부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

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부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

차 례

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

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부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

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목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

육계자조금29호편집

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

목 차

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

- ii - - iii -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산


íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

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2018 경영학회_브로셔 내지

경북지역일자리공시제내실화방안

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

(100802)_출판보고서_경춘선 용산역 연장운행.hwp

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

공무원복지내지82p-2009하

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

1


부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통


부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

1111

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

Transcription:

2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도 24,928 군 606,251 소상공인지원 631,179 2,295,726 1,664,547 도 24,928 군 606,251 지역경제활성화운영 27,295 13,428 13,867 도 1,462 군 25,833 201 일반운영비 6,000 01 사무관리비 6,000 지역경제활성화일반운영비,000원 계량기정기검사홍보비및검사비,000원 202 여비 1 2,000 11,000 01 국내여비 1 2,000 11,000 경제진흥및지역경제활성화업무추진여비 1,000원 1 301 일반보상금 8,295 8,428 133 도 1,462 군 6,833 09 행사실비보상금 4,640 4,640 0 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,655 3,788 133 3,640 착한가격업소인센티브지원 3,65원 3,655 도 1,462 군 2,193 양구사랑상품권운영 219,000 236,000 17,000 201 일반운영비 104,000 121,000 17,000 01 사무관리비 79,000 96,000 17,000 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 8,500,000원 상품권프로그램보수및기능개선 1,000,000원 8,500 1,000 상품권홍보및운영 2,000,000원 2,000

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 2 2 0 양구사랑상품권경품축제 2,000원 2 301 일반보상금 2 2 0 11 기타보상금 2 2 0 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 2 402 민간자본이전 90,000 90,000 0 03 민간위탁사업비 90,000 90,000 0 상품권운영포인트사용액보전 90,000,000 원 90,000 시장 ( 중앙시장, 5 일장 ) 활성화운영 65,952 24,160 41,792 201 일반운영비 31,952 18,160 13,792 01 사무관리비 1 1 0 양구 5일장관리운영 1,000,000원 1,000 전통시장홍보용농특산물구입 2,000,000 원 전통시장포장재디자인개발및제작,000원 2,000 02 공공운영비 18,952 5,160 13,792 전통시장공공운영비 18,952 중앙시장공공운영비 5,152,000원 5,152 재래시장지원센터공공운영비 1,150,000원 *12개월 13,800 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 전통시장가는날참여시상금 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 3 01 시설비 3 양구 5일장등제설작업장비임차,000원 중앙시장화재자동탐지기설치,000원 전통시장안전관리지원 46,932 40,138 6,794 도 23,466 군 23,466 307 민간이전 46,932 40,138 6,794 도 23,466 군 23,466 02 민간경상사업보조 46,932 40,138 6,794 전통시장안전요원운영비지원 45,332,000원 45,332 도 22,666 군 22,666 전통시장화재보험가입 1,600,000원 1,600

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 도 800 군 800 전년도 영세자영업자경쟁력확보 162,000 100,000 62,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 소상공인교육및선진지견학 2,000,000원 2,000 307 민간이전 60,000 0 60,000 08 이차보전금 60,000 0 60,000 소상공인이차보전지원 60,000,000원 60,000 402 민간자본이전 100,000 100,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 100,000 0 소상공인시설개선및경영안정자금지원 100,000,000원 100,000 청년창업자지원 1 2 1 402 민간자본이전 1 2 1 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1 2 1 빈점포활용청년창업지원 100,000,000원 100,000 청년푸드트럭창업지원,000원 에너지수급안정 12,882,539 7,254,080 5,628,459 국 6,245,352 도 978,099 군 5,659,088 효율적인에너지공급이용 12,882,539 7,254,080 5,628,459 국 6,245,352 도 978,099 군 5,659,088 마을단위 LPG 배관망시설설치비지원 1,440,000 0 1,440,000 402 민간자본이전 1,440,000 0 1,440,000 03 민간위탁사업비 1,440,000 0 1,440,000 마을단위 LPG배관망시설설치지원 1,440,000,000원 1,440,000 가스안전타이머콕설치지원비 87,500 0 87,500 403 자치단체등자본이전 87,500 0 87,500 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 87,500 0 87,500 가스안전타이머콕설치지원비 87,500,000 원 87,500 군단위 LPG 배관망시설설치비지원 10,940,400 7,200,000 3,740,400 국 6,078,000 도 972,480 군 3,889,920 403 자치단체등자본이전 10,940,400 0 10,940,400 국 6,078,000

