부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50
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- 상구 학
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1 2018 년도본예산일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화관광과 23,793,682 14,476,608 9,317,074 국 709,876 지 6,298,000 기 228,176 도 2,233,536 시 150,000 군 14,174,094 문화예술진흥 3,824,094 2,800,672 1,023,422 국 9,656 지 258,000 기 87,376 도 155,862 군 3,313,200 지역문화예술육성 1,747, , ,796 국 9,656 지 258,000 기 87,376 도 155,862 군 1,236,124 문화예술활동지원 216, ,731 28, 일반운영비 3,933 3, 사무관리비 3,933 3, 칼라프린트기토너 341,000원 *1대*6회*0.85 1,740 칼라프린트기드럼 220,000원 *2대* 복사기토너 300,000원 *5회*1대*0.85 1,275 복사기드럼 440,000원 *1대* 팩시밀리토너및드럼 200,000원 *1대* 여비 8,750 8, 국내여비 8,750 8,750 0 문화기획업무추진 35,000원 *5명*5일*10회 8, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 각종행사추진및문화재관리 3,000,000원 3,000 문화관광업무추진 3,000,000원 3, 일반보상금 9,600 9, 행사실비보상금 9,600 9,600 0 문화행사참가자실비보상 40,000원 *20명*5회 유림단체총회참석자급식 ( 정기회, 임시회 ) 7,000원 *100명*4회 유림단체회원선진지견학 40,000원 *35명*2단체 4,000 2,800 2, 민간이전 188, ,500 28, 민간경상사업보조 173, ,500 20,
2 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,500,000원 *1식 6,500 봉화미협정기전작품집발간 3,000,000원 *1식 3,000 문화예술공연행사지원 14,000,000원 *2회 28,000 청량사산사음악회지원 20,000,000원 *1식 20,000 시낭송회지원 4,000,000원 *1식 4,000 연등문화제행사지원 5,000,000원 *1식 5,000 해맞이행사지원 7,000,000원 *1식 7,000 군민과함께하는음악회지원 20,000,000원 *1식 20,000 전국백일장개최지원 10,000,000원 *1회 10,000 찾아가는예술제개최지원 5,000,000원 *1식 5,000 전통문화와함께하는설죽시낭송회개최지원 5,000,000원 *1회 5, 민간단체법정운영비보조 15,000 7,000 8,000 한국예총봉화지부운영비지원 15,000,000원 *1식 15,000 문화원문화사업비지원 289, ,271 32, 민간이전 287, ,700 31, 민간경상사업보조 226, ,700 30,000 문화원문화사업지원 226,700 문화학교운영 45,000,000원 *1식 45,000 문화사업활동 51,700,000원 *1식 51,700 고유문화전승및보존 130,000,000원 *1식 130, 민간단체법정운영비보조 60,886 59,000 1,886 봉화문화원사무국장인건비 2,500,000원 *12월 30,000 봉화문화원간사인건비 1,573,770원 *12월 18,886 봉화문화원운영비지원 12,000,000원 *1식 12, 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,000 사무용컴퓨터구입 1,500,000원 *1식 1,500 사무용 TV 구입 500,000원 *1식 500 국악분야예술강사지원사업 19,311 20, 국 9,656 도 2,897 군 6,
3 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 307 민간이전 19,311 20, 국 9,656 도 2,897 군 6, 민간경상사업보조 19,311 20, 국악분야예술강사지원사업 19,311,000원 *1식 19,311 국 9,656 도 2,897 군 6,758 향교문화전승보존 114,458 40,423 74,035 도 1,460 군 112, 인건비 14,458 12,423 2, 기간제근로자등보수 14,458 12,423 2,035 향교및서원관리인부임 60,240 원 *2 명 *20 일 *6 월 14, 민간이전 28,000 28,000 0 도 1,460 군 26, 민간경상사업보조 28,000 28,000 0 기로연 17,000,000원 *1식 17,000 도 500 군 16,500 추계석전대제 5,000,000원 *1식 