2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도 24,928 군 606,251 소상공인지원 631,179 2,295,726 1,664,547 도 24,928 군 606,251 지역경제활성화운영 27,295 13,428 13,867 도 1,462 군 25,833 201 일반운영비 6,000 01 사무관리비 6,000 지역경제활성화일반운영비,000원 계량기정기검사홍보비및검사비,000원 202 여비 1 2,000 11,000 01 국내여비 1 2,000 11,000 경제진흥및지역경제활성화업무추진여비 1,000원 1 301 일반보상금 8,295 8,428 133 도 1,462 군 6,833 09 행사실비보상금 4,640 4,640 0 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,655 3,788 133 3,640 착한가격업소인센티브지원 3,65원 3,655 도 1,462 군 2,193 양구사랑상품권운영 219,000 236,000 17,000 201 일반운영비 104,000 121,000 17,000 01 사무관리비 79,000 96,000 17,000 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 8,500,000원 상품권프로그램보수및기능개선 1,000,000원 8,500 1,000 상품권홍보및운영 2,000,000원 2,000
부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 2 2 0 양구사랑상품권경품축제 2,000원 2 301 일반보상금 2 2 0 11 기타보상금 2 2 0 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 2 402 민간자본이전 90,000 90,000 0 03 민간위탁사업비 90,000 90,000 0 상품권운영포인트사용액보전 90,000,000 원 90,000 시장 ( 중앙시장, 5 일장 ) 활성화운영 65,952 24,160 41,792 201 일반운영비 31,952 18,160 13,792 01 사무관리비 1 1 0 양구 5일장관리운영 1,000,000원 1,000 전통시장홍보용농특산물구입 2,000,000 원 전통시장포장재디자인개발및제작,000원 2,000 02 공공운영비 18,952 5,160 13,792 전통시장공공운영비 18,952 중앙시장공공운영비 5,152,000원 5,152 재래시장지원센터공공운영비 1,150,000원 *12개월 13,800 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 전통시장가는날참여시상금 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 3 01 시설비 3 양구 5일장등제설작업장비임차,000원 중앙시장화재자동탐지기설치,000원 전통시장안전관리지원 46,932 40,138 6,794 도 23,466 군 23,466 307 민간이전 46,932 40,138 6,794 도 23,466 군 23,466 02 민간경상사업보조 46,932 40,138 6,794 전통시장안전요원운영비지원 45,332,000원 45,332 도 22,666 군 22,666 전통시장화재보험가입 1,600,000원 1,600
부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 도 800 군 800 전년도 영세자영업자경쟁력확보 162,000 100,000 62,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 소상공인교육및선진지견학 2,000,000원 2,000 307 민간이전 60,000 0 60,000 08 이차보전금 60,000 0 60,000 소상공인이차보전지원 60,000,000원 60,000 402 민간자본이전 100,000 100,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 100,000 0 소상공인시설개선및경영안정자금지원 100,000,000원 100,000 청년창업자지원 1 2 1 402 민간자본이전 1 2 1 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 1 2 1 빈점포활용청년창업지원 100,000,000원 100,000 청년푸드트럭창업지원,000원 에너지수급안정 12,882,539 7,254,080 5,628,459 국 6,245,352 도 978,099 군 5,659,088 효율적인에너지공급이용 12,882,539 7,254,080 5,628,459 국 6,245,352 도 978,099 군 5,659,088 마을단위 LPG 배관망시설설치비지원 1,440,000 0 1,440,000 402 민간자본이전 1,440,000 0 1,440,000 03 민간위탁사업비 1,440,000 0 1,440,000 마을단위 LPG배관망시설설치지원 1,440,000,000원 1,440,000 가스안전타이머콕설치지원비 87,500 0 87,500 403 자치단체등자본이전 87,500 0 87,500 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 87,500 0 87,500 가스안전타이머콕설치지원비 87,500,000 원 87,500 군단위 LPG 배관망시설설치비지원 10,940,400 7,200,000 3,740,400 국 6,078,000 도 972,480 군 3,889,920 403 자치단체등자본이전 10,940,400 0 10,940,400 국 6,078,000
