금 5,000,000원 5,000 국 4,000 도 1,000 본인부담 환급금 3,000,000원 3,000 국 2,400 도 600 장애인보장구 36,360,000원 36,360 국 29,088 도 7,272 산소치료비 8,640,000원 8,640 국 6,912 도 1,728 자동복막투석재료비 1,500,000원 1,500 국 1,200 도 300 건강생활유지비 70,000,000원 70,000 국 56,000 도 14,000 405 자산취득비 2,000 2,000 0 국 1,600 도 400 01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0 의료급여 물품구입 2,000,000원 2,000 국 1,600 도 400 501 융자금 1,000 1,000 0 국 800 도 200 01 민간융자금 1,000 1,000 0-53 -

부서: 주민복지실 정책: 국민기초생활보장 단위: 의료급여 지원(의료급여특별회계) 의료급여 대상자 진료비 대불금 1,000,000원 1,000 국 800 도 200 저소득주민생활안정지원(저소득주민생활안정자금특별회 계) 6,416 58,020 51,604 저소득주민생활안정업무 지원 6,416 58,020 51,604 201 일반운영비 6,416 8,020 1,604 01 사무관리비 6,416 8,020 1,604 체납액징수 등기부등본 발급수수료 1,200원 * 80건 체납액 부동산 가압류 수수료 200,000원 * 24건 체납자 부동산 가압류 해지 수수료 30,000원 * 24건 96 4,800 공매대행 수수료 800,000원 800 취약계층 복지지원 14,767,878 14,399,948 367,930 720 국 5,180,345 분 372,107 도 5,676,098 군 3,539,328 장애인복지증진 11,899,925 11,605,532 294,393 국 3,196,150 분 372,107 도 4,907,220 군 3,424,448 장애인주민자치센터도우미 지원사업 171,457 115,648 55,809 국 85,729 도 25,718 군 60,010 101 인건비 171,457 115,648 55,809 국 85,729 도 25,718 군 60,010 04 기간제근로자등보수 171,457 115,648 55,809 장애인행정도우미 지원사업 171,457,000원 171,457 국 85,729 도 25,718 군 60,010 장애인 업무지원 3,400 1,900 1,500 201 일반운영비 3,400 1,900 1,500 01 사무관리비 3,400 1,900 1,500 장애인자동차 표지제작 1,000원 * 1,000매 * 80% 고속도로통행료 할인카드 발급수수료 지원 4,000원 * 400매 800 1,600 장애인관련 유공자 상패제작 1,000-54 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 -장애인의 날(장애인연합회) 600,000원 600 -시각장애인 행사(등반대회, 흰지팡이) 400,000원 장애인자녀학비지원 900 1,064 164 400 국 720 도 126 군 54 301 일반보상금 900 1,064 164 국 720 도 126 군 54 01 사회보장적수혜금 900 1,064 164 장애인자녀학비 지원 900,000원 900 국 720 도 126 군 54 장애인의료비 지원 16,550 214,416 197,866 국 13,240 도 2,317 군 993 301 일반보상금 16,550 214,416 197,866 국 13,240 도 2,317 군 993 01 사회보장적수혜금 16,550 214,416 197,866 장애인의료비 지원 16,550,000원 16,550 국 13,240 도 2,317 군 993 장애인재활보조기구 지원 4,350 6,239 1,889 국 3,480 도 609 군 261 301 일반보상금 4,350 6,239 1,889 국 3,480 도 609 군 261 01 사회보장적수혜금 4,350 6,239 1,889 장애인재활보조기구 지원 4,350,000원 4,350 국 3,480 도 609 군 261 장애인등급심사제도운영 7,806 4,280 3,526 국 3,903 도 2,732 군 1,171 301 일반보상금 7,806 4,280 3,526-55 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 국 3,903 도 2,732 군 1,171 01 사회보장적수혜금 7,806 4,280 3,526 장애인등급심사제도운영 7,806,000원 7,806 국 3,903 도 2,732 군 1,171 여성장애인 가사도우미 지원 30,000 30,000 0 분 8,000 도 12,000 군 10,000 301 일반보상금 30,000 30,000 0 분 8,000 도 12,000 군 10,000 01 사회보장적수혜금 30,000 30,000 0 여성장애인 가사도우미 지원 30,000,000원 30,000 분 8,000 도 12,000 군 10,000 장애인 복지일자리 지원사업 58,502 58,608 106 국 29,251 도 8,775 군 20,476 307 민간이전 58,502 58,608 106 국 29,251 도 8,775 군 20,476 05 민간위탁금 58,502 58,608 106 장애인 복지일자리 지원사업 58,502,000원 58,502 국 29,251 도 8,775 군 20,476 장애인생활시설운영 5,481,744 5,413,621 68,123 도 3,667,828 군 1,813,916 301 일반보상금 5,481,744 5,413,621 68,123 도 3,667,828 군 1,813,916 01 사회보장적수혜금 5,481,744 5,413,621 68,123 장애인생활시설 운영(도분권) 5,481,744,000원 5,481,744 도 3,667,828 군 1,813,916 장애인 지역사회 재활시설운영 1,390,790 1,334,450 56,340 분 359,107-56 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 도 672,573 군 359,110 301 일반보상금 1,390,790 1,334,450 56,340 분 359,107 도 672,573 군 359,110 01 사회보장적수혜금 1,390,790 1,334,450 56,340 시군 장애인 종합복지관운영 917,050,000원 917,050 분 229,262 도 458,525 군 229,263 재가복지봉사센터 운영 114,110,000원 114,110 분 39,938 도 34,233 군 39,939 주간보호시설 운영 111,520,000원 111,520 분 27,880 도 55,760 군 27,880 시각장애인 심부름센터 운영 248,110,000원 248,110 분 62,027 도 124,055 군 62,028 장애인시설아동참고서 및 수학여행 경비 5,278 0 5,278 도 2,639 군 2,639 301 일반보상금 5,278 0 5,278 도 2,639 군 2,639 01 사회보장적수혜금 5,278 0 5,278 장애인거주시설 청소년 문화체험비등 지원 5,278,000원 5,278 도 2,639 군 2,639 개인운영복지시설 운영지원 39,600 8,400 31,200 도 7,920 군 31,680 307 민간이전 39,600 8,400 31,200 도 7,920 군 31,680 10 사회복지보조 39,600 8,400 31,200 개인운영복지시설운영지원 39,600,000원 39,600 도 7,920 군 31,680 장애인단체 지원 91,771 90,600 1,171 307 민간이전 91,771 90,600 1,171 10 사회복지보조 91,771 90,600 1,171-57 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 장애인행사보조 28,300 -장애인의 날 9,000,000원 9,000 -한중일 장애인단체 교류행사 6,600,000원 6,600 -전국 장애인 지도자대회 2,000,000원 2,000 -장애인 합동결혼식 500,000원 500 -교통장애인 자동차 경주대회 700,000원 700 -서울국제장애인 휠체어마라톤 경기대회 500,000원 -충북장애인 기능경기대회 1,000,000원 1,000 -시각장애인 산림욕 및 등반훈련 4,500,000원 500 4,500 -흰지팡이날 행사 3,500,000원 3,500 음성군장애인소식지 9,000,000원 9,000 시각장애인 컴퓨터교육 및 점자교육 9,000,000원 9,000 장애인연합회 운영비 보조 45,471,000원 45,471 농어촌 장애인 주택개조사업 53,200 60,800 7,600 국 26,600 도 18,620 군 7,980 307 민간이전 53,200 0 53,200 국 26,600 도 18,620 군 7,980 05 민간위탁금 53,200 0 53,200 농어촌장애인 주택개조사업 53,200,000원 53,200 국 26,600 도 18,620 군 7,980 장애인 건강보험료 지원 14,760 15,600 840 301 일반보상금 14,760 15,600 840 01 사회보장적수혜금 14,760 15,600 840 장애인건강보험료지원 1,230,000원 * 12월 14,760 장애아동 재활치료사업 214,500 202,073 12,427 국 150,150 도 19,305 군 45,045 301 일반보상금 214,500 202,073 12,427 국 150,150 도 19,305 군 45,045 01 사회보장적수혜금 214,500 202,073 12,427 장애아동 재활치료 사업 214,500,000원 214,500 국 150,150 도 19,305-58 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 군 45,045 최중증장애인 선택적 복지사업 16,782 18,486 1,704 도 5,035 군 11,747 301 일반보상금 16,782 18,486 1,704 도 5,035 군 11,747 01 사회보장적수혜금 16,782 18,486 1,704 최중증장애인 선택적 복지사업 16,782,000원 16,782 도 5,035 군 11,747 장애인 생활시설 기능보강 40,600 131,300 90,700 국 20,300 도 6,090 군 14,210 402 민간자본이전 40,600 131,300 90,700 국 20,300 도 6,090 군 14,210 01 민간자본보조 40,600 131,300 90,700 장애인생활시설 기능보강 40,600,000원 40,600 국 20,300 도 6,090 군 14,210 언어발달 바우처 사업 3,954 2,690 1,264 국 2,768 도 356 군 830 301 일반보상금 3,954 2,690 1,264 국 2,768 도 356 군 830 01 사회보장적수혜금 3,954 2,690 1,264 언어발달바우처 지원 3,954,000원 3,954 국 2,768 도 356 군 830 장애인연금 지급 3,131,981 2,587,764 544,217 국 2,192,387 도 281,878 군 657,716 301 일반보상금 3,131,981 2,587,764 544,217 국 2,192,387 도 281,878 군 657,716 01 사회보장적수혜금 3,131,981 2,587,764 544,217 장애인연금 지급 3,131,981,000원 3,131,981-59 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 국 2,192,387 도 281,878 군 657,716 시각장애인가정 가스자동차단기 지원 1,200 1,200 0 도 600 군 600 307 민간이전 1,200 1,200 0 도 600 군 600 10 사회복지보조 1,200 1,200 0 시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원 1,200,000원 1,200 도 600 군 600 장애인활동지원제도 450,624 584,047 133,423 국 315,437 도 27,037 군 108,150 301 일반보상금 450,624 584,047 133,423 국 315,437 도 27,037 군 108,150 01 사회보장적수혜금 450,624 584,047 133,423 장애인활동지원 450,624,000원 450,624 국 315,437 도 27,037 군 108,150 장애인 건강증진 활동사업 10,000 10,000 0 도 4,000 군 6,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 도 4,000 군 6,000 05 민간위탁금 10,000 0 10,000 장애인건강증진 활동사업 10,000,000원 10,000 도 4,000 군 6,000 장애인일감만들어주기 지원센터 운영 53,890 49,400 4,490 도 21,556 군 32,334 307 민간이전 53,890 49,400 4,490 도 21,556 군 32,334 05 민간위탁금 53,890 49,400 4,490 장애인 일감만들어주기 지원센터 운영 53,890,000원 53,890 도 21,556-60 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 군 32,334 장애인시설 퇴소아동자립정착금 12,000 9,000 3,000 도 6,000 군 6,000 307 민간이전 12,000 0 12,000 도 6,000 군 6,000 10 사회복지보조 12,000 0 12,000 장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원 12,000,000원 12,000 도 6,000 군 6,000 지체장애인편의시설 기초 지원센터 운영 33,000 33,000 0 분 5,000 도 9,900 군 18,100 307 민간이전 33,000 33,000 0 분 5,000 도 9,900 군 18,100 10 사회복지보조 33,000 33,000 0 지체장애인편의시설 기초 지원센터 운영 33,000,000원 33,000 분 5,000 도 9,900 군 18,100 여성장애인 출산비용지원 사업 2,000 4,000 2,000 국 1,400 도 180 군 420 301 일반보상금 2,000 4,000 2,000 국 1,400 도 180 군 420 01 사회보장적수혜금 2,000 4,000 2,000 여성장애인 출산비용 지원사업 2,000,000원 2,000 국 1,400 도 180 군 420 장애인복지관 운영 58,350 49,200 9,150 307 민간이전 28,350 27,000 1,350 10 사회복지보조 28,350 27,000 1,350 장애인복지관 운영지원 28,350,000원 28,350 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 장애인복지관 기능보강사업 30,000,000원 30,000-61 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 장애수당(기초) 지급 200,777 217,961 17,184 국 140,544 도 42,163 군 18,070 301 일반보상금 200,777 217,961 17,184 국 140,544 도 42,163 군 18,070 01 사회보장적수혜금 200,777 217,961 17,184 장애수당(기초)지급 200,777,000원 200,777 국 140,544 도 42,163 군 18,070 장애수당(차상위)지급 285,733 282,485 3,248 국 200,013 도 60,004 군 25,716 301 일반보상금 285,733 282,485 3,248 국 200,013 도 60,004 군 25,716 01 사회보장적수혜금 285,733 282,485 3,248 장애수당(차상위등)지급 285,733,000원 285,733 국 200,013 도 60,004 군 25,716 발달장애인부모심리상담지원 13,126 10,560 2,566 국 9,188 도 1,181 군 2,757 301 일반보상금 13,126 10,560 2,566 국 9,188 도 1,181 군 2,757 01 사회보장적수혜금 13,126 10,560 2,566 발달장애인 부모심리 상담지원 13,126,000원 13,126 국 9,188 도 1,181 군 2,757 성년후견서비스지원 800 600 200 국 640 도 48 군 112 301 일반보상금 800 600 200 국 640 도 48 군 112-62 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 장애인복지증진 01 사회보장적수혜금 800 600 200 성년후견 서비스지원 800,000원 800 국 640 도 48 군 112 성년후견심판절차비용지원 500 2,500 2,000 국 400 도 30 군 70 301 일반보상금 500 2,500 2,000 국 400 도 30 군 70 01 사회보장적수혜금 500 2,500 2,000 성년후견 심판절차 비용지원 500,000원 500 국 400 도 30 군 70 부랑인 보호 및 지원 2,485,314 2,456,902 28,412 국 1,732,580 도 742,534 군 10,200 부랑인 구호 10,200 4,400 5,800 307 민간이전 10,200 4,400 5,800 01 의료및구료비 10,200 4,400 5,800 행려걸인 구호비 1,200,000원 1,200 행려사망자 장제비 3,000,000원 * 3명 9,000 부랑인시설 운영비 2,446,543 2,370,758 75,785 국 1,712,580 도 733,963 301 일반보상금 2,446,543 2,370,758 75,785 국 1,712,580 도 733,963 01 사회보장적수혜금 2,446,543 2,370,758 75,785 노숙인시설 운영비 지원 2,446,543,000원 2,446,543 국 1,712,580 도 733,963 노숙인 등 복지지원 28,571 10,714 17,857 국 20,000 도 8,571 307 민간이전 28,571 10,714 17,857 국 20,000 도 8,571 10 사회복지보조 28,571 10,714 17,857 노숙인 프로그램지원사업 28,571,000원 28,571-63 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 부랑인 보호 및 지원 국 20,000 도 8,571 재해구호 371,639 337,514 34,125 국 251,615 도 15,344 군 104,680 긴급복지지원 사업 209,360 238,792 29,432 국 167,488 군 41,872 301 일반보상금 209,360 238,792 29,432 국 167,488 군 41,872 01 사회보장적수혜금 209,360 238,792 29,432 긴급복지지원 209,360,000원 209,360 국 167,488 군 41,872 이재민 구호 5,480 5,000 480 201 일반운영비 480 0 480 02 공공운영비 480 0 480 재해구호물자 통합정보시스템 장비사용료 40,000원 * 12월 307 민간이전 5,000 5,000 0 01 의료및구료비 5,000 5,000 0 재해발생가구 긴급구호비 5,000,000원 5,000 사회복지통합서비스전문요원 인건비 83,028 80,722 2,306 480 국 41,514 도 12,454 군 29,060 101 인건비 83,028 80,722 2,306 국 41,514 도 12,454 군 29,060 04 기간제근로자등보수 83,028 80,722 2,306 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 83,028,000원 83,028 국 41,514 도 12,454 군 29,060 사례관리지원사업 운영비 지원 12,648 11,800 848 국 6,324 도 1,265 군 5,059 201 일반운영비 1,400 1,100 300 국 700 도 140 군 560-64 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 재해구호 01 사무관리비 1,400 1,100 300 사례관리지원사업 일반수용비 1,400,000원 1,400 국 700 도 140 군 560 301 일반보상금 11,248 10,700 548 국 5,624 도 1,125 군 4,499 01 사회보장적수혜금 10,348 10,000 348 사례관리 사업비 10,348,000원 10,348 국 5,174 도 1,035 군 4,139 09 행사실비보상금 900 700 200 사회복지통합서비스전문요원 교육비 900,000원 900 국 450 도 90 군 360 김치은행 운영 1,200 1,200 0 201 일반운영비 1,200 1,200 0 02 공공운영비 1,200 1,200 0 김치은행 전기요금등 100,000원 * 12월 1,200 희망서비스 지원 5,760 0 5,760 202 여비 5,760 0 5,760 01 국내여비 5,760 0 5,760 희망복지서비스 업무추진여비 5,760,000원 5,760 읍면동 민간보조인력 지원 54,163 0 54,163 국 36,289 도 1,625 군 16,249 101 인건비 54,163 0 54,163 국 36,289 도 1,625 군 16,249 04 기간제근로자등보수 54,163 0 54,163 민간보조인력 인건비 54,163,000원 54,163 국 36,289 도 1,625 군 16,249 저소득층학생 교육비 지원 11,000 0 11,000 도 11,000 저소득층학생 교육비 신청접수 지원 11,000 0 11,000 도 11,000-65 -

부서: 주민복지실 정책: 취약계층 복지지원 단위: 저소득층학생 교육비 지원 101 인건비 9,680 0 9,680 도 9,680 04 기간제근로자등보수 9,680 0 9,680 초중고 학생 교육비 지원사업 임시인력 9,680,000원 9,680 도 9,680 201 일반운영비 1,320 0 1,320 도 1,320 01 사무관리비 1,320 0 1,320 초중고 학생 교육비 지원사업관련 용품 구입 1,320,000원 1,320 도 1,320 행정운영경비(주민복지실) 61,972 60,006 1,966 기 9,720 군 52,252 인력운영비(주민복지실) 19,440 19,440 0 기 9,720 군 9,720 인력운영비(청소년수련시설 지도자지원) 19,440 19,440 0 기 9,720 군 9,720 101 인건비 19,440 19,440 0 기 9,720 군 9,720 03 무기계약근로자보수 19,440 19,440 0 청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원 19,440 기 9,720 군 9,720 기본경비(주민복지실) 42,532 40,566 1,966 기본경비 42,532 40,566 1,966 201 일반운영비 33,432 29,076 4,356 01 사무관리비 29,770 25,604 4,166 일반수용비 9,600,000원 9,600 급량비 8,610,000원 8,610 행정장비소모품 구입비 11,560 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 10대 * 2회 4,000 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 3,662 3,472 190 행정장비 유지보수비 3,662-66 -

부서: 주민복지실 정책: 행정운영경비(주민복지실) 단위: 기본경비(주민복지실) -다기능사무기기 1,300,000원 * 30대 * 5% 1,950 -프린터기기 4,000,000원 * 10대 * 2% 800 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 3,000 2,850 150 01 국내여비 3,000 2,850 150 주민복지실 업무추진 여비 3,000,000원 3,000 203 업무추진비 4,800 4,740 60 04 부서운영업무추진비 4,800 4,740 60 부서운영업무추진비 4,800-30명 이하(월 35만원) 350,000원 * 12월 4,200-30명초과 가산금 5,000원 * 10명 * 12월 600 405 자산취득비 1,300 3,900 2,600 01 자산및물품취득비 1,300 3,900 2,600 다기능사무기기 구입 1,300,000원 * 1대 1,300 재무활동(주민복지실) 731,134 487,150 243,984 내부거래지출(주민복지실) 200,000 0 200,000 노인복지기금 전출금 200,000 0 200,000 702 기금전출금 200,000 0 200,000 01 기금전출금 200,000 0 200,000 노인복지기금 전출금 200,000,000원 200,000 보전지출(주민복지실)(의료급여특별회계) 121,200 184,000 62,800 의료급여특별회계예치금 22,000 0 22,000 602 예치금 22,000 0 22,000 01 예치금 22,000 0 22,000 의료급여지원사업예치금 22,000,000원 22,000 국고보조금반환금 29,760 0 29,760 802 반환금기타 29,760 0 29,760 01 국고보조금반환금 29,760 0 29,760 국고보조금 집행잔액 29,760,000원 29,760 시도비보조금반환금 69,440 184,000 114,560 802 반환금기타 69,440 184,000 114,560 02 시ㆍ도비보조금반환금 69,440 153,000 83,560 도비보조금 집행잔액 7,440,000원 7,440 결산잉여금 반환금 62,000,000원 62,000 보전지출(저소득주민생활안정자금특별회계) 409,934 303,150 106,784 저소득주민생활안정자금 예치금 409,934 303,150 106,784-67 -

부서: 주민복지실 정책: 재무활동(주민복지실) 단위: 보전지출(저소득주민생활안정자금특별회계) 602 예치금 409,934 303,150 106,784 01 예치금 409,934 303,150 106,784 저소득주민생활안정자금 예치금 409,934,000원 409,934-68 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 열린행정 추진 행정과 60,386,630 56,705,653 3,680,977 국 331,920 광 120,000 도 1,461,044 군 58,473,666 지방행정 역량강화 2,894,779 1,142,579 1,752,200 국 2,500 도 83,242 군 2,809,037 열린행정 추진 1,893,110 616,864 1,276,246 국 2,500 도 27,368 군 1,863,242 국내외 교류 사업 54,500 58,000 3,500 201 일반운영비 14,500 14,000 500 01 사무관리비 1,500 0 1,500 국제교류행사 통역비 1,500,000원 1,500 02 공공운영비 5,000 5,000 0 시군구 국제화 지원기능 분담금 5,000,000원 5,000 03 행사운영비 8,000 9,000 1,000 국제자매결연 교류행사 3,500,000원 3,500 자매도시간 교류행사 4,500,000원 4,500 301 일반보상금 40,000 44,000 4,000 06 민간인국외여비 20,000 20,000 0 국제교류 추진여비 20,000,000원 20,000 07 외빈초청여비 20,000 20,000 0 자매도시 외빈초청여비 20,000,000원 20,000 군정시책 추진 159,455 134,530 24,925 201 일반운영비 90,880 72,180 18,700 01 사무관리비 54,880 55,980 1,100 홍보물품 포장용 봉투 제작 2,800원 * 5,000부 * 1회 각종회의 및 군정시책 홍보 식장물 제작 500,000원 * 10회 직원 행정업무수첩 제작 12,000원 * 1,500부 * 1회 직원 사진수첩 제작 11,000원 * 1,500부 * 1회 14,000 5,000 18,000 16,500 명예군민 수여 1,380 -명예군민패 제작 200,000원 * 6명 1,200 -꽃다발 구입 30,000원 * 6명 180 02 공공운영비 9,000 9,000 0 전국시장군수협의회 회비 4,000,000원 4,000-69 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 열린행정 추진 충북시장군수협의회 회비 2,000,000원 2,000 전국청년시장군수구청장협의회 회비 1,000,000원 1,000 전국농어촌지역군수협의회 회비 2,000,000원 2,000 03 행사운영비 27,000 7,200 19,800 군정설명회 500,000원 * 9읍면 * 2회 9,000 도정설명회 4,000,000원 4,000 민선6기 음성군수 취임행사 14,000,000원 14,000 202 여비 15,960 15,170 790 01 국내여비 15,960 15,170 790 일선행정 업무추진 여비 15,960,000원 15,960 203 업무추진비 12,000 12,000 0 03 시책추진업무추진비 12,000 12,000 0 군정업무추진비 12,000,000원 12,000 301 일반보상금 1,100 0 1,100 11 기타보상금 1,100 0 1,100 혁신도시 법정리 신설 명칭 공모 시상금 1,100 -당선작 500,000원 * 1건 500 -입상작 300,000원 * 2건 600 307 민간이전 39,515 35,180 4,335 02 민간경상보조금 39,515 35,180 4,335 민주평통협의회 운영비 300,000원 * 12월 3,600 민주평통 자문위원 역사탐방 350,000원 * 39명 * 70% 민주평통 음성군민 가족등반대회 14,360,000원 지역 치안협의회 치안정책 설명회 12,000,000원 9,555 14,360 12,000 인사업무 추진 80,587 73,377 7,210 101 인건비 46,066 42,972 3,094 04 기간제근로자등보수 46,066 42,972 3,094 행정도우미(출산휴가 및 육아휴직 대체) 46,066 -급여 41,680원 * 10명 * 95일 39,596-4대 보험료 39,596,000원 * 16.34% 6,470 201 일반운영비 31,850 30,405 1,445 01 사무관리비 31,850 30,405 1,445 인사발령 임용장 표지 제작 10,000원 * 500매 5,000 신규공직자 관내 견학식비 600 -간식 3,000원 * 40명 120 -식대 6,000원 * 40명 * 2식 480-70 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 열린행정 추진 신규공직자 꽃다발 구입 30,000원 * 40명 1,200 도 시군간 인사교류 활성화 21,600 -주택보조비(임차료) 600,000원 * 3명 * 12월 21,600 전자공무원증 재발급 제작 12,000원 * 100명 1,200 전자공무원증 케이스 및 목걸이줄 구입 4,000원 * 300개 1,200 명찰제작(기타직) 7,000원 * 150명 1,050 403 자치단체등자본이전 2,671 0 2,671 02 공기관등에대한대행사업비 2,671 0 2,671 2014년 표준지방인사정보시스템 운영 2,671,000원 대학생 근로활동 51,684 48,212 3,472 101 인건비 51,684 48,212 3,472 04 기간제근로자등보수 51,684 48,212 3,472 대학생아르바이트 인부임 41,680원 * 40명 * 31일 2,671 51,684 북한이탈주민 정착 지원 사업 10,000 10,000 0 도 4,000 군 6,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 도 4,000 군 6,000 02 민간경상보조금 10,000 10,000 0 북한이탈주민 사회적응 프로그램운영 10,000,000원 10,000 도 4,000 군 6,000 퇴직공무원 예우 47,750 25,600 22,150 201 일반운영비 7,250 4,000 3,250 01 사무관리비 2,250 4,000 1,750 퇴직공무원 상패제작 150,000원 * 15명 2,250 03 행사운영비 5,000 0 5,000 퇴임식 식장물 구입 250,000원 * 15명 3,750 6급이하 공로연수자 퇴임식 다과 준비 250,000원 * 5명 303 포상금 40,500 21,600 18,900 01 포상금 40,500 21,600 18,900 퇴직공무원 증정용 메달구입 2,700,000원 * 15명 1,250 40,500 군정유공 시상 10,500 3,450 7,050 201 일반운영비 10,500 3,450 7,050-71 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 열린행정 추진 01 사무관리비 10,500 3,450 7,050 군민대상 시상 1,500 -상패 250,000원 * 6명 1,500 군정유공 시상 9,000 -상패 150,000원 * 15명 * 4회 9,000 공공 기록물 관리 202,009 187,357 14,652 101 인건비 9,699 9,047 652 04 기간제근로자등보수 9,699 9,047 652 기록관 서고 재정리 인부임 9,699 -급여 41,680원 * 2명 * 100일 8,336-4대 보험료 8,336,000원 * 16.34% 1,363 201 일반운영비 51,310 11,310 40,000 01 사무관리비 8,910 8,910 0 기록관 보존용품 구입 4,910 -항균제 46,000원 * 85개 3,910 -보존용품 1,000,000원 1,000 기록관 서고 청소 및 소독 4,000,000원 4,000 02 공공운영비 42,400 2,400 40,000 항온항습기 유지보수 200,000원 * 12월 2,400 기록관리시스템 유지보수 40,000,000원 40,000 207 연구개발비 141,000 167,000 26,000 02 전산개발비 141,000 167,000 26,000 전자 기록물 이관용역 48,000-2012,2013년 전자기록물 이관용역(1TB) 48,000,000원 48,000 중요 기록물 DB 구축사업(2차) 93,000,000원 93,000 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 2,500 3,000 500 국 2,500 201 일반운영비 1,500 1,600 100 국 1,500 01 사무관리비 1,500 1,600 100 지역협의회 회의 참석위원 수당 70,000원 * 3회 * 5명 1,050 국 1,050 일반수용비 450,000원 450 국 450 301 일반보상금 1,000 1,400 400 국 1,000 09 행사실비보상금 1,000 1,400 400 지역협의회 회의 참석위원 등 급식비 1,000,000원 1,000 국 1,000-72 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 열린행정 추진 한국자유총연맹 지원 1,500 0 1,500 201 일반운영비 1,500 0 1,500 01 사무관리비 1,500 0 1,500 유공자 표창패 제작 100,000원 * 15명 1,500 제6회 전국동시 지방선거 업무추진 1,272,625 0 1,272,625 도 23,368 군 1,249,257 101 인건비 5,072 0 5,072 도 1,689 군 3,383 04 기간제근로자등보수 5,072 0 5,072 제6회 전국동시 지방선거 인건비 5,072 -본청 42,260원 * 1명 * 30일 1,268 도 422 군 846 -읍면 42,260원 * 1명 * 10일 * 9읍면 3,804 도 1,267 군 2,537 201 일반운영비 44,332 0 44,332 도 14,779 군 29,553 01 사무관리비 40,240 0 40,240 제6회 전국동시 지방선거 일반운영비 40,240 -일반수용비 12,940,000원 12,940 도 4,315 군 8,625 -급량비 27,300,000원 27,300 도 9,100 군 18,200 02 공공운영비 4,092 0 4,092 제6회 전국동시 지방선거 공공운영 및 제세 4,092,000원 4,092 도 1,364 군 2,728 202 여비 13,800 0 13,800 도 4,600 군 9,200 01 국내여비 13,800 0 13,800 제6회 전국동시 지방선거 여비 13,800,000원 13,800 도 4,600 군 9,200 203 업무추진비 6,900 0 6,900 도 2,300 군 4,600 03 시책추진업무추진비 6,900 0 6,900-73 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 열린행정 추진 제6회 전국동시 지방선거 업무추진비 6,900,000원 6,900 도 2,300 군 4,600 308 자치단체등이전 1,202,521 0 1,202,521 08 기타부담금 1,202,521 0 1,202,521 2014년 제6회 전국동시지방선거 1,202,521 -준비 및 실시경비 308,541,000원 308,541 -소청.소송경비 19,580,000원 19,580 -보전비용 874,400,000원 874,400 민간협력 추진 1,001,669 525,715 475,954 도 55,874 군 945,795 주민자치센터 관리 555,659 305,105 250,554 201 일반운영비 298,450 292,360 6,090 01 사무관리비 282,450 282,360 90 일반수용비 1,800,000원 1,800 주민자치위원 책자 제작 7,500원 * 300부 2,250 우수 주민자치센터 상패 제작 100,000원 * 5개 제5회 주민자치센터 작품발표회(품바축제) 4,500,000원 500 4,500 제6회 주민자치센터 작품전시회(설성문화제) 2,000 -체험 활동 재료비 1,000,000원 * 2개센터 2,000 찾아가는 주민자치센터 운영 500,000원 500 주민자치센터 프로그램 강사수당 270,000,000원 주민자치위원 유공자 상패 제작 100,000원 * 9명 270,000 03 행사운영비 16,000 10,000 6,000 주민자치위원 워크숍 16,000,000원 16,000 202 여비 6,480 6,160 320 01 국내여비 6,480 6,160 320 민간협력 업무추진 여비 6,480,000원 6,480 301 일반보상금 5,892 6,585 693 09 행사실비보상금 5,892 6,585 693 찾아가는 주민자치센터프로그램 참여자급식비 6,000원 * 100명 * 1식 제5회 주민자치센터 작품발표회(품바축제) 급식비 6,000원 * 25명 * 3식 * 9읍면 4,050 제6회 주민자치센터 작품전시회(설성문화제) 급식비 6,000원 * 4명 * 6식 * 3읍면 432 제13회 전국주민자치박람회 참관 810 900 600-74 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 민간협력 추진 -급식비 6,000원 * 54명 * 2식 648 -간식비 3,000원 * 54명 * 1식 162 401 시설비및부대비 238,837 0 238,837 01 시설비 232,637 0 232,637 생극면 주민자치센터 증축 시설비 232,637,000원 232,637 02 감리비 4,700 0 4,700 생극면 주민자치센터 증축 4,700,000원 4,700 03 시설부대비 1,500 0 1,500 생극면 주민자치센터 증축 1,500,000원 1,500 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 생극면 주민자치센터 증축 물품구입비 6,000,000원 6,000 이반장관리 131,040 87,700 43,340 201 일반운영비 41,800 41,800 0 01 사무관리비 1,800 1,800 0 유공이장 공로패 제작 100,000원 * 2명 * 9읍면 1,800 03 행사운영비 40,000 40,000 0 이장능력개발 워크숍 40,000,000원 40,000 301 일반보상금 50,000 13,500 36,500 02 장학금및학자금 50,000 12,000 38,000 이장자녀 장학금 지급 1,250,000원 * 40명 50,000 307 민간이전 39,240 32,400 6,840 04 민간행사보조금 16,350 16,200 150 이장체육행사 50,000원 * 327명 16,350 06 보험금 22,890 16,200 6,690 이장단체상해보험 가입 70,000원 * 327명 22,890 사회단체지원 20,500 3,250 17,250 201 일반운영비 2,000 1,000 1,000 01 사무관리비 2,000 1,000 1,000 유공자 표창패 제작 80,000원 * 25명 2,000 301 일반보상금 6,500 2,250 4,250 09 행사실비보상금 4,500 250 4,250 2014 도민교육 여비 45,000원 * 100명 4,500 11 기타보상금 2,000 2,000 0 광복회원 격려품 구입 100,000원 * 10명 * 2회 2,000 307 민간이전 12,000 0 12,000-75 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 민간협력 추진 02 민간경상보조금 12,000 0 12,000 민족통일협의회 충청북도대회 지원 12,000,000원 12,000 재향군인회 지원 16,000 15,000 1,000 201 일반운영비 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 보훈의 달 유공자 표창패 제작 100,000원 * 10명 1,000 307 민간이전 15,000 15,000 0 02 민간경상보조금 15,000 15,000 0 6.25 행사지원 15,000,000원 15,000 새마을단체 지원 131,522 36,012 95,510 201 일반운영비 1,800 2,200 400 01 사무관리비 1,800 2,200 400 유공자 표창패 제작 100,000원 * 2회 * 9명 1,800 301 일반보상금 18,672 17,712 960 09 행사실비보상금 18,672 17,712 960 새마을회 교육참석 17,712 -중앙교육 72,000원 * 81명 5,832 -중앙위탁교육 등록비 9,180,000원 9,180 -충북도지회 교육 45,000원 * 60명 2,700 뉴새마을운동협의회 참여자 급식비 6,000원 * 8회 * 20명 307 민간이전 51,050 16,100 34,950 02 민간경상보조금 28,950 14,000 14,950 소년소녀가장 새마을어머니 되어주기 2,000,000원 960 2,000 새마을의날 기념식 4,000,000원 4,000 알뜰도서 교환시장 운영 3,000,000원 3,000 국민독서 경진대회 1,000,000원 1,000 새마을지도자대회 4,000,000원 4,000 새마을 국제 협력 사업 650,000원 * 23명 14,950 05 민간위탁금 20,000 0 20,000 뉴새마을협의회 교육 20,000,000원 20,000 06 보험금 2,100 2,100 0 새마을지도자 상해보험 3,000원 * 700명 2,100 402 민간자본이전 60,000 0 60,000 01 민간자본보조 60,000 0 60,000 새마을회관 보수공사 60,000,000원 60,000 바르게살기운동 지원 15,700 19,400 3,700-76 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 민간협력 추진 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 유공자 표창패 제작 100,000원 * 1회 * 10명 1,000 301 일반보상금 2,200 1,300 900 09 행사실비보상금 2,200 1,300 900 바르게살기운동협의회 교육 참석 2,200 -전국 핵심 임원 교육 300,000원 * 4명 1,200 -전국 시군구 청년 지도자 교육 200,000원 * 4명 -전국 실무자 교육 100,000원 * 2명 200 307 민간이전 12,500 17,100 4,600 02 민간경상보조금 12,500 17,100 4,600 제14회 친절봉사대상 시상 및 친절운동 1,500,000원 제18회 서로사랑하고 칭찬하기 편지글 공모 2,300,000원 제16집 따뜻한 세상을 위하여 책자 발간 1,700,000원 800 1,500 2,300 1,700 2014 가정사랑릴레이 캠페인 5,000,000원 5,000 제17회 바르게살기가족 한마음다짐대회 2,000,000원 민간사회단체 지원 47,748 47,748 0 2,000 도 23,874 군 23,874 301 일반보상금 47,748 47,748 0 도 23,874 군 23,874 02 장학금및학자금 47,748 47,748 0 새마을지도자 자녀 장학금 47,748,000원 47,748 도 23,874 군 23,874 자율방범대 운영 지원 51,500 11,500 40,000 301 일반보상금 1,500 1,500 0 11 기타보상금 1,500 1,500 0 모범방범대원 표창패 제작 100,000원 * 10명 1,000 자율방범대장 이임공로패 제작 100,000원 * 5명 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상보조금 10,000 10,000 0 자율방범대 직무경진대회 10,000,000원 10,000 402 민간자본이전 40,000 0 40,000 01 민간자본보조 40,000 0 40,000 500-77 -

부서: 행정과 정책: 지방행정 역량강화 단위: 민간협력 추진 자율방범대 차량 구입 20,000,000원 * 2대 40,000 주민생활안전 방범용 CCTV 32,000 0 32,000 도 32,000 401 시설비및부대비 32,000 0 32,000 도 32,000 01 시설비 32,000 0 32,000 삼성면 덕정1리 CCTV 설치 17,000,000원 17,000 도 17,000 대소면 태생9리 CCTV 설치 15,000,000원 15,000 도 15,000 지방공무원 육성 2,211,242 2,320,524 109,282 도 15,000 군 2,196,242 직원 후생 복지 증진 1,709,522 1,844,084 134,562 도 15,000 군 1,694,522 후생복지 1,515,990 1,770,070 254,080 201 일반운영비 1,001,800 981,800 20,000 01 사무관리비 120,000 100,000 20,000 직원 하계휴양시설(민박)임차료 10,000,000원 * 12개소 120,000 02 공공운영비 1,800 1,800 0 청사 비치용 구급약품 구입 150,000원 * 12개소 1,800 04 맞춤형복지제도시행경비 880,000 880,000 0 맞춤형복지제도 880,000,000원 880,000 202 여비 245,880 245,540 340 01 국내여비 21,880 21,540 340 서무관리 업무추진 여비 9,840,000원 9,840 직원 휴양시설 계약추진여비 1,200,000원 1,200 의전업무 추진여비 10,840,000원 10,840 03 국외업무여비 26,000 26,000 0 국외연수 여비(POOL) 26,000,000원 26,000 04 국제화여비 198,000 198,000 0 국제화여비(POOL) 150,000,000원 150,000 국외배낭연수 1,600,000원 * 30명 48,000 301 일반보상금 2,310 2,280 30 09 행사실비보상금 2,310 2,280 30 무기계약근로자 선진지 견학 30,000원 * 77명 303 포상금 187,500 460,000 272,500 01 포상금 187,500 460,000 272,500 2,310-78 -

부서: 행정과 정책: 지방공무원 육성 단위: 직원 후생 복지 증진 전직원 건강검진 250,000원 * 750명 187,500 307 민간이전 70,000 70,000 0 07 연금지급금 70,000 70,000 0 공무원 재해보상 급여 20,000,000원 20,000 공무원 가족 사망조위금 50,000,000원 50,000 309 전출금 8,500 8,500 0 03 공무원연금관리공단경상전출금 8,500 8,500 0 공무원자녀 대여 학자금 부담금 8,500,000원 8,500 공무원 시상 36,300 37,870 1,570 201 일반운영비 5,300 5,970 670 01 사무관리비 5,300 5,970 670 상장유인 8,000원 * 450매 3,600 으뜸공무원 상패제작 100,000원 * 1명 * 12월 열심히 일하는 직원 상패 제작 100,000원 * 5명 303 포상금 31,000 31,900 900 01 포상금 31,000 31,900 900 1,200 연말 우수공무원 시상 50,000원 * 20명 1,000 우수공무원 선진지 견학 500,000원 * 60명 30,000 공무원 체육행사 68,332 4,828 63,504 201 일반운영비 62,332 4,828 57,504 01 사무관리비 59,332 4,828 54,504 음성군 공직자 한마음 축제 제수용비 12,000,000원 500 12,000 도.시군 공무원 체육대회 22,720 -참가선수 피복비 100,000원 * 160명 16,000 -참가선수 급식비 6,000원 * 160명 * 7일 6,720 도.시군 공무원 체육대회 행사추진 제수용비 3,500,000원 3,500 청원경찰 근무복 구입 400,000원 * 40명 16,000 청원경찰 한마음 체육대회 5,112 -참가선수 피복비 100,000원 * 36명 3,600 -참가선수 훈련급식비 6,000원 * 36명 * 7일 1,512 03 행사운영비 3,000 0 3,000 음성군 공직자 한마음 축제 추진비 3,000,000원 3,000 202 여비 6,000 0 6,000 01 국내여비 6,000 0 6,000 도.시군 공무원 체육대회 참가여비 6,000,000원 6,000-79 -

부서: 행정과 정책: 지방공무원 육성 단위: 직원 후생 복지 증진 청사관리 운영 28,900 31,316 2,416 201 일반운영비 11,600 13,216 1,616 01 사무관리비 11,600 13,216 1,616 당직실 운영관리 1,660 -침구류 세탁 360,000원 360 -소모품 구입 800,000원 800 -현황판 정비 500,000원 500 여직원 휴게실 운영관리 500 -침구류 세탁 200,000원 200 -소모품 구입 300,000원 300 행정잡지 구독료 4,200 -지방행정 3,000원 * 20부 * 12월 720 -자치발전 6,000원 * 20부 * 12월 1,440 -지방자치 6,000원 * 20부 * 12월 1,440 -도시문제 2,500원 * 20부 * 12월 600 직장예비군운영 2,000 -사무실 정비 1,000,000원 1,000 -소모품 구입 500,000원 500 -현황판 정비 500,000원 500 국기 구입 3,240 -청사게양용 기 구입 50,000원 * 12매 * 3종 1,800 -가로게양용 기 구입 6,000원 * 40매 * 6월 1,440 307 민간이전 16,800 16,800 0 05 민간위탁금 16,800 16,800 0 군청사 무인경비 시스템 1,400,000원 * 12월 16,800 405 자산취득비 500 1,300 800 01 자산및물품취득비 500 1,300 800 당직실 복합기 대체구입 500,000원 * 1대 500 청원경찰 체육대회 60,000 0 60,000 도 15,000 군 45,000 201 일반운영비 60,000 0 60,000 도 15,000 군 45,000 03 행사운영비 60,000 0 60,000 충청북도 청원경찰 한마음 체육대회 개최 60,000,000원 60,000 도 15,000 군 45,000 교육훈련 501,720 476,440 25,280 직원 능력 개발 303,120 349,840 46,720-80 -

부서: 행정과 정책: 지방공무원 육성 단위: 교육훈련 201 일반운영비 114,000 181,630 67,630 01 사무관리비 114,000 181,630 67,630 교육업무추진 제수용비 2,000,000원 2,000 공무원 교육 위탁비 100,000,000원 100,000 명사초청교육(특급강사) 12,000,000원 12,000 202 여비 189,120 168,210 20,910 01 국내여비 9,120 8,210 910 교육지원 업무추진 여비 9,120,000원 9,120 05 공무원 교육여비 180,000 160,000 20,000 공무원 교육여비(POOL) 180,000,000원 180,000 반기문 평생아카데미 20,000 20,000 0 201 일반운영비 20,000 20,000 0 03 행사운영비 20,000 20,000 0 반기문 평생아카데미 운영 20,000,000원 20,000 평생학습운영 178,600 65,600 113,000 201 일반운영비 78,600 43,200 35,400 01 사무관리비 52,000 33,200 18,800 평생학습 홍보물 제작(책자 및 리후렛 등) 10,000,000원 10,000 찾아가는 홈스쿨 운영 600,000원 * 70팀 42,000 02 공공운영비 8,600 0 8,600 평생학습도시협의회 부담금 2,500,000원 * 1회 평생학습관 홈페이지 유지보수비 6,100,000원 * 1회 03 행사운영비 18,000 10,000 8,000 2,500 6,100 평생학습 관계자 워크숍 9,000,000원 * 1회 9,000 평생학습 박람회 9,000,000원 * 1회 9,000 307 민간이전 100,000 20,000 80,000 02 민간경상보조금 100,000 20,000 80,000 평생학습동아리 지원 20,000,000원 20,000 가정과사회가 함께하는 토요학교사업 40,000,000원 40,000 New-Life 아카데미 40,000,000원 40,000 초중등 교육복지 확충 6,482,380 6,369,944 112,436 도 1,078,152 군 5,404,228 각급학교 지원 6,482,380 6,369,944 112,436 도 1,078,152 군 5,404,228 교육기관보조 3,617,000 3,599,400 17,600-81 -

부서: 행정과 정책: 초중등 교육복지 확충 단위: 각급학교 지원 306 출연금 2,287,000 2,299,400 12,400 01 출연금 2,287,000 2,299,400 12,400 음성장학회 기금 1,000,000,000원 1,000,000 충북인재양성재단 출연금 237,000,000원 237,000 명문학교 육성기금 1,050,000,000원 1,050,000 308 자치단체등이전 1,330,000 1,300,000 30,000 06 교육기관에대한보조금 1,330,000 1,300,000 30,000 교육기관에 대한 보조금(POOL) 1,330,000,000원 1,330,000 학교급식지원사업 2,865,380 2,770,544 94,836 도 1,078,152 군 1,787,228 308 자치단체등이전 2,865,380 2,770,544 94,836 도 1,078,152 군 1,787,228 06 교육기관에대한보조금 2,865,380 2,770,544 94,836 학교급식지원 2,695,380,000원 2,695,380 도 1,078,152 군 1,617,228 친환경쌀 부식 지원 170,000,000원 170,000 자원봉사 활성화 257,921 225,774 32,147 국 23,025 도 15,000 군 219,896 자원봉사 지원 257,921 225,774 32,147 국 23,025 도 15,000 군 219,896 자원봉사센터 관리 161,872 114,902 46,970 201 일반운영비 1,100 1,100 0 01 사무관리비 1,100 1,100 0 유공 자원봉사자 표창패 제작 100,000원 * 11명 301 일반보상금 840 1,764 924 09 행사실비보상금 840 1,764 924 1,100 자원봉사센터 관리자 교육 등록비 70,000원 * 4명 * 3회 840 307 민간이전 156,932 112,038 44,894 02 민간경상보조금 156,932 112,038 44,894 자원봉사센터 운영비 121,932,000원 121,932 자원봉사자 음성군 대회 10,000,000원 10,000 제12회 자원봉사자 충청북도 한마음 대회 25,000,000원 25,000-82 -

부서: 행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사 지원 402 민간자본이전 3,000 0 3,000 01 민간자본보조 3,000 0 3,000 자원봉사자 ID카드 발급기 구입 3,000,000원 3,000 시군 자원봉사센터 봉사활동 지원 50,000 65,000 15,000 도 15,000 군 35,000 307 민간이전 50,000 65,000 15,000 도 15,000 군 35,000 02 민간경상보조금 50,000 65,000 15,000 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 50,000,000원 50,000 도 15,000 군 35,000 자원봉사활성화지원(시군) 39,308 38,288 1,020 국 19,654 군 19,654 307 민간이전 39,308 38,288 1,020 국 19,654 군 19,654 02 민간경상보조금 39,308 38,288 1,020 자원봉사자 코디네이터 지원 39,308,000원 39,308 국 19,654 군 19,654 자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군) 6,741 7,584 843 국 3,371 군 3,370 307 민간이전 6,741 7,584 843 국 3,371 군 3,370 02 민간경상보조금 6,741 7,584 843 자원봉사자 보험료 지원 6,741,000원 6,741 국 3,371 군 3,370 노사관계 정립 5,100 5,100 0 노조업무 지원 5,100 5,100 0 노조업무지원 5,100 5,100 0 201 일반운영비 5,100 5,100 0 01 사무관리비 5,100 5,100 0 공무원단체 업무추진 제수용비 1,500,000원 1,500 공인노무사 자문수당 300,000원 * 1명 * 12월 정보화 및 정보통신 역량 강화 2,764,920 2,778,662 13,742 3,600 국 6,210-83 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보화사업운영 광 120,000 도 258,850 군 2,379,860 정보화사업운영 1,188,224 823,383 364,841 국 6,210 군 1,182,014 전산운영 및 서버관리 638,254 241,245 397,009 201 일반운영비 122,306 127,945 5,639 01 사무관리비 2,180 20,423 18,243 복사용지 구입 45,000원 * 2박스 * 12월 1,080 일반복사기 소모품 1,100 -토너 200,000원 * 2대 * 1개 400 -드럼 350,000원 * 2대 * 1개 700 02 공공운영비 120,126 107,522 12,604 윈도우 및 리눅스 서버시스템 유지보수 650,000원 * 12식 주전산기 장비유지비 850,000원 * 2개분야 * 12월 7,800 20,400 인터넷서버 및 내부망 관리서버 백업시스템 유지보수 700,000원 * 12월 8,400 무정전 전원장치 유지보수 8,400 -본청(3대) 300,000원 * 12월 3,600 -사업소읍면(14대) 400,000원 * 12월 4,800 항온항습기 유지보수 2,790 -본청(2대) 310,000원 * 9월 2,790 초과근무관리시스템 유지보수 4,752,000원 * 1식 PC보안소프트웨어 유지보수 300,000원 * 12월 오라클 데이터베이스 유지보수(2개 분야) 5,812,000원 * 2식 USB 보안관리 소프트웨어 유지보수 2,905,000원 * 1식 4,752 3,600 11,624 2,905 직원 PC개인정보보호 그린시스템 소프트웨어 유지보수 920,000원 * 12월 11,040 통합형 웹서비스 품질관리시스템 소프트웨어 유지보수 369,000원 * 12월 4,428 DB 보안관리시스템 일체형 유지보수 4,650,000원 * 1식 시스템 접근제어시스템 일체형 유지보수 2,500,000원 * 2식 전자문서시스템 소프트웨어 유지보수 780,000원 * 12월 서버보안 소프트웨어 유지보수 280,000원 * 12월 4,650 5,000 9,360 3,360-84 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보화사업운영 서버가상화 시스템 유지보수 511,000원 * 7월 3,577 정보화교육장 유지보수 580,000원 * 12월 6,960 인터넷카페 유지보수 270,000원 * 4분기 1,080 202 여비 8,640 7,300 1,340 01 국내여비 8,640 7,300 1,340 전산운영 업무추진 여비 8,640,000원 8,640 405 자산취득비 507,308 71,000 436,308 01 자산및물품취득비 507,308 71,000 436,308 업무관리(온-나라)시스템 구축 470,000,000원 * 1대 무정전전원장치 대체 구매 26,100,000원 * 1대 보조기억매체 파쇄기 구매 10,000,000원 * 1대 470,000 26,100 10,000 사무용 의자 대체 구매 302,000원 * 4개 1,208 시군구 행정정보시스템관리 277,840 191,015 86,825 201 일반운영비 80,340 66,840 13,500 01 사무관리비 5,940 2,508 3,432 무인민원발급창구 소모품 구입 5,940 -복사방해용지 54,000원 * 11대 * 12월 * 0.5박스 -레이저프린터 소모품 150,000원 * 11대 * 1회 3,564 1,650 -편철침 66,000원 * 11대 * 1회 726 02 공공운영비 74,400 64,332 10,068 시군구행정정보시스템 자료 이중화관리 시스템 유지비 2,200,000원 * 1식 * 12월 26,400 시군구행정정보시스템 저장장치 유지비(2대) 2,000,000원 * 12월 새올행정시스템 SSO 유지비 2,400,000원 * 1식 무인민원발급창구 유지보수 150,000원 * 11식 * 12월 새올메신저 시스템 유지보수 150,000원 * 12월 24,000 2,400 19,800 403 자치단체등자본이전 64,300 64,175 125 02 공기관등에대한대행사업비 64,300 64,175 125 1,800 공통기반시스템 유지보수 위수탁협약금 64,300,000원 * 1식 64,300 405 자산취득비 133,200 60,000 73,200 01 자산및물품취득비 133,200 60,000 73,200 백업장비(VTL) 대체 구매 70,000,000원 * 1식 70,000-85 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보화사업운영 원격지 자료저장장치 대체 구매 50,000,000원 * 1식 무인민원발급창구 PC 대체 구매 1,200,000원 * 11대 50,000 13,200 홈페이지 운영 90,740 134,740 44,000 201 일반운영비 4,740 4,740 0 02 공공운영비 4,740 4,740 0 인터넷 도메인 유지수수료 210,000원 * 2개 420 홈페이지 실명제 서비스 이용요금 60,000원 * 12월 720 검색엔진 유지보수비 300,000원 * 12월 3,600 207 연구개발비 86,000 40,000 46,000 02 전산개발비 86,000 40,000 46,000 음성군 홈페이지 전면 개편 구축비 86,000,000원 * 1식 86,000 업무용 소프트웨어 관리 131,900 162,190 30,290 201 일반운영비 69,000 135,320 66,320 01 사무관리비 69,000 135,320 66,320 업무용 소프트웨어 구입 69,000 -사무용패키지 소프트웨어 구매(계약2차년분) 230,000원 * 300본 69,000 207 연구개발비 32,900 26,870 6,030 02 전산개발비 32,900 26,870 6,030 바이러스백신서버 및 사용자용 갱신 31,000원 * 900대 27,900 홈페이지온라인 백신프로그램 갱신 5,000,000원 * 1본 405 자산취득비 5,000 30,000 0 30,000 01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000 웹방화벽 시스템 대체 구매 30,000,000원 * 1식 30,000 정보화교육 운영 24,650 44,130 19,480 201 일반운영비 23,400 21,690 1,710 01 사무관리비 23,400 21,690 1,710 정보화교육장 소모품 구입 600,000원 * 2개소 1,200 정보화교육 교재 구입 8,000원 * 400권 3,200 주민정보화 교육사업 19,000,000원 19,000 303 포상금 1,250 900 350 01 포상금 1,250 900 350 공무원 정보화능력 경진대회 1,250 -최우수 300,000원 * 1명 300-86 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보화사업운영 -우 수 250,000원 * 2명 500 -장 려 150,000원 * 3명 450 시군구행정정보시스템 노후 장비 교체 24,840 50,063 25,223 국 6,210 군 18,630 201 일반운영비 24,840 50,063 25,223 국 6,210 군 18,630 01 사무관리비 24,840 50,063 25,223 시군구행정정보시스템 노후장비 교체 임차료 24,840,000원 24,840 국 6,210 군 18,630 정보통신 운영 767,957 1,955,279 1,187,322 도 114,850 군 653,107 통신운영 관리 290,164 238,186 51,978 201 일반운영비 164,204 201,366 37,162 01 사무관리비 9,150 12,100 2,950 정보통신실 소모품 구입 2,750 -UTP케이블 120,000원 * 10박스 1,200 -LAN용 모듈러 잭 25,000원 * 10박스 250 -몰딩 250,000원 * 4박스 1,000 -잡자재 구입 300,000원 * 1식 300 무정전전원장치 배터리 교체 80,000원 * 16개 * 5개소 02 공공운영비 155,054 189,266 34,212 행정전화 시내전용 회선료 24,000원 * 35회선 * 12월 휴대폰 문자송신(SMS)료 12원 * 50,000건 * 12월 6,400 10,080 7,200 휴대폰 사용료 9,660 -기본료 65,000원 * 7대 * 12월 5,460 -사용료 50,000원 * 7대 * 12월 4,200 일반전화 요금 6,264 -기본료 3,000원 * 24회선 * 12월 864 -국내통화료 100,000원 * 12월 1,200 -이동통신사용료 200,000원 * 12월 2,400 -기타사용료 150,000원 * 12월 1,800 전국 체육대회 등 행사지원용 단기 정보통신 회선료 850 -전화회선료 5,000원 * 2회선 * 5일 * 10회 500 -인터넷회선료 35,000원 * 10회 350 위성전화기 사용료 3,360-87 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보통신 운영 -기본료 15,000원 * 8대 * 12월 1,440 -사용료 20,000원 * 8대 * 12월 1,920 인터넷전화용 인터넷 회신료 400,000원 * 12월 4,800 인터넷전화 사용 요금 64,680 -기본료 240,000원 * 12월 2,880 -국내통화료 1,500,000원 * 12월 18,000 -이동통신사용료 3,500,000원 * 12월 42,000 -기타 사용료 150,000원 * 12월 1,800 새올행정시스템 현장방문UMPC 사용료 50,000원 * 2대 * 12월 민원인용 PC 인터넷 회선료 35,000원 * 10회선 * 12월 구내교환기 및 전화기 유지보수료 24,810,000원 * 1식 문자전송시스템 유지보수료 2,779,000원 * 1식 영상회의시스템 유지보수료 1,075,000원 * 1식 지방세 자동이체용 회선료 33,000원 * 1회선 * 12월 1,200 4,200 24,810 2,779 1,075 인터넷회선료 7,200 -금왕 교육장 600,000원 * 1회선 * 12월 7,200 키폰주장치 유지비 250,000원 * 6식 1,500 구내통신선로 유지비 5,000,000원 * 1회 5,000 202 여비 12,960 12,320 640 01 국내여비 12,960 12,320 640 통신팀 업무추진 여비 12,960,000원 12,960 405 자산취득비 113,000 24,500 88,500 01 자산및물품취득비 113,000 24,500 88,500 관사용 팩스 교체 500,000원 * 2식 1,000 전자팩스시스템 교체 60,000,000원 * 1식 60,000 행정업무용 IP동보방송시스템 교체 52,000,000원 * 1식 396 52,000 정보보호 시스템 운영 24,950 84,290 59,340 201 일반운영비 24,950 34,290 9,340 02 공공운영비 24,950 34,290 9,340 정보보호시스템 유지보수료 24,950,000원 * 1식 24,950 구내정보통신망 고도화 222,060 183,970 38,090 201 일반운영비 222,060 183,970 38,090 02 공공운영비 222,060 183,970 38,090 정보통신망 전용회선료(본청 - 사업소읍면간) 182,136-88 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보통신 운영 -4M 527,000원 * 14회선 * 12월 88,536-512k 277,000원 * 6회선 * 12월 19,944-256K 198,000원 * 13회선 * 12월 30,888 -보건진료소(256k) 198,000원 * 18회선 *12월 42,768 백업시스템 전용회선료(2M) 332,000원 * 1회선 * 12월 3,984 구내통합정보통신망 유지보수료 35,940,000원 * 1식 35,940 정보통신 사용전 검사 57,800 9,000 48,800 201 일반운영비 5,600 4,500 1,100 01 사무관리비 2,800 1,700 1,100 사용전검사용 소모품 구입 300,000원 * 1식 300 사용전검사용 피복비 1,400 -방한복 200,000원 * 4명 800 -안전화 150,000원 * 4명 600 사용전검사용 장비 교정수수료 1,100,000원 * 1회 1,100 02 공공운영비 2,800 2,800 0 사용전검사 측정장비 유지비 2,800,000원 * 1식 2,800 405 자산취득비 52,200 4,500 47,700 01 자산및물품취득비 52,200 4,500 47,700 사용전검사 측정장비 대체구입 52,200,000원 * 1식 52,200 농촌지역 광대역통합망 구축 49,500 28,833 20,667 도 14,850 군 34,650 402 민간자본이전 49,500 28,833 20,667 도 14,850 군 34,650 02 민간대행사업비 49,500 28,833 20,667 농촌지역 광대역통합망(BCN) 구축사업 49,500,000원 49,500 도 14,850 군 34,650 무선인터넷 이용격차 해소 23,483 0 23,483 402 민간자본이전 23,483 0 23,483 02 민간대행사업비 23,483 0 23,483 무선인터넷 이용격차 해소사업 23,483,000원 23,483 마을방송시스템 개선 100,000 0 100,000 도 100,000 402 민간자본이전 100,000 0 100,000-89 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 정보통신 운영 도 100,000 01 민간자본보조 100,000 0 100,000 마을방송시스템 개선사업 100,000 -소이면 후미2리 20,000,000원 20,000 도 20,000 -원남면 보룡1리 20,000,000원 20,000 도 20,000 -원남면 조촌2리 20,000,000원 20,000 도 20,000 -맹동면 쌍정2리 20,000,000원 20,000 도 20,000 -맹동면 인곡1리 20,000,000원 20,000 도 20,000 영상정보운영관리 808,739 0 808,739 광 120,000 도 144,000 군 544,739 통합관제센터 운영 424,739 0 424,739 201 일반운영비 276,419 0 276,419 01 사무관리비 2,800 0 2,800 통합관제센터 소모품 구입 2,000,000원 2,000 영상정보처리기기 유지보수용 피복비 800 -방한복 200,000원 * 2명 400 -안전화 200,000원 * 2명 400 02 공공운영비 273,619 0 273,619 어린이안전 영상정보처리기기 요금 104,976 -전용회선료 90,000원 * 74회선 * 12월 79,920 -전용회선료(14년 신규설치분) 90,000원 * 12회선 * 7월 7,560 -전기사용료 18,000원 * 74회선 * 12월 15,984 -전기사용료(14년 신규설치분) 18,000원 * 12회선 * 7월 1,512 방범용 영상정보처리기기 요금 61,500 -전용회선료 100,000원 * 41회선 * 12월 49,200 -전기사용료 25,000원 * 41회선 * 12월 12,300 어린이안전 영상정보처리기기 유지보수료 56,091-2010년 설치분 149,101,700원 * 8% 11,929-2011년 설치분 552,018,500원 * 8% 44,162 방범용 영상정보처리기기 유지보수료 41,052-2007년 설치분 173,870,000원 * 8% 13,910-2008년 설치분 191,204,200원 * 8% 15,297-2009년 설치분 67,118,000원 * 8% 5,370-2010년 설치분 80,929,000원 * 8% 6,475-90 -

부서: 행정과 정책: 정보화 및 정보통신 역량 강화 단위: 영상정보운영관리 영상정보처리기기 시설장비유지비 10,000,000원 10,000 202 여비 4,320 0 4,320 01 국내여비 4,320 0 4,320 영상정보팀 업무추진 여비 4,320,000원 4,320 307 민간이전 144,000 0 144,000 05 민간위탁금 144,000 0 144,000 통합관제센터 모니터링 위탁 용역 2,000,000원 * 6명 * 12월 144,000 영상정보(CCTV) 인프라 구축 240,000 0 240,000 광 120,000 군 120,000 401 시설비및부대비 240,000 0 240,000 광 120,000 군 120,000 01 시설비 240,000 0 240,000 어린이안전 영상정보처리기기 구축 240,000,000원 240,000 광 120,000 군 120,000 초등학교 CCTV 연계사업 144,000 0 144,000 도 144,000 307 민간이전 144,000 0 144,000 도 144,000 05 민간위탁금 144,000 0 144,000 초등학교 영상정보처리기기 모니터링요원 위탁 용역비 144,000,000원 144,000 도 144,000 행정운영경비(행정과) 45,770,288 43,863,070 1,907,218 국 300,185 도 10,800 군 45,459,303 인력운영비(행정과) 45,441,105 43,524,699 1,916,406 국 300,185 도 10,800 군 45,130,120 인력운영비(총괄) 35,335,518 33,803,534 1,531,984 101 인건비 35,335,518 33,803,534 1,531,984 01 보수 30,938,979 30,252,266 686,713 봉급 20,435,696 -정무직(연봉) 81,080,000원 81,080-4급 부군수(연봉) 77,344,000원 77,344-4급(28호봉) 4,361,200원 * 2명 * 12월 104,669-5급(30호봉) 4,043,600원 * 27명 * 12월 1,310,127-91 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) -6급(26호봉) 3,408,000원 * 156명 * 12월 6,379,776-7급(17호봉) 2,705,400원 * 175명 * 12월 5,681,340-8급(8호봉) 1,887,700원 * 120명 * 12월 2,718,288-9급(5호봉) 1,494,700원 * 69명 * 12월 1,237,612 -기능6급(25호봉) 3,371,100원 * 5명 * 12월 202,266 -기능7급(23호봉) 2,987,200원 * 29명 * 12월 1,039,546 -기능8급(19호봉) 2,526,100원 * 20명 * 12월 606,264 -지도관(21호봉) 4,343,300원 * 2명 * 12월 104,240 -지도사(18호봉) 2,767,800원 * 23명 * 12월 763,913 -연구사(14호봉) 2,692,300원 * 4명 * 12월 129,231 정근수당 21,638,330,000원 * 2/12 * 50% 1,803,195 명예퇴직수당 350,000,000원 350,000 관리업무수당(4급) 4,361,200원 * 3명 * 12월 * 9% 14,131 시간외근무수당 1,782,364-5급(상당) 11,557원 * 27명 * 25시간 * 12월 93,612-6급(상당) 9,857원 * 172명 * 25시간 * 12월 508,622-7급(상당) 8,903원 * 218명 * 25시간 * 12월 582,257-8급(상당) 7,994원 * 150명 * 25시간 * 12월 359,730-9급(상당) 7,225원 * 73명 * 25시간 * 12월 158,228 -지도관 11,386원 * 2명 * 25시간 * 12월 6,832 -지도사(21호봉이상) 9,294원 * 9명 * 25시간 * 12월 25,094 -지도사(20호봉이하) 8,711원 * 14명 * 25시간 * 12월 36,587 -연구사 9,501원 * 4명 * 25시간 * 12월 11,402 휴일근무수당 48,081-6급 79,200원 * 2명 * 110일 17,424-8급 71,500원 * 3명 * 110일 23,595-9급이하 64,200원 * 1명 * 110일 7,062 정근수당가산금 656,400-25년이상 130,000원 * 160명 * 12월 249,600-20년~24년이상 110,000원 * 150명 * 12월 198,000-15년~20년이상 80,000원 * 55명 * 12월 52,800-10년~15년이상 60,000원 * 100명 * 12월 72,000-5년~10년이상 50,000원 * 140명 * 12월 84,000 대우공무원수당 333,766-5급30호기준(상당) 4,043,600원 * 2명 * 12월 * 4.1% 3,979-92 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) -6급29호기준(상당) 3,500,100원 * 95명 * 12월 * 4.1% 163,595-7급21호기준(상당) 2,902,400원 * 85명 * 12월 * 4.1% 121,379-8급19호기준(상당) 2,526,100원 * 15명 * 12월 * 4.1% 18,643 -지도사21호기준 2,956,200원 * 17명 * 12월 * 4.1% 24,726 -연구사18호기준 2,933,200원 * 1명 * 12월 * 4.1% 1,444 가족수당 469,200 -배우자 40,000원 * 440명 * 12월 211,200 -기 타 20,000원 * 920명 * 12월 220,800 -기 타(3자녀 이상)-2012년 이전 50,000원 * 50명 * 12월 30,000 -기 타(3자녀 이상)-2012년 이후 100,000원 * 6명 * 12월 7,200 자녀학비보조수당 152,554 -고등학교 459,500원 * 83명 * 4회 152,554 위험근무수당 51,360 -위험물근무(갑종) 50,000원 * 52명 * 12월 31,200 -위험물근무(을종) 40,000원 * 42명 * 12월 20,160 특수업무수당 301,896 -인사교류수당 72,600 개방형직위 등 수당 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 인사교류 수당 500,000원 * 11명 * 12월 66,000 -의료업무수당 66,600 보건진료원 250,000원 * 18명 * 12월 54,000 수의직렬 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 간호직렬 50,000원 * 18명 * 12월 10,800 -연구업무수당 3,840 연구사 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 -읍면동 근무수당 70,000원 * 188명 * 12월 157,920 -장려수당 936 전기통신(6급) 40,000원 * 1명 * 12월 480 전기통신(7급) 38,000원 * 1명 * 12월 456 기술정보수당 170,280 -기술정보수당 107,640 5급 50,000원 * 10명 * 12월 6,000 6급~7급 30,000원 * 180명 * 12월 64,800 8급~9급 20,000원 * 90명 * 12월 21,600 지도관 60,000원 * 2명 * 12월 1,440 지도사 50,000원 * 23명 * 12월 13,800-93 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) -자격증 가산금 57,000 기술사 가산금 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 기능장 기사 가산금 30,000원 * 115명 * 12월 41,400 산업기사 가산금 20,000원 * 55명 * 12월 13,200 -자동차운전및정비 3,840 운전장 10,000원 * 10명 * 12월 1,200 운전원 20,000원 * 11명 * 12월 2,640 -전산업무수당 1,800 3년이상 근무자 50,000원 * 3명 * 12월 1,800 특수직무수당 97,680 -민원업무수당 30,000원 * 55명 * 12월 19,800 -사서수당 20,000원 * 2명 * 12월 480 -사회복지업무수당 69,000 사회복지업무 70,000원 * 65명 * 12월 54,600 사회복지자격증가산금 30,000원 * 40명 * 12월 14,400 -의사수당 8,400 5급 80,000원 * 3명 * 12월 2,880 6급 60,000원 * 1명 * 12월 720 7급이하 50,000원 * 8명 * 12월 4,800 모범공무원 수당 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 육아휴직수당 650,000원 * 30명 * 12월 234,000 업무대행수당 10,200-1인 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 -다수 30,000원 * 20명 * 12월 7,200 정액급식비 1,109,160 -일반직 및 지도직, 기능직 130,000원 * 673명 * 12월 1,049,880 -청원경찰 130,000원 * 38명 * 12월 59,280 명절휴가비 2,278,812 -일반직 21,638,330,000원 * 1/12 * 120% 2,163,833 -청원경찰 1,149,783,000원 * 1/12 * 120% 114,979 연가보상비 633,004 -일반직 21,638,330,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 601,065 -청원경찰 1,149,783,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 02 기타직보수 31,939 1,526,230 1,227,191 299,039 청원경찰 1,272,642 -기본급 970,177 경사(30년이상) 3,164,300원 * 4명 * 12월 151,887-94 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) 경장(15년이상) 2,726,300원 * 16명 * 12월 523,450 순경(15년미만) 2,047,500원 * 12명 * 12월 294,840 -정근수당 970,177,000원 * 1/6 * 50% 80,849 -정근수당 가산금 33,840 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월 10,920 20~24년미만 110,000원 * 7명 * 12월 9,240 15~20년미만 80,000원 * 6명 * 12월 5,760 10~15년미만 60,000원 * 6명 * 12월 4,320 5~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월 3,600 -가족수당 26,880 배우자 40,000원 * 25명 * 12월 12,000 기타 20,000원 * 52명 * 12월 12,480 가산금(셋째자녀) 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 -자녀학비보조수당 25,732 고등학교 459,500원 * 14명 * 4분기 25,732 -반장수당 40,000원 * 1명 * 12월 480 -조장수당 30,000원 * 4명 * 12월 1,440 -시간외근무수당 92,901 경사(30년이상) 8,872원 * 4명 * 30시간 * 12월 12,776 경장(15년이상) 8,197원 * 16명 * 30시간 * 12월 47,215 순경(15년미만) 7,618원 * 12명 * 30시간 * 12월 32,910 -휴일근무수당 40,343 경사(30년이상) 71,310원 * 2명 * 75일 10,697 경장(15년이상) 65,880원 * 6명 * 75일 29,646 계약직 204,323 -기본급 179,606 계약직(나급) 3,749,900원 * 1명 * 12월 44,999 계약직(라급) 2,656,900원 * 2명 * 12월 63,766 시간제계약직(마급) 1,967,800원 * 3명 * 12월 70,841 -가족수당 4,800 배우자 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 기타 20,000원 * 12명 * 12월 2,880 -자녀학비보조수당 5,514 고등학교 459,500원 * 3명 * 4분기 5,514 -시간외근무수당 14,403 계약직(나급) 9,495원 * 1명 * 30시간 * 12월 3,419-95 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) 계약직(라급) 6,727원 * 2명 * 30시간 * 12월 4,844 시간제계약직(마급) 5,685원 * 3명 * 30시간 * 12월 6,140 임용대상 수습공무원 49,265 -기본급 1,223,960원 * 6명 * 6월 44,063 -시간외근무수당 7,225원 * 6명 * 20시간 * 6월 03 무기계약근로자보수 5,202 2,870,309 2,324,077 546,232 도로보수원,농기계수리원 709,067 -기본급 48,440원 * 17명 * 365일 300,571 -근속가산금 532,840원 * 17명 * 12월 108,700 -기말수당 300,571,000원 / 12월 * 400% 100,191 -가족수당 14,880 배우자 40,000원 * 16명 * 12월 7,680 자녀 20,000원 * 30명 * 12월 7,200 -위험수당(특수업무수당) 50,000원 * 17명 * 12월 10,200 -자격증 가산금 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 -정액급식비 120,000원 * 17명 * 12월 24,480 -교통보조비 120,000원 * 17명 * 12월 24,480 -급량비(조식대) 6,000원 * 12명 * 20일 1,440 -명절휴가비 500,000원 * 17명 * 2회 17,000 -시간외근무수당 9,063원 * 17명 * 30시간 * 12월 55,466 -연차유급수당(5년) 48,440원 * 17명 * 20일 16,470 -휴일수당 72,660원 * 17명 * 1일 * 12월 14,823 -자녀학비보조수당 12,866 고등학교 459,500원 * 7명 * 4회 12,866 -작업복 150,000원 * 17명 * 2회 5,100 행정업무보조(1등급) 1,046,869 -기본급 46,130원 * 28명 * 365일 471,449 -근속가산금 415,170원 * 28명 * 12월 139,498 -기말수당 471,449,000원 / 12월 * 400% 157,150 -가족수당 27,360 배우자 40,000원 * 26명 * 12월 12,480 자녀 20,000원 * 62명 * 12월 14,880 -위험수당(특수업무수당) 50,000원 * 3명 * 12월 1,800 -가격증 가산금 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 -정액급식비 120,000원 * 28명 * 12월 40,320 -교통보조비 120,000원 * 28명 * 12월 40,320 -명절휴가비 500,000원 * 28명 * 2회 28,000-96 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) -시간외근무수당 8,639원 * 28명 * 25시간 * 12월 72,568 -연차유급수당 46,130원 * 28명 * 18일 23,250 -휴일수당 69,195원 * 28명 * 1일 * 12월 23,250 -자녀학비보조수당 14,704 고등학교 459,500원 * 8명 * 4회 14,704 -도로 주정차단속 근무복 150,000원 * 2명 * 1회 300 -시설관리 작업복 150,000원 * 26명 *1회 3,900 행정업무보조(2등급) 1,114,373 -기본급 41,850원 * 32명 * 365일 488,808 -근속가산금 460,350원 * 32명 * 12월 176,775 -기말수당 488,808,000원 / 12월 * 400% 162,936 -가족수당 20,640 배우자 40,000원 * 20명 * 12월 9,600 자녀 20,000원 * 46명 * 12월 11,040 -정액급식비 120,000원 * 32명 * 12월 46,080 -교통보조비 120,000원 * 32명 * 12월 46,080 -명절휴가비 500,000원 * 32명 * 2회 32,000 -시간외근무수당 7,844원 * 32명 * 25시간 * 12월 75,303 -연차유급수당(5년) 41,850원 * 32명 * 16일 21,428 -휴일수당 62,773원 * 32명 * 1일 * 12월 24,105 -자녀학비보조수당 20,218 고등학교 459,500원 * 11명 * 4회 20,218 인력운영비(물건비) 3,658,324 3,407,291 251,033 204 직무수행경비 1,606,680 1,558,500 48,180 01 직책급업무수행경비 71,760 71,760 0 군수 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 부군수 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 4급(기획,주민복지) 350,000원 * 2명 * 12월 8,400 4급(농업기술) 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 5급(보건소,읍면) 150,000원 * 10명 * 12월 18,000 5급(실과,담당관) 100,000원 * 18명 * 12월 21,600 5급(부읍면장) 50,000원 * 9명 * 12월 5,400 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월 960 02 직급보조비 1,183,080 1,151,100 31,980 군수 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 부군수 450,000원 * 1명 * 12월 5,400 4급(기획,주민복지) 400,000원 * 2명 * 12월 9,600 4급(농업기술) 400,000원 * 1명 * 12월 4,800-97 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) 5급(실과소읍면장,지도관) 250,000원 * 28명 * 12월 6급(지도사3호봉이상,연구사) 155,000원 * 199명 * 12월 84,000 370,140 7급 140,000원 * 220명 * 12월 369,600 8급,9급(지도사2호) 105,000원 * 227명 * 12월 286,020 서울사무소 파견 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 청원경찰 105,000원 * 32명 * 12월 40,320 03 특정업무경비 351,840 335,640 16,200 감사담당 80,000원 * 4명 * 12월 3,840 세무담당 100,000원 * 52명 *12월 62,400 예산담당 150,000원 * 5명 *12월 9,000 여론동향담당 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 대민활동비 50,000원 * 459명 * 12월 275,400 303 포상금 2,051,644 1,848,791 202,853 02 성과상여금 2,051,644 1,848,791 202,853 성과상여금(POOL) 2,051,644,000원 2,051,644 인력운영비(경상이전) 6,039,078 6,023,578 15,500 101 인건비 361,500 346,000 15,500 02 기타직보수 36,500 21,000 15,500 청원경찰 고용보험료 21,000,000원 21,000 시간제계약직 고용 법정경비 15,500 -퇴직금 7,500,000원 7,500 -국민연금 사용자부담금 4,000,000원 4,000 -고용보험료 사용자부담금 2,000,000원 2,000 -산재보험료 2,000,000원 2,000 03 무기계약근로자보수 325,000 325,000 0 무기계약근로자 고용 법정경비 325,000 -퇴직금 150,000,000원 150,000 -국민연금 사용자부담금 105,000,000원 105,000 -고용보험료 사용자부담금 35,000,000원 35,000 -산재보험료 35,000,000원 35,000 304 연금부담금등 5,677,578 5,677,578 0 01 연금부담금 4,567,578 4,567,578 0 연금부담금 4,567,578 -연금부담금 2,503,584,000원 2,503,584 -보전금 1,240,065,000원 1,240,065 -퇴직수당부담금 772,427,000원 772,427 -재해보상금 51,502,000원 51,502 02 국민건강보험금 1,110,000 1,110,000 0-98 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) 정규직 및 무기계약근로자 1,110,000,000원 1,110,000 인력운영비(가족관계등록사무지원) 38,861 40,972 2,111 국 38,861 101 인건비 38,861 40,972 2,111 국 38,861 01 보수 38,861 40,972 2,111 가족관계 등록 사무 지원 38,861,000원 38,861 국 38,861 인력운영비(여권발급사무) 9,324 9,324 0 국 9,324 101 인건비 9,324 9,324 0 국 9,324 01 보수 9,324 9,324 0 여권발급 사무지원 9,324,000원 9,324 국 9,324 인력운영비(맞춤형 지역복지전달체계개선) 300,000 240,000 60,000 국 210,000 도 9,000 군 81,000 101 인건비 270,000 214,950 55,050 국 189,000 도 8,100 군 72,900 01 보수 270,000 214,950 55,050 공공사회복지전달체계 개선 기본급 270,000,000원 270,000 국 189,000 도 8,100 군 72,900 202 여비 9,000 8,000 1,000 국 6,300 도 270 군 2,430 01 국내여비 9,000 8,000 1,000 공공사회복지전달체계 개선 여비 9,000,000원 9,000 국 6,300 도 270 군 2,430 304 연금부담금등 21,000 17,050 3,950 국 14,700 도 630 군 5,670 01 연금부담금 14,000 13,500 500 기여금 14,000,000원 14,000 국 9,800-99 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 인력운영비(행정과) 도 420 군 3,780 02 국민건강보험금 7,000 3,550 3,450 공공사회복지전달체계 개선 건강보험 7,000,000원 7,000 국 4,900 도 210 군 1,890 인력운영비(국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축) 60,000 0 60,000 국 42,000 도 1,800 군 16,200 101 인건비 60,000 0 60,000 국 42,000 도 1,800 군 16,200 01 보수 60,000 0 60,000 개별급여전환복지직 인건비 60,000,000원 60,000 국 42,000 도 1,800 군 16,200 기본경비(행정과) 329,183 338,371 9,188 기본경비 329,183 338,371 9,188 201 일반운영비 207,123 218,761 11,638 01 사무관리비 102,279 122,733 20,454 일반수용비 9,200,000원 9,200 급량비 8,810,000원 8,810 당직 근무수당(일숙직비) 60,500,000원 60,500 복사기임대료 330,000원 * 1대 * 12월 3,960 정수기임대료 1,139 -군수실 47,000원 * 12월 564 -부군수실 47,900원 * 12월 575 행정장비소모품 구입비 18,670 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 16대 * 2회 6,400 -칼라복사기 250,000원 * 1대 * 3회 750 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 5대 * 3회 3,000 -FAX 토너 120,000원 * 7대 * 3회 2,520 02 공공운영비 104,844 96,028 8,816 공공요금 및 제세(우편후납료) 99,800,000원 99,800 행정장비 유지보수비 5,044 -다기능사무기기 1,300,000원 * 36대 * 5% 2,340-100 -