5,000 도 320 군 4,680 전통문화예절교육 5,000,000원 *1식 5,000 도 480 군 4,520 유림지도자업무연찬 1,000,000원 *1식 1,000 도 160 군 민간자본이전 72, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 72, ,000 봉화향교회관승강기설치공사 90,000,000원 *1개소*80/100 72,000 문화학교운영 ( 이양사업 ) 7,500 6,000 1,500 도 1,000 군 6, 민간이전 7,500 6,000 1,500 도 1,000 군 6, 민간경상사업보조 7,500 6,000 1,500 문화학교운영 ( 이양 ) 7,500,000원 *1개소 7,500 도 1,000 군 6,
4 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 지역문화사랑방운영지원 14,000 14,000 0 도 2,000 군 12, 민간이전 14,000 14,000 0 도 2,000 군 12, 민간경상사업보조 14,000 14,000 0 지역문화사랑방운영지원 14,000 석포교회 16,000,000원 *1개소*87.5/100 14,000 도 2,000 군 12,000 충효교실운영 6,300 5,000 1,300 도 1,300 군 5, 민간이전 6,300 5,000 1,300 도 1,300 군 5, 민간경상사업보조 6,300 5,000 1,300 충효교실운영 6,300,000원 *1개소 6,300 도 1,300 군 5,000 기타문화행사운영 160, ,490 5, 일반운영비 20,490 20, 사무관리비 봉화지명위원회회의수당 70,000원 *7명 행사운영비 20,000 20,000 0 찾아가는안방영화관운영 5,000,000원 *4회 20, 민간이전 140, ,000 5, 민간경상사업보조 140, ,000 5,000 제37회청량문화제 140,000,000원 *1식 140,000 경북북부권문화정보센터지원 25,000 24, 도 5,000 군 20, 민간이전 25,000 24, 도 5,000 군 20, 민간경상사업보조 25,000 24, 경북북부권문화정보센터지원 25,000,000원 *1식 25,000 도 5,000 군 20,000 통합문화이용권사업지원 121, ,722 11,868 기 87,376 도 11,
5 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 군 23, 민간이전 121, ,722 11,868 기 87,376 도 11,205 군 23, 민간경상사업보조 121, ,722 11,868 통합문화이용권사업지원 121,590,000원 *1식 121,590 기 87,376 도 11,205 군 23,009 경북선비아카데미운영지원 14,000 13,000 1,000 도 7,000 군 7, 민간이전 14,000 13,000 1,000 도 7,000 군 7, 민간경상사업보조 14,000 13,000 1,000 선비아카데미지원 14,000,000원 *1식 14,000 도 7,000 군 7,000 지역문화행사지원 242,000 55, ,000 도 47,000 군 195, 민간이전 242,000 55, ,000 도 47,000 군 195, 민간경상사업보조 242,000 55, ,000 계서성이성문화제지원 40,000,000원 *1식 40,000 도 20,000 군 20,000 실경뮤지컬이몽룡공연 150,000,000원 *1식 150,000 도 10,000 군 140,000 청소년클래식음악회개최 22,000,000원 *1식 22,000 도 11,000 군 11,000 가재예술제지원 30,000,000원 *1식 30,000 도 6,000 군 24,000 봉화군작은영화관 516, ,000 지 258,000 도 77,000 군 181, 시설비및부대비 516, ,000 지 258,000 도 77,000 군 181,
6 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 01 시설비 510, ,542 작은영화관조성 510,542,000원 *1식 510,542 지 258,000 도 77,000 군 175, 시설부대비 5, ,458 작은영화관조성부대비 1,516,000,000원 *0.36/100 문화관광축제활성화 2,077,076 1,901, ,626 봉화송이축제 502, ,420 40, 일반운영비 40,420 40, 사무관리비 40,420 40, ,458 축제운영특근매식비 7,000원 *13명*20일 1,820 축제홍보현수막 100,000원 *40개소 4,000 초청장제작및우편발송 3,000원 *1,000명 3,000 종합실행계획서제본 1,600,000원 *1식 1,600 축제영상기록물제작 5,000,000원 *1식 5,000 축제홍보 ( 자막광고, 영상광고등 ) 5,000,000원 *5개소 25, 일반보상금 2,000 2, 행사실비보상금 2,000 2,000 0 민간인행사참여실비보상 10,000 원 *50 명 *4 일 2, 민간이전 360, ,000 20, 민간행사사업보조 360, ,000 20,000 제22회봉화송이축제 360,000,000원 360, 시설비및부대비 100,000 80,000 20, 행사관련시설비 100, ,000 농특산물전시부스설치 40,000,000원 *1식 40,000 체육공원편의시설설치 40,000,000원 *1식 40,000 대형천막설치공사 20,000,000원 *1식 20,000 봉화은어축제 1,214,739 1,110, , 인건비 9,639 8,282 1, 기간제근로자등보수 9,639 8,282 1,357 행사장조성및환경정화인부임 60,240원 *16명*10일 9, 일반운영비 2,100 2, 사무관리비 2,100 2,100 0 축제운영특근매식비 7,000원 *30일*10명 2, 연구개발비 83,000 20,000 63, 연구용역비 83,000 20,000 63,
7 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화관광축제활성화 전년도 은어축제평가용역 20,000,000원 *1식 20,000 은어축제집계용역 13,000,000원 *1식 13,000 봉화은어축제 20주년기념백서발간 50,000,000원 *1식 50, 민간이전 930, , 민간행사사업보조 930, ,000 0 제20회봉화은어축제 930,000,000원 930, 시설비및부대비 190, ,000 40, 행사관련시설비 190, ,000 내성천대형천막설치공사 100,000,000 원 *1 식 내성천급배수시설설치공사 50,000,000원 *1식 100,000 50,000 편의시설설치공사 40,000,000원 *1식 40,000 지역축제활성화 359, ,648 31, 일반운영비 80,637 53,488 27, 사무관리비 51,637 51, 축제홍보물제작 5,000원 *5,000부*2회 50,000 칼라프린터토너 341,000원 *1대*5회*0.85 1,450 칼라프린터드럼 220,000원 *1대* 공공운영비 2,000 2,000 0 이동식화장실정화조관리 1,000,000원 *2회 2, 행사운영비 27, ,000 축제박람회참가운영비 7,000,000원 *1회 7,000 은어. 송이축제추진 ( 읍면재배정 ) 2,000,000원 *10개읍면 20, 여비 4,480 3,360 1, 국내여비 4,480 3,360 1,120 지역축제활성화를위한벤치마킹 35,000원 *4명*4일*8회 301 일반보상금 4,800 4, 행사실비보상금 4,800 4, ,480 우수축제벤치마킹실비보상금 40,000원 *60명*2일 4, 민간이전 270, ,000 3, 민간경상사업보조 270, ,000 3,000 세계유교문화재단지원 200,000,000원 200,000 제8회한국과자축제 70,000,000원 70,000 공공도서관확충및운영 31,000 31,000 0 도 1,800 군 29,
8 부서 : 문화관광과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관지원 전년도 공공도서관지원 31,000 31,000 0 도 1,800 군 29,200 봉화공공도서관자료구입비지원 ( 이양 ) 25,000 25, 자치단체등이전 25,000 25, 교육기관에대한보조 25,000 25,000 0 공공도서관자료구입비지원 25,000,000원 *1개소 25,000 학교내마을도서관운영지원 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4, 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4, 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 학교내마을도서관운영지원 6,000,000원 *1개소 6,000 도 1,800 군 4,200 관광기반확충및관광산업활성화 11,421,485 2,835,055 8,586,430 지 2,040,000 기 16,900 도 742,580 군 8,622,005 관광지개발 10,702,120 2,201,290 8,500,830 지 2,040,000 도 718,100 군 7,944,020 관광기반시설설치 76,000 89,000 13, 시설비및부대비 76,000 89,000 13, 시설비 76,000 89,000 13,000 비지정관광지이동식화장실정비및설치 36,000,000원 *1식 워낭소리공원원두막정비 10,000,000원 *2개소 문화유적관광지안내표지판설치및정비 5,000,000원 *4개소 36,000 20,000 20,000 관광지유지관리 160, ,070 17, 인건비 63,375 54,348 9, 기간제근로자등보수 63,375 54,348 9,027 관광지관리인부임 ( 오전, 다덕 ) 60,240원 *5명*10일*2회 비지정관광지화장실관리인부임 60,240원 *1명*90일*10개읍면 6,024 54,