부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 도 972,480 군 3,889,920 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,940,400 0 10,940,400 군단위 LPG배관망시설설치비 10,940,400,000원 10,940,400 국 6,078,000 도 972,480 군 3,889,920 농어촌마을단위 LPG 소형저장탱크보급사업 378,554 0 378,554 국 150,000 군 228,554 403 자치단체등자본이전 378,554 0 378,554 국 150,000 군 228,554 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 378,554 0 378,554 농어촌마을단위 LPG소형저장탱크보급 378,554,000원 378,554 국 150,000 군 228,554 서민층가스시설개선 21,690 24,010 2,320 국 17,352 도 1,301 군 3,037 403 자치단체등자본이전 21,690 24,010 2,320 국 17,352 도 1,301 군 3,037 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 21,690 24,010 2,320 서민층가스시설개선사업 21,690,000원 21,690 국 17,352 도 1,301 군 3,037 저소득층노후전기시설개선사업 8,400 17,350 8,950 도 2,520 군 5,880 403 자치단체등자본이전 8,400 17,350 8,950 도 2,520 군 5,880 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,400 17,350 8,950 저소득층노후전기시설개선사업 8,400,000원 8,400 도 2,520 군 5,880 저소득층고령가구가스시설 ( 타이머콕 ) 보급추진 5,995 6,000 5 도 1,798 군 4,197 403 자치단체등자본이전 5,995 6,000 5

부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 도 1,798 군 4,197 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 5,995 6,000 5 저소득층고령가구가스시설 ( 타이머콕 ) 보급추진 5,99원 5,995 도 1,798 군 4,197 투자기반확충 90 561,200 343,800 기업유치활성화 기업유치운영 24,000 4,000 201 일반운영비 12,500 14,000 1,500 01 사무관리비 0 기업유치홍보물제작,000원 기업정보네트워크망구축 1,000,000원 1,000 기업유치홍보농산물구입,000원 사전경영진단프로그램정보이용료,000원 03 행사운영비 2,500 4,000 1,500 기업정보네트워크망구축운영 2,500,000원 2,500 202 여비 6,000 4,000 01 국내여비 6,000 4,000 기업유치및기업지원추진여비,000원 301 일반보상금 1,500 0 1,500 09 행사실비보상금 1,500 0 1,500 기업정보네트워크망구축운영 1,500,000원 1,500 투자유치자문단구성 운영 6,000 0 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 01 사무관리비 6,000 0 6,000 투자유치자문단운영수당 5명 *100,000원*12회 6,000 중소기업육성지원 87 541,200 333,800 중소기업지원 640,000 42 21 306 출연금 2 01 출연금 2 강원도중소기업육성자금시군출연금,000원 402 민간자본이전 6 400,000 2 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 6 400,000 2 중소기업육성지원 5 물류보조금 200,000,000원 200,000

부서 : 경제관광과정책 : 투자기반확충단위 : 중소기업육성지원 전년도 기반시설 ( 도로, 용수, 환경등 ) 지원 200,000,000원 200,000 일자리창출우수업체지원,000원 전시, 박람회등참가지원,000원 중소기업제품홈쇼핑입점지원,000원 중소기업포장재지원 50,000,000원 50,000 HACCP 인증기반위생시설지원,000원 *5개소 100,000 지역연고산업지원 50,000 100,000 50,000 402 민간자본이전 50,000 100,000 50,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 50,000 100,000 50,000 DMZ 힐링우드산업육성사업 50,000,000원 50,000 지역미래기반확충 50,000 0 50,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 05 민간위탁금 50,000 0 50,000 군정발전전략과제발굴및기업경영컨설팅 50,000,000원 50,000 기업지원인터넷쇼핑몰구축 운영사업 40,000 0 40,000 308 자치단체등이전 40,000 0 40,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 40,000 0 40,000 기업지원인터넷쇼핑몰구축및운영사업 40,000,000원 40,000 수요자맞춤형기업지원사업 80,000 0 80,000 308 자치단체등이전 80,000 0 80,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 80,000 0 80,000 수요자맞춤형기업지원사업추진 80,000,000원 80,000 관내중소기업지원기반활성화 1 0 1 201 일반운영비 1 0 1 01 사무관리비 1 0 1 중소기업지원기반활성화 1,000원 1 농공단지조성 209,300 32,332 176,968 친환경양구농공단지조성 209,300 32,332 176,968 친환경양구농공단지조성 39,300 32,332 6,968 201 일반운영비 6,300 7,332 1,032 02 공공운영비 6,300 7,332 1,032 농공단지공공운영비 6,300,000원 6,300 401 시설비및부대비 3 2 8,000 01 시설비 3 2 8,000