부서: 행정과 정책: 행정운영경비(행정과) 단위: 기본경비(행정과) -프린터기 4,000,000원 * 14대 * 2% 1,120 -복사기 15,000,000원 * 5대 * 2% 1,500 -FAX 600,000원 * 7대 * 2% 84 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 행정과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 116,810 116,330 480 01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0 군수 4,400,000원 * 12월 52,800 부군수 3,025,000원 * 12월 36,300 02 정원가산업무추진비 23,150 22,790 360 직원사기진작경비 23,150-100명까지 80,000원 * 100명 8,000-101~300명까지 60,000원 * 200명 12,000-301명~600명까지 45,000원 * 70명 3,150 04 부서운영업무추진비 4,560 4,440 120 부서운영업무추진비 4,560-30명이하(월35만원) 350,000원 * 12월 4,200-30명초과가산금 5,000원 * 6명 * 12월 360 405 자산취득비 2,850 1,000 1,850 01 자산및물품취득비 2,850 1,000 1,850 다기능사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 3대 2,850-101 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 문화재 복원 및 보존 문화체육과 19,034,233 16,405,390 2,628,843 국 4,970 광 3,065,000 기 316,657 분 38,741 도 3,087,372 군 12,521,493 전통문화 보존 및 전승 484,510 789,090 304,580 국 4,970 도 187,500 군 292,040 문화재 복원 및 보존 484,510 789,090 304,580 국 4,970 도 187,500 군 292,040 문화재 운영관리 102,410 99,990 2,420 201 일반운영비 37,370 35,150 2,220 01 사무관리비 4,500 4,440 60 향토민속자료전시관 2,700 -소모품 구입 100,000원 * 12월 1,200 -정화조 청소 200,000원 * 2회 400 -조경수 소독 및 제초제 구입 200,000원 * 3회 -목조문화재 전기안전점검 100,000원 * 5개소 음성야외음악당 1,800 -소모품 구입 50,000원 * 12월 600 -안전관리 대행료 100,000원 * 12월 1,200 02 공공운영비 32,870 30,710 2,160 향토민속자료전시관 14,920 -전기요금 800,000원 * 12월 9,600 -수도요금 50,000원 * 12월 600 -시설장비유지비 2,500,000원 2,500 -난방연료비 2,000원 * 8시간 * 105일 1,680 -환경개선부담금 60,000원 60 -인터넷 사용료 40,000원 * 12월 480 음성야외음악당 16,300 -전기요금 1,000,000원 * 12월 12,000 -수도요금 150,000원 * 12월 1,800 -시설장비유지비 2,500,000원 2,500 음성향교 전기요금 137,500원 * 12월 1,650 202 여비 1,680 1,600 80 01 국내여비 1,680 1,600 80 문화재관리 업무추진 여비 1,680,000원 1,680 600 500-102 -

부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 문화재 복원 및 보존 307 민간이전 3,360 3,240 120 05 민간위탁금 3,360 3,240 120 향토민속자료전시관 무인경비시스템 150,000원 * 12월 음성야외음악당 무인경비시스템 130,000원 * 12월 401 시설비및부대비 60,000 60,000 0 01 시설비 60,000 60,000 0 1,800 1,560 군지정문화재 보수 60,000,000원 60,000 국가지정문화재 초가이엉잇기 사업 7,100 7,100 0 국 4,970 군 2,130 401 시설비및부대비 7,100 7,100 0 국 4,970 군 2,130 01 시설비 7,100 7,100 0 공산정고가 초가이엉잇기 사업 7,100,000원 7,100 국 4,970 군 2,130 도지정문화재 보수정비사업 360,000 502,000 142,000 도 180,000 군 180,000 201 일반운영비 20,000 30,000 10,000 도 10,000 군 10,000 01 사무관리비 20,000 30,000 10,000 도지정문화재 안내판 정비 20,000,000원 20,000 도 10,000 군 10,000 401 시설비및부대비 340,000 472,000 132,000 도 170,000 군 170,000 01 시설비 340,000 472,000 132,000 수정산성 복원사업(도분권) 260,000,000원 260,000 태교사 사당 지붕보수 공사(도분권) 60,000,000원 도 130,000 군 130,000 60,000 도 30,000 군 30,000 문화재 긴급보수(도분권) 20,000,000원 20,000 도 10,000 군 10,000 향교 유지관리 지원 15,000 0 15,000 도 7,500-103 -

부서: 문화체육과 정책: 전통문화 보존 및 전승 단위: 문화재 복원 및 보존 군 7,500 402 민간자본이전 15,000 0 15,000 도 7,500 군 7,500 01 민간자본보조 15,000 0 15,000 향교 유지관리 지원 15,000,000원 15,000 도 7,500 군 7,500 문화예술 진흥 2,204,466 2,225,593 21,127 분 38,741 도 25,025 군 2,140,700 문화예술단체지원 활성화 454,135 544,529 90,394 분 28,741 도 14,325 군 411,069 문화예술 활성화 22,900 22,330 570 202 여비 11,400 10,830 570 01 국내여비 11,400 10,830 570 문화관광 업무추진 여비 11,400,000원 11,400 203 업무추진비 7,000 7,000 0 03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0 문화체육 활성화 추진 7,000,000원 7,000 405 자산취득비 4,500 4,500 0 01 자산및물품취득비 4,500 4,500 0 예술작품 구입비 4,500,000원 4,500 유통업 관리 8,750 7,875 875 201 일반운영비 8,750 7,875 875 01 사무관리비 8,750 7,875 875 유통관련업 안내문 및 지침서 2,000원 * 500부 * 2종 유통관련업자 교육교재 제작 5,000원 * 100부 압수게임기 운송장비 임차료 250,000원 * 25회 문화예술단체 지원 160,860 155,860 5,000 306 출연금 85,860 85,860 0 01 출연금 85,860 85,860 0 2,000 500 6,250 문화예술진흥기금 출연금 85,860,000원 85,860 307 민간이전 75,000 70,000 5,000 02 민간경상보조금 75,000 70,000 5,000 음성문화원 운영비 지원 30,000,000원 30,000-104 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술단체지원 활성화 음성예총 운영비 지원 45,000,000원 45,000 문화예술행사 지원 118,000 118,250 250 307 민간이전 118,000 118,250 250 02 민간경상보조금 118,000 118,250 250 제야의 타종 8,000,000원 8,000 각종 문화예술행사 12,000,000원 12,000 읍 면순회 문화예술행사 90,000,000원 90,000 충북연극제 8,000,000원 8,000 한국문화학교 지원 12,000 12,000 0 307 민간이전 12,000 12,000 0 02 민간경상보조금 12,000 12,000 0 한국문화학교 지원 12,000,000원 12,000 음성문화원 사업지원 67,000 37,000 30,000 분 21,941 군 45,059 307 민간이전 37,000 37,000 0 분 21,941 군 15,059 02 민간경상보조금 37,000 37,000 0 음성문화원 사업지원 37,000,000원 37,000 분 21,941 군 15,059 402 민간자본이전 30,000 0 30,000 01 민간자본보조 30,000 0 30,000 음성문화원 리모델링 공사 30,000,000원 30,000 문화원 사무국장 인건비 21,800 21,800 0 분 6,800 군 15,000 307 민간이전 21,800 21,800 0 분 6,800 군 15,000 02 민간경상보조금 21,800 21,800 0 문화원 사무국장 인건비 21,800,000원 21,800 분 6,800 군 15,000 문화재단기금 8,700 0 8,700 도 8,700 307 민간이전 8,700 0 8,700 도 8,700 02 민간경상보조금 8,700 0 8,700 문화재단기금 지원사업 8,700,000원 8,700 도 8,700-105 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술단체지원 활성화 반기문 전국 백일장 17,000 15,000 2,000 307 민간이전 17,000 15,000 2,000 02 민간경상보조금 17,000 15,000 2,000 제6회 반기문 전국 백일장 17,000,000원 17,000 시군 문화의 달 행사 14,125 0 14,125 도 4,125 군 10,000 307 민간이전 14,125 0 14,125 도 4,125 군 10,000 02 민간경상보조금 14,125 0 14,125 시군 문화의 달 행사 14,125,000원 14,125 도 4,125 군 10,000 시군 지방문화원 행정장비 지원 3,000 0 3,000 도 1,500 군 1,500 402 민간자본이전 3,000 0 3,000 도 1,500 군 1,500 01 민간자본보조 3,000 0 3,000 시군 지방문화원 행정장비 지원 3,000,000원 3,000 도 1,500 군 1,500 전통문화계승 및 지역문화제 활성화 834,400 741,667 92,733 도 1,200 군 833,200 전통문화 계승 91,000 70,200 20,800 307 민간이전 91,000 70,200 20,800 02 민간경상보조금 91,000 70,200 20,800 전통놀이 재현 4,000,000원 4,000 정월 대보름 맞이 세시풍속 놀이 11,000,000원 11,000 제20회 충북민속예술축제 참가 7,000,000원 7,000 춘추석전대제 행사 5,000,000원 5,000 전통예절교육(향교) 8,000,000원 8,000 제7회 충북 청소년 민속예술축제 참가 6,000,000원 음성향토사료집 발간(음성읍지) 50,000,000원 6,000 50,000 지역문화축제 지원 21,900 72,800 50,900 201 일반운영비 6,000 6,900 900 01 사무관리비 6,000 6,900 900-106 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 전통문화계승 및 지역문화제 활성화 축제 유공자(기관) 표창패 제작 100,000원 * 15개 1,500 축제 홍보물 제작 500원 * 9,000부 4,500 301 일반보상금 15,400 15,400 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 전국문화관광 우수축제 견학 50,000원 * 10명 * 2회 1,000 11 기타보상금 14,400 14,400 0 자원봉사자 급식비(설성, 품바축제) 6,000원 * 200명 * 2회 * 6식 14,400 303 포상금 500 500 0 01 포상금 500 500 0 축제 유공공무원 시상 50,000원 * 5명 * 2회 500 향교 기로연 재연 3,500 2,667 833 307 민간이전 3,500 2,667 833 02 민간경상보조금 3,500 2,667 833 향교 기로연 재연 3,500,000원 3,500 도덕성회복 교육지원 6,000 6,000 0 도 1,200 군 4,800 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,200 군 4,800 02 민간경상보조금 6,000 6,000 0 도덕성회복 교육지원 6,000,000원 6,000 도 1,200 군 4,800 품바축제 382,000 260,000 122,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 음성 명품축제 육성 세미나 개최 10,000,000원 10,000 307 민간이전 372,000 260,000 112,000 02 민간경상보조금 22,000 0 22,000 음성품바축제 상설조직 운영비 22,000,000원 22,000 04 민간행사보조금 350,000 260,000 90,000 제15회 음성품바축제 350,000,000원 350,000 시군 대표문화 예술행사(설성문화제) 330,000 330,000 0 307 민간이전 330,000 330,000 0 04 민간행사보조금 330,000 330,000 0-107 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 전통문화계승 및 지역문화제 활성화 시군 대표문화 예술행사(설성문화제) 330,000,000원 330,000 문화예술시설 관리 및 조성 776,715 807,736 31,021 문화예술회관 운영관리 776,715 807,736 31,021 101 인건비 43,250 35,770 7,480 04 기간제근로자등보수 43,250 35,770 7,480 공연장 및 전시장 청소 인부임 34,914 -청소 인부임 41,680원 * 4명 * 180일 30,010-4대보험료 30,010,000원 * 16.34% 4,904 공연,전시,대관,기타행사 기술지원 인부임 41,680원 * 4명 * 50일 8,336 201 일반운영비 709,425 669,736 39,689 01 사무관리비 94,930 94,157 773 프로그램 안내팸플릿 제작 1,000원 * 2,000부 * 2회 4,000 무대시설 비치 구급약품 150,000원 * 4회 600 태극기 구입 25,000원 * 3종 * 4회 300 소화기 충전 수수료 20,000원 * 30대 600 청소용품(걸레, 광택제, 쓰레기봉투 등) 180,000원 * 12월 2,160 위생용품(화장지,비누,방향제 등) 360,000원 * 12월 4,320 급수설비 수질검사 수수료 200,000원 * 2개소 400 방역 및 소독수수료 700,000원 * 5회 3,500 LPG 특정사용시설 정기검사 수수료 200,000원 * 2회 400 냉온수기 소독수수료 15,000원 * 4대 * 12월 720 정화조 청소 수수료 1,350,000원 * 1개소 * 1회 1,350 저수조 청소 수수료 1,100,000원 * 1개소 * 2회 2,200 무대 소모품 구입(무대장치) 2,800,000원 2,800 소모성 공구 구입(무대,기계,전기,조명,음향) 2,800,000원 2,800 시설물 정기점검 수수료 1,300,000원 * 2회 2,600 전기시설 점검 수수료 3,000,000원 * 2회 6,000 공연비 결제 수수료 90,000,000원 * 5% 4,500 홈페이지 유지관리 수수료 400,000원 * 12월 4,800 승강기 점검관리 수수료 465,000원 * 12월 5,580 소방시설 점검관리 수수료 400,000원 * 12월 4,800 SMS 문자 수수료 20원 * 10,000건 * 12월 2,400 공연장 탈취제 구입 200,000원 * 2통 400 공연장 생수 구입 5,500원 * 20통 * 12월 1,320-108 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술시설 관리 및 조성 복사용지 구입 40,000원 * 3박스 * 10회 1,200 행정장비 소모품 구입 3,960 -칼라 프린터기 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 -칼라 프린터기 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -복사기(토너 및 드럼) 200,000원 * 1대 * 3회 600 -FAX 토너 120,000원 * 1대 * 3회 360 가스안전관리자 법정교육 100,000원 100 운영요원 작업 및 진행복 250,000원 * 6명 * 2회 3,000 운영요원 급량비 6,000원 * 6명 * 10일 * 12월 4,320 강사료 15,000,000원 15,000 오수처리시설 관리용역 수수료 450,000원 * 12월 5,400 무선마이크용 건전지 구입 2,500원 * 500개 1,250 공연용 BGM 음반 및 미디어 구입 35,000원 * 30장 1,050 공연장 소파 세탁비 1,100,000원 * 1회 1,100 02 공공운영비 219,195 206,379 12,816 시설장비유지비 81,500 -조경수 유지관리 2,000,000원 * 4회 8,000 -공연장내 카페트 청소 1,100,000원 * 1회 1,100 -건물 유지관리비(7,289.42m2) 7,000,000원 7,000 -CCTV 시설 유지관리 200,000원 * 16대 3,200 -공연장 무대시설 유지관리(음향,조명,기계) 15,000,000원 15,000 -무대기계장치시설 유지관리 7,000,000원 7,000 -일반기계시설 유지관리 10,000,000원 10,000 -위생시설(변기 및 세면대) 유지관리 30,000원 * 100개 3,000 -전기시설 유지관리 15,000,000원 15,000 -소방시설 유지관리 2,200,000원 2,200 -냉난방시설 세관 및 정비 10,000,000원 10,000 피아노 조율비 150,000원 * 2대 * 6회 1,800 음악 저작물 사용료 20,000원 * 500인 * 4회 * 3/100 1,200 공공요금 83,400 -전화 150,000원 * 12월 1,800 -전기 6,500,000원 * 12월 78,000 -상하수도 300,000원 * 12월 3,600 유선방송시청료 11,000원 * 12월 132 인터넷사용료 40,000원 * 12월 * 3회선 1,440-109 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술시설 관리 및 조성 가스배상 책임보험료 100,000원 * 1회 100 냉난방기 검사료 200,000원 * 1회 200 환경개선부담금 100,000원 * 2회 200 협회비 부담 3,180 -전기안전관리자 100,000원 * 1회 100 -가스안전관리자 50,000원 * 1회 50 -소방안전관리자 50,000원 * 1개소 50 -무대예술전문인 240,000원 * 2명 480 -한국문화예술회관 연합회 2,500,000원 * 1회 2,500 연료비 44,513 -냉 난방 가스대 1,600원 * 45kg * 6시간 * 100일 43,200 -장비유류비 1,313 휘발유(예초기 등) 1,950원 * 30l * 5회 293 경유(비상발전기) 170,000원 * 0.5시간 * 12일 1,020 행정장비 유지보수비 1,530 -다기능 사무기기 1,300,000원 * 14대 * 5% 910 -프린터 4,000,000원 * 4대 * 2% 320 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 03 행사운영비 395,300 369,200 26,100 기획공연, 전시 및 영화상영 351,000 -기획공연 및 전시 330,000,000원 330,000 -영화상영 3,500,000원 * 6회 21,000 기획공연, 전시 및 영화상영 홍보비 44,300 -대형 현수막 제작 400,000원 * 1개소 * 26회 10,400 -소형 현수막 제작 50,000원 * 9개소 * 26회 11,700 -포스터 제작 1,100원 * 300매 * 20회 6,600 -배너 제작 30,000원 * 2개소 * 20회 1,200 -리플렛 제작 300원 * 2,000매 * 20회 12,000 -홍보 및 민원회신용 봉투 제작 200원 * 600매 * 20회 202 여비 9,000 8,550 450 01 국내여비 9,000 8,550 450 2,400 예술회관 관리업무 추진여비 9,000,000원 9,000 301 일반보상금 3,600 6,000 2,400 09 행사실비보상금 3,600 6,000 2,400 자원봉사자 실비보상(급식비) 6,000원 * 15명 * 40일 307 민간이전 3,840 3,840 0 05 민간위탁금 3,840 3,840 0 3,600-110 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술시설 관리 및 조성 문화예술회관 무인경비시스템 유지비 320,000원 * 12월 3,840 405 자산취득비 7,600 18,840 11,240 01 자산및물품취득비 7,600 18,840 11,240 디지털 건반 구입 800,000원 * 1대 800 DVD 구입 1,000,000원 * 1대 1,000 사물함 구입 400,000원 * 8개 3,200 다기능사무기기 대체구입 1,300,000원 * 2대 2,600 대소도서관 운영 139,216 131,661 7,555 분 10,000 도 9,500 군 119,716 대소도서관 유지관리 69,216 76,661 7,445 201 일반운영비 59,016 63,121 4,105 01 사무관리비 24,034 26,608 2,574 월간지 및 일간지 구독 15,000원 * 12종 * 12월 토너구입(프린터기, 복사기, FAX) 200,000원 * 4개 2,160 청소용품 및 사무용품 구입 3,600,000원 3,600 정수기 유지관리(생수구입) 100,000원 * 12월 800 1,200 전기안전점검 수수료 250,000원 * 2회 500 DVD 구입 20,000원 * 100개 2,000 대소도서관 근무자 특근급식비 6,000원 * 302일 * 2명 3,624 강사료 100,000원 * 12회 * 8강좌 9,600 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개 500 방화관리자 회비 50,000원 50 02 공공운영비 34,982 36,513 1,531 대소도서관 운영 유지비 13,400 -건물유지비 3,000,000원 3,000 -카페트 및 외벽 청소 1,000,000원 * 2회 2,000 -관리서버 및 홈페이지 유지보수비 450,000원 * 12월 -도서자료관리시스템(KOLAS3) 유지보수비 250,000원 * 12월 5,400 3,000 행정장비 유지보수비 1,462 -다기능 사무기기 1,300,000원 * 14대 * 5% 910 -프린터기 4,000,000원 * 3대 * 2% 240 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 공공요금 및 제세 20,120-111 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 대소도서관 운영 -전기요금 1,000,000원 * 12월 12,000 -전화요금 60,000원 * 2대 * 12월 1,440 -상하수도요금 100,000원 * 12월 1,200 -인터넷회선료 40,000원 * 11대 * 12월 5,280 -환경개선부담금 200,000원 200 202 여비 5,280 5,020 260 01 국내여비 5,280 5,020 260 도서관 운영 업무추진 여비 5,280,000원 5,280 307 민간이전 1,920 1,920 0 05 민간위탁금 1,920 1,920 0 대소도서관 무인경비시스템 160,000원 * 12월 405 자산취득비 3,000 3,800 800 02 도서구입비 3,000 3,000 0 1,920 전자책 컨텐츠 구입 3,000,000원 3,000 대소공공도서관 도서구입 30,000 30,000 0 분 10,000 군 20,000 405 자산취득비 30,000 30,000 0 분 10,000 군 20,000 02 도서구입비 30,000 30,000 0 대소공공도서관 도서구입 30,000,000원 30,000 분 10,000 군 20,000 아기와 함께하는 책사랑 운동 25,000 23,000 2,000 도 5,000 군 20,000 201 일반운영비 23,250 21,250 2,000 도 4,650 군 18,600 03 행사운영비 23,250 21,250 2,000 북스타트 꾸러미 구입 14,140,000원 14,140 도 2,828 군 11,312 북스타트 홍보 및 재료 구입 2,760,000원 2,760 후속프로그램 및 부모교육 강사비 3,120,000원 도 552 군 2,208 3,120 도 624 군 2,496 행사 소모품 구입 1,380,000원 1,380 도 276-112 -

부서: 문화체육과 정책: 문화예술 진흥 단위: 대소도서관 운영 군 1,104 자원활동가 교육 1,850,000원 1,850 도 370 군 1,480 301 일반보상금 1,750 1,750 0 도 350 군 1,400 09 행사실비보상금 1,750 1,750 0 자원활동가 운영비 1,190,000원 1,190 도 240 군 950 전국대회, 지역간담회 참가비 560,000원 560 도 110 군 450 작은도서관 도서구입 15,000 2,000 13,000 도 4,500 군 10,500 307 민간이전 15,000 2,000 13,000 도 4,500 군 10,500 02 민간경상보조금 15,000 2,000 13,000 작은도서관 도서구입비 지원 15,000,000원 15,000 도 4,500 군 10,500 관광기반 확충 및 관리 605,301 616,777 11,476 기 178,907 도 25,371 군 401,023 관광시책 추진 및 인프라 확충 605,301 616,777 11,476 기 178,907 도 25,371 군 401,023 관광시책 추진 50,600 75,600 25,000 307 민간이전 28,000 52,500 24,500 02 민간경상보조금 28,000 52,500 24,500 중부권관광협의회 공동사업 28,000,000원 28,000 308 자치단체등이전 22,600 23,100 500 05 자치단체간부담금 22,600 23,100 500 중부권관광협의회 공동사업비 부담금 22,600,000원 22,600 관광인프라 구축 116,140 106,137 10,003 201 일반운영비 116,140 96,137 20,003 01 사무관리비 84,000 66,000 18,000 관광안내 홍보 책자 제작 20,000,000원 20,000-113 -

부서: 문화체육과 정책: 관광기반 확충 및 관리 단위: 관광시책 추진 및 인프라 확충 반기문 UN사무총장 홍보물 제작(한,영,일,중) 500원 * 32,000부 16,000 감우재전승기념관 홍보물 제작 500원 * 12,000부 6,000 비채길 홍보물 제작 10,000,000원 10,000 다국어 관광안내지도 제작 500원 * 40,000부 20,000 청주국제공항 캐노피 광고료 12,000,000원 12,000 02 공공운영비 140 137 3 품바 캐릭터 상표 연차 등록비 35,000원 * 4건 140 03 행사운영비 32,000 30,000 2,000 관광홍보에 따른 농특산품 구입 10,000 -쌀(500g) 2,000원 * 2,500개 5,000 -고춧가루(100g) 5,000원 * 1,000개 5,000 음성군 홍보부스 운영 5,500,000원 * 4회 22,000 관광지 운영관리 100,810 64,140 36,670 101 인건비 8,336 7,776 560 04 기간제근로자등보수 8,336 7,776 560 무극전적국민관광지 조경수 및 잔디관리 41,680원 * 10명 * 10일 반기문 생가 및 기념관 조경수 잔디관리 41,680원 * 10명 * 10일 4,168 4,168 201 일반운영비 61,554 51,024 10,530 01 사무관리비 18,350 20,500 2,150 무극전적국민관광지 5,200 -소모품 구입 200,000원 * 12월 2,400 -물탱크 및 정화조 청소용역비 500,000원 * 2회 1,000 -지하수 음용수 수질검사 수수료 300,000원 * 4회 1,200 -조경수 소독 및 제초제 구입 200,000원 * 3회 600 반기문 생가 및 기념관 13,150 -일직수당 5,850,000원 5,850 -소모품 구입 250,000원 * 12월 3,000 -정화조 청소용역비 700,000원 * 2회 1,400 -사무기기 토너구입 200,000원 * 4개 800 -조경수 소독 및 제초제 구입 300,000원 * 3회 900 -안전관리 대행료 100,000원 * 12월 1,200 02 공공운영비 43,204 30,524 12,680 무극전적국민관광지 15,000-114 -

부서: 문화체육과 정책: 관광기반 확충 및 관리 단위: 관광시책 추진 및 인프라 확충 -전기요금 1,000,000원 * 12월 12,000 -시설장비유지비 3,000,000원 3,000 반기문 생가 및 기념관 28,204 -전기요금 1,500,000원 * 12월 18,000 -시설장비유지비 7,000,000원 7,000 -수도요금 200,000원 * 12월 2,400 -유선방송 시청료 12,000원 * 12월 144 -인터넷 및 케이블 시청료 55,000원 * 12월 660 307 민간이전 11,820 5,340 6,480 05 민간위탁금 11,820 5,340 6,480 무극전적국민관광지 무인경비시스템 160,000원 * 12월 1,920 장애인 리프트 안전점검 125,000원 * 12월 1,500 반기문생가 및 기념관 무인경비시스템 700,000원 * 12월 401 시설비및부대비 15,000 0 15,000 01 시설비 15,000 0 15,000 8,400 감우재 전승기념관 보수 15,000,000원 15,000 405 자산취득비 4,100 0 4,100 01 자산및물품취득비 4,100 0 4,100 반기문기념관 및 생가 2,900 -엔진부로어 600,000원 * 1대 600 -전정기 500,000원 * 1대 500 -엔진잔디깍이 1,800,000원 * 1대 1,800 무극전적국민관광지 1,200 -TV 500,000원 * 1대 500 -책상 500,000원 * 1개 500 -의자 200,000원 * 1개 200 문화관광해설사육성(지원) 20,200 12,000 8,200 기 2,770 도 3,790 군 13,640 301 일반보상금 20,200 12,000 8,200 기 2,770 도 3,790 군 13,640 09 행사실비보상금 400 200 200 문화관광해설사 교육여비 400,000원 400 기 72 도 98 군 230 11 기타보상금 19,800 11,800 8,000 문화관광해설사 활동비 19,200,000원 19,200-115 -

부서: 문화체육과 정책: 관광기반 확충 및 관리 단위: 관광시책 추진 및 인프라 확충 기 2,590 도 3,544 군 13,066 문화관광해설사 근무복 구입 600,000원 600 기 108 도 148 군 344 관광안내표지판 설치 12,000 12,000 0 기 6,000 군 6,000 401 시설비및부대비 12,000 12,000 0 기 6,000 군 6,000 01 시설비 12,000 12,000 0 관광안내표지판 설치 6,000,000원 * 2개소 12,000 기 6,000 군 6,000 TV 여행 아름다운 충북방영 16,500 16,500 0 도 6,600 군 9,900 307 민간이전 16,500 16,500 0 도 6,600 군 9,900 02 민간경상보조금 16,500 16,500 0 TV 여행 아름다운 충북방영 16,500,000원 16,500 도 6,600 군 9,900 통합문화이용권 사업 239,051 30,400 208,651 기 170,137 도 14,981 군 53,933 301 일반보상금 31,900 0 31,900 기 22,690 도 3,040 군 6,170 01 사회보장적수혜금 31,900 0 31,900 여행이용권 사업 31,900,000원 31,900 기 22,690 도 3,040 군 6,170 307 민간이전 207,151 30,400 176,751 기 147,447 도 11,941 군 47,763 02 민간경상보조금 207,151 30,400 176,751 문화이용권 사업 207,151,000원 207,151 기 147,447-116 -

부서: 문화체육과 정책: 관광기반 확충 및 관리 단위: 관광시책 추진 및 인프라 확충 도 11,941 군 47,763 품바캐릭터 개발 사업 50,000 0 50,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 05 민간위탁금 50,000 0 50,000 품바캐릭터 개발 사업 50,000,000원 50,000 체육 인프라 확충 13,701,670 11,757,740 1,943,930 광 2,265,000 기 137,750 도 2,249,476 군 9,049,444 전문체육 육성 1,799,823 1,733,451 66,372 실업팀 운영 1,618,823 1,552,451 66,372 201 일반운영비 7,880 7,880 0 02 공공운영비 7,880 7,880 0 공공요금 및 제세 2,880 -가스비 50,000원 * 12월 600 -인터넷 및 케이블 시청료 120,000원 * 12월 1,440 -전화요금 70,000원 * 12월 840 숙소 및 차량 유지관리비 5,000,000원 5,000 301 일반보상금 1,610,943 1,544,571 66,372 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,610,943 1,544,571 66,372 실업팀 선수 스카웃비 20,000,000원 * 3팀 60,000 실업팀 퇴직금 4,000,000원 * 10명 40,000 부상자 상해 치료비 3,000,000원 * 3팀 9,000 선수 등록비 2,000,000원 * 3팀 6,000 기타 운영비 500,000원 * 3팀 1,500 대회입상 포상금 1,500,000원 * 5개대회 * 3팀 22,500 정구팀 운영 490,845 -감독 급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수 급여 2,920,000원 * 8명 * 12월 280,320-4대보험 사용자 부담금 325,752,000원 * 17% 55,378 -대회 출전경비 80,000원 * 8일 * 9명 * 5회 28,800 -피복비 및 용구비 761,250원 * 9명 * 2회 13,703 -전지훈련 합숙비 80,000원 * 10일 * 9명 * 2회 14,400 -급량비 450,000원 * 9명 * 12월 48,600 -간식비 1,300원 * 9명 * 30일 * 12월 4,212 육상팀 운영 469,683 -감독 급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432-117 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 전문체육 육성 -선수 급여 3,245,000원 * 7명 * 12월 272,580-4대보험 사용자 부담금 54,063 -대회 출전경비 80,000원 * 8일 * 8명 * 5회 25,600 -피복비 및 용구비 766,500원 * 8명 * 2회 12,264 -전지훈련 합숙비 80,000원 * 10일 * 8명 * 2회 12,800 -급량비 450,000원 * 8명 * 12월 43,200 -간식비 1,300원 * 8명 * 30일 * 12월 3,744 사이클팀 운영 511,415 -감독 급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수 급여 3,245,000원 * 7명 * 12월 272,580-4대보험 사용자 부담금 318,012,000원 * 17% 318,012,000원 * 17% 54,063 -대회 출전경비 80,000원 * 8일 * 8명 * 5회 25,600 -피복비 및 용구비 493,500원 * 8명 * 2회 7,896 -전지훈련 합숙비 80,000원 * 10일 * 8명 * 2회 12,800 -급량비 450,000원 * 8명 * 12월 43,200 -간식비 1,300원 * 8명 * 30일 * 12월 3,744 -장비부품 및 소모품비 46,100,000원 46,100 우수선수 육성 181,000 181,000 0 301 일반보상금 181,000 181,000 0 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 181,000 181,000 0 우수선수 훈련지원 64,500,000원 64,500 우수선수 육성지원 116,500,000원 116,500 생활체육 진흥 362,351 316,632 45,719 기 137,750 도 15,476 군 209,125 일반 생활체육지도자 배치 152,928 139,680 13,248 기 72,864 도 2,160 군 77,904 307 민간이전 152,928 139,680 13,248 기 72,864 도 2,160 군 77,904 02 민간경상보조금 152,928 139,680 13,248 일반 생활체육지도자 배치 152,928,000원 152,928 기 72,864 도 2,160 군 77,904 어르신 전일제 생활체육지도자 배치 101,952 69,840 32,112-118 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 생활체육 진흥 기 48,576 도 1,440 군 51,936 307 민간이전 101,952 69,840 32,112 기 48,576 도 1,440 군 51,936 02 민간경상보조금 101,952 69,840 32,112 어르신 전일제 생활체육지도자 배치 101,952,000원 101,952 기 48,576 도 1,440 군 51,936 생활체육교실운영 41,000 41,000 0 307 민간이전 41,000 41,000 0 02 민간경상보조금 41,000 41,000 0 생활체육교실 운영 41,000,000원 41,000 시군생활체육프로그램 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 02 민간경상보조금 5,000 5,000 0 시군 생활체육 프로그램 운영 5,000,000원 5,000 음성물놀이장 운영 9,335 8,785 550 101 인건비 5,657 5,203 454 04 기간제근로자등보수 5,657 5,203 454 음성물놀이장 일시사역 인부임 41,680원 * 3명 * 29일 음성물놀이장 응급구조요원 인부임 70,000원 *1명 * 29일 3,627 2,030 201 일반운영비 3,678 3,582 96 01 사무관리비 1,978 1,882 96 음성물놀이장 안내 현수막 및 홍보물 500,000원 음성물놀이장 소독약품 구입 400,000원 400 음성물놀이장 구급약픔 등 소모품 구입 300,000원 음성물놀이장 몽골텐트 설치 250,000원 250 음성물놀이장 특근자 급식비 6,000원 * 4명 * 2식 * 11일 02 공공운영비 1,700 1,700 0 공공요금 및 제세 1,700 -체육시설 배상책임 보험료 1,700,000원 1,700 스포츠강좌 이용권 지원 24,200 25,267 1,067 500 300 528 기 16,310 도 3,495-119 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 생활체육 진흥 군 4,395 201 일반운영비 900 900 0 01 사무관리비 900 900 0 스포츠강좌 이용권 홍보 현수막 제작 50,000원 * 18개 900 301 일반보상금 23,300 24,367 1,067 기 16,310 도 3,495 군 3,495 01 사회보장적수혜금 23,300 24,367 1,067 스포츠강좌 이용권 지원 23,300,000원 23,300 기 16,310 도 3,495 군 3,495 충청북도생활체육지도자 배치 27,936 27,060 876 도 8,381 군 19,555 307 민간이전 27,936 27,060 876 도 8,381 군 19,555 02 민간경상보조금 27,936 27,060 876 시군 생활체육지도자 배치 27,936,000원 27,936 도 8,381 군 19,555 체육대회 운영 1,528,496 1,287,159 241,337 체육행사 및 체육회 운영 264,496 227,159 37,337 201 일반운영비 5,800 5,350 450 01 사무관리비 5,800 5,350 450 각종 체육행사 홍보 현수막 1,500,000원 1,500 각종 체육행사 상패제작 1,000,000원 1,000 전국대회 및 각종행사 특근자 급식비 1,800,000원 1,800 쓰레기봉투 구입비(50l ) 1,000원 * 1,500매 1,500 202 여비 14,120 7,640 6,480 01 국내여비 14,120 7,640 6,480 체육진흥 업무추진 여비 9,120,000원 9,120 반기문마라톤 대회 홍보추진 여비 1,500,000원 전국체전 및 도내대회 업무추진 여비 3,500,000원 307 민간이전 244,576 214,169 30,407 02 민간경상보조금 244,576 214,169 30,407 1,500 3,500 음성군 체육회 운영 229,276,000원 229,276-120 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 체육대회 운영 생활체육지도자 급식비(일반,어르신,시군) 130,000원 * 10명 * 12월 * 90% 생활체육지도자 교육비 70,000원 * 10명 * 2회 * 90% 14,040 1,260 반기문 마라톤 대회 313,000 287,000 26,000 307 민간이전 313,000 287,000 26,000 02 민간경상보조금 313,000 287,000 26,000 제8회 반기문 마라톤 대회 260,000,000원 260,000 반기문 마라톤 대회 홍보용 농특산물 구입 37,000,000원 37,000 반기문 마라톤 대회 후원금(농협) 16,000,000원 16,000 전국 사이클대회 55,000 50,000 5,000 307 민간이전 55,000 50,000 5,000 02 민간경상보조금 55,000 50,000 5,000 2014 음성청결고추 청주MBC 전국사이클대회 55,000,000원 55,000 전국 족구대회 50,000 0 50,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 02 민간경상보조금 50,000 0 50,000 2014 음성인삼배 전국 족구대회 50,000,000원 50,000 군민체육대회 99,000 97,000 2,000 307 민간이전 99,000 97,000 2,000 02 민간경상보조금 99,000 97,000 2,000 제31회 군민체육대회 99,000,000원 99,000 읍면 체육대회 36,000 96,000 60,000 307 민간이전 36,000 96,000 60,000 02 민간경상보조금 36,000 96,000 60,000 읍면 체육대회(3개 읍면) 36,000,000원 36,000 종목별 생활체육대회 74,000 74,000 0 307 민간이전 74,000 74,000 0 02 민간경상보조금 74,000 74,000 0 종목별생활체육대회 개최 74,000,000원 74,000 음성군 생활체육대회 25,000 25,000 0 307 민간이전 25,000 25,000 0 02 민간경상보조금 25,000 25,000 0 음성군 생활체육대회 25,000,000원 25,000 도 생활체육대회 230,000 0 230,000-121 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 체육대회 운영 307 민간이전 230,000 0 230,000 02 민간경상보조금 230,000 0 230,000 제24회 충청북도 생활체육대회 개최 230,000,000원 230,000 도단위 체육대회 27,000 27,000 0 307 민간이전 27,000 27,000 0 02 민간경상보조금 27,000 27,000 0 도단위 체육대회 개최 27,000,000원 27,000 체육대회 참가 355,000 334,000 21,000 307 민간이전 345,000 329,000 16,000 02 민간경상보조금 345,000 329,000 16,000 제53회 충북도민체육대회 참가 180,000,000원 180,000 시군대항 역전마라톤대회 참가 20,000,000원 20,000 충북씨름왕 선발대회 참가 4,000,000원 4,000 제8회 한마음장애인체육대회 참가 11,000,000원 11,000 장애인체육대회 개최 및 참가 9,000,000원 9,000 종목별생활체육대회 참가 31,000,000원 31,000 충북생활체육대회 참가 60,000,000원 60,000 도 어르신 체육대회 참가 15,000,000원 15,000 충청북도 여성체육대회 참가 5,000,000원 5,000 전국대회 참가 10,000,000원 10,000 402 민간자본이전 10,000 5,000 5,000 01 민간자본보조 10,000 5,000 5,000 음성군체육회 훈련장비(공기소총)구입 5,000,000원 * 2정 10,000 체육공간조성 및 유지관리 10,011,000 6,326,098 3,684,902 광 2,265,000 도 2,234,000 군 5,512,000 체육시설 운영관리 11,200 10,640 560 202 여비 11,200 10,640 560 01 국내여비 11,200 10,640 560 체육시설 업무추진 여비 11,200,000원 11,200 체육시설 확충 및 보수 380,000 220,000 160,000 401 시설비및부대비 380,000 220,000 160,000 01 시설비 380,000 220,000 160,000 문화체육시설 정비 및 보수 150,000,000원 150,000 가시설 게이트볼장 설치 140,000,000원 140,000 야외 체력단련기구 설치사업 90,000,000원 90,000-122 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 체육공간조성 및 유지관리 감곡체육공원조성사업 2,000,000 1,500,000 500,000 광 600,000 도 700,000 군 700,000 401 시설비및부대비 2,000,000 1,500,000 500,000 광 600,000 도 700,000 군 700,000 01 시설비 1,992,800 1,494,600 498,200 감곡 생활체육공원 조성사업 1,992,800,000원 1,992,800 광 600,000 도 700,000 군 692,800 03 시설부대비 7,200 5,400 1,800 감곡 생활체육공원 조성사업 부대비 2,000,000,000원 * 0.36% 대소 생활체육공원 조성 3,101,000 2,399,000 702,000 7,200 광 1,000,000 도 1,167,000 군 934,000 401 시설비및부대비 3,101,000 2,399,000 702,000 광 1,000,000 도 1,167,000 군 934,000 01 시설비 3,101,000 2,390,363 710,637 대소 생활체육공원 조성사업 3,101,000,000원 3,101,000 광 1,000,000 도 1,167,000 군 934,000 시설 운영관리 605,270 597,458 7,812 101 인건비 20,840 19,440 1,400 04 기간제근로자등보수 20,840 19,440 1,400 체육시설 잔디 및 조경수 유지관리 41,680원 * 10명 * 10일 * 5개소 20,840 201 일반운영비 537,170 479,528 57,642 01 사무관리비 87,350 87,440 90 일직수당(체육시설운영관리) 17,550,000원 17,550 체육시설 비품구입(실내체육관 외 5개소) 5,000,000원 5,000 쓰레기봉투 구입(50l ) 1,200원 * 1,500장 1,800 물탱크청소 1,000,000원 * 2회 * 4개소 8,000 정화조 청소 용역비 500,000원 * 2회 * 4개소 4,000-123 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 체육공간조성 및 유지관리 전기안전점검 수수료 1,800,000원 * 12월 21,600 소방안전점검 수수료 850,000원 * 12월 10,200 체육시설 폐쇄회로 텔레비전 CCTV운영 200,000원 * 8개소 * 12월 19,200 02 공공운영비 449,820 392,088 57,732 공공요금 및 제세 355,620 -전기요금 2,000,000원 * 12월 * 13개소 312,000 -전화요금 60,000원 * 12월 * 6개소 4,320 -수도요금 250,000원 * 12월 * 13개소 39,000 -환경개선부담금 300,000원 300 체육시설 난방 유류대(실내체육관외 6개소) 25,000,000원 25,000 체육시설유지관리 69,200 -종합운동장 5,000,000원 5,000 -음성실내체육관 5,000,000원 5,000 -금왕생활체육공원 5,000,000원 5,000 -대소국민체육센터 5,000,000원 5,000 -삼성생활체육공원 5,000,000원 5,000 -전천후 정구 테니스장 3,000,000원 3,000 -관내체육시설 15,000,000원 15,000 -운영장비(방송시설 등) 7,000,000원 7,000 -운동장 전광판 유지관리 수수료 1,600,000원 * 12월 19,200 202 여비 21,360 15,740 5,620 01 국내여비 21,360 15,740 5,620 시설 운영관리 업무추진 여비 21,360,000원 21,360 307 민간이전 19,200 19,200 0 05 민간위탁금 19,200 19,200 0 무인경비시스템(음성체육관외 7개소) 200,000원 * 12월 * 8개소 19,200 405 자산취득비 6,700 35,950 29,250 01 자산및물품취득비 6,700 35,950 29,250 금왕생활체육공원 2,700 -강연대 500,000원 * 1개 500 -마이크 세트 1,100,000원 * 2대 2,200 대소생활체육공원 2,200 -마이크 세트 1,100,000원 * 2대 2,200 삼성생활체육공원 500 -예초기 500,000원 * 1대 500 음성종합운동장(방송실) 500 -TV 500,000원 * 1대 500 음성실내체육관 800-124 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 체육공간조성 및 유지관리 -강연대 500,000원 * 1개 500 -사회대 300,000원 * 1개 300 혁신도시 체육광장 조성사업 1,601,000 300,000 1,301,000 광 75,000 도 87,000 군 1,439,000 401 시설비및부대비 1,601,000 300,000 1,301,000 광 75,000 도 87,000 군 1,439,000 01 시설비 1,598,280 300,000 1,298,280 혁신도시 체육광장 조성사업 1,598,280,000원 1,598,280 광 75,000 도 87,000 군 1,436,280 03 시설부대비 2,720 0 2,720 혁신도시 체육광장 조성사업 부대비 1,600,000,000원 * 0.17% 금왕 그라운드골프장 정비사업 857,000 0 857,000 2,720 광 350,000 군 507,000 401 시설비및부대비 857,000 0 857,000 광 350,000 군 507,000 01 시설비 857,000 0 857,000 금왕 그라운드골프장 정비사업 857,000,000원 857,000 광 350,000 군 507,000 혁신도시 야외공연장 조성 558,530 0 558,530 401 시설비및부대비 558,530 0 558,530 01 시설비 558,530 0 558,530 혁신도시 야외공연장 조성사업 558,530,000원 558,530 맹동 그라운드골프장 조성사업 800,000 0 800,000 광 240,000 도 280,000 군 280,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 광 240,000 도 280,000 군 280,000 01 시설비 794,960 0 794,960 맹동 그라운드골프장 조성사업 794,960,000원 794,960-125 -

부서: 문화체육과 정책: 체육 인프라 확충 단위: 체육공간조성 및 유지관리 광 240,000 도 280,000 군 274,960 03 시설부대비 5,040 0 5,040 맹동 그라운드골프장 조성사업 부대비 800,000,000원 * 0.63% 금왕생활체육공원 보수 97,000 0 97,000 401 시설비및부대비 97,000 0 97,000 01 시설비 97,000 0 97,000 5,040 금왕생활체육공원 내 테니스장 인조잔디 설치 공사 97,000,000원 97,000 공공도서관 확충 및 운영 2,000,000 980,000 1,020,000 광 800,000 도 600,000 군 600,000 공공도서관 신설 2,000,000 980,000 1,020,000 광 800,000 도 600,000 군 600,000 감곡도서관 건립 2,000,000 980,000 1,020,000 광 800,000 도 600,000 군 600,000 401 시설비및부대비 2,000,000 980,000 1,020,000 광 800,000 도 600,000 군 600,000 01 시설비 1,962,800 973,826 988,974 감곡도서관 건립 1,962,800,000원 1,962,800 광 800,000 도 600,000 군 562,800 02 감리비 30,000 0 30,000 감곡도서관 건립사업 감리비 2,000,000,000원 * 1.5% 30,000 03 시설부대비 7,200 6,174 1,026 감곡도서관 건립사업 부대비 2,000,000,000원 * 0.36% 행정운영경비(문화체육과) 38,286 36,190 2,096 기본경비(문화체육과) 38,286 36,190 2,096 기본경비 38,286 36,190 2,096 201 일반운영비 29,086 27,110 1,976 01 사무관리비 26,150 24,408 1,742 7,200 일반수용비 6,500,000원 6,500-126 -

부서: 문화체육과 정책: 행정운영경비(문화체육과) 단위: 기본경비(문화체육과) 급량비 7,450,000원 7,450 복사기 임대료 440,000원 * 1대 * 12월 5,280 행정장비소모품 구입비 6,920 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 5대 * 2회 2,000 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 2,936 2,702 234 행정장비 유지보수비 2,936 -다기능사무기기 1,300,000원 * 28대 * 5% 1,820 -프린터기기 4,000,000원 * 6대 * 2% 480 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 3대 * 2% 36 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 문화체육과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 2,600 2,600 0 01 자산및물품취득비 2,600 2,600 0 다기능사무기기 대체구입 1,300,000원 * 2대 2,600-127 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 재무과 정책: 군세입의 안정적 확보 단위: 지방세정 업무추진 재무과 4,011,267 1,752,014 2,259,253 군세입의 안정적 확보 665,890 578,671 87,219 지방세정 업무추진 169,777 159,228 10,549 지방세 부과 43,485 42,357 1,128 201 일반운영비 12,589 12,914 325 01 사무관리비 12,589 12,914 325 지방세 책자구입 4,365 -지방세실무 89,700원 * 35부 3,140 -지방세법편람 35,000원 * 35부 1,225 고지서 구입 6,624 -봉합용고지서 80,000원 * 10박스 * 1회 800 -일반고지서 5,824,000원 5,824 지방세 납부 홍보 1,600 -현수막 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 -입간판 30,000원 * 10매 * 2회 600 403 자치단체등자본이전 30,896 29,443 1,453 02 공기관등에대한대행사업비 30,896 29,443 1,453 지방세 정보화 관련 운영비 30,896 -표준지방세정보시스템 운영 22,997,000원 22,997 -통합(위택스)지방세정보시스템 운영 5,258,000원 5,258 -수납정보시스템 운영 2,641,000원 2,641 지방세정 운영 126,292 116,871 9,421 101 인건비 11,639 0 11,639 04 기간제근로자등보수 11,639 0 11,639 취득세 등 과세자료 전산입력 인부임 11,639 -급여 41,680원 * 1명 * 240일 10,004-4대보험료 10,004,000원 * 16.34% 1,635 201 일반운영비 31,992 39,490 7,498 01 사무관리비 20,102 25,944 5,842 민원실 구독료 월간지 구입 10,000원 * 3종 * 12월 360 지방세 세정업무 서식 유인 1,500,000원 1,500 지방세 홍보책자 및 유인물 제작 10,000원 * 1,000부 10,000 지방세정업무 관련 급식비 1,242 -연찬회, 교육 등 6,000원 * 44명 * 3회 792 -합동작업(면허세 등) 6,000원 * 25명 * 3회 450 세무담당공무원 워크숍 개최 7,000,000원 7,000 02 공공운영비 11,890 13,546 1,656-128 -

부서: 재무과 정책: 군세입의 안정적 확보 단위: 지방세정 업무추진 지방세 ARS자동안내 시스템 유지보수비 420,000원 * 12월 지방세 ARS간편납부(스마트페이)운용비 300,000원 * 12월 지방세 ARS간편납부(스마트페이)통신수수료 130원 * 25,000명 5,040 3,600 3,250 202 여비 28,700 27,590 1,110 01 국내여비 28,700 27,590 1,110 지방세 담당자 지방세정 관련 교육여비 3,800,000원 3,800 세정업무 추진 여비 11,400,000원 11,400 특별 체납징수활동 추진 여비 13,500,000원 13,500 203 업무추진비 10,000 12,000 2,000 03 시책추진업무추진비 10,000 12,000 2,000 지방세정 시책추진비 10,000,000원 10,000 301 일반보상금 30,500 23,000 7,500 11 기타보상금 30,500 23,000 7,500 성실납세자 경품지급 35,000원 * 100명 3,500 성실납세자 보너스캐쉬백 지급 20,000,000원 20,000 모범납세직장 현판 제작 400,000원 * 10개소 4,000 성실납세자 인증패 제작 150,000원 * 20명 3,000 303 포상금 3,900 6,200 2,300 01 포상금 3,900 6,200 2,300 지방세정연찬회 우수공무원 시상 1,200 -최우수 500,000원 * 1명 500 -우 수 300,000원 * 1명 300 -장 려 200,000원 * 2명 400 지방세정 종합평가 우수읍면 시상 2,700 -최우수 1,500,000원 * 1읍면 1,500 -우 수 700,000원 * 1읍면 700 -장 려 500,000원 * 1읍면 500 306 출연금 9,561 8,591 970 01 출연금 9,561 8,591 970 한국지방세연구원 출연금 63,739,224,000원 * 0.015% 9,561 군세부과 107,463 80,635 26,828 군세부과 업무 107,463 80,635 26,828 201 일반운영비 91,063 69,135 21,928 01 사무관리비 29,685 27,485 2,200 정기분 고지서 구입 70원 * 130,000건 9,100 신고분 고지서 구입 70원 * 46,500건 3,255-129 -

부서: 재무과 정책: 군세입의 안정적 확보 단위: 군세부과 수시분 고지서 구입 80,000원 * 36박스 2,880 지방세 서면조사서 서식제작 3,000원 * 300권 900 지방세 납부홍보 5,600 -현수막 50,000원 * 10매 * 7회 3,500 -입간판 30,000원 * 10매 * 7회 2,100 지방세 납부 홍보물 제작 1,000,000원 * 4회 4,000 우편 발송용 창봉투 구입 50원 * 5,000매 * 7박스 1,750 문자메시지 수수료 2,200 -단문메시지 수수료 20원 * 60,000건 1,200 -장문메시지 수수료 50원 * 20,000건 1,000 02 공공운영비 61,378 41,650 19,728 정기분고지서 일반우편 요금 300원 * 175,000건 정기분고지서 등기우편 요금 1,930원 * 4,600건 52,500 8,878 202 여비 11,400 6,500 4,900 01 국내여비 11,400 6,500 4,900 지방세 부과업무 추진여비 11,400,000원 11,400 303 포상금 5,000 5,000 0 01 포상금 5,000 5,000 0 탈루은닉 세원발굴 포상금 500,000,000원 * 1% 5,000 주택가격 공시와 재산세 부과 175,277 161,308 13,969 재산세 부과 58,170 55,940 2,230 201 일반운영비 47,970 44,250 3,720 01 사무관리비 9,500 10,300 800 재산세부과 제수용비 9,500 -봉합용고지서 구입 80,000원 * 80박스 6,400 -재산세 홍보물 제작 150원 * 10,000부 1,500 -납부 홍보용 현수막, 입간판 80,000원 * 10매 * 2회 02 공공운영비 38,470 33,950 4,520 정기분고지서 일반우편 요금 300원 * 80,000통 정기분고지서 등기우편 요금 1,930원 * 7,000통 현장조사 단말기 통신요금 40,000원 * 2대 * 12월 1,600 24,000 13,510 202 여비 10,200 9,690 510 01 국내여비 10,200 9,690 510 과표업무 추진여비 10,200,000원 10,200 960-130 -

부서: 재무과 정책: 군세입의 안정적 확보 단위: 주택가격 공시와 재산세 부과 개별주택가격 공시 117,107 105,368 11,739 101 인건비 29,653 27,945 1,708 04 기간제근로자등보수 29,653 27,945 1,708 개별주택가격 현장조사 인부임 29,653 -급여 47,200원 * 9명 * 60일 25,488-4대 보험료 25,488,000원 * 16.34% 4,165 201 일반운영비 67,654 69,023 1,369 01 사무관리비 56,294 60,023 3,729 개별주택가격 제수용비 1,650 -플로터잉크 1,800,000원 * 0.5세트 900 -순백용지 50,000원 * 15박스 750 주택가격 열람부 제작 33,000원 * 60부 1,980 개별주택가격 열람 홍보 3,200 -현수막 입간판 제작 80,000원 * 10매 * 4회 3,200 개별주택가격 검증 수수료 5,808원 * 16,000호 * 50% 46,464 결정통지문 유인물 제작 150원 * 20,000부 3,000 02 공공운영비 11,360 9,000 2,360 결정통지문 우편요금 270원 * 18,000통 4,860 항공영상프로그램 유지보수비 450,000원 * 12월 5,400 항공영상시스템 나스장비(파일서버용) 유지보수비 1,100,000원 * 1회 1,100 405 자산취득비 19,800 8,400 11,400 01 자산및물품취득비 19,800 8,400 11,400 항공영상시스템 최신 업데이트 영상 구입 19,800,000원 * 1식 19,800 지방세 징수관리 213,373 177,500 35,873 체납관리 189,453 157,080 32,373 101 인건비 39,537 37,260 2,277 04 기간제근로자등보수 39,537 37,260 2,277 체납액징수 T/F팀 인부임(연차수당 포함) 39,537 -급여 47,200원 * 3명 * 240일 33,984-4대보험료 33,984,000원 * 16.34% 5,553 201 일반운영비 113,236 84,970 28,266 01 사무관리비 51,660 61,074 9,414 독촉장 고지서 유인 5,760 -봉합용고지서 72,000원 * 50박스 3,600 -일반고지서 72,000원 * 30박스 2,160 발송용 창봉투 구입 50원 * 30,000매 1,500-131 -

부서: 재무과 정책: 군세입의 안정적 확보 단위: 지방세 징수관리 공매처분 수수료 250,000원 * 40건 10,000 체납액 일제정리 홍보 현수막 50,000원 * 10개소 * 4회 2,000 지방세 카드이용 결제 수수료 10,000,000원 10,000 부동산압류 및 해제 대법원 전자촉탁 수수료 1,000원 * 5,000건 5,000 금융정보 제공 수수료 2,000원 * 500건 1,000 가상계좌 이용 수수료 80원 * 40,000건 3,200 체납징수활동 특근급식비 6,000원 * 20명 * 15일 * 3회 5,400 체납처분자동차 견인임차료 80,000원 * 15대 1,200 전자예금 압류 관련 수수료 (체납자 1,000명기준) 6,600,000원 6,600 02 공공운영비 61,576 23,896 37,680 독촉장 발송등기 1,930원 * 10,000건 19,300 각종 예고증 등 일반우편요금 300원 * 60,000건 체납 차량 단속용 스마트폰 통신요금 100,000원 * 4대 * 12월 18,000 4,800 체납차량 번호판영치 영상시스템 유지보수비 (체납징수용 차량) 330,000원 * 12월 3,960 차량번호판 영치 PDA 유지보수비 37,000원 * 9대 * 12월 전자예금 압류 시스템 연계서비스 사용료 7,920,000원 가상계좌 수납시스템 유지보수비 300,000원 * 12월 202 여비 13,680 13,000 680 01 국내여비 13,680 13,000 680 3,996 7,920 3,600 지방세징수 업무추진 여비 13,680,000원 13,680 303 포상금 18,000 18,000 0 01 포상금 18,000 18,000 0 징수 포상금 18,000 -직 600,000,000원 * 1% 6,000 -과년도 400,000,000원 * 3% 12,000 405 자산취득비 5,000 3,850 1,150 01 자산및물품취득비 5,000 3,850 1,150 반송고지서 리더기 대체구입 500,000원 * 10대 5,000 세외수입 23,920 20,420 3,500 201 일반운영비 1,920 1,920 0 01 사무관리비 1,920 1,920 0 세외수입 해설책자 구입 60,000원 * 2권 120 세외수입 고지서 구입 72,000원 * 25박스 1,800-132 -

부서: 재무과 정책: 군세입의 안정적 확보 단위: 지방세 징수관리 403 자치단체등자본이전 22,000 18,500 3,500 02 공기관등에대한대행사업비 22,000 18,500 3,500 세외수입정보시스템 유지관리비 22,000,000원 22,000 회계운영 404,470 351,822 52,648 지출회계관리 59,140 52,580 6,560 회계관리 34,540 27,180 7,360 201 일반운영비 22,600 17,470 5,130 01 사무관리비 16,100 11,770 4,330 세입세출결산서 유인 8,600 -결산서 76,000원 * 50부 3,800 -부속서류 76,000원 * 50부 3,800 -결산검사 의견서 20,000원 * 50부 1,000 지출관련 인감, 고무인 제작 500,000원 500 회계관련 교육 3,000 -교 재 20,000원 * 70부 * 2회 2,800 -현수막 50,000원 * 2매 * 2회 200 부가가치세 납부세액 환급 추진 용역 4,000,000원 02 공공운영비 6,500 5,700 800 4,000 회계직공무원 재정보증 보험료 6,500,000원 6,500 202 여비 10,440 8,210 2,230 01 국내여비 10,440 8,210 2,230 경리 업무추진 여비 8,640,000원 8,640 결산작업 업무추진 여비 1,800,000원 1,800 301 일반보상금 1,500 1,500 0 11 기타보상금 1,500 1,500 0 결산검사위원 보상 15,000원 * 5명 * 20일 1,500 복식부기 24,600 25,400 800 201 일반운영비 3,600 5,400 1,800 01 사무관리비 3,600 5,400 1,800 복식부기 책자유인(재무보고서) 18,000원 * 200부 207 연구개발비 21,000 20,000 1,000 01 연구용역비 21,000 20,000 1,000 복식부기 재무보고서 검토 용역 21,000,000원 3,600 21,000 공사계약 및 물품관리 345,330 299,242 46,088 공용차량 운영 286,030 256,052 29,978 201 일반운영비 236,630 222,012 14,618-133 -

부서: 재무과 정책: 회계운영 단위: 공사계약 및 물품관리 01 사무관리비 11,300 9,020 2,280 고속도로 통행료(카드) 400,000원 * 12월 4,800 시 군운전원 한마음체육대회 참가선수피복비 150,000원 * 30명 4,500 공용차량 주차료 1,000,000원 1,000 공용차량 세차 및 용품구입 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 225,330 212,992 12,338 자동차세 9,170 -승용차량 25대 240,000원 * 25대 6,000 -승합차량 16대 80,000원 * 16대 1,280 -화물,건설기계,특수차등 42대 45,000원 * 42대 1,890 차량검사비 50,000원 * 30대 * 2회 3,000 차량보험료 44,900 -승용차량 25대 500,000원 * 25대 12,500 -승합차량 16대 450,000원 * 16대 7,200 -화물,건설기계,특수차등 42대 600,000원 * 42대 25,200 차량선박비 163,500 -승용차량 14대 56,000,000원 56,000 -승합차량 11대 41,000,000원 41,000 -화물,건설기계,특수차등 19대 66,500,000원 66,500 차량환경개선부담금 36,000원 * 54대 * 2회 3,888 차량관리실 정수기 유지관리비 110,000원 * 1대 * 4회 공용차량 TV(스카이라이프) 수신료 18,000원 * 2대 * 12월 202 여비 20,400 13,340 7,060 01 국내여비 20,400 13,340 7,060 차량운전요원 여비 20,400,000원 20,400 405 자산취득비 29,000 20,700 8,300 01 자산및물품취득비 29,000 20,700 8,300 공용차량(SM5) 대체구입 29,000,000원 * 1대 29,000 계약관리 41,160 22,730 18,430 201 일반운영비 14,520 14,520 0 01 사무관리비 9,000 9,000 0 전자입찰 이용수수료 20,000원 * 400건 8,000 입찰, 계약실무 편람 등 도서구입 200,000원 * 5종 02 공공운영비 5,520 5,520 0 440 432 1,000 계약관리시스템 유지보수 460,000원 * 12월 5,520 202 여비 8,640 8,210 430-134 -

부서: 재무과 정책: 회계운영 단위: 공사계약 및 물품관리 01 국내여비 8,640 8,210 430 계약업무 추진 여비 8,640,000원 8,640 207 연구개발비 18,000 0 18,000 02 전산개발비 18,000 0 18,000 계약과정 공개시스템 홈페이지 구축 18,000,000원 18,000 RFID 전자태그 물품관리시스템 운영 18,140 20,460 2,320 201 일반운영비 18,140 20,460 2,320 01 사무관리비 5,600 8,640 3,040 불용물품 감정평가 수수료 300,000원 * 6회 1,800 불용물품 매각 전자입찰 수수료 100,000원 * 6건 RFID물품관리 레이블 태그 구입 800,000원 * 4종 02 공공운영비 12,540 11,820 720 물품관리 리더기 S/W 유지보수 15,000원 * 20대 * 12회 600 3,200 3,600 물품관리 리더기 및 발행기 H/W 유지보수 8,220 -RFID 휴대형 리더기 18,000원 * 20대 * 12회 4,320 -RFID 태그 발행기 25,000원 * 13대 * 12회 3,900 불용물품 폐기 수수료(탁자, 의자 등) 720,000원 재산관리 2,880,623 764,210 2,116,413 공유재산 효율적 운영 266,680 242,258 24,422 공유재산관리 266,680 217,990 48,690 201 일반운영비 251,500 205,900 45,600 01 사무관리비 11,500 10,900 600 공유 재산관리 수용비 1,500,000원 1,500 공유재산 감정평가 수수료 10,000,000원 10,000 02 공공운영비 240,000 195,000 45,000 건물시설물 재해복구 및 영조물,업무손해배상 공제회비 240,000,000원 240,000 202 여비 15,180 12,090 3,090 01 국내여비 15,180 12,090 3,090 재산관리 업무추진 여비 15,180,000원 15,180 청사관리 2,613,943 521,952 2,091,991 청사유지관리 666,304 521,952 144,352 201 일반운영비 534,304 456,452 77,852 01 사무관리비 42,477 41,017 1,460 720-135 -

부서: 재무과 정책: 재산관리 단위: 청사관리 청사관리용품(방향제,비누,화장지 등) 17,000,000원 17,000 청사방역 수수료 80원 * 8,167m2 * 5회 3,267 청사물탱크 청소 수수료 1,100,000원 * 2개소 * 2회 4,400 청사전기시설 안전 점검 수수료 2,250,000원 * 2회 4,500 승강기 사용검사 수수료 300,000원 * 1회 300 승강기 관리 용역 200,000원 * 2대 * 12월 4,800 청사 소방시설 관리 용역 400,000원 * 12월 4,800 후관 정화조 수거료 400,000원 * 1회 400 청관제 및 정수용 소금구입 55,000원 * 30통 1,650 소이면 청사부지 임차료(대장145-2, 210m2) 400,000원 400 정수기 임대료 80,000원 * 12월 960 02 공공운영비 491,827 415,435 76,392 청사 공공요금 264,000 -전기 20,000,000원 * 12월 240,000 -상하수도 2,000,000원 * 12월 24,000 청사환경개선부담금 1,000,000원 * 2회 2,000 협회비 부담 315 -전기안전관리자 100,000원 * 1회 100 -방화관리자 55,000원 * 3개소 165 -위험물 안전관리자 50,000원 * 1개소 50 냉난방기 검사 및 보험료 300,000원 * 1회 300 청사 보일러 난방유류대 92,424 -연료비 36,200원 * 8시간 * 105일 * 1.5톤 * 2대 91,224 -유지비 600,000원 * 2대 1,200 후관 및 기타시설 난방유류대 32,148 -연료비 6,200원 * 8시간 * 105일 * 6대 31,248 -유지비 150,000원 * 6대 900 청사 복도 바닥재 유지비 4,000원 * 880m2 * 2회 7,040 공공시설 및 관사(1,2급)운영비 800,000원 * 12월 9,600 청사 조경수 유지관리 7,000,000원 7,000 청사 및 부속건물(12,992m2) 유지관리 20,000,000원 20,000 청사 기계시설 유지관리(보일러, 냉동기) 20,000,000원 20,000 청사 전기 및 소방시설 유지관리 12,000,000원 12,000 청사 에너지 진단 용역 15,000,000원 15,000 청사 승강기 유지관리 10,000,000원 10,000-136 -

부서: 재무과 정책: 재산관리 단위: 청사관리 401 시설비및부대비 126,000 45,500 80,500 01 시설비 126,000 45,500 80,500 청사 정비공사 60,000,000원 60,000 청사 창호 교체 공사(30% 교체) 66,000,000원 66,000 405 자산취득비 6,000 20,000 14,000 01 자산및물품취득비 6,000 20,000 14,000 청사관리 물품구입 6,000,000원 6,000 음성읍 청사 이전 신축공사 1,610,000 0 1,610,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 감정평가 수수료 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 1,600,000 0 1,600,000 01 시설비 1,600,000 0 1,600,000 부지매입비(13,054m2 * 122,567원) 1,600,000,000원 1,600,000 대소면 청사 이전 신축공사 337,639 0 337,639 401 시설비및부대비 337,639 0 337,639 01 시설비 337,639 0 337,639 실시설계비 7,982,000,000원 * 4.23% 337,639 행정운영경비(재무과) 60,284 57,311 2,973 기본경비(재무과) 60,284 57,311 2,973 기본경비 60,284 57,311 2,973 201 일반운영비 44,724 41,551 3,173 01 사무관리비 39,340 36,588 2,752 일반수용비 12,100,000원 12,100 급량비 11,920,000원 11,920 행정장비소모품 구입비 15,320 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 17대 * 2회 6,800 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 5,384 4,963 421 행정장비 유지보수비 5,384 -다기능사무기기 1,300,000원 * 44대 * 5% 2,860 -프린터기기 4,000,000원 * 20대 * 2% 1,600 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900-137 -

부서: 재무과 정책: 행정운영경비(재무과) 단위: 기본경비(재무과) -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 재무과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 5,160 4,980 180 04 부서운영업무추진비 5,160 4,980 180 부서운영업무추진비 5,160-30명 이하 350,000원 * 12월 4,200-30명 초과 5,000원 * 16명 * 12월 960 405 자산취득비 8,000 8,500 500 01 자산및물품취득비 8,000 8,500 500 행정장비 구입 8,000 -복합 프린터기 신규 구입 700,000원 * 1대 700 -프린터기 대체 구입(기본2단트레이) 1,000,000원 * 3대 3,000 -프린터기 대체 구입 700,000원 * 2대 1,400 -소형 프린터기 대체 구입 300,000원 * 1대 300 -컴퓨터 본체 대체 구입 950,000원 * 2대 1,900 -모니터 신규 구입 350,000원 * 2개 700-138 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 종합민원과 정책: 주민행정편의도모 단위: 민원인 편의 제고 종합민원과 904,889 652,563 252,326 국 27,966 도 22,000 군 854,923 주민행정편의도모 161,424 139,703 21,721 국 15,866 군 145,558 민원인 편의 제고 161,424 139,703 21,721 국 15,866 군 145,558 민원 편의시설 관리 6,496 6,388 108 201 일반운영비 6,496 6,388 108 01 사무관리비 4,516 4,408 108 정수기 관리 50,000원 * 12회 600 화분구입 50,000원 * 5종 * 4분기 1,000 민원인 구독용 신문, 도서구입 13,500원 * 18종 * 12월 02 공공운영비 1,980 1,980 0 민원인용 편익시설(자전거 등) 보수 90,000원 * 6종 * 2회 2,916 1,080 홍보영상시스템 유지보수 450,000원 * 2대 900 민원업무추진 97,232 84,540 12,692 201 일반운영비 52,732 40,610 12,122 01 사무관리비 44,248 36,350 7,898 민원사무편람 제작 45,000원 * 50부 * 1회 2,250 민원안내 책자 및 홍보물 제작 1,800원 * 1,000매 * 3종 민원실근무자 근무복 350,000원 * 30명 * 90% 5,400 9,450 양심우산 구입 9,000원 * 40개 360 우산포장기 비닐 구입 100,000원 * 2종 * 1박스 복사용지 구입 18,000원 * 500박스 9,000 인증기 소모품 구입 70,000원 * 30박스 2,100 민원담당공무원 친절위탁교육 8,000,000원 8,000 민원수수료 신용카드 결제대금 수수료 7,488 -카드단말기 임대수수료 6,000원 * 14대 * 12월 200 1,008 -카드수수료 27,000,000원 * 2.0% * 12월 6,480 02 공공운영비 8,484 4,260 4,224 음성군 홍보 전광판 유지보수 6,000,000원 6,000 민원수수료 신용카드전용 가상이동 통신망 사용료 5,500원 * 14대 * 12월 924 인증기 유지보수 900,000원 900-139 -

부서: 종합민원과 정책: 주민행정편의도모 단위: 민원인 편의 제고 KT솔루션(메가프레임) 이용료 55,000원 * 12월 660 202 여비 11,400 10,830 570 01 국내여비 11,400 10,830 570 민원업무 추진여비 11,400,000원 11,400 203 업무추진비 30,000 30,000 0 03 시책추진업무추진비 30,000 30,000 0 민원사전예방 대책비 30,000,000원 30,000 303 포상금 3,100 3,100 0 01 포상금 3,100 3,100 0 민원담당 유공 공무원 포상 200,000원 * 3명 * 1회 민원행정개선사례 우수공무원시상 700 -최우수 300,000원 * 1명 300 -우 수 200,000원 * 1명 200 -장 려 100,000원 * 2명 200 민원마일리지 우수공무원 포상(반기별,연말) 200,000원 * 3명 * 3회 주민등록인감업무 41,830 32,256 9,574 201 일반운영비 33,880 32,256 1,624 01 사무관리비 33,880 32,256 1,624 600 1,800 주민등록업무관련 수용비 6,100 -속건성 유성펜 10,000원 * 10개 * 9읍면 900 -지문채취기 35,000원 * 10개 350 -주민등록증 발급신청서 5,000원 * 70상자 350 -주민등록등초본 용지 27,000원 * 100상자 2,700 -홍보 현수막 50,000원 * 4회 * 9읍면 1,800 주민등록증 재발급 및 신규발급 수용비 3,000원 * 7,250명 21,750 인감증명 관련 수용비 6,030 -인감발급 용지 66,000원 * 70상자 4,620 -인감대장 송부용 봉투 18,000원 * 30속 540 -인감대장서식 36,000원 * 20속 720 -인감대장보호 비닐커버 30,000원 * 5속 150 405 자산취득비 7,950 0 7,950 01 자산및물품취득비 7,950 0 7,950 주민등록증 진위확인시스템 단말기 구입 900,000원 * 6대 5,400 라벨 프린터 구입 150,000원 * 3대 450 전자이미지서명입력기(터치패드) 700,000원 * 3대 여권발급운영 6,276 6,276 0 2,100-140 -

부서: 종합민원과 정책: 주민행정편의도모 단위: 민원인 편의 제고 국 6,276 201 일반운영비 2,276 2,276 0 국 2,276 01 사무관리비 2,000 2,000 0 여권분소 운영 2,000,000원 2,000 국 2,000 02 공공운영비 276 276 0 신용카드전용 인터넷회선 요금 22,930원 * 12월 276 국 276 202 여비 4,000 4,000 0 국 4,000 04 국제화여비 4,000 4,000 0 여권담당자 해외연수 4,000,000원 4,000 국 4,000 가족관계등록사무 지원 9,590 10,243 653 국 9,590 201 일반운영비 7,547 8,083 536 국 7,547 01 사무관리비 7,547 8,083 536 가족관계등록업무용 일반수용비 7,547,000원 7,547 국 7,547 202 여비 2,043 2,160 117 국 2,043 01 국내여비 2,043 2,160 117 가족관계등록업무 추진여비 2,043,000원 2,043 국 2,043 토지정보관리 703,405 475,453 227,952 국 12,100 도 22,000 군 669,305 지적정보화 사업 65,097 31,260 33,837 창구민원 제증명 발급 12,820 12,250 570 201 일반운영비 1,200 1,080 120 01 사무관리비 1,200 1,080 120 창구민원 발급신청서 유인 6,000원 * 2종 * 100권 1,200 202 여비 11,620 11,170 450 01 국내여비 11,620 11,170 450 지적정보 업무추진 여비 9,120,000원 9,120 국가소송 관외출장 여비 2,500,000원 2,500 지적전산운영 52,277 19,010 33,267-141 -

부서: 종합민원과 정책: 토지정보관리 단위: 지적정보화 사업 201 일반운영비 48,477 18,510 29,967 02 공공운영비 48,477 18,510 29,967 지적공부관리시스템 유지보수료 375,000원 * 12월 4,500 한국토지정보시스템 서버 및 오라클유지보수 비 1,307,500원 * 12월 15,690 한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비 513,700원 * 12월 국가공간정보시스템 하드웨어 유지보수료 727,000원 * 12월 국가공간정보시스템 소프트웨어 유지보수비 1,116,500원 * 12월 6,165 8,724 13,398 405 자산취득비 3,800 500 3,300 01 자산및물품취득비 3,800 500 3,300 다기능사무기기 대체구입 1,300,000원 * 1대 1,300 자동인증기 구입 2,500,000원 * 1대 2,500 지적관리 301,830 19,560 282,270 지적공부관리 25,330 19,560 5,770 201 일반운영비 1,750 2,230 480 01 사무관리비 1,750 1,730 20 토지이동신청서 유인 5,000원 * 80권 400 지적공부정리용 소모품 구입 1,000,000원 1,000 우편엽서 구입 350원 * 1,000매 350 202 여비 13,680 10,830 2,850 01 국내여비 13,680 10,830 2,850 지적업무 추진여비 13,680,000원 13,680 405 자산취득비 9,900 0 9,900 01 자산및물품취득비 9,900 0 9,900 지적도 보관함 이동식서가 신규구입 1,650,000원 * 6대 지적재조사지원사업 276,500 0 276,500 401 시설비및부대비 274,500 0 274,500 01 시설비 250,000 0 250,000 9,900 교동지구 조정청산금 250,000,000원 250,000 03 시설부대비 24,500 0 24,500 교동지구 감정평가수수료 수량할인율 3,000,000원 * 3개업체 왕장지구 감정평가수수료 수량할인율 5,000,000원 * 3개업체 9,000 15,000 지적재조사사업 홍보 500,000원 500 405 자산취득비 2,000 0 2,000-142 -