부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 도 972,480 군 3,889,920 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,940,400 0 10,940,400 군단위 LPG배관망시설설치비 10,940,400,000원 10,940,400 국 6,078,000 도 972,480 군 3,889,920 농어촌마을단위 LPG 소형저장탱크보급사업 378,554 0 378,554 국 150,000 군 228,554 403 자치단체등자본이전 378,554 0 378,554 국 150,000 군 228,554 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 378,554 0 378,554 농어촌마을단위 LPG소형저장탱크보급 378,554,000원 378,554 국 150,000 군 228,554 서민층가스시설개선 21,690 24,010 2,320 국 17,352 도 1,301 군 3,037 403 자치단체등자본이전 21,690 24,010 2,320 국 17,352 도 1,301 군 3,037 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 21,690 24,010 2,320 서민층가스시설개선사업 21,690,000원 21,690 국 17,352 도 1,301 군 3,037 저소득층노후전기시설개선사업 8,400 17,350 8,950 도 2,520 군 5,880 403 자치단체등자본이전 8,400 17,350 8,950 도 2,520 군 5,880 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,400 17,350 8,950 저소득층노후전기시설개선사업 8,400,000원 8,400 도 2,520 군 5,880 저소득층고령가구가스시설 ( 타이머콕 ) 보급추진 5,995 6,000 5 도 1,798 군 4,197 403 자치단체등자본이전 5,995 6,000 5
부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 도 1,798 군 4,197 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 5,995 6,000 5 저소득층고령가구가스시설 ( 타이머콕 ) 보급추진 5,99원 5,995 도 1,798 군 4,197 투자기반확충 90 561,200 343,800 기업유치활성화 기업유치운영 24,000 4,000 201 일반운영비 12,500 14,000 1,500 01 사무관리비 0 기업유치홍보물제작,000원 기업정보네트워크망구축 1,000,000원 1,000 기업유치홍보농산물구입,000원 사전경영진단프로그램정보이용료,000원 03 행사운영비 2,500 4,000 1,500 기업정보네트워크망구축운영 2,500,000원 2,500 202 여비 6,000 4,000 01 국내여비 6,000 4,000 기업유치및기업지원추진여비,000원 301 일반보상금 1,500 0 1,500 09 행사실비보상금 1,500 0 1,500 기업정보네트워크망구축운영 1,500,000원 1,500 투자유치자문단구성 운영 6,000 0 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 01 사무관리비 6,000 0 6,000 투자유치자문단운영수당 5명 *100,000원*12회 6,000 중소기업육성지원 87 541,200 333,800 중소기업지원 640,000 42 21 306 출연금 2 01 출연금 2 강원도중소기업육성자금시군출연금,000원 402 민간자본이전 6 400,000 2 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 6 400,000 2 중소기업육성지원 5 물류보조금 200,000,000원 200,000