부서 : 경제관광과정책 : 농공단지조성단위 : 친환경양구농공단지조성 전년도 농공단지시설관리비 2 분할측량수수료 1,000원 1 공업용수펌프장및 CCTV장비유지비,000원 농공단지제초작업비,000원 농공단지환경정비비,000원 하리농공단지내진입로및교량확장사업 170,000 0 170,000 401 시설비및부대비 170,000 0 170,000 01 시설비 170,000 0 170,000 하리농공단지진입로및교량확장 170,000,000원 170,000 머물고싶은관광지조성 2,728,538 2,368,593 359,945 지 44 기 17,100 도 18,630 군 2,247,808 관광객수용태세확립 987,178 743,300 243,878 지 4 도 13,500 군 928,678 관광객유치전략 297,300 147,800 149,500 201 일반운영비 39,300 39,800 500 01 사무관리비 7,300 7,800 500 청춘양구투어셔틀차량임차료 7,300,000원 7,300 02 공공운영비 0 청춘양구투어셔틀차량유지비,000원 03 행사운영비 27,000 27,000 0 코레일기차여행연계관광상품운영 17,000,000원 17,000 청춘양구홍보이벤트,000원 203 업무추진비 1 1 0 03 시책추진업무추진비 1 1 0 관광객유치및홍보시책추진 1,000원 1 301 일반보상금 11 9 09 행사실비보상금 0 코레일기차여행연계관광상품운영,000원 11 기타보상금 1 90,000 시티투어및 ITX청춘관광인센티브제운영 40,000,000원 40,000 전담여행사인센티브제운영 70,000,000원 70,000 401 시설비및부대비 1 0 1

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 01 시설비 1 0 1 약수골캠프촌오토캠핑장시설보강 1,000원 1 관광지홍보전략 500,000 438,000 62,000 201 일반운영비 45 43 01 사무관리비 45 43 수도권등다중집합장소관광지홍보 290,000,000원 290,000 관광안내홍보물제작 2,000원 2 문화관광홈페이지개선및유지보수 1,000원 양구시티투어홈페이지기능개선,000원 1 홍보용라이브캠유지보수비,000원 홍보용농특산물구입비 1,000원 1 양구관광차량랩핑광고,000원 수도권관광객유치프로모션,000원 관광캐릭터기념품제작및차량도안제작,000원 주요관광전참가,000원 양구관광지사진공모전추진,000원 양구문화관광 SNS 홍보비,000원 202 여비 7,000 01 국내여비 7,000 관광정책수립및홍보추진,000원 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 양구관광지사진공모전시상금,000원 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 청춘양구마크활용포토존조성,000원 호수문화관광권광역관광협의회공동사업 99,878 57,500 42,378 308 자치단체등이전 99,878 57,500 42,378 07 자치단체간부담금 99,878 57,500 42,378 공동홍보추진,000원 관광안내소운영 19,878,000원 19,878 경춘선호수문화열차운영 50,000,000원 50,000 관광안내체계구축지원 90,000 40,000 50,000 지 4 도 13,500 군 31,500