부서: 종합민원과 정책: 토지정보관리 단위: 지적관리 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 지적재조사사업 현장조사용 카메라 구입 500,000원 * 1대 지적재조사사업 현장조사용 노트북 구입 1,500,000원 * 1대 도로명주소 관리 148,459 255,112 106,653 500 1,500 국 12,100 도 22,000 군 114,359 도로명주소 사업 96,840 215,250 118,410 201 일반운영비 16,000 51,750 35,750 01 사무관리비 11,000 43,600 32,600 도로명주소사업관련 수용비 5,000,000원 5,000 건물번호판 반제품 구입 5,000,000원 5,000 도로명주소 고지문 인쇄비 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 5,000 8,150 3,150 도로명주소 고지 등기우편요금 5,000,000원 5,000 202 여비 6,840 6,500 340 01 국내여비 6,840 6,500 340 도로명주소 업무추진 여비 6,840,000원 6,840 401 시설비및부대비 74,000 152,000 78,000 01 시설비 74,000 152,000 78,000 도로명안내시설 설치 유지보수비 60,000,000원 도로명주소 전자도면열람시스템 도입 14,000,000원 * 1대 60,000 14,000 도로명및건물번호부여사업 7,000 7,000 0 국 2,100 군 4,900 201 일반운영비 7,000 7,000 0 국 2,100 군 4,900 01 사무관리비 7,000 7,000 0 도로명주소 홍보 7,000,000원 7,000 국 2,100 군 4,900 도로명주소 안내시설 설치사업 22,000 15,000 7,000 도 22,000 401 시설비및부대비 22,000 15,000 7,000 도 22,000 01 시설비 22,000 15,000 7,000 도관리 광역도로 도로명판 설치 및 유지보수 22,000,000원 22,000-143 -

부서: 종합민원과 정책: 토지정보관리 단위: 도로명주소 관리 도 22,000 도로명주소 정보화 사업 7,662 5,862 1,800 403 자치단체등자본이전 7,662 5,862 1,800 02 공기관등에대한대행사업비 7,662 5,862 1,800 도로명주소 정보시스템운영 5,800,000원 5,800 GIS엔진 S/W 유지보수비 1,862,000원 1,862 도로명 안내시설물 관리 10,000 12,000 2,000 국 10,000 401 시설비및부대비 10,000 12,000 2,000 국 10,000 01 시설비 10,000 12,000 2,000 안행부광역도로 도로명판 설치 및 유지보수 10,000,000원 10,000 국 10,000 도로명주소기본도 현행화사업 4,957 0 4,957 403 자치단체등자본이전 4,957 0 4,957 02 공기관등에대한대행사업비 4,957 0 4,957 도로명주소기본도 유지관리 4,957,000원 4,957 토지관리 188,019 169,521 18,498 개발부담금 산정 52,450 62,450 10,000 201 일반운영비 52,450 62,450 10,000 01 사무관리비 52,450 62,450 10,000 등기촉탁 증지 수수료 3,000원 * 150건 450 개시 및 종료시점 시가산정 감정수수료 52,000 -감정수수료 500,000원 * 12건 * 2개사 12,000 -산출용역비 1,000,000원 * 40건 40,000 공시지가 산정 133,569 100,771 32,798 101 인건비 13,179 12,421 758 04 기간제근로자등보수 13,179 12,421 758 개별공시지가 조사 인부임 13,179 -급여 47,200원 * 2명 * 120일 11,328-4대보험료 11,328,000원 * 16.34% 1,851 201 일반운영비 109,590 78,090 31,500 01 사무관리비 67,590 60,090 7,500 개별공시지가 현황도면 출력용 소모품 구입 2,200 -용지 40,000원 * 10박스 400 -잉크 1,800,000원 * 1세트 1,800 전산서식(조사부, 산정조서, 결정조서)유인 33,000원 * 30박스 990-144 -

부서: 종합민원과 정책: 토지정보관리 단위: 토지관리 개별공시지가 통지문 유인 100원 * 60,000매 * 2회 개별공시지가 홍보용 현수막 50,000원 * 10매 * 4회 전산서식 자료보관용 바인더 12,000 2,000 개별공시지가 검증수수료 50,000 -산정지가 45,450 정기분 수시분 4,000원 * 100개 700원 * 110,000필지 * 1/2 * 90% 6,000원 * 4,000필지 * 1/2 * 90% 400 34,650 10,800 -의견제출분 1,050 정기분 6,000원 * 300필지 * 1/2 900 수시분 6,000원 * 50필지 * 1/2 150 -이의신청분 3,500 정기분 20,000원 * 300필지 * 1/2 3,000 수시분 20,000원 * 50필지 * 1/2 500 02 공공운영비 42,000 18,000 24,000 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 350원 * 60,000매 * 2회 42,000 202 여비 10,800 10,260 540 01 국내여비 10,800 10,260 540 토지관리팀 업무추진 여비 10,800,000원 10,800 중개업소 관리 2,000 6,300 4,300 201 일반운영비 1,000 5,300 4,300 01 사무관리비 1,000 5,300 4,300 부동산중개업 홍보용 현수막 50,000원 * 10매 * 2회 301 일반보상금 1,000 1,000 0 11 기타보상금 1,000 1,000 0 부동산 중개업소 위반 관련 포상금 500,000원 * 2건 행정운영경비(종합민원과) 40,060 37,407 2,653 기본경비(종합민원과) 40,060 37,407 2,653 기본경비 40,060 37,407 2,653 201 일반운영비 29,910 26,527 3,383 01 사무관리비 26,220 23,062 3,158 1,000 1,000 일반수용비 6,300,000원 6,300 급량비 5,440,000원 5,440 행정장비소모품 구입비 14,480 -칼라프린터기 6,000-145 -

부서: 종합민원과 정책: 행정운영경비(종합민원과) 단위: 기본경비(종합민원과) 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 14대 * 2회 5,600 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 3대 * 3회 1,080 02 공공운영비 3,690 3,465 225 행정장비 유지보수비 3,690 -다기능사무기기 1,300,000원 * 26대 * 5% 1,690 -프린터기기 4,000,000원 * 13대 * 2% 1,040 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 5대 * 2% 60 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 종합민원과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 3,550 4,400 850 01 자산및물품취득비 3,550 4,400 850 노트북 대체구입 1,500,000원 * 1대 1,500 민원실 열풍기 구입 1,500,000원 * 1대 1,500 민원인용 선풍기(스탠드형) 구입 110,000원 * 5대 550-146 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 경제과 정책: 지역산업진흥 단위: 지역경제활성화 경제과 9,537,486 8,814,807 722,679 국 277,195 광 650,800 기 240,000 분 88,659 도 1,244,094 군 7,036,738 지역산업진흥 1,356,384 2,374,253 1,017,869 국 1,620 광 650,800 도 83,790 군 620,174 지역경제활성화 1,322,924 2,288,083 965,159 국 1,620 광 650,800 도 83,790 군 586,714 지역경제활성화추진 117,354 131,413 14,059 201 일반운영비 3,000 2,800 200 01 사무관리비 3,000 2,800 200 지역경제활성화 홍보 3,000 - 현수막 50,000원 * 10개 * 2회 1,000 - 홍보물 1,000원 * 1,000개 * 2회 2,000 202 여비 9,120 8,670 450 01 국내여비 9,120 8,670 450 지역경제활성화 업무추진 여비 9,120,000원 9,120 203 업무추진비 8,000 8,000 0 03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 지역경제활성화 추진활동비 8,000,000원 8,000 306 출연금 97,234 111,943 14,709 01 출연금 97,234 111,943 14,709 햇살론 출연부담금 97,234,000원 97,234 음성사랑상품권유통 300 2,000 1,700 201 일반운영비 300 2,000 1,700 01 사무관리비 300 2,000 1,700 음성사랑 상품권 교환 수수료 300,000원 300 물가안정 및 계량기검사 26,030 14,230 11,800 201 일반운영비 17,630 5,830 11,800 01 사무관리비 17,630 5,830 11,800 물가안정 홍보 1,540 -서한문 300원 * 2,000매 * 90% 540 -현수막 50,000원 * 10개 * 2회 1,000-147 -

부서: 경제과 정책: 지역산업진흥 단위: 지역경제활성화 물가안정 모범업소 지원 3,750 - 쓰레기봉투 지원 125,000원 * 30개소 3,750 소비자피해예방 홍보물 제작 2,000원 * 300개 * 90% 계량기 정기검사 11,800 - 분동임차료 11,000,000원 11,000 - 스티커 구입 800,000원 800 301 일반보상금 8,400 8,400 0 11 기타보상금 8,400 8,400 0 물가모니터요원 보상 35,000원 * 10명 * 12월 * 2회 전통시장 관리운영 57,200 33,700 23,500 201 일반운영비 57,200 30,700 26,500 01 사무관리비 3,000 2,800 200 전통시장 활성화 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개 * 2회 540 8,400 1,000 전통시장 장보기 행사 2,000 -어깨띠 5,000원 * 200개 1,000 -장바구니 1,000원 * 1,000개 1,000 02 공공운영비 51,200 27,900 23,300 전통시장 공공요금 24,600 -전통시장 전기요금 1,900,000원 * 12월 22,800 -전통시장 수도요금 150,000원 * 12월 1,800 전통시장 홍보용 전광판 유지보수 3,800,000원 * 1식 전통시장 시설물 유지보수 5,600,000원 * 3개소 3,800 16,800 전통시장 개폐기 보수 3,000,000원 * 2회 6,000 03 행사운영비 3,000 0 3,000 충북 우수시장 박람회 행사추진 3,000,000원 * 1회 전통시장시설현대화 24,000 2,103,500 2,079,500 401 시설비및부대비 24,000 2,103,500 2,079,500 01 시설비 24,000 2,100,000 2,076,000 삼성 전통시장 아치형 간판 설치 24,000,000원 * 1식 3,000 24,000 주부물가 모니터단 운영 3,240 3,240 0 국 1,620 도 1,620 301 일반보상금 3,240 3,240 0 국 1,620 도 1,620 11 기타보상금 3,240 3,240 0-148 -

부서: 경제과 정책: 지역산업진흥 단위: 지역경제활성화 안행부 주부물가 모니터단 보상 3,240,000원 3,240 국 1,620 도 1,620 기업체 협의회 행사 지원 10,000 0 10,000 307 민간이전 10,000 0 10,000 04 민간행사보조금 10,000 0 10,000 음성군 기업체협의회 한마음대회 10,000,000원 10,000 전통시장시설현대화(광특,도비 보조) 1,084,800 0 1,084,800 광 650,800 도 82,170 군 351,830 401 시설비및부대비 1,084,800 0 1,084,800 광 650,800 도 82,170 군 351,830 01 시설비 1,070,271 0 1,070,271 음성전통시장시설현대화사업(702m2) 1,038,271,000원 1,038,271 광 622,882 도 77,879 군 337,510 대소전통시장 CCTV 설치(7개) 32,000,000원 32,000 광 19,200 도 3,200 군 9,600 02 감리비 10,739 0 10,739 음성전통시장시설현대화사업 공사감리비 1,052,800,000원 * 1.02/100 10,739 광 6,444 도 806 군 3,489 03 시설부대비 3,790 0 3,790 음성전통시장시설현대화사업 시설부대비 1,052,800,000원 * 0.3599/100 3,790 광 2,274 도 285 군 1,231 기업성장지원 33,460 86,170 52,710 투자유치지원 13,340 66,050 52,710 201 일반운영비 4,500 31,500 27,000 01 사무관리비 4,500 31,500 27,000 투자유치 홍보물 제작 5,000원 * 2종 * 500매 * 90% 4,500 202 여비 3,840 5,550 1,710-149 -

부서: 경제과 정책: 지역산업진흥 단위: 기업성장지원 01 국내여비 3,840 5,550 1,710 투자유치 업무추진 여비 3,840,000원 3,840 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 투자유치 홍보활동 추진비 5,000,000원 5,000 공장운영편의지원 20,120 20,120 0 201 일반운영비 11,000 11,000 0 01 사무관리비 11,000 11,000 0 기업체현황 책자 제작 11,000원 * 1,000부 11,000 202 여비 9,120 9,120 0 01 국내여비 9,120 9,120 0 공장운영 편의지원 업무추진 여비 9,120,000원 에너지 안전 및 공급개선 923,768 721,673 202,095 9,120 국 125,445 기 240,000 군 558,323 지역에너지사업 923,768 721,673 202,095 국 125,445 기 240,000 군 558,323 에너지의 효율적인 공급관리 25,740 34,000 8,260 201 일반운영비 5,500 6,500 1,000 01 사무관리비 5,500 6,500 1,000 가스안전 및 에너지절약 홍보 5,500 -홍보물품 및 리플릿 제작 5,000원 * 1,000개 5,000 -석유류 시료채취통 구입 2,000원 * 250개 500 202 여비 6,840 6,500 340 01 국내여비 6,840 6,500 340 에너지 업무추진 여비 6,840,000원 6,840 207 연구개발비 1,000 1,000 0 03 시험연구비 1,000 1,000 0 가짜석유제품 품질검사 시료구입 10,000원 * 100회 1,000 303 포상금 1,700 0 1,700 01 포상금 1,700 0 1,700 에너지절약 우수부서 시상 1,700 - 최우수 500,000원 * 1부서 500 - 우 수 300,000원 * 2부서 600 - 장 려 200,000원 * 3부서 600-150 -

부서: 경제과 정책: 에너지 안전 및 공급개선 단위: 지역에너지사업 403 자치단체등자본이전 10,700 20,000 9,300 02 공기관등에대한대행사업비 10,700 20,000 9,300 LP가스사고예방 순회교육 10,700 -홍보물 및 교재 제작 6,200원 * 1,500개 9,300 -강사료 100,000원 * 14회 1,400 지역에너지사업 176,000 0 176,000 국 88,000 군 88,000 401 시설비및부대비 176,000 0 176,000 국 88,000 군 88,000 01 시설비 173,600 0 173,600 원남면사무소 태양광발전시설 설치사업(20kw) 86,800,000원 맹동면사무소 태양광발전시설 설치사업(20kw) 86,800,000원 86,800 국 43,400 군 43,400 86,800 국 43,400 군 43,400 02 감리비 2,400 0 2,400 태양광발전시설 설치사업 감리비(원남, 맹동) 2,400,000원 2,400 국 1,200 군 1,200 지역에너지 절약사업 600 600 0 국 300 군 300 201 일반운영비 600 600 0 국 300 군 300 01 사무관리비 600 600 0 지역에너지 절약사업 전문교육 600,000원 600 국 300 군 300 그린홈 100만호 보급(자체) 75,000 96,000 21,000 402 민간자본이전 75,000 96,000 21,000 01 민간자본보조 75,000 96,000 21,000 태양광주택 보급사업 1,500,000원 * 50가구 75,000 서민층 가스시설 개선사업 46,428 107,310 60,882 국 37,145 군 9,283 403 자치단체등자본이전 46,428 107,310 60,882 국 37,145 군 9,283-151 -

부서: 경제과 정책: 에너지 안전 및 공급개선 단위: 지역에너지사업 02 공기관등에대한대행사업비 46,428 107,310 60,882 서민층 가스시설 개선사업(212가구) 219,000원 * 212가구 46,428 국 37,145 군 9,283 경로당 태양광발전시설 설치사업 600,000 447,103 152,897 기 240,000 군 360,000 402 민간자본이전 600,000 447,103 152,897 기 240,000 군 360,000 01 민간자본보조 600,000 447,103 152,897 경로당 태양광발전시설 설치사업 600,000,000원 600,000 기 240,000 군 360,000 산업금융지원 2,358,644 2,524,890 166,246 도 1,121,822 군 1,236,822 기업금융지원 2,358,644 2,524,890 166,246 도 1,121,822 군 1,236,822 중소기업육성자금 이차보전지원 2,243,644 2,459,890 216,246 도 1,121,822 군 1,121,822 307 민간이전 2,243,644 2,459,890 216,246 도 1,121,822 군 1,121,822 08 이차보전금 2,243,644 2,459,890 216,246 중소기업육성자금 이차보전지원 2,243,644,000원 2,243,644 도 1,121,822 군 1,121,822 (재) 충북테크노파크 출연금 65,000 65,000 0 306 출연금 65,000 65,000 0 01 출연금 65,000 65,000 0 재단법인 충북테크노파크 출연금 65,000,000원 65,000 광역경제권 연계협력사업 지원 50,000 0 50,000 403 자치단체등자본이전 50,000 0 50,000 02 공기관등에대한대행사업비 50,000 0 50,000 광역경제권 연계협력사업 지원 50,000,000원 50,000 고용촉진 및 근로자 복지 811,163 972,078 160,915 국 150,130 분 88,659-152 -

부서: 경제과 정책: 고용촉진 및 근로자 복지 단위: 고용대책 및 근로자 복지 도 38,482 군 533,892 고용대책 및 근로자 복지 811,163 972,078 160,915 국 150,130 분 88,659 도 38,482 군 533,892 공공근로사업 261,949 231,217 30,732 분 88,659 도 16,110 군 157,180 101 인건비 260,949 230,217 30,732 분 87,659 도 16,110 군 157,180 04 기간제근로자등보수 260,949 230,217 30,732 공공근로사업 추진 인부임 260,949,000원 260,949 분 87,659 도 16,110 군 157,180 202 여비 1,000 1,000 0 분 1,000 01 국내여비 1,000 1,000 0 공공근로사업 추진여비 1,000,000원 1,000 분 1,000 노사화합행사지원 27,000 12,000 15,000 307 민간이전 27,000 12,000 15,000 04 민간행사보조금 27,000 12,000 15,000 근로자의 날 행사 2,000,000원 2,000 노사화합 체육대회 10,000,000원 10,000 기업체임직원 한마음대회(음성상공회의소) 10,000,000원 10,000 노사화합 등반대회(한국노총) 5,000,000원 5,000 근로자종합복지관 운영 238,000 366,600 128,600 201 일반운영비 2,000 4,000 2,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 환경개선 부담금 1,000,000원 * 2회 2,000 307 민간이전 200,000 200,000 0 05 민간위탁금 200,000 200,000 0 근로자종합복지관 운영 200,000,000원 200,000 401 시설비및부대비 36,000 162,600 126,600 01 시설비 36,000 162,600 126,600 건물 및 기계시설 유지관리비 18,000,000원 18,000-153 -

부서: 경제과 정책: 고용촉진 및 근로자 복지 단위: 고용대책 및 근로자 복지 수질정화 여과기 교체 18,000,000원 18,000 일자리지원센터 운영 19,769 24,316 4,547 101 인건비 19,769 9,316 10,453 04 기간제근로자등보수 19,769 9,316 10,453 취업상담사 인건비 19,769 -급여 47,200원 * 2명 * 180일 16,992-4대보험료 16,992,000원 * 16.34% 2,777 마을기업 육성사업 60,520 80,000 19,480 국 30,260 도 6,052 군 24,208 402 민간자본이전 60,520 80,000 19,480 국 30,260 도 6,052 군 24,208 01 민간자본보조 60,520 80,000 19,480 마을기업 육성사업 60,520,000원 60,520 국 30,260 도 6,052 군 24,208 지역공동체 일자리사업 95,378 121,102 25,724 국 47,689 도 9,352 군 38,337 101 인건비 73,378 99,102 25,724 국 36,689 도 7,152 군 29,537 04 기간제근로자등보수 73,378 99,102 25,724 지역공동체 일자리사업 인건비 73,378,000원 73,378 국 36,689 도 7,152 군 29,537 201 일반운영비 1,000 1,000 0 국 500 도 100 군 400 01 사무관리비 1,000 1,000 0 지역공동체 일자리사업 홍보비 및 부대비 1,000,000원 1,000 국 500 도 100 군 400 202 여비 1,000 1,000 0 국 500 도 100-154 -

부서: 경제과 정책: 고용촉진 및 근로자 복지 단위: 고용대책 및 근로자 복지 군 400 01 국내여비 1,000 1,000 0 지역공동체 일자리사업 추진여비 1,000,000원 1,000 국 500 도 100 군 400 206 재료비 20,000 20,000 0 국 10,000 도 2,000 군 8,000 01 재료비 20,000 20,000 0 지역공동체 일자리사업 재료비 20,000,000원 20,000 국 10,000 도 2,000 군 8,000 충북형 예비 사회적 기업 육성사업 68,160 88,873 20,713 국 51,120 도 4,260 군 12,780 307 민간이전 68,160 88,873 20,713 국 51,120 도 4,260 군 12,780 02 민간경상보조금 68,160 88,873 20,713 충북형 예비 사회적기업 육성사업 68,160,000원 68,160 국 51,120 도 4,260 군 12,780 사회적기업 사업개발비 지원사업 30,087 28,750 1,337 국 21,061 도 2,708 군 6,318 307 민간이전 30,087 28,750 1,337 국 21,061 도 2,708 군 6,318 02 민간경상보조금 30,087 28,750 1,337 사회적기업 사업개발비 지원사업 30,087,000원 30,087 국 21,061 도 2,708 군 6,318 일자리창출 지원 10,300 9,220 1,080 201 일반운영비 100 100 0 02 공공운영비 100 100 0-155 -

부서: 경제과 정책: 고용촉진 및 근로자 복지 단위: 고용대책 및 근로자 복지 사회보험 EDI 사용료 100,000원 100 202 여비 10,200 9,120 1,080 01 국내여비 10,200 9,120 1,080 일자리창출 업무추진 여비 10,200,000원 10,200 농공산업단지 조성 및 운영 4,056,695 2,190,864 1,865,831 농공산업단지 운영(농공산업단지특별회계) 4,056,695 2,190,864 1,865,831 농공산업단지 시설 개선 136,016 751,492 615,476 308 자치단체등이전 15,800 0 15,800 05 자치단체간부담금 15,800 0 15,800 2단계 광역생태산업단지 구축사업 분담금 (5차년도) 15,800,000원 * 1식 15,800 401 시설비및부대비 120,216 741,492 621,276 01 시설비 120,000 738,900 618,900 금왕농공단지 휀스교체공사 40,000,000원 * 1식 금왕산업단지 사후환경영향조사 용역 30,000,000원 * 1식 농공산업단지 유지보수 포괄사업비 10,000,000원 * 5건 40,000 30,000 50,000 03 시설부대비 216 2,592 2,376 금왕농공단지 휀스교체공사 부대비 216,000원 농공산업단지 운영 예비비 3,920,679 1,439,372 2,481,307 801 예비비 3,920,679 1,439,372 2,481,307 01 예비비 3,920,679 1,439,372 2,481,307 농공산업단지운영사업 특별회계 예비비 3,920,679,000원 216 3,920,679 행정운영경비(경제과) 30,832 31,049 217 기본경비(경제과) 30,832 31,049 217 기본경비 30,832 31,049 217 201 일반운영비 24,232 21,969 2,263 01 사무관리비 22,140 20,014 2,126 일반수용비 5,400,000원 5,400 급량비 5,180,000원 5,180 행정장비소모품 구입비 6,760 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 7대 * 2회 2,800 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 1대 * 3회 600-156 -

부서: 경제과 정책: 행정운영경비(경제과) 단위: 기본경비(경제과) -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 복사기 임대료 400,000원 * 1대 * 12월 4,800 02 공공운영비 2,092 1,955 137 행정장비 유지보수비 2,092 -다기능사무기기 1,300,000원 * 20대 * 5% 1,300 -프린터기기 4,000,000원 * 6대 * 2% 480 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 경제과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200-157 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농업행정기획 농정과 28,168,735 31,445,177 3,276,442 국 8,356,886 광 63,000 기 1,835,820 분 93,535 도 2,879,578 군 14,939,916 농업경쟁력강화 27,140,783 31,411,291 4,270,508 국 8,356,886 광 63,000 기 1,835,820 분 93,535 도 2,879,578 군 13,911,964 농업행정기획 2,325,241 2,401,048 75,807 국 273,000 광 63,000 기 23,680 분 93,535 도 597,386 군 1,274,640 농정업무추진 51,420 40,130 11,290 201 일반운영비 18,500 11,500 7,000 01 사무관리비 1,500 1,500 0 농정시책,농림사업 홍보물 및 신청서등 제작 1,500,000원 03 행사운영비 17,000 10,000 7,000 1,500 농업경영인단체 임직원 워크숍 10,000,000원 10,000 여성농업경영인 워크숍 5,000,000원 5,000 여성농민회 워크숍 2,000,000원 2,000 202 여비 9,120 10,830 1,710 01 국내여비 9,120 10,830 1,710 농정업무 추진여비 9,120,000원 9,120 203 업무추진비 16,000 12,000 4,000 03 시책추진업무추진비 16,000 12,000 4,000 농정업무 수행 활동비 16,000,000원 16,000 301 일반보상금 7,800 5,800 2,000 09 행사실비보상금 7,800 5,800 2,000 농업정보화 관련 교육 25,000원 * 5명 * 4회 500 농업경영인 및 여성농업경영인 임원 교육 60,000원 * 80명 농업경영인 및 여성농업경영인 교육 500,000원 * 5명 농업인자녀학자금 지원 480,960 480,960 0 4,800 2,500 분 87,535-158 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농업행정기획 도 144,288 군 249,137 301 일반보상금 480,960 480,960 0 분 87,535 도 144,288 군 249,137 02 장학금및학자금 480,960 480,960 0 농업인 자녀학자금 지원 480,960,000원 480,960 분 87,535 도 144,288 군 249,137 농가도우미지원 16,000 25,600 9,600 분 6,000 도 4,000 군 6,000 301 일반보상금 16,000 25,600 9,600 분 6,000 도 4,000 군 6,000 11 기타보상금 16,000 25,600 9,600 농가도우미지원 16,000,000원 16,000 분 6,000 도 4,000 군 6,000 농업경영인행사지원 35,000 140,000 105,000 307 민간이전 35,000 140,000 105,000 04 민간행사보조금 35,000 140,000 105,000 농업경영인 전국대회(제주도) 참가 30,000,000원 충북 명품 농특산물장터 한마당 행사 참가 100,000원 * 25명 * 2일 30,000 여성농업경영인지원 16,800 16,500 300 307 민간이전 16,800 16,500 300 04 민간행사보조금 16,800 16,500 300 5,000 여성농업경영인 도 대회 참가 12,000,000원 12,000 우리농산물 지킴이 행사 참가 45,000원 * 20명 * 2일 여성농업경영인 한마당행사 참가 25,000원 * 120명 * 1일 농업경영체 농업경영 정보지원 54,516 52,669 1,847 1,800 3,000 도 10,903 군 43,613 201 일반운영비 54,516 52,669 1,847 도 10,903 군 43,613-159 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농업행정기획 01 사무관리비 54,516 52,669 1,847 농업경영체 농업경영 정보지원 54,516,000원 54,516 도 10,903 군 43,613 농민교류행사 40,000 54,000 14,000 301 일반보상금 40,000 30,000 10,000 06 민간인국외여비 40,000 30,000 10,000 우수농업인 해외견문활동비 1,000,000원 * 40명 40,000 농업경영컨설팅지원사업 22,000 19,000 3,000 국 13,200 도 2,640 군 6,160 301 일반보상금 22,000 19,000 3,000 국 13,200 도 2,640 군 6,160 11 기타보상금 22,000 19,000 3,000 농업 경영컨설팅 지원 22,000,000원 22,000 국 13,200 도 2,640 군 6,160 농업재해안전공제료지원 72,285 73,589 1,304 도 24,095 군 48,190 301 일반보상금 72,285 73,589 1,304 도 24,095 군 48,190 11 기타보상금 72,285 73,589 1,304 농업인 안전공제 가입지원 72,285,000원 72,285 도 24,095 군 48,190 농촌체험마을 사무장 채용지원 14,400 25,920 11,520 국 7,200 도 2,160 군 5,040 307 민간이전 14,400 25,920 11,520 국 7,200 도 2,160 군 5,040 02 민간경상보조금 14,400 25,920 11,520 농촌체험마을 사무장 채용지원 14,400,000원 14,400 국 7,200 도 2,160 군 5,040 농촌총각국제결혼지원 15,000 20,000 5,000-160 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농업행정기획 301 일반보상금 15,000 20,000 5,000 11 기타보상금 15,000 20,000 5,000 농촌총각 국제결혼 지원 5,000,000원 * 3명 15,000 농지이용관리지원 23,680 23,680 0 기 23,680 101 인건비 21,880 21,880 0 기 21,880 04 기간제근로자등보수 21,880 21,880 0 농지이용 실태조사 보조인부임 21,880,000원 21,880 기 21,880 201 일반운영비 1,800 1,800 0 기 1,800 01 사무관리비 1,800 1,800 0 농지이용관리지원 사무관리비 1,800,000원 1,800 기 1,800 농업기술 정보지 보급지원 6,000 6,000 0 도 1,200 군 4,800 201 일반운영비 6,000 6,000 0 도 1,200 군 4,800 01 사무관리비 6,000 6,000 0 농업기술 정보지 보급지원 6,000,000원 6,000 도 1,200 군 4,800 농업인 단체지원 16,000 16,000 0 307 민간이전 16,000 16,000 0 02 민간경상보조금 16,000 16,000 0 음성군농민회 사무실 운영비 지원 6,000,000원 농업경영인단체 사무실 운영비 지원 10,000,000원 6,000 10,000 농어촌 보육여건개선 495,000 495,000 0 국 237,600 도 128,700 군 128,700 301 일반보상금 495,000 495,000 0 국 237,600 도 128,700 군 128,700 01 사회보장적수혜금 495,000 495,000 0 농어촌 보육여건개선 495,000,000원 495,000 국 237,600 도 128,700-161 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농업행정기획 군 128,700 여성 농업인 복지바우처 사업 390,000 247,000 143,000 도 156,000 군 234,000 301 일반보상금 390,000 247,000 143,000 도 156,000 군 234,000 11 기타보상금 390,000 247,000 143,000 여성농업인 복지바우처사업 390,000,000원 390,000 도 156,000 군 234,000 귀농인 빈집수리비 지원사업 10,000 20,000 10,000 402 민간자본이전 10,000 20,000 10,000 01 민간자본보조 10,000 20,000 10,000 귀농인 빈집수리비 지원 5,000,000원 * 2개소 10,000 농지관리 3,000 3,000 0 202 여비 3,000 3,000 0 01 국내여비 3,000 3,000 0 농지 및 농지보전부담금업무 추진여비 3,000,000원 농민회 행사지원 3,000 3,000 0 307 민간이전 3,000 3,000 0 04 민간행사보조금 3,000 3,000 0 3,000 전농 충북 가족대회 참가비 3,000,000원 3,000 녹색농촌체험마을 조성사업(사후관리) 90,000 99,000 9,000 광 63,000 도 8,100 군 18,900 402 민간자본이전 90,000 99,000 9,000 광 63,000 도 8,100 군 18,900 01 민간자본보조 90,000 99,000 9,000 녹색농촌체험마을 사후관리(체리마을) 90,000,000원 90,000 광 63,000 도 8,100 군 18,900 안전한 농촌마을 만들기 382,680 240,000 142,680 도 105,300 군 277,380 201 일반운영비 31,680 0 31,680 02 공공운영비 31,680 0 31,680-162 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농업행정기획 CCTV 요금 31,680 -전용회선료 90,000원 * 24회선 * 12월 25,920 -전기세 20,000원 * 24회선 * 12월 5,760 401 시설비및부대비 351,000 240,000 111,000 도 105,300 군 245,700 01 시설비 351,000 240,000 111,000 방범용 CCTV설치 351,000,000원 351,000 도 105,300 군 245,700 그린투어(녹색농촌 체험마을, 농원) 지원사업 10,000 0 10,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 버스 임차료 500,000원 * 20대 10,000 농업경영인 가족체육대회 12,000 0 12,000 307 민간이전 12,000 0 12,000 04 민간행사보조금 12,000 0 12,000 농업경영인 가족 체육대회 12,000,000원 12,000 농민학생 한마음 잔치 및 도농교류 지원 12,000 0 12,000 307 민간이전 12,000 0 12,000 04 민간행사보조금 12,000 0 12,000 농민학생 한마음 잔치 및 도농교류 지원 12,000,000원 12,000 선도농가실습교육장지붕보수공사 8,500 0 8,500 402 민간자본이전 8,500 0 8,500 01 민간자본보조 8,500 0 8,500 선도농가 실습교육장 지붕보수공사 17,000,000원 * 1동 * 50% 6차산업화 활성화 컨설팅사업 45,000 0 45,000 8,500 국 15,000 도 10,000 군 20,000 301 일반보상금 45,000 0 45,000 국 15,000 도 10,000 군 20,000 11 기타보상금 45,000 0 45,000 6차산업화 활성화 컨설팅 사업 45,000,000원 45,000 국 15,000 도 10,000 군 20,000 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 13,553,762 13,115,122 438,640-163 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 국 7,567,696 기 27,140 도 1,355,405 군 4,603,521 RPC벼매입자금 이자보전 28,542 33,240 4,698 도 11,360 군 17,182 301 일반보상금 28,542 33,240 4,698 도 11,360 군 17,182 11 기타보상금 28,542 33,240 4,698 RPC 벼 매입자금 이자보전 28,542,000원 28,542 도 11,360 군 17,182 친환경농산물 인증농가 지원 31,200 23,400 7,800 도 9,360 군 21,840 301 일반보상금 31,200 23,400 7,800 도 9,360 군 21,840 11 기타보상금 31,200 23,400 7,800 친환경농산물 인증농가 지원 31,200,000원 31,200 도 9,360 군 21,840 쌀소득보전직불제사업 4,826,352 4,390,000 436,352 국 4,826,352 301 일반보상금 4,826,352 4,390,000 436,352 국 4,826,352 11 기타보상금 4,826,352 4,390,000 436,352 쌀소득보전직불제 4,826,352,000원 4,826,352 국 4,826,352 조건불리지역직불제사업 72,500 70,000 2,500 국 58,000 도 4,350 군 10,150 301 일반보상금 72,500 70,000 2,500 국 58,000 도 4,350 군 10,150 11 기타보상금 72,500 70,000 2,500 조건불리지역 직불제사업 72,500,000원 72,500 국 58,000 도 4,350 군 10,150 친환경육성지원 66,150 66,150 0 402 민간자본이전 66,150 66,150 0-164 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 01 민간자본보조 66,150 66,150 0 친환경쌀 생산단지지원 600,000원 * 100ha * 60% 36,000 친환경쌀 포장재 지원 670원 * 75,000매 * 60% 양곡수매관리 30,150 3,960 3,960 0 201 일반운영비 3,960 3,960 0 01 사무관리비 3,960 3,960 0 정부양곡 공공비축 관련 서식 인쇄 5,500원 * 6종 * 120권 3,960 벼병해충관리지원 316,038 333,307 17,269 402 민간자본이전 316,038 333,307 17,269 01 민간자본보조 316,038 333,307 17,269 돌발성 병해충방제 25,000원 * 1,000ha 25,000 벼 병해충방제 80,000원 * 5,174ha * 60% 248,352 볍씨침종소독약지원 13,750원 * 5,174ha * 60% 42,686 토양개량제보조사업 522,060 813,080 291,020 국 365,442 도 78,309 군 78,309 402 민간자본이전 522,060 813,080 291,020 국 365,442 도 78,309 군 78,309 01 민간자본보조 522,060 813,080 291,020 토양개량제 보조사업 522,060,000원 522,060 국 365,442 도 78,309 군 78,309 고품질쌀생산관리 1,010,486 1,020,549 10,063 201 일반운영비 8,450 8,450 0 01 사무관리비 8,450 8,450 0 고품질 쌀생산 홍보 6,500 -현수막 50,000원 * 10개 500 -리플릿 400원 * 2,000매 * 5회 4,000 -서식 500원 * 4,000매 2,000 재해대책 물품구입비 5,000원 * 2종 * 75개 750 일손돕기급식 6,000원 * 100명 * 2일 1,200 202 여비 4,680 4,450 230 01 국내여비 4,680 4,450 230 친환경 농업업무 추진여비 4,680,000원 4,680-165 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 301 일반보상금 600 600 0 09 행사실비보상금 600 600 0 농촌일손돕기 추진 간식비 3,000원 * 100명 * 2일 402 민간자본이전 996,756 1,007,049 10,293 01 민간자본보조 996,756 1,007,049 10,293 예비못자리 설치 2,500원 * 1,000상자 * 9개소 피, 잡초 취약지 방제 100,000원 * 2,500ha * 60% 노력절감형 벼 육묘상자 지원 1,000원 * 80,000상자 * 60% 600 22,500 150,000 48,000 벼 이삭비료 지원 80,000원 * 5,174ha * 60% 248,352 공정육묘장 상토지원 564원 * 270,000상자 * 60% 못자리 조성용 상토지원 564원 * 4,300ha * 300상자 * 60% 91,368 436,536 못자리 BANK 지원사업 420,000 240,000 180,000 도 126,000 군 294,000 402 민간자본이전 420,000 240,000 180,000 도 126,000 군 294,000 01 민간자본보조 420,000 240,000 180,000 못자리뱅크 설치 지원 420,000,000원 420,000 도 126,000 군 294,000 친환경농업직접지불 28,540 107,375 78,835 국 28,540 301 일반보상금 28,540 107,375 78,835 국 28,540 11 기타보상금 28,540 107,375 78,835 친환경농업 직접지불제 28,540,000원 28,540 국 28,540 정부양곡관리지원 2,300 2,300 0 국 2,300 202 여비 2,300 2,300 0 국 2,300 01 국내여비 2,300 2,300 0 정부양곡관리 2,300,000원 2,300 국 2,300 유기질비료지원사업 2,227,200 1,863,200 364,000 국 1,392,000 군 835,200-166 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 402 민간자본이전 2,227,200 1,863,200 364,000 국 1,392,000 군 835,200 01 민간자본보조 2,227,200 1,863,200 364,000 유기질비료 지원사업 2,227,200,000원 2,227,200 국 1,392,000 군 835,200 농업필수영농자재지원확대 1,125,000 911,996 213,004 도 337,500 군 787,500 402 민간자본이전 1,125,000 911,996 213,004 도 337,500 군 787,500 01 민간자본보조 1,125,000 911,996 213,004 농업필수 영농자재 지원확대 1,125,000,000원 1,125,000 도 337,500 군 787,500 영농기계화 장비 공급 109,000 100,000 9,000 도 32,700 군 76,300 402 민간자본이전 109,000 100,000 9,000 도 32,700 군 76,300 01 민간자본보조 109,000 100,000 9,000 영농기계화 장비 공급 109,000,000원 109,000 도 32,700 군 76,300 농작물 재해보험 52,250 26,825 25,425 도 20,900 군 31,350 307 민간이전 52,250 26,825 25,425 도 20,900 군 31,350 05 민간위탁금 52,250 26,825 25,425 농작물 재해보험지원 52,250,000원 52,250 도 20,900 군 31,350 쌀전업농행사지원 4,800 4,800 0 307 민간이전 4,800 4,800 0 04 민간행사보조금 4,800 4,800 0 쌀 전업농 전국대회 30,000원 * 80명 * 2일 4,800 녹비작물 종자대 지원사업 40,485 82,900 42,415 국 17,993 도 11,246-167 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 군 11,246 402 민간자본이전 40,485 82,900 42,415 국 17,993 도 11,246 군 11,246 01 민간자본보조 40,485 82,900 42,415 녹비작물 종자대 지원사업 40,485,000원 40,485 국 17,993 도 11,246 군 11,246 쌀소득보전직불제 사업관리 27,140 28,350 1,210 기 27,140 201 일반운영비 9,140 28,350 19,210 기 9,140 01 사무관리비 9,140 28,350 19,210 쌀소득 보전직불제 사무관리비 9,140,000원 9,140 기 9,140 202 여비 10,000 0 10,000 기 10,000 01 국내여비 10,000 0 10,000 쌀소득보전직불제 여비 10,000,000원 10,000 기 10,000 301 일반보상금 8,000 0 8,000 기 8,000 09 행사실비보상금 8,000 0 8,000 쌀소득보전직불제 심사위원회 운영 8,000,000원 8,000 기 8,000 유기농업전문기술지보급 1,100 960 140 도 220 군 880 201 일반운영비 1,100 960 140 도 220 군 880 01 사무관리비 1,100 960 140 유기농업전문기술지 보급 1,100,000원 1,100 도 220 군 880 쌀전업농 신기술 농업전문지 보급 10,800 4,320 6,480 도 2,160 군 8,640 201 일반운영비 10,800 4,320 6,480 도 2,160 군 8,640 01 사무관리비 10,800 4,320 6,480-168 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 쌀전업농 신기술 농업전문지 보급 10,800,000원 10,800 도 2,160 군 8,640 농업인 교육 8,000 6,000 2,000 301 일반보상금 8,000 6,000 2,000 09 행사실비보상금 8,000 6,000 2,000 중앙 및 도단위 농업인교육 보상 32,000원 * 250명 친환경농산물 인증활성화 사업 71,500 147,000 75,500 8,000 도 21,450 군 50,050 402 민간자본이전 71,500 147,000 75,500 도 21,450 군 50,050 01 민간자본보조 71,500 147,000 75,500 친환경농산물 인증활성화 사업 71,500,000원 71,500 도 21,450 군 50,050 밭농업직불제사업 382,800 556,000 173,200 국 382,800 301 일반보상금 382,800 556,000 173,200 국 382,800 11 기타보상금 382,800 556,000 173,200 밭농업직불제사업 382,800,000원 382,800 국 382,800 밭농업직불제 행정비 5,069 6,800 1,731 국 5,069 201 일반운영비 269 6,800 6,531 국 269 01 사무관리비 269 6,800 6,531 밭농업직불제 사무관리비 269,000원 269 국 269 301 일반보상금 4,800 0 4,800 국 4,800 09 행사실비보상금 4,800 0 4,800 밭농업직불제 심사위원회 운영 4,800,000원 4,800 국 4,800 들녘별쌀경영체육성사업 18,000 18,000 0 국 10,000 도 2,400 군 5,600 402 민간자본이전 18,000 18,000 0 국 10,000-169 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 도 2,400 군 5,600 01 민간자본보조 18,000 18,000 0 들녘별쌀경영체육성사업 18,000,000원 18,000 국 10,000 도 2,400 군 5,600 RPC 벼건조저장시설 증설 571,200 994,200 423,000 국 476,000 도 28,560 군 66,640 402 민간자본이전 571,200 994,200 423,000 국 476,000 도 28,560 군 66,640 01 민간자본보조 571,200 994,200 423,000 RPC 벼건조저장시설 증설사업 571,200,000원 571,200 국 476,000 도 28,560 군 66,640 웰빙특수미 생산단지 지원 57,600 32,000 25,600 도 17,280 군 40,320 402 민간자본이전 57,600 32,000 25,600 도 17,280 군 40,320 01 민간자본보조 57,600 32,000 25,600 웰빙특수미 생산단지 지원 57,600,000원 57,600 도 17,280 군 40,320 병해충방제 공동광역방제기 공급 126,000 252,000 126,000 도 25,200 군 100,800 402 민간자본이전 126,000 252,000 126,000 도 25,200 군 100,800 01 민간자본보조 126,000 252,000 126,000 병해충방제 공동광역방제기 공급 126,000,000원 126,000 도 25,200 군 100,800 벼 우량종자대 지원 537,000 400,466 136,534 도 161,100 군 375,900 301 일반보상금 537,000 400,466 136,534 도 161,100 군 375,900-170 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 11 기타보상금 537,000 400,466 136,534 벼 우량종자대 지원 537,000,000원 537,000 도 161,100 군 375,900 원적외선 곡물건조기 지원 85,000 90,000 5,000 도 25,500 군 59,500 402 민간자본이전 85,000 90,000 5,000 도 25,500 군 59,500 01 민간자본보조 85,000 90,000 5,000 원적외선 곡물건조기 지원 85,000,000원 85,000 도 25,500 군 59,500 밭농업직불제(도비) 95,700 91,000 4,700 도 28,710 군 66,990 301 일반보상금 95,700 91,000 4,700 도 28,710 군 66,990 11 기타보상금 95,700 91,000 4,700 밭농업직불제 지원사업 95,700,000원 95,700 도 28,710 군 66,990 친환경 생물학적 제초 지원 39,500 63,700 24,200 도 11,850 군 27,650 402 민간자본이전 39,500 63,700 24,200 도 11,850 군 27,650 01 민간자본보조 39,500 63,700 24,200 친환경 생물학적 제초 지원 39,500,000원 39,500 도 11,850 군 27,650 토양개량제 살포비 지원 4,690 0 4,690 402 민간자본이전 4,690 0 4,690 01 민간자본보조 4,690 0 4,690 토양개량제 살포비 지원 4,690,000원 4,690 친환경 농자재 지원사업 8,000 0 8,000 국 3,200 도 1,440 군 3,360 402 민간자본이전 8,000 0 8,000 국 3,200 도 1,440-171 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 군 3,360 01 민간자본보조 8,000 0 8,000 친환경농자재 지원사업 8,000,000원 8,000 국 3,200 도 1,440 군 3,360 볍씨 온탕 소독기 지원 35,000 0 35,000 도 10,500 군 24,500 402 민간자본이전 35,000 0 35,000 도 10,500 군 24,500 01 민간자본보조 35,000 0 35,000 볍씨 온탕 소독기 지원 35,000,000원 35,000 도 10,500 군 24,500 농기계 종합보험 지원 26,400 0 26,400 도 8,800 군 17,600 307 민간이전 26,400 0 26,400 도 8,800 군 17,600 05 민간위탁금 26,400 0 26,400 농기계 종합보험 지원 26,400,000원 26,400 도 8,800 군 17,600 농작업 안전사용 장비 지원사업 20,800 0 20,800 도 6,240 군 14,560 206 재료비 20,800 0 20,800 도 6,240 군 14,560 01 재료비 20,800 0 20,800 농작업 안전사용 장비 지원사업 20,800,000원 20,800 도 6,240 군 14,560 유기농특화품목육성 140,000 0 140,000 도 42,000 군 98,000 402 민간자본이전 140,000 0 140,000 도 42,000 군 98,000 01 민간자본보조 140,000 0 140,000 유기농특화품목육성 140,000,000원 140,000 도 42,000-172 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 고품질쌀 생산 및 친환경 농업육성 군 98,000 벼 육묘장 설치 지원 90,000 0 90,000 도 40,000 군 50,000 402 민간자본이전 90,000 0 90,000 도 40,000 군 50,000 01 민간자본보조 90,000 0 90,000 벼 육묘장 설치 지원 90,000,000원 90,000 도 40,000 군 50,000 농기계보관창고 지원사업 25,000 0 25,000 도 25,000 402 민간자본이전 25,000 0 25,000 도 25,000 01 민간자본보조 25,000 0 25,000 농기계 보관창고 지원사업 25,000,000원 25,000 도 25,000 벼 재배농가 경영안정 지원 258,700 0 258,700 도 258,700 301 일반보상금 258,700 0 258,700 도 258,700 11 기타보상금 258,700 0 258,700 벼 재배농가 경영안정 지원 258,700,000원 258,700 도 258,700 친환경 잡초관리 피복재 지원사업 21,900 0 21,900 도 6,570 군 15,330 402 민간자본이전 21,900 0 21,900 도 6,570 군 15,330 01 민간자본보조 21,900 0 21,900 친환경 잡초관리 피복재 지원사업 21,900,000원 21,900 도 6,570 군 15,330 원예특작육성 강화 6,771,314 6,327,958 443,356 국 478,144 기 1,568,000 도 600,650 군 4,124,520 원예특작운용 9,840 9,500 340 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0-173 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 원예특작육성 강화 원예특작 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 전국고추주산단지 시장,군수협의회비 2,000,000원 202 여비 6,840 6,500 340 01 국내여비 6,840 6,500 340 2,000 원예특작 업무추진 여비 6,840,000원 6,840 고추명품화 99,000 92,250 6,750 402 민간자본이전 99,000 92,250 6,750 01 민간자본보조 99,000 92,250 6,750 고추건조기 4,400,000원 * 45대 * 50% 99,000 수박(멜론)명품화 1,364,000 668,500 695,500 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 01 시설비 600,000 0 600,000 수박 공정육묘장 증축 및 시설보완 600,000,000원 600,000 402 민간자본이전 764,000 668,500 95,500 01 민간자본보조 764,000 668,500 95,500 수박 비가림 재배시설 100,000,000원 * 13ha * 50% 멜론 비가림 재배시설(자재지원) 2,000원 * 570m2 * 200동 * 50% 650,000 114,000 과수명품화 290,000 48,000 242,000 402 민간자본이전 40,000 48,000 8,000 01 민간자본보조 40,000 48,000 8,000 블루베리 묘목지원사업 10,000원 * 8,000주 * 50% 40,000 405 자산취득비 250,000 0 250,000 01 자산및물품취득비 250,000 0 250,000 과수 전용 임대 농기계 구입 25,000,000원 * 10대 250,000 특작등명품화 179,405 189,715 10,310 402 민간자본이전 179,405 189,715 10,310 01 민간자본보조 179,405 189,715 10,310 잎담배 생장억제제 5,530원 * 3,000병 * 50% 8,295 잎담배 제4종 복합비료 8,000원 * 2,300포 * 50% 9,200 애호박 인큐봉지 35원 * 1,000,000개 * 50% 17,500 인삼 차광망 47,000원 * 2,700롤 * 50% 63,450 인삼 차광지 44,000원 * 2,700롤 * 50% 59,400 잎담배 멀칭 필름 39,200원 * 1,100롤 * 50% 21,560-174 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 원예특작육성 강화 지역특화작목육성사업 182,500 145,830 36,670 도 73,000 군 109,500 402 민간자본이전 182,500 145,830 36,670 도 73,000 군 109,500 01 민간자본보조 182,500 145,830 36,670 지역특화작목육성사업 182,500,000원 182,500 도 73,000 군 109,500 시설원예에너지이용효율화지원(절감시설) 416,319 382,953 33,366 국 168,144 군 248,175 402 민간자본이전 416,319 382,953 33,366 국 168,144 군 248,175 01 민간자본보조 416,319 382,953 33,366 절감시설 400,157,000원 400,157 국 160,063 군 240,094 목재펠릿 16,162,000원 16,162 국 8,081 군 8,081 인삼농기계 공급사업 45,000 50,000 5,000 도 13,500 군 31,500 402 민간자본이전 45,000 50,000 5,000 도 13,500 군 31,500 01 민간자본보조 45,000 50,000 5,000 인삼 농기계 지원 45,000,000원 45,000 도 13,500 군 31,500 화훼명품화 89,000 80,500 8,500 402 민간자본이전 89,000 80,500 8,500 01 민간자본보조 89,000 80,500 8,500 화분용 상토지원사업(상토250l /포당) 23,000원 * 6,000포 * 50% 화훼 재배용 화분 지원사업(지름 18cm) 250원 * 160,000개 * 50% 69,000 20,000 과실전문생산단지기반조성사업 1,457,500 3,005,000 1,547,500 기 1,165,000 도 87,750 군 204,750 403 자치단체등자본이전 1,457,500 0 1,457,500-175 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 원예특작육성 강화 기 1,165,000 도 87,750 군 204,750 02 공기관등에대한대행사업비 1,457,500 0 1,457,500 사곡지구 과실전문생산단지 조성사업 (2차년도) 1,116,250,000원 1,116,250 기 892,000 도 67,275 군 156,975 갑산, 중동지구 과실전문생산단지 조성사업 (1차년도) 341,250,000원 341,250 기 273,000 도 20,475 군 47,775 맞춤형 원예생산시설 지원 105,000 161,110 56,110 도 31,500 군 73,500 402 민간자본이전 105,000 161,110 56,110 도 31,500 군 73,500 01 민간자본보조 105,000 161,110 56,110 맞춤형원예 생산시설지원 105,000,000원 105,000 도 31,500 군 73,500 시설원예품질개선사업(일반,전문단지) 600,000 150,000 450,000 기 240,000 도 108,000 군 252,000 402 민간자본이전 600,000 150,000 450,000 기 240,000 도 108,000 군 252,000 01 민간자본보조 600,000 150,000 450,000 시설원예품질개선사업(일반,전문단지) 600,000,000원 600,000 기 240,000 도 108,000 군 252,000 과실 신선도유지제 지원 18,500 15,000 3,500 도 5,550 군 12,950 402 민간자본이전 18,500 15,000 3,500 도 5,550 군 12,950 01 민간자본보조 18,500 15,000 3,500 과실 신선도유지제 지원 18,500,000원 18,500 도 5,550 군 12,950-176 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 원예특작육성 강화 과수노력절감생산장비지원 180,000 153,500 26,500 도 54,000 군 126,000 402 민간자본이전 180,000 153,500 26,500 도 54,000 군 126,000 01 민간자본보조 180,000 153,500 26,500 과수노력절감생산장비지원 180,000,000원 180,000 도 54,000 군 126,000 과수원유해조수방지시설지원 27,500 27,950 450 도 8,250 군 19,250 402 민간자본이전 27,500 27,950 450 도 8,250 군 19,250 01 민간자본보조 27,500 27,950 450 과수원유해조수방지시설지원 27,500,000원 27,500 도 8,250 군 19,250 수박비가림관수시설지원 120,000 120,000 0 도 40,000 군 80,000 402 민간자본이전 120,000 120,000 0 도 40,000 군 80,000 01 민간자본보조 120,000 120,000 0 수박비가림관수시설지원 120,000,000원 120,000 도 40,000 군 80,000 인삼도난방지시스템설치 지원사업 77,000 76,650 350 도 23,100 군 53,900 402 민간자본이전 77,000 76,650 350 도 23,100 군 53,900 01 민간자본보조 77,000 76,650 350 인삼 도난방지시스템 설치 지원 77,000,000원 77,000 도 23,100 군 53,900 고추비가림재배시설 지원사업 600,000 0 600,000 국 240,000 군 360,000 402 민간자본이전 600,000 0 600,000 국 240,000-177 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 원예특작육성 강화 군 360,000 01 민간자본보조 600,000 0 600,000 고추비가림 재배시설 600,000,000원 600,000 국 240,000 군 360,000 인삼내재해시설 보급지원 사업 125,000 0 125,000 국 50,000 도 22,500 군 52,500 402 민간자본이전 125,000 0 125,000 국 50,000 도 22,500 군 52,500 01 민간자본보조 125,000 0 125,000 인삼 내재해시설(철재지주) 125,000,000원 125,000 국 50,000 도 22,500 군 52,500 버섯시설 현대화사업 50,000 0 50,000 국 20,000 도 9,000 군 21,000 402 민간자본이전 50,000 0 50,000 국 20,000 도 9,000 군 21,000 01 민간자본보조 50,000 0 50,000 버섯시설 현대화 50,000,000원 50,000 국 20,000 도 9,000 군 21,000 과실전문생산단지 지하수 영향조사 및 사후관리 144,000 0 144,000 403 자치단체등자본이전 144,000 0 144,000 02 공기관등에대한대행사업비 144,000 0 144,000 지하수 영향조사 및 사후관리 9,600,000원 * 암반관정 15공 144,000 고추명예연구소 지원사업 13,750 0 13,750 402 민간자본이전 13,750 0 13,750 01 민간자본보조 13,750 0 13,750 고추명예연구소 지원사업 13,750 -비닐하우스 교체비 750,000원 * 25동 * 50% 9,375 -자동개폐기 설치비 350,000원 * 25동 * 50% 4,375 과수고품질시설 현대화사업 407,500 0 407,500 기 163,000 도 73,350-178 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 원예특작육성 강화 군 171,150 402 민간자본이전 407,500 0 407,500 기 163,000 도 73,350 군 171,150 01 민간자본보조 407,500 0 407,500 과수고품질시설현대화사업(FTA기금) 407,500,000원 407,500 기 163,000 도 73,350 군 171,150 인삼지력증진제 공급사업 40,500 0 40,500 도 12,150 군 28,350 402 민간자본이전 40,500 0 40,500 도 12,150 군 28,350 01 민간자본보조 40,500 0 40,500 인삼지력증진제 공급사업 40,500,000원 40,500 도 12,150 군 28,350 고품질과수단지 조성사업 105,000 0 105,000 도 31,500 군 73,500 402 민간자본이전 105,000 0 105,000 도 31,500 군 73,500 01 민간자본보조 105,000 0 105,000 고품질 과수단지 조성사업 105,000,000원 105,000 도 31,500 군 73,500 과실품질향상 반사필름 지원사업 25,000 0 25,000 도 7,500 군 17,500 402 민간자본이전 25,000 0 25,000 도 7,500 군 17,500 01 민간자본보조 25,000 0 25,000 과실품질향상 반사필름 지원 25,000,000원 25,000 도 7,500 군 17,500 농산물생산유통 3,689,567 6,784,767 3,095,200 국 38,046 기 217,000 도 326,137 군 3,108,384-179 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농산물생산유통 농특산물홍보 582,740 771,010 188,270 201 일반운영비 528,140 721,140 193,000 01 사무관리비 474,000 690,000 216,000 농특산물 홍보물제작(전단,현수막,포장재등) 14,000,000원 14,000 농특산물광고(버스,택시,지하철,전광판,TV등) 400,000,000원 400,000 음성청결고추 포장재 구입(직거래장터용) 10,000,000원 10,000 농산물 브랜드 갱신 및 등록비 50,000,000원 50,000 02 공공운영비 16,140 31,140 15,000 농특산물 홍보판 전기료 120,000원 * 6개소 * 12월 8,640 홍보용 조형물 유지비 2,500,000원 * 3개소 7,500 03 행사운영비 38,000 0 38,000 행사전시 및 홍보용 농산물 구입 38,000,000원 38,000 202 여비 11,400 8,670 2,730 01 국내여비 11,400 8,670 2,730 농산물유통 업무추진 여비 11,400,000원 11,400 301 일반보상금 1,200 1,200 0 09 행사실비보상금 1,200 1,200 0 농특산물 홍보활동 보상 100,000원 * 3명 * 4회 1,200 307 민간이전 40,000 40,000 0 04 민간행사보조금 40,000 40,000 0 농산물 화분 분양 40,000,000원 40,000 401 시설비및부대비 2,000 0 2,000 01 시설비 2,000 0 2,000 고속도로 휴게소 전광판 철거비 2,000,000원 2,000 농산물유통지원 17,000 126,000 109,000 201 일반운영비 7,000 7,000 0 01 사무관리비 7,000 7,000 0 전통장류 가공공장 토지 임대료 4,000,000원 4,000 농산물원산지홍보물제작(푯말,전단,현수막등) 3,000,000원 402 민간자본이전 10,000 119,000 109,000 01 민간자본보조 10,000 119,000 109,000 음성청결고추 포장재 지원 2,000원 * 10,000매 * 50% 3,000 10,000 농산물수출지원 41,000 40,000 1,000-180 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농산물생산유통 402 민간자본이전 41,000 40,000 1,000 01 민간자본보조 41,000 40,000 1,000 수출멜론 자동선별기 설치 지원 20,000,000원 * 50% 수출용 과실봉지대 지원 20원 * 3,100,000매 * 50% 10,000 31,000 농산물 수출단지 육성사업 460,390 100,800 359,590 도 138,117 군 322,273 402 민간자본이전 460,390 100,800 359,590 도 138,117 군 322,273 01 민간자본보조 460,390 100,800 359,590 농산물 수출단지 육성사업 460,390,000원 460,390 도 138,117 군 322,273 소규모농산물 유통시설지원 87,690 156,000 68,310 도 17,520 군 70,170 402 민간자본이전 87,690 156,000 68,310 도 17,520 군 70,170 01 민간자본보조 87,690 156,000 68,310 소규모 농산물 유통시설 지원 87,690,000원 87,690 도 17,520 군 70,170 농산물직거래판매 82,300 536,600 454,300 201 일반운영비 26,000 40,000 14,000 01 사무관리비 26,000 40,000 14,000 행사용 천막 및 전시대 설치 10,000,000원 10,000 농산물축제 추진 급식비 3,000,000원 3,000 농산물 직거래 장터 근무자 피복비 50,000원 * 30벌 1,500 직거래장터 농특산품 홍보용 봉투 제작 11,500 -중형 450원 * 10,000매 4,500 -대형 700원 * 10,000매 7,000 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 농산물직거래 및 판촉행사 등 관외여비 2,000,000원 301 일반보상금 8,000 70,000 62,000 11 기타보상금 8,000 70,000 62,000 2,000-181 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농산물생산유통 음성청결고추 직거래 택배비 지원(고추영농조 합법인) 8,000,000원 8,000 307 민간이전 45,000 424,600 379,600 02 민간경상보조금 5,000 5,000 0 음성청결고추 직거래장터 운영지원 (1개소/18일) 5,000,000원 5,000 04 민간행사보조금 40,000 380,000 340,000 햇사레 복숭아 판매 촉진 20,000,000원 20,000 다올찬 수박(쌀) 판매 촉진 10,000,000원 10,000 청주 농특산품 한마당 판매촉진 10,000,000원 10,000 402 민간자본이전 1,300 0 1,300 01 민간자본보조 1,300 0 1,300 홍고추 포장재 제작지원(고추영농조합법인) 1,300원 * 2,000매 * 50% 명품농산물 TV홈쇼핑 홍보 지원 15,000 15,000 0 1,300 도 4,500 군 10,500 307 민간이전 15,000 15,000 0 도 4,500 군 10,500 02 민간경상보조금 15,000 15,000 0 명품농산물 TV홈쇼핑 마케팅 지원 15,000,000원 15,000 도 4,500 군 10,500 농산물수출 포장재 지원사업 41,650 43,757 2,107 도 12,495 군 29,155 402 민간자본이전 41,650 43,757 2,107 도 12,495 군 29,155 01 민간자본보조 41,650 43,757 2,107 수출 신선농산물 포장재 지원 41,650,000원 41,650 도 12,495 군 29,155 신선농산물 수출물류비 지원 224,125 232,100 7,975 도 44,825 군 179,300 307 민간이전 224,125 232,100 7,975 도 44,825 군 179,300 02 민간경상보조금 224,125 232,100 7,975 신선농산물 수출물류비 지원 224,125,000원 224,125 도 44,825-182 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농산물생산유통 군 179,300 농업인지원시설 운영 지원 60,000 85,000 25,000 201 일반운영비 30,000 30,000 0 02 공공운영비 30,000 30,000 0 햇사레유통센터 등 농업인 지원시설 시설장비 유지비 30,000,000원 30,000 401 시설비및부대비 30,000 55,000 25,000 01 시설비 30,000 55,000 25,000 햇사레거점산지유통센터 진입로 재포장 15,000,000원 햇사레거점산지유통센터 도색(차선,주차선) 15,000,000원 15,000 15,000 충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영 14,000 14,000 0 도 4,200 군 9,800 201 일반운영비 14,000 14,000 0 도 4,200 군 9,800 01 사무관리비 14,000 14,000 0 충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영 14,000,000원 14,000 도 4,200 군 9,800 소셜네트워크를 통한 지역농산물 마케팅 5,500 5,500 0 도 1,650 군 3,850 201 일반운영비 5,500 5,500 0 도 1,650 군 3,850 01 사무관리비 5,500 5,500 0 소셜네트워크를 통한 지역농산물 마케팅 5,500,000원 5,500 도 1,650 군 3,850 새봄맞이 꽃 큰잔치 행사 40,000 0 40,000 307 민간이전 40,000 0 40,000 04 민간행사보조금 40,000 0 40,000 새봄맞이 꽃 큰잔치 행사 개최 40,000,000원 40,000 음성청결고추 축제 개최 180,000 0 180,000 307 민간이전 180,000 0 180,000 04 민간행사보조금 180,000 0 180,000 음성청결고추축제 개최 180,000,000원 180,000 음성인삼축제 개최 180,000 0 180,000-183 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농산물생산유통 307 민간이전 180,000 0 180,000 04 민간행사보조금 180,000 0 180,000 음성인삼축제 개최 180,000,000원 180,000 농산물 온라인 쇼핑몰(음성장터) 운영 97,360 0 97,360 201 일반운영비 75,760 0 75,760 01 사무관리비 70,000 0 70,000 농산물 쇼핑몰 택배비 50,000,000원 50,000 농산물 쇼핑몰 홍보 20,000,000원 20,000 02 공공운영비 5,760 0 5,760 농산물쇼핑몰(음성장터)서버관리 및 유지보수 480,000원 * 12월 307 민간이전 21,600 0 21,600 05 민간위탁금 21,600 0 21,600 5,760 농산물 쇼핑몰(음성장터) 운영비 1,800,000원 * 12개 21,600 화훼유통센터 건립 지원사업 788,000 0 788,000 401 시설비및부대비 788,000 0 788,000 01 시설비 788,000 0 788,000 화훼유통센터 난방설비 및 스크린 설치 690,000,000원 화훼유통센터 문화재 정밀 발굴 용역 98,000,000원 690,000 98,000 소규모 주민숙원 농산물 유통시설지원 175,000 0 175,000 402 민간자본이전 175,000 0 175,000 01 민간자본보조 175,000 0 175,000 소형저온저장고 설치 지원 350,000,000원 * 50% 175,000 GAP인증농가 안전성 검사비 지원 51,980 0 51,980 국 36,380 도 4,680 군 10,920 307 민간이전 51,980 0 51,980 국 36,380 도 4,680 군 10,920 02 민간경상보조금 51,980 0 51,980 GAP인증농가 안전성 검사비 지원 51,980,000원 51,980 국 36,380 도 4,680 군 10,920 지역 전통주 발굴 및 홍보지원 3,332 0 3,332 국 1,666-184 -

부서: 농정과 정책: 농업경쟁력강화 단위: 농산물생산유통 도 500 군 1,166 201 일반운영비 3,332 0 3,332 국 1,666 도 500 군 1,166 01 사무관리비 3,332 0 3,332 지역 전통주 발굴 및 홍보지원 3,332,000원 3,332 국 1,666 도 500 군 1,166 시설원예품질개선사업(전문단지) 542,500 0 542,500 기 217,000 도 97,650 군 227,850 402 민간자본이전 542,500 0 542,500 기 217,000 도 97,650 군 227,850 01 민간자본보조 542,500 0 542,500 시설원예품질개선(전문단지) 542,500,000원 542,500 기 217,000 도 97,650 군 227,850 새마을 소득사업(새마을주민소득지원기금특별회계) 800,899 2,782,396 1,981,497 새마을소득사업 800,899 2,782,396 1,981,497 501 융자금 800,899 2,782,396 1,981,497 01 민간융자금 800,899 2,782,396 1,981,497 민간융자금 800,899,000원 800,899 행정운영경비(농정과) 27,952 33,886 5,934 기본경비(농정과) 27,952 33,886 5,934 기본경비 27,952 33,886 5,934 201 일반운영비 17,202 14,666 2,536 01 사무관리비 15,400 13,044 2,356 일반수용비 5,000,000원 5,000 급량비 5,240,000원 5,240 행정장비소모품 구입비 5,160 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 3대 * 2회 1,200 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 1대 * 3회 600 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360-185 -