부서 : 경제관광과정책 : 투자기반확충단위 : 중소기업육성지원 전년도 기반시설 ( 도로, 용수, 환경등 ) 지원 200,000,000원 200,000 일자리창출우수업체지원,000원 전시, 박람회등참가지원,000원 중소기업제품홈쇼핑입점지원,000원 중소기업포장재지원 50,000,000원 50,000 HACCP 인증기반위생시설지원,000원 *5개소 100,000 지역연고산업지원 50,000 100,000 50,000 402 민간자본이전 50,000 100,000 50,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 50,000 100,000 50,000 DMZ 힐링우드산업육성사업 50,000,000원 50,000 지역미래기반확충 50,000 0 50,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 05 민간위탁금 50,000 0 50,000 군정발전전략과제발굴및기업경영컨설팅 50,000,000원 50,000 기업지원인터넷쇼핑몰구축 운영사업 40,000 0 40,000 308 자치단체등이전 40,000 0 40,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 40,000 0 40,000 기업지원인터넷쇼핑몰구축및운영사업 40,000,000원 40,000 수요자맞춤형기업지원사업 80,000 0 80,000 308 자치단체등이전 80,000 0 80,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 80,000 0 80,000 수요자맞춤형기업지원사업추진 80,000,000원 80,000 관내중소기업지원기반활성화 1 0 1 201 일반운영비 1 0 1 01 사무관리비 1 0 1 중소기업지원기반활성화 1,000원 1 농공단지조성 209,300 32,332 176,968 친환경양구농공단지조성 209,300 32,332 176,968 친환경양구농공단지조성 39,300 32,332 6,968 201 일반운영비 6,300 7,332 1,032 02 공공운영비 6,300 7,332 1,032 농공단지공공운영비 6,300,000원 6,300 401 시설비및부대비 3 2 8,000 01 시설비 3 2 8,000
부서 : 경제관광과정책 : 농공단지조성단위 : 친환경양구농공단지조성 전년도 농공단지시설관리비 2 분할측량수수료 1,000원 1 공업용수펌프장및 CCTV장비유지비,000원 농공단지제초작업비,000원 농공단지환경정비비,000원 하리농공단지내진입로및교량확장사업 170,000 0 170,000 401 시설비및부대비 170,000 0 170,000 01 시설비 170,000 0 170,000 하리농공단지진입로및교량확장 170,000,000원 170,000 머물고싶은관광지조성 2,728,538 2,368,593 359,945 지 44 기 17,100 도 18,630 군 2,247,808 관광객수용태세확립 987,178 743,300 243,878 지 4 도 13,500 군 928,678 관광객유치전략 297,300 147,800 149,500 201 일반운영비 39,300 39,800 500 01 사무관리비 7,300 7,800 500 청춘양구투어셔틀차량임차료 7,300,000원 7,300 02 공공운영비 0 청춘양구투어셔틀차량유지비,000원 03 행사운영비 27,000 27,000 0 코레일기차여행연계관광상품운영 17,000,000원 17,000 청춘양구홍보이벤트,000원 203 업무추진비 1 1 0 03 시책추진업무추진비 1 1 0 관광객유치및홍보시책추진 1,000원 1 301 일반보상금 11 9 09 행사실비보상금 0 코레일기차여행연계관광상품운영,000원 11 기타보상금 1 90,000 시티투어및 ITX청춘관광인센티브제운영 40,000,000원 40,000 전담여행사인센티브제운영 70,000,000원 70,000 401 시설비및부대비 1 0 1
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 01 시설비 1 0 1 약수골캠프촌오토캠핑장시설보강 1,000원 1 관광지홍보전략 500,000 438,000 62,000 201 일반운영비 45 43 01 사무관리비 45 43 수도권등다중집합장소관광지홍보 290,000,000원 290,000 관광안내홍보물제작 2,000원 2 문화관광홈페이지개선및유지보수 1,000원 양구시티투어홈페이지기능개선,000원 1 홍보용라이브캠유지보수비,000원 홍보용농특산물구입비 1,000원 1 양구관광차량랩핑광고,000원 수도권관광객유치프로모션,000원 관광캐릭터기념품제작및차량도안제작,000원 주요관광전참가,000원 양구관광지사진공모전추진,000원 양구문화관광 SNS 홍보비,000원 202 여비 7,000 01 국내여비 7,000 관광정책수립및홍보추진,000원 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 양구관광지사진공모전시상금,000원 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 청춘양구마크활용포토존조성,000원 호수문화관광권광역관광협의회공동사업 99,878 57,500 42,378 308 자치단체등이전 99,878 57,500 42,378 07 자치단체간부담금 99,878 57,500 42,378 공동홍보추진,000원 관광안내소운영 19,878,000원 19,878 경춘선호수문화열차운영 50,000,000원 50,000 관광안내체계구축지원 90,000 40,000 50,000 지 4 도 13,500 군 31,500