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 201 일반운영비 8,000 8,000 0 지 4,000 도 1,200 군 2,800 01 사무관리비 8,000 8,000 0 다국어관광안내지도제작 8,000,000원 8,000 지 4,000 도 1,200 군 2,800 401 시설비및부대비 82,000 32,000 50,000 지 41,000 도 12,300 군 28,700 01 시설비 82,000 32,000 50,000 관광안내표지판구축 32,000,000원 32,000 지 16,000 도 4,800 군 11,200 관광안내소개보수 50,000,000원 50,000 지 2 도 7,500 군 17,500 체류형종합휴양관광지조성 777,400 46,236 731,164 지 400,000 군 377,400 체류형종합휴양관광지운영 77,400 46,236 31,164 201 일반운영비 42,400 26,236 16,164 01 사무관리비 24,000 4,000 수변테마공원수족관시설운영관리비 24,000,000원 24,000 02 공공운영비 18,400 6,236 12,164 관광개발시설물공공운영비 18,400 양구뱃길관광나루터공공운영비 4,500,000원 워터파크승강기유지보수및검사비 1,900,000원 4,500 1,900 수변테마파크공공운영비,000원 202 여비 0 01 국내여비 0 관광지개발및자료수집추진여비,000원 401 시설비및부대비 01 시설비 관광개발사업시설물유지보수비,000원

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 체류형종합휴양관광지조성 전년도 동수제경관쉼터조성사업 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 동수제야간경관쉼터조성 200,000,000원 200,000 을지전망대신축사업 500,000 0 500,000 지 400,000 군 100,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 지 400,000 군 100,000 01 시설비 496,400 0 496,400 을지전망대신축사업 496,400,000원 496,400 지 400,000 군 96,400 03 시설부대비 3,600 0 3,600 을지전망대신축사업 3,600,000원 3,600 관광지관리 963,960 1,579,057 615,097 기 17,100 도 5,130 군 941,730 관광지관리운영 341,960 614,483 272,523 101 인건비 53,430 350,719 297,289 04 기간제근로자등보수 53,430 64,350 10,920 관광지운영사무보조원 53,430 기본급 68,500원 *250일*2명 34,250 주차수당 68,500원 *52일*2명 7,124 연차수당 68,500원 *10일*2명 1,370 휴일수당 68,500원 *150%*52일*2명 10,686 201 일반운영비 214,800 176,824 37,976 01 사무관리비 134,800 6 69,800 관광기념품제작 2,000원 2 관광안내지도제작 40,000,000원 40,000 관광유치홍보용농특산물구입 관광지복사기임차료 4,000,000원 4,000 관광지정화조청소료,000원 관광지안전관리수수료 ( 전기, 소방, 승강기 ) 16,800,000원 안보관광지예약홈페이지구축,000 원,000 원 16,800 관광지유인매표시스템구축,000원 02 공공운영비 77,000 106,824 29,824

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 관광지공공운영비 77,000,000원 77,000 03 행사운영비 2,000 관광지홍보팸투어,000원 202 여비 11,280 6,500 4,780 01 국내여비 11,280 6,500 4,780 관광지관리운영추진여비 11,280,000원 11,280 301 일반보상금 33,450 46,000 12,550 09 행사실비보상금 14,250 1 750 청춘양구자원봉사단활동비 5,250,000원 5,250 관광시설근무자및관광안내단서비스마인드향상교육 9,000,000원 9,000 11 기타보상금 19,200 31,000 11,800 관광지근무자교통비지원 200,000원 *8명*12회 19,200 401 시설비및부대비 29,000 1,000 01 시설비 29,000 1,000 관광지수목정비및제초작업비 9,000,000 원 9,000 관광지주요시설물정비,000원 문화관광해설사육성사업 106,000 18,800 87,200 301 일반보상금 106,000 18,800 87,200 09 행사실비보상금 6,000 0 6,000 문화관광해설사선진지견학 6,000,000원 6,000 11 기타보상금 100,000 18,800 81,200 문화관광해설활동비 100,000,000원 100,000 문화관광해설사양성배치사업 34,200 149,230 115,030 기 17,100 도 5,130 군 11,970 301 일반보상금 34,200 149,230 115,030 기 17,100 도 5,130 군 11,970 11 기타보상금 34,200 139,630 105,430 문화관광해설사양성사업 34,200,000원 34,200 기 17,100 도 5,130 군 11,970 두타연관리운영 154,400 439,782 285,382 201 일반운영비 87,000 59,782 27,218 01 사무관리비 79,000 59,782 19,218 두타연운영일반수용비,000원