부서: 농정과 정책: 행정운영경비(농정과) 단위: 기본경비(농정과) 02 공공운영비 1,802 1,622 180 행정장비 유지보수비 1,802 -다기능사무기기 1,300,000원 * 18대 * 5% 1,170 -프린터기 4,000,000원 * 4대 * 2% 320 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 농정과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 4,150 12,740 8,590 01 자산및물품취득비 4,150 12,740 8,590 다기능사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 2대 1,900 프린터기 대체 구입 700,000원 * 1대 700 모니터 대체구입 350,000원 * 1대 350 제본 천공기 구입 1,200,000원 * 1대 1,200 재무활동(농정과) 1,000,000 0 1,000,000 내부거래지출(농정과) 1,000,000 0 1,000,000 농축산물가격안정기금 전출금 1,000,000 0 1,000,000 702 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000 01 기금전출금 1,000,000 0 1,000,000 농축산물가격 안정기금 1,000,000,000원 1,000,000-186 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 산림축산과 16,372,052 11,585,966 4,786,086 국 2,581,112 광 2,302,365 기 907,495 도 1,785,689 군 8,795,391 임업 경쟁력 강화 11,511,565 6,965,712 4,545,853 국 1,736,788 광 2,302,365 기 500,000 도 1,128,890 군 5,843,522 산지공원화 및 산림자원 조성 6,333,681 3,470,881 2,862,800 국 1,259,940 광 1,349,846 도 748,724 군 2,975,171 가로수 조성관리 210,000 200,000 10,000 광 100,000 도 10,000 군 100,000 401 시설비및부대비 210,000 200,000 10,000 광 100,000 도 10,000 군 100,000 01 시설비 208,560 198,560 10,000 가로수 조성관리 198,560,000원 198,560 맹동면 군자리길 가로수 조성공사 10,000,000원 광 99,280 군 99,280 10,000 도 10,000 03 시설부대비 1,440 1,440 0 가로수 조성관리 부대비 1,440,000원 1,440 광 720 군 720 숲길조사 관리운영 14,004 13,988 16 국 7,002 도 2,101 군 4,901 101 인건비 13,654 13,638 16 국 6,827 도 2,049 군 4,778 04 기간제근로자등보수 13,654 13,638 16 숲길조사 관리 인부임 13,304,000원 13,304 국 6,652 도 1,997-187 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 군 4,655 숲길조사 관리원 피복비 350,000원 350 국 175 도 52 군 123 301 일반보상금 350 350 0 국 175 도 52 군 123 09 행사실비보상금 350 350 0 숲길조사관리원 교육 훈련비 350,000원 350 국 175 도 52 군 123 조림사업 626,084 365,858 260,226 국 336,535 도 86,864 군 202,685 206 재료비 5,000 3,000 2,000 국 2,850 도 650 군 1,500 01 재료비 5,000 3,000 2,000 조림사업 5,000,000원 5,000 국 2,850 도 650 군 1,500 401 시설비및부대비 543,159 307,303 235,856 국 289,268 도 76,084 군 177,807 01 시설비 511,445 293,644 217,801 조림사업 511,445,000원 511,445 국 271,191 도 71,961 군 168,293 02 감리비 27,770 11,025 16,745 조림사업 27,770,000원 27,770 국 15,829 도 3,610 군 8,331 03 시설부대비 3,944 2,634 1,310 조림사업 3,944,000원 3,944 국 2,248 도 513 군 1,183 402 민간자본이전 77,925 55,555 22,370-188 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 국 44,417 도 10,130 군 23,378 01 민간자본보조 77,925 55,555 22,370 조림사업 77,925,000원 77,925 국 44,417 도 10,130 군 23,378 정책숲가꾸기 1,143,591 827,837 315,754 국 571,796 도 171,539 군 400,256 401 시설비및부대비 1,143,591 827,837 315,754 국 571,796 도 171,539 군 400,256 01 시설비 1,066,970 772,372 294,598 숲가꾸기 1,066,970,000원 1,066,970 국 533,485 도 160,046 군 373,439 02 감리비 70,421 49,670 20,751 숲가꾸기 70,421,000원 70,421 국 35,211 도 10,563 군 24,647 03 시설부대비 6,200 5,795 405 숲가꾸기 6,200,000원 6,200 국 3,100 도 930 군 2,170 산림바이오매스 수집단 운영 149,494 154,790 5,296 국 76,747 도 21,824 군 50,923 101 인건비 133,463 133,464 1 국 66,732 도 20,019 군 46,712 04 기간제근로자등보수 133,463 133,464 1 산림바이오매스 수집활용 인부임 129,463,000원 산림바이오매스 수집단 피복비(10명) 4,000,000원 129,463 국 64,732 도 19,419 군 45,312 4,000 국 2,000-189 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 도 600 군 1,400 206 재료비 12,031 17,326 5,295 국 6,015 도 1,805 군 4,211 01 재료비 12,031 17,326 5,295 산림바이오매스 수집활용 부대비 12,031,000원 12,031 국 6,015 도 1,805 군 4,211 301 일반보상금 4,000 4,000 0 국 4,000 09 행사실비보상금 4,000 4,000 0 산림바이오매스 수집활용 교육훈련비 4,000,000원 4,000 국 4,000 숲가꾸기 자원조사단 16,853 16,852 1 국 8,426 도 2,528 군 5,899 101 인건비 16,853 16,852 1 국 8,426 도 2,528 군 5,899 04 기간제근로자등보수 16,853 16,852 1 숲가꾸기 자원조사단 인부임 16,553,000원 16,553 국 8,276 도 2,483 군 5,794 숲가꾸기 자원조사단 피복비(1명) 300,000원 300 국 150 도 45 군 105 나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리 5,000 10,000 5,000 도 1,500 군 3,500 201 일반운영비 1,200 0 1,200 도 360 군 840 01 사무관리비 1,200 0 1,200 나라꽃 무궁화 조성지 관리 장비 임차 1,200,000원 1,200 도 360 군 840 206 재료비 2,000 0 2,000-190 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 도 600 군 1,400 01 재료비 2,000 0 2,000 나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리 2,000,000원 2,000 도 600 군 1,400 401 시설비및부대비 1,800 10,000 8,200 도 540 군 1,260 01 시설비 1,800 10,000 8,200 나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리 1,800,000원 1,800 도 540 군 1,260 도시녹지관리원 14,003 13,988 15 국 7,001 도 2,101 군 4,901 101 인건비 14,003 13,638 365 국 7,001 도 2,101 군 4,901 04 기간제근로자등보수 14,003 13,638 365 도시녹지관리원 인부임 13,603,000원 13,603 국 6,801 도 2,041 군 4,761 도시녹지관리원 피복비 400,000원 400 국 200 도 60 군 140 숲길 조성 관리 499,691 60,000 439,691 광 249,846 도 74,954 군 174,891 401 시설비및부대비 499,691 60,000 439,691 광 249,846 도 74,954 군 174,891 01 시설비 496,191 59,460 436,731 생활권등산로 정비 숲길네트워크 구축 496,191,000원 496,191 광 248,096 도 74,429 군 173,666 03 시설부대비 3,500 540 2,960-191 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 생활권등산로 정비 및 숲길네트워크 부대비 3,500,000원 3,500 광 1,750 도 525 군 1,225 가로수 유지관리 100,000 113,000 13,000 401 시설비및부대비 100,000 113,000 13,000 01 시설비 100,000 113,000 13,000 가로수 전정 65,000 -은행나무(음성,금왕,생극) 20,000,000원 20,000 -버즘나무(음성~생극) 40,000,000원 40,000 -꽃복숭아(감곡,생극) 5,000,000원 5,000 가로수 관리 25,000 -월동준비(배롱나무) 5,000,000원 5,000 -고사목 제거 10,000,000원 10,000 -가로수 비료주기 10,000,000원 10,000 가로수 조성 관리 계획 수립 용역비 10,000,000원 10,000 공원 및 가로화단 유지관리 244,582 256,654 12,072 101 인건비 19,397 18,094 1,303 04 기간제근로자등보수 19,397 18,094 1,303 가로화단 유지관리(풀베기) 19,397 -급여 41,680원 * 4명 * 100일 16,672 -보험료 16,672,000원 * 16.34% 2,725 201 일반운영비 12,500 11,200 1,300 02 공공운영비 12,500 11,200 1,300 임업기계(예초기,기계톱) 유지보수비 2,000,000원 2,000 임업기계(예초기,기계톱) 유류비 3,000,000원 3,000 도시산림공원 전기료 및 수도료(수정산,용담 산,백야도시숲) 625,000원 * 12월 7,500 206 재료비 8,000 8,000 0 01 재료비 8,000 8,000 0 공원 및 로원관리용 자재구입(기계톱날, 예초 기날, 전정기구)등 3,000,000원 3,000 농약 및 비료 구입 5,000,000원 5,000 401 시설비및부대비 204,685 219,360 14,675 01 시설비 204,685 219,360 14,675 가로화단 관리 50,000 -풀베기 5,000,000원 * 8회 40,000 -비료주기 및 전정 10,000,000원 10,000-192 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 도시산림공원 유지관리 35,000-4개소(수정산,용담산,백야도시숲,비채길) 35,000,000원 35,000 수정산 도시산림공원 쉼터조성 84,185 -쉼터조성 20,000,000원 20,000 -토지매입비 55,000원 * 1,167m2 64,185 원남 농촌테마공원 조경수(관목류) 식재 1,700원 * 5,000본 8,500 임도주변 조경수 식재(원남 하당) 100,000원 * 90주 9,000 삼형제 저수지 주변 조경수 식재 50,000원 * 180주 9,000 삼성,금왕 체육공원 조경수 식재 50,000원 * 180주 9,000 등산로 정비 사업 66,000 50,000 16,000 401 시설비및부대비 66,000 50,000 16,000 01 시설비 66,000 50,000 16,000 등산로 정비(소속리산,보현산,수정산,마이산, 박산) 9,000,000원 * 5개소 45,000 등산로 풀베기(함박산,소속리산,수정산, 가섭산,박산,원통산,마이산) 1,500,000원 * 7개소 * 2회 21,000 꽃길조성사업 164,416 534,870 370,454 101 인건비 43,641 81,420 37,779 04 기간제근로자등보수 43,641 81,420 37,779 꽃길조성 인부임 43,641 -급여(41,680원/일) 37,511,000원 37,511-4대보험료 37,511,000원 * 16.34% 6,130 201 일반운영비 5,625 10,000 4,375 01 사무관리비 5,625 10,000 4,375 꽃길조성(무궁화전시) 장비 임차료 375,000원 * 15일 5,625 206 재료비 65,150 189,750 124,600 01 재료비 65,150 189,750 124,600 꽃길조성 재료 구입비 65,150 -꽃씨 30,000원 * 3회 * 200봉 18,000 -꽃묘 1,500원 * 5회 * 2,500본 18,750 -상토 및 퇴비 6,000원 * 3회 * 1,000포 18,000 -비료 및 농약 20,000원 * 10회 * 5포 1,000 -포트 500원 * 5회 * 1,000개 2,500 -초화상자 1,000원 * 3회 * 500개 1,500 -일반화분 3,000원 * 3회 * 100개 900 -부직포 150,000원 * 1회 * 10롤 1,500-193 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 -가로등걸이 화분 60,000원 * 1회 * 50개 3,000 401 시설비및부대비 50,000 249,500 199,500 01 시설비 50,000 249,500 199,500 꽃화단 조성공사 3,000,000원 * 5개소 15,000 꽃길조성 복토작업 7,000,000원 * 5개소 35,000 군유림 가꾸기 66,980 45,980 21,000 201 일반운영비 42,480 42,480 0 01 사무관리비 42,480 42,480 0 공유림 교환임야 감정수수료 20,000,000원 20,000 사유림 교환임야 등기수수료 35,000원 * 28필지 불법산지전용 측량수수료 300,000원 * 10개소 980 3,000 군유림 입목매각(20ha) 6,000 -매목조사 및 입목 감정수수료 6,000,000원 6,000 군유림 무단사용 방지 안내판 설치 250,000원 * 50개소 12,500 401 시설비및부대비 24,500 0 24,500 01 시설비 24,500 0 24,500 밤나무재배단지조성 4,900,000원 * 5ha 24,500 양묘장 유지관리 41,054 36,465 4,589 101 인건비 34,914 20,355 14,559 04 기간제근로자등보수 34,914 20,355 14,559 양묘장 운영 인부임 34,914 -급여 41,680원 * 4명 * 180일 30,010-4대보험료 30,010,000원 * 16.34% 4,904 201 일반운영비 2,340 2,760 420 01 사무관리비 1,200 1,200 0 양묘장 제수용비 100,000원 * 12월 1,200 02 공공운영비 1,140 1,560 420 전기요금 50,000원 * 12월 600 장비 유류비(예초기) 1,800원 * 5리터 * 3대 * 20회 206 재료비 3,800 5,500 1,700 01 재료비 3,800 5,500 1,700 양묘장 운영 물품 및 자재 구입 3,800 -농약 및 비료 20,000원 * 10회 * 10포 2,000 -장비 소모성 부품(예초기 등) 30,000원 * 10회 * 6종 마을정자쉼터조성 관리 398,592 36,000 362,592 401 시설비및부대비 398,592 36,000 362,592 540 1,800-194 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 01 시설비 396,000 36,000 360,000 마을정자쉼터 조성 20,000,000원 * 9개읍면 * 2개소 마을 정자 및 쉼터 시설물 보수 2,000,000원 * 18개소 360,000 36,000 03 시설부대비 2,592 0 2,592 마을정자쉼터조성 부대비 360,000,000원 * 0.72% 꽃묘장 유지관리 62,362 40,111 22,251 101 인건비 43,642 32,569 11,073 04 기간제근로자등보수 43,642 32,569 11,073 2,592 꽃묘장 운영 인부임 43,642 -급여 41,680원 * 5명 * 180일 37,512-4대보험료 37,512,000원 * 16.34% 6,130 201 일반운영비 9,120 7,542 1,578 01 사무관리비 2,400 1,200 1,200 꽃묘장 제수용비 200,000원 * 12월 2,400 02 공공운영비 6,720 6,342 378 꽃묘장 운영 6,720 -꽃묘장 전기요금 60,000원 * 12월 720 -꽃묘장 시설 장비 유지비 300,000원 * 20회 6,000 401 시설비및부대비 9,600 0 9,600 01 시설비 9,600 0 9,600 꽃묘장시설 보수공사 1,200,000원 * 8동 9,600 산림재해위험지 복구 7,500 7,500 0 201 일반운영비 7,500 7,500 0 01 사무관리비 7,500 7,500 0 장비 임차료 500,000원 * 15일 7,500 수목원 조성 2,000,000 600,000 1,400,000 광 1,000,000 도 300,000 군 700,000 401 시설비및부대비 2,000,000 600,000 1,400,000 광 1,000,000 도 300,000 군 700,000 01 시설비 1,992,800 596,220 1,396,580 수목원 조성 1,992,800,000원 1,992,800 광 996,400 도 298,920 군 697,480 03 시설부대비 7,200 3,780 3,420-195 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산지공원화 및 산림자원 조성 수목원 조성 부대비 7,200,000원 7,200 광 3,600 도 1,080 군 2,520 자생식물원 조성 500,000 0 500,000 국 250,000 도 75,000 군 175,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 국 250,000 도 75,000 군 175,000 01 시설비 500,000 0 500,000 자생식물원 조성 500,000,000원 500,000 국 250,000 도 75,000 군 175,000 사유림경영정보 DB구축 인력지원 3,475 0 3,475 국 2,433 도 313 군 729 101 인건비 3,475 0 3,475 국 2,433 도 313 군 729 04 기간제근로자등보수 3,475 0 3,475 사유림경영정보 DB구축 인부임 3,475,000원 3,475 국 2,433 도 313 군 729 산림휴양시설 조성 운영 2,060,494 824,647 1,235,847 국 9,131 광 200,000 기 500,000 도 17,101 군 1,334,262 봉학골산림욕장 운영 156,344 137,210 19,134 101 인건비 74,484 69,480 5,004 04 기간제근로자등보수 74,484 69,480 5,004 봉학골산림욕장 시설관리 인부임 69,828 -급여 41,680원 * 6명 * 240일 60,020-4대보험료 60,019,200원 * 16.34% 9,808 봉학골산림욕장 수상안전요원 인부임 4,656 -급여 41,680원 * 2명 * 48일 4,002-4대보험료 4,002,000원 * 16.34% 654 201 일반운영비 41,460 36,830 4,630-196 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림휴양시설 조성 운영 01 사무관리비 17,320 14,930 2,390 관리 제수용비 16,000 -화장실용품 300,000원 * 12월 3,600 -수질검사료 300,000원 * 4회 1,200 -분뇨수거 수수료 300,000원 * 2회 600 -급수탱크 청소 수수료 250,000원 * 4회 1,000 -오수정화조 관리 400,000원 * 12월 4,800 -관리물품 400,000원 * 12월 4,800 장비임차료 440,000원 * 3회 1,320 02 공공운영비 24,140 21,900 2,240 전기요금 1,400,000원 * 12월 16,800 예취기 및 광풍기 연료비 220,000원 * 10월 2,200 산림욕장 유지보수비 500,000원 * 10월 5,000 환경개선부담금 납부 70,000원 * 2회 140 206 재료비 1,000 500 500 01 재료비 1,000 500 500 비료 및 농약구입 1,000,000원 1,000 307 민간이전 2,400 2,400 0 05 민간위탁금 2,400 2,400 0 무인경비시스템 200,000원 * 12월 2,400 401 시설비및부대비 37,000 28,000 9,000 01 시설비 37,000 28,000 9,000 조경시설물 도색 20,000,000원 * 1식 20,000 쉘터 비가림시설 설치 3,000,000원 * 1개소 3,000 파고라 데크보수공사 300,000원 * 20개소 6,000 등산로 및 산림욕장 제초작업 2,000,000원 * 4회 수레의산자연휴양림 운영 283,234 240,526 42,708 101 인건비 63,039 40,710 22,329 04 기간제근로자등보수 63,039 40,710 22,329 8,000 수레의산 휴양림 관리인부임 58,189 -급여 41,680원 * 5명 * 240일 50,016-4대보험료 50,016,000원 * 16.34% 8,173 수레의산 휴양림 정비사업 일시사역인부임 4,850 -급여 41,680원 * 5명 * 20일 4,168-4대보험료 4,168,000원 * 16.34% 682 201 일반운영비 162,085 154,776 7,309 01 사무관리비 77,933 77,657 276 일반수용비 500,000원 500 일 숙직비 24,100,000원 24,100-197 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림휴양시설 조성 운영 관리 제수용비 45,843 -생활용품 40,000원 * 17동 * 12월 8,160 -쓰레기봉투 1,000원 * 17동 * 365일 * 가동율 60% 3,723 -근무자 안내복 100,000원 * 8명 * 2회 1,600 -의약품 구입비 100,000원 * 4회 * 90% 360 -수질검사료 350,000원 * 4회 1,400 -급수탱크 청소 수수료 700,000원 * 2회 1,400 -오수정화조 관리 350,000원 * 12월 4,200 -홈페이지 서버관리비 및 예약시스템 운영 400,000원 * 12월 4,800 -전기안전검사 수수료 300,000원 * 12월 3,600 -결제대행 서비스 수수료 800,000원 * 12월 9,600 -이불구입 100,000원 * 70세트 7,000 간이도서관 도서구입비 15,000원 * 30권 450 장비임차료 500,000원 * 10일 5,000 행정장비 소모품 구입 2,040 -프린터기 토너 및 드럼 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -복사기 토너 및 드럼 200,000원 * 1대 * 3회 600 -FAX토너 120,000원 * 1대 * 2회 240 02 공공운영비 84,152 77,119 7,033 행정장비 유지보수비 732 -다기능 사무기기 1,300,000원 * 4대 * 5% 260 -프린터기 4,000,000원 * 2대 * 2% 160 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 홈페이지 유지보수비 50,000원 * 12월 600 공공요금 63,160 -휴양림 전기요금 5,000,000원 * 12월 60,000 -휴양림 전화요금 80,000원 * 12월 960 -객실 위성방송 수신료 150,000원 * 12월 1,800 -환경개선부담금 납부 200,000원 * 2회 400 예취기 및 오토바이, 트랙터 연료비 250,000원 * 6월 1,500 차량유지비 4,560 -차량 유류비 300,000원 * 12월 3,600 -차량 유지비 80,000원 * 12월 960 휴양림 건물 및 시설 유지관리비 800,000원 * 17동 13,600 202 여비 10,560 7,240 3,320 01 국내여비 10,560 7,240 3,320-198 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림휴양시설 조성 운영 산림휴양시설관리 업무추진여비 10,560,000원 10,560 206 재료비 1,000 800 200 01 재료비 1,000 800 200 비료 및 농약 구입 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 40,000 37,000 3,000 01 시설비 40,000 37,000 3,000 재해위험지 보수공사 12,000,000원 * 1식 12,000 조경수 전정 10,000,000원 * 1식 10,000 휴양림진입로 및 숲속의집 주변 풀베기 2,000,000원 * 4회 수레의산 자연휴양림 시설 유지보수 10,000,000원 8,000 10,000 405 자산취득비 6,550 0 6,550 01 자산및물품취득비 6,550 0 6,550 예초기 구입 450,000원 * 1대 450 광풍기 구입 1,000,000원 * 1대 1,000 진공청소기 구입 400,000원 * 2대 800 복사기 대체 구입 3,000,000원 * 1대 3,000 다기능 사무기기 대체구입 1,300,000원 * 1대 백야자연휴양림 운영 354,783 428,923 74,140 101 인건비 73,996 50,797 23,199 04 기간제근로자등보수 73,996 50,797 23,199 1,300 백야휴양림 관리인부임 69,828 -급여 41,680원 * 6명 * 240일 60,020-4대보험료 60,020,000원 * 16.34% 9,808 백야휴양림 정비사업 일시사역인부임 41,680원 * 5명 * 20일 201 일반운영비 185,537 181,126 4,411 01 사무관리비 83,385 88,257 4,872 4,168 일반수용비 500,000원 500 일 숙직비 24,100,000원 24,100 관리 제수용비 51,475 -생활용품 40,000원 * 22동 * 12월 * 90% 9,504 -쓰레기봉투 1,000원 * 29동 * 365일 * 가동율 60% 6,351 -근무자 안내복 100,000원 * 10명 * 2회 2,000 -의약품 구입비 100,000원 * 4회 * 90% 360 -수질검사료 350,000원 * 4회 1,400 -급수탱크 청소 수수료 900,000원 * 4회 3,600 -오수정화조 관리 580,000원 * 12월 6,960-199 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림휴양시설 조성 운영 -홈페이지 서버관리비 및 예약시스템 운영 400,000원 * 12월 4,800 -전기안전검사 수수료 375,000원 * 12월 4,500 -결제대행 서비스 수수료 1,000,000원 * 12월 12,000 간이도서관 도서구입비 15,000원 * 30권 450 장비 임차료 440,000원 * 10일 4,400 행정장비 소모품 구입 2,460 -프린터기 토너 및 드럼 350,000원 * 2대 * 3회 2,100 -FAX 토너 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 102,152 92,869 9,283 행정장비 유지보수비 432 -다기능 사무기기 1,300,000원 * 4대 * 5% 260 -프린터기 4,000,000원 * 2대 * 2% 160 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 홈페이지 유지보수비 40,000원 * 12월 480 공공요금 77,580 -휴양림 전기요금 6,300,000원 * 12월 75,600 -휴양림 전화요금 110,000원 * 12월 1,320 -환경개선부담금 납부 330,000원 * 2회 660 예취기 및 제설장비 연료비 250,000원 * 6월 1,500 차량유지비 4,560 -차량 유류비 300,000원 * 12월 3,600 -차량 유지비 80,000원 * 12월 960 휴양림 유지보수비 800,000원 * 22동 17,600 206 재료비 3,000 2,000 1,000 01 재료비 3,000 2,000 1,000 농약 구입 2,000,000원 2,000 꽃씨 구입 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 90,000 177,000 87,000 01 시설비 90,000 177,000 87,000 숲속의집 비가림시설 설치 관리사무소 물홈통 설치 3,000,000원 * 5동 3,000,000원 * 1개소 15,000 3,000 조경수 전정 및 제초작업 4,000,000원 * 3회 12,000 조경수 비료주기 10,000,000원 * 1식 10,000 산림휴양복합산막용도변경(야생동물치료센터) 50,000,000원 50,000 405 자산취득비 2,250 18,000 15,750 01 자산및물품취득비 2,250 18,000 15,750 예초기 구입 450,000원 * 1대 450-200 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림휴양시설 조성 운영 광풍기 구입 1,000,000원 * 1대 1,000 진공청소기 구입 400,000원 * 2대 800 숲생태관리인 14,003 0 14,003 국 7,001 도 2,101 군 4,901 101 인건비 13,653 0 13,653 국 6,826 도 2,048 군 4,779 04 기간제근로자등보수 13,653 0 13,653 숲생태관리인 인부임 13,303,000원 13,303 국 6,651 도 1,995 군 4,657 숲생태관리인 피복비 350,000원 350 국 175 도 53 군 122 301 일반보상금 350 0 350 국 175 도 53 군 122 09 행사실비보상금 350 0 350 숲생태관리인 교육훈련비 350,000원 350 국 175 도 53 군 122 사회서비스분야 인력경비 2,130 4,000 1,870 국 2,130 301 일반보상금 2,130 4,000 1,870 국 2,130 08 공익근무요원보상금 2,130 4,000 1,870 공익근무요원 인건비 2,130,000원 2,130 국 2,130 국민여가캠핑장 조성사업 1,000,000 0 1,000,000 기 500,000 군 500,000 401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000 기 500,000 군 500,000 01 시설비 1,000,000 0 1,000,000 국민여가캠핑장 조성 1,000,000,000원 1,000,000 기 500,000 군 500,000 목재문화체험장조성사업 250,000 0 250,000-201 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림휴양시설 조성 운영 광 200,000 도 15,000 군 35,000 401 시설비및부대비 250,000 0 250,000 광 200,000 도 15,000 군 35,000 01 시설비 248,200 0 248,200 목재문화체험장조성 기본 실시설계 및 운영프 로그램 개발 248,200,000원 248,200 광 198,560 도 14,892 군 34,748 03 시설부대비 1,800 0 1,800 목재문화체험장조성 부대비 1,800,000원 1,800 광 1,440 도 108 군 252 산림경영기반 지원 1,484,558 1,371,363 113,195 국 85,117 광 752,519 도 146,103 군 500,819 밤나무 토양개량 지원 2,722 6,488 3,766 국 2,117 도 303 군 302 402 민간자본이전 2,722 6,488 3,766 국 2,117 도 303 군 302 01 민간자본보조 2,722 6,488 3,766 밤나무 토양개량 지원 2,722,000원 2,722 국 2,117 도 303 군 302 펠릿보일러보급 145,700 42,300 103,400 국 63,450 도 24,675 군 57,575 402 민간자본이전 145,700 42,300 103,400 국 63,450 도 24,675 군 57,575 01 민간자본보조 145,700 42,300 103,400 펠릿보일러보급 145,700,000원 145,700 국 63,450 도 24,675-202 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림경영기반 지원 군 57,575 임도시설 1,051,628 1,113,614 61,986 광 736,139 도 105,163 군 210,326 401 시설비및부대비 1,051,628 1,113,614 61,986 광 736,139 도 105,163 군 210,326 01 시설비 1,029,115 1,089,774 60,659 임도시설(신설,구조개량,보수,작업임도) 1,017,044,000원 1,017,044 광 711,930 도 101,705 군 203,409 임도시설(사전설계비) 12,071,000원 12,071 광 8,450 도 1,207 군 2,414 02 감리비 15,903 16,840 937 임도시설 15,903,000원 15,903 광 11,132 도 1,590 군 3,181 03 시설부대비 6,610 7,000 390 임도시설 6,610,000원 6,610 광 4,627 도 661 군 1,322 임도관리원 인건비 23,400 23,400 0 광 16,380 도 2,340 군 4,680 101 인건비 23,400 23,400 0 광 16,380 도 2,340 군 4,680 04 기간제근로자등보수 23,400 23,400 0 임도관리원 인부임 22,950,000원 22,950 광 16,065 도 2,295 군 4,590 임도관리원 피복비 450,000원 450 광 315 도 45 군 90 산림행사 운영 26,420 25,660 760-203 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림경영기반 지원 201 일반운영비 1,700 1,300 400 01 사무관리비 1,700 1,300 400 산림행사운영 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원 * 4종 * 6회 1,200 기타용품 구입 500,000원 500 202 여비 7,320 6,960 360 01 국내여비 7,320 6,960 360 녹지조경 업무추진 여비 7,320,000원 7,320 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 산림축산 업무추진비 6,000,000원 6,000 206 재료비 9,000 9,000 0 01 재료비 9,000 9,000 0 나무 나누어주기 행사용 수목 구입 9,000,000원 9,000 301 일반보상금 2,400 2,400 0 09 행사실비보상금 2,400 2,400 0 육림의 날 행사 참가자 급식비 6,000원 * 100명 600 식목의 날 행사 참가자 급식비 6,000원 * 300명 임도시설관리 1,800 185,734 81,100 104,634 201 일반운영비 25,000 25,000 0 01 사무관리비 20,000 20,000 0 임도시설 유지관리용 굴삭기 임차료 500,000원 * 40일 20,000 02 공공운영비 5,000 5,000 0 산림장비 유류대 10,000원 * 1시간 * 40회 * 10대 산림장비(기계톱,예취기)유지비 100,000원 * 10대 4,000 1,000 206 재료비 3,700 3,700 0 01 재료비 3,700 3,700 0 환경친화적인 임도가꾸기 재료구입 3,700 -론생백 2,200원 * 1,000포 2,200 -초화류 3,000원 * 500포 1,500 301 일반보상금 1,000 1,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 임도민간모니터링운영 500,000원 * 2회 1,000 401 시설비및부대비 152,834 49,600 103,234 01 시설비 152,834 49,600 103,234-204 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림경영기반 지원 임도보수사업 130,000 -원남 농촌 테마공원 임도변 등산로 및 성토 사면 정비사업 70,000,000원 70,000 -노면 및 측구정비 30,000,000원 30,000 -절 성토면 보강 30,000,000원 30,000 임도로면 풀베기 사업 500,000원 * 39.2km 19,600 임도보수사업 실시설계비 70,000,000원 * 4.62% 405 자산취득비 3,200 1,800 1,400 01 자산및물품취득비 3,200 1,800 1,400 3,234 임도관리용 예취기,기계톱 구입 1,700 -예취기 450,000원 * 2대 900 -기계톱 400,000원 * 2대 800 아름다운 임도 책자 발간용 카메라 구입 1,500,000원 * 1대 산림경영계획작성 38,000 0 38,000 1,500 국 19,000 도 9,500 군 9,500 401 시설비및부대비 38,000 0 38,000 국 19,000 도 9,500 군 9,500 01 시설비 38,000 0 38,000 산림경영계획 작성 38,000,000원 38,000 국 19,000 도 9,500 군 9,500 임산물생산 친환경 유기질비료지원 6,804 9,137 2,333 도 3,402 군 3,402 402 민간자본이전 6,804 9,137 2,333 도 3,402 군 3,402 01 민간자본보조 6,804 9,137 2,333 임산물생산 친환경 유기질비료지원 6,804,000원 6,804 도 3,402 군 3,402 임업정보지 구독지원 3,600 0 3,600 도 720 군 2,880 201 일반운영비 3,600 0 3,600 도 720 군 2,880-205 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산림경영기반 지원 01 사무관리비 3,600 0 3,600 임업정보지 구독지원 3,600,000원 3,600 도 720 군 2,880 목재제품 품질관리 550 0 550 국 550 202 여비 550 0 550 국 550 01 국내여비 550 0 550 목재제품 품질관리 사법경찰 여비 550,000원 550 국 550 산불방지 및 산림자원보호 1,632,832 1,298,821 334,011 국 382,600 도 216,962 군 1,033,270 사방사업 145,485 120,963 24,522 308 자치단체등이전 145,485 120,963 24,522 05 자치단체간부담금 145,485 120,963 24,522 사방사업 시군부담금 77,355,000원 77,355 사방댐 조성관리 시군부담금 68,130,000원 68,130 산불방지대책(보조) 677,864 458,465 219,399 국 271,145 도 122,017 군 284,702 101 인건비 318,324 267,325 50,999 국 127,329 도 57,299 군 133,696 04 기간제근로자등보수 318,324 267,325 50,999 산불전문예방진화대 근무복 17,200,000원 17,200 국 6,880 도 3,096 군 7,224 산불전문예방진화대 인부임 251,500,000원 251,500 국 100,600 도 45,270 군 105,630 산불전문예방진화대 보험료 48,374,000원 48,374 국 19,349 도 8,708 군 20,317 산불전문예방진화대 조장 수당 1,250,000원 1,250 국 500 도 225 군 525 201 일반운영비 51,840 63,240 11,400-206 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 국 20,736 도 9,332 군 21,772 01 사무관리비 43,600 57,520 13,920 산불진화 급식비 6,600,000원 6,600 국 2,640 도 1,188 군 2,772 개인진화장비 구입 25,000,000원 25,000 국 10,000 도 4,500 군 10,500 산불현장 출동차량 임차비 12,000,000원 12,000 국 4,800 도 2,160 군 5,040 02 공공운영비 8,240 5,720 2,520 감시원 위치관리시스템 통신료 5,720,000원 5,720 국 2,288 도 1,030 군 2,402 산불현장 출동차량(유류비) 2,520,000원 2,520 국 1,008 도 454 군 1,058 202 여비 2,600 4,400 1,800 국 1,040 도 468 군 1,092 01 국내여비 2,600 4,400 1,800 산불진화 출동비 2,600,000원 2,600 국 1,040 도 468 군 1,092 401 시설비및부대비 285,000 65,000 220,000 국 114,000 도 51,300 군 119,700 01 시설비 285,000 65,000 220,000 산불무인감시 카메라 시설 220,000,000원 220,000 국 88,000 도 39,600 군 92,400 산불무인감시 카메라 교체 60,000,000원 60,000 국 24,000 도 10,800 군 25,200 산불무인감시 카메라 유지보수 5,000,000원 5,000 국 2,000-207 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 도 900 군 2,100 405 자산취득비 20,100 58,500 38,400 국 8,040 도 3,618 군 8,442 01 자산및물품취득비 20,100 58,500 38,400 산불조사감식 장비세트 1,000,000원 1,000 국 400 도 180 군 420 휴대용 무전기 대체 1,600,000원 1,600 국 640 도 288 군 672 무선국시설(차량국) 9,000,000원 9,000 국 3,600 도 1,620 군 3,780 기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원 8,500 국 3,400 도 1,530 군 3,570 산불감시원 281,699 247,228 34,471 도 56,339 군 225,360 101 인건비 281,699 247,228 34,471 도 56,339 군 225,360 04 기간제근로자등보수 281,699 247,228 34,471 산불감시원 인부임 240,882,000원 240,882 도 48,176 군 192,706 산불감시원 보험료 40,817,000원 40,817 도 8,163 군 32,654 산불방지대책 181,293 117,678 63,615 201 일반운영비 54,030 63,710 9,680 01 사무관리비 37,750 40,350 2,600 산불방지대책 수용비 14,000 -산불감시원 모자 10,000원 * 200개 2,000 -차량용 깃발 4,000원 * 1,000개 4,000 -산불예방 소모품 구입(전단,리본등) 10,000원 * 200매 2,000 -산불조심경고판 50,000원 * 40매 2,000 -산불조심기 10,000원 * 300매 3,000-208 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 -산불조심 현수막 50,000원 * 20매 1,000 산지정화 및 단속 홍보 현수막 50,000원 * 10매 500 산불예방유관기관 및 민간인 감사패 100,000원 * 20개 2,000 산불 진화공무원 피복비 6,250 -진화복 150,000원 * 25명 3,750 -안전화 100,000원 * 25명 2,500 읍면 산불진화공무원 피복비 250,000원 * 4명 * 9읍면 9,000 산불예방상황실 근무자 급식 5,000원 * 10명 * 120회 6,000 02 공공운영비 16,280 23,360 7,080 무전기관련 공공요금 2,220 -재허가 수수료 15,000원 * 20대 300 -전용회선 사용료 40,000원 * 4회선 * 12월 1,920 산불무인감시시스템 전기료 40,000원 * 4개소 * 12월 1,920 산불진화출동 항공기 유류대 50,000원 * 1시간 * 10회 * 2회 1,000 산불대기실 전기요금 120,000원 * 12월 1,440 산불진화대 조별 차량 유류대 15,000원 * 10대 * 40회 6,000 산불진화차 탑재 엔진유류대 15,000원 * 100l 1,500 무전기 수리비 20,000원 * 50대 1,000 산불 관련 차량 수리비 200,000원 * 3대 * 2회 1,200 206 재료비 15,000 18,900 3,900 01 재료비 15,000 18,900 3,900 산불진화장비 구입 15,000 -삼발갈퀴 6,000원 * 300개 1,800 -무전기 배터리 80,000원 * 25개 2,000 -등짐펌프 구입 70,000원 * 100개 7,000 -산불관련 소모품 구입(장갑외) 200,000원 * 10회 2,000 -전자신호봉 60,000원 * 10개 600 -야간 산불용 LED 렌턴 구입 160,000원 * 10개 1,600 301 일반보상금 27,600 25,200 2,400 09 행사실비보상금 3,600 1,200 2,400 산불발대식 및 진화훈련 교육 참석자 급식 6,000원 * 50명 * 12회 3,600 11 기타보상금 24,000 24,000 0-209 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 산불감시원 순찰유류대 5,000원 * 80명 * 60일 24,000 303 포상금 500 500 0 01 포상금 500 500 0 산불예방 우수 공무원 포상금 100,000원 * 5명 308 자치단체등이전 4,663 4,368 295 05 자치단체간부담금 4,663 4,368 295 산불진화인력 교육 및 평가 4,663,000원 4,663 401 시설비및부대비 4,800 5,000 200 01 시설비 4,800 5,000 200 산불대기실 샤워장 설치 4,800,000원 4,800 405 자산취득비 74,700 0 74,700 01 자산및물품취득비 74,700 0 74,700 읍면 무선단말기 대체 구입 1,900,000원 * 9개읍면 500 17,100 차량용 무전기 대체 구입 1,800,000원 * 7국 12,600 휴대용 무전기 대체 구입 900,000원 * 50개 45,000 산림병해충방제 220,020 188,074 31,946 국 111,455 도 32,571 군 75,994 101 인건비 83,200 80,908 2,292 국 43,044 도 12,048 군 28,108 04 기간제근로자등보수 83,200 80,908 2,292 일반병해충방제 인부임 23,730,000원 23,730 국 13,310 도 3,127 군 7,293 예찰방제단 인부임 58,470,000원 58,470 국 29,234 도 8,771 군 20,465 예찰방제단 피복비 1,000,000원 1,000 국 500 도 150 군 350 201 일반운영비 2,000 1,000 1,000 국 1,000 도 300 군 700 02 공공운영비 2,000 1,000 1,000 예찰방제단 유류비 지원 2,000,000원 2,000-210 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 국 1,000 도 300 군 700 206 재료비 24,341 5,341 19,000 국 12,171 도 3,651 군 8,519 01 재료비 24,341 5,341 19,000 예찰방제단 방제자재 구입 341,000원 341 국 171 도 51 군 119 해충방제 자재 구입 24,000,000원 24,000 국 12,000 도 3,600 군 8,400 401 시설비및부대비 106,731 95,985 10,746 국 53,365 도 16,010 군 37,356 01 시설비 103,011 92,235 10,776 일반해충방제(참나무시들음병등) 99,500,000원 99,500 국 49,750 도 14,925 군 34,825 산림병해충방제 수목진료비 3,511,000원 3,511 국 1,755 도 528 군 1,228 02 감리비 2,830 2,850 20 일반해충방제(참나무시들음병등) 2,830,000원 2,830 국 1,415 도 424 군 991 03 시설부대비 890 900 10 일반해충방제(참나무시들음병등) 890,000원 890 국 445 도 133 군 312 405 자산취득비 3,748 440 3,308 국 1,875 도 562 군 1,311 01 자산및물품취득비 3,748 440 3,308 산림병해충방제 기계장비(기계톱) 구입 3,748,000원 3,748 국 1,875-211 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 도 562 군 1,311 소나무재선충병 예찰조사원 12,355 12,395 40 도 1,235 군 11,120 101 인건비 12,355 12,395 40 도 1,235 군 11,120 04 기간제근로자등보수 12,355 12,395 40 소나무재선충병 예찰조사원 인부임 12,155,000원 소나무재선충병 예찰조사원 피복비 200,000원 12,155 도 1,215 군 10,940 200 도 20 군 180 보호수정비사업 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11,200 401 시설비및부대비 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11,200 01 시설비 16,000 16,000 0 보호수 정비사업(도분권) 16,000,000원 16,000 도 4,800 군 11,200 일반병해충 방제사업 79,836 81,428 1,592 201 일반운영비 5,000 4,600 400 01 사무관리비 500 500 0 방제인부 장갑 500원 * 10명 * 100개 500 02 공공운영비 4,500 4,100 400 해충방제장비 유류대 10,000원 * 1시간 * 50회 * 4대 2,000 산림장비(기계톱) 유지비 100,000원 * 5대 500 방제차량 유지보수비 500,000원 * 4회 2,000 206 재료비 43,636 52,228 8,592 01 재료비 43,636 52,228 8,592 버즘나무 방패벌레 수간주사용 농약구입 4,300원 * 1,175본 * 3병 벗나무류 수간주사용 농약구입 4,300원 * 2,730본 * 2병 산림병해충 방제용 농약구입 1,000,000원 * 5회 15,158 23,478 401 시설비및부대비 30,000 24,000 6,000 5,000-212 -

부서: 산림축산과 정책: 임업 경쟁력 강화 단위: 산불방지 및 산림자원보호 01 시설비 30,000 24,000 6,000 고사목 및 재해우려 수목제거 150,000원 * 200본 30,000 405 자산취득비 1,200 600 600 01 자산및물품취득비 1,200 600 600 산림병해충 고사목 제거용 기계톱 400,000원 * 3대 1,200 보호수 관리 18,280 21,590 3,310 202 여비 5,880 5,590 290 01 국내여비 5,880 5,590 290 산림경영업무 추진 여비 5,880,000원 5,880 401 시설비및부대비 12,400 16,000 3,600 01 시설비 12,400 16,000 3,600 보호수 표주석 설치 600,000원 * 4개소 2,400 보호수(노거수) 외과수술 사업 10,000,000원 10,000 축산 경쟁력 강화 4,757,921 4,511,779 246,142 국 815,524 기 407,495 도 646,239 군 2,888,663 축수산 기반조성 2,294,957 2,509,132 214,175 국 5,480 기 231,421 도 458,270 군 1,599,786 액비살포비 지원 24,000 36,000 12,000 기 12,000 군 12,000 301 일반보상금 24,000 36,000 12,000 기 12,000 군 12,000 11 기타보상금 24,000 36,000 12,000 액비살포비 지원 24,000,000원 24,000 기 12,000 군 12,000 가축분뇨 개별처리시설 56,442 19,440 37,002 기 28,221 군 28,221 402 민간자본이전 56,442 19,440 37,002 기 28,221 군 28,221 01 민간자본보조 56,442 19,440 37,002 가축분뇨 개별처리시설 56,442,000원 56,442 기 28,221-213 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 군 28,221 청풍명월일류브랜드육성 53,860 43,950 9,910 도 16,158 군 37,702 301 일반보상금 53,860 43,950 9,910 도 16,158 군 37,702 11 기타보상금 53,860 43,950 9,910 청풍명월일류브랜드 육성 53,860,000원 53,860 도 16,158 군 37,702 한우송아지 생산안정제 17,080 16,500 580 도 5,124 군 11,956 301 일반보상금 17,080 16,500 580 도 5,124 군 11,956 11 기타보상금 17,080 16,500 580 한우송아지 생산안정제 17,080,000원 17,080 도 5,124 군 11,956 친환경축산 시설 장비 보급 170,000 160,000 10,000 도 51,000 군 119,000 402 민간자본이전 170,000 160,000 10,000 도 51,000 군 119,000 01 민간자본보조 170,000 160,000 10,000 친환경축산 시설 장비 보급 170,000,000원 170,000 도 51,000 군 119,000 가축분뇨 스키드로다 보급 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21,000 402 민간자본이전 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21,000 01 민간자본보조 30,000 30,000 0 가축분뇨처리 스키드로다 보급 30,000,000원 30,000 도 9,000 군 21,000 육우거세 시술료 지원 11,400 19,000 7,600 도 3,420 군 7,980 301 일반보상금 11,400 19,000 7,600 도 3,420-214 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 군 7,980 11 기타보상금 11,400 19,000 7,600 육우거세 시술료 지원 11,400,000원 11,400 도 3,420 군 7,980 고능력 돼지 액상정액 공급 58,500 45,000 13,500 도 11,700 군 46,800 301 일반보상금 58,500 45,000 13,500 도 11,700 군 46,800 11 기타보상금 58,500 45,000 13,500 고능력 돼지 액상정액 공급 58,500,000원 58,500 도 11,700 군 46,800 낙농헬퍼(도우미)지원사업 11,025 9,976 1,049 도 3,307 군 7,718 301 일반보상금 11,025 9,976 1,049 도 3,307 군 7,718 11 기타보상금 11,025 9,976 1,049 낙농헬퍼(도우미)지원 사업 11,025,000원 11,025 도 3,307 군 7,718 가축재해보험사업 41,000 26,000 15,000 도 8,200 군 32,800 301 일반보상금 41,000 26,000 15,000 도 8,200 군 32,800 11 기타보상금 41,000 26,000 15,000 가축재해보험 41,000,000원 41,000 도 8,200 군 32,800 친환경축산물인증농가 지원 24,300 28,800 4,500 도 7,290 군 17,010 301 일반보상금 24,300 28,800 4,500 도 7,290 군 17,010 11 기타보상금 24,300 28,800 4,500 친환경 축산물 인증농가 지원 24,300,000원 24,300 도 7,290 군 17,010-215 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 가축생균제 지원 68,000 60,000 8,000 도 13,600 군 54,400 402 민간자본이전 68,000 60,000 8,000 도 13,600 군 54,400 01 민간자본보조 68,000 60,000 8,000 가축생균제 지원 68,000,000원 68,000 도 13,600 군 54,400 유우군 능력검정 개량지원 33,000 33,000 0 도 9,900 군 23,100 301 일반보상금 33,000 33,000 0 도 9,900 군 23,100 11 기타보상금 33,000 33,000 0 유우군 능력검정 개량 33,000,000원 33,000 도 9,900 군 23,100 사료작물 재배단지 지원사업 143,531 160,000 16,469 도 43,059 군 100,472 301 일반보상금 143,531 160,000 16,469 도 43,059 군 100,472 11 기타보상금 143,531 160,000 16,469 사료작물재배단지 조성 143,531,000원 143,531 도 43,059 군 100,472 양봉화분사료 공급 58,500 54,600 3,900 도 11,700 군 46,800 402 민간자본이전 58,500 54,600 3,900 도 11,700 군 46,800 01 민간자본보조 58,500 54,600 3,900 양봉화분사료 공급 58,500,000원 58,500 도 11,700 군 46,800 친환경축산농가 신기술정보지 보급 12,744 12,240 504 도 1,109 군 11,635 201 일반운영비 12,744 12,240 504 도 1,109 군 11,635-216 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 01 사무관리비 12,744 12,240 504 축산경영정보지 보급 12,744,000원 12,744 도 1,109 군 11,635 축산정책 홍보 및 운영 18,765 19,675 910 201 일반운영비 6,600 8,000 1,400 01 사무관리비 6,600 8,000 1,400 축산정책 홍보책자 제작비 50,000원 * 30권 * 2종 3,000 축산 현수막 제작비 50,000원 * 30매 1,500 고급육 품평회 등 출품작 수송차량비 350,000원 * 6대 202 여비 9,840 9,350 490 01 국내여비 9,840 9,350 490 2,100 축산정책업무 추진여비 9,840,000원 9,840 301 일반보상금 2,325 2,325 0 09 행사실비보상금 2,325 2,325 0 양축농가 교육 급식비 5,000원 * 60명 * 4회 1,200 축산경영인 교육비 45,000원 * 25명 1,125 사일리지 제조비 지원 419,700 633,771 214,071 기 139,900 도 83,940 군 195,860 301 일반보상금 419,700 633,771 214,071 기 139,900 도 83,940 군 195,860 11 기타보상금 419,700 633,771 214,071 사일리지 제조비 지원 419,700,000원 419,700 기 139,900 도 83,940 군 195,860 사료작물 종자 볏짚처리비 지원 119,720 224,000 104,280 기 51,300 도 20,520 군 47,900 301 일반보상금 119,720 224,000 104,280 기 51,300 도 20,520 군 47,900 11 기타보상금 119,720 224,000 104,280 사료작물 종자 볏짚처리비 지원 119,720,000원 119,720 기 51,300 도 20,520-217 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 군 47,900 소규모번식농가 암소개량지원 38,470 31,170 7,300 도 11,541 군 26,929 301 일반보상금 38,470 31,170 7,300 도 11,541 군 26,929 11 기타보상금 38,470 31,170 7,300 소규모번식농가 암소개량지원 38,470,000원 38,470 도 11,541 군 26,929 조사료 가공시설 지원사업 90,000 0 90,000 도 27,000 군 63,000 402 민간자본이전 90,000 0 90,000 도 27,000 군 63,000 01 민간자본보조 90,000 0 90,000 조사료 가공시설 보완 지원 90,000,000원 90,000 도 27,000 군 63,000 양봉농가 육성지원 30,000 46,500 16,500 402 민간자본이전 30,000 46,500 16,500 01 민간자본보조 30,000 46,500 16,500 양봉종봉(우수벌꿀)보급사업 300,000원 * 200군 * 50% 30,000 사료배합기 보급 87,500 35,000 52,500 402 민간자본이전 87,500 35,000 52,500 01 민간자본보조 87,500 35,000 52,500 T.M.R 사료배합기 보급 35,000,000원 * 5개소 * 50% 87,500 저능력암소 비육출하사업 46,000 0 46,000 도 13,800 군 32,200 301 일반보상금 46,000 0 46,000 도 13,800 군 32,200 11 기타보상금 46,000 0 46,000 저능력 한우암소 비육출하 지원 46,000,000원 46,000 도 13,800 군 32,200 꿀벌 벌집 공급 29,700 28,000 1,700 도 5,940 군 23,760-218 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 402 민간자본이전 29,700 28,000 1,700 도 5,940 군 23,760 01 민간자본보조 29,700 28,000 1,700 꿀벌 벌집(벌통,소초광 등) 공급 29,700,000원 29,700 도 5,940 군 23,760 축사내부 연무소독시설 설치 19,800 18,900 900 도 7,920 군 11,880 402 민간자본이전 19,800 18,900 900 도 7,920 군 11,880 01 민간자본보조 19,800 18,900 900 축사내부 연무소독시설 설치 19,800,000원 19,800 도 7,920 군 11,880 토종붕어 종묘보급 및 생산방류 20,000 20,000 0 도 4,000 군 16,000 307 민간이전 20,000 20,000 0 도 4,000 군 16,000 02 민간경상보조금 20,000 20,000 0 토종붕어 종묘보급 및 생산방류 20,000,000원 20,000 도 4,000 군 16,000 양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 2,400 2,400 0 도 480 군 1,920 402 민간자본이전 2,400 2,400 0 도 480 군 1,920 01 민간자본보조 2,400 2,400 0 양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 2,400,000원 2,400 도 480 군 1,920 젖소 첨단 발정탐지기 보급 36,000 36,000 0 도 10,800 군 25,200 402 민간자본이전 36,000 36,000 0 도 10,800 군 25,200-219 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 01 민간자본보조 36,000 36,000 0 젖소 첨단 발정탐지기 보급 36,000,000원 36,000 도 10,800 군 25,200 볏짚곤포사일리지 네트 지원 22,000 22,000 0 도 6,600 군 15,400 301 일반보상금 22,000 22,000 0 도 6,600 군 15,400 11 기타보상금 22,000 22,000 0 볏짚곤포사일리지 네트 지원사업 22,000,000원 22,000 도 6,600 군 15,400 전국민물낚시대회 34,000 0 34,000 402 민간자본이전 34,000 0 34,000 01 민간자본보조 34,000 0 34,000 제1회 음성군 전국민물낚시대회지원 40,000,000원 * 1회 * 85% 34,000 벌꿀이송펌프지원 22,000 0 22,000 402 민간자본이전 22,000 0 22,000 01 민간자본보조 22,000 0 22,000 벌꿀이송펌프지원사업 1,100,000원 * 40호 * 50% 22,000 꿀벌탈봉기보급 22,000 0 22,000 402 민간자본이전 22,000 0 22,000 01 민간자본보조 22,000 0 22,000 꿀벌탈봉기보급 1,100,000원 * 40호 * 50% 22,000 연안방갈로안전시설지원 25,000 0 25,000 402 민간자본이전 25,000 0 25,000 01 민간자본보조 25,000 0 25,000 연안 방갈로 안전시설지원사업 10,000,000원 * 5개소 * 50% 25,000 TMR사료 무포장 운송장비지원 39,000 0 39,000 402 민간자본이전 39,000 0 39,000 01 민간자본보조 39,000 0 39,000 TMR사료 무포장 운송장비지원사업 78,000,000원 * 1대 * 50% 39,000 가축분뇨처리장비지원 75,000 0 75,000 402 민간자본이전 75,000 0 75,000-220 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 01 민간자본보조 75,000 0 75,000 가축분뇨처리지원사업 30,000,000원 * 5대 * 50% 75,000 축사재해(화재)예방 40,000 0 40,000 402 민간자본이전 40,000 0 40,000 01 민간자본보조 40,000 0 40,000 축사재해(화재)예방지원사업 2,000,000원 * 40호 * 50% 40,000 양봉 생산물 처리장비 지원 25,500 0 25,500 도 7,650 군 17,850 402 민간자본이전 25,500 0 25,500 도 7,650 군 17,850 01 민간자본보조 25,500 0 25,500 양봉 생산물 처리장비 지원 25,500,000원 25,500 도 7,650 군 17,850 돼지 출하 선별기 지원 11,000 0 11,000 도 3,300 군 7,700 402 민간자본이전 11,000 0 11,000 도 3,300 군 7,700 01 민간자본보조 11,000 0 11,000 돼지 출하 선별기 지원 11,000,000원 11,000 도 3,300 군 7,700 가금류 기후변화 대응시설 지원 80,000 0 80,000 도 24,000 군 56,000 402 민간자본이전 80,000 0 80,000 도 24,000 군 56,000 01 민간자본보조 80,000 0 80,000 가금류 기후변화 대응시설 지원 80,000,000원 80,000 도 24,000 군 56,000 축사 낙뢰 피해방지 시설 설치 1,000 0 1,000 도 300 군 700 402 민간자본이전 1,000 0 1,000 도 300 군 700-221 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 01 민간자본보조 1,000 0 1,000 축사 낙뢰 피해방지 시설 설치 1,000,000원 1,000 도 300 군 700 계사 축분처리장비 54,000 0 54,000 도 16,200 군 37,800 405 자산취득비 54,000 0 54,000 도 16,200 군 37,800 01 자산및물품취득비 54,000 0 54,000 계사 축분처리장비 54,000,000원 54,000 도 16,200 군 37,800 기능성제제 이용 돈육품질 향상 18,000 0 18,000 도 5,400 군 12,600 402 민간자본이전 18,000 0 18,000 도 5,400 군 12,600 01 민간자본보조 18,000 0 18,000 기능성제제 이용 돈육품질 향상 18,000,000원 18,000 도 5,400 군 12,600 한우 수정란이식 시술료 4,700 0 4,700 도 1,410 군 3,290 301 일반보상금 4,700 0 4,700 도 1,410 군 3,290 11 기타보상금 4,700 0 4,700 한우 수정란이식 시술료 4,700,000원 4,700 도 1,410 군 3,290 친환경 양어장 육성사업 3,500 0 3,500 도 500 군 3,000 402 민간자본이전 3,500 0 3,500 도 500 군 3,000 01 민간자본보조 3,500 0 3,500 친환경 양어장 육성사업 3,500,000원 3,500 도 500 군 3,000 낚시산업선진화사업 13,700 0 13,700-222 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 축수산 기반조성 국 5,480 도 2,466 군 5,754 402 민간자본이전 13,700 0 13,700 국 5,480 도 2,466 군 5,754 01 민간자본보조 13,700 0 13,700 낚시산업선진화사업 13,700,000원 13,700 국 5,480 도 2,466 군 5,754 액비저장조 분뇨 발효제 공급 33,120 0 33,120 도 9,936 군 23,184 402 민간자본이전 33,120 0 33,120 도 9,936 군 23,184 01 민간자본보조 33,120 0 33,120 액비저장조 분뇨 발효제 공급 33,120,000원 33,120 도 9,936 군 23,184 가축방역 및 예방사업 2,462,964 2,002,647 460,317 국 810,044 기 176,074 도 187,969 군 1,288,877 학교우유급식 154,585 157,700 3,115 기 92,751 도 18,551 군 43,283 301 일반보상금 154,585 157,700 3,115 기 92,751 도 18,551 군 43,283 01 사회보장적수혜금 154,585 157,700 3,115 학교우유급식 154,585,000원 154,585 기 92,751 도 18,551 군 43,283 예방접종시술비 20,000 20,000 0 301 일반보상금 20,000 20,000 0 11 기타보상금 20,000 20,000 0 예방접종 시술비 2,000원 * 10,000두 20,000 소 브루셀라병 채혈 보정비 63,000 63,000 0 국 18,900-223 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 군 44,100 301 일반보상금 63,000 63,000 0 국 18,900 군 44,100 11 기타보상금 63,000 63,000 0 소 브루셀라병 채혈 보정비 63,000,000원 63,000 국 18,900 군 44,100 가축예방주사 및 기생충구제 706,745 591,842 114,903 국 439,324 군 267,421 206 재료비 250,345 258,162 7,817 국 150,924 군 99,421 01 재료비 250,345 258,162 7,817 가축예방주사 및 기생충 구제 250,345,000원 250,345 국 150,924 군 99,421 402 민간자본이전 456,400 333,680 122,720 국 288,400 군 168,000 01 민간자본보조 456,400 333,680 122,720 돼지써코바이러스 백신 지원사업 168,000,000원 168,000 국 84,000 군 84,000 구제역 백신 지원사업 288,400,000원 288,400 국 204,400 군 84,000 쇠고기이력제 72,540 74,400 1,860 기 36,270 도 10,881 군 25,389 301 일반보상금 72,540 74,400 1,860 기 36,270 도 10,881 군 25,389 11 기타보상금 72,540 74,400 1,860 쇠고기이력제 사업(귀표부착비) 72,540,000원 72,540 기 36,270 도 10,881 군 25,389 젖소 번식장애 컨설팅 14,400 14,400 0 도 4,320 군 10,080 307 민간이전 14,400 14,400 0-224 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 도 4,320 군 10,080 02 민간경상보조금 14,400 14,400 0 젖소 번식장애 컨설팅 14,400,000원 14,400 도 4,320 군 10,080 청정축산지역 소독약품 구입 25,000 25,000 0 도 7,500 군 17,500 206 재료비 25,000 25,000 0 도 7,500 군 17,500 01 재료비 25,000 25,000 0 청정축산지역 소독약품 구입 25,000,000원 25,000 도 7,500 군 17,500 가축방역 재료 구입 80,000 70,000 10,000 206 재료비 80,000 70,000 10,000 01 재료비 80,000 70,000 10,000 가축방역 소독약품 등 구입비 20,000원 * 4,000kg 80,000 공중방역수의사 6,600 13,600 7,000 201 일반운영비 4,200 8,800 4,600 01 사무관리비 300 600 300 공중방역수의사 피복비 300 -의류 및 신발류 300,000원 * 1명 300 02 공공운영비 3,900 8,200 4,300 공중방역수의사 상해보험료 300,000원 * 1명 300 관사유지 관리비 3,600 -관사공공요금 300,000원 * 12월 3,600 202 여비 2,400 4,800 2,400 01 국내여비 2,400 4,800 2,400 공중방역수의사 국내여비 20,000원 * 1명 * 120일 2,400 전염병 발생축및폐사축 처리위탁 25,000 22,000 3,000 307 민간이전 25,000 22,000 3,000 05 민간위탁금 25,000 22,000 3,000 전염병발생축 위탁처리비용 250,000원 * 100두 25,000 방역유통사업 홍보 및 운영 20,419 21,300 881 201 일반운영비 11,779 12,000 221 01 사무관리비 8,600 9,000 400-225 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 가축특별방역 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개 * 4종 2,000 가축방역 폐기물 등 처리 2,500원 * 400kg 1,000 소독실시기록부 및 리후렛 제작 10,000원 * 500부 5,000 가축방역 유공자 표창패 100,000원 * 6개 600 02 공공운영비 3,179 3,000 179 방역차량 유지보수비 1,000,000원 * 3대 3,000 방역차량 무선인식장치(GPS)통신료 4,950원 * 3대 * 12월 202 여비 8,640 7,300 1,340 01 국내여비 8,640 7,300 1,340 방역유통 업무추진비 8,640,000원 8,640 우수 축산물 육성 40,000 20,000 20,000 301 일반보상금 6,000 0 6,000 11 기타보상금 6,000 0 6,000 축산물 브랜드전 참가 지원 1,500,000원 * 4개업체 307 민간이전 10,000 8,000 2,000 04 민간행사보조금 10,000 8,000 2,000 179 6,000 음성군 축산물 소비 촉진행사 10,000,000원 10,000 402 민간자본이전 24,000 0 24,000 01 민간자본보조 24,000 0 24,000 한금령 벌꿀 포장재 지원사업 500원 * 80,000장 * 60% 24,000 특별방역대책 초소운영 55,800 55,800 0 201 일반운영비 36,360 36,360 0 01 사무관리비 25,800 25,800 0 방역초소용 방역기 설치용역비 1,500,000원 * 6대 9,000 방역초소(컨테이너)운반비 300,000원 * 6대 1,800 방역초소(컨테이너)전기 설치료 1,000,000원 * 6대 6,000 특별방역 상황실 운영비 9,000,000원 9,000 02 공공운영비 10,560 10,560 0 방역초소 전기료 1,000,000원 * 6대 6,000 방역초소 유류비 1,900원 * 400l * 6개소 4,560 302 이주및재해보상금 19,440 19,440 0 02 민간인재해보상금 19,440 19,440 0 민간인 방역 참여자 식비 6,000원 * 3명 * 3식 * 60일 * 6개소 19,440 공수의사 방역활동비 지원 57,600 50,400 7,200-226 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 도 11,520 군 46,080 301 일반보상금 57,600 50,400 7,200 도 11,520 군 46,080 11 기타보상금 57,600 50,400 7,200 공수의사 방역활동비 지원 57,600,000원 57,600 도 11,520 군 46,080 농장출입자동소독기 지원 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21,000 402 민간자본이전 30,000 30,000 0 도 9,000 군 21,000 01 민간자본보조 30,000 30,000 0 농장출입자동소독기 지원 30,000,000원 30,000 도 9,000 군 21,000 살처분농가 보상금 지원 375,000 270,000 105,000 국 300,000 군 75,000 301 일반보상금 375,000 270,000 105,000 국 300,000 군 75,000 11 기타보상금 375,000 270,000 105,000 살처분 보상금 지원 375,000,000원 375,000 국 300,000 군 75,000 폐사 소 처리지원사업 50,000 22,000 28,000 도 10,500 군 39,500 307 민간이전 50,000 22,000 28,000 도 10,500 군 39,500 05 민간위탁금 50,000 22,000 28,000 폐사된 소 처리비용 지원 50,000,000원 50,000 도 10,500 군 39,500 조류인플루엔자 면역증강제 지원 72,500 70,000 2,500 도 21,750 군 50,750 402 민간자본이전 72,500 70,000 2,500 도 21,750 군 50,750 01 민간자본보조 72,500 70,000 2,500-227 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 조류인플루엔자 면역증강제 지원 72,500,000원 72,500 도 21,750 군 50,750 전국 일제소독의 날 운영사업 74,905 78,720 3,815 기 37,453 도 3,862 군 33,590 301 일반보상금 74,905 78,720 3,815 기 37,453 도 3,862 군 33,590 11 기타보상금 74,905 78,720 3,815 공동방제단 인건비 38,620,000원 38,620 기 19,310 도 3,862 군 15,448 공동방제단운영비 36,285,000원 36,285 기 18,143 군 18,142 유기동물 위탁사육 및 관리 12,000 0 12,000 301 일반보상금 12,000 0 12,000 11 기타보상금 12,000 0 12,000 유기동물 위탁사육 관리비 150,000원 * 80두 12,000 축산차량등록제 지원사업 35,640 28,875 6,765 국 17,820 도 5,346 군 12,474 301 일반보상금 35,640 28,875 6,765 국 17,820 도 5,346 군 12,474 11 기타보상금 35,640 28,875 6,765 축산차량등록제 지원 35,640,000원 35,640 국 17,820 도 5,346 군 12,474 가축질병 예방 사업 64,500 0 64,500 206 재료비 64,500 0 64,500 01 재료비 64,500 0 64,500 가축용 구충제 구입 1,500원 * 20,000두 30,000 한우 예방백신 구입 11,500원 * 3,000두 34,500 양계 전염병 예방사업 97,930 0 97,930 도 16,479 군 81,451-228 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 206 재료비 97,930 0 97,930 도 16,479 군 81,451 01 재료비 97,930 0 97,930 전염성 F낭병 예방백신 지원 70,000,000원 70,000 도 8,100 군 61,900 종계 종합백신 지원 27,930,000원 27,930 도 8,379 군 19,551 양돈농가 백신 및 질병예방 29,400 0 29,400 도 8,820 군 20,580 206 재료비 29,400 0 29,400 도 8,820 군 20,580 01 재료비 29,400 0 29,400 양돈농가 백신 및 질병예방 29,400,000원 29,400 도 8,820 군 20,580 젖소 부제병 예방백신 공급 10,750 0 10,750 도 3,225 군 7,525 206 재료비 10,750 0 10,750 도 3,225 군 7,525 01 재료비 10,750 0 10,750 젖소 부제병 예방백신 공급 10,750,000원 10,750 도 3,225 군 7,525 양봉 전염병 예방사업 13,900 0 13,900 도 4,170 군 9,730 206 재료비 13,900 0 13,900 도 4,170 군 9,730 01 재료비 13,900 0 13,900 양봉 기생충구제 지원 13,900,000원 13,900 도 4,170 군 9,730 구제역 예방접종 강화사업 132,950 0 132,950 도 39,885 군 93,065 206 재료비 44,950 0 44,950 도 13,485 군 31,465-229 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 01 재료비 44,950 0 44,950 구제역 스트레스 완화제 및 접종기구 등 구입 44,950,000원 44,950 도 13,485 군 31,465 301 일반보상금 88,000 0 88,000 도 26,400 군 61,600 11 기타보상금 88,000 0 88,000 소규모농가 구제역 예방접종 시술 및 포획비 88,000,000원 88,000 도 26,400 군 61,600 동물보호센터 운영 5,000 0 5,000 도 1,000 군 4,000 301 일반보상금 5,000 0 5,000 도 1,000 군 4,000 11 기타보상금 5,000 0 5,000 동물보호센터 운영 5,000,000원 5,000 도 1,000 군 4,000 소외 축종 방역장비 보급 7,200 0 7,200 도 2,160 군 5,040 402 민간자본이전 7,200 0 7,200 도 2,160 군 5,040 01 민간자본보조 7,200 0 7,200 소외 축종 방역장비 보급 7,200,000원 7,200 도 2,160 군 5,040 폐사가축 처리 수집조 설치 16,800 0 16,800 도 5,040 군 11,760 402 민간자본이전 16,800 0 16,800 도 5,040 군 11,760 01 민간자본보조 16,800 0 16,800 폐사가축 처리 수집조 설치 16,800,000원 16,800 도 5,040 군 11,760 매몰지 사후관리비 52,000 0 52,000 국 21,000 군 31,000-230 -

부서: 산림축산과 정책: 축산 경쟁력 강화 단위: 가축방역 및 예방사업 401 시설비및부대비 52,000 0 52,000 국 21,000 군 31,000 01 시설비 52,000 0 52,000 매몰지 사후관리비 52,000,000원 52,000 국 21,000 군 31,000 소독장비 보급 10,000 0 10,000 국 5,000 군 5,000 405 자산취득비 10,000 0 10,000 국 5,000 군 5,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 소독장비 보급 10,000,000원 10,000 국 5,000 군 5,000 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업(농장) 16,800 0 16,800 기 9,600 도 2,160 군 5,040 307 민간이전 16,800 0 16,800 기 9,600 도 2,160 군 5,040 02 민간경상보조금 16,800 0 16,800 HACCP 컨설팅 지원사업(농장) 16,800,000원 16,800 기 9,600 도 2,160 군 5,040 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업(가공업 등) 14,000 0 14,000 국 8,000 도 1,800 군 4,200 307 민간이전 14,000 0 14,000 국 8,000 도 1,800 군 4,200 02 민간경상보조금 14,000 0 14,000 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업(가공업 등) 14,000,000원 14,000 국 8,000 도 1,800 군 4,200 행정운영경비(산림축산과) 102,566 108,475 5,909 국 28,800 도 10,560-231 -

부서: 산림축산과 정책: 행정운영경비(산림축산과) 단위: 인력운영비(산림축산과) 군 63,206 인력운영비(산림축산과) 73,504 73,852 348 국 28,800 도 10,560 군 34,144 인력운영비(인건비) 9,504 18,852 9,348 101 인건비 9,504 18,852 9,348 02 기타직보수 9,504 18,852 9,348 방역활동장려금 600,000원 * 1명 * 12월 7,200 초과근무수당 6,400원 * 30시간 * 1명 * 12월 인력운영비(산불방지대책(보조)) 32,000 30,000 2,000 2,304 국 12,800 도 5,760 군 13,440 101 인건비 32,000 30,000 2,000 국 12,800 도 5,760 군 13,440 03 무기계약근로자보수 32,000 30,000 2,000 산불상황실 인건비 32,000,000원 32,000 국 12,800 도 5,760 군 13,440 인력운영비(산림병해충방제) 32,000 25,000 7,000 국 16,000 도 4,800 군 11,200 101 인건비 32,000 25,000 7,000 국 16,000 도 4,800 군 11,200 03 무기계약근로자보수 32,000 25,000 7,000 산림병해충 예찰조사원 인건비 32,000,000원 32,000 국 16,000 도 4,800 군 11,200 기본경비(산림축산과) 29,062 34,623 5,561 기본경비 29,062 34,623 5,561 201 일반운영비 22,462 19,643 2,819 01 사무관리비 20,060 17,364 2,696 일반수용비 5,900,000원 5,900 급량비 6,800,000원 6,800 행정장비 소모품 구입 7,360-232 -

부서: 산림축산과 정책: 행정운영경비(산림축산과) 단위: 기본경비(산림축산과) -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 토너 200,000원 * 7대 * 2회 2,800 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 토너 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 2,402 2,279 123 행정장비 유지보수비 2,402 -다기능 사무기기 1,300,000원 * 26대 * 5% 1,690 -프린터기 4,000,000원 * 5대 * 2% 400 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 산림축산과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200-233 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경위생과 정책: 환경보전기반 구축 단위: 환경보전 및 개선사업 환경위생과 9,560,280 13,000,831 3,440,551 국 249,047 광 910,000 기 439,900 도 154,060 군 7,807,273 환경보전기반 구축 346,329 4,677,116 4,330,787 국 91,000 도 15,500 군 239,829 환경보전 및 개선사업 346,329 4,677,116 4,330,787 국 91,000 도 15,500 군 239,829 환경개선부담금 부과 78,771 74,068 4,703 101 인건비 35,835 33,772 2,063 04 기간제근로자등보수 35,835 33,772 2,063 환경개선부담금 시설물 조사원 22,656 -급여 47,200원 * 12명 * 40일 22,656 환경개선부담금부과 체납징수 인부임 13,179 - 급여 47,200원 * 1명 * 240일 11,328-4대보험료 11,328,000원 * 16.34% 1,851 201 일반운영비 42,936 40,296 2,640 01 사무관리비 16,466 16,226 240 환경개선부담금 수시분 고지서 제작 90,000원 * 3박스 환경개선부담금 홍보물 제작 3,400 - 현수막 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 - 홍보물 제작 1,000원 * 2,400개 2,400 환경개선부담금 고지서 인쇄 25,000건 * 90원 * 4회 환경개선부담금 가상계좌 수수료 10,000건 * 80원 * 4회 270 9,000 3,200 인터넷 지로수수료 50원 * 1,000건 * 4회 200 자동이체 자료송수신 수수료 33,000원 * 12월 02 공공운영비 26,470 24,070 2,400 환경개선부담금 고지서 우편발송료 26,470 -압류통지서 1,900원 * 300건 570 -고지서 25,900 일반 300원 * 20,000건 * 4회 24,000 등기 1,900원 * 500건 * 2회 1,900 자연보호 활동 29,620 28,670 950 396-234 -

부서: 환경위생과 정책: 환경보전기반 구축 단위: 환경보전 및 개선사업 201 일반운영비 5,800 5,800 0 01 사무관리비 5,800 5,800 0 국토사랑 대청결운동 참여공무원 간식비 1,500원 * 400명 * 6회 3,600 국토대청결 운동 청소도구 구입 1,000,000원 1,000 환경보전실천 홍보 현수막 제작 50,000원 * 4매 * 6회 202 여비 15,120 14,370 750 01 국내여비 15,120 14,370 750 1,200 환경관리 업무추진 여비 15,120,000원 15,120 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 환경정책업무추진활동비 4,000,000원 4,000 301 일반보상금 4,700 4,500 200 09 행사실비보상금 4,700 4,500 200 자연보호지도위원 워크숍 참석자 보상비 200,000원 * 10명 국토사랑 대청결활동 참가자 간식비 1,500원 * 300명 * 6회 2,000 2,700 환경보전 행사 1,600 1,600 0 301 일반보상금 1,100 1,100 0 11 기타보상금 1,100 1,100 0 환경보전 유공자 및 단체 시상 1,100 -개 인 100,000원 * 10명 * 1회 1,000 -단 체 100,000원 * 1단체 * 1회 100 303 포상금 500 500 0 01 포상금 500 500 0 환경보전 유공공무원 시상 50,000원 * 10명 500 자연환경조성시설 44,237 36,285 7,952 101 인건비 23,277 16,285 6,992 04 기간제근로자등보수 23,277 16,285 6,992 자연조성시설 관리인부임(원남지,금정지) 23,277 -급여 41,680원 * 2명 * 240일 20,007-4대보험료 20,007,000원 * 16.34% 3,270 201 일반운영비 3,960 3,000 960 01 사무관리비 3,000 0 3,000 원남지, 금정지 유지보수 용품 구입 3,000,000원 3,000 02 공공운영비 960 3,000 2,040 육령생태공원 공공요금 80,000원 * 12월 960-235 -

부서: 환경위생과 정책: 환경보전기반 구축 단위: 환경보전 및 개선사업 307 민간이전 17,000 17,000 0 02 민간경상보조금 17,000 17,000 0 금왕생태연못,생태터널,향토식물식재 유지 관리 17,000,000원 17,000 환경기술개발센터 운영지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상보조금 20,000 20,000 0 충북녹색환경지원센터 운영지원 20,000,000원 20,000 저탄소 녹색성장 22,380 9,270 13,110 201 일반운영비 13,780 8,270 5,510 01 사무관리비 11,500 6,750 4,750 기후변화 관련 홍보물 제작 11,500 - 현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 5회 2,500 - 홍보물 제작 2,000원 * 4,500개 9,000 02 공공운영비 2,280 1,520 760 탄소포인트제 우편발송료 1,900원 * 600건 * 2회 2,280 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 녹색제품 구매 우수 부서 시상 1,000 - 최우수 500,000원 * 1부서 500 - 우수 300,000원 * 1부서 300 - 장려 200,000원 * 1부서 200 307 민간이전 6,000 0 6,000 02 민간경상보조금 6,000 0 6,000 기후변화 교육 6,000,000원 6,000 405 자산취득비 1,600 0 1,600 01 자산및물품취득비 1,600 0 1,600 환경 체험용 자가발전 자전거 구입 800,000원 * 2대 중소기업 저녹스버너 설치사업 106,400 63,000 43,400 1,600 국 76,000 도 15,200 군 15,200 402 민간자본이전 106,400 63,000 43,400 국 76,000 도 15,200 군 15,200 01 민간자본보조 106,400 63,000 43,400 중소기업 대기환경 개선사업 106,400,000원 106,400 국 76,000-236 -

부서: 환경위생과 정책: 환경보전기반 구축 단위: 환경보전 및 개선사업 도 15,200 군 15,200 기후변화대응사업 12,000 12,000 0 국 6,000 군 6,000 307 민간이전 12,000 12,000 0 국 6,000 군 6,000 02 민간경상보조금 12,000 12,000 0 그린스타트네트워크 활성화사업 12,000,000원 12,000 국 6,000 군 6,000 탄소포인트제 추진운영 18,000 18,000 0 국 9,000 군 9,000 301 일반보상금 18,000 18,000 0 국 9,000 군 9,000 11 기타보상금 18,000 18,000 0 탄소포인트제 인센티브 18,000,000원 18,000 국 9,000 군 9,000 야생동물보호 11,821 3,000 8,821 201 일반운영비 3,525 3,000 525 01 사무관리비 525 0 525 유해야생동물 포획 확인 표지 제작 3,500원 * 150개 525 02 공공운영비 3,000 3,000 0 야생동물구조관리센터 유지비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 8,296 0 8,296 11 기타보상금 8,296 0 8,296 야생동물 구조 및 밀렵 단속활동 피복비 122,000원 * 68명 생활환경개선 1,500 1,500 0 8,296 도 300 군 1,200 301 일반보상금 1,500 1,500 0 도 300 군 1,200 01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0 석면피해 구제 급여금 1,500,000원 1,500 도 300 군 1,200-237 -

부서: 환경위생과 정책: 대기오염 관리 단위: 대기환경 보전 대기오염 관리 76,370 55,366 21,004 대기환경 보전 76,370 55,366 21,004 환경오염 지도 단속 76,370 55,366 21,004 201 일반운영비 18,950 17,550 1,400 01 사무관리비 17,450 16,050 1,400 환경오염물질 측정장비 정도검사 150,000원 * 3대 오염배출업소 야간지도단속 특근 급식비 1,000,000원 450 1,000 지도단속 공무원 피복비 150,000원 * 8명 1,200 토양오염도검사 측정 수수료 800,000원 * 2회 환경관련 팸플렛 및 홍보물 제작 500,000원 * 2종 * 4회 환경오염배출시설 지도점검표 제작 400,000원 * 5종 수질오염사고 방제활동 장비임차료 1,000,000원 * 5회 가축사육제한지역 지형도면 공고 1,100,000원 * 2개소 02 공공운영비 1,500 1,500 0 1,600 4,000 2,000 5,000 2,200 환경오염 측정장비 유지비 100,000원 * 5대 500 매연단속 비디오영상 유지비 1,000,000원 1,000 202 여비 16,080 15,276 804 01 국내여비 16,080 15,276 804 환경지도 업무추진 여비 16,080,000원 16,080 206 재료비 4,340 4,340 0 01 재료비 4,340 4,340 0 시료검사 채취병 구입 2,080 -PE용기(4L,폐수) 110,000원 * 4박스 440 -PE용기(2L,하천수) 100,000원 * 3박스 300 -경질유리병(1L,폐수) 90,000원 * 10박스 900 -갈색유리병(1L,토양) 100,000원 * 2박스 200 -검체병(100ML,유류) 240,000원 * 1박스 240 환경오염물질 측정장비 재료 구입 1,200 -매연 및 소음측정 재료비 200,000원 * 3종 600 -악취시료 채취백 300,000원 * 2박스 600 수질오염도검사 간이측정용품 1,060 -수질오염도검사(COD) pack test 110,000원 * 6박스 -PH페이퍼 20,000원 * 20개 400 207 연구개발비 19,000 15,200 3,800 660-238 -

부서: 환경위생과 정책: 대기오염 관리 단위: 대기환경 보전 01 연구용역비 19,000 15,200 3,800 가축사육제한지역 개정에 따른 지형도면 작성 용역 19,000,000원 19,000 301 일반보상금 3,000 3,000 0 11 기타보상금 3,000 3,000 0 환경오염 신고자 보상 30,000원 * 100명 3,000 405 자산취득비 15,000 0 15,000 01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000 악취측정기 구입 15,000,000원 * 1대 15,000 야생동식물 생태계 보호 104,960 83,260 21,700 국 20,400 도 17,400 군 67,160 야생동식물 보호 104,960 83,260 21,700 국 20,400 도 17,400 군 67,160 야생동물 구조활동 및 보상 9,060 8,960 100 202 여비 2,160 2,060 100 01 국내여비 2,160 2,060 100 야생동물피해 현지확인 여비 2,160,000원 2,160 206 재료비 900 900 0 01 재료비 900 900 0 야생동물관련행사 재료비 300,000원 * 3회 900 301 일반보상금 6,000 6,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 엽구수거행사 및 밀렵단속 민간인 간식비 2,500원 * 400명 11 기타보상금 5,000 5,000 0 1,000 야생동물 밀렵행위 신고자 포상 1,000,000원 * 5건 5,000 유해야생동물 포획 17,500 8,000 9,500 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 야생동식물보호 홍보물 제작 배포 3,000 - 현수막 제작 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 - 홍보물 제작 2,000원 * 500매 1,000 - 밀렵단속 및 엽구수거 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 301 일반보상금 14,500 5,000 9,500 11 기타보상금 14,500 5,000 9,500-239 -

부서: 환경위생과 정책: 야생동식물 생태계 보호 단위: 야생동식물 보호 유해야생동물 피해방지단 수렵보험료 1,300,000원 * 5단체 6,500 유해야생동물 포획 보상금 8,000,000원 8,000 야생동물피해예방사업 40,800 40,800 0 국 20,400 도 6,120 군 14,280 402 민간자본이전 40,800 40,800 0 국 20,400 도 6,120 군 14,280 01 민간자본보조 40,800 40,800 0 야생동물 피해예방사업 40,800,000원 40,800 국 20,400 도 6,120 군 14,280 생태계교란 야생동식물 퇴치 11,000 6,000 5,000 도 3,300 군 7,700 101 인건비 5,000 0 5,000 도 1,500 군 3,500 04 기간제근로자등보수 5,000 0 5,000 생태계교란 야생식물 퇴치 인부임 5,000,000원 5,000 도 1,500 군 3,500 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 02 민간경상보조금 6,000 6,000 0 생태계교란 야생동물 퇴치 6,000,000원 6,000 도 1,800 군 4,200 야생동물 피해보상 18,000 15,000 3,000 도 5,400 군 12,600 301 일반보상금 18,000 15,000 3,000 도 5,400 군 12,600 11 기타보상금 18,000 15,000 3,000 야생동물에 의한 농작물 피해보상 18,000,000원 18,000 도 5,400 군 12,600 야생동물 피해방지단 지원사업 8,600 4,500 4,100-240 -

부서: 환경위생과 정책: 야생동식물 생태계 보호 단위: 야생동식물 보호 도 2,580 군 6,020 301 일반보상금 8,600 4,500 4,100 도 2,580 군 6,020 11 기타보상금 8,600 4,500 4,100 야생동물 피해방지단 지원 8,600,000원 8,600 도 2,580 군 6,020 폐기물 관리 7,095,056 6,095,756 999,300 국 131,200 도 66,560 군 6,897,296 생활쓰레기 및 폐기물 지도 관리 7,095,056 6,095,756 999,300 국 131,200 도 66,560 군 6,897,296 생활폐기물 분리 배출 180,900 176,200 4,700 201 일반운영비 162,900 164,200 1,300 01 사무관리비 162,900 164,200 1,300 쓰레기 규격봉투 제작 156,300-3l 용 22원 * 500,000매 11,000-5l 용 28원 * 300,000매 8,400-10l 용 37원 * 200,000매 7,400-20l 용 60원 * 400,000매 24,000-50l 용 150원 * 300,000매 45,000-100l 용 250원 * 200,000매 50,000 -공공용 150원 * 70,000매 10,500 대형폐기물 스티커 제작 200원 * 30,000매 6,000 재활용품 수거 공무원 피복비 150,000원 * 4명 206 재료비 18,000 12,000 6,000 01 재료비 18,000 12,000 6,000 음식물쓰레기 수거함 구입 60,000원 * 300개소 600 18,000 불법투기 지도 관리 66,510 43,600 22,910 201 일반운영비 31,350 27,000 4,350 01 사무관리비 24,750 21,000 3,750 쓰레기 불법투기금지 및 분리수거 홍보 6,500 -현수막 50,000원 * 10매 * 3회 1,500 -홍보물 5,000,000원 5,000 불법투기예방 경고판 제작 150,000원 * 50개소 7,500-241 -

부서: 환경위생과 정책: 폐기물 관리 단위: 생활쓰레기 및 폐기물 지도 관리 불법쓰레기매립 단속장비 임차료 500,000원 * 10회 5,000 방치폐기물 처리 50,000원 * 100톤 5,000 지도점검 공무원 피복비 150,000원 * 5명 750 02 공공운영비 6,600 6,000 600 쓰레기 불법투기 단속장비(CCTV) 인터넷사용 료 100,000원 * 5대 * 12월 6,000 쓰레기 불법투기 단속장비(CCTV) 전기요금 10,000원 * 5대 * 12월 202 여비 13,680 13,000 680 01 국내여비 13,680 13,000 680 청소행정 업무추진 여비 13,680,000원 13,680 301 일반보상금 3,000 3,000 0 11 기타보상금 3,000 3,000 0 불법투기 신고포상금 3,000,000원 3,000 401 시설비및부대비 18,480 0 18,480 01 시설비 18,480 0 18,480 600 쓰레기 무단투기 계도용 스마트 경고판 설치 1,320,000원 * 14대 18,480 재활용품 자원화 51,644 52,394 750 201 일반운영비 33,144 30,394 2,750 01 사무관리비 33,000 30,250 2,750 재활용품 전용수거대 제작 250,000원 * 100개 25,000 종이팩 전용수거대 제작 45,000원 * 100개 4,500 재활용품 전용수거대 그물망 3,500원 * 1,000개 02 공공운영비 144 144 0 클린하우스 전기요금 6,000원 * 2개소 * 12월 206 재료비 3,500 7,000 3,500 01 재료비 3,500 7,000 3,500 3,500 폐형광등 분리수거함 350,000원 * 10개 3,500 301 일반보상금 15,000 15,000 0 11 기타보상금 15,000 15,000 0 재활용품 수집장려금 2,500,000원 * 12월 * 50% 144 15,000 청소대행사업 운영 3,323,000 2,450,000 873,000 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 생활폐기물 청소대행 계약서 공증비 500,000원 * 6건 3,000-242 -

부서: 환경위생과 정책: 폐기물 관리 단위: 생활쓰레기 및 폐기물 지도 관리 207 연구개발비 20,000 50,000 30,000 01 연구용역비 20,000 50,000 30,000 생활폐기물 수집 운반업자에 대한 대행실적 평가 연구용역비 20,000,000원 20,000 307 민간이전 3,300,000 2,400,000 900,000 05 민간위탁금 3,300,000 2,400,000 900,000 청소대행교부금 3,300,000,000원 3,300,000 생활폐기물 처리시설 관리 3,069,602 3,088,762 19,160 201 일반운영비 58,562 78,802 20,240 01 사무관리비 22,562 22,802 240 비위생 매립장 사후관리 10,834 -지하수 수질검사 137,800원 * 6개소 * 4회 3,308 -침출수 수질검사 337,000원 * 2개소 * 4회 2,696 -토양오염도 검사(납외9개항목) 603,700원 * 8개소 * 1회 4,830 구 매립장 사후관리 7,417 -지하수 수질검사 137,800원 * 3개소 * 4회 1,654 -침출수 수질검사 337,000원 * 1개소 * 4회 1,348 -매립가스 검사 500,000원 * 4개소 * 1회 2,000 -토양오염도 검사(납외9개항목) 603,700원 * 4개소 * 1회 2,415 매립장 민원 관련 수질검사 4,311 -지하수 수질검사 137,800원 * 1개소 * 2회 276 -침출수 수질검사 337,000원 * 1개소 * 10회 3,370 -지표수 수질검사 332,200원 * 1개소 * 2회 665 02 공공운영비 36,000 56,000 20,000 구매립장유지보수 관리비 10,000,000원 10,000 침출수 운반 및 처리비 20,000,000원 20,000 전기요금 500,000원 * 12월 6,000 202 여비 8,040 6,960 1,080 01 국내여비 8,040 6,960 1,080 신(구)매립장 업무 추진여비 8,040,000원 8,040 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 구매립장 유지 보수관련 재료비 3,000,000원 3,000 308 자치단체등이전 3,000,000 3,000,000 0 05 자치단체간부담금 3,000,000 3,000,000 0 신 매립장 운영비 3,000,000,000원 3,000,000 농촌폐비닐 수거보상(인센티브) 143,000 118,800 24,200 국 13,000 도 26,000-243 -