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 201 일반운영비 8,000 8,000 0 지 4,000 도 1,200 군 2,800 01 사무관리비 8,000 8,000 0 다국어관광안내지도제작 8,000,000원 8,000 지 4,000 도 1,200 군 2,800 401 시설비및부대비 82,000 32,000 50,000 지 41,000 도 12,300 군 28,700 01 시설비 82,000 32,000 50,000 관광안내표지판구축 32,000,000원 32,000 지 16,000 도 4,800 군 11,200 관광안내소개보수 50,000,000원 50,000 지 2 도 7,500 군 17,500 체류형종합휴양관광지조성 777,400 46,236 731,164 지 400,000 군 377,400 체류형종합휴양관광지운영 77,400 46,236 31,164 201 일반운영비 42,400 26,236 16,164 01 사무관리비 24,000 4,000 수변테마공원수족관시설운영관리비 24,000,000원 24,000 02 공공운영비 18,400 6,236 12,164 관광개발시설물공공운영비 18,400 양구뱃길관광나루터공공운영비 4,500,000원 워터파크승강기유지보수및검사비 1,900,000원 4,500 1,900 수변테마파크공공운영비,000원 202 여비 0 01 국내여비 0 관광지개발및자료수집추진여비,000원 401 시설비및부대비 01 시설비 관광개발사업시설물유지보수비,000원
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 체류형종합휴양관광지조성 전년도 동수제경관쉼터조성사업 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 동수제야간경관쉼터조성 200,000,000원 200,000 을지전망대신축사업 500,000 0 500,000 지 400,000 군 100,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 지 400,000 군 100,000 01 시설비 496,400 0 496,400 을지전망대신축사업 496,400,000원 496,400 지 400,000 군 96,400 03 시설부대비 3,600 0 3,600 을지전망대신축사업 3,600,000원 3,600 관광지관리 963,960 1,579,057 615,097 기 17,100 도 5,130 군 941,730 관광지관리운영 341,960 614,483 272,523 101 인건비 53,430 350,719 297,289 04 기간제근로자등보수 53,430 64,350 10,920 관광지운영사무보조원 53,430 기본급 68,500원 *250일*2명 34,250 주차수당 68,500원 *52일*2명 7,124 연차수당 68,500원 *10일*2명 1,370 휴일수당 68,500원 *150%*52일*2명 10,686 201 일반운영비 214,800 176,824 37,976 01 사무관리비 134,800 6 69,800 관광기념품제작 2,000원 2 관광안내지도제작 40,000,000원 40,000 관광유치홍보용농특산물구입 관광지복사기임차료 4,000,000원 4,000 관광지정화조청소료,000원 관광지안전관리수수료 ( 전기, 소방, 승강기 ) 16,800,000원 안보관광지예약홈페이지구축,000 원,000 원 16,800 관광지유인매표시스템구축,000원 02 공공운영비 77,000 106,824 29,824
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 관광지공공운영비 77,000,000원 77,000 03 행사운영비 2,000 관광지홍보팸투어,000원 202 여비 11,280 6,500 4,780 01 국내여비 11,280 6,500 4,780 관광지관리운영추진여비 11,280,000원 11,280 301 일반보상금 33,450 46,000 12,550 09 행사실비보상금 14,250 1 750 청춘양구자원봉사단활동비 5,250,000원 5,250 관광시설근무자및관광안내단서비스마인드향상교육 9,000,000원 9,000 11 기타보상금 19,200 31,000 11,800 관광지근무자교통비지원 200,000원 *8명*12회 19,200 401 시설비및부대비 29,000 1,000 01 시설비 29,000 1,000 관광지수목정비및제초작업비 9,000,000 원 9,000 관광지주요시설물정비,000원 문화관광해설사육성사업 106,000 18,800 87,200 301 일반보상금 106,000 18,800 87,200 09 행사실비보상금 6,000 0 6,000 문화관광해설사선진지견학 6,000,000원 6,000 11 기타보상금 100,000 18,800 81,200 문화관광해설활동비 100,000,000원 100,000 문화관광해설사양성배치사업 34,200 149,230 115,030 기 17,100 도 5,130 군 11,970 301 일반보상금 34,200 149,230 115,030 기 17,100 도 5,130 군 11,970 11 기타보상금 34,200 139,630 105,430 문화관광해설사양성사업 34,200,000원 34,200 기 17,100 도 5,130 군 11,970 두타연관리운영 154,400 439,782 285,382 201 일반운영비 87,000 59,782 27,218 01 사무관리비 79,000 59,782 19,218 두타연운영일반수용비,000원