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 두타연관광인쇄물제작 6,000,000원 6,000 두타연셔틀버스임차료 400,000 원 *3 대 *30 일 두타연위치추적기수은건전지교체 2,000원 *1,500개*4회 36,000 두타연주차장부지임차료,000원 03 행사운영비 8,000 0 8,000 두타연소원의날행사추진 8,000,000원 8,000 206 재료비 2,400 7,600 01 재료비 2,400 7,600 두타연커피자판기재료비 200,000원 *12월 2,400 401 시설비및부대비 6 370,000 30 01 시설비 6 370,000 30 두타연주요시설물정비,000원 두타연출입관리시스템유지보수 3,000원 3 국토정중앙천문대운영 177,000 171,980 5,020 201 일반운영비 117,000 81,980 35,020 01 사무관리비 58,000 34,980 23,020 천문대운영일반수용비,000원 천문대홍보물및입장권제작 8,000,000원 8,000 천문대 ( 야영장 ) 홈페이지유지보수,000원 천문대전시관노후전시물교체,000원 천문대기념품제작,000원 영상물공동제작및임대,000원 03 행사운영비 59,000 47,000 국토정중앙천문캠프 ( 상시프로그램 ),000원 국토정중앙천문대특별기획전,000원 한여름밤별빛캠프운영,000원 자율학기제대비진로캠프운영,000원 어린이과학캠프운영,000원 국토정중앙천문대별축제개최,000 원 국토정중앙별빛나들이운영,000원 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 국토정중앙알리기사업,000원 401 시설비및부대비 40,000 70,000

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 01 시설비 40,000 70,000 국토정중앙천문대주요시설물정비 40,000,000원 40,000 펀치볼안보관광지관리운영 150,400 184,782 34,382 201 일반운영비 48,200 36,329 11,871 01 사무관리비 23,200 36,329 13,129 펀치볼안보관광지출입신청서제작,000원 펀치볼안보관광지운영일반수용비 1,000원 펀치볼안보관광지복사기임차료 2,000,000원 펀치볼안보관광지운영안전관리수수료 3,200,000원 1 2,000 3,200 02 공공운영비 2 0 2 펀치볼안보관광지운영공공운영비 2,000원 2 202 여비 2,200 0 2,200 01 국내여비 2,200 0 2,200 펀치볼안보관광지운영업무추진여비 2,200,000원 206 재료비 0 01 재료비 0 농특산물판매장판매물품구입 7,500,000원 *4분기 2,200 401 시설비및부대비 50,000 100,000 50,000 01 시설비 50,000 100,000 50,000 펀치볼안보관광지주요시설물정비,000원 통일관농특산물판매장운영개선,000원 통일관출입안내소시설개선,000원 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 안보관광지관용차량구입,000원 관광기반확충및관리 1,400,000 0 1,400,000 지 700,000 도 2 군 490,000 문화관광자원개발 1,400,000 0 1,400,000 지 700,000 도 2 군 490,000 DMZ 조이나믹양구체험공간조성사업 600,000 0 600,000

부서 : 경제관광과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 문화관광자원개발 전년도 지 300,000 도 90,000 군 2 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 지 300,000 도 90,000 군 2 01 시설비 596,300 0 596,300 DMZ 조이나믹양구체험공간조성사업 596,300,000원 596,300 지 300,000 도 90,000 군 206,300 03 시설부대비 3,700 0 3,700 DMZ 조이나믹양구체험공간조성부대비 3,700,000원 곰취향가득한팔랑골야영장조성사업 800,000 0 800,000 3,700 지 400,000 도 1 군 280,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 지 400,000 도 1 군 280,000 01 시설비 79 0 79 곰취향가득한팔랑골야영장조성사업 79,000원 79 지 400,000 도 1 군 27 03 시설부대비 0 곰취향가득한팔랑골야영장조성사업,000원 고용촉진및안정 2,867,731 1,374,390 1,493,341 지 277,000 도 860,232 군 1,730,499 일자리창출 2,867,731 1,374,390 1,493,341 지 277,000 도 860,232 군 1,730,499 공공근로사업 817,326 1,099,552 282,226 도 17,326 군 800,000 101 인건비 817,326 1,012,652 195,326 도 17,326 군 800,000