부서: 환경위생과 정책: 폐기물 관리 단위: 생활쓰레기 및 폐기물 지도 관리 군 104,000 301 일반보상금 143,000 118,800 24,200 국 13,000 도 26,000 군 104,000 11 기타보상금 143,000 118,800 24,200 농촌폐비닐 수거보상금 인센티브 143,000,000원 143,000 국 13,000 도 26,000 군 104,000 폐슬레이트 처리 230,400 156,000 74,400 국 115,200 도 34,560 군 80,640 307 민간이전 230,400 156,000 74,400 국 115,200 도 34,560 군 80,640 02 민간경상보조금 230,400 156,000 74,400 폐슬레이트 처리비 지원 2,880,000원 * 80동 230,400 국 115,200 도 34,560 군 80,640 농약빈병 수거함 설치지원사업 20,000 0 20,000 도 6,000 군 14,000 206 재료비 20,000 0 20,000 도 6,000 군 14,000 01 재료비 20,000 0 20,000 농약빈병 수거함 20,000,000원 20,000 도 6,000 군 14,000 농촌폐비닐 공동 집하장 설치사업 10,000 0 10,000 국 3,000 군 7,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 국 3,000 군 7,000 01 시설비 10,000 0 10,000 농촌폐비닐 공동 집하장 설치사업 10,000,000원 10,000 국 3,000 군 7,000 청정 수질관리 1,550,657 1,721,343 170,686 광 910,000-244 -

부서: 환경위생과 정책: 청정 수질관리 단위: 수계 관리 및 수질 보전 기 439,900 도 54,600 군 146,157 수계 관리 및 수질 보전 33,657 54,343 20,686 기 15,000 군 18,657 오염총량관리 이행평가 비용 15,000 15,000 0 기 15,000 207 연구개발비 15,000 15,000 0 기 15,000 01 연구용역비 15,000 15,000 0 오염총량관리 이행평가(금강수계) 15,000,000원 15,000 기 15,000 생태하천복원사업 17,457 8,143 9,314 101 인건비 17,457 8,143 9,314 04 기간제근로자등보수 17,457 8,143 9,314 응천생태하천 관리인부임 17,457 -급여 41,680원 * 2명 * 180일 15,005-4대보험료 15,004,800원 * 16.34% 2,452 수계관리 1,200 1,200 0 201 일반운영비 1,200 1,200 0 02 공공운영비 1,200 1,200 0 설성보 자동수문 전기요금 100,000원 * 1개소 * 12월 1,200 하천정화사업(수질개선특별회계) 1,517,000 1,667,000 150,000 광 910,000 기 424,900 도 54,600 군 127,500 자연형 하천정화사업 1,517,000 1,667,000 150,000 광 910,000 기 424,900 도 54,600 군 127,500 402 민간자본이전 1,517,000 1,667,000 150,000 광 910,000 기 424,900 도 54,600 군 127,500 02 민간대행사업비 1,517,000 1,667,000 150,000 응천 생태하천 복원 사업 1,517,000,000원 1,517,000 광 910,000 기 424,900 도 54,600-245 -

부서: 환경위생과 정책: 청정 수질관리 단위: 하천정화사업(수질개선특별회계) 군 127,500 식품위생관리 지원 103,394 113,614 10,220 국 6,447 군 96,947 식품공중업소 안전관리 103,394 113,614 10,220 국 6,447 군 96,947 위생업소 관리 18,900 18,480 420 201 일반운영비 7,500 7,650 150 01 사무관리비 7,500 7,650 150 민원서식 및 지도관리 서식 유인 250,000원 * 10종 2,500 식품안전관리 홍보물제작 2,000원 * 2,500개 5,000 202 여비 11,400 10,830 570 01 국내여비 11,400 10,830 570 위생업무 추진여비 11,400,000원 11,400 위생업소 지도단속 7,800 7,800 0 201 일반운영비 500 500 0 01 사무관리비 500 500 0 위생업소 지도단속 급식비 500,000원 500 301 일반보상금 7,300 7,300 0 11 기타보상금 7,300 7,300 0 소비자 위생감시원 활동비 40,000원 * 20명 * 6일 4,800 제품수거 검사용 물품보상 15,000원 * 100건 1,500 퇴변태업소 및 부정불량식품 신고자 보상금 1,000,000원 모범업소 육성관리 63,800 74,500 10,700 201 일반운영비 8,200 18,900 10,700 01 사무관리비 8,200 8,900 700 1,000 위생업소 지원 8,200 -모범음식점 배부용 물품 구입 100,000원 * 35개소 -식품 공중 우수업소 홍보 및 표지판 제작 100,000원 * 20개소 -식품안전 유공자 및 우수업소 표창 100,000원 * 25개소 3,500 2,000 2,500 -상장 표지 제작 10,000원 * 20개소 200 301 일반보상금 25,600 25,600 0 09 행사실비보상금 1,600 1,600 0 도 향토음식경연대회 참가지원 400,000원 * 4개소 1,600-246 -

부서: 환경위생과 정책: 식품위생관리 지원 단위: 식품공중업소 안전관리 11 기타보상금 24,000 24,000 0 모범음식점 상수도요금 지원 40,000원 * 50개소 * 12월 24,000 307 민간이전 30,000 30,000 0 04 민간행사보조금 30,000 30,000 0 향토음식 경연대회 30,000,000원 30,000 소비자감시단 운영 4,000 4,000 0 국 2,000 군 2,000 301 일반보상금 4,000 4,000 0 국 2,000 군 2,000 11 기타보상금 4,000 4,000 0 소비자감시단(어린이 먹을거리 안전관리) 운영 및 활동비 4,000,000원 4,000 국 2,000 군 2,000 식품안전 감시 및 대응 8,894 8,834 60 국 4,447 군 4,447 201 일반운영비 2,276 2,216 60 국 1,138 군 1,138 02 공공운영비 2,276 2,216 60 통신비 2,276,000원 2,276 국 1,138 군 1,138 202 여비 3,218 3,218 0 국 1,609 군 1,609 01 국내여비 3,218 3,218 0 식품안전 감시 및 대응 활동여비 3,218,000원 3,218 국 1,609 군 1,609 301 일반보상금 3,400 3,400 0 국 1,700 군 1,700 11 기타보상금 3,400 3,400 0 식품안전 감시 및 대응제품 수거 1,000,000원 1,000 국 500 군 500 시니어감시원 활동비 2,400,000원 2,400 국 1,200 군 1,200-247 -

부서: 환경위생과 정책: 행정운영경비(환경위생과) 단위: 기본경비(환경위생과) 행정운영경비(환경위생과) 66,014 32,296 33,718 기본경비(환경위생과) 66,014 32,296 33,718 기본경비 66,014 32,296 33,718 201 일반운영비 27,514 23,216 4,298 01 사무관리비 24,170 20,134 4,036 일반수용비 7,300,000원 7,300 급량비 7,510,000원 7,510 행정장비 소모품 구입비 9,360 -컬러프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 12대 * 2회 4,800 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 3,344 3,082 262 행정장비 유지보수비 3,344 -다기능사무기기 1,300,000원 * 32대 * 5% 2,080 -프린터기기 4,000,000원 * 8대 * 2% 640 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 환경위생과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 31,900 2,600 29,300 01 자산및물품취득비 31,900 2,600 29,300 다기능사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 2대 스포츠유틸리티차량(대체) 구입 30,000,000원 1,900 30,000 재무활동(환경위생과) 217,500 222,080 4,580 내부거래지출(환경위생과) 217,500 222,080 4,580 광역쓰레기매립장 주민지원기금 전출금 90,000 0 90,000 702 기금전출금 90,000 0 90,000 01 기금전출금 90,000 0 90,000 신매립장 주민지원기금 전출금 900,000,000원 * 10% 90,000 수질개선특별회계전출금 127,500 140,100 12,600-248 -

부서: 환경위생과 정책: 재무활동(환경위생과) 단위: 내부거래지출(환경위생과) 701 기타회계전출금 127,500 140,100 12,600 01 기타회계전출금 127,500 0 127,500 수질개선특별회계 전출금 127,500,000원 127,500-249 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건설교통과 정책: 건설행정 추진 단위: 건설행정업무추진 건설교통과 17,031,604 15,295,840 1,735,764 광 100,000 분 255,835 도 580,491 군 16,095,278 건설행정 추진 59,952 68,212 8,260 도 4,825 군 55,127 건설행정업무추진 59,952 68,212 8,260 도 4,825 군 55,127 과적차량단속업무 2,100 2,000 100 201 일반운영비 2,100 2,000 100 01 사무관리비 2,100 2,000 100 과적단속용 이동식축중기 검사수수료 900,000원 * 1식 과적단속요원 피복비 150,000원 * 6명 900 과적예방홍보 현수막 50,000원 * 6매 300 교통량조사 15,854 15,256 598 101 인건비 11,704 11,106 598 04 기간제근로자등보수 11,704 11,106 598 교통량조사 인부임 11,704 -급여 47,200원 * 2명 * 110일 10,384 -급식비 6,000원 * 2명 * 110일 1,320 201 일반운영비 4,150 4,150 0 01 사무관리비 4,150 4,150 0 교통량조사 업무관련 수용비 4,150 -입간판 100,000원 * 30개 3,000 -지시봉 10,000원 * 35개 350 -손전등 6,000원 * 50개 300 -기타(소모품) 500,000원 500 국유재산관리 7,164 28,117 20,953 201 일반운영비 7,164 17,260 10,096 01 사무관리비 7,164 17,260 10,096 국공유재산 측량 및 등기수수료 7,164 -측량 300,000원 * 20필지 6,000 -등기 58,200원 * 20필지 1,164 지방도 접도구역 관리 4,825 4,825 0 900 도 4,825 201 일반운영비 4,825 4,825 0 도 4,825-250 -

부서: 건설교통과 정책: 건설행정 추진 단위: 건설행정업무추진 01 사무관리비 4,825 4,825 0 접도구역 안내표지판 및 표주설치 4,825,000원 4,825 도 4,825 토지보상업무 16,370 16,014 356 201 일반운영비 1,250 1,350 100 01 사무관리비 1,250 1,350 100 보상업무 제서식 유인 5,000원 * 50권 * 5종 1,250 202 여비 9,120 8,664 456 01 국내여비 9,120 8,664 456 건설행정 업무추진 여비 9,120,000원 9,120 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 건설교통업무 추진활동비 6,000,000원 6,000 특별사법경찰 업무 추진 2,000 2,000 0 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 특별사법업무 추진 여비 2,000,000원 2,000 도로점용관리 11,639 0 11,639 101 인건비 11,639 0 11,639 04 기간제근로자등보수 11,639 0 11,639 도로점용허가 업무보조 인부임 11,639 - 급여 41,680원 * 1명 * 240일 10,004-4대보험료 10,003,200원 * 16.34% 1,635 지방도건설확포장 7,554,732 6,744,691 810,041 광 100,000 도 300,000 군 7,154,732 군도확포장사업 1,602,600 2,334,370 731,770 도 100,000 군 1,502,600 중동~충도간 군도확포장사업 700,000 0 700,000 도 100,000 군 600,000 401 시설비및부대비 700,000 0 700,000 도 100,000 군 600,000 01 시설비 695,590 0 695,590 중동-충도(군도7호)간 군도확포장사업 L=0.1km 695,590,000원 695,590 도 100,000 군 595,590-251 -

부서: 건설교통과 정책: 지방도건설확포장 단위: 군도확포장사업 03 시설부대비 4,410 0 4,410 중동-충도간 군도확포장사업 700,000,000원 * 0.63% 4,410 사정~용산간 군도확포장사업 700,000 0 700,000 401 시설비및부대비 700,000 0 700,000 01 시설비 695,590 0 695,590 사정-용산(군도 18호)간 군도확포장 L=0.8km 695,590,000원 695,590 03 시설부대비 4,410 0 4,410 사정-용산(군도 18호)간 군도확포장 700,000,000원 * 0.63% 군도 사전재해 환경성검토용역 48,000 50,000 2,000 401 시설비및부대비 48,000 50,000 2,000 01 시설비 48,000 50,000 2,000 4,410 군도 환경영향평가 용역 48,000,000원 48,000 군도미불용지보상금 54,600 54,370 230 202 여비 4,600 4,370 230 01 국내여비 4,600 4,370 230 도로업무 추진여비 4,600,000원 4,600 401 시설비및부대비 50,000 50,000 0 01 시설비 50,000 50,000 0 군도 미불용지 토지보상 50,000,000원 50,000 만승~삼성간 군도확포장사업 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 내산리 군도확포장사업 실시설계 및 환경영향 평가용역 100,000,000원 100,000 농어촌도로확포장 3,290,000 1,900,000 1,390,000 도 200,000 군 3,090,000 농어촌도로 사전재해 환경성검토용역 50,000 50,000 0 401 시설비및부대비 50,000 50,000 0 01 시설비 50,000 50,000 0 농어촌도로 환경영향평가 용역 50,000,000원 50,000 농어촌도로미불용지 보상 70,000 50,000 20,000 401 시설비및부대비 70,000 50,000 20,000 01 시설비 70,000 50,000 20,000 농어촌도로 미불용지 토지보상 70,000,000원 70,000 소이 신흥동(막골)마을 진입도로 확포장사업 1,500,000 0 1,500,000-252 -

부서: 건설교통과 정책: 지방도건설확포장 단위: 농어촌도로확포장 401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000 01 시설비 1,494,600 0 1,494,600 소이 신흥동(막골)마을 진입도로 확포장 L=1.2km 1,494,600,000원 1,494,600 03 시설부대비 5,400 0 5,400 소이 신흥동(막골)마을 진입도로 확포장 1,500,000,000원 * 0.36% 5,400 쌍봉~내곡간 농어촌도로 확장사업 400,000 0 400,000 도 200,000 군 200,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 도 200,000 군 200,000 01 시설비 397,120 0 397,120 쌍봉-내곡(리도217호)간 농어촌도로확포장 사업 L=0.3km 397,120,000원 397,120 도 200,000 군 197,120 03 시설부대비 2,880 0 2,880 쌍봉-내곡간 농어촌도로확포장사업 400,000,000원 * 0.72% 사창-사창간 농어촌도로확포장사업 420,000 0 420,000 401 시설비및부대비 420,000 0 420,000 01 시설비 416,976 0 416,976 2,880 사창-사창(농도 303호)간 농어촌도로확포장 L=0.25km 416,976,000원 416,976 03 시설부대비 3,024 0 3,024 사창-사창(농도 303호)간 농어촌도로확포장 420,000,000원 * 0.72% 부윤-부윤간 농어촌도로확포장사업 800,000 0 800,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 01 시설비 794,960 0 794,960 3,024 부윤-부윤(리도 220호)간 농어촌도로확포장 L=0.50km 794,960,000원 794,960 03 시설부대비 5,040 0 5,040 부윤-부윤(리도 220호)간 농어촌도로확포장 800,000,000원 * 0.63% 5,040 각회-병암간 농어촌도로확포장사업 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 각회-병암간 농어촌도로확포장사업 실시설계 및 환경영향평가 용역 50,000,000원 50,000 교량재가설사업 660,000 300,000 360,000-253 -

부서: 건설교통과 정책: 지방도건설확포장 단위: 교량재가설사업 선정교 재가설사업 660,000 0 660,000 401 시설비및부대비 660,000 0 660,000 01 시설비 655,842 0 655,842 선정교 재가설(군도 6호) L=22m 655,842,000원 655,842 03 시설부대비 4,158 0 4,158 선정교 재가설(군도 6호) 660,000,000원 * 0.63% 4,158 도로유지보수사업 1,702,132 2,210,321 508,189 광 100,000 군 1,602,132 재해대비도로운영 286,060 220,751 65,309 201 일반운영비 47,620 32,011 15,609 01 사무관리비 18,350 16,620 1,730 도로보수원 작업도구 구입(삽,장갑,낫등) 35,000원 * 5종 * 12월 2,100 제설자재보관창고지 임차료 4,000,000원 4,000 수해 및 설해대책 특근근무자 급식비 3,500,000원 동절기 설해대책 담당자 피복비(읍면포함) 350,000원 * 25명 02 공공운영비 29,270 15,391 13,879 도로보수원 대기소 및 제설차고 전기요금 340,000원 * 12월 3,500 8,750 4,080 제설차고 상수도요금 100,000원 * 12월 1,200 도로관리용 예취기 유지비 10,110 -예취기 수리 200,000원 * 15대 3,000 -예취기 소모품(예취기 날) 4,200원 * 300EA 1,260 -예취기 유류대 1,950원 * 15대 * 200l 5,850 15톤 제설살포기 유류대 1,800원 * 6대 * 30L * 20회 6,480 1톤트럭 유지비 7,400 -수리비 2,000,000원 2,000 -유류대 1,800원 * 250L * 12월 5,400 206 재료비 145,500 109,600 35,900 01 재료비 145,500 109,600 35,900 설해대책용 모래구입 25,000원 * 1,500m3 37,500 설해대책용 모래주머니 포장재 200원 * 20,000장 4,000 아스콘 포장보수재 구입 12,000원 * 1,500포 18,000 제설제 구입 86,000 -염화칼슘 250,000원 * 200톤 50,000 -소금 180,000원 * 200톤 36,000-254 -

부서: 건설교통과 정책: 지방도건설확포장 단위: 도로유지보수사업 307 민간이전 1,440 1,440 0 05 민간위탁금 1,440 1,440 0 제설장비차고 무인경비시스템 120,000원 * 12월 401 시설비및부대비 90,000 76,200 13,800 01 시설비 30,000 30,000 0 1,440 제설기, 살포기 제수선비 30,000,000원 30,000 03 시설부대비 60,000 46,200 13,800 제설 및 재해 장비 임차료(15톤) 500,000원 * 20회 * 4대 제설 및 재해 장비 임차료(굴삭기) 500,000원 * 20회 * 2대 40,000 20,000 405 자산취득비 1,500 1,500 0 01 자산및물품취득비 1,500 1,500 0 예취기구입 500,000원 * 3대 1,500 군도정비사업 790,840 714,410 76,430 401 시설비및부대비 790,840 714,410 76,430 01 시설비 773,000 700,000 73,000 군도 유지보수 300,000,000원 300,000 반기문마라톤 구간정비 60,000,000원 60,000 군도 차선도색(26개노선) 150,000,000원 150,000 교량점검 및 유지보수 50,000,000원 50,000 군도 아스콘덧씌우기 5개노선, L=10.3km 100,000,000원 100,000 사정리 방호울타리정비 L=600m 60,000,000원 60,000 소여리 배수로정비(L=250m) 50,000,000원 50,000 군도 지형도면고시 용역 3,000,000원 3,000 03 시설부대비 17,840 14,410 3,430 군도정비사업 673,000,000원 * 0.63% 4,240 군도유지보수 장비임차료 680,000원 * 20회 13,600 농어촌도로 정비사업 322,232 312,160 10,072 401 시설비및부대비 322,232 312,160 10,072 01 시설비 310,000 300,000 10,000 농어촌도로 유지보수 110,000,000원 110,000 농어촌도로 차선도색(21개노선) 100,000,000원 100,000 교량점검 및 유지보수 50,000,000원 50,000 소석리 배수로정비(L=150m) 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 12,232 12,160 72 농어촌도로정비사업 310,000,000원 * 0.72% 2,232-255 -

부서: 건설교통과 정책: 지방도건설확포장 단위: 도로유지보수사업 농어촌도로유지보수장비 임차료 500,000원 * 20회 10,000 자기부담금내 배상금 3,000 3,000 0 305 배상금등 3,000 3,000 0 01 배상금등 3,000 3,000 0 배상금등 500,000원 * 6건 3,000 어린이보호구역개선 200,000 0 200,000 광 100,000 군 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 광 100,000 군 100,000 01 시설비 198,560 0 198,560 어린이보호구역 교통안전시설 198,560,000원 198,560 광 100,000 군 98,560 03 시설부대비 1,440 0 1,440 어린이보호구역 교통안전시설 200,000,000원 * 0.72% 보행안전 및 편의증진 기본계획수립 용역 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 보행안전 및 편의증진 기본계획수립 용역 100,000,000원 1,440 100,000 고속도로 접근성 향상 300,000 0 300,000 음성휴게소 하이패스전용나들목 설치사업 300,000 0 300,000 403 자치단체등자본이전 300,000 0 300,000 02 공기관등에대한대행사업비 300,000 0 300,000 음성휴게소 하이패스전용나들목설치사업 L=1.3km 300,000,000원 300,000 교통행정 개선 9,385,038 8,444,002 941,036 분 255,835 도 275,666 군 8,853,537 교통편익증진 8,139,077 7,459,000 680,077 분 255,835 도 275,666 군 7,607,576 벽지노선 손실보상 1,398,757 1,046,095 352,662 분 255,835 도 46,095 군 1,096,827 207 연구개발비 20,000 20,000 0-256 -

부서: 건설교통과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통편익증진 01 연구용역비 20,000 20,000 0 농촌버스 경영실태 분석 및 벽지노선 손실 산정 용역 20,000,000원 20,000 307 민간이전 1,378,757 1,026,095 352,662 분 255,835 도 46,095 군 1,076,827 09 운수업계보조금 1,378,757 1,026,095 352,662 벽지노선 손실보상(도분권) 1,378,757,000원 1,378,757 분 255,835 도 46,095 군 1,076,827 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 414,712 414,712 0 도 207,356 군 207,356 307 민간이전 414,712 414,712 0 도 207,356 군 207,356 09 운수업계보조금 414,712 414,712 0 농어촌버스 운송사업 재정지원(도분권) 414,712,000원 414,712 도 207,356 군 207,356 사업용차량지원관리 4,800,000 4,800,000 0 307 민간이전 4,800,000 4,800,000 0 09 운수업계보조금 4,800,000 4,800,000 0 운수업체 유가보조금 4,800,000 -여객(버스,택시) 670,000,000원 670,000 -화물(용달,개별,일반) 4,130,000,000원 4,130,000 교통안전시설관리운영 620,511 745,839 125,328 201 일반운영비 32,592 23,300 9,292 01 사무관리비 27,976 23,300 4,676 교통홍보물 제작비 10,000,000원 10,000 교통신호등 일제점검 수수료 105,150원 * 139기 무인과속단속카메라정기점검 수수료 1,680,000원 * 2회 14,616 02 공공운영비 4,616 0 4,616 3,360 무인과속단속카메라 전기료 및 통신료 109,000원 * 2개소 * 12월 어린이교통교육장시설 유지보수비 2,000,000원 2,616 2,000 401 시설비및부대비 587,919 713,339 125,420 01 시설비 584,000 710,000 126,000-257 -

부서: 건설교통과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통편익증진 노면표시도색(9개읍면) 150,000,000원 150,000 신호기 시설 설치사업 40,000,000원 * 1개소 40,000 교통안전표지 설치사업 400,000원 * 30개소 12,000 횡단보도 조명등 설치사업 3,000,000원 * 3개소 9,000 경보등 설치사업 12,000,000원 * 2개소 24,000 싸이키경광등 설치 2,000,000원 * 5개소 10,000 신호등제어기 서지보호기 설치 300,000원 * 40개소 12,000 주요교차로 무정전장비 설치사업 6,000,000원 * 2개소 12,000 차선규제봉 및 규제봉커버 보수 및 설치사업 30,000원 * 600개 18,000 음성군 일원 반사경 설치사업 400,000원 * 30개소 12,000 교통안전시설 유지 보수비 280,000,000원 280,000 농어촌버스승강장 표지판설치 500,000원 * 10개소 5,000 03 시설부대비 3,919 3,339 580 교통안전시설물설치 부대비 622,000,000원 * 0.63% 3,919 주정차단속 50,425 58,155 7,730 201 일반운영비 40,305 49,485 9,180 01 사무관리비 11,205 11,805 600 주정차업무 수용비 5,400 - 주정차 위반 과태료 독촉장 유인 300원 * 10,000매 * 90% 2,700 - 주정차 계도 및 홍보용 전단제작 300원 * 10,000매 * 90% 2,700 방치차량 견인비 70,000원 * 35대 * 90% 2,205 불법주정차 홍보용 표지판 및 현수막 50,000원 * 2종 * 20매 * 90% 1,800 불법주정차 가상계좌 이용 수수료 80원 * 10,000건 800 주정차단속원 피복비(밤샘주차) 200,000원 * 5명 1,000 02 공공운영비 29,100 37,680 8,580 CCTV 인터넷요금 및 전기요금 120,000원 * 12월 * 15대 CCTV 및 상황실 유지보수비 500,000원 * 15대 21,600 7,500 202 여비 10,120 8,670 1,450 01 국내여비 10,120 8,670 1,450 교통행정 업무추진 여비 9,120,000원 9,120-258 -

부서: 건설교통과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통편익증진 도 시군 합동 주차단속 업무추진 여비 1,000,000원 1,000 오지도서 공영버스지원 300,000 118,400 181,600 도 22,154 군 277,846 405 자산취득비 300,000 118,400 181,600 도 22,154 군 277,846 01 자산및물품취득비 300,000 118,400 181,600 오지도서 공영버스지원(도분권) 100,000,000원 * 3대 300,000 도 22,154 군 277,846 교통안전생활정착 55,000 0 55,000 307 민간이전 55,000 0 55,000 02 민간경상보조금 55,000 0 55,000 제25회 모범운전자 범도민결의대회 지원 55,000,000원 55,000 차량등록관리운영 24,258 23,658 600 201 일반운영비 12,258 12,258 0 01 사무관리비 11,718 11,718 0 자동차 등록 서식 유인 4,000원 * 8권 * 100권 * 90% 건설기계등록 및 특사경 서식 유인 4,000원 * 8권 * 100권 * 90% 자동차 관련 과태료 고지서 제작 77,000원 * 10박스 * 6종 * 90% 자동차 관련 홍보물 제작 200,000원 * 10종 * 90% 2,880 2,880 4,158 1,800 02 공공운영비 540 540 0 자동차등록 인증기 유지보수비 50,000원 * 12월 * 90% 540 202 여비 12,000 11,400 600 01 국내여비 12,000 11,400 600 차량등록업무추진여비 12,000,000원 12,000 특별교통수단 운영 41,610 47,860 6,250 307 민간이전 41,610 47,860 6,250 02 민간경상보조금 41,610 47,860 6,250 특별교통수단 운영지원 41,610 - 인건비 38,610,000원 38,610 - 차량유지비 등 3,000,000원 3,000 주차장 관리 3,600 0 3,600 201 일반운영비 3,600 0 3,600-259 -

부서: 건설교통과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통편익증진 01 사무관리비 1,200 0 1,200 반기문 주차장 화장실 제수용비 100,000원 * 12월 1,200 02 공공운영비 2,400 0 2,400 반기문 주차장 화장실 전기료,수도세,정화조 200,000월 * 12월 2,400 택시 카드결재 수수료 지원사업 204 0 204 도 61 군 143 307 민간이전 204 0 204 도 61 군 143 09 운수업계보조금 204 0 204 택시카드결재 수수료 지원사업 204,000원 204 도 61 군 143 화물공영차고지 조성사업 20,000 0 20,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 음성군 화물공영차고지 조성을 위한 사업 타당성 조사용역 20,000,000원 20,000 농어촌버스 단일요금 손실보상 410,000 0 410,000 307 민간이전 410,000 0 410,000 09 운수업계보조금 410,000 0 410,000 농어촌버스 단일요금 손실보상 410,000,000원 410,000 세외수입징수관리 14,379 19,821 5,442 체납관리 14,379 19,821 5,442 101 인건비 13,179 12,421 758 04 기간제근로자등보수 13,179 12,421 758 체납액 징수 T/F팀 인부임 13,179 - 급여 47,200원 * 1명 * 240일 11,328-4대 보험료 11,328,000원 * 16.34% 1,851 201 일반운영비 1,200 0 1,200 02 공공운영비 1,200 0 1,200 영상인식 체납조회시스템 및 기기 유지보수비 100,000원 * 12월 1,200 주차장시설설치(주차장운영특별회계) 1,231,582 965,181 266,401 주차장사업(유지보수) 10,000 30,000 20,000 401 시설비및부대비 10,000 30,000 20,000 01 시설비 10,000 30,000 20,000-260 -

부서: 건설교통과 정책: 교통행정 개선 단위: 주차장시설설치(주차장운영특별회계) 공영주차장 유지보수공사 10,000,000원 10,000 주차장 운영 예비비 1,221,582 935,181 286,401 801 예비비 1,221,582 935,181 286,401 01 예비비 1,221,582 935,181 286,401 주차장특별회계 예비비 1,221,581,047원 1,221,582 행정운영경비(건설교통과) 31,882 38,935 7,053 기본경비(건설교통과) 31,882 38,935 7,053 기본경비 31,882 38,935 7,053 201 일반운영비 25,282 23,405 1,877 01 사무관리비 22,118 20,426 1,692 일반수용비 5,200,000원 5,200 급량비 6,150,000원 6,150 행정장비소모품 구입비 8,920 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 10대 * 2회 4,000 -복사기(토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 차량등록실(금왕분소) 복사기 임대료 154,000원 * 12월 02 공공운영비 3,164 2,979 185 1,848 행정장비 유지보수비 3,164 -다기능사무기기 1,300,000원 * 28대 * 5% 1,820 -프린터기기 4,000,000원 * 9대 * 2% 720 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 건설교통과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200-261 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시건축과 정책: 도시개발 단위: 군 기본 관리계획 수립 도시건축과 12,846,988 10,361,429 2,485,559 광 1,363,000 도 265,243 군 11,218,745 도시개발 12,811,946 10,226,367 2,585,579 광 1,363,000 도 265,243 군 11,183,703 군 기본 관리계획 수립 1,030,200 443,330 586,870 군 도시관리계획 지원 1,030,200 443,330 586,870 201 일반운영비 20,000 23,000 3,000 02 공공운영비 20,000 20,000 0 한국토지정보시스템 유지관리용역 20,000,000원 20,000 202 여비 10,200 17,450 7,250 01 국내여비 10,200 17,450 7,250 도시계획 업무추진 여비 10,200,000원 10,200 401 시설비및부대비 1,000,000 402,880 597,120 01 시설비 993,700 400,000 593,700 군기본 및 관리계획 재정비 993,700,000원 993,700 03 시설부대비 6,300 2,880 3,420 군기본 및 관리계획 재정비 6,300,000원 6,300 도시계획도로사업 11,401,755 9,012,135 2,389,620 광 1,363,000 도 265,243 군 9,773,512 도시계획시설 유지보수비 1,700,000 300,000 1,400,000 401 시설비및부대비 1,700,000 300,000 1,400,000 01 시설비 1,700,000 300,000 1,400,000 도시계획도로 및 자전거도로 유지보수비 500,000,000원 어린이놀이시설(공원) 유지보수비 300,000,000원 500,000 300,000 시가지 인도정비사업 900,000,000원 900,000 도시계획도로사업 관리 21,700 13,420 8,280 201 일반운영비 7,000 2,000 5,000 02 공공운영비 7,000 2,000 5,000 도시공원 배상보험료 7,000,000원 7,000 202 여비 6,700 5,420 1,280 01 국내여비 6,700 5,420 1,280 도시시설 업무추진 여비 6,700,000원 6,700-262 -

부서: 도시건축과 정책: 도시개발 단위: 도시계획도로사업 203 업무추진비 4,000 6,000 2,000 03 시책추진업무추진비 4,000 6,000 2,000 도시건축 업무수행 활동비 4,000,000원 4,000 206 재료비 4,000 0 4,000 01 재료비 4,000 0 4,000 도로용 긴급보수제 구입 4,000,000원 4,000 도시계획시설 미불용지보상금 568,000 1,260,000 692,000 305 배상금등 28,000 10,000 18,000 01 배상금등 28,000 10,000 18,000 도시계획시설 관련 변상금 28,000,000원 28,000 401 시설비및부대비 540,000 1,250,000 710,000 01 시설비 540,000 1,250,000 710,000 도시계획시설 미불용지 토지보상금 540,000,000원 540,000 가로등설치 및 유지보수 1,900,000 3,196,980 1,296,980 201 일반운영비 900,000 893,520 6,480 02 공공운영비 900,000 893,520 6,480 가로등 전기요금(12,800개) 900,000,000원 900,000 401 시설비및부대비 1,000,000 2,303,460 1,303,460 01 시설비 1,000,000 2,299,500 1,299,500 가로등 교체 및 유지보수비 500,000,000원 500,000 읍면별 보안등 신설 200,000,000원 200,000 도시 가로등 신설 300,000,000원 300,000 도시공원 조성계획수립 550,000 700,000 150,000 401 시설비및부대비 550,000 700,000 150,000 01 시설비 550,000 695,590 145,590 도시공원 조성계획수립 550,000,000원 * 1식 550,000 도시계획도로 개설 3,664,912 1,147,182 2,517,730 401 시설비및부대비 3,664,912 1,147,182 2,517,730 01 시설비 3,640,000 1,140,000 2,500,000 읍내리 도시계획도로(소로1-22) (보건소 건너편) 400,000,000원 400,000 읍내리 도시계획도로(소로3-2,3-3) (제주갈치촌 뒤) 200,000,000원 200,000 읍내리 도시계획도로(소로2-56) (한전앞~용원연립) 300,000,000원 300,000 무극리 도시계획도로(소로2-40) (홈마트~응천제방) 180,000,000원 180,000 무극리 도시계획도로(소로2-45,1-14) (주공1차맞은편~두진하트리움) 320,000,000원 320,000-263 -

부서: 도시건축과 정책: 도시개발 단위: 도시계획도로사업 무극리 도시계획도로(소로2-21) (삼성병원앞~가나웨딩홀) 50,000,000원 50,000 무극리 도시계획도로(소로2-39) (무극초교정문~제방) 50,000,000원 50,000 무극리 도시계획도로(소로2-34) (무극초운동장~82국지도) 30,000,000원 30,000 무극리 도시계획도로(소로2-46) (무극중앞 82번 국지도 남쪽편) 50,000,000원 50,000 태생리 도시계획도로(소로1-15) (풀향기칼국수~태생3리) 400,000,000원 400,000 태생리 도시계획도로(중로1-4) (두진하트리움~수태삼거리) 300,000,000원 300,000 덕정리 도시계획도로(중로1-2) (주공아파트~양덕체육공원) 500,000,000원 500,000 신양리 도시계획도로(소로2-19) (기존도로~응천제방) 160,000,000원 160,000 오향리 도시계획도로(중로3-4) (궁전빌라 옆) 300,000,000원 300,000 오향리 도시계획도로(중로2-1,3-2) (익금2교~국도38호선 연결노선) 400,000,000원 400,000 03 시설부대비 24,912 7,182 17,730 도시계획도로개설 3,460,000,000원 * 0.72% 24,912 무극리 도시계획도로개설(중로1-5) 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 무극리 도시계획도로(중로1-5) (월드사우나~숫돌고개) 500,000,000원 500,000 금왕읍 소재지 종합정비사업 1,947,143 1,369,198 577,945 광 1,363,000 도 175,243 군 408,900 403 자치단체등자본이전 1,947,143 0 1,947,143 광 1,363,000 도 175,243 군 408,900 02 공기관등에대한대행사업비 1,947,143 0 1,947,143 금왕읍 소재지 종합정비사업 1,947,143,000원 1,947,143 광 1,363,000 도 175,243 군 408,900 자전거이용활성화사업 150,000 170,000 20,000 도 30,000 군 120,000 401 시설비및부대비 150,000 170,000 20,000 도 30,000 군 120,000-264 -

부서: 도시건축과 정책: 도시개발 단위: 도시계획도로사업 01 시설비 150,000 170,000 20,000 응천 자전거도로 개설공사 150,000,000원 150,000 도 30,000 군 120,000 오산리 도시계획도로(소로2-65) 400,000 0 400,000 도 60,000 군 340,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 도 60,000 군 340,000 01 시설비 400,000 0 400,000 오산리 도시계획도로 개설공사 400,000,000원 400,000 도 60,000 군 340,000 농촌 주거환경개선사업 228,160 542,380 314,220 주택행정지원 8,160 7,300 860 202 여비 8,160 7,300 860 01 국내여비 8,160 7,300 860 주택업무 추진여비 8,160,000원 8,160 공동주택관리지원사업 220,000 255,080 35,080 307 민간이전 60,000 46,000 14,000 02 민간경상보조금 60,000 46,000 14,000 공동주택 보안등ㆍ가로등 전기요금 60,000,000원 60,000 402 민간자본이전 160,000 209,080 49,080 01 민간자본보조 160,000 209,080 49,080 공동주택 시설물관리 보조금 160,000,000원 160,000 건축행정관리 141,630 128,520 13,110 건축행정지원 141,630 128,520 13,110 201 일반운영비 125,350 80,350 45,000 01 사무관리비 124,000 79,000 45,000 건축현장조사 및 확인업무 대행수수료 120,000,000원 120,000 건축물대장신청서 유인 50원 * 20,000매 1,000 건축물대장 발급용 복사용지 구입 20,000원 * 150박스 02 공공운영비 1,350 1,350 0 건축물대장 발급 인증기 유지보수비 1,350,000원 202 여비 14,280 12,770 1,510 01 국내여비 14,280 12,770 1,510 3,000 1,350-265 -

부서: 도시건축과 정책: 도시개발 단위: 건축행정관리 건축업무 추진여비 14,280,000원 14,280 301 일반보상금 2,000 5,400 3,400 11 기타보상금 2,000 5,400 3,400 아름다운 건축물 시상품 2,000,000원 2,000 장기미집행도시계획시설대지보상(임시)(장기미집행도시 계획시설대지보상임시특별회계) 1 100,000 99,999 장기미집행 도시계획시설 대지보상금 1 100,000 99,999 401 시설비및부대비 1 100,000 99,999 01 시설비 1 100,000 99,999 장기미집행 대지보상 1,000원 1 도시개발 관리 10,200 0 10,200 도시개발 지원 10,200 0 10,200 202 여비 10,200 0 10,200 01 국내여비 10,200 0 10,200 도시개발 추진여비 10,200,000원 10,200 행정운영경비(도시건축과) 35,042 35,062 20 기본경비(도시건축과) 35,042 35,062 20 기본경비 35,042 35,062 20 201 일반운영비 27,142 24,932 2,210 01 사무관리비 24,600 22,644 1,956 일반수용비 6,900,000원 6,900 급량비 8,740,000원 8,740 행정장비소모품 구입비 8,960 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 11대 * 2회 4,400 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 2,542 2,288 254 행정장비 유지보수비 2,542 -다기능사무기기 1,300,000원 * 22대 * 5% 1,430 -프린터기기 4,000,000원 * 10대 * 2% 800 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 도시건축과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400-266 -

부서: 도시건축과 정책: 행정운영경비(도시건축과) 단위: 기본경비(도시건축과) 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 1,300 3,650 2,350 01 자산및물품취득비 1,300 3,650 2,350 다기능사무기기(본체) 대체 구입 950,000원 * 1대 다기능사무기기(모니터) 대체 구입 350,000원 * 1대 950 350-267 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 산업개발과 정책: 산업단지 조성 및 운영 단위: 지방산업단지조성(공기업특별회계)(공영개발특별회계) 산업개발과 28,957,366 45,943,232 16,985,866 국 459,384 광 5,495,000 분 12,500 도 1,229,800 군 21,760,682 산업단지 조성 및 운영 13,218,384 30,127,869 16,909,485 국 100,000 광 500,000 군 12,618,384 지방산업단지조성(공기업특별회계)(공영개발특별회계) 12,550,247 28,713,869 16,163,622 지방산업단지 조성지원 58,140 20,493,869 20,435,729 202 여비 23,100 23,100 0 01 국내여비 23,100 23,100 0 국내여비 23,100,000원 23,100 802 반환금기타 35,040 93,720 58,680 03 과오납금등 35,040 93,720 58,680 맹동산업단지 분양업체 임대보증금 매각대금 전환 30,540,000원 30,540 맹동산업단지 매각업체 임대료 반환 4,500,000원 예비비 11,387,107 0 11,387,107 801 예비비 11,387,107 0 11,387,107 01 예비비 11,387,107 0 11,387,107 4,500 예비비 11,387,107,000원 11,387,107 대소 삼정지구 도시개발사업 1,105,000 220,000 885,000 401 시설비및부대비 1,105,000 220,000 885,000 01 시설비 1,100,000 220,000 880,000 대소 삼정지구 도시개발사업 실시설계용역 1,100,000,000원 1,100,000 03 시설부대비 5,000 0 5,000 대소 삼정지구 도시개발사업 실시설계용역 5,000,000원 5,000 산업단지 시설조성 668,137 1,414,000 745,863 국 100,000 광 500,000 군 68,137 상우산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 142,857 714,000 571,143 국 100,000 군 42,857 402 민간자본이전 142,857 714,000 571,143 국 100,000 군 42,857-268 -

부서: 산업개발과 정책: 산업단지 조성 및 운영 단위: 산업단지 시설조성 02 민간대행사업비 142,857 714,000 571,143 상우산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 142,857,000원 142,857 국 100,000 군 42,857 생극산업단지 진입도로 개설사업 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 생극산업단지 진입도로 전략환경영향평가 용역비 20,000,000원 20,000 산업단지 조성 지원 5,280 0 5,280 202 여비 5,280 0 5,280 01 국내여비 5,280 0 5,280 산업단지 조성 업무추진 5,280,000원 5,280 생극산업단지 공업용수도건설사업 500,000 0 500,000 광 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 광 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 생극산업단지 공업용수도건설사업 500,000,000원 500,000 광 500,000 취약지 개발 4,461,445 4,737,244 275,799 도 367,000 군 4,094,445 살기좋은 농촌만들기 4,398,045 4,659,794 261,749 도 367,000 군 4,031,045 소규모주민숙원사업(자체) 3,737,790 3,915,323 177,533 201 일반운영비 11,976 7,494 4,482 01 사무관리비 11,176 6,694 4,482 합동설계반 급식비 3,456,000원 3,456 합동설계반 복사용지 구입 26,000원 * 20박스 합동설계반 피복비 300,000원 * 24명 7,200 02 공공운영비 800 800 0 합동설계반 난방 유류대 1,250원 * 8hr * 40일 * 2대 401 시설비및부대비 3,575,814 3,759,513 183,699 01 시설비 3,565,000 3,744,500 179,500 소규모 주민숙원사업 3,205,000 -음성 한벌2리 농로포장 및 배수로설치 (L=100m) 20,000,000원 20,000 520 800-269 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 -음성 용산5리 배수로설치(L=200m) 30,000,000원 30,000 -음성 용산1리 농로포장 및 배수로설치 (L=230m) 25,000,000원 25,000 -음성 사정2리 세천 호안공 및 암거설치 (L=50m) 30,000,000원 30,000 -음성 삼생1리 마을진입도로 배수로설치 (L=300m) 30,000,000원 30,000 -음성 용산6리 농로포장 및 배수로설치 (L=200m) 25,000,000원 25,000 -음성 사정1리 세천호안공설치(L=100m) 30,000,000원 30,000 -음성 석인2리 농로포장 및 배수로설치 (L=170m) 30,000,000원 30,000 -음성 감우리 세천호안공설치(L=100m) 25,000,000원 25,000 -음성 삼생4리~맹동 군자리간 농로포장 (L=300m) 60,000,000원 60,000 -음성 용산1리 마을진입로 보수(거릿내) (L=100m) 30,000,000원 30,000 -음성 용산2리 농로 정비(L=200m) 20,000,000원 20,000 -음성 삼생1리 세천정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 -음성 초천2리 농로포장 및 배수로 정비 (L=120m) 20,000,000원 20,000 -음성 소여1리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -음성 읍내4리 제방도로포장(L=150m) 15,000,000원 15,000 -금왕 백야리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -금왕 도청2리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -금왕 구계1리 농로포장(L=200m) 25,000,000원 25,000 -금왕 구계2리 배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 -금왕 호산1리 농로포장(L=200m) 25,000,000원 25,000 -금왕 각회1리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -금왕 오선리 농로포장(L=200m) 25,000,000원 25,000 -금왕 도청1리 마을안길 덧씌우기(L=400m) 25,000,000원 25,000 -금왕 육령1리 세천정비(L=250m) 25,000,000원 25,000-270 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 -금왕 각회2리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -금왕 정생1리 마을진입로 덧씌우기(L=200m) 20,000,000원 20,000 -금왕 도청2리 제방도로 포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -금왕 무극4리 아스콘덧씌우기(1식) 20,000,000원 20,000 -금왕 각회1리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -금왕 유촌리 진입로 덧씌우기(L=300m) 20,000,000원 20,000 -금왕 사창리 도로정비(L=100m) 40,000,000원 40,000 -금왕 내곡리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -금왕 쌍봉1리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -금왕 호산2리 농로확포장(L=200m) 25,000,000원 25,000 -금왕 유촌리 농로포장(L=400m) 50,000,000원 50,000 -금왕 내송1리 아스콘덧씌우기(L=600m) 25,000,000원 25,000 -금왕 무극3리 아스콘덧씌우기(L=550m) 25,000,000원 25,000 -소이 비산1리 마을안길 아스콘덧씌우기 (L=400m) 25,000,000원 25,000 -소이 비산4리 농로포장(L=200m) 25,000,000원 25,000 -소이 중동2리 마을안길 아스콘덧씌우기 (L=500m) 30,000,000원 30,000 -소이 금고2리 농로 및 배수로정비(L=150m) 30,000,000원 30,000 -소이 비산3리 세천정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 -소이 후미2리 농로포장(L=200m) 25,000,000원 25,000 -소이 중동3리 임도포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -소이 중동3리 난간설치(L=180m) 25,000,000원 25,000 -소이 갑산2리 마을진입로정비(L=80m) 20,000,000원 20,000 -소이 충도3리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -소이 비산3리 세천정비(L=100m) 20,000,000원 20,000-271 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 -소이 봉전2리 세천정비(L=150m) 20,000,000원 20,000 -원남 마송1리 아스콘덧씌우기(L=600m) 30,000,000원 30,000 -원남 주봉1리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -원남 상노리 농로포장 및 사면보강(L=250m) 30,000,000원 30,000 -원남 보룡1리 세천정비(L=100m) 30,000,000원 30,000 -원남 하노3리 제방도로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -원남 하노2리 아스콘덧씌우기(L=500m) 30,000,000원 30,000 -원남 하노리 농로포장(L=150m) 15,000,000원 15,000 -원남 마송리 농로포장(L=300m) 30,000,000원 30,000 -원남 마송3리 농로포장 및 배수로정비 (L=200m) 20,000,000원 20,000 -원남 덕정리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -원남 문암2리 농로포장(L=300m) 30,000,000원 30,000 -원남 구안리 농로포장(L=150m) 15,000,000원 15,000 -맹동 신돈1리 마을안길정비(L=950m) 35,000,000원 35,000 -맹동 쌍정3리 마을안길정비(L=700m) 30,000,000원 30,000 -맹동 쌍정2리 마을안길정비(L=400m) 35,000,000원 35,000 -맹동 통동리 마을안길정비(L=300m) 20,000,000원 20,000 -맹동 마산2리 배수로정비(L=200m) 30,000,000원 30,000 -맹동 신돈리 배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 -맹동 인곡리 마을진입로 아스콘덧씌우기 (L=300m) 100,000,000원 100,000 -맹동 용촌1리 마을안길 덧씌우기(L=300m) 20,000,000원 20,000 -맹동 군자리 배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 -대소 오류4리 마을진입로 아스콘덧씌우기 (L=250m) 20,000,000원 20,000 -대소 대풍1리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -대소 삼호2리 광장정비(1식) 25,000,000원 25,000-272 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 -대소 오류2리 마을안길 아스콘덧씌우기 (L=200m) 25,000,000원 25,000 -대소 성본2리 농로포장(L=150m) 15,000,000원 15,000 -대소 부윤1리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -대소 성본4리 마을진입로 아스콘덧씌우기 (L=250m) 25,000,000원 25,000 -대소 수태1리 마을진입로 아스콘덧씌우기 (L=280m) 20,000,000원 20,000 -대소 수태3리 마을진입로 아스콘덧씌우기 (L=280m) 20,000,000원 20,000 -대소 내산3리 마을진입로 아스콘덧씌우기 (L=200m) 20,000,000원 20,000 -대소 내산1리 정자설치(1식) 20,000,000원 20,000 -대소 수태2리 아스콘 덧씌우기(L=500m) 20,000,000원 20,000 -대소 오류3리 농로확포장(L=200m) 30,000,000원 30,000 -대소 태생10리 운동기구 설치(1식) 12,000,000원 12,000 -대소 미곡1리 배수로 정비(L=100m) 12,000,000원 12,000 -대소 대풍2리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000 -대소 오산4리 운동기구 설치(1식) 10,000,000원 10,000 -삼성 덕정2리 마을안길정비(L=200m) 30,000,000원 30,000 -삼성 양덕1리 아스콘덧씌우기(L=400m) 25,000,000원 25,000 -삼성 대정1리 농로포장 및 배수로정비 (L=160m) 25,000,000원 25,000 -삼성 용성2리 마을안길정비(L=300m) 30,000,000원 30,000 -삼성 능산1리 하수도정비 및 아스콘덧씌우기 (L=100m) 30,000,000원 30,000 -삼성 천평2리 마을회관 체육시설정비(1식) 25,000,000원 25,000 -삼성 선정1리 농로포장(L=350m) 25,000,000원 25,000 -삼성 용성3리 세천정비(L=80m) 30,000,000원 30,000 -삼성 청용1리 마을안길정비(L=600m) 30,000,000원 30,000 -삼성 덕정2리 아스콘 덧씌우기(L=600m) 30,000,000원 30,000 -삼성 덕정2리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 20,000-273 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 -삼성 천평1리 농로포장(L=300m) 31,000,000원 31,000 -삼성 천평2리 배수로정비(L=150m) 30,000,000원 30,000 -생극 차평2리 배수로정비 및 농로포장 (L=200m) 30,000,000원 30,000 -생극 팔성2리 마을진입로 박스확장(1식) 20,000,000원 20,000 -생극 도신리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -생극 생3리 마을안길 덧씌우기(L=600m) 25,000,000원 25,000 -생극 팔성3리 배수로정비 및 농로포장 (L=200m) 25,000,000원 25,000 -생극 차곡리 배수로정비(L=250m) 25,000,000원 25,000 -생극 팔성1리 마을안길정비(L=150m) 20,000,000원 20,000 -생극 송곡리 배수로 민원해결사업(L=400m) 80,000,000원 80,000 -생극 송곡2리 박스확장(1식) 40,000,000원 40,000 -생극 임곡리 농로포장(L=250m) 25,000,000원 25,000 -생극 관성3리 도로개설(L=90m) 10,000,000원 10,000 -생극 병암4리 아스콘 덧씌우기(L=500m) 20,000,000원 20,000 -생극 관성4리 세천정비(L=50m) 25,000,000원 25,000 -생극 신양3리 마을안길 덧씌우기(L=500m) 20,000,000원 20,000 -감곡 영산1리 마을안길 아스콘덧씌우기 (L=300m) 25,000,000원 25,000 -감곡 오향8리 진입로 정비공사(L=320m) 25,000,000원 25,000 -감곡 사곡2리 세천복개공사(L=35m) 35,000,000원 35,000 -감곡 왕장4리 마을안길 아스콘덧씌우기 (L=310m) 35,000,000원 35,000 -감곡 상평2리 마을안길 아스콘덧씌우기 (L=600m) 30,000,000원 30,000 -감곡 문촌5리 농로포장(L=435m) 25,000,000원 25,000 -감곡 문촌1리 상오교 보강설계용역(1식) 10,000,000원 10,000 -감곡 단평1리 배수로정비(L=100m) 8,000,000원 8,000 -감곡 왕장2리 아스콘 덧씌우기(L=500m) 22,000,000원 22,000-274 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 -감곡 주천1리 농로포장(L=80m) 10,000,000원 10,000 -감곡 원당3리 정자 설치(1식) 20,000,000원 20,000 버스승강장 정비(7개소 신설, 5개소 정비) 60,000,000원 60,000 소규모시설 유지보수비 300,000,000원 300,000 03 시설부대비 10,814 15,013 4,199 소규모 주민숙원사업 추진 부대비 10,814 -소규모 주민숙원사업 추진 부대비 3,205,000,000원 * 0.27% -소규모시설 유지보수 추진 부대비 300,000,000원 * 0.72% 402 민간자본이전 150,000 146,000 4,000 01 민간자본보조 150,000 146,000 4,000 대소 수태2리 마을회관보수(1식) 15,000,000원 대소 삼호1리 마을회관 신축(1식) 70,000,000원 삼성 덕정10리 운동기구 설치(1식) 15,000,000원 생극 신양2리 마을회관 보수공사(1식) 20,000,000원 감곡 오향4리 마을회관 화장실보수(1식) 30,000,000원 8,654 2,160 15,000 70,000 15,000 20,000 30,000 소규모시설 지역개발사업(보조) 300,000 300,000 0 도 150,000 군 150,000 401 시설비및부대비 300,000 300,000 0 도 150,000 군 150,000 01 시설비 298,300 297,840 460 음성 한벌1리 농로포장공사(L=250m) 29,800,000원 음성 삼생2리 농로포장공사(L=250m) 30,000,000원 음성 신천6리 정자설치공사(1식) 30,000,000원 소이 문등1리 정자설치공사(1식) 30,000,000원 29,800 도 14,900 군 14,900 30,000 도 15,000 군 15,000 30,000 도 15,000 군 15,000 30,000 도 15,000 군 15,000-275 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 원남 상당2리 농로포장공사(L=300m) 29,500,000원 대소 수태3리 정자설치 및 주변정비공사(1식) 30,000,000원 삼성 양덕3리 배수로정비공사(L=300m) 29,500,000원 생극 오생2리 아스콘덧씌우기공사(L=600m) 30,000,000원 감곡 영산2리 세천정비공사(L=150m) 29,500,000원 29,500 도 14,750 군 14,750 30,000 도 15,000 군 15,000 29,500 도 14,750 군 14,750 30,000 도 15,000 군 15,000 29,500 도 14,750 군 14,750 생극 관성3리 농로포장공사 30,000,000원 30,000 도 15,000 군 15,000 03 시설부대비 1,700 2,160 460 소규모시설 지역개발사업 추진부대비 1,700,000원 1,700 도 850 군 850 소규모공공시설 개선사업(보조) 245,000 125,000 120,000 도 215,000 군 30,000 401 시설비및부대비 175,000 125,000 50,000 도 175,000 01 시설비 173,300 124,100 49,200 원남면 삼용2리 아스콘덧씌우기 29,400,000원 29,400 도 29,400 소이면 봉전1리 농로포장공사 29,400,000원 29,400 음성읍 용산5리 마을정자 설치공사 20,000,000원 도 29,400 20,000 도 20,000 소이면 비산2리 세천정비공사 25,000,000원 25,000 도 25,000 대소면 삼정1리 농로포장 29,500,000원 29,500 감곡면 오향2리 아스콘덧씌우기 20,000,000원 도 29,500 20,000 도 20,000-276 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 생극면 팔성1리 정자 설치 20,000,000원 20,000 도 20,000 03 시설부대비 1,700 900 800 시설부대비 1,700,000원 1,700 도 1,700 402 민간자본이전 70,000 0 70,000 도 40,000 군 30,000 01 민간자본보조 70,000 0 70,000 삼성면 대정1리 마을회관 증축 60,000,000원 60,000 도 30,000 군 30,000 삼성면 용대2리 마을회관 보수 10,000,000원 10,000 도 10,000 광고물정비사업 100,255 109,911 9,656 101 인건비 3,335 3,111 224 04 기간제근로자등보수 3,335 3,111 224 불법광고물 정비인부임 41,680원 * 4명 * 20일 201 일반운영비 6,200 5,320 880 01 사무관리비 6,200 5,320 880 3,335 불법광고물 방지홍보물 제작 2,200 -전단 300원 * 2,000매 * 2종 1,200 -현수막 50,000원 * 10매 * 2회 1,000 불법광고물철거 장비 임차료 500,000원 * 2대 * 4회 202 여비 6,720 5,480 1,240 01 국내여비 6,720 5,480 1,240 4,000 불법광고물단속 추진여비 6,720,000원 6,720 203 업무추진비 8,000 6,000 2,000 03 시책추진업무추진비 8,000 6,000 2,000 산업개발 추진 활동비 8,000,000원 8,000 401 시설비및부대비 76,000 55,000 21,000 01 시설비 76,000 55,000 21,000 현수막 게시대 및 연립간판보수 40,000 -보수 5,000,000원 5,000 -현수막게시대 설치 7,000,000원 * 5개소 35,000 불법광고물 부착방지판 설치 20,000,000원 20,000 연립간판 설치 8,000,000원 * 2개소 16,000 균형발전업무지원 5,000 5,000 0 306 출연금 5,000 5,000 0-277 -

부서: 산업개발과 정책: 취약지 개발 단위: 살기좋은 농촌만들기 01 출연금 5,000 5,000 0 한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원 5,000 광고물정비사업(보조) 10,000 0 10,000 도 2,000 군 8,000 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 도 2,000 군 8,000 01 시설비 10,000 0 10,000 무연고 간판 정비 10,000,000원 10,000 도 2,000 군 8,000 혁신도시건설 63,400 77,450 14,050 혁신도시건설 행정지원 63,400 77,450 14,050 201 일반운영비 13,400 74,600 61,200 01 사무관리비 4,000 8,000 4,000 홍보용 광고물제작(간판,게시판,현수막) 3,000,000원 3,000 혁신도시협의회 회비 1,000,000원 1,000 03 행사운영비 9,400 6,600 2,800 혁신도시 건설 관련 행사운영 9,400 -이전공공기관 초청행사 및 자녀 농촌문화 체험 9,400,000원 9,400 202 여비 3,000 2,850 150 01 국내여비 3,000 2,850 150 혁신도시건설 업무추진 여비 3,000,000원 3,000 308 자치단체등이전 47,000 0 47,000 05 자치단체간부담금 47,000 0 47,000 혁신도시 관리본부 운영비 47,000,000원 47,000 농업기반조성 9,512,950 9,311,757 201,193 국 359,384 광 4,995,000 분 12,500 도 862,800 군 3,283,266 농업기반시설 확충 3,691,164 4,240,121 548,957 국 349,334 광 1,101,000 분 12,500 도 362,143 군 1,866,187 밭기반정비사업 857,000 571,000 286,000 광 685,000 도 86,000-278 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농업기반시설 확충 군 86,000 401 시설비및부대비 857,000 571,000 286,000 광 685,000 도 86,000 군 86,000 01 시설비 851,600 567,403 284,197 삼생지구 밭기반정비사업 851,600,000원 851,600 광 680,680 도 85,460 군 85,460 03 시설부대비 5,400 3,597 1,803 삼생지구 밭기반정비사업 추진부대비 5,400,000원 5,400 광 4,320 도 540 군 540 기계화경작로확포장 사업 594,286 2,011,586 1,417,300 광 416,000 도 89,143 군 89,143 401 시설비및부대비 594,286 258,586 335,700 광 416,000 도 89,143 군 89,143 01 시설비 590,542 258,586 331,956 기계화경작로확포장사업 590,542,000원 590,542 광 413,379 도 88,582 군 88,581 03 시설부대비 3,744 0 3,744 기계화경작로확포장사업 추진부대비 3,744,000원 3,744 광 2,621 도 561 군 562 한발대비용수개발 120,000 120,000 0 국 96,000 도 12,000 군 12,000 401 시설비및부대비 120,000 120,000 0 국 96,000 도 12,000 군 12,000 01 시설비 120,000 120,000 0 한발대비 용수개발사업 120,000,000원 120,000 국 96,000 도 12,000 군 12,000-279 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농업기반시설 확충 농업기반시설 운영 65,680 38,850 26,830 분 12,500 군 53,180 201 일반운영비 9,480 9,330 150 01 사무관리비 5,900 5,750 150 국유재산 측량 및 등기수수료 5,000,000원 5,000 탑상골양수장 전기안전관리 대행료(5월~10월) 150,000원 * 6월 02 공공운영비 3,580 3,580 0 양수장비 정비 3,580 -엔진형 50,000원 * 99대 * 50% 2,475 -탑재 모터형 10,000원 * 221대 * 50% 1,105 202 여비 6,200 4,520 1,680 01 국내여비 6,200 4,520 1,680 농업기반 업무추진 여비 6,200,000원 6,200 307 민간이전 50,000 25,000 25,000 900 분 12,500 군 37,500 02 민간경상보조금 50,000 25,000 25,000 읍면수리시설계 운영비 50,000,000원 50,000 분 12,500 군 37,500 농업생산기반정비사업 1,217,864 1,025,685 192,179 201 일반운영비 3,000 17,440 14,440 01 사무관리비 1,200 1,440 240 배수펌프장 전기안전관리 대행료(5월~10월) 200,000원 * 6월 02 공공운영비 1,800 16,000 14,200 1,200 배수펌프장 공공요금 1,800 -전기사용료(5월~10월) 100,000원 * 6월 600 -전용회선사용료 100,000원 * 12월 1,200 307 민간이전 10,800 1,800 9,000 05 민간위탁금 10,800 1,800 9,000 배수펌프장 무인경비 시스템 150,000원 * 12월 TM/TC 시스템 유지관리 위탁비(5월~10월) 1,500,000원 * 6월 1,800 9,000 401 시설비및부대비 649,064 533,339 115,725 01 시설비 645,000 530,000 115,000 용산1리 용배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 행제2리 배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 후미3리 농업기반시설 정비 40,000,000원 40,000-280 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농업기반시설 확충 금고2리 배수로정비(L=280m) 40,000,000원 40,000 대장1리 배수로정비(L=250m) 50,000,000원 50,000 후미1리 배수로정비(L=260m) 30,000,000원 30,000 비산1리 배수로정비(L=200m) 20,000,000원 20,000 비산2리 배수로정비(L=250m) 30,000,000원 30,000 하당1리 용배수로정비(L=100m) 40,000,000원 40,000 삼호1리 용배수로정비(L=200m) 50,000,000원 50,000 삼호1리 배수로정비(L=200m) 50,000,000원 50,000 삼정5리 소류지준설(1식) 30,000,000원 30,000 용대1리 용배수로정비(L=30m) 50,000,000원 50,000 청용1리 배수로정비(L=120m) 15,000,000원 15,000 덕정2리 소류지준설(1식) 30,000,000원 30,000 신양2리 용배수로정비(L=190m) 20,000,000원 20,000 월정리 용수로 개선(L=200m) 10,000,000원 10,000 문촌1리 지하수 이용시설 정비공사(1식) 20,000,000원 20,000 소류지 제방 제초작업 30,000,000원 30,000 수리시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 4,064 3,339 725 농업생산기반정비사업 시설부대비 645,000,000원 * 0.63% 4,064 403 자치단체등자본이전 555,000 470,000 85,000 02 공기관등에대한대행사업비 555,000 470,000 85,000 한국농어촌공사 음성지사 555,000 -평곡3리 용배수로정비(L=500m) 40,000,000원 40,000 -신평리 배수로정비(L=150m) 30,000,000원 30,000 -중동3리 용배수로정비(L=330m) 30,000,000원 30,000 -조촌보 전동식가동보 설치(1식) 150,000,000원 150,000 -쌍정2리 용배수로정비(L=100m) 25,000,000원 25,000 -쌍정3리 용배수로정비(L=200m) 20,000,000원 20,000 -마산2리 용배수로정비(L=270m) 30,000,000원 30,000 -오류3리 용배수로정비(L=410m) 40,000,000원 40,000 -삼정5리 용배수로정비(L=200m) 30,000,000원 30,000 -삼정4리 배수로정비(L=200m) 20,000,000원 20,000 -대정리 배수로정비(L=200m) 50,000,000원 50,000 -방축리 용배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000-281 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농업기반시설 확충 -오궁리 배수로정비(L=130m) 20,000,000원 20,000 -왕장리 용배수로정비(L=100m) 20,000,000원 20,000 -원당1리 용배수로정비(L=100m) 30,000,000원 30,000 국유재산 실태조사 지원 3,334 0 3,334 국 3,334 201 일반운영비 2,000 0 2,000 국 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 국유재산 측량수수료 2,000,000원 2,000 국 2,000 202 여비 1,334 0 1,334 국 1,334 01 국내여비 1,334 0 1,334 국유재산 관리개선 지원사업 출장여비 1,334,000원 1,334 국 1,334 소규모수리시설 정비사업 333,000 333,000 0 도 100,000 군 233,000 401 시설비및부대비 333,000 333,000 0 도 100,000 군 233,000 01 시설비 333,000 333,000 0 소규모수리시설 정비사업 333,000,000원 333,000 도 100,000 군 233,000 재해위험저수지정비사업 500,000 0 500,000 국 250,000 도 75,000 군 175,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 국 250,000 도 75,000 군 175,000 01 시설비 496,400 0 496,400 재해위험저수지 정비사업 496,400,000원 496,400 국 248,200 도 74,460 군 173,740 03 시설부대비 3,600 0 3,600 재해위험저수지 정비사업 추진부대비 3,600,000원 3,600 국 1,800 도 540 군 1,260-282 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농촌정주기반 확충 농촌정주기반 확충 5,821,786 5,071,636 750,150 국 10,050 광 3,894,000 도 500,657 군 1,417,079 농촌생활환경정비 428,571 2,857,143 2,428,572 광 300,000 도 38,571 군 90,000 401 시설비및부대비 428,571 2,857,143 2,428,572 광 300,000 도 38,571 군 90,000 01 시설비 425,485 2,857,143 2,431,658 농촌생활환경 정비사업 425,485,000원 425,485 광 297,840 도 38,293 군 89,352 03 시설부대비 3,086 0 3,086 농촌생활환경 정비사업 추진부대비 3,086,000원 3,086 광 2,160 도 278 군 648 농촌정주기반 확충 사업 30,000 102,000 72,000 401 시설비및부대비 30,000 100,000 70,000 01 시설비 30,000 100,000 70,000 정주권도로 유지보수비 30,000,000원 30,000 미불용지 보상금 20,000 20,000 0 401 시설비및부대비 20,000 20,000 0 01 시설비 20,000 20,000 0 미불용지 보상금 20,000,000원 20,000 문화마을 유지보수 10,000 10,000 0 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 01 시설비 10,000 10,000 0 문화마을 유지보수비 10,000,000원 10,000 읍면소재지 종합정비 3,680,000 1,460,228 2,219,772 광 2,576,000 도 331,200 군 772,800 403 자치단체등자본이전 3,680,000 0 3,680,000 광 2,576,000 도 331,200 군 772,800-283 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농촌정주기반 확충 02 공기관등에대한대행사업비 3,680,000 0 3,680,000 대소면소재지 종합정비사업 720,000,000원 720,000 광 504,000 도 64,800 군 151,200 맹동면소재지 종합정비사업 2,960,000,000원 2,960,000 광 2,072,000 도 266,400 군 621,600 권역단위 종합정비 1,390,000 545,714 844,286 광 973,000 도 125,100 군 291,900 403 자치단체등자본이전 1,390,000 545,714 844,286 광 973,000 도 125,100 군 291,900 02 공기관등에대한대행사업비 1,390,000 545,714 844,286 수레울권역단위 종합정비사업 1,088,571,000원 1,088,571 광 762,000 도 97,971 군 228,600 조촌권역단위 종합정비사업 301,429,000원 301,429 광 211,000 도 27,129 군 63,300 농촌마을종합개발사업 국유재산 대부료 1,000 1,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 감곡농촌마을 국유재산 대부료 1,000,000원 1,000 원남테마공원 유지보수 177,829 75,551 102,278 101 인건비 13,179 12,421 758 04 기간제근로자등보수 13,179 12,421 758 원남테마공원 유지보수 인부임 13,179 -급 여 47,200원 * 1명 * 240일 11,328-4대보험료 11,328,000원 * 16.34% 1,851 201 일반운영비 14,650 13,130 1,520 01 사무관리비 9,250 10,250 1,000 일반 수용비 9,250 -오수정화조 관리 500,000원 * 12월 6,000 -분뇨수거 수수료 500,000원 * 2회 1,000 -유지보수 작업도구 구입비 50,000원 * 5종 * 9월 2,250-284 -

부서: 산업개발과 정책: 농업기반조성 단위: 농촌정주기반 확충 02 공공운영비 5,400 2,880 2,520 원남테마공원 공공요금 5,400 -전기요금 300,000원 * 12월 3,600 -상수도요금 150,000원 * 12월 1,800 401 시설비및부대비 150,000 50,000 100,000 01 시설비 150,000 50,000 100,000 제초작업 25,000,000원 * 2회 50,000 시설유지관리비 100,000,000원 100,000 농어촌공동체활성화지원 20,100 0 20,100 국 10,050 군 10,050 307 민간이전 20,100 0 20,100 국 10,050 군 10,050 02 민간경상보조금 20,100 0 20,100 농어촌 현장포럼 운영비 6,700,000원 * 3개소 20,100 국 10,050 군 10,050 시군역량 강화사업 64,286 0 64,286 광 45,000 도 5,786 군 13,500 201 일반운영비 5,000 0 5,000 광 3,500 도 450 군 1,050 01 사무관리비 5,000 0 5,000 시군역량 강화사업 공무원교육 위탁비 5,000,000원 5,000 광 3,500 도 450 군 1,050 401 시설비및부대비 59,286 0 59,286 광 41,500 도 5,336 군 12,450 01 시설비 59,286 0 59,286 시군역량 강화사업 59,286,000원 59,286 광 41,500 도 5,336 군 12,450 행정운영경비(산업개발과) 494,087 459,112 34,975 인력운영비(공기업특별회계)(공영개발특별회계) 418,490 388,712 29,778 인력운영비(인건비) 418,490 388,712 29,778-285 -

부서: 산업개발과 정책: 행정운영경비(산업개발과) 단위: 인력운영비(공기업특별회계)(공영개발특별회계) 101 인건비 354,699 339,014 15,685 01 보수 354,699 339,014 15,685 일반직 보수 354,699,000원 354,699 204 직무수행경비 10,620 10,860 240 02 직급보조비 10,620 10,860 240 직급보조비 10,620,000원 10,620 304 연금부담금등 53,171 38,838 14,333 01 연금부담금 27,563 23,532 4,031 연금부담금 27,563,000원 27,563 02 국민건강보험금 25,608 15,306 10,302 건강보험부담금 17,928,000원 17,928 특정업무수행경비 7,680,000원 7,680 기본경비(공영개발특별회계)(공영개발특별회계) 49,785 44,203 5,582 기본경비 49,785 44,203 5,582 201 일반운영비 44,185 40,603 3,582 01 사무관리비 24,772 24,628 144 사무관리비 24,772,000원 24,772 02 공공운영비 19,413 15,975 3,438 공공운영비 19,413,000원 19,413 405 자산취득비 5,600 3,600 2,000 01 자산및물품취득비 5,600 3,600 2,000 난방용 온풍기 2,000,000원 * 1대 2,000 작업용 의자 600,000원 *1대 600 시책업무추진비 3,000,000원 3,000 기본경비(산업개발과) 25,812 26,197 385 기본경비 25,812 26,197 385 201 일반운영비 17,312 15,217 2,095 01 사무관리비 15,220 13,334 1,886 일반수용비 4,400,000원 4,400 급량비 4,860,000원 4,860 행정장비 소모품 구입비 5,960 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 5대 * 2회 2,000 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 1대 * 3회 -FAX 토너 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 2,092 1,883 209 600-286 -

부서: 산업개발과 정책: 행정운영경비(산업개발과) 단위: 기본경비(산업개발과) 행정장비 유지보수비 2,092 -다기능사무기기 1,300,000원 * 20대 * 5% 1,300 -프린터기기 4,000,000원 * 6대 * 2% 480 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 산업개발과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 1,900 4,500 2,600 01 자산및물품취득비 1,900 4,500 2,600 다기능사무기기 대체구입 1,300 -본체 950,000원 * 1대 950 -모니터 350,000원 * 1대 350 녹음기 신규 구입 600,000원 * 1대 600 재무활동(산업개발과) 1,270,500 1,307,250 36,750 보전지출(공기업특별회계)(공영개발특별회계) 1,270,500 1,307,250 36,750 맹동국민임대산업단지 차입금 이자상환 220,500 257,250 36,750 311 차입금이자상환 220,500 0 220,500 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 220,500 0 220,500 ㅇ 충청북도 지역개발기금(2004)년 차입금 이 자 상환(맹동산업단지) 220,500 6,300,000,000원 * 3.5% 맹동국민임대산업단지 차입금 원금상환 1,050,000 1,050,000 0 601 차입금원금상환 1,050,000 0 1,050,000 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 1,050,000 0 1,050,000 ㅇ 충청북도 지역개발기금 차입금 상환(맹동 산업단지) 10,500,000,000원 * 1/10 1,050,000-287 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 안전총괄과 정책: 재난방재 단위: 재난재해관리 안전총괄과 10,982,030 17,189,076 6,207,046 국 3,938,699 도 799,416 군 6,243,915 재난방재 2,953,040 5,971,035 3,017,995 국 1,041,392 도 331,921 군 1,579,727 재난재해관리 72,713 64,022 8,691 국 1,392 도 2,627 군 68,694 재난대응 안전한국훈련 5,000 5,000 0 도 1,000 군 4,000 201 일반운영비 4,000 4,000 0 도 800 군 3,200 01 사무관리비 4,000 4,000 0 자재비 및 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 도 600 군 2,400 훈련장비 임차료 1,000,000원 1,000 도 200 군 800 301 일반보상금 1,000 1,000 0 도 200 군 800 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 참여자 급식 제공 1,000,000원 1,000 도 200 군 800 재난종합상황실 운영 21,000 10,250 10,750 201 일반운영비 21,000 10,250 10,750 01 사무관리비 3,000 5,250 2,250 재난종합상황실 운영 3,000 -근무자 급식 2,000,000원 2,000 -칼라프린터 운영 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 18,000 5,000 13,000 재난관리CCTV 공공요금 2,000,000원 2,000 재난종합상황실 유지보수 관리 16,000,000원 16,000 재난예방 홍보 17,040 16,610 430 202 여비 8,640 8,210 430 01 국내여비 8,640 8,210 430-288 -

부서: 안전총괄과 정책: 재난방재 단위: 재난재해관리 안전총괄 업무추진 여비 8,640,000원 8,640 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 재난방재 업무추진 활동비 6,000,000원 6,000 302 이주및재해보상금 2,400 2,400 0 02 민간인재해보상금 2,400 2,400 0 재난예방 및 긴급 구조활동 2,400 -참여자 급식 6,000원 * 400명 2,400 안전문화 운동 22,854 18,212 4,642 201 일반운영비 7,206 13,260 6,054 01 사무관리비 3,316 11,460 8,144 공직자 안전 교육 체험 37,000원 * 40명 * 1회 안전모니터 봉사단 신분증 발급 10,000원 * 70명 무더위 쉼터 홍보 현수막 제작 8,000원 * 142개 1,480 700 1,136 03 행사운영비 3,890 1,800 2,090 유치원 안전교육 강사수당 160,000원 * 20회 3,200 주민 안전 교육 강사수당 230,000원 * 3회 690 207 연구개발비 9,000 0 9,000 01 연구용역비 9,000 0 9,000 안전수요 및 군민안전의식 조사용역 9,000,000원 301 일반보상금 6,648 4,952 1,696 09 행사실비보상금 6,648 4,952 1,696 9,000 안전 체험관 견학 2,960 -간식 3,000원 * 40명 * 2회 240 -급식 6,000원 * 2식 * 40명 * 2회 960 -교육비(입장료) 22,000원 * 40명 * 2회 1,760 안전모니터봉사단 활동교육 2,688 -급식 6,000원 * 112명 * 4회 2,688 안전문화운동 행사 참여자 급식제공 1,000,000원 물놀이 안전시설 설치사업 2,784 3,950 1,166 1,000 국 1,392 도 417 군 975 201 일반운영비 2,784 3,950 1,166 국 1,392 도 417 군 975-289 -

부서: 안전총괄과 정책: 재난방재 단위: 재난재해관리 01 사무관리비 2,784 3,950 1,166 자재비 2,784,000원 2,784 국 1,392 도 417 군 975 물놀이사고 예방 위험표지판 설치사업 4,035 10,000 5,965 도 1,210 군 2,825 201 일반운영비 4,035 10,000 5,965 도 1,210 군 2,825 01 사무관리비 4,035 10,000 5,965 위험표지판 설치 4,035,000원 4,035 도 1,210 군 2,825 재난재해 예방 2,880,327 5,907,013 3,026,686 국 1,040,000 도 329,294 군 1,511,033 자연재난 예방홍보 18,980 36,750 17,770 201 일반운영비 13,200 13,200 0 01 사무관리비 12,200 12,200 0 방재교재 및 홍보물 제작 7,100 -국민행동요령 3,000원 * 800부 2,400 -표준행동요령 23,000원 * 100부 2,300 -현수막 50,000원 * 2회 * 9개읍면 900 -전단 등 기타 300원 * 5,000매 1,500 방재훈련 수용비 3,000,000원 3,000 사전대피 안내표지판 정비 500,000원 * 3개소 1,500 방재교육훈련 강사수당 300,000원 * 2회 600 02 공공운영비 1,000 1,000 0 방재협회비 1,000,000원 1,000 202 여비 4,780 4,550 230 01 국내여비 4,780 4,550 230 재난예방 업무추진 여비 4,780,000원 4,780 301 일반보상금 1,000 1,000 0 11 기타보상금 1,000 1,000 0 방재의 날 행사시상 및 행사참여 상해치료비 1,000,000원 1,000 재난예방시설물 유지관리 85,711 85,627 84 101 인건비 1,251 1,167 84-290 -