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 두타연관광인쇄물제작 6,000,000원 6,000 두타연셔틀버스임차료 400,000 원 *3 대 *30 일 두타연위치추적기수은건전지교체 2,000원 *1,500개*4회 36,000 두타연주차장부지임차료,000원 03 행사운영비 8,000 0 8,000 두타연소원의날행사추진 8,000,000원 8,000 206 재료비 2,400 7,600 01 재료비 2,400 7,600 두타연커피자판기재료비 200,000원 *12월 2,400 401 시설비및부대비 6 370,000 30 01 시설비 6 370,000 30 두타연주요시설물정비,000원 두타연출입관리시스템유지보수 3,000원 3 국토정중앙천문대운영 177,000 171,980 5,020 201 일반운영비 117,000 81,980 35,020 01 사무관리비 58,000 34,980 23,020 천문대운영일반수용비,000원 천문대홍보물및입장권제작 8,000,000원 8,000 천문대 ( 야영장 ) 홈페이지유지보수,000원 천문대전시관노후전시물교체,000원 천문대기념품제작,000원 영상물공동제작및임대,000원 03 행사운영비 59,000 47,000 국토정중앙천문캠프 ( 상시프로그램 ),000원 국토정중앙천문대특별기획전,000원 한여름밤별빛캠프운영,000원 자율학기제대비진로캠프운영,000원 어린이과학캠프운영,000원 국토정중앙천문대별축제개최,000 원 국토정중앙별빛나들이운영,000원 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 국토정중앙알리기사업,000원 401 시설비및부대비 40,000 70,000
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 01 시설비 40,000 70,000 국토정중앙천문대주요시설물정비 40,000,000원 40,000 펀치볼안보관광지관리운영 150,400 184,782 34,382 201 일반운영비 48,200 36,329 11,871 01 사무관리비 23,200 36,329 13,129 펀치볼안보관광지출입신청서제작,000원 펀치볼안보관광지운영일반수용비 1,000원 펀치볼안보관광지복사기임차료 2,000,000원 펀치볼안보관광지운영안전관리수수료 3,200,000원 1 2,000 3,200 02 공공운영비 2 0 2 펀치볼안보관광지운영공공운영비 2,000원 2 202 여비 2,200 0 2,200 01 국내여비 2,200 0 2,200 펀치볼안보관광지운영업무추진여비 2,200,000원 206 재료비 0 01 재료비 0 농특산물판매장판매물품구입 7,500,000원 *4분기 2,200 401 시설비및부대비 50,000 100,000 50,000 01 시설비 50,000 100,000 50,000 펀치볼안보관광지주요시설물정비,000원 통일관농특산물판매장운영개선,000원 통일관출입안내소시설개선,000원 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 안보관광지관용차량구입,000원 관광기반확충및관리 1,400,000 0 1,400,000 지 700,000 도 2 군 490,000 문화관광자원개발 1,400,000 0 1,400,000 지 700,000 도 2 군 490,000 DMZ 조이나믹양구체험공간조성사업 600,000 0 600,000
부서 : 경제관광과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 문화관광자원개발 전년도 지 300,000 도 90,000 군 2 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 지 300,000 도 90,000 군 2 01 시설비 596,300 0 596,300 DMZ 조이나믹양구체험공간조성사업 596,300,000원 596,300 지 300,000 도 90,000 군 206,300 03 시설부대비 3,700 0 3,700 DMZ 조이나믹양구체험공간조성부대비 3,700,000원 곰취향가득한팔랑골야영장조성사업 800,000 0 800,000 3,700 지 400,000 도 1 군 280,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 지 400,000 도 1 군 280,000 01 시설비 79 0 79 곰취향가득한팔랑골야영장조성사업 79,000원 79 지 400,000 도 1 군 27 03 시설부대비 0 곰취향가득한팔랑골야영장조성사업,000원 고용촉진및안정 2,867,731 1,374,390 1,493,341 지 277,000 도 860,232 군 1,730,499 일자리창출 2,867,731 1,374,390 1,493,341 지 277,000 도 860,232 군 1,730,499 공공근로사업 817,326 1,099,552 282,226 도 17,326 군 800,000 101 인건비 817,326 1,012,652 195,326 도 17,326 군 800,000