9 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 비지정관광지풀베기 ( 양원승부비경길, 솔숲갈래길 ) 62,690원 *5명*5일*2회 3, 일반운영비 61,242 52,722 8, 공공운영비 61,242 52,722 8,520 오전약수관광지관리 30,217 공공요금및제세 28,860 ㆍ오수정화시설전기사용료 1,000,000원 *12월 12,000 ㆍ분수대전기사용료 350,000원 *12월 4,200 ㆍ공중화장실전기사용료 300,000원 *12월 3,600 ㆍ관리사무소전기사용료 100,000원 *12월 1,200 ㆍ관리사무소정보통신료 45,000원 *12월 540 ㆍ관리사무소전화사용료 40,000원 *12월 480 ㆍ오전약수터공원전기사용료 500,000원 *12월 6,000 ㆍ관리사무소상수도요금 10,000원 *12월 120 ㆍ오전약수터공원상수도요금 30,000원 *12월 ㆍ공중화장실상수도요금 30,000원 *12월 360 시설장비유지비 1,357 ㆍ관리사무소 1,897원 *448m2 850 ㆍ오수정화시설 1,687원 *300m2 507 비지정관광지편의시설정비 1,500,000원 *10개소 ,000 북지문화유적지관리 3,850 공중화장실전기사용료 300,000원 *12월 3,600 화장실분뇨수거및정화조청소 250,000원 *1개소 다덕약수관광지관리 12,175 공공요금및제세 12,000 ㆍ관리사무소전기사용료 200,000원 *12월 2,400 ㆍ하수처리시설전기사용료 700,000 원 *12 월 250 8,400 ㆍ공중화장실전기사용료 50,000원 *12월 600 ㆍ가로등전기사용로 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 175 ㆍ관리사무소및화장실 1,897원 *91.8m 민간이전 36,000 36, 민간위탁금 36,000 36,000 0 하수처리시설위탁관리비 3,000,000원 *12월 36,000 문화콘텐츠발굴육성 32,962 32, 인건비 2,508 2, 기간제근로자등보수 2,508 2,
10 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 후토스테마파크관리 62,690원 *4명*5일*2회 2, 일반운영비 30,454 30, 사무관리비 5,494 5,494 0 후토스테마파크부지임차료 350원 *11,239m2 3,934 저수조청소 ( 후토스 ) 700,000원 *1회 700 관리용품구입 ( 후토스 ) 30,000원 *12월 360 분뇨수거료 ( 후토스 ) 250,000원 *1회 250 분뇨수거료 ( 고선캠핑장 ) 250,000원 *1회 공공운영비 24,960 24,960 0 비지정관광지관리 ( 후토스, 석문동, 고선캠핑장 ) 24,960 전기사용료 ( 후토스 ) 800,000원 *12월 9,600 전기사용료 ( 석문동, 고선캠핑장 ) 1,280,000원 *12월 15,360 전통마을관광자원화사업 454,000 1,400, ,000 지 227,000 도 68,100 군 158, 시설비및부대비 454,000 1,400, ,000 지 227,000 도 68,100 군 158, 시설비 450,731 1,400, ,269 법전전통마을관광자원화사업 450,731,000원 *1식 450,731 지 227,000 도 68,100 군 155, 시설부대비 3, ,269 법전전통마을관광자원화사업시설부대비 454,000,000원 *0.72/100 봉화산타마을조성 3,000, ,000,000 3,269 지 1,500,000 도 450,000 군 1,050, 시설비및부대비 3,000, ,000,000 지 1,500,000 도 450,000 군 1,050, 시설비 2,989, ,989,200 봉화분천산타마을조성사업 2,989,200,000원 *1식 2,989,200 지 1,500,000 도 450,000 군 1,039, 시설부대비 10, ,
11 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 봉화분천산타마을조성사업시설부대비 3,000,000,000원 *0.36/100 10,800 생태녹색관광자원개발 198, , , 여비 7,350 7, 국내여비 7,350 7,350 0 관광개발업무추진여비 35,000원 *3명*5일*14회 401 시설비및부대비 191, , , 시설비 190, , ,201 낙동강세평하늘길탐방로편의시설정비 7,500,000원 *2개소 7,350 15,000 봉화생명수정비사업 15,000,000원 *3개소 45,000 낙동강시발지낙동강오리알조형물설치 50,000,000원 *1식 봉화의동천, 스토리텔링안내판설치 80,000,000원 *1식 50,000 80, 시설부대비 1, ,008 생태녹색관광자원개발사업부대비 140,000,000원 *0.72/100 간이역사주변관광자원화 34,903 18,144 16, 인건비 13,253 5,694 7, 기간제근로자등보수 13,253 5,694 7,559 1,008 산타마을관리인부사역 60,240원 *2명*110일 13, 일반운영비 13,650 12,450 1, 사무관리비 8,850 8,850 0 프린트토너카트리지구입 250,000원 *4회*1대*0.85 산타마을화장실분뇨수거및정화조청소 250,000원 *16회*2개소 02 공공운영비 4,800 3,600 1, ,000 산타마을운영전기사용료 400,000원 *12월 4, 일반보상금 8, , 행사실비보상금 8, ,000 봉화8경사계사진촬영여비지원 40,000원 *10명*20회 8,000 억지춘양나들터조성사업 6,345, ,345,280 지 313,000 군 6,032, 시설비및부대비 6,345, ,345,280 지 313,000 군 6,032, 시설비 6,329, ,329,