부서: 안전총괄과 정책: 재난방재 단위: 재난재해 예방 04 기간제근로자등보수 1,251 1,167 84 배수펌프장 시설관리 인부임 41,680원 * 1명 * 30일 201 일반운영비 70,300 70,300 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 1,251 배수펌프장 전기안전수수료 500,000원 * 6월 3,000 02 공공운영비 67,300 67,300 0 배수펌프장 공공요금 16,800 -전기사용료 1,200,000원 * 12월 14,400 -전용회선사용료 200,000원 * 12월 2,400 예경보시스템 공공요금 4,200 -전용회선사용료 50,000원 * 12월 600 -데이터 전송사용료 50,000원 * 12월 600 -음성통보시스템 전화요금 200,000원 * 12월 2,400 -강우량 시스템 전화요금 50,000원 * 12월 600 지진가속도 계측기 공공요금 2,000,000원 2,000 시설장비 유지비 44,300 -강우량 자동측정기 3,600,000원 3,600 -자동음성통보 시스템 2,700,000원 2,700 -배수펌프장 시설 유지 보수 38,000,000원 38,000 307 민간이전 14,160 14,160 0 05 민간위탁금 14,160 14,160 0 배수펌프장 무인경비 시스템 180,000원 * 12월 배수펌프장 시설 위탁관리비 2,000,000원 * 6월 2,160 12,000 자연재난 예방사업 618,448 407,448 211,000 401 시설비및부대비 618,448 407,448 211,000 01 시설비 571,000 360,000 211,000 미불용지 보상금 20,000,000원 20,000 재해예방사업 286,000 -소이 금고지구 40,000,000원 40,000 -소이 봉전지구 30,000,000원 30,000 -원남 마송지구 30,000,000원 30,000 -대소 소석지구 40,000,000원 40,000 -삼성 덕정지구 40,000,000원 40,000 -생극 차평지구 10,000,000원 10,000 -생극 신양지구 30,000,000원 30,000 -생극 차곡지구 46,000,000원 46,000 -감곡 문촌지구 20,000,000원 20,000 재해취약위험시설 긴급 정비사업 200,000,000원 200,000-291 -

부서: 안전총괄과 정책: 재난방재 단위: 재난재해 예방 감곡 월정리 무선 재난방송시스템 65,000,000원 * 1식 65,000 03 시설부대비 47,448 47,448 0 자연재난 예방사업 장비임차료 5,000,000원 * 9읍면 45,000 재해예방사업 340,000,000원 * 0.72% 2,448 자율방재단 운영 42,600 42,600 0 206 재료비 1,000 1,000 0 01 재료비 1,000 1,000 0 자율방재단 재료 구입 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 29,200 29,200 0 09 행사실비보상금 4,400 4,400 0 자율방재단 교육참석 지원 4,400 -급식비 6,000원 * 200명 * 1회 1,200 -교통비 16,000원 * 200명 * 1회 3,200 11 기타보상금 24,800 24,800 0 자율방재단 활동 보상금 24,800 -급식비 6,000원 * 200명 * 2회 * 2월 4,800 -활동비 20,000원 * 200명 * 2회 * 2월 16,000 -피복비 20,000원 * 200명 * 1회 4,000 307 민간이전 8,400 8,400 0 02 민간경상보조금 5,000 5,000 0 자율방재단 운영보조 5,000,000원 5,000 06 보험금 3,400 3,400 0 자율방재단 보험료 17,000원 * 200명 * 1년 3,400 405 자산취득비 4,000 4,000 0 01 자산및물품취득비 4,000 4,000 0 자율방재단 장비구입 4,000,000원 4,000 풍수해보험사업 34,588 34,588 0 도 17,294 군 17,294 301 일반보상금 34,588 34,588 0 도 17,294 군 17,294 11 기타보상금 34,588 34,588 0 풍수해보험 34,588,000원 34,588 도 17,294 군 17,294 서민밀집위험지역 정비사업 2,080,000 0 2,080,000 국 1,040,000 도 312,000 군 728,000-292 -

부서: 안전총괄과 정책: 재난방재 단위: 재난재해 예방 401 시설비및부대비 2,080,000 0 2,080,000 국 1,040,000 도 312,000 군 728,000 01 시설비 2,069,812 0 2,069,812 왕장지구 1,076,112,000원 1,076,112 국 538,056 도 161,417 군 376,639 음성지구 993,700,000원 993,700 국 496,850 도 149,055 군 347,795 03 시설부대비 10,188 0 10,188 왕장지구 1,080,000,000원 * 0.36% 3,888 국 1,944 도 583 군 1,361 음성지구 1,000,000,000원 * 0.63% 6,300 국 3,150 도 945 군 2,205 민방위 운영 673,102 733,773 60,671 국 7,707 도 160,495 군 504,900 생활민방위 육성 관리 140,178 601,239 461,061 국 7,707 도 7,695 군 124,776 민방위대 창설 기념행사 1,000 1,000 0 301 일반보상금 1,000 1,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 민방위대 창설기념행사 참석자 보상 20,000원 * 50명 민방위 훈련 2,900 4,400 1,500 201 일반운영비 2,600 4,100 1,500 01 사무관리비 2,600 4,100 1,500 1,000 민방위의 날 훈련 2,600 -자재비 2,000,000원 2,000 -홍보 현수막 50,000원 * 3회 * 4개소 600 301 일반보상금 300 300 0 09 행사실비보상금 300 300 0 민방위 훈련 참가자 급식 6,000원 * 50명 * 1회 300-293 -

부서: 안전총괄과 정책: 민방위 운영 단위: 생활민방위 육성 관리 민방위교육 및 운영 18,140 52,510 34,370 201 일반운영비 8,500 41,000 32,500 01 사무관리비 8,500 39,000 30,500 민방위 대원 교육 플래카드 50,000원 * 20 매 1,000 민방위대 교육교재 제작 1,000원 * 3,000부 3,000 민방위 대원 피복비 30,000원 * 150벌 4,500 202 여비 8,640 8,210 430 01 국내여비 8,640 8,210 430 민방위 업무추진 여비 8,640,000원 8,640 301 일반보상금 1,000 3,300 2,300 09 행사실비보상금 1,000 3,200 2,200 민방위대 동원 참가자 보상 20,000원 * 50명 1,000 주민신고망 관리 4,550 4,350 200 201 일반운영비 4,550 3,950 600 01 사무관리비 4,550 3,950 600 주민신고용 홍보물 및 현수막 제작 4,550 -홍보물 2,700원 * 1,500개 4,050 -현수막 50,000원 * 10매 500 민방위 시설관리 39,720 420,578 380,858 201 일반운영비 39,720 180,578 140,858 01 사무관리비 14,040 24,180 10,140 비상급수시설 전기안전대행수수료 90,000원 * 13개소 * 12월 14,040 02 공공운영비 25,680 156,398 130,718 민방위 재해경보시스템 전기, 전화료 20,000원 * 12월 * 1개소 240 민방위 경보시설 유지비 279,000,000원 * 6% 16,740 민방위 급수시설 유지비 600,000원 * 13개소 7,800 폐화생방 장비처리 3,000원 * 300개 900 비상대비훈련 23,800 22,700 1,100 201 일반운영비 23,140 22,090 1,050 01 사무관리비 21,140 22,090 950 을지연습 19,040 -실제훈련 자제비 3,000,000원 3,000 -현수막 제작 100,000원 * 20매 2,000 -훈련 홍보물 1,500원 * 1,000매 1,500 -사전교육 교재 제작 3,000원 * 360매 1,080 -현황판 개보수비 2,300,000원 2,300 -상황실 근무자 급식 6,000원 * 90명 * 4회 2,160-294 -

부서: 안전총괄과 정책: 민방위 운영 단위: 생활민방위 육성 관리 -실제훈련 참가자 급식 6,000원 * 150명 * 2회 1,800 -상황실 운영용품 및 재료비 2,500,000원 2,500 -장비전시회 1,500,000원 1,500 -상황실 근무자 비표 제작 12,000원 * 100개 1,200 화랑훈련 2,100 -훈련 재료비 1,500,000원 1,500 -현수막 제작 50,000원 * 12매 600 03 행사운영비 2,000 0 2,000 어린이 병영체험 2,000 -초중생 대상 1일 체험 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 360 360 0 11 기타보상금 360 360 0 을지연습 유공자 상패 제작 120,000원 * 3명 360 303 포상금 300 250 50 01 포상금 300 250 50 을지연습 유공공무원 시상 100,000원 * 3명 300 공익근무요원 관리 19,906 34,813 14,907 301 일반보상금 19,906 34,813 14,907 08 공익근무요원보상금 19,906 34,813 14,907 공익근무요원 봉급 129,600원 * 5명 * 12월 7,776 공익근무요원 중식비 및 교통비 11,880 -중식비 132,000원 * 5명 * 12월 7,920 -교통비 66,000원 * 5명 * 12월 3,960 공익근무요원 재해보상금 25,000원 * 10명 250 국민참여 민방위의날 훈련실시 1,865 1,865 0 국 560 도 391 군 914 201 일반운영비 1,865 1,865 0 국 560 도 391 군 914 01 사무관리비 1,865 1,865 0 국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,865,000원 1,865 국 560 도 391 군 914 민방위기술지원대등 전문교육지원 1,940 1,650 290 국 582 도 407 군 951 301 일반보상금 1,940 1,650 290-295 -

부서: 안전총괄과 정책: 민방위 운영 단위: 생활민방위 육성 관리 국 582 도 407 군 951 09 행사실비보상금 1,940 1,650 290 민방위기술지원대 등 전문교육 교육비 1,940,000원 1,940 국 582 도 407 군 951 민방위 리더 양성 840 880 40 국 252 도 176 군 412 301 일반보상금 840 880 40 국 252 도 176 군 412 09 행사실비보상금 840 880 40 민방위 리더 양성 여비 840,000원 840 국 252 도 176 군 412 민방위교육훈련 강사수당 4,800 4,800 0 도 2,400 군 2,400 201 일반운영비 4,800 4,800 0 도 2,400 군 2,400 01 사무관리비 4,800 4,800 0 민방위교육훈련 강사수당 4,800,000원 4,800 도 2,400 군 2,400 안보교육 강사수당 지원 3,000 1,950 1,050 국 900 도 630 군 1,470 201 일반운영비 3,000 1,950 1,050 국 900 도 630 군 1,470 01 사무관리비 3,000 1,950 1,050 민방위대원 안보교육 강사 수당 3,000,000원 3,000 국 900 도 630 군 1,470 지원 민방위대 육성 2,037 4,193 2,156 국 611-296 -

부서: 안전총괄과 정책: 민방위 운영 단위: 생활민방위 육성 관리 도 428 군 998 301 일반보상금 2,037 4,193 2,156 국 611 도 428 군 998 09 행사실비보상금 1,164 1,853 689 지원 민방위대대장, 대원 교육비 1,164,000원 1,164 국 350 도 244 군 570 11 기타보상금 873 2,340 1,467 지원 민방위대 복제비 873,000원 873 국 261 도 184 군 428 민방위대원 화생방용 방독면 보급 15,540 5,550 9,990 국 4,662 도 3,263 군 7,615 201 일반운영비 15,540 5,550 9,990 국 4,662 도 3,263 군 7,615 01 사무관리비 15,540 5,550 9,990 민방위대원 화생방용 방독면 보급 15,540,000원 15,540 국 4,662 도 3,263 군 7,615 동원자원관리 기술인력동원 훈련 보상금 140 0 140 국 140 301 일반보상금 140 0 140 국 140 09 행사실비보상금 140 0 140 인력동원 훈련 보상금 70,000원 * 2명 140 국 140 향토방위태세 확립 및 사회단체 육성 532,924 132,534 400,390 도 152,800 군 380,124 의용소방대 지원 46,400 12,400 34,000 301 일반보상금 2,400 2,400 0 11 기타보상금 2,400 2,400 0 의용소방대장 이임 공로패 제작 100,000원 * 10명 1,000-297 -

부서: 안전총괄과 정책: 민방위 운영 단위: 향토방위태세 확립 및 사회단체 육성 의용소방대원 유공자 상패 제작 100,000원 * 14명 1,400 307 민간이전 10,000 10,000 0 04 민간행사보조금 10,000 10,000 0 의용소방대 기술경연대회 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 33,000 0 33,000 01 시설비 33,000 0 33,000 삼성의용소방대 건물 보수사업 30,000,000원 30,000 119안전센터 건축물석면조사(음성,대소,감곡) 3,000,000원 402 민간자본이전 1,000 0 1,000 01 민간자본보조 1,000 0 1,000 음성읍 의용소방대 난방기 구입 1,000,000원 * 1대 지역방위 태세 구축 4,500 4,500 0 301 일반보상금 500 500 0 09 행사실비보상금 500 500 0 3,000 1,000 통합방위협의회 참석자 급식 제공 500,000원 500 307 민간이전 4,000 4,000 0 04 민간행사보조금 4,000 4,000 0 자매부대(초산부대) 교류사업 4,000,000원 4,000 향토방위 육성지원 93,024 91,634 1,390 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상보조금 20,000 20,000 0 통합방위 교류사업 20,000,000원 20,000 308 자치단체등이전 31,824 25,484 6,340 07 예비군육성지원경상보조 31,824 25,484 6,340 군청 직장예비군소대 제수용비 50,000원 * 12월 부대운영지원 31,224 -예비군 부대 통신요금 270,000원 * 12월 3,240 -예비군지역대 사무실 전기료 600,000원 * 12월 -예비군 면대사무실 전기료(원남,대소,생극) 200,000원 * 12월 * 3개소 600 7,200 7,200 -무인경보시스템 유지비 132,000원 * 12월 1,584 -예비군 부대 운영보조금 1,200,000원 * 10중대 12,000 403 자치단체등자본이전 41,200 46,150 4,950 03 예비군육성지원자본보조 41,200 46,150 4,950 향방작전지원 10,400-298 -

부서: 안전총괄과 정책: 민방위 운영 단위: 향토방위태세 확립 및 사회단체 육성 -야간작전용발전기 1,200,000원 * 6개 7,200 -예초기 400,000원 * 8개 3,200 교육훈련지원 23,800 -훈련장 정비비 5,000,000원 * 1개 5,000 -서바이벌장비 정비비 20,000원 * 50개 1,000 -냉온풍기 4,000,000원 * 1대 4,000 -예비군훈련 포상품 10,000원 * 300개 3,000 -화생방보호의세트 300,000원 * 12개 3,600 -안보교육관 스크린 교체 2,000,000원 * 1개 2,000 -인공호흡 마네킹 300,000원 * 4개 1,200 -훈련장 컴프레셔 2,000,000원 * 2개 4,000 부대운영지원 7,000 -프린터 토너 200,000원 * 10개 2,000 -예비군중대 프린터 교체 500,000원 * 6개 3,000 -예비군지휘관 위상강화(소집교육 등) 1,000,000원 * 2회 예비군교육 장비지원 14,000 24,000 10,000 2,000 도 2,800 군 11,200 403 자치단체등자본이전 14,000 24,000 10,000 도 2,800 군 11,200 03 예비군육성지원자본보조 14,000 24,000 10,000 예비군 교육장비 지원 14,000,000원 14,000 도 2,800 군 11,200 의용소방대 지원(보조) 375,000 0 375,000 도 150,000 군 225,000 401 시설비및부대비 375,000 0 375,000 도 150,000 군 225,000 01 시설비 375,000 0 375,000 생극전담 의용소방대 청사 신축 375,000,000원 375,000 도 150,000 군 225,000 하천관리 6,748,726 9,924,373 3,175,647 국 2,889,600 도 307,000 군 3,552,126 지방하천 유지관리 2,110,200 3,609,200 1,499,000 국 1,200,000 도 307,000 군 603,200-299 -

부서: 안전총괄과 정책: 하천관리 단위: 지방하천 유지관리 하천환경조성사업 2,000,000 3,500,000 1,500,000 국 1,200,000 도 240,000 군 560,000 401 시설비및부대비 2,000,000 3,500,000 1,500,000 국 1,200,000 도 240,000 군 560,000 01 시설비 1,992,800 3,490,550 1,497,750 하천환경조성사업(오갑천) 1,992,800,000원 1,992,800 국 1,195,680 도 239,136 군 557,984 03 시설부대비 7,200 9,450 2,250 하천환경조성사업(오갑천) 부대비 7,200,000원 7,200 국 4,320 도 864 군 2,016 지방하천유지관리사업 67,000 66,000 1,000 도 67,000 401 시설비및부대비 67,000 66,000 1,000 도 67,000 01 시설비 67,000 66,000 1,000 지방하천 유지관리 사업 67,000,000원 67,000 도 67,000 지방하천 관리사업 37,000 37,000 0 201 일반운영비 10,000 10,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 입간판 제작 250,000원 * 40개 10,000 401 시설비및부대비 27,000 27,000 0 01 시설비 27,000 27,000 0 하천변 환경정비 1,500,000원 * 9읍면 * 2회 27,000 국유재산관리(하천) 6,200 6,200 0 201 일반운영비 6,200 6,200 0 01 사무관리비 6,200 6,200 0 국유재산 측량 및 등기 수수료 6,200 -측량 수수료 5,500,000원 5,500 -등기 수수료 700,000원 700 소하천 유지관리 4,340,446 5,922,693 1,582,247 국 1,500,000 군 2,840,446 소하천정비사업 3,000,000 4,771,478 1,771,478-300 -

부서: 안전총괄과 정책: 하천관리 단위: 소하천 유지관리 국 1,500,000 군 1,500,000 401 시설비및부대비 3,000,000 4,771,478 1,771,478 국 1,500,000 군 1,500,000 01 시설비 2,989,200 4,758,596 1,769,396 용두소하천 정비사업 1,500,000,000원 1,500,000 국 750,000 군 750,000 부윤소하천 정비사업 1,489,200,000원 1,489,200 국 744,600 군 744,600 03 시설부대비 10,800 12,882 2,082 소하천정비사업 10,800,000원 10,800 국 5,400 군 5,400 소하천유지관리사업 1,340,446 1,151,215 189,231 202 여비 6,100 5,800 300 01 국내여비 6,100 5,800 300 하천방재 업무추진 여비 6,100,000원 6,100 401 시설비및부대비 1,334,346 1,145,415 188,931 01 시설비 1,331,000 1,142,000 189,000 소하천 유지관리사업 531,000 -사정소하천 유지관리사업(음성 사정 L=60m) 50,000,000원 -문안소하천 유지관리사업(금왕 봉곡 L=120m) 80,000,000원 -금고소하천 유지관리사업(소이 금고 L=75m) 50,000,000원 -삼용소하천 유지관리사업(원남 삼용 L=50m) 50,000,000원 50,000 80,000 50,000 50,000 -인봉소하천 유지관리사업(맹동 인곡 낙차공 1개소) 15,000,000원 15,000 -갯골소하천 유지관리사업(대소 미곡 L=120m) 76,000,000원 76,000 -아랫두리실소하천 유지관리사업(삼성 대정 L=75m) 50,000,000원 50,000 -무장골소하천 유지관리사업(생극 팔성 L=100m) 70,000,000원 70,000 -행군이도랑소하천 유지관리사업(감곡 오향 L=150m) 90,000,000원 90,000 소하천 유지보수 100,000,000원 100,000 소하천 정비 종합계획 수립 용역비 700,000,000원 700,000 03 시설부대비 3,346 3,415 69-301 -

부서: 안전총괄과 정책: 하천관리 단위: 소하천 유지관리 소하천 유지관리사업 시설부대비 531,000,000원 * 0.63% 3,346 재해복구 108,480 108,480 0 재해복구관리 108,480 108,480 0 201 일반운영비 480 480 0 01 사무관리비 480 480 0 재해업무 서식유인 4,000원 * 4종 * 30권 480 302 이주및재해보상금 8,000 8,000 0 02 민간인재해보상금 8,000 8,000 0 재해응급복구 장비 유류대 8,000,000원 8,000 401 시설비및부대비 100,000 100,000 0 03 시설부대비 100,000 100,000 0 재해응급복구 장비 임차료 100,000,000원 100,000 국가하천 유지관리 189,600 284,000 94,400 국 189,600 국가하천 유지관리 사업 189,600 284,000 94,400 국 189,600 401 시설비및부대비 189,600 284,000 94,400 국 189,600 01 시설비 189,600 284,000 94,400 국가하천 유지관리 사업 189,600,000원 189,600 국 189,600 행정운영경비(안전총괄과) 31,162 29,895 1,267 기본경비(안전총괄과) 31,162 29,895 1,267 기본경비 31,162 29,895 1,267 201 일반운영비 21,612 18,915 2,697 01 사무관리비 19,900 17,374 2,526 일반수용비 5,000,000원 5,000 급량비 4,660,000원 4,660 복사기 임대료 440,000원 * 1대 * 12월 5,280 행정장비소모품 구입비 4,960 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 토너 200,000원 * 4대 * 2회 1,600 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 1,712 1,541 171 행정장비 유지보수비 1,712 -다기능사무기기 1,300,000원 * 20대 * 5% 1,300 -프린터기기 4,000,000원 * 5대 * 2% 400-302 -

부서: 안전총괄과 정책: 행정운영경비(안전총괄과) 단위: 기본경비(안전총괄과) -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 안전총괄과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 2,950 4,500 1,550 01 자산및물품취득비 2,950 4,500 1,550 다기능사무기기 대체구입 1,300,000원 * 2대 2,600 모니터 대체구입 350,000원 * 1대 350 재무활동(안전총괄과) 576,000 530,000 46,000 내부거래지출(안전총괄과) 576,000 530,000 46,000 재난관리기금 전출금 576,000 530,000 46,000 702 기금전출금 576,000 530,000 46,000 01 기금전출금 576,000 530,000 46,000 재난관리기금 전출금 576,000,000원 576,000-303 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료기반구축 보건소 9,585,750 9,133,125 452,625 국 504,565 기 1,050,669 분 3,000 도 3,047,412 군 4,980,104 건강 증진 9,195,827 8,760,110 435,717 국 504,565 기 1,050,669 분 3,000 도 3,047,412 군 4,590,181 보건의료기반구축 1,724,748 933,127 791,621 국 436,680 기 700 도 139,470 군 1,147,898 농어촌의료서비스개선사업 773,788 0 773,788 국 436,680 도 139,170 군 197,938 401 시설비및부대비 760,288 0 760,288 국 427,680 도 136,920 군 195,688 01 시설비 748,440 0 748,440 혁신도시 건강생활지원센터 신축 641,520,000원 641,520 국 427,680 도 106,920 군 106,920 부윤보건진료소 증축 106,920,000원 106,920 도 30,000 군 76,920 02 감리비 8,171 0 8,171 혁신도시 건강생활지원센터 신축 감리비 8,171,000원 03 시설부대비 3,677 0 3,677 혁신도시 건강생활지원센터 신축 3,677,000원 405 자산취득비 13,500 0 13,500 8,171 3,677 국 9,000 도 2,250 군 2,250 01 자산및물품취득비 13,500 0 13,500 보건사업차량 신규 구입 13,500,000원 13,500 국 9,000 도 2,250-304 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료기반구축 군 2,250 보건행정지원 83,126 90,317 7,191 101 인건비 19,546 4,887 14,659 04 기간제근로자등보수 19,546 4,887 14,659 금왕보건지소 방사선사 인부임 19,546 -급 여 70,000원 * 1명 * 240일 16,800-4대보험료 16,800,000원 * 16.34% 2,746 201 일반운영비 33,720 54,980 21,260 01 사무관리비 33,720 34,980 1,260 보건지소 운영비 200,000원 * 8개소 * 12월 19,200 보건사업책자 유인 2,080 -보건사업계획서 10,000원 * 100부 1,000 -지역보건의료계획서 9,000원 * 80부 720 -농어촌의료서비스개선사업계획서 9,000원 * 40부 보건업무서식 인쇄 1,800,000원 1,800 위생근무복 50,000원 * 96명 4,800 보수교육비(간호사,간호조무사,의료기사) 40,000원 * 43명 360 1,720 하이패스 카드 구입 100,000원 * 2개 200 충북보건의날 체육대회 행사 3,920 -참가자 피복비 50,000원 * 70명 3,500 -참가자 급식비 6,000원 * 70명 420 202 여비 25,200 24,450 750 01 국내여비 25,200 24,450 750 보건지소 및 진료소 운영지도 여비 15,120,000원 15,120 공중보건의사 여비 40,000원 * 21명 * 12월 10,080 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 보건행정 업무추진 4,000,000원 4,000 405 자산취득비 660 2,000 1,340 01 자산및물품취득비 660 2,000 1,340 금왕보건지소 전자저울 구입 500,000원 * 1대 맹동보건지소 고막체온계 구입 80,000원 * 2대 500 160 보건시설유지관리 276,870 261,790 15,080 201 일반운영비 237,190 224,500 12,690 01 사무관리비 25,490 25,260 230 소방시설방화관리 업무대행료 150,000원 * 12월 1,800-305 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료기반구축 급수탱크 청소비 500,000원 500 전기안전관리점검료 11,040 -보건소 360,000원 * 12월 4,320 -보건지소 80,000원 * 7개소 * 12월 6,720 무인경비시스템 월정료 11,100 -보건소 205,000원 * 12월 2,460 -보건지소 90,000원 * 8개소 * 12월 8,640 정화조 수거료 1,050 -보건소 650,000원 650 -보건지소 200,000원 * 2개소 400 02 공공운영비 211,700 199,240 12,460 공공요금 및 제세 123,800 -전기요금 102,000 보건소 3,700,000원 * 12월 44,400 보건지소 600,000원 * 8개소 * 12월 57,600 -전화요금 8,280 보건소 90,000원 * 12월 1,080 보건지소 75,000원 * 8개소 * 12월 7,200 -수도요금 380,000원 * 12월 4,560 -우편후납요금 700,000원 * 12월 8,400 -시설물환경개선부담금(7개소) 200,000원 * 2회 400 -방화관리 및 위험물안전관리 협회비 80,000원 * 2회 160 연료비 36,000 -보건소, 보건지소 난방연료비 1,800원 * 8시간 * 125일 * 20대 36,000 시설장비유지비 21,900 -보건소, 보건지소 건물유지비 8,000,000원 8,000 -방역장비(보건소,보건진료소) 100,000원 * 30대 3,000 -공기청정살균기 900,000원 * 3종 2,700 -의료장비(보건소,보건지소) 7,000,000원 7,000 -장애인휠체어리프트 유지보수료 100,000원 * 12월 1,200 차량선박비 30,000 -승용7대,승합2대,화물2대 30,000,000원 30,000 307 민간이전 4,680 5,490 810 05 민간위탁금 4,680 5,490 810 감염성폐기물처리 3,360 -보건소 80,000원 * 12월 960 -보건지소 25,000원 * 8개소 * 12월 2,400 폐수위탁처리 330원 * 1,000l * 4회 1,320-306 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료기반구축 401 시설비및부대비 35,000 31,800 3,200 01 시설비 35,000 31,800 3,200 건물보수(보건기관 27개소) 35,000,000원 35,000 보건진료소운영 589,964 580,020 9,944 201 일반운영비 276,164 268,060 8,104 01 사무관리비 123,236 114,100 9,136 보건진료소 운영비 126,000원 * 18개소 * 12월 보건진료소 운영협의회 참석수당 30,000원 * 11명 * 3회 * 18개소 27,216 17,820 보건사업 프로그램 운영 68,400 -프로그램 강사료 50,000원 * 46회 * 18개소 41,400 -홍보물 제작 900,000원 * 18개소 16,200 -프로그램 운영소모품 구입 600,000원 * 18개소 내곡보건진료소 정면간판 제작 2,000,000원 * 1식 무인경비시스템 월정료 70,000원 * 7개소 * 12월 10,800 2,000 5,880 정화조 수거료 120,000원 * 16개소 1,920 02 공공운영비 152,928 153,960 1,032 보건진료소 배상책임보험료 248,000원 * 18개소 4,464 공공요금 및 제세 121,464 -전기요금 460,000원 * 18개소 * 12월 99,360 -전화요금 85,000원 * 18개소 * 12월 18,360 -수도요금 15,000원 * 10개소 * 12월 1,800 -유선방송요금 18,000원 * 9개소 * 12월 1,944 연료비 1,800원 * 8시간 * 125일 * 5대 9,000 시설장비유지비 18,000 -장비유지보수비 500,000원 * 18개소 9,000 -건물유지보수비 500,000원 * 18개소 9,000 202 여비 1,800 1,800 0 01 국내여비 1,800 1,800 0 보건진료소 업무추진 100,000원 * 18명 1,800 301 일반보상금 33,300 38,700 5,400 09 행사실비보상금 22,500 27,900 5,400 보건진료소운영협의회장 총회참석 교육비 150,000원 * 18명 보건사업 프로그램 운영 다과구입 220,000원 * 5회 * 18개소 2,700 19,800 11 기타보상금 10,800 10,800 0-307 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료기반구축 보건진료소 운영협의회장 활동수당 50,000원 * 18명 * 12월 10,800 307 민간이전 209,700 250,560 40,860 01 의료및구료비 204,300 245,160 40,860 의약품 구입 10,500,000원 * 18개소 189,000 의료소모품 구입 850,000원 * 18개소 15,300 05 민간위탁금 5,400 5,400 0 감염성 폐기물처리 25,000원 * 18개소 * 12월 401 시설비및부대비 43,500 13,200 30,300 01 시설비 43,500 13,200 30,300 5,400 삼생보건진료소 옥상 방수공사 2,500,000원 2,500 내곡보건진료소 다목적실 화장실 설치공사 2,000,000원 조촌보건진료소 주차장 확장공사 20,000,000원 부윤보건진료소 건물도색 및 물받이공사 4,000,000원 차평보건진료소 진입로 포장공사 15,000,000원 2,000 20,000 4,000 15,000 405 자산취득비 25,500 7,700 17,800 01 자산및물품취득비 25,500 7,700 17,800 자동혈압계 구입(유포, 주봉) 2,000,000원 * 2대 4,000 스탠드혈압계 구입(조촌) 500,000원 * 1대 500 고막체온계 및 청진기 구입(삼생) 300,000원 * 1식 안마의자 구입(내곡) 2,700,000원 * 1대 2,700 백신보관용 냉장고 대체구입(차평,상평) 700,000원 * 2대 300 1,400 냉온수기 대체 구입(차평) 400,000대 * 1대 400 비데 구입(상곡) 300,000원 * 1대 300 선풍기 구입(유포,내곡,주봉,내산,능산,오궁) 100,000원 * 12대 1,200 전화기 구입(용촌, 능산) 200,000원 * 2대 400 운동교실용 스피커 구입(두성) 200,000원 * 1대 다기능사무기기 대체 구입 1,300,000원 * 7대 200 9,100 복합기(팩스겸용) 구입(충도,용촌,봉현,두성, 부윤) 1,000,000원 * 5대 5,000 지역단위 DMAT운영 1,000 1,000 0 기 700 도 300 307 민간이전 1,000 1,000 0-308 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건의료기반구축 기 700 도 300 01 의료및구료비 1,000 1,000 0 지역재난현장 응급의료물품 구입 1,000,000원 1,000 기 700 도 300 감염병관리 1,132,083 1,087,066 45,017 국 4,337 기 218,732 도 93,330 군 815,684 한센병환자관리지원 4,782 4,809 27 국 2,391 도 2,391 301 일반보상금 4,782 0 4,782 국 2,391 도 2,391 01 사회보장적수혜금 4,782 0 4,782 한센양로자 생계비 지원 4,782,000원 4,782 국 2,391 도 2,391 감염병표본감시 400 400 0 국 200 군 200 201 일반운영비 400 400 0 국 200 군 200 01 사무관리비 400 400 0 교육 및 홍보물 제작 400,000원 400 국 200 군 200 에이즈및성병예방 6,300 6,958 658 기 3,150 도 904 군 2,246 202 여비 280 280 0 기 140 군 140 01 국내여비 280 280 0 에이즈 업무추진 여비 280,000원 280 기 140 군 140 307 민간이전 6,020 6,678 658 기 3,010 도 904 군 2,106-309 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 감염병관리 01 의료및구료비 6,020 6,678 658 에이즈감염인 진료비 2,816,000원 2,816 기 1,408 도 423 군 985 성병진단시약 구매 1,204,000원 1,204 기 602 도 181 군 421 에이즈진단시약 구매 2,000,000원 2,000 기 1,000 도 300 군 700 결핵예방사업 42,953 13,402 29,551 기 21,476 도 1,230 군 20,247 101 인건비 33,793 0 33,793 기 16,896 군 16,897 04 기간제근로자등보수 33,793 0 33,793 결핵관리 전담인력 인부임 33,793,000원 33,793 기 16,896 군 16,897 201 일반운영비 2,400 5,000 2,600 기 1,200 도 360 군 840 01 사무관리비 2,000 4,500 2,500 결핵예방 홍보물 구입 2,000,000원 2,000 기 1,000 도 300 군 700 02 공공운영비 400 500 100 결핵검체 이송요금 400,000원 400 기 200 도 60 군 140 202 여비 960 2,400 1,440 기 480 군 480 01 국내여비 960 2,400 1,440 결핵 업무추진 여비 960,000원 960 기 480 군 480 307 민간이전 5,800 6,002 202 기 2,900-310 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 감염병관리 도 870 군 2,030 01 의료및구료비 5,800 6,002 202 병의원 접촉자 검진비 2,800,000원 2,800 기 1,400 도 420 군 980 입원명령자 입원비 및 생계비 1,600,000원 1,600 기 800 도 240 군 560 결핵약품 기자재 구입 1,400,000원 1,400 기 700 도 210 군 490 감염병예방관리 114,372 87,350 27,022 101 인건비 20,962 1,335 19,627 04 기간제근로자등보수 20,962 1,335 19,627 검사실 임상병리사 인부임 19,546 -급 여 70,000원 * 1명 * 240일 16,800-4대보험료 16,800,000원 * 16.34% 2,746 검사실 단시간근로자 인부임 5,900원 * 1명 * 240시간 201 일반운영비 20,610 15,480 5,130 01 사무관리비 11,610 10,680 930 1,416 에이즈 예방의날 행사 2,000,000원 2,000 감염병예방 홍보물 제작 500원 * 3,600매 * 4종 7,200 결핵관리의사 교육비 70,000원 * 3회 210 방사선 피폭선량 측정수수료 25,000원 * 7명 * 4회 마약류 오남용 예방홍보 500,000원 500 방사선장비 정기검사료(치과용) 200,000원 * 5개소 02 공공운영비 9,000 4,800 4,200 700 1,000 의료영상 저장전송시스템(PACS) 유지보수료 750,000원 * 12월 9,000 202 여비 10,640 10,110 530 01 국내여비 10,640 10,110 530 예방의약 업무추진 여비 10,640,000원 10,640 301 일반보상금 150 150 0 09 행사실비보상금 150 150 0 감염병예방교육 참석자 간식 1,500원 * 100명 * 1회 150-311 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 감염병관리 307 민간이전 62,010 59,575 2,435 01 의료및구료비 44,410 41,400 3,010 검사실 기자재 및 시약 43,150 -에이즈 검사시약 5,000원 * 700건 3,500 -당화혈색소 검사시약 5,000원 * 700건 3,500 -검사실 기자재 및 시약 17,000원 * 1,950건 33,150 -클라미디어 검사 6,000원 * 500건 3,000 기생충 검사 1,260 -요충검사 1,500원 * 500건 750 -간흡충검사 1,700원 * 300건 510 05 민간위탁금 17,600 18,175 575 한센병 민간위탁금 17,600,000원 17,600 방역소독 361,669 371,291 9,622 101 인건비 13,179 12,421 758 04 기간제근로자등보수 13,179 12,421 758 방역소독 인부임 13,179 -급여 47,200원 * 1명 * 240일 11,328-4대 보험료 11,328,000원 * 16.34% 1,851 201 일반운영비 2,540 1,420 1,120 01 사무관리비 300 300 0 방역소독요원 피복비 100,000원 * 3명 300 02 공공운영비 2,240 1,120 1,120 방역관제시스템 운영비 40,000원 * 8대 * 7월 2,240 206 재료비 157,150 157,250 100 01 재료비 157,150 157,250 100 방역소독약품(연막,분무살충제외4종) 90,000,000원 90,000 해충기피제(모기 및 진드기퇴치제) 3,850원 * 1,000개 3,850 재래식화장실 분제용 살충제 5,000원 * 2,700개 13,500 유충구제 약제 100,000원 * 5개 * 9개소 4,500 실내용 방역소독약품(에어로졸 및 살균제) 10,000,000원 10,000 방역소독 유류대 17,650 -휘발유 2,000원 * 500l 1,000 -경유 1,850원 * 9,000l 16,650 보건진료소 방역유류대 17,650 -휘발유 2,000원 * 500l 1,000 -경유 1,850원 * 9,000l 16,650-312 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 감염병관리 301 일반보상금 7,200 9,000 1,800 09 행사실비보상금 7,200 9,000 1,800 방역소독 자원봉사 활동비 10,000원 * 3명 * 80회 * 3개면 307 민간이전 158,000 168,000 10,000 05 민간위탁금 158,000 168,000 10,000 7,200 방역소독 민간위탁금 158,000,000원 158,000 405 자산취득비 23,600 23,200 400 01 자산및물품취득비 23,600 23,200 400 보건진료소 휴대용 연막소독기 구입 550,000원 * 22대 해충포획 방역소독장비 구입 1,000,000원 * 10대 12,100 10,000 방역관제시스템 장비 구입 500,000원 * 3대 1,500 국가예방접종실시 388,212 370,369 17,843 기 194,106 도 54,999 군 139,107 101 인건비 21,554 21,554 0 기 10,777 군 10,777 04 기간제근로자등보수 21,554 21,554 0 예방접종등록센터 운영 인부임 21,554,000원 21,554 기 10,777 군 10,777 307 민간이전 366,658 348,815 17,843 기 183,329 도 54,999 군 128,330 01 의료및구료비 366,658 348,815 17,843 보건소이용자 약품비 90,464,000원 90,464 기 45,232 도 13,570 군 31,662 민간병의원 접종비 지원 273,532,000원 273,532 기 136,766 도 41,030 군 95,736 B형간염 주산기감염 예방사업 2,662,000원 2,662 기 1,331 도 399 군 932 인공면역획득 93,688 88,618 5,070 도 28,106 군 65,582-313 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 감염병관리 307 민간이전 93,688 88,618 5,070 도 28,106 군 65,582 01 의료및구료비 93,688 88,618 5,070 인플루엔자 예방접종약품 구입 93,688,000원 93,688 도 28,106 군 65,582 예방접종 103,035 140,571 37,536 201 일반운영비 3,630 2,700 930 01 사무관리비 3,630 2,700 930 예방접종 예진표 및 안내문 제작 60원 * 50,000매 3,000 백신냉장고용 온도계 구입 70,000원 * 9개 630 301 일반보상금 1,600 1,600 0 09 행사실비보상금 1,600 1,600 0 인플루엔자 예방접종자 차 구입 100원 * 16,000명 307 민간이전 97,805 101,271 3,466 01 의료및구료비 97,805 101,271 3,466 1,600 DTaP 4,000원 * 400명 1,600 소아마비 7,350원 * 200명 1,470 DTaP-IPV 혼합백신 17,500원 * 500명 8,750 엠엠알 9,000원 * 400명 3,600 일본뇌염 4,000원 * 500명 2,000 B형간염(소아용) 2,000원 * 400명 800 B형간염(성인용) 3,500원 * 1,100명 3,850 Tdap 16,850원 * 100명 1,685 유행성출혈열 8,200원 * 200명 1,640 인플루엔자(무료) 7,300원 * 4,000명 29,200 인플루엔자(유료) 7,300원 * 5,500명 40,150 피고셉 6,200원 * 300봉 1,860 접종용밴드 4,000원 * 300곽 1,200 감염병전문가교육 3,492 3,298 194 국 1,746 도 1,746 201 일반운영비 3,492 2,298 1,194 국 1,746 도 1,746 01 사무관리비 3,492 2,298 1,194 감염병전문가 교육비 3,492,000원 3,492 국 1,746 도 1,746-314 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 감염병관리 의료기관 필수예방접종 전액지원 13,180 0 13,180 도 3,954 군 9,226 307 민간이전 13,180 0 13,180 도 3,954 군 9,226 01 의료및구료비 13,180 0 13,180 의료기관 필수예방접종 전액지원 13,180,000원 13,180 도 3,954 군 9,226 보건진료 609,530 797,020 187,490 국 14,906 기 123,656 도 37,257 군 433,711 희귀난치성질환자 의료비지원 71,888 168,238 96,350 기 35,944 도 10,783 군 25,161 307 민간이전 71,888 168,238 96,350 기 35,944 도 10,783 군 25,161 05 민간위탁금 71,888 168,238 96,350 희귀난치성질환자 의료비지원 71,888,000원 71,888 기 35,944 도 10,783 군 25,161 일반진료 275,380 281,290 5,910 202 여비 11,880 11,290 590 01 국내여비 11,880 11,290 590 보건진료 업무추진 여비 11,880,000원 11,880 307 민간이전 263,500 270,000 6,500 01 의료및구료비 263,500 270,000 6,500 진료실 주사제 및 소모품 500,000원 500 의료지원 약품 3,000,000원 3,000 보건지소 진료약품(소이,원남,맹동) 210,000,000원 210,000 이동진료 약품 및 소모품 50,000,000원 50,000 치과진료 6,000 6,450 450 307 민간이전 6,000 6,000 0 01 의료및구료비 6,000 6,000 0 치과진료약품 및 소모품 6,000,000원 6,000-315 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건진료 한방진료 61,000 60,000 1,000 307 민간이전 61,000 60,000 1,000 01 의료및구료비 61,000 60,000 1,000 한방진료약품 및 소모품 60,000,000원 60,000 물리치료약품 및 소모품 1,000,000원 1,000 암조기검진 62,734 97,868 35,134 기 31,367 도 9,410 군 21,957 307 민간이전 62,734 97,868 35,134 기 31,367 도 9,410 군 21,957 05 민간위탁금 62,734 97,868 35,134 암조기검진 62,734,000원 62,734 기 31,367 도 9,410 군 21,957 암환자의료비지원 106,308 152,095 45,787 기 53,154 도 15,946 군 37,208 307 민간이전 106,308 152,095 45,787 기 53,154 도 15,946 군 37,208 01 의료및구료비 106,308 152,095 45,787 암환자의료비 지원 106,308,000원 106,308 기 53,154 도 15,946 군 37,208 생애전환기건강검진 3,988 4,064 76 기 3,191 군 797 201 일반운영비 250 326 76 기 200 군 50 01 사무관리비 250 326 76 생애전환기 건강검진 홍보비 250,000원 250 기 200 군 50 307 민간이전 3,738 3,738 0 기 2,991 군 747 05 민간위탁금 3,738 3,738 0-316 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 보건진료 생애전환기 건강검진 3,738,000원 3,738 기 2,991 군 747 검진사업 3,600 3,600 0 201 일반운영비 3,600 3,600 0 01 사무관리비 3,600 3,600 0 국가암관리 홍보물 제작 1,800원 * 1,000부 * 2종 의료급여수급권자 건강검진 18,632 23,415 4,783 3,600 국 14,906 도 1,118 군 2,608 307 민간이전 18,632 23,415 4,783 국 14,906 도 1,118 군 2,608 05 민간위탁금 18,632 23,415 4,783 의료급여수급권자 건강검진 18,632,000원 18,632 국 14,906 도 1,118 군 2,608 방문보건관리 3,476,051 3,530,423 54,372 기 175,093 분 3,000 도 2,444,868 군 853,090 보건진료원 보수교육 3,600 3,600 0 도 1,080 군 2,520 201 일반운영비 3,600 0 3,600 도 1,080 군 2,520 01 사무관리비 3,600 0 3,600 보건진료 전담공무원 보수교육 3,600,000원 3,600 도 1,080 군 2,520 재가암환자관리 12,184 12,184 0 기 6,092 도 3,046 군 3,046 301 일반보상금 4,000 4,000 0 기 2,000 도 1,000 군 1,000 09 행사실비보상금 4,000 4,000 0 재가암 자원봉사자 활동비 4,000,000원 4,000-317 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 방문보건관리 기 2,000 도 1,000 군 1,000 307 민간이전 8,184 8,184 0 기 4,092 도 2,046 군 2,046 01 의료및구료비 8,184 8,184 0 재가암환자 의료소모품 구입 8,184,000원 8,184 기 4,092 도 2,046 군 2,046 방문건강관리 운영 54,450 55,620 1,170 201 일반운영비 10,800 10,800 0 01 사무관리비 10,800 10,800 0 방문건강관리사업 운영비 2,700,000원 2,700 방문건강관리사업 홍보물 제작 270,000원 * 10종 경로당 건강홍보 자료 제작 180,000원 * 3종 * 10개소 202 여비 6,600 6,270 330 01 국내여비 6,600 6,270 330 2,700 5,400 방문보건 업무추진 여비 6,600,000원 6,600 301 일반보상금 2,550 2,550 0 09 행사실비보상금 2,550 2,550 0 건강한 경로당 만들기 참여자 간식 4,000원 * 250명 * 2회 2,000 자원봉사자 교육비 50,000원 * 5명 250 자원봉사자 교육참석자 급식 및 교통비 20,000원 * 5명 * 3일 307 민간이전 30,000 30,000 0 01 의료및구료비 30,000 30,000 0 방문건강관리사업용 소모품 4,000,000원 4,000 혈당스틱 및 란셋 14,000,000원 14,000 중증재가환자 위생용품 5,000,000원 5,000 재가암환자 약품 및 소모품 4,000,000원 4,000 건강한 경로당 만들기 의료소모품 3,000,000원 405 자산취득비 4,500 6,000 1,500 01 자산및물품취득비 4,500 6,000 1,500 300 3,000 건강한 경로당 만들기 어깨안마기 구입 150,000원 * 3대 * 10개소 4,500 지역사회건강조사 47,614 47,614 0 기 23,807-318 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 방문보건관리 군 23,807 201 일반운영비 500 500 0 기 250 군 250 01 사무관리비 500 500 0 지역사회건강조사 홍보물 구입 500,000원 500 기 250 군 250 202 여비 1,000 1,000 0 기 500 군 500 01 국내여비 1,000 1,000 0 지역사회건강조사 업무추진 여비 1,000,000원 1,000 기 500 군 500 307 민간이전 46,114 46,114 0 기 23,057 군 23,057 05 민간위탁금 46,114 46,114 0 지역사회건강조사 46,114,000원 46,114 기 23,057 군 23,057 심뇌혈관질환예방관리 3,000 3,000 0 기 1,500 군 1,500 201 일반운영비 3,000 3,000 0 기 1,500 군 1,500 01 사무관리비 3,000 3,000 0 만성질환관리 및 건강조사전문가 FMTP교육 3,000,000원 3,000 기 1,500 군 1,500 만성질환관리 30,200 27,550 2,650 201 일반운영비 9,200 3,600 5,600 01 사무관리비 9,200 3,600 5,600 홍보물 제작 2,000원 * 3,000부 6,000 심전도검사 판독비 8,000원 * 400명 3,200 301 일반보상금 1,000 0 1,000 09 행사실비보상금 1,000 0 1,000 만성질환자 합병증검진자 간식 2,500원 * 400명 307 민간이전 14,000 23,950 9,950 1,000-319 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 방문보건관리 01 의료및구료비 10,000 15,950 5,950 만성질환자 합병증검진 시약 10,000원 * 400명 4,000 만성질환자 관리용 소모품 60,000원 * 100통 6,000 05 민간위탁금 4,000 8,000 4,000 만성질환자 합병증 검진(안저검사) 10,000원 * 400명 4,000 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 콜레스테롤 측정기(리피드프로) 구입 600,000원 * 10대 6,000 정신건강증진센터운영 160,000 152,600 7,400 기 80,000 도 32,000 군 48,000 307 민간이전 160,000 152,600 7,400 기 80,000 도 32,000 군 48,000 05 민간위탁금 160,000 152,600 7,400 정신건강증진센터 운영 160,000,000원 160,000 기 80,000 도 32,000 군 48,000 치매치료관리비지원 47,388 46,800 588 기 23,694 도 7,108 군 16,586 307 민간이전 47,388 46,800 588 기 23,694 도 7,108 군 16,586 05 민간위탁금 47,388 46,800 588 치매치료관리비 지원 47,388,000원 47,388 기 23,694 도 7,108 군 16,586 치매상담센터운영 8,240 8,240 0 분 3,000 도 2,060 군 3,180 201 일반운영비 8,240 8,240 0 분 3,000 도 2,060 군 3,180 01 사무관리비 8,240 8,240 0-320 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 방문보건관리 치매상담센터 운영 8,240,000원 8,240 분 3,000 도 2,060 군 3,180 정신요양시설운영 2,931,077 2,931,077 0 도 2,344,862 군 586,215 301 일반보상금 2,931,077 2,931,077 0 도 2,344,862 군 586,215 01 사회보장적수혜금 2,931,077 2,931,077 0 정신요양시설 운영 2,931,077,000원 2,931,077 도 2,344,862 군 586,215 자살예방 및 정신건강증진사업 32,000 0 32,000 기 15,000 도 4,500 군 12,500 307 민간이전 32,000 0 32,000 기 15,000 도 4,500 군 12,500 05 민간위탁금 32,000 0 32,000 자살예방 및 정신건강증진사업 32,000,000원 32,000 기 15,000 도 4,500 군 12,500 치매환자 돌봄 재활지원 36,778 93,002 56,224 도 7,356 군 29,422 307 민간이전 36,778 93,002 56,224 도 7,356 군 29,422 01 의료및구료비 36,778 93,002 56,224 치매환자 돌봄 재활 지원 36,778,000원 36,778 도 7,356 군 29,422 보건진료소 보조인력 지원 59,520 61,936 2,416 도 17,856 군 41,664 101 인건비 59,520 61,936 2,416 도 17,856 군 41,664 04 기간제근로자등보수 59,520 61,936 2,416 보건진료소 보조인력 지원 59,520,000원 59,520 도 17,856-321 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 방문보건관리 군 41,664 아동청소년정신보건사업 50,000 0 50,000 기 25,000 도 25,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 기 25,000 도 25,000 05 민간위탁금 50,000 0 50,000 아동청소년정신보건사업 50,000,000원 50,000 기 25,000 도 25,000 건강생활실천 2,253,415 2,412,474 159,059 국 48,642 기 532,488 도 332,487 군 1,339,798 건강생활실천사업 89,114 125,991 36,877 101 인건비 16,474 14,491 1,983 04 기간제근로자등보수 16,474 14,491 1,983 금연규제시설점검단 인부임 16,474 -급여 47,200원 * 4명 * 75일 14,160-4대보험료 14,160,000원 * 16.34% 2,314 201 일반운영비 64,000 73,290 9,290 01 사무관리비 64,000 73,290 9,290 야간운동 강사수당 50,000원 * 120회 * 2개소 어르신건강체조교실 강사수당 50,000원 * 40회 * 26개소 12,000 52,000 202 여비 8,640 8,210 430 01 국내여비 8,640 8,210 430 건강관리 업무추진 여비 8,640,000원 8,640 구강건강관리 151,747 196,500 44,753 기 25,874 도 7,763 군 118,110 307 민간이전 151,747 196,500 44,753 기 25,874 도 7,763 군 118,110 01 의료및구료비 151,747 196,500 44,753 의치보철사업 시술비 149,749,000원 149,749 기 24,875 도 7,463 군 117,411-322 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 의치보철 사후관리비 1,998,000원 1,998 기 999 도 300 군 699 구강보건 13,500 14,350 850 201 일반운영비 6,000 8,550 2,550 01 사무관리비 3,000 5,850 2,850 구강보건교육자료 및 홍보물 제작 500,000원 * 4종 2,000 수돗물불소화사업 주민설문조사 1,000,000원 1,000 03 행사운영비 3,000 2,700 300 구강보건의날 행사 3,000,000원 3,000 307 민간이전 7,500 5,500 2,000 01 의료및구료비 7,500 5,500 2,000 학교구강보건실 운영 의료소모품 500,000원 * 5개소 2,500 불소겔 및 불소바니쉬 도포사업 5,000,000원 5,000 산모건강관리 132,508 120,014 12,494 기 66,255 도 20,192 군 46,061 101 인건비 21,000 21,000 0 기 10,500 도 3,150 군 7,350 04 기간제근로자등보수 21,000 21,000 0 난임부부지원사업 인부임 21,000,000원 21,000 기 10,500 도 3,150 군 7,350 307 민간이전 111,508 99,014 12,494 기 55,755 도 17,042 군 38,711 01 의료및구료비 110,759 98,260 12,499 체외수정 시술비 94,767,000원 94,767 기 47,384 도 14,216 군 33,167 인공수정 시술비 13,592,000원 13,592 청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원 기 6,796 도 2,039 군 4,757 2,400 기 1,200-323 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 도 600 군 600 05 민간위탁금 749 754 5 모자보건수첩 제작 위탁 749,000원 749 기 375 도 187 군 187 산모신생아도우미지원 69,489 82,478 12,989 국 48,642 군 20,847 307 민간이전 69,489 82,478 12,989 국 48,642 군 20,847 05 민간위탁금 69,489 82,478 12,989 산모신생아 도우미지원 69,489,000원 69,489 국 48,642 군 20,847 영유아건강관리 108,109 99,745 8,364 기 54,056 도 19,173 군 34,880 307 민간이전 108,109 99,745 8,364 기 54,056 도 19,173 군 34,880 01 의료및구료비 107,325 99,561 7,764 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 78,535,000원 78,535 기 39,268 도 11,780 군 27,487 신생아 청각선별검사 5,749,000원 5,749 선천성 대사이상검사 및 환아관리 23,041,000원 기 2,875 도 1,437 군 1,437 23,041 기 11,521 도 5,760 군 5,760 05 민간위탁금 784 184 600 신생아 청각선별검사 홍보 위탁 784,000원 784 기 392 도 196 군 196 출산장려금지원 688,800 828,000 139,200 도 206,640 군 482,160-324 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 301 일반보상금 688,800 828,000 139,200 도 206,640 군 482,160 01 사회보장적수혜금 688,800 828,000 139,200 출산장려금지원 688,800,000원 688,800 도 206,640 군 482,160 영유아건강검진 3,942 3,942 0 기 3,155 도 237 군 550 201 일반운영비 803 803 0 기 643 도 48 군 112 01 사무관리비 803 803 0 영유아 건강검진 홍보비 803,000원 803 기 643 도 48 군 112 307 민간이전 3,139 3,139 0 기 2,512 도 189 군 438 01 의료및구료비 1,996 0 1,996 발달장애 의심아동 확진비 1,996,000 1,996 기 1,597 도 120 군 279 05 민간위탁금 1,143 3,139 1,996 영유아 건강검진 1,143,000원 1,143 기 915 도 69 군 159 모자보건 139,740 146,730 6,990 201 일반운영비 25,480 15,570 9,910 01 사무관리비 25,480 15,570 9,910 모자보건 홍보물 제작 5,800원 * 1,000부 5,800 유축기 소모품 구입 20,000원 * 100세트 2,000 임신출산교실 강사수당 120,000원 * 10회 * 3개소 오감발달놀이교실 강사수당 70,000원 * 4개반 * 12회 * 3개소 아가사랑터치교실 강사수당 70,000원 * 3개반 * 10회 3,600 10,080 2,100 성교육 강사수당 100,000원 * 5회 500-325 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 임산부 및 모유수유의 날 행사 700,000원 * 2회 1,400 301 일반보상금 106,260 106,260 0 01 사회보장적수혜금 105,000 105,000 0 첫째자녀 출산장려금 300,000원 * 350명 105,000 09 행사실비보상금 1,260 1,260 0 임신출산교실 간식구입 2,000원 * 30명 * 7회 * 3개소 307 민간이전 8,000 14,600 6,600 01 의료및구료비 8,000 5,600 2,400 1,260 임산부 영양제 8,000원 * 500명 * 2회 8,000 지역사회 통합건강증진 836,834 794,724 42,110 기 375,832 도 75,166 군 385,836 101 인건비 509,490 467,390 42,100 기 216,040 도 43,208 군 250,242 04 기간제근로자등보수 509,490 467,390 42,100 방문건강관리사 인부임(10명) 288,490,000원 288,490 통합건강증진사업 인부임(10명) 221,000,000원 기 105,540 도 21,108 군 161,842 221,000 기 110,500 도 22,100 군 88,400 201 일반운영비 97,900 107,712 9,812 기 48,950 도 9,790 군 39,160 01 사무관리비 92,900 86,712 6,188 통합건강증진사업 전문인력 교육비 9,600,000원 9,600 기 4,800 도 960 군 3,840 심뇌혈관질환 예방관리사업 5,000 -심뇌혈관질환 예방관리사업 운영비 2,120,000원 2,120 기 1,060 도 212 군 848 -심뇌혈관질환교육 강사수당 2,880,000원 2,880 기 1,440-326 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 도 288 군 1,152 건강생활실천사업 20,000 -건강생활실천사업 운영비 10,000,000원 10,000 기 5,000 도 1,000 군 4,000 -건강생활실천교육 강사수당 10,000,000원 10,000 기 5,000 도 1,000 군 4,000 금연사업 16,000 -금연사업 운영비 15,000,000원 15,000 기 7,500 도 1,500 군 6,000 -금연교육 강사수당 1,000,000원 1,000 기 500 도 100 군 400 영양플러스사업 7,000 -영양플러스사업 운영비 7,000,000원 7,000 기 3,500 도 700 군 2,800 한의약건강증진사업 30,000 -한의약건강증진사업 운영미 14,000,000원 14,000 -한의약프로그램 운영 강사수당 16,000,000원 기 7,000 도 1,400 군 5,600 16,000 기 8,000 도 1,600 군 6,400 아토피천식 예방관리사업 5,300 -아토피천식 예방관리사업 운영비 3,000,000원 3,000 기 1,500 도 300 군 1,200 -아토피천식교육 강사수당 1,880,000원 1,880 기 940 도 188 군 752 -아토피천식 자문위원회 참석수당 420,000원 420 기 210 도 42 군 168-327 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 03 행사운영비 5,000 21,000 16,000 아토피안심학교로 찾아가는 인형극 5,000,000원 5,000 기 2,500 도 500 군 2,000 202 여비 22,108 16,900 5,208 기 11,054 도 2,211 군 8,843 01 국내여비 22,108 16,900 5,208 통합건강증진사업 전문인력 교육여비 2,708,000원 2,708 기 1,354 도 271 군 1,083 건강생활실천사업 추진여비 3,900,000원 3,900 기 1,950 도 390 군 1,560 금연사업 추진여비 1,500,000원 1,500 기 750 도 150 군 600 영양플러스사업 추진여비 3,000,000원 3,000 기 1,500 도 300 군 1,200 구강보건사업 추진여비 2,000,000원 2,000 기 1,000 도 200 군 800 한의약건강증진사업 추진여비 9,000,000원 9,000 기 4,500 도 900 군 3,600 301 일반보상금 2,300 3,300 1,000 기 1,150 도 230 군 920 09 행사실비보상금 2,300 3,300 1,000 한의약건강증진프로그램 운영 간식 1,200,000원 한의약건강증진사업 자원봉사활동비 500,000원 1,200 기 600 도 120 군 480 500 기 250-328 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 도 50 군 200 아토피안심학교 캠페인 다과구입 600,000원 600 기 300 도 60 군 240 307 민간이전 205,036 199,422 5,614 기 98,638 도 19,727 군 86,671 01 의료및구료비 195,036 189,422 5,614 금연보조제 구입 33,282,000원 33,282 기 16,641 도 3,328 군 13,313 보충영양식품비 73,950,000원 73,950 기 34,575 도 6,915 군 32,460 우유보충식품비 42,000,000원 42,000 한방의약품 및 의료소모품 구입 11,000,000원 기 21,000 도 4,200 군 16,800 11,000 기 5,500 도 1,100 군 4,400 배뇨장애 검사비 450,000원 450 기 225 도 45 군 180 임산부 철분제 구입 10,824,000원 10,824 기 5,412 도 1,082 군 4,330 임산부 엽산제 구입 1,008,000원 1,008 기 504 도 101 군 403 학교구강보건실 소모품 구입 3,920,000원 3,920 노인불소겔도포스케일링 소모품 구입 3,402,000원 기 1,960 도 392 군 1,568 3,402 기 1,701 도 340 군 1,361 천식 응급키트 구입 1,200,000원 1,200-329 -

부서: 보건소 정책: 건강 증진 단위: 건강생활실천 아토피천식 검사비 및 의료비지원 7,500,000원 기 600 도 120 군 480 7,500 기 3,750 도 750 군 3,000 고지혈증제로사업 검사비 6,500,000원 6,500 기 3,250 도 650 군 2,600 05 민간위탁금 10,000 10,000 0 치매조기검진사업 10,000,000원 10,000 기 3,520 도 704 군 5,776 고지혈증제로사업 4,632 0 4,632 기 2,316 도 2,316 201 일반운영비 4,632 0 4,632 기 2,316 도 2,316 01 사무관리비 4,632 0 4,632 고지혈증제로사업 운영비 4,632,000원 4,632 기 2,316 도 2,316 한방건강체험관 운영 15,000 0 15,000 기 5,000 도 1,000 군 9,000 201 일반운영비 15,000 0 15,000 기 5,000 도 1,000 군 9,000 03 행사운영비 15,000 0 15,000 한방건강체험관 운영 15,000,000원 15,000 기 5,000 도 1,000 군 9,000 행정운영경비(보건소) 389,923 373,015 16,908 인력운영비(보건소) 202,428 202,744 316 인력운영비(인건비) 202,428 202,744 316 101 인건비 202,428 202,744 316 02 기타직보수 202,428 202,744 316-330 -

부서: 보건소 정책: 행정운영경비(보건소) 단위: 인력운영비(보건소) 공중보건의사 진료활동장려금 800,000원 * 21명 * 12월 공중보건의사 초과근무수당 10,343원 * 2명 * 4시간 * 10회 201,600 828 기본경비(보건소) 187,495 170,271 17,224 기본경비 187,495 170,271 17,224 201 일반운영비 75,195 66,051 9,144 01 사무관리비 66,670 58,585 8,085 일반수용비 15,800,000원 15,800 급량비 9,070,000원 9,070 일 숙직수당 24,100,000원 24,100 행정장비 소모품구입비 17,700 -일반프린터기 토너 200,000원 * 18대 * 2회 7,200 -칼라프린터기 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 -칼라프린터기 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -복사기(토너및드럼) 250,000원 * 6대 * 3회 4,500 02 공공운영비 8,525 7,466 1,059 행정장비 유지보수비 8,525 -다기능사무기기 1,300,000원 * 65대 * 5% 4,225 -프린터기기 4,000,000원 * 35대 * 2% 2,800 -복사기 15,000,000원 * 5대 * 2% 1,500 202 여비 78,000 75,720 2,280 01 국내여비 2,400 2,280 120 보건소 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 02 월액여비 75,600 73,440 2,160 월액여비 180,000원 * 35명 * 12월 75,600 203 업무추진비 9,400 9,500 100 02 정원가산업무추진비 2,800 2,840 40 직원사기진작경비 40,000원 * 70명 2,800 04 부서운영업무추진비 6,600 6,660 60 부서운영업무추진비 6,600-30명이하(월35만원) 350,000원 * 12월 4,200-30명 초과 5,000원 * 40명 * 12월 2,400 405 자산취득비 24,900 19,000 5,900 01 자산및물품취득비 24,900 19,000 5,900 컴퓨터 본체 대체 구입 950,000원 * 15대 14,250 모니터 대체 구입 350,000원 * 5대 1,750 응접탁자 대체 구입(소장실) 500,000원 * 1대 문서세단기 대체 구입 800,000원 * 1대 800 500-331 -