부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 전년도 04 기간제근로자등보수 817,326 1,012,652 195,326 공공근로사업 ( 보조 ) 17,326,000원 17,326 도 17,326 공공근로사업 ( 자체 ) 800,000,000원 800,000 꽃길조성사업 650,679 0 650,679 101 인건비 550,679 0 550,679 04 기간제근로자등보수 550,679 0 550,679 꽃길조성사업근로자인건비 550,679,000원 550,679 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 꽃길조성사업장비수리및소모품구입비,000원 206 재료비 9 0 9 01 재료비 9 0 9 꽃길조성사업재료비 9,000원 9 지역공동체일자리사업 554,000 133,438 420,562 지 277,000 도 83,100 군 193,900 101 인건비 54 125,438 417,562 지 271,500 도 81,450 군 190,050 04 기간제근로자등보수 54 125,438 417,562 지역공동체일자리사업 (4대보험, 교통비, 간식비등 ) 54,000원 54 지 271,500 도 81,450 군 190,050 201 일반운영비 0 지 1,500 도 450 군 1,050 01 사무관리비 0 지역공동체일자리사업운영비,000원 지 1,500 도 450 군 1,050 202 여비 2,000 1,000 지 1,500 도 450 군 1,050 01 국내여비 2,000 1,000 지역공동체일자리사업추진,000원 지 1,500
부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 도 450 군 1,050 전년도 206 재료비 2,000 지 2,500 도 750 군 1,750 01 재료비 2,000 지역공동체일자리사업재료비,000원 지 2,500 도 750 군 1,750 취업촉진사업추진 0 도 13,200 군 16,800 307 민간이전 0 도 13,200 군 16,800 02 민간경상사업보조 0 청장년일자리보조금지원 18,000,000원 18,000 준고령자기업체인턴채용지원사업,000원 도 7,200 군 10,800 도 6,000 군 6,000 강원도형사회보험료지원 585,326 0 585,326 도 585,326 307 민간이전 585,326 0 585,326 도 585,326 02 민간경상사업보조 585,326 0 585,326 강원도형사회보험료지원 585,326,000원 585,326 도 585,326 강원도형일자리안심공제지원사업 230,400 0 230,400 도 161,280 군 69,120 308 자치단체등이전 230,400 0 230,400 도 161,280 군 69,120 07 자치단체간부담금 230,400 0 230,400 2018 강원도형일자리안심공제지원사업 230,400,000원 230,400 도 161,280 군 69,120 행정운영경비 886,896 93,574 793,322 기본경비 ( 경제관광과 ) 27,960 41,507 13,547
부서 : 경제관광과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 경제관광과 ) 전년도 기본경비 27,960 41,507 13,547 201 일반운영비 10,600 1,400 01 사무관리비 10,600 1,400 부서운영일반운영비 특근매식비 4,600,000원 4,600 일반수용비 7,400,000원 7,400 202 여비 10,800 26,707 15,907 01 국내여비 10,800 26,707 15,907 부서운영업무추진여비 10,800,000원 10,800 203 업무추진비 5,160 4,200 960 04 부서운영업무추진비 5,160 4,200 960 부서운영업무추진비 4원 *12월 5,160 인력운영비 ( 경제관광과 ) 858,936 52,067 806,869 인력운영비 ( 직접 ) 858,936 52,067 806,869 101 인건비 858,936 52,067 806,869 03 무기계약근로자보수 858,936 52,067 806,869 일자리센터취업상담사 64,848 기본급 68,500원 *250일*2명 34,250 상여금 5,709,000원 *2명 11,418 주휴수당 68,500원 *52일*2명 7,124 연차수당 68,500원 *10일*2명 1,370 휴일근무수당 68,500원 *150%*52일*2명 10,686 문화관광시설시설물관리자 389,088 기본급 68,500원 *250일*12명 205,500 상여금 5,709,000원 *12명 68,508 주휴수당 68,500원 *52일*12명 42,744 연차수당 68,500원 *10일*12명 8,220 휴일근무수당 68,500원 *150% 일 *52일*12명 64,116 취약계층및청년일자리사업 40,000원 40