12 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 억지춘양나들터조성사업 6,329,416,000원 *1식 6,329,416 지 313,000 군 6,016, 시설부대비 15, ,864 억지춘양나들터조성사업시설부대비 6,345,280,000원 *0.25/100 15,864 낙동강합강나루터조성사업 400, ,000 도 200,000 군 200, 시설비및부대비 400, ,000 도 200,000 군 200, 시설비 397, ,120 낙동강합강나루터조성사업 397,120,000원 *1식 397,120 도 200,000 군 197, 시설부대비 2, ,880 낙동강합강나루터조성사업시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 관광안내자원봉사자관리 105,600 81,600 24,000 2,880 기 16,900 도 20,480 군 68,220 관광안내자원봉사자육성 4,000 3, 일반보상금 4,000 3, 행사실비보상금 4,000 3, 관광안내자원봉사자선진업무연찬 100,000원 *10명*2일 관광안내자원봉사자교육여비지원 50,000원 *20명*1회 관광안내자원봉사자행사참석여비지원 50,000원 *10명*2회 문화관광해설사활용사업 94,300 75,000 19,300 2,000 1,000 1,000 기 14,200 도 18,600 군 61, 일반보상금 94,300 75,000 19,300 기 14,200 도 18,600 군 61, 행사실비보상금 94,300 75,000 19,300 문화관광해설사활동비 94,300,000원 *1식 94,300 기 14,200 도 18,
13 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광안내자원봉사자관리 전년도 군 61,500 문화관광해설사상해보험지원 1,000 1,000 0 기 400 도 180 군 민간이전 1,000 1,000 0 기 400 도 180 군 보험금 1,000 1,000 0 문화관광해설사상해보험지원 1,000,000원 *1식 1,000 기 400 도 180 군 420 문화관광해설사환경개선사업 6,300 2,000 4,300 기 2,300 도 1,700 군 2, 일반운영비 6,300 2,000 4,300 기 2,300 도 1,700 군 2, 사무관리비 6,300 2,000 4,300 문화관광해설사근무복구입 700,000원 *9명 6,300 기 2,300 도 1,700 군 2,300 관광홍보 613, ,165 61,600 도 4,000 군 609,765 관광홍보광고 535, ,165 57, 일반운영비 523, , , 사무관리비 484, , ,600 관광홍보물제작 95,000 봉화관광가이드북제작 3,000원 *7,000부 21,000 관광안내지도제작 ( 증판 ) 400원 *30,000부*4회 봉화관광홍보용쇼핑백제작 1,500원 *2종*3,000매 48,000 9,000 봉화관광홍보물품구입 10,000원 *1,500개 15,000 관광홍보물발송봉투제작 200원 *10,000매 2,000 문화유적탐방투어버스임차 400,000원 *20대 8,000 지역축제투어버스임차 400,000원 *2대*12일 9,600 봉화정기시티투어버스임차 100,000 원 *200 대 20,
14 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광홍보 전년도 단체여행객인센티브버스임차료 200,000원 *100대 20,000 관광홍보현수막제작 66,000원 *40매 2,640 프린터토너및드럼 300,000원 *4개*3회*0.85 3,060 관내택시외부광고 90,000원 *65대*12개월 70,200 수도권택시외부광고 80,000원 *50대*12개월 48,000 대구택시외부광고 80,000원 *60대*12개월 57,600 문화관광홍보벽면조명광고 3,000,000원 *5개소*10월 150, 공공운영비 4,080 4,080 0 관광안내판전기사용료 4,080 국도4차선관광안내판 ( 봉화석평 ) 240,000원 *12월 오전약수관광안내판 ( 봉화삼계 ) 100,000원 *12월 03 행사운영비 35,000 35, ,880 1,200 문화관광홍보박람회참가 7,000,000원 *5회 35, 여비 