부서: 보건소 정책: 행정운영경비(보건소) 단위: 기본경비(보건소) 업무차량 네비게이션 대체 구입 500,000원 * 1대 500 보건소 한방진료실 난방기기 구입 1,000,000원 * 1대 1,000 프린터 구입(금왕, 대소) 700,000원 * 2대 1,400 금왕보건지소 복합기(팩스겸용) 구입 1,000,000원 * 1대 1,000 선풍기 구입(보건소5, 맹동3, 대소3) 100,000원 * 11대 1,100 사무용의자 대체 구입(대소, 삼성) 200,000원 * 4대 800 삼성보건지소 청소기 구입 300,000원 * 1대 300 대소 보건지소 텔레비젼 대체구입 1,500,000원 1,500-332 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌지도 기반조성 농업기술센터 5,067,111 5,549,772 482,661 국 656,614 광 640,000 도 288,829 군 3,481,668 농촌인력육성 및 농업기술 보급 4,983,779 5,348,132 364,353 국 656,614 광 640,000 도 288,829 군 3,398,336 농촌지도 기반조성 1,402,344 1,138,985 263,359 국 30,667 광 640,000 군 731,677 지역농촌지도사업활성화지원 680,000 782,000 102,000 광 340,000 군 340,000 307 민간이전 8,000 30,000 22,000 광 4,000 군 4,000 02 민간경상보조금 8,000 30,000 22,000 농작업환경개선 편이장비지원 8,000,000원 8,000 광 4,000 군 4,000 401 시설비및부대비 510,000 147,000 363,000 광 255,000 군 255,000 01 시설비 496,688 143,722 352,966 서부지소운영 기반공사 (농업개발센터 부지개발) 496,688,000원 496,688 광 248,344 군 248,344 02 감리비 9,640 2,220 7,420 서부지소운영 기반공사 (농업개발센터 부지개발) 9,640,000원 9,640 광 4,820 군 4,820 03 시설부대비 3,672 1,058 2,614 서부지소운영 기반공사 (농업개발센터 부지개발) 3,672,000원 3,672 광 1,836 군 1,836 402 민간자본이전 142,000 535,990 393,990 광 71,000 군 71,000 01 민간자본보조 142,000 535,990 393,990 농작업환경개선 편이장비지원 42,000,000원 42,000-333 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌지도 기반조성 광 21,000 군 21,000 지역활력화 작목기반조성(최고품질멜론 안정 생산단지육성) 100,000,000원 100,000 광 50,000 군 50,000 405 자산취득비 20,000 3,000 17,000 광 10,000 군 10,000 01 자산및물품취득비 20,000 3,000 17,000 농기계 차량 구입 20,000,000원 * 1대 20,000 광 10,000 군 10,000 지역농업특성화기술지원 429,000 0 429,000 광 300,000 군 129,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 광 13,900 군 6,100 01 사무관리비 1,200 0 1,200 지역농업특성화기술지원(최고품질복숭아생산 단지육성) 1,200,000원 1,200 광 840 군 360 03 행사운영비 18,800 0 18,800 지역농업특성화기술지원(최고품질복숭아생산 단지육성) 18,800,000원 18,800 광 13,060 군 5,740 301 일반보상금 9,000 0 9,000 광 6,300 군 2,700 09 행사실비보상금 9,000 0 9,000 지역농업특성화기술지원(최고품질복숭아생산 단지육성) 9,000,000원 9,000 광 6,300 군 2,700 402 민간자본이전 400,000 0 400,000 광 279,800 군 120,200 01 민간자본보조 400,000 0 400,000 지역농업특성화기술지원(최고품질복숭아생산 단지육성) 400,000,000원 400,000 광 279,800 군 120,200 선도농가경영 육성 61,334 88,000 26,666 국 30,667-334 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌지도 기반조성 군 30,667 101 인건비 6,000 10,000 4,000 국 3,000 군 3,000 04 기간제근로자등보수 6,000 10,000 4,000 경영진단 DB화 인건비 6,000,000원 6,000 국 3,000 군 3,000 201 일반운영비 38,434 16,000 22,434 국 19,217 군 19,217 01 사무관리비 2,434 2,500 66 강소농 교육교재 및 우수사례제작 2,000,000원 경영진단 및 역량향상교육 현수막, 교육교구 434,000원 2,000 국 1,000 군 1,000 434 국 217 군 217 03 행사운영비 36,000 13,500 22,500 강소농 사업관리 평가회 4,000,000원 4,000 국 2,000 군 2,000 강소농 위탁 정밀경영컨설팅 30,000,000원 30,000 강소농 경영개선 교육(강사수당) 1,000,000원 경영진단 및 컨설팅 현장학습 차량임차 1,000,000원 국 15,000 군 15,000 1,000 국 500 군 500 1,000 국 500 군 500 202 여비 6,000 8,000 2,000 국 3,000 군 3,000 01 국내여비 6,000 8,000 2,000 농가경영진단 및 컨설팅추진 여비 6,000,000원 6,000 국 3,000 군 3,000 301 일반보상금 900 6,000 5,100 국 450 군 450 09 행사실비보상금 900 3,000 2,100 경영진단및 역량향상교육 급식 900,000원 900-335 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌지도 기반조성 국 450 군 450 307 민간이전 10,000 30,000 20,000 국 5,000 군 5,000 02 민간경상보조금 10,000 30,000 20,000 컨설팅농가 경영개선지원 10,000,000원 10,000 국 5,000 군 5,000 농촌지도 서비스 기반구축 5,980 7,510 1,530 202 여비 5,980 7,510 1,530 01 국내여비 5,980 7,510 1,530 지도기획 업무추진 여비 5,980,000원 5,980 공공시설 유지관리 209,530 164,175 45,355 201 일반운영비 185,290 146,935 38,355 01 사무관리비 39,800 36,395 3,405 농촌지도 제수용비 32,850 -농촌지도사업 보고서제작 23,000원 * 100부 2,300 -농업기술사업 홍보물 유인 2,000원 * 1,500부 3,000 -농업기술신문 구독료 300,000원 * 12회 3,600 -하이패스 카드 구입 100,000원 * 4회 400 -정수기 및 냉온수기 유지관리 25,000원 * 8대 * 12월 -전기안전관리 대행료(청사,육묘장) 650,000원 * 12월 -소방시설 종합정밀점검 대행료 600,000원 * 1회 2,400 7,800 -정화조 수거 수수료 1,500,000원 * 1회 1,500 -농업정보 문자메세지 정보이용료 25원 * 5,000건 * 12월 -시스템냉난방기 유지관리비 250,000원 * 27대 600 1,500 6,750 -불용품 매각 감정료 3,000,000원 3,000 농촌현장 지도복 150,000원 * 29명 4,350 임차료 1,000 -국도유재산 대부료 1,000 국유재산 700,000원 * 1회 700 도유재산 300,000원 * 1회 300 청사건물 석면조사비 800,000원 * 2회 1,600 02 공공운영비 145,490 110,540 34,950 공공요금 및 제세 80,810 -청사 전기요금 5,800,000원 * 12월 69,600 -청사 전화요금 200,000원 * 12월 2,400-336 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌지도 기반조성 -청사 상수도 요금 300,000원 * 12월 3,600 -정보통신 요금 60,000원 * 12월 720 -농업기술지 발송 우편요금 70,000원 * 12월 840 -우표 요금 300원 * 5,000매 1,500 -농사정보 전자우편 발송요금 500원 * 300명 * 12월 1,800 -소방협회비 50,000원 * 1회 50 -환경개선부담금 100,000원 * 2회 200 -방화관리자 및 위험물관리비 100,000원 * 1회 청사 정원수 조경 4,000,000원 * 1식 * 1회 4,000 시설장비유지비 17,000 -청사 유지관리(유류탱크 철거공사 포함) 17,000,000원 100 17,000 차량선박비 43,680 -유류대(승합차. 화물차) 230,000원 * 12대 * 12월 33,120 -유지비 100,000원 * 12대 * 8회 9,600 -자동차 검사료 40,000원 * 12대 * 2회 960 307 민간이전 9,240 9,240 0 05 민간위탁금 9,240 9,240 0 무인경비 시스템 110,000원 * 7개소 * 12월 9,240 401 시설비및부대비 15,000 8,000 7,000 01 시설비 15,000 8,000 7,000 농업미생물실 주차장 신설(544m2) 15,000,000원 15,000 금왕농기계창고 부지개발 16,500 97,300 80,800 301 일반보상금 16,500 29,000 12,500 11 기타보상금 16,500 29,000 12,500 금왕농기계창고 부지개발 묘처리 16,500 -무연고묘 1,700,000원 * 5개 8,500 -연고묘 3,000,000원 * 2개 6,000 -기타지작물 보상 1,000,000원 * 2개 2,000 농촌 인력육성 402,433 342,363 60,070 국 66,545 도 39,484 군 296,404 농업전문인력양성 133,090 72,360 60,730 국 66,545 군 66,545 201 일반운영비 69,500 47,290 22,210 국 34,750 군 34,750-337 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌 인력육성 01 사무관리비 5,900 1,400 4,500 시군농업산학협동심의회 운영 1,400 -운영수당 1,400,000원 1,400 기술보급 실무교육(2년차) 위탁교육비 4,500,000원 국 700 군 700 4,500 국 2,250 군 2,250 03 행사운영비 63,600 45,890 17,710 농업전문인력육성 운영 18,000 -전문농업기술교육(품목별 전문교육) 3,000,000원 -기초영농기술교육(실용기술교육) 15,000,000원 3,000 국 1,500 군 1,500 15,000 국 7,500 군 7,500 귀농 귀촌 교육 운영 20,000,000원 20,000 국 10,000 군 10,000 농업인대학 운영 20,000,000원 20,000 국 10,000 군 10,000 품목별농업인연구모임 육성 5,600,000원 5,600 국 2,800 군 2,800 202 여비 27,450 17,440 10,010 국 13,725 군 13,725 01 국내여비 20,450 12,040 8,410 기술보급실무교육(2년차) 3,500,000원 3,500 국 1,750 군 1,750 농촌진흥사업 활력화 지원 8,000,000원 8,000 전문능력개발활동 지원(전문지도연구) 8,950,000원 국 4,000 군 4,000 8,950 국 4,475 군 4,475 04 국제화여비 7,000 5,400 1,600 지도공무원 해외연수(국제협력사업) 7,000,000원 7,000 국 3,500 군 3,500 301 일반보상금 6,140 6,140 0-338 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌 인력육성 국 3,070 군 3,070 09 행사실비보상금 6,140 6,140 0 농업기술전문인력육성 3,740 -전문농업기술교육(품목별전문교육) 2,000,000원 2,000 국 1,000 군 1,000 -농촌지도자양성교육 1,740,000원 1,740 국 870 군 870 품목별연구모임육성 행사실비 2,400,000원 2,400 국 1,200 군 1,200 307 민간이전 30,000 0 30,000 국 15,000 군 15,000 02 민간경상보조금 30,000 0 30,000 귀농현장실습 교육 30,000,000원 30,000 국 15,000 군 15,000 농촌지도사업 활력화 지원 119,613 56,523 63,090 도 35,284 군 84,329 201 일반운영비 33,063 17,323 15,740 도 9,319 군 23,744 01 사무관리비 18,063 17,323 740 농업인단체 농업전문지 지원 14,840,000원 14,840 도 3,852 군 10,988 신기술농업정보지지원 3,223,000원 3,223 도 967 군 2,256 03 행사운영비 15,000 0 15,000 새해영농실용화 전문교육 운영지원 15,000,000원 15,000 도 4,500 군 10,500 202 여비 5,000 0 5,000 도 1,500 군 3,500 01 국내여비 5,000 0 5,000 새해영농실용화 전문교육 운영지원 5,000,000원 5,000 도 1,500 군 3,500-339 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌 인력육성 301 일반보상금 3,600 5,400 1,800 도 1,080 군 2,520 06 민간인국외여비 3,600 5,400 1,800 농업인단체 해외연수(농촌지도자, 4-H후원회) 3,600,000원 3,600 도 1,080 군 2,520 307 민간이전 3,150 3,000 150 도 945 군 2,205 02 민간경상보조금 3,150 3,000 150 도농연대 농심나누기 3,150,000원 3,150 도 945 군 2,205 402 민간자본이전 74,800 30,800 44,000 도 22,440 군 52,360 01 민간자본보조 74,800 30,800 44,000 농업인단체 생력화기기 보급(2개소) 2,000,000원 * 2개소 * 70% 농업인단체 소득작목 상품화시설 지원 50,000,000원 * 1개소 * 70% 영농4-H회원 고품질농산물 안전생산지원 10,000,000원 * 1개소 * 70% 품목별 농업인연구회 소득기반조성 30,000,000원 * 1개소 * 100% 2,800 도 840 군 1,960 35,000 도 10,500 군 24,500 7,000 도 2,100 군 4,900 30,000 도 9,000 군 21,000 농촌지도자회 육성 37,940 132,980 95,040 201 일반운영비 5,200 7,000 1,800 03 행사운영비 5,200 7,000 1,800 농촌지도자회 행사 식장물 50,000원 * 4조 200 농업인현장교육 차량임차 500,000원 * 10대 5,000 202 여비 3,360 3,200 160 01 국내여비 3,360 3,200 160 인력육성 업무추진 여비 3,360,000원 3,360 301 일반보상금 24,880 32,780 7,900 09 행사실비보상금 24,880 12,780 12,100-340 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌 인력육성 농촌지도자 교육 급식 6,000원 * 370명 * 4회 8,880 농촌지도자 임원수련회 참가보상 100,000원 * 25명 2,500 농촌지도자임원 연찬교육 100,000원 * 45명 4,500 전국 농촌지도자대회 참가보상 100,000원 * 45명 4,500 도 농촌지도자대회 참가보상 100,000원 * 45명 4,500 307 민간이전 4,500 90,000 85,500 02 민간경상보조금 4,500 90,000 85,500 전국, 도 농촌지도자대회개최 지원 100,000원 * 45명 4,500 농업전문기술 교육 36,300 33,200 3,100 201 일반운영비 29,900 27,200 2,700 03 행사운영비 29,900 27,200 2,700 농업전문기술교육 운영 22,900 -식장물 50,000원 * 20조 1,000 -교육 교재 10,000원 * 1,500부 15,000 -교육 교구 1,000원 * 1,500명 1,500 -강사 수당 5,400 기본료(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 20회 2,400 초과(특별강사2급) 50,000원 * 3시간 * 20회 3,000 농업인단체 위탁교육 1,000,000원 * 1회 1,000 농업인대학 운영 교육 200,000원 * 30명 6,000 301 일반보상금 6,400 6,000 400 09 행사실비보상금 6,400 6,000 400 농업전문기술 현장실습교육 보상 30,000원 * 30명 * 2회 1,800 농업전문기술 교육급식 6,000원 * 150명 900 농촌진흥청 농업인교육 보상 100,000원 * 25명 2,500 귀농귀촌인 영농정착교육 보상 40,000원 * 15명 * 2회 1,200 농업경영인.여성농업인 육성 11,580 8,850 2,730 201 일반운영비 2,215 2,290 75 03 행사운영비 2,215 2,290 75 여성농업인 과제교육 차량임차 500,000원 * 1대 500 여성농업인 과제교육 강사수당 1,190 -기본료(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 7회 840-341 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌 인력육성 -초과(특별강사2급) 50,000원 * 1시간 * 7회 350 여성농업인 농업현장교육 15,000원 * 35명 525 206 재료비 6,125 5,600 525 01 재료비 6,125 5,600 525 여성농업인 과제교육 재료비 25,000원 * 35명 * 7회 6,125 301 일반보상금 3,240 960 2,280 09 행사실비보상금 3,240 960 2,280 여성농업인 과제교육 급식비 6,000원 * 35명 * 4식 농업경영인 및 여성농업경영인 교육참가보상 30,000원 * 80명 * 1회 840 2,400 4-H회 육성 47,910 38,450 9,460 201 일반운영비 1,800 6,800 5,000 03 행사운영비 1,800 6,800 5,000 4-H 육성 식장물 제작 50,000원 * 12조 600 4-H 행사 보험료 100,000원 * 2회 200 4-H 행사 차량임차 500,000원 * 2대 1,000 206 재료비 1,600 1,000 600 01 재료비 1,600 1,000 600 4-H 과제포운영 재료 200,000원 * 8종 1,600 301 일반보상금 18,510 9,150 9,360 06 민간인국외여비 1,500 1,500 0 4-H회 국외연수 1,500,000원 * 1명 1,500 09 행사실비보상금 17,010 7,650 9,360 농촌청소년도시문화체험행사(청소년의날행사) 60,000원 * 50명 * 2회 영농 4-H회원 연찬교육 및 지도교사 참가보상 45,000원 * 25명 * 2일 4-H본부연찬교육및 도 중앙단위행사참가보상 45,000원 * 40명 * 2회 영농4-H, 지도교사 교육 및 회의 급식 6,000원 * 30명 * 10회 글로벌 4-H 네트워크 컨퍼런스 참가보상 42,000원 * 80명 * 1회 6,000 2,250 3,600 1,800 3,360 307 민간이전 18,000 16,500 1,500 02 민간경상보조금 18,000 16,500 1,500 학교4-H 과제활동 지원 800,000원 * 10개회 8,000 4-H 야영교육행사 지원 10,000,000원 * 1개회 10,000 402 민간자본이전 8,000 5,000 3,000 01 민간자본보조 8,000 5,000 3,000-342 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 농촌 인력육성 영농 4-H 시범영농지원 4,000,000원 * 2개소 8,000 전문농업인 최고경영자 육성 지원 16,000 0 16,000 도 4,200 군 11,800 402 민간자본이전 16,000 0 16,000 도 4,200 군 11,800 02 민간대행사업비 16,000 0 16,000 전문농업인 최고경영자과정 운영 16,000,000원 16,000 도 4,200 군 11,800 생활경영기술 보급 298,730 220,190 78,540 국 66,180 도 29,628 군 202,922 생활농업기술 60,000 80,000 20,000 국 30,000 군 30,000 402 민간자본이전 60,000 0 60,000 국 30,000 군 30,000 01 민간자본보조 60,000 0 60,000 농촌체험공간 활용 전통식생활 체험 30,000,000원 농촌노인 생활안전관리기술 시범 30,000,000원 30,000 국 15,000 군 15,000 30,000 국 15,000 군 15,000 농작업 재해예방 50,000 0 50,000 국 25,000 군 25,000 207 연구개발비 8,000 0 8,000 국 4,000 군 4,000 01 연구용역비 8,000 0 8,000 농작업 안전모델시범 8,000,000원 8,000 국 4,000 군 4,000 307 민간이전 16,000 0 16,000 국 8,000 군 8,000 02 민간경상보조금 16,000 0 16,000 농작업 안전모델시범 16,000,000원 16,000-343 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 생활경영기술 보급 국 8,000 군 8,000 402 민간자본이전 26,000 0 26,000 국 13,000 군 13,000 01 민간자본보조 26,000 0 26,000 농작업 안전모델시범 26,000,000원 26,000 국 13,000 군 13,000 농업경영기술현장실용화 3,000 3,000 0 국 1,500 군 1,500 201 일반운영비 2,000 2,000 0 국 1,000 군 1,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0 농가경영진단.처방사업 운영 2,000,000원 2,000 국 1,000 군 1,000 202 여비 1,000 1,000 0 국 500 군 500 01 국내여비 1,000 1,000 0 농가경영진단.처방사업 여비 1,000,000원 1,000 국 500 군 500 농업기술보급 정보화 10,000 10,000 0 국 5,000 군 5,000 101 인건비 10,000 10,000 0 국 5,000 군 5,000 04 기간제근로자등보수 10,000 10,000 0 지역특화DB화 인력지원 인건비(4대보험포함) 10,000,000원 10,000 국 5,000 군 5,000 농촌생활 활력화 기술보급 98,760 61,040 37,720 도 29,628 군 69,132 201 일반운영비 15,360 13,040 2,320 도 4,608 군 10,752 01 사무관리비 8,360 6,040 2,320 농촌여성 정보신문 구독료 지원 8,360,000원 8,360 도 2,508-344 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 생활경영기술 보급 군 5,852 03 행사운영비 7,000 7,000 0 농산물 소비촉진녹색식생활 교육 4,000,000원 4,000 도 1,200 군 2,800 농촌 다문화여성 생활적응 교육 3,000,000원 3,000 도 900 군 2,100 206 재료비 12,000 11,000 1,000 도 3,600 군 8,400 01 재료비 12,000 11,000 1,000 농산물 소비촉진 녹색식생활 교육 6,000,000원 6,000 도 1,800 군 4,200 농촌 다문화여성 생활적응 교육 6,000,000원 6,000 도 1,800 군 4,200 301 일반보상금 6,400 2,000 4,400 도 1,920 군 4,480 06 민간인국외여비 5,400 0 5,400 농촌여성지도자 해외연수 1,800,000원 * 3명 5,400 도 1,620 군 3,780 09 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 농촌 다문화여성 생활적응 교육 급식 1,000,000원 1,000 도 300 군 700 402 민간자본이전 65,000 30,000 35,000 도 19,500 군 45,500 01 민간자본보조 65,000 30,000 35,000 농촌문화 체험농장 운영 30,000,000원 * 1개소 * 100% 농산지원 농외소득화 시범 50,000,000원 * 1개소 * 70% 30,000 도 9,000 군 21,000 35,000 도 10,500 군 24,500 농산물소득 조사분석 4,680 3,240 1,440 국 4,680 202 여비 1,560 1,080 480-345 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 생활경영기술 보급 국 1,560 01 국내여비 1,560 1,080 480 농산물소득조사 분석 여비 1,080,000원 1,080 국 1,080 농가경영기록장 기장 여비 480,000원 480 국 480 301 일반보상금 3,120 2,160 960 국 3,120 11 기타보상금 3,120 2,160 960 농산물소득조사 분석 보상 2,160,000원 2,160 국 2,160 농가경영기록장 기장 보상 960,000원 960 국 960 농촌여성 전문능력교육 66,690 57,110 9,580 201 일반운영비 19,820 18,360 1,460 01 사무관리비 2,500 0 2,500 향토음식연구회 요리복 구입 50,000원 * 50명 03 행사운영비 17,320 18,360 1,040 2,500 생활개선회 교육 8,000 -식장물 50,000원 * 2회 100 -견학차량 500,000원 * 9대 4,500 -강사수당 3,400 기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 20회 초과(특별강사2급) 50,000원 * 1시간 * 20회 2,400 1,000 향토음식연구회 교육 3,740 -식장물 50,000원 * 2조 100 -견학차량 500,000원 * 2대 1,000 -강사수당 2,640 기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 12회 초과(특별강사2급) 50,000원 * 2시간 * 12회 1,440 1,200 천연염색연구회 교육 2,520 -작품전시회 운영 1,000,000원 * 1회 1,000 -견학차량 500,000원 * 1대 500 -강사수당 1,020 기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 6회 초과(특별강사2급) 50,000원 * 1시간 * 6회 사이버농업인회 교육 1,360 720 300-346 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 생활경영기술 보급 -강사수당 1,360 기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 8회 초과(특별강사2급) 50,000원 * 1시간 * 8회 전통문화연구회 교육 1,700 -강사수당 1,700 기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 10회 초과(특별강사2급) 50,000원 * 1시간 * 10회 202 여비 3,260 3,100 160 01 국내여비 3,260 3,100 160 960 400 1,200 생활기술 업무추진 여비 3,260,000원 3,260 206 재료비 17,800 19,600 1,800 01 재료비 17,800 19,600 1,800 향토음식 연구회 교육 10,000원 * 70명 * 12회 천연염색 연구회 교육 10,000원 * 30명 * 8회 중앙 및 도단위 행사 출품 재료 100,000원 * 10종 500 8,400 2,400 1,000 생활개선회 교육 15,000원 * 400명 6,000 301 일반보상금 12,810 13,050 240 09 행사실비보상금 12,810 13,050 240 중앙 및 도단위 회의 교육 참가보상 30,000원 * 135명 생활개선행사 참가자 참가보상 30,000원 * 80명 생활개선회 교육 급식 6,000원 * 400명 * 2회 향토음식 연구회 교육 급식 6,000원 * 70명 * 2회 천연염색 연구회 교육 급식 6,000원 * 30명 * 2회 사이버농업인 교육 급식 6,000원 * 30명 * 2회 4,050 2,400 4,800 840 360 360 307 민간이전 13,000 3,000 10,000 02 민간경상보조금 13,000 3,000 10,000 학습단체 화합한마당 행사 10,000,000원 10,000 생활개선 도, 중앙 대회 참석 3,000,000원 3,000 생활기술 교육장 운영 5,000 5,200 200 201 일반운영비 5,000 5,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0-347 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 생활경영기술 보급 생활기술 교육장 운영 100,000원 * 10종 1,000 농산가공실 교육장 운영 100,000원 * 10종 1,000 조리용품 구입 50,000원 * 20종 1,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 생활기술교육장 시설장비 유지 100,000원 * 10종 농산가공 교육장 시설장비 유지 100,000원 * 10종 브랜드 경영개선 지원 600 600 0 301 일반보상금 600 600 0 09 행사실비보상금 600 600 0 1,000 1,000 경영교육 참석자 보상 30,000원 * 20명 600 식량작물기술보급 477,253 202,040 275,213 국 84,800 도 46,587 군 345,866 신기술 보급사업(작물) 100,000 100,000 0 국 50,000 군 50,000 402 민간자본이전 100,000 100,000 0 국 50,000 군 50,000 01 민간자본보조 100,000 100,000 0 맞춤형 최고품질쌀 생산단지 육성 100,000,000원 100,000 국 50,000 군 50,000 병해충 종합진단기술 지원 69,600 20,200 49,400 국 34,800 군 34,800 101 인건비 10,000 10,000 0 국 5,000 군 5,000 04 기간제근로자등보수 10,000 10,000 0 병해충 예찰포 설치 진단실운영(4대보험포함) 10,000,000원 10,000 국 5,000 군 5,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 국 1,000 군 1,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 병해충 예찰포 설치 진단실 운영 2,000,000원 2,000 국 1,000-348 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 식량작물기술보급 군 1,000 206 재료비 2,800 2,800 0 국 1,400 군 1,400 01 재료비 2,800 2,800 0 병해충 예찰포 설치 진단실 운영 2,800,000원 2,800 국 1,400 군 1,400 301 일반보상금 4,800 5,400 600 국 2,400 군 2,400 11 기타보상금 4,800 5,400 600 병해충 관찰포 운영 농가보상 4,800,000원 4,800 국 2,400 군 2,400 402 민간자본이전 50,000 0 50,000 국 25,000 군 25,000 01 민간자본보조 50,000 0 50,000 병해충 방제비지원(과수돌발해충) 50,000,000원 50,000 국 25,000 군 25,000 새기술보급사업 확산(작물) 155,290 52,500 102,790 도 46,587 군 108,703 402 민간자본이전 155,290 52,500 102,790 도 46,587 군 108,703 01 민간자본보조 155,290 52,500 102,790 벼 병해충긴급방제 82,000,000원 82,000 환경친화형 용출제어비료 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70% 벼 포트묘재배 시범 74,700,000원 * 1개소 * 70% 유색찰 옥수수재배 유통 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 도 24,600 군 57,400 7,000 도 2,100 군 4,900 52,290 도 15,687 군 36,603 14,000 도 4,200 군 9,800 식량작물 기술보급 시범 37,400 14,100 23,300-349 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 식량작물기술보급 202 여비 9,600 7,300 2,300 01 국내여비 9,600 7,300 2,300 작물환경 업무추진 여비 9,600,000원 9,600 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 신기술 보급사업 추진 4,000,000원 4,000 402 민간자본이전 23,800 2,800 21,000 01 민간자본보조 23,800 2,800 21,000 벼 시비 생력화 시범 2,000,000원 * 2개소 * 70% 벼 키다리병 방제시범 3,000,000원 * 10개소 * 70% 2,800 21,000 고품질 쌀 생산대책 추진 4,540 3,540 1,000 201 일반운영비 4,300 3,300 1,000 03 행사운영비 4,300 3,300 1,000 식량작물분야 기술보급시범 종합평가회 1,050 -식장물 50,000원 * 1조 50 -교재 10,000원 * 50부 500 -차량임차 500,000원 * 1대 500 고품질쌀 생산 홍보 3,250 -식장물 50,000원 * 5조 250 -팜플릿 3,000원 * 1,000부 3,000 301 일반보상금 240 240 0 09 행사실비보상금 240 240 0 식량작물분야 종합평가회 급식 6,000원 * 40명 쌀 품질관리실 운영 15,966 11,700 4,266 101 인건비 4,366 0 4,366 04 기간제근로자등보수 4,366 0 4,366 쌀품질관리실 운영 인부임 4,366 -급여 41,680원 * 1명 * 90일 3,752-4대 보험 3,752,000원 * 16.34% 614 201 일반운영비 1,000 0 1,000 02 공공운영비 1,000 0 1,000 장비유지비 200,000원 * 5종 1,000 207 연구개발비 10,600 11,700 1,100 03 시험연구비 10,600 11,700 1,100 쌀 품종 검정키트 구입 860,000원 * 10조 8,600 시약 및 소모성 자재 구입 400,000원 * 5종 2,000 잔류농약분석실 운영 94,457 0 94,457 240-350 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 식량작물기술보급 101 인건비 17,457 0 17,457 04 기간제근로자등보수 17,457 0 17,457 잔류농약분석실 인부임 17,457 -급여 41,680원 * 2명 * 180일 15,005-4대 보험 15,005,000원 * 16.34% 2,452 201 일반운영비 12,000 0 12,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 잔류농약분석실 프린터 용지 및 소모품 2,000 -프린터 용지 및 사무용품 200,000원 * 5종 1,000 -홍보용 팜플릿 제작 1,000원 * 1,000부 1,000 02 공공운영비 10,000 0 10,000 잔류농약분석실 장비유지 2,000,000원 * 5종 10,000 207 연구개발비 65,000 0 65,000 02 전산개발비 15,000 0 15,000 잔류농약분석실 분석장비 운영 프로그램 구입 15,000,000원 * 1식 15,000 03 시험연구비 50,000 0 50,000 잔류농약분석실 시험연구 재료 50,000 -분석시약등 100,000원 * 250종 25,000 -초자 및 기타 소모성 자재 50,000원 * 100종 * 5회 25,000 선진축산 기술보급 590,657 331,243 259,414 국 125,000 도 31,200 군 434,457 신기술 보급사업(축산) 250,000 100,000 150,000 국 125,000 군 125,000 307 민간이전 70,000 70,000 0 국 35,000 군 35,000 02 민간경상보조금 70,000 70,000 0 양계단지 경영혁신 프로젝트 70,000,000원 70,000 국 35,000 군 35,000 402 민간자본이전 180,000 30,000 150,000 국 90,000 군 90,000 01 민간자본보조 180,000 30,000 150,000 양계단지 경영혁신 프로젝트 30,000,000원 30,000 국 15,000 군 15,000-351 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 선진축산 기술보급 MSY향상 양돈종합관리 기술보급 150,000,000원 150,000 국 75,000 군 75,000 새기술보급사업 확산(축산) 104,000 100,000 4,000 도 31,200 군 72,800 206 재료비 20,000 30,000 10,000 도 6,000 군 14,000 01 재료비 20,000 30,000 10,000 친환경농업 육성 미생물생산시범 20,000,000원 20,000 도 6,000 군 14,000 402 민간자본이전 84,000 70,000 14,000 도 25,200 군 58,800 01 민간자본보조 84,000 70,000 14,000 조사료 자급률향상 신품종재배 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 젖소 원유품질과 경제수명향상 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 고품질 양봉 부가가치향상 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 안전축산물생산 항생제대체기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 친환경 특수가축 경쟁력강화 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 혹서기 대비 축사 환경제어기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 14,000 도 4,200 군 9,800 14,000 도 4,200 군 9,800 14,000 도 4,200 군 9,800 14,000 도 4,200 군 9,800 14,000 도 4,200 군 9,800 14,000 도 4,200 군 9,800 가축질병예방시범 1,030 1,030 0 201 일반운영비 850 850 0 03 행사운영비 850 850 0 축산분야 시범사업 평가회 850 -식장물 50,000원 * 1조 50-352 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 선진축산 기술보급 -교재 10,000원 * 30부 300 -차량 임차 500,000원 * 1대 500 301 일반보상금 180 180 0 09 행사실비보상금 180 180 0 축산분야 평가회 급식 6,000원 * 30명 180 축산물 브랜드 육성 24,150 28,700 4,550 402 민간자본이전 24,150 28,700 4,550 01 민간자본보조 24,150 28,700 4,550 가축질병예방 방역생력화 시범 3,500,000원 * 5개소 * 70% 한우 정밀사양시스템 시범 17,000,000원 * 1개소 * 70% 12,250 11,900 친환경관리실 운영 211,477 38,513 172,964 101 인건비 23,277 21,713 1,564 04 기간제근로자등보수 23,277 21,713 1,564 친환경관리실 인부임(연차수당 포함) 23,277 -급여 41,680원 * 2명 * 240일 20,007-4대보험료 20,007,000원 * 16.34% 3,270 201 일반운영비 16,000 10,800 5,200 01 사무관리비 1,000 1,800 800 미생물 생산등록표 50원 * 1종 * 20,000부 1,000 02 공공운영비 15,000 9,000 6,000 친환경관리실 장비유지비 1,000,000원 * 15종 15,000 206 재료비 155,000 0 155,000 01 재료비 155,000 0 155,000 미생물 배지 구입 55,000원 * 200kg * 12개월 132,000 미생물 포장재 구입 1,000원 * 23,000부 23,000 207 연구개발비 6,000 6,000 0 03 시험연구비 6,000 6,000 0 친환경관리실 시약 및 소모품 100,000원 * 60종 405 자산취득비 11,200 0 11,200 01 자산및물품취득비 11,200 0 11,200 6,000 중량랙 600,000원 * 1식 600 건조대 600,000원 * 1식 600 이동식 저온저장고 10,000,000원 * 1식 10,000 소득작목기술보급 871,750 591,622 280,128 국 209,522 도 73,230-353 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 소득작목기술보급 군 588,998 신기술 보급사업(소득) 419,044 229,044 190,000 국 209,522 군 209,522 402 민간자본이전 419,044 229,044 190,000 국 209,522 군 209,522 01 민간자본보조 419,044 229,044 190,000 복숭아 연속생산 체계 시범 100,000,000원 100,000 탑프루트생산 기술 시범단지운영 79,044,000원 원예 특용작물 수출확대 맞춤형단지 육성 100,000,000원 국 50,000 군 50,000 79,044 국 39,522 군 39,522 100,000 국 50,000 군 50,000 화훼간이베드 이용 생력재배 60,000,000원 60,000 국 30,000 군 30,000 버섯 국내육성품종 확대 보급 80,000,000원 80,000 국 40,000 군 40,000 새기술보급사업 확산(소득) 144,100 198,375 54,275 도 43,230 군 100,870 201 일반운영비 6,000 11,440 5,440 도 1,800 군 4,200 03 행사운영비 6,000 11,440 5,440 녹색생활원예 교실운영 6,000,000원 6,000 도 1,800 군 4,200 206 재료비 2,000 16,010 14,010 도 600 군 1,400 01 재료비 2,000 16,010 14,010 녹색생활원예 교실운영 2,000,000원 2,000 도 600 군 1,400 301 일반보상금 2,000 2,550 550 도 600 군 1,400 09 행사실비보상금 2,000 2,550 550 녹색생활원예 교실운영 2,000,000원 2,000-354 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 소득작목기술보급 도 600 군 1,400 402 민간자본이전 134,100 168,375 34,275 도 40,230 군 93,870 01 민간자본보조 134,100 168,375 34,275 천연농자재 실증 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70% 충북고추 명품화 촉진 친환경재배 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70% 이상기후대비 과수 안정생산 시범 40,000,000원 * 1개소 * 70% 고품질화훼재배 환경개선 시범 20,000,000원 * 3개소 * 70% 인삼무인방제 생력화기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70% 기후변화대응 시설하우스 환경개선시범 15,000,000원 * 1개소 * 70% 에너지절감 고추상품성향상 시범 8,000,000원 * 1개소 * 70% 친환경 과수 수출단지육성 시범 10,000,000원 * 2개소 * 100% 7,000 도 2,100 군 4,900 7,000 도 2,100 군 4,900 28,000 도 8,400 군 19,600 42,000 도 12,600 군 29,400 14,000 도 4,200 군 9,800 10,500 도 3,150 군 7,350 5,600 도 1,680 군 3,920 20,000 도 6,000 군 14,000 과수경쟁력 강화시범 42,470 24,590 17,880 201 일반운영비 1,180 840 340 03 행사운영비 1,180 840 340 과수연합회육성 현지연찬 차량임차 500,000원 * 1대 과수연합회육성 교육 강사수당 340 -기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 2회 -초과(특별강사2급) 50,000원 * 1시간 * 2회 100 사과연구회 육성 교육 강사 수당 340 500 240-355 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 소득작목기술보급 -기본(특별강사 2급) 120,000원 * 1시간 * 2회 -초과(특별강사 2급) 50,000원 * 1시간 * 2회 240 100 202 여비 7,680 7,300 380 01 국내여비 7,680 7,300 380 소득기술 업무추진 여비 7,680,000원 7,680 206 재료비 1,650 1,650 0 01 재료비 1,650 1,650 0 과수연합회육성 교육재료 33,000원 * 50명 1,650 207 연구개발비 10,000 10,000 0 01 연구용역비 10,000 10,000 0 수출사과단지 복숭아 심식나방 예찰 10,000,000원 * 1식 10,000 301 일반보상금 960 600 360 09 행사실비보상금 960 600 360 과수연합회육성 교육 급식 6,000원 * 50명 * 2회 사과연구회육성 교육 급식 6,000원 * 30명 * 2회 402 민간자본이전 21,000 4,200 16,800 01 민간자본보조 21,000 4,200 16,800 고품질 과실생산 시범 6,000,000원 * 5개소 * 70% 600 360 21,000 채소 품질향상 체계개선 8,500 0 8,500 206 재료비 5,000 0 5,000 01 재료비 5,000 0 5,000 미생물 활용 시설채소 연작장해 해소 5,000,000원 * 1개소 402 민간자본이전 3,500 0 3,500 01 민간자본보조 3,500 0 3,500 시설과채류 초미립자 자동연무기 설치 시범 2,500,000원 * 2개소 * 70% 고품질 화훼 생산체계구축 34,160 15,700 18,460 201 일반운영비 5,260 2,200 3,060 03 행사운영비 5,260 2,200 3,060 5,000 3,500 국화연구회 교육 강사수당 2,160 -기본(특별강사2급) 120,000원 * 1시간 * 8회 -초과(특별강사2급) 50,000원 * 3시간 * 8회 1,200 국화 연구회 전시회 700 -전시회 몽골텐트 대여료 200,000원 * 2개 400 960-356 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 소득작목기술보급 -전시회 현수막 300,000원 300 도시농업 교육 2,400,000원 2,400 206 재료비 3,600 7,200 3,600 01 재료비 3,600 7,200 3,600 국화연구회 자재 구입 15,000원 * 8회 * 30명 3,600 402 민간자본이전 25,300 6,300 19,000 01 민간자본보조 25,300 6,300 19,000 현장실증연구과제 시범(농촌진흥청) 12,000,000원 * 1개소 화훼 시설하우스 고온장해 예방 시범 15,000,000원 * 1개소 * 70% 수출 선인장 고품질 재배 시범 4,000,000원 * 1개소 * 70% 12,000 10,500 2,800 고소득 특용작물 생산기술 13,400 7,200 6,200 201 일반운영비 940 0 940 03 행사운영비 940 0 940 인삼연합회육성 현지연찬 차량임차 500,000원 * 1대 500 인산연합회육성 교육 강사 수당 440 -기본(특별강사 2급) 120,000원 * 1시간 * 2회 240 -초과(특별강사 2급) 50,000원 * 2시간 * 2회 301 일반보상금 200 1,260 900 360 09 행사실비보상금 1,260 900 360 음성군 버섯연구회 교육 급식 6,000원 * 20명 * 3회 음성군 인삼연합회 교육 급식 6,000원 * 50명 * 3회 360 900 402 민간자본이전 11,200 6,300 4,900 01 민간자본보조 11,200 6,300 4,900 신재생에너지를 이용한 버섯재배 연료절감 시범 16,000,000원 * 1개소 * 70% 11,200 농특산물 전시 및 홍보 7,200 6,000 1,200 201 일반운영비 3,600 3,000 600 03 행사운영비 3,600 3,000 600 농특산물 품평회 운영 240,000원 * 15품목 3,600 301 일반보상금 3,600 3,000 600 11 기타보상금 3,600 3,000 600 품평회 출품 농산물 보상 240,000원 * 15품목 3,600-357 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 소득작목기술보급 농업미생물생산시설 운영 132,876 110,713 22,163 101 인건비 36,456 21,713 14,743 04 기간제근로자등보수 36,456 21,713 14,743 농업미생물 생산시설 인부임(연차수당포함) 23,277 -급여 41,680원 * 2명 * 240일 20,007-4대보험 20,007,000원 * 16.34% 3,270 농업미생물 생산시설 인부임(연차수당포함) 13,179 -급여 47,200원 * 1명 * 240일 11,328-4대보험료 11,328,000원 * 16.34% 1,851 201 일반운영비 5,770 15,000 9,230 01 사무관리비 500 10,000 9,500 농업미생물실 운영 사무용품 500,000원 500 02 공공운영비 5,000 5,000 0 농업미생물 생산시설 장비유지비 500,000원 * 10종 5,000 03 행사운영비 270 0 270 농업미생물활용 교육 강사수당 270 -기본(특별강사 2급) 120,000원 * 1시간 * 1회 -초과(특별강사 2급) 50,000원 * 3시간 * 1회 206 재료비 86,000 70,000 16,000 01 재료비 86,000 70,000 16,000 미생물 종균구입 1,000,000원 * 8월 8,000 미생물 배지구입 2,000,000원 * 4종 * 8월 64,000 미생물 포장재구입 700원 * 20,000부 14,000 207 연구개발비 4,000 4,000 0 03 시험연구비 4,000 4,000 0 농업미생물 생산시설 시약 및 소모품 100,000원 * 40종 405 자산취득비 650 0 650 01 자산및물품취득비 650 0 650 120 150 4,000 농업미생물실 제습기 구입 500,000원 * 1대 500 농업미생물실 선풍기 구입 50,000원 * 3대 150 기후변화대응 복숭아 안정생산 시범 70,000 0 70,000 도 30,000 군 40,000 402 민간자본이전 70,000 0 70,000 도 30,000 군 40,000 01 민간자본보조 70,000 0 70,000-358 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 소득작목기술보급 기후변화대응 복숭아 안정생산 시범(도분권) 100,000,000원 * 1개소 * 70% 70,000 도 30,000 군 40,000 기계화 영농지원 722,888 1,903,806 1,180,918 국 60,400 도 68,700 군 593,788 농기계 훈련사업 120,800 25,300 95,500 국 60,400 군 60,400 206 재료비 3,200 3,300 100 국 1,600 군 1,600 01 재료비 3,200 3,300 100 농기계 현장이용 기술교육 재료 3,200,000원 3,200 국 1,600 군 1,600 405 자산취득비 117,600 22,000 95,600 국 58,800 군 58,800 01 자산및물품취득비 117,600 22,000 95,600 농용로우더(스키드로우더) 34,000,000원 34,000 국 17,000 군 17,000 SS방제기 30,000,000원 30,000 국 15,000 군 15,000 동력제초기(무인, 승용) 44,000,000원 44,000 국 22,000 군 22,000 콩탈곡기 9,600,000원 9,600 국 4,800 군 4,800 새기술보급 확산(농기계) 25,000 15,000 10,000 도 4,500 군 20,500 206 재료비 25,000 15,000 10,000 도 4,500 군 20,500 01 재료비 25,000 15,000 10,000 농업기계 순회수리 교육지원 25,000,000원 25,000 도 4,500 군 20,500 밭작물 임대용 농기계 지원 214,000 288,000 74,000 도 64,200 군 149,800-359 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 기계화 영농지원 405 자산취득비 214,000 288,000 74,000 도 64,200 군 149,800 01 자산및물품취득비 214,000 288,000 74,000 밭작물 전용 농기계 구입 214,000,000원 214,000 도 64,200 군 149,800 농기계 임대사업운영 285,038 251,006 34,032 101 인건비 26,358 9,316 17,042 04 기간제근로자등보수 26,358 9,316 17,042 농기계 임대사업 인부임(연차수당포함) 26,358 -급여 47,200원 * 2명 * 240일 22,656-4대보험료 22,656,000원 * 16.34% 3,702 201 일반운영비 114,300 94,810 19,490 01 사무관리비 9,900 2,850 7,050 농기계 임대사업 리후렛 및 장비표찰 제작 2,000원 * 2,000부 서부지소 교육장 홍보용 현황판 300,000원 * 15종 임대사업 홈페이지 유지관리 100,000원 * 12월 임대사업 문자서비스 정보 이용료 200,000원 * 1회 02 공공운영비 104,400 91,960 12,440 4,000 4,500 1,200 농기계 장비 보험료 150,000원 * 190대 28,500 농기계 운영장비 연료비(24종 153대) 150,000원 * 12월 * 3개소 농기계 운영장비 윤활유(엔진오일외 4종) 7,000원 * 1,000L 시설 장비유지비(3개소) 2,000,000원 * 3개소 농기계 임대 운영장비(교육장비 포함)유지비 250,000원 * 230대 200 5,400 7,000 6,000 57,500 202 여비 7,680 5,480 2,200 01 국내여비 7,680 5,480 2,200 농기계 업무추진 여비 7,680,000원 7,680 307 민간이전 3,000 2,400 600 05 민간위탁금 3,000 2,400 600 서부지소 정화조 오수처리시설 관리비 250,000원 * 12월 405 자산취득비 133,700 139,000 5,300 01 자산및물품취득비 133,700 139,000 5,300 3,000 농기계 장비구입 83,000-360 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 기계화 영농지원 -승용이양기(대체구입) 29,000,000원 * 2대 58,000 -디스크모어(대체구입) 12,500,000원 * 1대 12,500 -용접기(운영공구) 3,500,000원 * 1대 3,500 -에어콤프레셔(운영공구) 6,000,000원 * 1대 6,000 -고속충전기(운영공구) 1,500,000원 * 2대 3,000 임대사업소 교육장비 및 집기구입 10,700 -비디오프로젝터(서부교육장) 2,700,000원 * 1대 2,700 -전자교탁 및 음향기기(서부교육장) 7,000,000원 * 1식 7,000 -냉장고(사업소 2개소) 500,000원 * 2대 1,000 임대사업소 농기계 상하이동장치 40,000,000원 * 1식 40,000 농기계 순회수리 교육 78,050 103,500 25,450 201 일반운영비 16,850 21,500 4,650 01 사무관리비 4,750 2,500 2,250 농기계 순회수리 교육교재 제작 25,000원 * 150부 농기계 현장이용 기술교육 운영재료 200,000원 * 5회 3,750 1,000 03 행사운영비 12,100 9,000 3,100 농용굴삭기 안전사고 예방 교육비 220,000원 * 55명 12,100 206 재료비 61,200 82,000 20,800 01 재료비 61,200 82,000 20,800 농기계 순회교육 61,200 -순회수리 부품 15,000원 * 3,000점 45,000 -교육용 윤활유 4,000원 * 2,000L 8,000 -순회수리 공구 800,000원 * 4조 3,200 -용접봉 외 소모품 부품(임대사업 포함) 250,000원 * 10종 * 2회 특화작목 지원 217,724 284,883 67,159 5,000 국 13,500 군 204,224 과학영농현장기술지원 27,000 28,000 1,000 국 13,500 군 13,500 101 인건비 25,010 24,476 534 국 12,505 군 12,505 04 기간제근로자등보수 25,010 24,476 534 토양검정실운영 인건비(4대보험 포함) 16,010,000원 16,010 국 8,005-361 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 특화작목 지원 친환경 축산관리실운영 인건비(4대보험 포함) 9,000,000원 군 8,005 9,000 국 4,500 군 4,500 201 일반운영비 990 724 266 국 495 군 495 01 사무관리비 990 724 266 토양검정실운영 사무용품 990,000원 990 국 495 군 495 206 재료비 1,000 2,800 1,800 국 500 군 500 01 재료비 1,000 2,800 1,800 토양검정 시약 및 소모품 구입 1,000,000원 1,000 국 500 군 500 공정육묘장 운영 120,366 114,227 6,139 101 인건비 26,186 24,427 1,759 04 기간제근로자등보수 26,186 24,427 1,759 공정육묘장 관리 인부임 26,186 -급여 41,680원 * 3명 * 180일 22,508-4대 보험료 22,508,000원 * 16.34% 3,678 201 일반운영비 46,500 30,500 16,000 02 공공운영비 46,500 30,500 16,000 육묘장 난방 연료비 1,500원 * 100L * 3대 * 50일 22,500 공정육묘장 장비유지비 4,000,000원 * 6종 24,000 202 여비 7,680 7,300 380 01 국내여비 7,680 7,300 380 연구개발 업무추진 여비 7,680,000원 7,680 206 재료비 40,000 35,000 5,000 01 재료비 40,000 35,000 5,000 공정육묘장 운영재료 4,000,000원 * 5종 * 2회 40,000 유리온실 운영 25,279 29,193 3,914 101 인건비 8,729 8,143 586 04 기간제근로자등보수 8,729 8,143 586 유리온실 관리인부임 8,729 -급여 41,680원 * 1명 * 180일 7,503-4대보험료 7,503,000원 * 16.34% 1,226-362 -

부서: 농업기술센터 정책: 농촌인력육성 및 농업기술 보급 단위: 특화작목 지원 201 일반운영비 5,050 5,050 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 고추화분 홍보용 표찰 200,000원 * 5종 1,000 02 공공운영비 4,050 4,050 0 유리온실 장비유지 810,000원 * 5종 4,050 206 재료비 11,500 11,500 0 01 재료비 11,500 11,500 0 유리온실 운영재료 11,500 -상토 7,500원 * 200포 1,500 -화분 10,000원 * 3종 * 300개 9,000 -농약 및 기타 재료 10,000원 * 10종 * 10회 1,000 실증포 운영 24,229 22,143 2,086 101 인건비 8,729 8,143 586 04 기간제근로자등보수 8,729 8,143 586 실증포 관리인부임 8,729 -급여 41,680원 * 1명 * 180일 7,503-4대보험료 7,503,000원 * 16.34% 1,226 201 일반운영비 6,500 6,500 0 01 사무관리비 1,100 1,100 0 실증포 홍보용 표찰 220,000원 * 5종 1,100 02 공공운영비 5,400 5,400 0 실증포 시설장비 유지(유인시설 설치 포함) 450,000원 * 12종 206 재료비 9,000 7,500 1,500 01 재료비 9,000 7,500 1,500 5,400 실증포 운영재료 750,000원 * 12종 9,000 토양종합분석실 운영 20,850 20,750 100 201 일반운영비 11,000 11,000 0 02 공공운영비 11,000 11,000 0 토양분석 장비유지 2,750,000원 * 4종 11,000 207 연구개발비 7,950 7,950 0 03 시험연구비 7,950 7,950 0 토양분석 시험연구 재료 7,950 -분석시약 등 23,000원 * 25종 * 10회 5,750 -초자 및 기타 소모성 자재 22,000원 * 20종 * 5회 307 민간이전 1,900 1,800 100 05 민간위탁금 1,900 1,800 100 2,200 토양분석 폐액 위탁처리 950,000원 * 2회 1,900-363 -

부서: 농업기술센터 정책: 행정운영경비(농업기술센터) 단위: 기본경비(농업기술센터) 행정운영경비(농업기술센터) 83,332 65,640 17,692 기본경비(농업기술센터) 83,332 65,640 17,692 기본경비 83,332 65,640 17,692 201 일반운영비 47,422 47,420 2 01 사무관리비 42,090 42,324 234 일반수용비 7,300,000원 7,300 급량비 6,570,000원 6,570 일 숙직수당 16,800,000원 16,800 복사기 임대료 330,000원 * 12월 3,960 홈페이지 웹접근성 품질마크 전문가 심사비 500,000원 행정장비 소모품구입비 6,960 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 6대 * 2회 2,400 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 500 1,200 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 5,332 5,096 236 공공요금 및 제세(우편요금) 1,800,000원 1,800 행정장비 유지보수비 3,532 -다기능사무기기 1,300,000원 * 28대 * 5% 1,820 -프린터기기 4,000,000원 * 10대 * 2% 800 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 4,800 4,560 240 01 국내여비 4,800 4,560 240 소장,담당관 업무추진 여비 4,800,000원 4,800 203 업무추진비 8,660 8,660 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 소장 275,000원 * 1명 * 12월 3,300 02 정원가산업무추진비 1,160 1,160 0 직원 사기진작경비 40,000원 * 29명 1,160 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 22,450 5,000 17,450 01 자산및물품취득비 22,450 5,000 17,450 다기능사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 2대 1,900-364 -

부서: 농업기술센터 정책: 행정운영경비(농업기술센터) 단위: 기본경비(농업기술센터) 사무용 모니터 구입(신규, 대체) 350,000원 * 3대 비디오프로잭트 구입(신규, 대체) 6,500,000원 * 3대 1,050 19,500-365 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의회운영 의회사무과 706,768 643,856 62,912 지방의회 운영 지원 679,410 619,153 60,257 의회운영 257,116 190,245 66,871 의정활동 홍보 83,220 81,220 2,000 201 일반운영비 83,220 81,220 2,000 01 사무관리비 83,220 81,220 2,000 의정홍보 광고 77,220,000원 77,220 의회방문 기념품 제작 20,000원 * 300개 6,000 의정자료 관리 73,460 23,879 49,581 201 일반운영비 32,560 23,879 8,681 01 사무관리비 23,360 14,279 9,081 의정회의록 발간 60,000원 * 5부 * 12월 3,600 2013년도 회의록 단행본 발간 150,000원 * 20부 3,000 의정활동 기록유지 8,150 -사진인화료 1,000원 * 5,000매 5,000 -포토프린터 인화지 및 리본 5,000원 * 250장 1,250 -액자 30,000원 * 50개 1,500 -앨범 25,000원 * 8명 * 2개 400 방송장비 소모품 구입 660 -의사 진행 녹화테이프 2,000원 * 6개 * 30회 360 -건전지 2,000원 * 150개 300 의정자료실 소모품 구매 950,000원 950 6대의회 후반기 의정백서 제작 100,000원 * 70부 7,000 02 공공운영비 9,200 9,600 400 방송 시설장비 유지비 2,000,000원 2,000 홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 550,000원 * 12월 6,600 홈페이지 웹접근성 인증 심사비 600,000원 * 1회 600 401 시설비및부대비 40,000 0 40,000 01 시설비 40,000 0 40,000 본회의실 및 소회의실 영상 장비 설치 공사 40,000,000원 * 1식 40,000 405 자산취득비 900 0 900 01 자산및물품취득비 900 0 900 속기업무용 보이스 레코더 구매 200,000원 * 2대 400-366 -

부서: 의회사무과 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의회운영 의정활동 촬영용 디지털 카메라 구매 500,000원 * 1대 500 공무원 해외 의정연수 25,200 17,200 8,000 202 여비 25,200 17,200 8,000 03 국외업무여비 25,200 17,200 8,000 의원 해외 의정 연수 수행 4,800,000원 * 4명 19,200 충북 시 군의장단 협의회 국외 연수 2,000,000원 * 1명 2,000 도 시군 의회사무처(과) 직원 국외 연수 4,000,000원 * 1명 4,000 의회운영 위한 외부위탁 교육 7,950 7,950 0 201 일반운영비 7,950 7,950 0 01 사무관리비 7,950 7,950 0 지방의회 실무자 과정 국회 위탁교육 250,000원 * 4명 지방의회 운영 과정 직원 합동 연수 700,000원 * 4명 * 2회 홈페이지 및 회의록 담당자 연수 450,000원 * 3명 * 1회 1,000 5,600 1,350 의회운영 민간인 수당 4,570 4,570 0 201 일반운영비 4,570 4,570 0 01 사무관리비 4,570 4,570 0 정보공개심의위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 3회 420 지방의회운영 외래강사 수당 200,000원 * 1명 * 3회 600 의회입법 및 법률 고문수당 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 의원 공무국외여행 심의수당 70,000원 * 5명 * 1회 350 음성군의회 정책자문위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회 의회운영 업무지원 1,400 62,716 55,426 7,290 201 일반운영비 40,016 33,836 6,180 01 사무관리비 17,508 17,628 120 의안 송부용 봉투 제작 2,500원 * 500매 1,250 의원사무실 사무용품 구입 10,000원 * 8명 * 12월 960 고속도로 하이패스 카드 충전 100,000원 * 4회 400 본회의실 및 소회의실 방석 세탁료 2,500원 * 120개 * 2회 600-367 -

부서: 의회사무과 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의회운영 유공공무원 및 민간인 표창패 제작 100,000원 * 60명 6,000 의정업무 월간지 구독료 660 -자치행정 5,000원 * 5부 * 12월 300 -지방자치 6,000원 * 5부 * 12월 360 의정활동 기록보관용 신문 구독료 2,928 -일간지 15,000원 * 13개사 * 12월 2,340 -주간지 7,000원 * 7개사 * 12월 588 개인실명조회에 따른 이용료 55,000원 * 12월 홈페이지 관리용 문자서비스 이용료 50원 * 500건 * 12월 현지확인 사업장 근무복 250,000원 * 15명 3,750 02 공공운영비 16,208 16,208 0 공공요금 및 제세 2,000,000원 2,000 차량선박비 14,208,000원 14,208 03 행사운영비 6,300 0 6,300 제7대의회 개원식 준비 6,300 -초청장 및 커팅 재료 300,000원 * 1회 300 -현수막 제작 100,000원 * 2개 200 -헌화 및 다과 준비 3,000,000원 * 1회 3,000 -명패 및 명함 제작 350,000원 * 8명 2,800 202 여비 19,200 18,240 960 01 국내여비 19,200 18,240 960 의회업무 추진여비 19,200,000원 19,200 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 의정업무 지원 및 홍보활동 2,000,000원 2,000 405 자산취득비 1,500 1,350 150 02 도서구입비 1,500 1,350 150 의정 업무관련 도서 구매 15,000원 * 100권 1,500 의정활동 지원 422,294 428,908 6,614 의정활동 지원 373,390 379,094 5,704 202 여비 8,800 8,360 440 01 국내여비 8,800 8,360 440 의회활동 여비 4,000,000원 4,000 의회업무 추진여비 4,800,000원 4,800 205 의회비 364,590 370,734 6,144 01 의정활동비 105,600 105,600 0 의정자료수집 연구비 900,000원 * 8명 * 12월 660 300 86,400-368 -

부서: 의회사무과 정책: 지방의회 운영 지원 단위: 의정활동 지원 의정활동보조비 200,000원 * 8명 * 12월 19,200 02 월정수당 153,840 153,840 0 월정수당 1,602,500원 * 8명 * 12월 153,840 03 의원국내여비 14,480 20,624 6,144 국내여비 14,480 -관 내 45,000원 * 8명 * 20일 7,200 -관 외 91,000원 * 8명 * 10일 7,280 05 의정운영공통경비 45,400 45,400 0 의정운영공통경비 4,800,000원 * 8명 38,400 예산ㆍ결산특별위원회 1,000,000원 * 7명 7,000 06 의회운영업무추진비 45,270 45,270 0 의장단활동비 45,270 -의 장 2,310,000원 * 12월 27,720 -부의장 1,150,000원 * 12월 13,800 -예산결산특별위원장 750,000원 * 5회 3,750 의원 국외연수 19,800 19,600 200 205 의회비 19,800 19,600 200 04 의원국외여비 19,800 19,600 200 의원 해외 연수 여비 2,000,000원 * 8명 16,000 자매결연 교류행사 참가 1,900,000원 * 2명 3,800 의장단협의체부담금 6,000 6,000 0 205 의회비 6,000 6,000 0 07 의장단협의체부담금 6,000 6,000 0 전국 의장단 협의회 부담금 4,000,000원 * 1회 충북 시 군 의장단 협의회 부담금 2,000,000원 * 1회 의원 국민연금 및 건강보험금 7,104 8,214 1,110 205 의회비 7,104 8,214 1,110 08 의원국민연금부담금 1,824 3,461 1,637 4,000 2,000 의원국민연금부담금 76,000원 * 2명 * 12월 1,824 09 의원국민건강부담금 5,280 4,753 527 의원국민건강보험금 55,000원 * 8명 * 12월 5,280 의원상해부담금 16,000 16,000 0 304 연금부담금등 16,000 16,000 0 03 의원상해부담금 16,000 16,000 0 의원상해부담금 16,000,000원 16,000 행정운영경비(의회사무과) 27,358 24,703 2,655 기본경비(의회사무과) 27,358 24,703 2,655-369 -

부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 기본경비(의회사무과) 기본경비 27,358 24,703 2,655 201 일반운영비 18,618 16,483 2,135 01 사무관리비 13,220 11,564 1,656 일반수용비 4,300,000원 4,300 급량비(임시회 및 정례회 추진) 3,360,000원 3,360 행정장비 소모품 구입비 5,560 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 4대 * 2회 1,600 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 1대 * 3회 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 5,398 4,919 479 휴대폰 사용료 90,000원 * 3대 * 12월 3,240 업무용 차량 위성방송 사용료 22,000원 * 1대 * 12월 인터넷회선 사용료 28,050원 * 1회선 * 12월 337 행정장비 유지보수비 1,557 -다기능사무기기 1,300,000원 * 13대 * 5% 845 -프린터기 4,000,000원 * 5대 * 2% 400 -복사기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,280 120 01 국내여비 2,400 2,280 120 의회사무과 업무추진 여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,040 4,040 0 02 정원가산업무추진비 1,040 1,040 0 직원 사기진작 경비 80,000원 * 13명 1,040 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 405 자산취득비 2,300 1,900 400 01 자산및물품취득비 2,300 1,900 400 다기능사무기기 대체구입 950,000원 * 1대 950 의원사무실 컴퓨터용 의자 구입 350,000원 * 1개 사무실 업무용 선풍기 구입 150,000원 * 2대 300 일반 프린터기 구입 700,000원 * 1대 700 600 264 350-370 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도 운영관리(일반) 수도사업소 66,801,810 70,634,011 3,832,201 국 11,038,886 광 6,836,000 기 9,610,482 도 2,257,606 군 37,058,836 상하수도 관리 47,509,518 43,020,205 4,489,313 국 10,855,400 광 6,836,000 기 5,254,941 도 2,257,606 군 22,305,571 상수도 운영관리(일반) 2,147,873 1,896,252 251,621 국 262,000 광 439,000 도 84,786 군 1,362,087 마을상수도 수질관리 76,993 83,604 6,611 201 일반운영비 75,993 83,104 7,111 01 사무관리비 75,993 83,104 7,111 수질검사수수료 75,993 -정수(13항목) 57,000원 * 122개소 * 3회 20,862 -정수(전항목) 300,000원 * 122개소 * 1회 36,600 -상수원수(11항목) 76,000원 * 122개소 * 1회 -노후 및 소규모급수시설(전항목) 300,000원 * 20개소 * 1회 -먹는물 공동시설(약수터,7항목) 33,100원 * 7개소 * 5회 -먹는물 공동시설(약수터, 전항목) 300,000원 * 7개소 * 1회 206 재료비 1,000 500 500 01 재료비 1,000 500 500 9,272 6,000 1,159 2,100 우물 소독약 구입 5,000원 * 100병 500 무균 채수병 구입 100,000원 * 5박스 500 청사시설 유지관리 36,188 65,688 29,500 201 일반운영비 34,988 37,488 2,500 01 사무관리비 2,140 4,640 2,500 정화조 청소 수수료 400,000원 400 전기안전검사 수수료 120,000원 * 12월 1,440 청사 냉온수기 소독 25,000원 * 12회 300 02 공공운영비 32,848 32,848 0 공공요금 및 제세 23,248 -전기요금 1,800,000원 * 12월 21,600-371 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도 운영관리(일반) -수도요금 70,000원 * 12월 840 -전화요금 30,000원 * 12월 360 -시설물 환경개선부담금 50,000원 * 2회 100 -유선방송 사용료 29,000원 * 12월 348 시설장비유지비 6,000 -청사유지관리비(698m2) 6,000,000원 6,000 차량선박비 3,600 -소형승합 3,600,000원 3,600 307 민간이전 1,200 1,200 0 05 민간위탁금 1,200 1,200 0 무인경비시스템 100,000원 * 12월 1,200 마을상수도(소규모) 개선 202,440 303,160 100,720 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 조달청 입찰공고 수수료 20,000원 * 50회 1,000 401 시설비및부대비 201,440 302,160 100,720 01 시설비 200,000 300,000 100,000 마을상수도 및 소규모급수시설 개선사업 200,000,000원 200,000 03 시설부대비 1,440 2,160 720 마을상수도 및 소규모급수시설 개선사업 200,000,000원 * 0.72% 1,440 마을상수도 유지관리 480,880 321,800 159,080 401 시설비및부대비 480,880 321,800 159,080 01 시설비 478,720 320,000 158,720 마을상수도 및 소규모급수시설 유지보수비 (122개소) 250,000,000원 250,000 마을상수도 및 소규모급수시설 배수탱크 청소 350,000원 * 122개소 * 2회 마을상수도 및 소규모급수시설 제초작업 120,000원 * 122개소 * 2회 마을상수도 및 소규모급수시설 염소소독 80,000원 * 122개소 * 4회 마을상수도 개폐감지장치 설치 7,500,000원 * 10개소 85,400 29,280 39,040 75,000 03 시설부대비 2,160 1,800 360 마을상수도 및 소규모급수시설 유지보수 부대비 300,000,000원 * 0.72% 2,160 소규모수도시설개량사업 429,000 429,000 0 광 300,000 도 39,000 군 90,000 401 시설비및부대비 429,000 429,000 0-372 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도 운영관리(일반) 광 300,000 도 39,000 군 90,000 01 시설비 425,911 425,911 0 소규모 수도시설 개량사업 425,911,000원 425,911 광 297,839 도 38,721 군 89,351 03 시설부대비 3,089 3,089 0 소규모 수도시설 개량사업 429,000,000원 * 0.72% 3,089 광 2,161 도 279 군 649 낙후지역 먹는물 수질개선사업 655,000 428,000 227,000 국 262,000 군 393,000 401 시설비및부대비 655,000 428,000 227,000 국 262,000 군 393,000 01 시설비 655,000 428,000 227,000 낙후지역 먹는물 수질개선사업 655,000,000원 655,000 국 262,000 군 393,000 농촌농업생활용수개발사업 198,572 220,000 21,428 광 139,000 도 29,786 군 29,786 401 시설비및부대비 198,572 220,000 21,428 광 139,000 도 29,786 군 29,786 01 시설비 198,572 220,000 21,428 농촌농업생활용수개발사업 198,572,000원 198,572 광 139,000 도 29,786 군 29,786 먹는물공동시설 미생물살균기 설치사업 40,000 15,000 25,000 도 16,000 군 24,000 401 시설비및부대비 40,000 15,000 25,000 도 16,000 군 24,000 01 시설비 40,000 15,000 25,000 먹는물공동시설 미생물살균기 설치사업 40,000,000원 40,000-373 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도 운영관리(일반) 도 16,000 군 24,000 마을상수도 지하수 영향조사 28,800 30,000 1,200 401 시설비및부대비 28,800 30,000 1,200 01 시설비 28,800 30,000 1,200 지하수 영향조사 9,600,000원 * 3개소 28,800 상수도시설 관리(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 19,827,879 15,327,743 4,500,136 국 4,400 광 6,397,000 도 1,488,200 군 11,938,279 농어촌 광역상수도 확장사업 1,806,480 3,618,500 1,812,020 401 시설비및부대비 1,806,480 3,618,500 1,812,020 01 시설비 1,800,000 3,600,000 1,800,000 광역상수도 급수구역 확대사업(3개소) 1,800,000,000원 1,800,000 03 시설부대비 6,480 18,500 12,020 광역상수도 급수구역 확대사업 부대비 6,480,000원 농어촌생활용수개발사업 8,338,000 4,181,000 4,157,000 6,480 광 6,397,000 도 1,370,000 군 571,000 401 시설비및부대비 8,338,000 4,181,000 4,157,000 광 6,397,000 도 1,370,000 군 571,000 01 시설비 8,338,000 4,181,000 4,157,000 소이,원남 농어촌 생활용수 개발사업 4,600,000,000원 맹동 농어촌 생활용수 개발사업 3,738,000,000원 4,600,000 광 3,500,000 도 750,000 군 350,000 3,738,000 광 2,897,000 도 620,000 군 221,000 유수율 제고사업 387,000 397,000 10,000 도 116,000 군 271,000 401 시설비및부대비 387,000 397,000 10,000 도 116,000 군 271,000 01 시설비 387,000 397,000 10,000-374 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도시설 관리(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 유수율제고사업(블록시스템 구축 및 상수도노 후관로 교체공사) 경정 387,000,000원 387,000 도 116,000 군 271,000 상수관로 및 급수장치 유지보수 664,880 507,830 157,050 206 재료비 1,000 1,000 0 01 재료비 1,000 1,000 0 상수도 보수용 자재구입 1,000,000원 1,000 302 이주및재해보상금 11,000 5,000 6,000 02 민간인재해보상금 11,000 5,000 6,000 민간인 보상금 11,000 -누수신고 보상금 1,000,000원 1,000 -관로사고 피해보상금 10,000,000원 10,000 401 시설비및부대비 652,880 501,830 151,050 01 시설비 500,000 500,000 0 관로보수 및 급수장치 유지보수비 400,000,000원 노후계량기 교체사업(1,500개) 100,000,000원 400,000 100,000 03 시설부대비 152,880 1,830 151,050 관로보수 및 급수장치 유지보수 시설부대비 2,880,000원 노후수도관 부식방지시설 설치사업(3개소) 150,000,000원 2,880 150,000 자동검침시스템설치 468,360 236,360 232,000 201 일반운영비 360 360 0 02 공공운영비 360 360 0 옥외 자동검침기 통신비 360,000원 360 207 연구개발비 20,000 0 20,000 02 전산개발비 20,000 0 20,000 홈페이지 상수도검침 영상제공 서비스사업 20,000,000원 20,000 401 시설비및부대비 448,000 236,000 212,000 01 시설비 448,000 236,000 212,000 옥외 자동검침기 설치사업 400,000,000원 400,000 옥외 자동검침기 유지보수비(교체품 실비보상 포함) 48,000,000원 48,000 상수도공기업 유지관리 216,291 186,143 30,148 101 인건비 16,511 0 16,511 04 기간제근로자등보수 16,511 0 16,511 청사관리 인부임(급여 및 4대보험) 16,511,000원 16,511-375 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도시설 관리(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 201 일반운영비 14,810 12,200 2,610 01 사무관리비 3,500 3,000 500 상수도 공기업경영평가 고객만족도조사 수수 료 3,500,000원 3,500 02 공공운영비 11,310 9,200 2,110 상수도협회비 2,310,000원 2,310 차량선박비 9,000,000원 9,000 308 자치단체등이전 64,270 53,243 11,027 05 자치단체간부담금 64,270 53,243 11,027 충주댐 광역상수도 상수원보호구역 관리부담 금 64,270,000원 64,270 405 자산취득비 120,700 120,700 0 01 자산및물품취득비 120,700 120,700 0 상수도 계량기 및 역류방지밸브 구입 42,700,000원 42,700 상수도 계량기 구입(보수용) 78,000,000원 78,000 공기업회계운영 56,028 56,470 442 201 일반운영비 22,428 20,950 1,478 01 사무관리비 15,650 15,650 0 예산안 및 결산서 유인 3,750,000원 3,750 결산검사 수수료 10,000,000원 10,000 금고검사 수수료 900,000원 900 나라장터 이용수수료 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 6,778 5,300 1,478 공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 6,778,000원 6,778 204 직무수행경비 33,600 35,520 1,920 03 특정업무경비 33,600 35,520 1,920 특정업무수행경비 33,600,000원 33,600 물관리 홍보 12,200 12,200 0 201 일반운영비 12,200 12,200 0 01 사무관리비 12,200 12,200 0 물관리 홍보운영비 12,200,000원 12,200 수질검사 34,040 54,200 20,160 201 일반운영비 34,040 54,200 20,160 01 사무관리비 34,040 54,200 20,160 수질검사 수수료 14,040,000원 14,040 수돗물품질보고서 제작비 1,000원 * 20,000부 20,000 배수지관리 378,400 1,316,800 938,400-376 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도시설 관리(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 201 일반운영비 126,000 104,400 21,600 02 공공운영비 126,000 104,400 21,600 배수지 통합관리시스템 유지보수비 24,000,000원 상수도 통합관리시스템 전용회선료 30,000,000원 24,000 30,000 배수지 전기요금 72,000,000원 72,000 307 민간이전 14,400 14,400 0 05 민간위탁금 14,400 14,400 0 배수지 무인경비시스템 유지비 14,400,000원 14,400 401 시설비및부대비 238,000 1,198,000 960,000 01 시설비 238,000 1,198,000 960,000 배수지 유지보수비(8개소) 150,000,000원 150,000 배수지 청소작업 64,000,000원 64,000 배수지 제초작업 24,000,000원 24,000 상수도요금 징수관리 256,200 276,240 20,040 201 일반운영비 38,000 56,800 18,800 01 사무관리비 33,920 53,920 20,000 상수도사용료 가상계좌 납부서비스 이용수수료 1,920,000원 1,920 상수도사용료 신용카드 납부 이용수수료 3,000,000원 3,000 상수도 고지서 제작 24,000,000원 24,000 검침비품 구입 3,000,000원 3,000 토너구입(고지서 출력기 및 봉합기) 2,000,000원 02 공공운영비 4,080 2,880 1,200 2,000 카드무선 단말기 통신비 480,000원 480 신용카드 수납프로그램 유지보수비 2,400,000원 고지서출력 및 봉합기 유지보수비 1,200,000원 301 일반보상금 218,200 217,640 560 11 기타보상금 218,200 217,640 560 수도계량기 민간검침원 검침비 211,080,000원 2,400 1,200 211,080 민간인 검침원 피복비 4,200,000원 4,200 민간검침원 방한화 구입 1,400,000원 1,400 민간검침원 반장 수당 960,000원 960 민간검침원 선진지 견학 560,000원 560 광역상수도 정수구입 6,600,000 4,000,000 2,600,000 206 재료비 6,600,000 4,000,000 2,600,000-377 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 상수도시설 관리(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 01 재료비 6,600,000 4,000,000 2,600,000 충주댐 광역상수도 정수구입비 6,600,000,000원 6,600,000 상수도 신규급수공사 581,200 461,200 120,000 401 시설비및부대비 581,200 461,200 120,000 01 시설비 581,200 461,200 120,000 상수도 신규 급수공사비 581,200,000원 581,200 예비비 20,000 20,000 0 801 예비비 20,000 20,000 0 01 예비비 20,000 20,000 0 예비비 20,000,000원 20,000 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 8,800 0 8,800 국 4,400 도 2,200 군 2,200 401 시설비및부대비 8,800 0 8,800 국 4,400 도 2,200 군 2,200 01 시설비 8,800 0 8,800 저소득층 옥내급수관 개량지원사업(환특) 8,800,000원 8,800 국 4,400 도 2,200 군 2,200 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특 별회계) 국 9,090,000 기 4,355,541 도 493,300 군 8,391,555 22,330,396 18,165,560 4,164,836 공공하수도 시설관리 1,083,496 718,227 365,269 401 시설비및부대비 998,496 709,587 288,909 01 시설비 992,448 704,487 287,961 공공하수도관련 민원해결사업비 100,000,000원 100,000 공공하수도 준설사업비 50,000,000원 * 2회 100,000 공공하수처리시설 유지보수비 100,000,000원 100,000 공공하수처리시설 주변마을 민원해결사업비 100,000,000원 100,000 텃골 오수관로공사 500,000,000원 500,000 금왕슬러지 탈수기 수선공사 60,000,000원 60,000 소규모사업 실시설계비 960,000,000원 * 3.38% 32,448-378 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계) 03 시설부대비 6,048 5,100 948 소규모사업추진 시설부대비 960,000,000원 * 0.63% 6,048 405 자산취득비 85,000 0 85,000 01 자산및물품취득비 85,000 0 85,000 공공하수처리시설 실험기구 교체 85,000,000원 85,000 음성군 환경기초시설 위탁운영관리 3,027,700 3,027,700 0 기 1,293,000 군 1,734,700 307 민간이전 3,027,700 3,027,700 0 기 1,293,000 군 1,734,700 05 민간위탁금 3,027,700 3,027,700 0 환경기초시설 운영비 3,027,700 -공공하수처리시설 민간위탁비 2,461,300,000원 2,461,300 기 1,072,000 군 1,389,300 -분뇨처리시설 민간위탁비 404,900,000원 404,900 -소규모공공하수처리시설 민간위탁비 161,500,000원 기 181,000 군 223,900 161,500 기 40,000 군 121,500 공공하수처리장 시설관리 177,000 3,599,000 3,422,000 201 일반운영비 77,000 32,000 45,000 01 사무관리비 45,000 0 45,000 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 수수료( 상하수도협회) 45,000,000원 45,000 02 공공운영비 32,000 32,000 0 공공하수처리장 전용회선료 250,000원 * 9개소 * 12월 공공하수처리시설 시설장비유지비 5,000,000원 27,000 207 연구개발비 20,000 60,000 40,000 01 연구용역비 20,000 60,000 40,000 5,000 공공하수처리시설 정밀진단 용역 (음성) 15,000,000원 15,000 공공하수처리시설 건축물 석면조사 (음성,금왕,대소) 5,000,000원 5,000 403 자치단체등자본이전 80,000 3,507,000 3,427,000 02 공기관등에대한대행사업비 80,000 3,507,000 3,427,000-379 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계) 장호원 공공하수처리장 운영비분담금 40,000,000원 * 2회 80,000 하수관거정비 BTL 운영 848,200 842,480 5,720 201 일반운영비 7,200 6,480 720 01 사무관리비 7,200 6,480 720 BTL 성과평가위원회 운영수당 200,000원 * 9명 * 4회 206 재료비 1,000 0 1,000 01 재료비 1,000 0 1,000 7,200 하수도 보수용 자재구입 1,000,000원 1,000 307 민간이전 800,000 836,000 36,000 05 민간위탁금 800,000 836,000 36,000 하수관거정비 BTL 운영 민간위탁비 200,000,000원 * 4분기 800,000 403 자치단체등자본이전 40,000 0 40,000 02 공기관등에대한대행사업비 40,000 0 40,000 음성군 하수관거정비 임대형 민자사업 성과평 과 위탁수수료 10,000,000원 * 4회 40,000 하수관거정비 BTL임대료 4,959,000 4,758,000 201,000 국 3,331,000 기 651,141 군 976,859 201 일반운영비 4,959,000 4,758,000 201,000 국 3,331,000 기 651,141 군 976,859 01 사무관리비 4,959,000 4,758,000 201,000 하수관거정비 BTL 임대료 4,959,000,000원 4,959,000 국 3,331,000 기 651,141 군 976,859 예비비 20,000 20,000 0 801 예비비 20,000 20,000 0 01 예비비 20,000 20,000 0 예비비 20,000,000원 20,000 대소공공하수처리시설 증설사업 2,869,000 0 2,869,000 국 2,008,000 도 258,300 군 602,700 403 자치단체등자본이전 2,869,000 0 2,869,000 국 2,008,000 도 258,300 군 602,700-380 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계) 02 공기관등에대한대행사업비 2,869,000 0 2,869,000 대소공공하수처리시설 증설사업 2,869,000,000원 2,869,000 국 2,008,000 도 258,300 군 602,700 음성읍 하수관거 정비사업(3차) 4,480,000 2,848,000 1,632,000 국 3,136,000 기 806,400 도 161,200 군 376,400 403 자치단체등자본이전 4,480,000 0 4,480,000 국 3,136,000 기 806,400 도 161,200 군 376,400 02 공기관등에대한대행사업비 4,480,000 0 4,480,000 음성읍 하수관거정비사업(3차) 4,480,000,000원 4,480,000 국 3,136,000 기 806,400 도 161,200 군 376,400 금왕공공하수처리시설 증설사업 1,230,000 0 1,230,000 국 615,000 기 369,000 도 73,800 군 172,200 403 자치단체등자본이전 1,230,000 0 1,230,000 국 615,000 기 369,000 도 73,800 군 172,200 02 공기관등에대한대행사업비 1,230,000 0 1,230,000 금왕공공하수처리시설 증설사업 1,230,000,000원 1,230,000 국 615,000 기 369,000 도 73,800 군 172,200 하수찌꺼기처리시설 운영관리 1,300,000 0 1,300,000 307 민간이전 1,300,000 0 1,300,000 05 민간위탁금 1,300,000 0 1,300,000 하수찌꺼기처리시설 민간위탁비 1,300,000,000원 1,300,000 하수처리장 대수선비 2,336,000 0 2,336,000 기 1,236,000 군 1,100,000-381 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계) 401 시설비및부대비 2,336,000 0 2,336,000 기 1,236,000 군 1,100,000 01 시설비 2,336,000 0 2,336,000 하수처리장 대수선비 2,336,000,000원 2,336,000 기 1,236,000 군 1,100,000 하천정화사업(수질개선특별회계) 2,998,000 7,016,000 4,018,000 국 1,499,000 기 899,400 도 155,320 군 444,280 분뇨처리시설 개선사업 2,998,000 7,016,000 4,018,000 국 1,499,000 기 899,400 도 155,320 군 444,280 403 자치단체등자본이전 2,998,000 7,016,000 4,018,000 국 1,499,000 기 899,400 도 155,320 군 444,280 02 공기관등에대한대행사업비 2,998,000 7,016,000 4,018,000 분뇨처리시설 개선사업 2,998,000 - 금왕 분뇨처리시설 개선사업 2,798,000,000원 - 음성 분뇨처리시설 개선사업 200,000,000원 2,798,000 국 1,399,000 기 839,400 도 143,320 군 416,280 200,000 국 100,000 기 60,000 도 12,000 군 28,000 지하수 관리(지하수관리특별회계) 180,570 586,720 406,150 도 36,000 군 144,570 지하수 보조관측망 사업 120,000 80,000 40,000 도 36,000 군 84,000 401 시설비및부대비 120,000 80,000 40,000 도 36,000 군 84,000 01 시설비 119,136 79,280 39,856 지하수 보조관측망 사업(3개소) 119,136,000원 119,136-382 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계) 도 35,740 군 83,396 03 시설부대비 864 720 144 지하수 보조관측망 사업(3개소) 864,000원 864 도 260 군 604 지하수 오염 방지 60,570 394,870 334,300 201 일반운영비 25,570 19,870 5,700 01 사무관리비 21,850 16,150 5,700 지하수 보조관측망 유지관리 950,000원 * 23개소 21,850 02 공공운영비 3,720 3,720 0 지하수 보조관측망 통신요금 10,000원 * 31공 * 12월 3,720 401 시설비및부대비 35,000 25,000 10,000 01 시설비 35,000 25,000 10,000 지하수 개발시설(폐공)원상복구비 1,500,000원 * 10공 15,000 지하수 보조관측망 보수 5,000,000원 * 2공 10,000 지하수계측기 설치 및 보수 100,000원 * 100개소 10,000 수질보전 24,800 27,930 3,130 수질오염예방 21,100 20,530 570 201 일반운영비 9,700 9,700 0 01 사무관리비 7,000 7,000 0 수질관리 업무 홍보물 제작 500원 * 1종 * 5,000부 * 2회 5,000 수질관리 업무안내 현수막 제작 50,000원 * 10매 * 4회 02 공공운영비 2,000 2,700 2,700 0 정화조 청소 안내장 우편발송료 270원 * 5,000부 * 2회 2,700 202 여비 11,400 10,830 570 01 국내여비 11,400 10,830 570 수질관리 업무추진 여비 11,400,000원 11,400 개인하수처리시설 관리 3,700 6,900 3,200 206 재료비 500 500 0 01 재료비 500 500 0 수질검사용 채수병 구입 100,000원 * 5박스 500 307 민간이전 3,200 6,400 3,200 05 민간위탁금 3,200 6,400 3,200-383 -

부서: 수도사업소 정책: 상하수도 관리 단위: 수질보전 분뇨영업자 징수교부금 200,000원 * 8개업체 * 2회 3,200 행정운영경비(상하수도사업소) 1,887,707 2,120,792 233,085 인력운영비(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 1,332,581 1,311,023 21,558 인력운영비(인건비) 1,303,301 1,280,063 23,238 101 인건비 1,303,301 1,280,063 23,238 01 보수 929,187 932,268 3,081 봉급 623,441,000원 623,441 정근수당 51,954,000원 51,954 시간외근무수당 55,642,000원 55,642 가족수당 22,800,000원 22,800 자녀학비보조수당 14,704,000원 14,704 기술정보수당 7,440,000원 7,440 장려수당 9,000,000원 9,000 대우공무원수당 16,783,000원 16,783 정근수당가산금 21,240,000원 21,240 정액급식비 26,520,000원 26,520 명절휴가비 62,345,000원 62,345 연가보상비 17,318,000원 17,318 02 기타직보수 374,114 347,795 26,319 봉급 245,330,000원 245,330 정근수당 20,445,000원 20,445 시간외근무수당 21,143,000원 21,143 가족수당 8,400,000원 8,400 자녀학비보조수당 11,028,000원 11,028 조장수당 360,000원 360 정근수당 가산금 9,600,000원 9,600 정액급식비 10,920,000원 10,920 명절휴가비 24,533,000원 24,533 연가보상비 6,815,000원 6,815 직급보조비 8,820,000원 8,820 대민활동비 4,200,000원 4,200 특정업무수행경비(공기업종사) 2,520,000원 2,520 인력운영비(물건비) 29,280 30,960 1,680 204 직무수행경비 29,280 30,960 1,680 02 직급보조비 29,280 30,960 1,680 직급보조비 29,280,000원 29,280 인력운영비(하수도공기업)(하수도특별회계) 331,279 304,376 26,903 인력운영비(인건비) 314,899 296,216 18,683 101 인건비 314,899 296,216 18,683-384 -

부서: 수도사업소 정책: 행정운영경비(상하수도사업소) 단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도특별회계) 01 보수 314,899 296,216 18,683 일반직 보수 260,700,000원 260,700 청경 보수 54,199,000원 54,199 인력운영비(물건비) 16,380 8,160 8,220 204 직무수행경비 16,380 8,160 8,220 02 직급보조비 7,740 8,160 420 일반직 7,740,000원 7,740 03 특정업무경비 8,640 0 8,640 일반직 8,640,000원 8,640 기본경비(상하수도사업소) 13,307 13,093 214 기본경비 13,307 13,093 214 201 일반운영비 13,307 13,093 214 01 사무관리비 9,960 9,864 96 행정장비 소모품구입 9,960 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 10대 * 2회 4,000 -칼라복사기 250,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,000 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 1대 * 3회 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 3,347 3,229 118 행정장비 유지보수비 3,347 -다기능사무기기 1,300,000원 * 31대 * 5% 2,015 -프린터기기 4,000,000원 * 9대 * 2% 720 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 144,700 165,260 20,560 기본경비 144,700 165,260 20,560 201 일반운영비 64,100 71,110 7,010 01 사무관리비 55,940 57,190 1,250 기본운영비 11,000,000원 11,000 신문구독료 2,340,000원 2,340 칼라프린터 임대사용료 4,800,000원 4,800 고속 흑백프린터 임대사용료 4,800,000원 4,800 급량비 16,200,000원 16,200 일숙직비 16,800,000원 16,800 02 공공운영비 8,160 13,920 5,760 우편요금 8,160,000원 8,160 600-385 -

부서: 수도사업소 정책: 행정운영경비(상하수도사업소) 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계) 202 여비 63,600 60,000 3,600 01 국내여비 63,600 60,000 3,600 국내및월액여비 63,600,000원 63,600 203 업무추진비 9,200 9,500 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기관운영업무추진비 3,300,000원 3,300 02 정원가산업무추진비 1,400 1,400 0 정원가산업무추진비 1,400,000원 1,400 04 부서운영업무추진비 4,500 4,800 300 부서운영업무추진비 4,500,000원 4,500 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 직책급업무수행경비 1,200,000원 1,200 405 자산취득비 2,600 19,450 16,850 01 자산및물품취득비 2,600 19,450 16,850 다기능 사무기기 구입 2,600,000원 2,600 802 반환금기타 4,000 4,000 0 03 과오납금등 4,000 4,000 0 과년도 상수도 사용료 과오납 반환금 2,000,000원 과년도 상수도 신설공사 과오납 반환금 2,000,000원 2,000 2,000 기본경비(하수도공기업)(하수도특별회계) 65,840 327,040 261,200 기본경비 65,840 327,040 261,200 201 일반운영비 36,840 13,040 23,800 01 사무관리비 28,340 13,040 15,300 일반수용비 5,000,000원 5,000 급량비 7,000원 * 6명 * 120일 5,040 하수도 공기업특별회계 결산검사수수료 10,000,000원 * 1식 10,000 조달청 나라장터 수수료 20,000원 *15회 300 하수도공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 3,000 홍보비 5,000,000원 5,000 02 공공운영비 8,500 0 8,500 하수도협회비 2,500,000원 * 1회 2,500 공기업 예산회계 프로그램 유지보수 6,000,000원 * 1회 6,000 202 여비 21,000 21,000 0 01 국내여비 21,000 21,000 0-386 -

부서: 수도사업소 정책: 행정운영경비(상하수도사업소) 단위: 기본경비(하수도공기업)(하수도특별회계) 하수도시설 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월 하수도업무 관련 회의 및 워크샵 참석여비 100,000원 * 3명 * 10회 하수도행정 업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 180일 14,400 3,000 3,600 203 업무추진비 5,000 0 5,000 03 시책추진업무추진비 5,000 0 5,000 시책업무추진비 5,000,000원 5,000 802 반환금기타 3,000 3,000 0 03 과오납금등 3,000 3,000 0 하수도요금 착오 부과 지역 사용료 반환금 3,000,000원 3,000 재무활동(수도사업소) 16,815,735 23,275,894 6,460,159 국 183,486 기 4,355,541 군 12,276,708 내부거래지출(수도사업소) 12,081,802 11,793,310 288,492 공기업특별회계 전출금 12,081,802 11,793,310 288,492 404 공기업자본전출금 12,081,802 11,793,310 288,492 01 공기업특별회계자본전출금 12,081,802 11,793,310 288,492 상수도공기업특별회계 자본전출금 4,719,949,000원 하수도공기업특별회계 자본전출금 7,361,853,000원 4,719,949 7,361,853 내부거래지출(수도사업소)(하수도특별회계)(하수도특별 회계) 155,867 4,793,623 4,637,756 하수도공기업 군비 선투입금 반납 138,514 4,793,623 4,655,109 701 기타회계전출금 138,514 4,793,623 4,655,109 01 기타회계전출금 138,514 4,793,623 4,655,109 일반회계 자본전출금 138,514 -음성하수종말처리장 융자금 이자상환(군비 선투입금) 138,514 기금 138,514,000원 138,514 하수도사용료 위탁징수 부담금 17,353 0 17,353 309 전출금 17,353 0 17,353 01 공기업특별회계경상전출금 17,353 0 17,353 하수도사용료 위탁징수 부담금 867,612,000원 * 2/100 17,353 내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계) 4,355,541 6,140,581 1,785,040 기 4,355,541 공기업특별회계전출금 4,355,541 6,140,581 1,785,040-387 -

부서: 수도사업소 정책: 재무활동(수도사업소) 단위: 내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계) 기 4,355,541 309 전출금 1,944,141 5,324,600 3,380,459 기 1,944,141 01 공기업특별회계경상전출금 1,944,141 5,324,600 3,380,459 환경기초시설 운영비 1,293,000 -공공하수처리설 민간위탁비 1,072,000,000원 1,072,000 기 1,072,000 -분뇨처리시설 민간위탁비 181,000,000원 181,000 -소규모공공하수처리시설 민간위탁비 40,000,000원 기 181,000 40,000 기 40,000 하수관거정비 BTL 임대료 651,141,000원 651,141 기 651,141 404 공기업자본전출금 2,411,400 815,981 1,595,419 기 2,411,400 01 공기업특별회계자본전출금 2,411,400 815,981 1,595,419 금왕하수처리시설 증설사업 369,000,000원 369,000 음성읍 하수관거정비사업(3차) 806,400,000원 기 369,000 806,400 기 806,400 하수처리장 대수선비 1,236,000,000원 1,236,000 기 1,236,000 보전지출(수도사업소)(하수도특별회계)(하수도특별회계 ) 국 183,486 군 39,039 222,525 499,380 276,855 음성하수처리장 차입금 이자상환 6,925 23,780 16,855 국 5,886 군 1,039 311 차입금이자상환 6,925 23,780 16,855 국 5,886 군 1,039 05 기타차입금이자상환 6,925 23,780 16,855 음성하수종말처리장 융자금 이자상환 6,925,000원 6,925 국 5,886 군 1,039 음성하수처리장 차입금 원금상환 215,600 475,600 260,000 국 177,600 군 38,000 601 차입금원금상환 215,600 475,600 260,000 국 177,600 군 38,000-388 -