부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 전년도 04 기간제근로자등보수 817,326 1,012,652 195,326 공공근로사업 ( 보조 ) 17,326,000원 17,326 도 17,326 공공근로사업 ( 자체 ) 800,000,000원 800,000 꽃길조성사업 650,679 0 650,679 101 인건비 550,679 0 550,679 04 기간제근로자등보수 550,679 0 550,679 꽃길조성사업근로자인건비 550,679,000원 550,679 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 꽃길조성사업장비수리및소모품구입비,000원 206 재료비 9 0 9 01 재료비 9 0 9 꽃길조성사업재료비 9,000원 9 지역공동체일자리사업 554,000 133,438 420,562 지 277,000 도 83,100 군 193,900 101 인건비 54 125,438 417,562 지 271,500 도 81,450 군 190,050 04 기간제근로자등보수 54 125,438 417,562 지역공동체일자리사업 (4대보험, 교통비, 간식비등 ) 54,000원 54 지 271,500 도 81,450 군 190,050 201 일반운영비 0 지 1,500 도 450 군 1,050 01 사무관리비 0 지역공동체일자리사업운영비,000원 지 1,500 도 450 군 1,050 202 여비 2,000 1,000 지 1,500 도 450 군 1,050 01 국내여비 2,000 1,000 지역공동체일자리사업추진,000원 지 1,500

부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 도 450 군 1,050 전년도 206 재료비 2,000 지 2,500 도 750 군 1,750 01 재료비 2,000 지역공동체일자리사업재료비,000원 지 2,500 도 750 군 1,750 취업촉진사업추진 0 도 13,200 군 16,800 307 민간이전 0 도 13,200 군 16,800 02 민간경상사업보조 0 청장년일자리보조금지원 18,000,000원 18,000 준고령자기업체인턴채용지원사업,000원 도 7,200 군 10,800 도 6,000 군 6,000 강원도형사회보험료지원 585,326 0 585,326 도 585,326 307 민간이전 585,326 0 585,326 도 585,326 02 민간경상사업보조 585,326 0 585,326 강원도형사회보험료지원 585,326,000원 585,326 도 585,326 강원도형일자리안심공제지원사업 230,400 0 230,400 도 161,280 군 69,120 308 자치단체등이전 230,400 0 230,400 도 161,280 군 69,120 07 자치단체간부담금 230,400 0 230,400 2018 강원도형일자리안심공제지원사업 230,400,000원 230,400 도 161,280 군 69,120 행정운영경비 886,896 93,574 793,322 기본경비 ( 경제관광과 ) 27,960 41,507 13,547

부서 : 경제관광과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 경제관광과 ) 전년도 기본경비 27,960 41,507 13,547 201 일반운영비 10,600 1,400 01 사무관리비 10,600 1,400 부서운영일반운영비 특근매식비 4,600,000원 4,600 일반수용비 7,400,000원 7,400 202 여비 10,800 26,707 15,907 01 국내여비 10,800 26,707 15,907 부서운영업무추진여비 10,800,000원 10,800 203 업무추진비 5,160 4,200 960 04 부서운영업무추진비 5,160 4,200 960 부서운영업무추진비 4원 *12월 5,160 인력운영비 ( 경제관광과 ) 858,936 52,067 806,869 인력운영비 ( 직접 ) 858,936 52,067 806,869 101 인건비 858,936 52,067 806,869 03 무기계약근로자보수 858,936 52,067 806,869 일자리센터취업상담사 64,848 기본급 68,500원 *250일*2명 34,250 상여금 5,709,000원 *2명 11,418 주휴수당 68,500원 *52일*2명 7,124 연차수당 68,500원 *10일*2명 1,370 휴일근무수당 68,500원 *150%*52일*2명 10,686 문화관광시설시설물관리자 389,088 기본급 68,500원 *250일*12명 205,500 상여금 5,709,000원 *12명 68,508 주휴수당 68,500원 *52일*12명 42,744 연차수당 68,500원 *10일*12명 8,220 휴일근무수당 68,500원 *150% 일 *52일*12명 64,116 취약계층및청년일자리사업 40,000원 40