10,185 10, 국내여비 10,185 10,185 0 관광홍보사업추진 35,000원 *3명*5일*13회 6,825 문화관광홍보박람회참가 35,000원 *4명*4일*6회 301 일반보상금 2,400 2, 행사실비보상금 2,400 2, ,360 문화관광홍보박람회특산물판촉지원 100,000원 *6명*4회 2,400 도시군협의체간협력사업 ( 보조 ) 24,000 24,000 0 도 4,000 군 20, 자치단체등이전 24,000 24,000 0 도 4,000 군 20, 자치단체간부담금 24,000 24,000 0 경북북부권관광진흥협의회공동마케팅부담금 24,000,000원 *1식 24,000 도 4,000 군 20,000 도시군협의체간협력사업 54,000 50,000 4, 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,000 제8회의병의날기념식참가 40,000원 *25명*1회 308 자치단체등이전 53,000 50,000 3,000 1,
15 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광홍보 전년도 07 자치단체간부담금 53,000 50,000 3,000 중부내륙중심권관광상품개발및공동마케팅 50,000,000원 *1식 대한민국의병도시협의회부담금 3,000,000원 *1식 50,000 3,000 전통문화보존및전승 2,719,507 3,317, ,363 국 700,220 기 123,900 도 247,008 시 150,000 군 1,498,379 문화재보존및전승 1,911,507 2,182, ,961 국 499,220 기 123,900 도 146,708 군 1,141,679 문화재보수정비 ( 자체 ) 878, ,185 5, 인건비 22,892 19,669 3, 기간제근로자등보수 22,892 19,669 3,223 충재박물관관리 60,240원 *2명*190일 22, 일반운영비 69, ,206 55, 사무관리비 33,776 90,286 56,510 문화재보존관리소화기구입 30,000원 *40개 1,200 프린트토너카트리지구입 270,000원 *4개*2대*1회*0.85 1,836 문화재보호구역측량수수료 900,000원 *5개소 4,500 문화재신규지정공고료 2,400,000원 *2회*3개소 14,400 향토문화재자문위원수당 70,000원 *7명*3회 1,470 문화재현상변경심의수당 70,000원 *2명*15회 2,100 문화재보수정비자문수당 70,000원 *2명*15회 2,100 충재박물관전기안전관리대행수수료 160,000원 *12월 1,920 문화재안전점검 4,250 전기안전점검 65,000원 *40개소 2,600 가스안전점검 55,000원 *30개소 1, 공공운영비 35,700 34, 전기요금 30,720 충재박물관 2,300,000원 *12월 27,600 닭실마을화장실 100,000원 *12월 1,200 계서당화장실 130,000원 *12월 1,560 설매리 3겹까치구멍집 30,000원 *12월 360 계서당및석천정사화장실유지관리비 30,000원 *2개소*12월
16 부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 상수도요금 1,200 충재박물관 40,000원 *12월 480 계서당화장실 20,000원 *12월 240 설매리 3겹까치구멍집 40,000원 *12월 480 충재박물관무인경비료 250,000원 *12월 3,000 설매리 3겹까치구멍집전화요금 5,000원 *12월 202 여비 8,120 8, 국내여비 8,120 8,120 0 문화재관리업무추진 35,000원 *4명*5일*10회 7,000 문화재현상변경업무추진 35,000원 *2명*2일*8회 207 연구개발비 42, , 연구용역비 42, ,000 문화재지정조사용역지원사업 20,000,000원 *3개소*70/ ,120 42, 시설비및부대비 735, ,190 16, 시설비 731, ,000 16,000 비지정문화재보수 78,125,000 원 *8 개소 *80/ ,000 문화재긴급보수비 20,000,000원 *10개소 200,000 문화재설명안내판설치 6,500,000원 *4개소 26,000 문화재설명안내판정비 250,000원 *20개소 5, 시설부대비 4,606 4, 문화재보수정비 ( 자체 ) 부대비 731,000,000원 *0.63/100 국가지정문화재보수 692,313 1,011, ,687 4,606 국 476,220 도 64,828 군 151, 연구개발비 28, ,000 71,500 국 19,950 도 2,565 군 5, 연구용역비 28, ,000 71,500 봉화계서당종택종합정비계획수립 28,500,000원 *1식 28,500 국 19,950 도 2,565 군 5, 시설비및부대비 663, , ,813 국 456,270 도 62,263 군 145,