부서: 수도사업소 정책: 재무활동(수도사업소) 단위: 보전지출(수도사업소)(하수도특별회계)(하수도특별회계) 05 기타국내차입금원금상환 215,600 475,600 260,000 음성하수종말처리장 융자원금 상환 215,600,000원 215,600 국 177,600 군 38,000 재무활동(수도사업소) 588,850 2,217,120 1,628,270 내부거래지출(수도사업소) 588,850 2,217,120 1,628,270 수질개선특별회계 전출금 444,280 2,004,400 1,560,120 701 기타회계전출금 444,280 2,004,400 1,560,120 01 기타회계전출금 444,280 2,004,400 1,560,120 수질개선특별회계 전출금 444,280,000원 444,280 지하수관리 특별회계 전출금 144,570 212,720 68,150 701 기타회계전출금 144,570 212,720 68,150 01 기타회계전출금 144,570 212,720 68,150 지하수관리 특별회계전출금 144,570,000원 144,570-389 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 음성읍 정책: 민원봉사(음성읍) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 음성읍 811,083 812,621 1,538 민원봉사(음성읍) 369,437 367,239 2,198 민원봉사 및 후생복지 지원 369,437 367,239 2,198 주민지원서비스 70,162 76,916 6,754 201 일반운영비 49,064 51,168 2,104 01 사무관리비 25,768 29,468 3,700 주민자치센터관리 17,480 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8개 2,000 -주민자치위원회 회의 참석 수당 30,000원 * 27명 * 12월 -주민자치위원회 회의 참석 수당(임시회) 30,000원 * 27명 * 2회 9,720 1,620 주민자치센터 탁구장 커텐 구입 1,800,000원 1,800 거리청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 648 정수기 및 냉온수기 관리 80,000원 * 12월 960 설성공원 및 경호정 관리 제수용비 1,980,000원 1,980 복개천 및 야외음악당 화장실 관리용품 구입 1,620 -화장지 및 청소용품 구입 135,000원 * 12월 1,620 민원실 제수용비 50,000원 * 12월 600 번호판영치 및 체납세금징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 20회 번호판 영치 소모품 및 제수용비 200,000원 200 02 공공운영비 23,296 21,700 1,596 지방세고지서 발송등기 1,750원 * 10,400통 18,200 민원 및 주민복지 우편물 발송등기 1,750원 * 2,000통 주민자치센터 음악 저작물 사용료 7,000원 * 9개 * 12월 복지담당공무원 공공휴대폰 요금 70,000원 * 12월 * 1대 202 여비 9,150 8,850 300 01 국내여비 9,150 8,850 300 480 3,500 행정업무 추진여비 6,000,000원 6,000 대민업무 추진여비 3,150,000원 3,150 301 일반보상금 9,288 9,288 0 09 행사실비보상금 3,888 3,888 0 거리청결활동행사 참가자 급식비 6,000원 * 54명 * 12월 11 기타보상금 5,400 5,400 0 756 840 3,888 자매결연운동 참가자 지원 2,700,000원 2,700-390 -

부서: 음성읍 정책: 민원봉사(음성읍) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 45명 * 10회 2,700 307 민간이전 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000 405 자산취득비 700 6,150 5,450 01 자산및물품취득비 700 6,150 5,450 민원실 프린터기 대체구입 700,000원 * 1대 700 통리반장활동 지원 165,230 161,700 3,530 301 일반보상금 165,230 161,700 3,530 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 165,230 161,700 3,530 이장수당 150,880 -기본수당 200,000원 * 46명 * 12월 110,400 -상여금 200,000원 * 46명 * 2회 18,400 -회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월 22,080 반장보상금 50,000원 * 287명 * 1회 14,350 자율방범대 지원 17,640 17,640 0 301 일반보상금 17,640 17,640 0 04 자율방범대원운영비 17,640 17,640 0 자율방범대원운영비 17,640 -야식비 3,000원 * 4명 * 2개대 * 365일 8,760 -운영 및 난방비 100,000원 * 2개대 * 12월 2,400 -차량유지비 270,000원 * 2개대 * 12월 6,480 공공시설 유지관리 116,405 110,983 5,422 101 인건비 9,170 8,554 616 04 기간제근로자등보수 9,170 8,554 616 공공시설물 관리인부임 41,680원 * 1명 * 120일 자연재난지구 청소인부임 41,680원 * 2명 * 50일 201 일반운영비 79,343 82,737 3,394 01 사무관리비 4,700 12,822 8,122 동네체육시설 관리용품 구입 50,000원 * 10종 * 2회 5,002 4,168 1,000 전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월 1,200 회의실용 커텐 구입 2,500,000원 2,500 02 공공운영비 74,643 69,915 4,728 공공요금 및 제세 35,208 -전기 및 수도요금 1,980,000원 * 12월 23,760-391 -

부서: 음성읍 정책: 민원봉사(음성읍) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 -청사전화 및 FAX요금 100,000원 * 12월 1,200 -비상급수시설 전기요금 60,000원 * 2개소 * 12월 1,440 -교통신호등 요금 600,000원 * 12월 7,200 -환경개선부담금 100,000원 * 2회 200 -방화관리자 협의회비 50,000원 * 1회 50 -유선방송사용료 23,100원 * 12월 278 -청사 및 설성공원 오물수거료 180,000원 * 2개소 * 3회 1,080 연료비 9,240 -난방연료비 11,000원 * 8시간 * 105일 9,240 시설장비 유지관리비 27,450 -건물유지비(1,859m2) 4,500,000원 4,500 -아름다운 화장실 1,800,000원 1,800 -주민자치센터 체력단련장비 2,000,000원 2,000 -비상급수시설 1,500,000원 * 2개소 3,000 -제초용 예취기 100,000원 * 5대 500 -트랙터 부착용 제설기 500,000원 * 7대 3,500 -버스승강장 270,000원 * 45개소 12,150 차량선박비 2,745 -소형화물, 소형승용차 2,605,000원 * 1대 2,605 -차량검사수수료 70,000원 * 2회 140 307 민간이전 4,692 4,692 0 05 민간위탁금 4,692 4,692 0 무인경비시스템 391,000원 * 12월 4,692 405 자산취득비 23,200 5,000 18,200 01 자산및물품취득비 23,200 5,000 18,200 회의실용 탁자 구입 250,000원 * 30개 7,500 회의실용 의자 구입 45,000원 * 100개 4,500 트랙터 부착용 제설기 구입 2,800,000원 * 4대 11,200 읍면소규모사업추진(음성읍) 319,897 326,693 6,796 소규모사업추진 319,897 326,693 6,796 민원해결 및 소규모사업 294,584 290,584 4,000 401 시설비및부대비 294,584 290,584 4,000 01 시설비 274,000 270,000 4,000 읍내1리 배수로 정비공사(L=150m) 20,000,000원 읍내2리 세천호안공설치(L=30m) 20,000,000원 평곡2리 광장 및 마을안길재포장(A=1,000m2) 20,000,000원 20,000 20,000 20,000-392 -

부서: 음성읍 정책: 읍면소규모사업추진(음성읍) 단위: 소규모사업추진 평곡4리 배수로 정비공사(L=100m) 10,000,000원 10,000 석인1리 농로포장 및 인도정비(L=180m) 17,000,000원 17,000 초천2리 농로 포장공사(L=90m) 12,000,000원 12,000 신천1리 하수도정비공사(L=90m) 15,000,000원 15,000 신천5리 농로사리부설공사(L=300m) 10,000,000원 10,000 동음1리 농로포장공사(L=250m) 25,000,000원 25,000 동음2리 마을안길포장(L=100m) 15,000,000원 15,000 삼생4리 마을진입로 보수공사(L=100m) 5,000,000원 5,000 소여1리 쉼터 보수공사 15,000,000원 15,000 용산2리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원 20,000 용산3리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원 20,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 20,584 20,584 0 도로 및 하상정비 장비 임차료 15,000,000원 15,000 제설장비 임차료 3,000,000원 3,000 소규모 주민숙원사업 추진부대비 220,000,000원 * 0.72% 1,584 양수기 점검 및 수리비 1,000,000원 1,000 꽃길조성사업 25,313 36,109 10,796 101 인건비 1,563 6,804 5,241 04 기간제근로자등보수 1,563 6,804 5,241 아름다운 음성천가꾸기 인부임(41,680원/일) 1,563,000원 1,563 201 일반운영비 1,500 2,825 1,325 01 사무관리비 1,500 2,825 1,325 아름다운 음성천 가꾸기 물품 구입 1,500,000원 1,500 206 재료비 7,500 14,280 6,780 01 재료비 7,500 14,280 6,780 아름다운 음성천가꾸기사업 종자대 6,000 - 꽃씨 및 꽃묘 구매 2,000,000원 * 3종 6,000 양귀비꽃축제 재료비 1,500,000원 1,500 401 시설비및부대비 14,750 8,000 6,750 01 시설비 12,000 4,000 8,000 음성천 제초작업 4,000,000원 4,000 음성천 신설 자전거 도로변 자산홍 식재사업 (L=200m) 8,000,000원 8,000 03 시설부대비 2,750 4,000 1,250-393 -

부서: 음성읍 정책: 읍면소규모사업추진(음성읍) 단위: 소규모사업추진 아름다운 음성천 가꾸기 장비임차료 2,750,000원 2,750 행정운영경비(음성읍) 121,749 118,689 3,060 기본경비(음성읍) 121,749 118,689 3,060 기본경비 121,749 118,689 3,060 201 일반운영비 54,749 50,439 4,310 01 사무관리비 45,340 41,340 4,000 일반수용비 6,800,000원 6,800 급량비 4,980,000원 4,980 일.숙직수당 16,800,000원 16,800 일반복사기 임대료 200,000원 * 12월 2,400 일반복합기(A4전용) 임대료 120,000원 * 12월 1,440 행정장비소모품 구입비 12,920 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 11대 * 2회 4,400 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 9,409 9,099 310 공공요금 및 제세(우편요금) 5,900,000원 5,900 행정장비 유지보수비 3,509 -다기능사무기기 1,300,000원 * 21대 * 5% 1,365 -프린터기기 4,000,000원 * 14대 * 2% 1,120 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 -CCTV 영상장비 2,000,000원 * 1대 * 5% 100 202 여비 47,520 45,360 2,160 02 월액여비 47,520 45,360 2,160 월액여비 180,000원 * 22명 * 12월 47,520 203 업무추진비 11,680 11,640 40 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 읍장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 880 840 40 직원사기진작경비 40,000원 * 22명 880 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 7,800 11,250 3,450 01 자산및물품취득비 7,800 11,250 3,450-394 -

부서: 음성읍 정책: 행정운영경비(음성읍) 단위: 기본경비(음성읍) 컴퓨터 본체 대체구입 950,000원 * 3대 2,850 컴퓨터 모니터 대체구입 350,000원 * 3대 1,050 일반프린터기 대체구입 700,000원 * 3대 2,100 텔레비전 대체구입 1,000,000원 * 1대 1,000 문서세단기 구입 800,000원 * 1대 800-395 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 금왕읍 정책: 민원봉사(금왕읍) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 금왕읍 865,882 891,979 26,097 민원봉사(금왕읍) 431,026 433,674 2,648 민원봉사 및 후생복지 지원 431,026 433,674 2,648 주민지원서비스 79,891 74,508 5,383 101 인건비 5,419 7,077 1,658 04 기간제근로자등보수 5,419 7,077 1,658 사창리 무연분묘지정비 인부임 41,680원 * 10명 * 13일 5,419 201 일반운영비 53,582 46,843 6,739 01 사무관리비 29,618 24,568 5,050 주민자치센터 관리 17,900 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8개 2,000 -주민자치위원회 수당 30,000원 * 28명 * 12월 10,080 -주민자치위원회 수당(임시회) 30,000원 * 28명 * 2회 1,680 거리청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 648 민원실 제수용비 50,000원 * 12월 600 민원실 민원서식 인쇄 1,000원 * 100권 * 10종 1,000 정수기 관리 30,000원 * 12월 * 4대 1,440 번호판영치 및 체납자징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 20회 480 번호판영치 작업수리비 200,000원 200 화장실 관리용품 구입 200,000원 * 12월 2,400 도로변 국기꽂이 구입 33,000원 * 150개 4,950 02 공공운영비 23,964 22,275 1,689 지방세고지서 발송 등기 1,750원 * 8,000통 14,000 민원 및 주민복지 우편물 발송 등기 1,750원 * 4,000통 7,000 주민자치 체력단련실 유지관리비 900,000원 * 2개소 1,800 주민자치센터 전화요금 13,000원 * 12월 156 음악저작물 사용료 7,000원 * 2개 * 12월 168 사회복지담당공무원 공용휴대폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 202 여비 9,450 9,300 150 01 국내여비 9,450 9,300 150 행정업무 추진여비 6,000,000원 6,000 대민업무 추진여비 3,450,000원 3,450 301 일반보상금 7,980 9,828 1,848-396 -

부서: 금왕읍 정책: 민원봉사(금왕읍) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 09 행사실비보상금 2,880 4,428 1,548 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 40명 * 12월 11 기타보상금 5,100 5,400 300 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 40명 * 10회 2,880 2,400 자매결연운동 참가자 지원 2,700,000원 2,700 307 민간이전 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000 405 자산취득비 1,500 0 1,500 01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500 민원인용 선풍기 구입 150,000원 * 10대 1,500 통리반장활동 지원 179,630 179,630 0 301 일반보상금 179,630 179,630 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 179,630 179,630 0 이장수당 167,280 -기본수당 200,000원 * 51명 * 12월 122,400 -상여금 200,000원 * 51명 * 2회 20,400 -회의참석수당 20,000원 * 51명 * 2회 * 12월 24,480 반장보상금 50,000원 * 247명 * 1회 12,350 자율방범대 지원 8,620 8,620 0 301 일반보상금 8,620 8,620 0 04 자율방범대원운영비 8,620 8,620 0 자율방범대원운영비 8,620 -야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 -운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 -차량유지비 3,040,000원 3,040 공공시설 유지관리 162,885 170,916 8,031 101 인건비 12,505 11,665 840 04 기간제근로자등보수 12,505 11,665 840 응천제방도로 및 청사주변관리(제초작업포함) 인부임 41,680원 * 2명 * 60일 5,002 청사 청소 인부임 41,680원 * 2명 * 90일 7,503 201 일반운영비 143,980 146,251 2,271 01 사무관리비 16,250 23,860 7,610 청사 방역 수수료 320,000원 * 5회 1,600 청사 물탱크 수수료 1,000,000원 * 2개 * 2회 4,000-397 -

부서: 금왕읍 정책: 민원봉사(금왕읍) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 전기안전관리 대행수수료 380,000원 * 12월 4,560 소방안전관리 대행수수료 190,000원 * 12월 2,280 승강기안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월 2,160 승강기 사용검사 수수료 150,000원 * 1회 150 시설물 석면 조사 수수료 2,000원 * 750m2 1,500 02 공공운영비 127,730 122,391 5,339 공공요금 및 제세 69,710 -전기 및 수도요금 3,400,000원 * 12월 40,800 -롤러스케이트장내 전기요금 50,000원 * 12월 600 -교통신호등 요금 1,000,000원 * 12월 12,000 -비상급수시설 전기요금 200,000원 * 5개소 * 12월 12,000 -전화 및 FAX요금 250,000원 * 12월 3,000 -환경개선부담금 300,000원 * 2회 600 -방화관리자 협의회비 50,000원 * 1회 50 -유선방송 사용료 30,000원 * 12월 360 -롤러스케이트장내 화장실 오물수거료 150,000원 * 2회 300 연료비 7,920 -난방연료비 11,000원 * 8시간 * 90일 7,920 시설장비 유지관리비 46,360 -건물유지비(4,078m2) 6,200,000원 6,200 -제초용 예취기 100,000원 * 7대 700 -버스승강장 12,960,000원 12,960 -비상급수시설 500,000원 * 5개소 2,500 -제설장비 유지관리 500,000원 * 11대 5,500 -응천분수대 유지관리 3,000,000원 * 1개소 3,000 -청사 연못 및 분수대 유지관리 2,500,000원 * 1개소 2,500 -청사 잔디광장 유지관리 4,000,000원 4,000 -청사 조경수 유지관리 9,000,000원 9,000 차량선박비 3,740 -소형승합 3,600,000원 * 1대 3,600 -차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 307 민간이전 6,000 6,000 0 05 민간위탁금 6,000 6,000 0 청사 무인경비시스템 500,000원 * 12월 6,000 405 자산취득비 400 0 400 01 자산및물품취득비 400 0 400 읍 행사용 사회대 구입 400,000원 * 1개 400-398 -

부서: 금왕읍 정책: 읍면소규모사업추진(금왕읍) 단위: 소규모사업추진 읍면소규모사업추진(금왕읍) 309,585 322,084 12,499 소규모사업추진 309,585 322,084 12,499 민원해결 및 소규모사업 292,084 292,084 0 401 시설비및부대비 292,084 292,084 0 01 시설비 270,000 270,000 0 무극8리 정자설치공사 15,000,000원 15,000 금석3리 진입로 덧씌우기공사(L=140m) 15,000,000원 15,000 본대2리 마을배수로 정비공사(L=100m) 20,000,000원 20,000 사창리 농로박스 설치공사(L=5m) 10,000,000원 10,000 봉곡1리 농로포장공사(L=240m) 18,000,000원 18,000 금석2리 박스확장공사(L=10m) 15,000,000원 15,000 용계2리 마을안길 덧씌우기공사(L=200m) 15,000,000원 15,000 용계1리 농로포장공사(L=150m) 17,000,000원 17,000 정생2리 진입로 덧씌우기공사(L=300m) 20,000,000원 20,000 삼봉1리 마을안길 덧씌우기공사(L=400m) 20,000,000원 20,000 삼봉2리 진입로 덧씌우기공사(L=300m) 20,000,000원 20,000 내송2리 마을안길 포장공사(L=400m) 20,000,000원 20,000 도로변 제초작업 15,000,000원 15,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 22,084 22,084 0 소규모주민숙원사업 추진부대비 220,000,000원 * 0.72% 1,584 도로 및 하상정비 장비 임차료 15,000,000원 15,000 제설장비 임차료 3,000,000원 3,000 청사광장 제설장비 임차료 2,500,000원 2,500 꽃길조성사업 17,501 30,000 12,499 101 인건비 10,837 15,552 4,715 04 기간제근로자등보수 10,837 15,552 4,715 꽃길조성인부임 41,680원 * 5명 * 40일 8,336 응천 꽃길조성인부임 41,680원 * 2명 * 30일 2,501 206 재료비 6,664 14,448 7,784 01 재료비 6,664 14,448 7,784 꽃길조성사업 6,664 -종자대 50,000원 * 30종 1,500 -상토 및 퇴비 9,500원 * 150포 1,425-399 -

부서: 금왕읍 정책: 읍면소규모사업추진(금왕읍) 단위: 소규모사업추진 -비료 및 농약 500,000원 * 3식 1,500 -기타재료 2,239,000원 2,239 행정운영경비(금왕읍) 125,271 136,221 10,950 기본경비(금왕읍) 125,271 136,221 10,950 기본경비 125,271 136,221 10,950 201 일반운영비 59,471 58,571 900 01 사무관리비 49,540 48,898 642 일반수용비 7,300,000원 7,300 급량비 5,440,000원 5,440 일 숙직수당 16,800,000원 16,800 행정장비소모품 구입비 20,000 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 14대 * 2회 5,600 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 4대 * 3회 1,440 -통합민원발급기 5,160 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 이미징유닛 500,000원 * 1대 * 4회 2,000 트랜스퍼롤 190,000원 * 1대 * 4회 760 02 공공운영비 9,931 9,673 258 공공요금 및 제세(우편요금) 5,900,000원 5,900 행정장비 유지보수비 4,031 -다기능사무기기 1,300,000원 * 27대 * 5% 1,755 -프린터기기 4,000,000원 * 13대 * 2% 1,040 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 3대 * 2% 36 -통합민원발급기 15,000,000원 * 1대 * 2% 300 202 여비 51,840 51,840 0 02 월액여비 51,840 51,840 0 월액여비 180,000원 * 24명 * 12월 51,840 203 업무추진비 11,760 11,760 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 읍장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 960 960 0 직원사기진작경비 40,000원 * 24명 960 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 4,200-400 -

부서: 금왕읍 정책: 행정운영경비(금왕읍) 단위: 기본경비(금왕읍) 405 자산취득비 2,200 14,050 11,850 01 자산및물품취득비 2,200 14,050 11,850 스캐너 대체구입 500,000원 * 3대 1,500 프린터기 대체구입 700,000원 * 1대 700-401 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 소이면 정책: 민원봉사(소이면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 소이면 606,637 619,349 12,712 민원봉사(소이면) 244,398 244,691 293 민원봉사 및 후생복지 지원 244,398 244,691 293 주민지원서비스 49,786 44,390 5,396 201 일반운영비 28,784 27,128 1,656 01 사무관리비 21,508 21,028 480 주민자치센터 관리 17,660 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8회 2,000 -주민자치위원회 수당(정기회) 30,000원 * 26명 * 12월 -주민자치위원회 수당(임시회) 30,000원 * 26명 * 2월 -정수기 유지관리 수수료 50,000원 * 1대 * 12월 9,360 1,560 민원실 제수용비 50,000원 * 12월 600 국토대청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 화장실 관리용품 구입 1,940 -화장지 40,000원 * 3박스 * 12월 1,440 -청소용품(방향제,비누,빗자루,걸레 등) 500,000원 번호판영치 및 체납세금징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 15회 번호판영치 소모품 구입 및 제수용비 300,000원 02 공공운영비 6,276 5,100 1,176 지방세고지서 발송 등기요금 1,750원 * 2,400통 주민자치센터 체력단련실 유지관리비 900,000원 600 648 500 360 300 4,200 음악저작물 사용료 7,000원 * 4개 * 12월 336 사회복지담당공무원 공용휴대폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 03 행사운영비 1,000 1,000 0 3.1운동 기념행사 1,000,000원 1,000 202 여비 7,050 6,810 240 01 국내여비 7,050 6,810 240 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 2,250,000원 2,250 301 일반보상금 8,992 8,992 0 09 행사실비보상금 3,592 3,592 0 900 840-402 -

부서: 소이면 정책: 민원봉사(소이면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 국토대청결활동행사 참가자 급식비 6,000원 * 36명 * 12월 2,592 3.1운동 참가자 급식비 2,500원 * 400명 1,000 11 기타보상금 5,400 5,400 0 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 45명 * 10회 2,700 자매결연운동 참가자 지원 2,700,000원 2,700 307 민간이전 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000 주민자치센터 난타북 구입 150,000원 * 20개 3,000 통리반장활동 지원 89,280 89,280 0 301 일반보상금 89,280 89,280 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 89,280 89,280 0 이장수당 85,280 -기본수당 200,000원 * 26명 * 12월 62,400 -상여금 200,000원 * 26명 * 2회 10,400 -회의참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월 12,480 반장보상금 50,000원 * 80명 * 1회 4,000 자율방범대 지원 8,820 8,820 0 301 일반보상금 8,820 8,820 0 04 자율방범대원운영비 8,820 8,820 0 자율방범대원운영비 8,820 -야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 -운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 -차량유지비 270,000원 * 1개대 * 12월 3,240 공공시설 유지관리 96,512 102,201 5,689 101 인건비 3,752 3,500 252 04 기간제근로자등보수 3,752 3,500 252 공공시설물(지하도등) 관리인부임 41,680원 * 1명 * 90일 201 일반운영비 68,280 70,221 1,941 01 사무관리비 2,400 5,400 3,000 3,752 전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월 1,200 정수기 유지관리 수수료 50,000원 * 2대 * 12월 02 공공운영비 65,880 64,821 1,059 1,200-403 -

부서: 소이면 정책: 민원봉사(소이면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 공공요금 및 제세 24,320 -전화 및 팩스요금 100,000원 * 12월 1,200 -전기 및 수도요금 1,800,000원 * 12월 21,600 -교통신호등 요금 20,000원 * 12월 240 -유선방송사용료 6,600원 * 12월 80 -환경개선부담금 100,000원 * 2회 200 -청사 및 주민자치센터 정화조 청소 500,000원 * 2회 1,000 연료비 9,240 -난방연료비 11,000원 * 8시간 * 105일 9,240 시설장비유지비 26,970 -예취기 수리 및 유류구입 150,000원 * 3대 450 -모래살포기 및 제설기 300,000원 * 2대 * 3회 -방역용 소독기 등 기타 시설장비 300,000원 * 1대 * 3회 1,800 -동네체육시설 1,000,000원 1,000 -버스승강장 270,000원 * 30개소 8,100 -지하도 자동배수시설 720,000원 720 -건물 유지관리(1,690m3) 4,000,000원 4,000 -체육공원 및 광장 유지관리 7,000,000원 7,000 -연못 유지관리 3,000,000원 3,000 차량선박비 5,350 -소형화물 2,605,000원 * 2대 5,210 -차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 206 재료비 880 880 0 01 재료비 880 880 0 연못어류 사료구입 80,000원 * 1포 80 연못어류 구입 50,000원 * 10마리 500 공공시설 제초용 농약구입 15,000원 * 10병 * 2회 307 민간이전 3,600 3,600 0 05 민간위탁금 3,600 3,600 0 무인경비시스템 300,000원 * 12월 3,600 401 시설비및부대비 20,000 24,000 4,000 01 시설비 20,000 24,000 4,000 중동리 3 1공원 정비사업 20,000,000원 20,000 900 300 읍면소규모사업추진(소이면) 269,368 284,368 15,000 소규모사업추진 269,368 284,368 15,000 민원해결 및 소규모사업 254,368 254,368 0 401 시설비및부대비 254,368 254,368 0-404 -

부서: 소이면 정책: 읍면소규모사업추진(소이면) 단위: 소규모사업추진 01 시설비 240,000 240,000 0 대장2리 농로 및 배수로 정비공사(L=70m) 15,000,000원 충도1리 용수로 정비공사(L=350m) 20,000,000원 대장1리 용수로 정비공사(L=120m) 15,000,000원 15,000 20,000 15,000 중동3리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원 20,000 문등2리 배수로 정비공사(L=150m) 20,000,000원 후미1리 배수로 개선 정비공사(L=150m) 25,000,000원 20,000 25,000 후미3리 쉼터조성 공사(1식) 20,000,000원 20,000 갑산2리 농로포장공사(L=200m) 25,000,000원 25,000 갑산1리 정자설치 공사(2식) 20,000,000원 20,000 도로변 제초작업 10,000,000원 10,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 14,368 14,368 0 소규모주민숙원사업 추진부대비 190,000,000원 * 0.72% 1,368 도로 및 하상정비 장비 임차료 10,000,000원 10,000 제설장비 임차료 3,000,000원 3,000 꽃길조성사업 15,000 30,000 15,000 101 인건비 5,627 10,498 4,871 04 기간제근로자등보수 5,627 10,498 4,871 꽃길조성사업 인부임 41,680원 * 3명 * 45일 5,627 201 일반운영비 1,500 3,000 1,500 01 사무관리비 1,500 3,000 1,500 꽃길조성사업 장비임차료 1,500,000원 1,500 206 재료비 7,873 16,502 8,629 01 재료비 7,873 16,502 8,629 꽃길조성사업 재료구입 7,873,000원 7,873 행정운영경비(소이면) 92,871 90,290 2,581 기본경비(소이면) 92,871 90,290 2,581 기본경비 92,871 90,290 2,581 201 일반운영비 45,671 47,190 1,519 01 사무관리비 37,740 39,372 1,632 일반수용비 5,100,000원 5,100 급량비 3,400,000원 3,400 일 숙직수당 16,800,000원 16,800 복사기 임대료 160,000원 * 12월 1,920-405 -

부서: 소이면 정책: 행정운영경비(소이면) 단위: 기본경비(소이면) 행정장비 소모품 구입비 10,520 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 5,600 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 7,931 7,818 113 공공요금 및 제세(우편요금) 4,900,000원 4,900 행정장비 유지보수비 3,031 -다기능사무기기 1,300,000원 * 15대 * 5% 975 -프린터기기 4,000,000원 * 14대 * 2% 1,120 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 3대 * 2% 36 202 여비 32,400 32,400 0 02 월액여비 32,400 32,400 0 월액여비 180,000원 * 15명 * 12월 32,400 203 업무추진비 10,200 10,200 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 600 600 0 직원사기진작경비 40,000원 * 15명 600 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 405 자산취득비 4,600 500 4,100 01 자산및물품취득비 4,600 500 4,100 스캐너 대체구입 500,000원 * 1대 500 칼라프린터 대체구입 1,500,000원 * 1대 1,500 다기능 사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 2대 1,900 모니터 대체구입 350,000원 * 2대 700-406 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 원남면 정책: 민원봉사(원남면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 원남면 666,987 602,143 64,844 민원봉사(원남면) 307,740 225,912 81,828 민원봉사 및 후생복지 지원 307,740 225,912 81,828 주민지원서비스 43,615 39,339 4,276 201 일반운영비 26,253 24,777 1,476 01 사무관리비 21,388 20,752 636 주민자치센터 관리 17,900 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8회 2,000 -주민자치위원회 수당(정기회) 30,000원 * 28명 * 12월 10,080 -주민자치위원 참석수당(임시회) 30,000원 * 28명 * 2회 1,680 거리청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 648 민원실 제수용비 30,000원 * 12월 360 민원실 수족관 관리 600 -청소비 100,000원 * 3회 300 -어류재료 및 사료 100,000원 * 3회 300 번호판 영치 및 체납세징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 20회 480 번호판영치 소모품비 200,000원 200 정수기 관리 1,200 -자치센터 정수기 25,000원 * 2대 * 12회 600 -청사 정수기 25,000원 * 2대 * 12회 600 02 공공운영비 4,865 4,025 840 지방세고지서 발송 등기 1,750원 * 2,300통 4,025 사회복지담당공무원 공용휴대폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 202 여비 7,050 6,810 240 01 국내여비 7,050 6,810 240 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 2,250,000원 2,250 301 일반보상금 8,352 6,292 2,060 09 행사실비보상금 2,592 2,592 0 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 36명 * 12월 2,592 11 기타보상금 5,760 3,700 2,060 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 46명 * 10회 2,760 자매결연 주민자치센터 상호교류비 1,000,000원 1,000 도농 자매결연 상호 교류비 2,000,000원 2,000-407 -

부서: 원남면 정책: 민원봉사(원남면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 307 민간이전 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000 통리반장활동 지원 102,650 102,650 0 301 일반보상금 102,650 102,650 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 102,650 102,650 0 이장수당 98,400 -기본수당 200,000원 * 30명 * 12월 72,000 -상여금 200,000원 * 30명 * 2회 12,000 -회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월 14,400 반장보상금 50,000원 * 85명 * 1회 4,250 자율방범대 지원 8,580 8,580 0 301 일반보상금 8,580 8,580 0 04 자율방범대원운영비 8,580 8,580 0 자율방범대원운영비 8,580 -야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 -운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 -차량유지비 250,000원 * 1개대 * 12월 3,000 공공시설 유지관리 152,895 75,343 77,552 101 인건비 4,366 4,072 294 04 기간제근로자등보수 4,366 4,072 294 공공시설물(백마령공원등) 관리인부임 4,366 -급여 41,680원 * 1명 * 90일 3,752-4대 보험료 3,752,000원 * 16.34% 614 201 일반운영비 65,669 66,111 442 01 사무관리비 1,380 6,270 4,890 전기안전진단 대행수수료 440,000원 * 2회 880 주민자치센터 소방시설안전점검 수수료 500,000원 * 1회 500 02 공공운영비 64,289 59,841 4,448 공공요금 및 제세 34,824 -전기 및 수도요금(청사 및 주민자치센터) 2,160,000원 * 12월 25,920 -전화 및 FAX요금 150,000원 * 12월 1,800 -주민자치센터 인터넷 요금 40,000원 * 12월 480 -교통신호 요금 450,000원 * 12월 5,400 -유선방송 사용료 22,000원 * 12월 264 -환경개선부담금 80,000원 * 2회 160-408 -

부서: 원남면 정책: 민원봉사(원남면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 -방화관리자 협의회비 100,000원 * 1회 100 -청사 및 체육공원 오물수거료 350,000원 * 1개소 * 2회 700 연료비 9,240 -난방연료비 11,000원 * 8시간 * 105일 9,240 시설장비유지비 16,980 -건물유지비(1,109m2) 2,000,000원 2,000 -주민자치센터 건물유지비(1,132m2) 1,000,000원 1,000 -제초용 예취기 90,000원 * 5대 450 -버스승강장 270,000원 * 39개소 10,530 -제설장비 수리(모래살포기 및 제설기) 400,000원 * 25대 * 1회 * 30% 3,000 차량선박비 3,245 -소형화물 2,605,000원 * 1대 2,605 -제초작업 유류대 500,000원 500 -차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 307 민간이전 5,160 5,160 0 05 민간위탁금 5,160 5,160 0 무인경보시스템(청사 및 주민자치센터) 430,000원 * 12월 5,160 401 시설비및부대비 77,700 0 77,700 01 시설비 77,700 0 77,700 면청사 외벽 개보수 공사 75,000,000원 75,000 면청사 흡연구역 설치 2,700,000원 2,700 읍면소규모사업추진(원남면) 269,368 284,368 15,000 소규모사업추진 269,368 284,368 15,000 민원해결 및 소규모사업 254,368 254,368 0 401 시설비및부대비 254,368 254,368 0 01 시설비 240,000 240,000 0 덕정리 배수로설치 및 농로포장공사(L=200m) 25,000,000원 25,000 마송3리 농로포장공사(L=170m) 20,000,000원 20,000 문암2리 농로포장공사(L=200m) 25,000,000원 25,000 하당1리 농로포장공사(L=250m) 25,000,000원 25,000 문암4리 농로포장공사(L=250m) 25,000,000원 25,000 문암1리 농로포장공사(L=180m) 20,000,000원 20,000 주봉2리 마을안길포장 및 정비공사(L=500m) 20,000,000원 20,000 보천3리 농로포장공사(L=200m) 20,000,000원 20,000 도로변 제초작업 10,000,000원 10,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000-409 -

부서: 원남면 정책: 읍면소규모사업추진(원남면) 단위: 소규모사업추진 03 시설부대비 14,368 14,368 0 소규모 주민숙원사업 추진 부대비 190,000,000원 * 0.72% 1,368 도로 및 하상정비 장비임차료 10,000,000원 10,000 제설장비 임차료 3,000,000원 3,000 꽃길조성사업 15,000 30,000 15,000 101 인건비 9,378 18,663 9,285 04 기간제근로자등보수 9,378 18,663 9,285 꽃길조성 인부임 41,680원 * 3명 * 75일 9,378 206 재료비 5,122 10,337 5,215 01 재료비 5,122 10,337 5,215 꽃길조성 재료구입 5,122 -퇴비 4,000원 * 400포 1,600 -비료 15,000원 * 50포 750 -제초제농약 250,000원 250 -연산홍외 5종 2,522,000원 2,522 401 시설비및부대비 500 1,000 500 03 시설부대비 500 1,000 500 꽃길조성 장비임차료 500,000원 500 행정운영경비(원남면) 89,879 91,863 1,984 기본경비(원남면) 89,879 91,863 1,984 기본경비 89,879 91,863 1,984 201 일반운영비 43,229 44,263 1,034 01 사무관리비 35,420 36,528 1,108 일반수용비 5,100,000원 5,100 급량비 3,400,000원 3,400 일 숙직 수당 16,800,000원 16,800 행정장비소모품 구입비 10,120 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 13대 * 2회 5,200 -복사기 (토너및드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 7,809 7,735 74 공공요금 및 제세(우편요금) 4,900,000원 4,900 행정장비 유지보수비 2,909 -다기능사무기기 1,300,000원 * 17대 * 5% 1,105 -프린터기기 4,000,000원 * 11대 * 2% 880-410 -

부서: 원남면 정책: 행정운영경비(원남면) 단위: 기본경비(원남면) -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 32,400 32,400 0 02 월액여비 32,400 32,400 0 월액여비 180,000원 * 15명 * 12월 32,400 203 업무추진비 10,200 10,200 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 600 600 0 직원사기진작경비 40,000원 * 15명 600 04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 405 자산취득비 4,050 5,000 950 01 자산및물품취득비 4,050 5,000 950 레이저 프린터기 구입 700,000원 * 1대 700 모니터 구입 350,000원 * 1대 350 다기능복사기 구입 3,000,000원 * 1대 3,000-411 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 맹동면 정책: 민원봉사(맹동면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 맹동면 617,985 638,152 20,167 민원봉사(맹동면) 245,698 259,827 14,129 민원봉사 및 후생복지 지원 245,698 259,827 14,129 주민지원서비스 45,616 38,114 7,502 201 일반운영비 32,064 24,252 7,812 01 사무관리비 26,488 20,452 6,036 주민자치센터 관리 17,900 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8회 2,000 -주민자치위원회 수당 30,000원 * 28명 * 12월 10,080 -주민자치위원 임시회 참석수당 30,000원 * 28명 * 2회 1,680 거리청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 648 맥간 재료비(전시회) 45,000원 * 20세트 900 민원실 제수용비 30,000원 * 12월 360 번호판 영치 및 체납세징수 특근매식비 6,000원 * 4명 * 20회 480 번호판영치 소모품구입 200,000원 200 맹동면 소식지 발간 인쇄비 500원 * 3,000부 * 4분기 6,000 02 공공운영비 5,576 3,800 1,776 지방세고지서 발송 등기 1,900원 * 2,000통 3,800 주민자치위원회 공공요금 50,000원 * 12월 600 음악 저작물 사용료 7,000원 * 4개 * 12월 336 사회복지담당공무원 공용휴대폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 202 여비 7,200 6,810 390 01 국내여비 7,200 6,810 390 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 2,400,000원 2,400 301 일반보상금 4,092 5,292 1,200 09 행사실비보상금 2,592 2,592 0 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 36명 * 12월 2,592 11 기타보상금 1,500 2,700 1,200 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 50명 * 5회 1,500 307 민간이전 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000-412 -

부서: 맹동면 정책: 민원봉사(맹동면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 405 자산취득비 300 300 0 01 자산및물품취득비 300 300 0 주민자치센터 요가교실 음향장비 구입 300,000원 통리반장활동 지원 71,730 68,400 3,330 301 일반보상금 71,730 68,400 3,330 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 71,730 68,400 3,330 이장수당 68,880 -기본수당 200,000원 * 21명 * 12월 50,400 -상여금 200,000원 * 21명 * 2회 8,400 -회의참석수당 20,000원 * 21명 * 2회 * 12월 300 10,080 반장보상금 50,000원 * 57명 * 1회 2,850 자율방범대 지원 8,580 8,580 0 301 일반보상금 8,580 8,580 0 04 자율방범대원운영비 8,580 8,580 0 야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 차량유지비 250,000원 * 1개대 * 12월 3,000 공공시설 유지관리 119,772 144,733 24,961 201 일반운영비 60,612 58,073 2,539 01 사무관리비 2,040 4,040 2,000 전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12회 2,040 02 공공운영비 58,572 54,033 4,539 공공요금 및 제세 29,478 -전기 및 수도요금 1,404,000원 * 12월 16,848 -전화 및 FAX요금 100,000원 * 12월 1,200 -교통신호등 요금 500,000원 * 12월 6,000 -게이트볼장 전기요금 180,000원 * 12월 2,160 -비상급수시설 전기요금 90,000원 * 12월 1,080 -비상급수시설 유지관리비 500,000원 500 -환경개선부담금 100,000원 * 2회 200 -방화관리자 협의회비 50,000원 * 1회 50 -케이블TV관리비 20,000원 * 12월 240 -청사및주민자치센터,복지회관 정화조 청소비 400,000원 * 3회 1,200 난방연료비 11,000원 * 8시간 * 105일 9,240 시설장비유지비 13,364 -건물유지비(1,903m2) 1,032원 * 1,903m2 1,964 -제초용 예취기 100,000원 * 1대 * 2회 200 -밴딩머신 정비 500,000원 * 1대 500-413 -

부서: 맹동면 정책: 민원봉사(맹동면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 -에어컨 1,700,000원 1,700 -버스승강장 300,000원 * 15개소 4,500 -제설장비 유지관리비 300,000원 * 15대 4,500 차량선박비 6,490 -중형화물 2,605,000원 * 2대 5,210 -차량검사수수료 70,000원 * 2대 * 2회 280 -스노우타이어 구입 500,000원 * 2세트 1,000 307 민간이전 5,160 5,160 0 05 민간위탁금 5,160 5,160 0 무인경보시스템 430,000원 * 12월 5,160 401 시설비및부대비 54,000 81,500 27,500 01 시설비 54,000 81,500 27,500 생활체육공원 화장실 설치공사 50,000,000원 50,000 면사무소 건축물관리대장 정비 4,000,000원 4,000 읍면소규모사업추진(맹동면) 276,368 284,368 8,000 소규모사업추진 276,368 284,368 8,000 민원해결 및 소규모사업 261,368 254,368 7,000 401 시설비및부대비 261,368 254,368 7,000 01 시설비 240,000 240,000 0 군 농어촌도로 제초작업 10,000,000원 10,000 본성2리 배수로 정비공사(L=200m) 20,000,000원 용촌3리 농로 및 광장포장공사(L=50m) 25,000,000원 20,000 25,000 봉현2리 농로정비공사(L=250m) 25,000,000원 25,000 군자리 도로정비공사(L=350m) 25,000,000원 25,000 용촌2리 마을안길 정비공사(L=50m) 25,000,000원 인곡1리 마을안길 정비공사(L=110m) 30,000,000원 마산1리 마을안길 정비공사(L=500m) 30,000,000원 25,000 30,000 30,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 21,368 14,368 7,000 소규모 주민숙원사업 추진부대비 190,000,000원 * 0.72% 1,368 도로 및 하상정비 장비임차료 15,000,000원 15,000 제설장비 임차료 5,000,000원 5,000 꽃길 조성사업 15,000 30,000 15,000 101 인건비 5,249 10,498 5,249 04 기간제근로자등보수 5,249 10,498 5,249-414 -

부서: 맹동면 정책: 읍면소규모사업추진(맹동면) 단위: 소규모사업추진 꽃길조성 인부임(41,680원/일) 5,249,000원 5,249 206 재료비 2,500 5,000 2,500 01 재료비 2,500 5,000 2,500 꽃길조성 재료구입 2,500 -퇴비 5,000원 * 200포 1,000 -비료 10,000원 * 50포 500 -농약 5,000원 * 50병 250 -꽃씨구입 750,000원 750 401 시설비및부대비 7,251 14,502 7,251 01 시설비 7,251 14,502 7,251 꽃길조성 7,251,000원 7,251 행정운영경비(맹동면) 95,919 93,957 1,962 기본경비(맹동면) 95,919 93,957 1,962 기본경비 95,919 93,957 1,962 201 일반운영비 48,069 46,957 1,112 01 사무관리비 40,480 39,492 988 일반수용비 5,300,000원 5,300 급량비 3,620,000원 3,620 일 숙직수당 16,800,000원 16,800 복사기 임대료 220,000원 * 12월 2,640 복사기 임대료(민원실) 100,000원 * 12월 1,200 정수기 임대료 50,000원 * 12월 600 행정장비소모품 구입비 10,320 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 12대 * 2회 4,800 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 7,589 7,465 124 공공요금 및 제세(우편요금) 4,900,000원 4,900 행정장비 유지보수비 2,689 -다기능사무기기 1,300,000원 * 17대 * 5% 1,105 -프린터기기 4,000,000원 * 12대 * 2% 960 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 34,560 32,400 2,160 02 월액여비 34,560 32,400 2,160 월액여비 180,000원 * 16명 * 12월 34,560-415 -

부서: 맹동면 정책: 행정운영경비(맹동면) 단위: 기본경비(맹동면) 203 업무추진비 11,440 10,200 1,240 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 640 600 40 사기진작경비 40,000원 * 16명 640 04 부서운영업무추진비 4,200 3,000 1,200 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 1,850 4,400 2,550 01 자산및물품취득비 1,850 4,400 2,550 사무용 프린터기 대체구입 900,000원 * 1대 900 다기능 사무기기 대체구입 950,000원 * 1대 950-416 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 대소면 정책: 민원봉사(대소면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 대소면 720,801 744,420 23,619 민원봉사(대소면) 329,532 337,705 8,173 민원봉사 및 후생복지 지원 329,532 337,705 8,173 주민지원서비스 66,526 60,642 5,884 201 일반운영비 42,826 41,482 1,344 01 사무관리비 23,368 23,032 336 주민자치센터 관리 17,480 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8회 2,000 -주민자치위원회 회의 참석 수당 11,340 정기회 30,000원 * 27명 * 12월 9,720 임시회 30,000원 * 27명 * 2회 1,620 거리청결활동 청소용품 구입 648,000원 648 민원실 수족관 관리 150,000원 * 12월 1,800 민원실 제수용비 30,000원 * 12월 360 번호판영치 및 체납세징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 20회 번호판영치 작업 수리비 200,000원 200 화장실 관리용품 구입 100,000원 * 12월 1,200 정수기 관리 50,000원 * 12월 * 2대 1,200 02 공공운영비 17,458 16,450 1,008 지방세고지서 발송 등기 1,750원 * 4,600통 8,050 주민자치센터 음악 저작물 사용료 7,000원 * 2개 * 12월 민원 및 주민복지 우편물 발송 등기 1,750원 * 4,800통 사회복지담당공무원 공용핸드폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 03 행사운영비 2,000 2,000 0 480 168 8,400 3.1운동 기념행사 추진 2,000,000원 2,000 202 여비 7,800 7,560 240 01 국내여비 7,800 7,560 240 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 8,640 8,640 0 09 행사실비보상금 3,240 3,240 0 840 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 45명 * 12월 3,240 11 기타보상금 5,400 5,400 0 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 45명 * 10회 2,700 자매결연운동 참가자 지원 2,700,000원 2,700-417 -

부서: 대소면 정책: 민원봉사(대소면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 307 민간이전 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000 405 자산취득비 5,300 1,500 3,800 01 자산및물품취득비 5,300 1,500 3,800 주민자치센터 풍물반 장구 구입 180,000원 * 10개 1,800 주민자치센터 풍물반 앰프 구입 1,200,000원 1,200 풍물반 단복 구입 50,000원 * 20개 1,000 도로변 국기꽂이 구입 16,000원 * 50개 800 옥외용 무선마이크 및 스피커 구입 500,000원 500 통리반장활동 지원 176,730 173,150 3,580 301 일반보상금 176,730 173,150 3,580 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 176,730 173,150 3,580 이장수당 167,280 -기본수당 200,000원 * 51명 * 12월 122,400 -상여금 200,000원 * 51명 * 2회 20,400 -회의참석수당 20,000원 * 51명 * 2회 * 12월 24,480 반장보상금 50,000원 * 189명 * 1회 9,450 자율방범대 지원 8,620 8,620 0 301 일반보상금 8,620 8,620 0 04 자율방범대원운영비 8,620 8,620 0 야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 차량유지비 3,040,000원 3,040 공공시설 유지관리 77,656 95,293 17,637 201 일반운영비 72,980 63,690 9,290 01 사무관리비 700 2,100 1,400 전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 2회 300 청사 물탱크 대행수수료 200,000원 * 1개 * 2회 400 02 공공운영비 72,280 61,590 10,690 공공요금 및 제세 46,850 -전기 및 상하수도 요금 1,500,000원 * 12월 18,000 -청사전화 및 FAX요금 250,000원 * 12월 3,000 -교통신호등 요금 1,500,000원 * 12월 18,000 -게이트볼장 전기요금 500,000원 * 12월 6,000-418 -

부서: 대소면 정책: 민원봉사(대소면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 -비상급수시설 전기요금 80,000원 * 1개소 * 12월 -환경개선부담금 150,000원 * 2회 300 -방화관리자 협의회 50,000원 * 1회 50 -유선방송사용료 20,000원 * 12월 240 -정화조 청소 300,000원 * 1회 300 연료비 7,920 -난방연료비 11,000원 * 8시간 * 90일 7,920 시설장비 유지관리비 13,770 -건물유지비(1,416m2) 2,000,000원 2,000 -제초용 예취기 100,000원 * 6대 600 -버스승강장 270,000원 * 21개소 5,670 -비상급수시시설 500,000원 * 1개소 500 -잔디광장 유지비 1,000,000원 1,000 -제설장비 수리 및 유류 구입 3,000,000원 3,000 -방송앰프 수리비 1,000,000원 1,000 차량선박비 3,740 -소형화물 3,600,000원 * 1대 3,600 -차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 307 민간이전 3,276 3,276 0 05 민간위탁금 3,276 3,276 0 무인경비시스템 사용료 273,000원 * 12월 3,276 405 자산취득비 1,400 1,400 0 01 자산및물품취득비 1,400 1,400 0 행정차량용 앰프 구입 1,300,000원 1,300 정원수 양손조경가위 100,000원 * 1개 100 읍면소규모사업추진(대소면) 281,800 294,440 12,640 소규모사업추진 281,800 294,440 12,640 민원해결 및 소규모사업 266,800 264,440 2,360 401 시설비및부대비 266,800 264,440 2,360 01 시설비 250,000 250,000 0 대풍2리 마을진입로정비(L=150m) 25,000,000원 960 25,000 내산4리 배수로정비(L=200m) 22,000,000원 22,000 오산1리 아스콘덧씌우기(L=150m) 15,000,000원 15,000 소석2리 농로포장(L=150m) 15,000,000원 15,000 태생7리 공원정비 33,000,000원 33,000 내산1리 마을정비 20,000,000원 20,000 오류리 마을정비 20,000,000원 20,000 태생리 마을정비 20,000,000원 20,000-419 -

부서: 대소면 정책: 읍면소규모사업추진(대소면) 단위: 소규모사업추진 삼호 2-3리 아스콘덧씌우기(L=170m) 20,000,000원 20,000 도로변 제초작업(11개 노선) 10,000,000원 10,000 도로 등 시설 유지 보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 16,800 14,440 2,360 도로 및 하상정비 장비 임차료 10,000,000원 10,000 제설장비 임차료 5,000,000원 5,000 소규모주민숙원사업 추진부대비 250,000,000원 * 0.72% 꽃길조성사업 15,000 30,000 15,000 101 인건비 5,627 10,498 4,871 04 기간제근로자등보수 5,627 10,498 4,871 1,800 꽃길조성인부임 41,680원 * 3명 * 45일 5,627 206 재료비 9,373 19,502 10,129 01 재료비 9,373 19,502 10,129 꽃씨 1,000,000원 1,000 꽃묘 4,373,000원 4,373 상토 및 퇴비 1,500,000원 1,500 비료 및 농약 1,500,000원 1,500 비품(식재도구) 1,000,000원 1,000 행정운영경비(대소면) 109,469 112,275 2,806 기본경비(대소면) 109,469 112,275 2,806 기본경비 109,469 112,275 2,806 201 일반운영비 50,879 50,115 764 01 사무관리비 41,440 40,840 600 일반수용비 6,600,000원 6,600 급량비 4,760,000원 4,760 일 숙직수당 16,800,000원 16,800 행정장비소모품 구입비 13,280 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 11대 * 2회 4,400 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 3대 * 3회 1,800 -FAX 120,000원 * 3대 * 3회 1,080 02 공공운영비 9,439 9,275 164 공공요금 및 제세(우편요금) 5,900,000원 5,900 행정장비 유지보수비 3,539 -다기능사무기기 1,300,000원 * 23대 * 5% 1,495 -프린터기 4,000,000원 * 14대 * 2% 1,120-420 -

부서: 대소면 정책: 행정운영경비(대소면) 단위: 기본경비(대소면) -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 43,200 43,200 0 02 월액여비 43,200 43,200 0 월액여비 180,000원 * 20명 * 12월 43,200 203 업무추진비 11,640 11,560 80 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 840 760 80 직원사기진작경비 40,000원 * 21명 840 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 3,750 7,400 3,650 01 자산및물품취득비 3,750 7,400 3,650 다기능사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 2대 1,900 모니터 대체구입 350,000원 * 1대 350 스캐너 구입 500,000원 * 2대 1,000 카메라 구입 500,000원 * 1대 500-421 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 삼성면 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 삼성면 660,941 666,723 5,782 주민 행정 편의 도모 279,557 267,575 11,982 민원봉사 및 후생복지 지원 279,557 267,575 11,982 주민지원서비스 49,859 48,159 1,700 201 일반운영비 32,557 31,297 1,260 01 사무관리비 20,188 20,272 84 주민자치센터 관리 17,900 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8개 2,000 -주민자치위원회 수당 30,000원 * 28명 * 12월 10,080 -주민자치위원 참석수당(임시회) 30,000원 * 28명 * 2회 1,680 정수기 관리 및 임대(2대) 50,000원 * 12월 600 번호판영치 및 체납세금징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 20회 480 번호판 영치 도구 및 소모품 구입 200,000원 200 민원실 제수용비 30,000원 * 12월 360 거리청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 648 02 공공운영비 12,369 11,025 1,344 지방세 고지서 발송 등기 1,750원 * 6,300통 11,025 음악 저작물 사용료 7,000원 * 6개 * 12월 504 사회복지담당공무원 공용핸드폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 202 여비 7,350 7,410 60 01 국내여비 7,350 7,410 60 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 2,550,000원 2,550 301 일반보상금 7,992 7,992 0 09 행사실비보상금 2,592 2,592 0 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 36명 * 12월 2,592 11 기타보상금 5,400 5,400 0 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 45명 * 10회 2,700 자매결연 주민자치센터 상호교류비 2,700,000원 307 민간이전 2,700 1,960 1,460 500 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000-422 -

부서: 삼성면 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 통리반장활동 지원 122,830 122,830 0 301 일반보상금 122,830 122,830 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 122,830 122,830 0 이장수당 118,080 -기본수당 200,000원 * 36명 * 12월 86,400 -상여금 200,000원 * 36명 * 2회 14,400 -회의참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월 17,280 반장보상금 50,000원 * 95명 * 1회 4,750 자율방범대 지원 8,620 8,620 0 301 일반보상금 8,620 8,620 0 04 자율방범대원운영비 8,620 8,620 0 자율방범대원운영비 8,620 -야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 -운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 -차량유지비 3,040,000원 3,040 공공시설 유지관리 98,248 87,966 10,282 101 인건비 4,168 0 4,168 04 기간제근로자등보수 4,168 0 4,168 삼성공영주차장 화장실관리 인부임 41,680원 * 1명 * 100일 4,168 201 일반운영비 82,080 79,670 2,410 01 사무관리비 2,000 5,800 3,800 전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월 1,200 전기안전진단 수수료 150,000원 * 2회 300 삼성공영주차장 화장실 관리용품 구입 500,000원 500 02 공공운영비 80,080 73,870 6,210 공공요금 및 제세 45,989 -전기 및 수도요금 1,800,000원 * 12월 21,600 -전화 및 FAX 요금 180,000원 * 12월 2,160 -삼성향악당 전기요금 360,000원 * 12월 4,320 -교통신호등 요금 1,200,000원 * 12월 14,400 -비상급수시설 전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월 2,400 -환경개선부담금 150,000원 * 2회 300 -방화관리자 협의회 50,000원 * 1회 50 -청사 및 주민자치센터 오물수거료 300,000원 * 2회 600 -청사 케이블 유선방송 수신료 13,200원 * 12월 159-423 -

부서: 삼성면 정책: 주민 행정 편의 도모 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 주민자치센터 케이블 방송 수신료 13,200원 * 12월 * 2대 317 연료비 9,240 -난방연료비 11,000원 * 8시간 * 105일 9,240 시설장비 유지관리비 19,989 -건물유지비(1,612m2) 1,099,000원 1,099 -버스승강장 270,000원 * 37개소 9,990 -제초용 예취기 100,000원 * 4대 400 -비상급수시설 500,000원 * 2개소 1,000 -삼성체육공원 시설 유지관리 1,000,000원 1,000 -모래살포기 1,000,000원 * 1개소 * 1회 1,000 -제설장비 유지비 250,000원 * 10대 2,500 -삼성공영주차장 화장실 유지관리 250,000원 * 12월 3,000 주민자치센터 체력단련실 유지보수 1,800,000원 1,800 차량선박비 2,745 -소형화물 2,605,000원 * 1대 2,605 -차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 307 민간이전 3,600 4,596 996 05 민간위탁금 3,600 4,596 996 무인경비시스템(청사,주민자치센터) 300,000원 * 12월 3,600 401 시설비및부대비 7,900 2,500 5,400 01 시설비 7,900 2,500 5,400 면사무소 2층 회의실 및 주민자치센터 LED등 교체 7,900,000원 7,900 405 자산취득비 500 1,200 700 01 자산및물품취득비 500 1,200 700 기계톱 구입 500,000원 * 1대 500 읍면소규모사업추진(삼성면) 281,440 294,440 13,000 소규모사업추진 281,440 294,440 13,000 민원해결 및 소규모사업 266,440 264,440 2,000 401 시설비및부대비 266,440 264,440 2,000 01 시설비 250,000 250,000 0 선정3리 농로포장공사(L=260M) 26,000,000원 26,000 덕정1리 인도정비공사(L=300M) 20,000,000원 20,000 대사리 마을안길정비공사(L=250M) 25,000,000원 용대2리 아스콘덧씌우기공사(A=18a) 25,000,000원 25,000 25,000-424 -

부서: 삼성면 정책: 읍면소규모사업추진(삼성면) 단위: 소규모사업추진 덕정9리 마을안길정비공사(A=17a) 25,000,000원 청용2리 배수로정비공사(L=200M) 25,000,000원 25,000 25,000 덕정3리 농로포장공사(L=200M) 20,000,000원 20,000 덕정4리 마을하수도정비공사(L=120M) 20,000,000원 마이산 등산로 및 미호천 산책로 정비 10,000,000원 20,000 10,000 도로변 제초작업 4,000,000원 4,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 16,440 14,440 2,000 소규모 주민숙원사업 추진부대비 1,440,000원 1,440 도로 및 하상정비 장비임차료 10,000,000원 10,000 제설장비 임차료 5,000,000원 5,000 꽃길 조성사업 15,000 30,000 15,000 101 인건비 3,126 10,498 7,372 04 기간제근로자등보수 3,126 10,498 7,372 꽃길조성 인부임 41,680원 * 3명 * 25일 3,126 206 재료비 9,374 19,502 10,128 01 재료비 9,374 19,502 10,128 꽃길조성 재료비 9,374,000원 9,374 401 시설비및부대비 2,500 0 2,500 03 시설부대비 2,500 0 2,500 꽃길조성 장비임차료 2,500,000원 2,500 행정운영경비(삼성면) 99,944 104,708 4,764 기본경비(삼성면) 99,944 104,708 4,764 기본경비 99,944 104,708 4,764 201 일반운영비 47,344 47,588 244 01 사무관리비 38,720 39,092 372 일반수용비 5,800,000원 5,800 급량비 4,080,000원 4,080 일 숙직 수당 16,800,000원 16,800 복사기 임대료 160,000원 * 12월 1,920 행정장비소모품 구입비 10,120 -칼라프린터기 3,000 토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -일반프린터기 200,000원 * 13대 * 2회 5,200-425 -

부서: 삼성면 정책: 행정운영경비(삼성면) 단위: 기본경비(삼성면) -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 8,624 8,496 128 공공요금 및 제세(우편요금) 5,900,000원 5,900 행정장비 유지보수비 2,724 -다기능사무기기 1,300,000원 * 20대 * 5% 1,300 -프린터기기 4,000,000원 * 10대 * 2% 800 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 38,880 41,040 2,160 02 월액여비 38,880 41,040 2,160 월액여비 180,000원 * 18명 * 12월 38,880 203 업무추진비 11,520 11,480 40 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 680 40 직원사기진작경비 40,000원 * 18명 720 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 2,200 4,600 2,400 01 자산및물품취득비 2,200 4,600 2,400 일반프린터 대체구입 900,000원 * 1대 900 모니터 대체구입 350,000원 * 1대 350 다기능사무기기(본체) 구입(계약용PC) 950,000원 * 1대 950-426 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 생극면 정책: 민원봉사(생극면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 생극면 588,942 628,142 39,200 민원봉사(생극면) 225,876 247,066 21,190 민원봉사 및 후생복지 지원 225,876 247,066 21,190 주민지원서비스 40,194 42,522 2,328 201 일반운영비 25,022 25,570 548 01 사무관리비 19,380 21,020 1,640 주민자치센터 관리 17,900 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 8개 2,000 -주민자치위원회의 수당(정기회) 30,000원 * 28명 * 12회 10,080 -주민자치위원회의 수당(임시회) 30,000원 * 28명 * 2회 1,680 청사연못 관리 200 -어류재료(금붕어사료) 50,000원 * 4회 200 민원실 제수용비 50,000원 * 12월 600 번호판영치 및 체납세징수 특근급식비 6,000원 * 4명 * 20회 480 번호판영치 작업 수용비 200,000원 200 02 공공운영비 5,642 4,550 1,092 지방세 고지서 발송 등기료 1,750원 * 2,600통 4,550 음악 저작물 사용료 7,000원 * 3개 *12월 252 사회복지담당공무원 공용핸드폰 요금 70,000원 * 1대 *12월 840 202 여비 7,200 6,960 240 01 국내여비 7,200 6,960 240 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 2,400,000원 2,400 301 일반보상금 6,492 8,532 2,040 09 행사실비보상금 5,292 2,592 2,700 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 36명 * 12월 2,592 자매결연 주민자치센터 상호교류비 2,700,000원 11 기타보상금 2,700 1,200 5,940 4,740 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 50명 * 4회 1,200 307 민간이전 1,480 1,460 20 01 의료및구료비 1,480 1,460 20 부랑인보호 급량비 및 여비 40,000원 * 12월 480 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000-427 -

부서: 생극면 정책: 민원봉사(생극면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 통리반장활동 지원 95,090 95,090 0 301 일반보상금 95,090 95,090 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 95,090 95,090 0 이장수당 91,840 -기본수당 200,000원 * 28명 * 12월 67,200 -상여금 200,000원 * 28명 * 2회 11,200 -회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 13,440 반장보상금 50,000원 * 65명 * 1회 3,250 자율방범대 지원 8,628 8,628 0 301 일반보상금 8,628 8,628 0 04 자율방범대원운영비 8,628 8,628 0 자율방범대원운영비 8,628 -야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 -운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 -차량유지비 254,000원 * 1개대 * 12월 3,048 공공시설 유지관리 81,964 100,826 18,862 101 인건비 5,002 4,666 336 04 기간제근로자등보수 5,002 4,666 336 응천공원,하천,주요도로변관리 인부임 41,680원 * 2명 * 60일 5,002 201 일반운영비 63,162 66,120 2,958 01 사무관리비 1,184 3,050 1,866 청사 및 주민자치센터 정수기 관리 18,000원 * 4대 * 12월 864 전기안전관리 대행수수료 160,000원 * 2회 320 02 공공운영비 61,978 63,070 1,092 청사 공공요금 및 제세 19,438 -전기 및 수도요금 900,000원 * 12월 10,800 -청사전화 및 FAX요금 50,000원 * 12월 600 -비상급수시설 전기요금 100,000원 * 12월 1,200 -교통신호등 및 경보등 요금 400,000원 * 12월 4,800 -터미널화장실 전기 및 수도요금 100,000원 * 12월 1,200 -환경개선부담금 80,000원 * 2회 160 -유선방송 사용료 23,100원 * 12월 278 -청사오물 수거료 200,000원 * 2개소 400 주민자치센터 공공요금 및 제세 7,960 -전기 및 수도요금 600,000원 * 12월 7,200 -인터넷요금 30,000원 * 12월 360-428 -

부서: 생극면 정책: 민원봉사(생극면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 -유선방송요금 20,000원 * 12월 240 -환경개선 부담금 80,000원 * 2회 160 연료비 9,240 -청사 난방연료비 11,000원 * 8시간 * 105일 9,240 시설장비 유지관리비 18,600 -건물유지비(1,458m2) 3,000,000원 3,000 -버스승강장 50,000원 * 25개소 * 4회 5,000 -응천체육공원 관리 8,400 관리유지비(화장실 청소 포함) 2,000,000원 2,000 시설물보수비 4,000,000원 4,000 바닥분수 전기요금 및 수도요금 200,000원 * 12개월 2,400 -청사 연못 유지관리비(청소포함) 1,800,000원 1,800 -비상급수시설 400,000원 * 1개소 400 차량선박비 3,740 -소형화물 3,600,000원 * 1대 3,600 -차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 제설장비 유지관리비(용접 수선) 500,000원 * 6대 3,000 307 민간이전 4,800 5,040 240 05 민간위탁금 4,800 5,040 240 무인경비시스템(청사,주민자치센터) 400,000원 * 12월 4,800 405 자산취득비 9,000 0 9,000 01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000 물품보관 컨테이너 7,000,000원 7,000 물품보관 선반 2,000,000원 2,000 읍면소규모사업추진(생극면) 271,662 289,976 18,314 소규모사업추진 271,662 289,976 18,314 민원해결 및 소규모사업 254,368 254,368 0 401 시설비및부대비 254,368 254,368 0 01 시설비 240,000 240,000 0 관성3리 배수로 정비 공사(L=200m) 30,000,000원 30,000 차평1리 배수로 정비 공사(L=100m) 25,000,000원 25,000 관성1리 배수로 정비 공사(L=120m) 20,000,000원 20,000 오생1리 마을안길 덧씌우기 공사(L=600m) 25,000,000원 25,000-429 -

부서: 생극면 정책: 읍면소규모사업추진(생극면) 단위: 소규모사업추진 관성4리 배수로 정비 공사(L=120m) 20,000,000원 송곡1리 배수로 정비 공사(L=120m) 25,000,000원 관성2리 배수로 정비 공사(L=100m) 20,000,000원 신양3리 농로 포장 공사(L=200m) 20,000,000원 20,000 25,000 20,000 20,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 도로변 제초 작업 1,000,000원 * 5개노선 5,000 03 시설부대비 14,368 14,368 0 소규모 주민숙원사업 추진부대비 190,000,000원 * 0.72% 1,368 도로 및 하상정비 장비임차료 10,000,000원 10,000 제설장비 임차료 3,000,000원 3,000 꽃길조성사업 17,294 35,608 18,314 101 인건비 7,294 13,608 6,314 04 기간제근로자등보수 7,294 13,608 6,314 꽃길조성 인건비 41,680원 * 5명 * 25일 5,210 양귀비동산 관리 인건비 41,680원 * 10명 * 5일 206 재료비 10,000 22,000 12,000 01 재료비 10,000 22,000 12,000 2,084 꽃길조성사업 재료비 10,000,000원 10,000 행정운영경비(생극면) 91,404 91,100 304 기본경비(생극면) 91,404 91,100 304 기본경비 91,404 91,100 304 201 일반운영비 44,104 45,140 1,036 01 사무관리비 36,440 37,608 1,168 일반수용비 5,300,000원 5,300 급량비 3,620,000원 3,620 일.숙직수당 16,800,000원 16,800 행정장비소모품 구입비 10,720 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 7대 * 2회 2,800 -복사기 (토너 및 드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 7,664 7,532 132-430 -

부서: 생극면 정책: 행정운영경비(생극면) 단위: 기본경비(생극면) 공공요금 및 제세(일반우편요금) 4,900,000원 4,900 행정장비 유지보수비 2,764 -다기능사무기기 1,300,000원 * 16대 * 5% 1,040 -프린터기기 4,000,000원 * 10대 * 2% 800 -복사기 15,000,000원 * 3대 * 2% 900 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 34,560 34,560 0 02 월액여비 34,560 34,560 0 월액여비 180,000원 * 16명 * 12월 34,560 203 업무추진비 11,440 11,400 40 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 640 600 40 직원사기진작경비 40,000원 * 16명 640 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 1,300 0 1,300 01 자산및물품취득비 1,300 0 1,300 다기능사무기기 구입 1,300,000원 * 1대 1,300-431 -

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감곡면 정책: 민원봉사(감곡면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 감곡면 663,953 664,810 857 민원봉사(감곡면) 275,764 263,022 12,742 민원봉사 및 후생복지 지원 275,764 263,022 12,742 주민지원서비스 58,894 47,008 11,886 201 일반운영비 35,584 33,062 2,522 01 사무관리비 20,758 19,412 1,346 주민자치센터 관리 17,730 -일반수용비 1,035,000원 * 4분기 4,140 -작품발표회 250,000원 * 9개 2,250 -주민자치위원회 수당 30,000원 * 27명 * 12월 9,720 -주민자치위원 임시회 참석수당 30,000원 * 27명 * 2회 1,620 거리청결활동행사 청소용품 구입 648,000원 648 민원실 제수용비 50,000원 * 12월 600 주민등록, 가족관계 서식 인쇄 100,000원 * 10종 1,000 체납자 번호판 영치 업무추진 780 -번호판 영치 및 체납징수 특근비 6,000원 * 4명 * 20회 480 -체납차량 번호판 탈부착 공구 구입 200,000원 * 1회 200 -번호판 훼손 수리비 10,000원 * 10회 100 02 공공운영비 14,826 13,650 1,176 지방세고지서 발송 등기 1,750원 * 7,800통 13,650 주민자치프로그램 음악 저작물 사용료 7,000원 * 4개 * 12월 336 사회복지담당공무원 공용핸드폰 요금 70,000원 * 1대 * 12월 840 202 여비 7,650 7,410 240 01 국내여비 7,650 7,410 240 행정업무 추진여비 4,800,000원 4,800 대민업무 추진여비 2,850,000원 2,850 301 일반보상금 5,700 5,076 624 09 행사실비보상금 4,500 3,996 504 거리청결활동 참가자 급식비 6,000원 * 25명 * 12월 1,800 자매결연기관 행사 참여 지원 2,700,000원 2,700 11 기타보상금 1,200 1,080 120 농촌일손돕기 참가자 급식비 6,000원 * 50명 * 4회 1,200 307 민간이전 1,960 1,460 500-432 -

부서: 감곡면 정책: 민원봉사(감곡면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 01 의료및구료비 1,960 1,460 500 부랑인보호 급량비 및 여비 80,000원 * 12월 960 행려사망자 장제비 1,000,000원 * 1회 1,000 401 시설비및부대비 8,000 0 8,000 01 시설비 8,000 0 8,000 주민자치센터 방음벽 설치 8,000,000원 8,000 통리반장활동 지원 131,690 131,690 0 301 일반보상금 131,690 131,690 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 131,690 131,690 0 이장수당 124,640 -기본수당 200,000원 * 38명 * 12월 91,200 -상여금 200,000원 * 38명 * 2회 15,200 -회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월 18,240 반장보상금 50,000원 * 141명 * 1회 7,050 자율방범대 지원 8,620 8,620 0 301 일반보상금 8,620 8,620 0 04 자율방범대원운영비 8,620 8,620 0 자율방범대원운영비 8,620 -야식비 3,000원 * 4명 * 1개대 * 365일 4,380 -운영 및 난방비 100,000원 * 1개대 * 12월 1,200 -차량유지비 3,040,000원 3,040 공공시설 유지관리 76,560 75,704 856 101 인건비 3,336 3,112 224 04 기간제근로자등보수 3,336 3,112 224 감곡야외공연장 등 주변환경정비 41,680원 * 4명 * 10일 복숭아 가로수 전지작업 및 소독 41,680원 * 4명 * 10일 201 일반운영비 66,700 66,032 668 01 사무관리비 4,630 8,074 3,444 1,668 1,668 체육공원 물품구입비 150,000원 * 4회 600 체육공원부지 임차료 250,000원 250 전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월 1,200 감곡야외공연장 일반수용비 1,500,000원 1,500 정수기 및 냉온수기 유지관리 1,080 - 정수기 필터교환 및 소독 25,000원 * 3대 * 12회 - 냉온수기 소독 15,000원 * 1대 * 12회 180 02 공공운영비 62,070 57,958 4,112 공공요금 및 제세 35,580 900-433 -

부서: 감곡면 정책: 민원봉사(감곡면) 단위: 민원봉사 및 후생복지 지원 - 전기 및 수도요금(청사 및 야외공연장) 2,700,000원 * 12월 32,400 - 청사전화 및 FAX요금 40,000원 * 12월 480 - 비상급수시설 전기요금 60,000원 * 1개소 * 12월 - 환경개선부담금 110,000원 * 2회 220 - 청사 및 주민자치센터 유선방송사용료 50,000원 * 12월 - 주민자치센터 인터넷 사용료 30,000원 * 12월 - 청사 오물수거료 200,000원 * 2개소 * 2회 800 연료비 6,000 - 난방연료비 12,000원 * 5시간 * 100일 6,000 시설장비 유지관리비 16,750 - 건물유지비(1814m2) 2,000,000원 2,000 - 체육공원 수선유지비 500,000원 500 - 버스승강장 정비 300,000원 * 32개소 9,600 - 비상급수시설 정비 500,000원 * 1개소 500 - 예취기 수리 및 유류구입 150,000원 * 3대 450 - 제설장비 수리 및 유류구입 2,000,000원 * 1대 * 1회 - 시스템 에어컨 청소 100,000원 * 17대 * 1회 720 600 360 2,000 1,700 차량선박비 3,740 - 소형화물 3,600,000원 * 1대 3,600 - 차량검사수수료 70,000원 * 1대 * 2회 140 206 재료비 2,000 2,000 0 01 재료비 2,000 2,000 0 복숭아 가로수 제수용비 2,000,000원 2,000 307 민간이전 4,524 4,560 36 05 민간위탁금 4,524 4,560 36 무인경비시스템(청사 및 야외공연장) 4,524 -청사 및 주민자치센터(블랙박스 포함) 300,000원 * 12월 3,600 -감곡야외공연장 77,000원 * 12월 924 읍면소규모사업추진(감곡면) 281,440 294,440 13,000 소규모사업추진 281,440 294,440 13,000 민원해결 및 소규모사업 266,440 264,440 2,000 401 시설비및부대비 266,440 264,440 2,000 01 시설비 250,000 250,000 0 원당1리 진입로 포장(L=100m) 15,000,000원 15,000 원당2리 마을안길 재포장(L=200m) 10,000,000원 10,000-434 -

부서: 감곡면 정책: 읍면소규모사업추진(감곡면) 단위: 소규모사업추진 원당3리 배수로 설치공사(L=100m) 10,000,000원 10,000 오향7리 담장 휀스 설치공사 10,000,000원 10,000 왕장4리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 (L=100m) 10,000,000원 10,000 상평1리 농로포장공사(L=100m) 10,000,000원 10,000 월정리 마을휴식공간 쉼터조성(1식) 10,000,000원 상평2리 게이트볼 휀스설치공사(1식) 15,000,000원 원당2리 하수도 정비공사(L=100m) 15,000,000원 주천2리 하수도 및 포장공사(L=45m) 15,000,000원 10,000 15,000 15,000 15,000 문촌3리 정자설치공사(1식) 25,000,000원 25,000 단평1리 마을안길 확포장공사(L=55m) 20,000,000원 감곡면 가로화분 위탁관수용역(1식) 10,000,000원 청미천 제방 가로수(왕벚나무) 유지관리비 15,000,000원 주요도로 및 하천변 풀깎기작업 10,000,000원 20,000 10,000 15,000 10,000 도로 등 시설 유지보수비 50,000,000원 50,000 03 시설부대비 16,440 14,440 2,000 소규모 주민숙원사업 추진부대비 200,000,000원 * 0.72% 1,440 도로 및 하상정비 장비 임차료 10,000,000원 10,000 제설장비 임차료 5,000,000원 5,000 꽃길 조성사업 15,000 30,000 15,000 101 인건비 10,629 19,830 9,201 04 기간제근로자등보수 10,629 19,830 9,201 꽃길조성사업 인건비 10,629 -꽃묘장 관리 41,680원 * 1명 * 150일 6,252 -꽃씨 및 꽃묘 교체 41,680원 * 20명 * 3일 2,501-7월 꽃길집중관리 41,680원 * 3명 * 15일 1,876 206 재료비 4,371 10,170 5,799 01 재료비 4,371 10,170 5,799 꽃씨 및 꽃묘 비료 구입 4,371,000원 4,371 행정운영경비(감곡면) 106,749 107,348 599 기본경비(감곡면) 106,749 107,348 599 기본경비 106,749 107,348 599 201 일반운영비 48,749 46,188 2,561-435 -

부서: 감곡면 정책: 행정운영경비(감곡면) 단위: 기본경비(감곡면) 01 사무관리비 39,950 37,534 2,416 일반수용비 6,300,000원 6,300 급량비 4,530,000원 4,530 일.숙직수당 16,800,000원 16,800 행정장비소모품 구입비 12,320 -칼라프린터기 6,000 토너 300,000원 * 2대 * 4종 * 2회 4,800 드럼 300,000원 * 2대 * 2회 1,200 -일반프린터기 200,000원 * 11대 * 2회 4,400 -복사기(토너및드럼) 200,000원 * 2대 * 3회 1,200 -FAX 120,000원 * 2대 * 3회 720 02 공공운영비 8,799 8,654 145 공공요금 및 제세(우편요금) 5,900,000원 5,900 행정장비 유지보수비 2,899 -다기능사무기기 1,300,000원 * 19대 * 5% 1,235 -프린터기기 4,000,000원 * 13대 * 2% 1,040 -복사기 15,000,000원 * 2대 * 2% 600 -FAX 600,000원 * 2대 * 2% 24 202 여비 43,200 41,040 2,160 02 월액여비 43,200 41,040 2,160 월액여비 180,000원 * 20명 * 12월 43,200 203 업무추진비 11,600 11,520 80 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 면장 550,000원 * 12월 6,600 02 정원가산업무추진비 800 720 80 직원사기진작경비 40,000원 * 20명 800 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 3,200 8,600 5,400 01 자산및물품취득비 3,200 8,600 5,400 모니터 대체구입 350,000원 * 1대 350 다기능사무기기(본체) 대체구입 950,000원 * 1대 잔디깎는 기계(보행형) 800,000원 * 1대 800 이동식 앰프 1,000,000원 * 1대 1,000 무선마이크 스탠드(탁상형) 50,000원 * 2대 100 950-436 -