17 부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 01 시설비 658, , ,478 봉화청암정과석천계곡정비 ( 수목울타리및담장설치 ) 30,000,000원 *1식 30,000 봉화청암정과석천계곡탐방로실시설계 50,000,000원 *1식 국 21,000 도 2,700 군 6,300 50,000 국 35,000 도 4,500 군 10,500 봉화계서당종택보수 19,000,000원 *1식 19,000 봉화계서당종택주변정비 봉화송석헌고택주변정비 76,000,000 원 *1 식 28,500,000 원 *1 식 봉화쌍벽당종택방앗간채개축 248,000,000원 *1식 국 13,300 도 1,710 군 3,990 76,000 국 53,200 도 6,840 군 15,960 28,500 국 19,950 도 2,565 군 5, ,000 국 175,000 도 22,500 군 50,500 봉화만산고택기록화사업 66,500,000원 *1식 66,500 국 46,550 도 5,985 군 13,965 봉화청암정과석천계곡연못관리및풀베기등주변정비 17,001,000원 *1식 17,001 국 14,000 도 1,800 군 1,201 봉화청량사건칠약사여래좌상및복장유물안내판설치 6,000,000원 *1식 6,000 국가민속문화재안내판교체 5,635,500원 *6개소 국가및등록문화재초가이엉잇기 21,000,000원 *4개소 국 4,200 도 540 군 1,260 33,813 국 23,670 도 3,043 군 7,100 84,
18 부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 국 50,400 도 10,080 군 23,520 전년도 03 시설부대비 4,999 1,664 3,335 국가지정문화재보수부대비 663,813,000원 *0.753/100 문화재재난방재시스템구축 170, ,000 5,000 4,999 기 119,000 도 15,300 군 35, 시설비및부대비 170, ,000 5,000 기 119,000 도 15,300 군 35, 시설비 170, ,000 5,000 봉화청암정과석천계곡재난방재시설 ( 소방 ) 50,000,000원 *1식 봉화만회고택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 봉화쌍벽당종택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 봉화계서당종택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 봉화송석헌고택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 50,000 기 35,000 도 4,500 군 10,500 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 문화재재난방재시스템유지관리 7,000 6, 기 4,900 도 630 군 1, 일반운영비 7,000 6, 기 4,900 도 630 군 1, 공공운영비 7,000 6,
19 부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 재난방재시스템유지관리 ( 국가민속문화재 6개소 ) 7,000,000원 *1식 7,000 기 4,900 도 630 군 1,470 도지정문화재재난방지시스템구축 50, ,000 도 25,000 군 25, 민간자본이전 50, ,000 도 25,000 군 25, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 50, ,000 봉화중대사목조보살좌상및복장유물재난방재시설 ( 방범 ) 50,000,000원 *1식 50,000 도 25,000 군 25,000 생생문화재사업 57,500 67,500 10,000 국 23,000 도 17,250 군 17, 민간이전 57,500 67,500 10,000 국 23,000 도 17,250 군 17, 민간경상사업보조 57,500 67,500 10,000 생생문화재사업 57,500,000원 *1식 57,500 국 23,000 도 17,250 군 17,250 무형문화재보유자지원 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15, 일반보상금 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15, 사회보장적수혜금 30,000 30,000 0 무형문화재보유자지원 30,000 무형문화재보유자지원 900,000 원 *2 명 *12 월 무형문화재전수조교지원 350,000원 *2명*12월 21,600 도 10,800 군 10,800 8,400 도 4,200 군 4,200 무형문화재공개행사 3,600 3,600 0 도 1,800 군 1,
20 부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 301 일반보상금 3,600 3,600 0 도 1,800 군 1, 기타보상금 3,600 3,600 0 무형문화재공개행사비지원 1,800,000원 *2식 3,600 도 1,800 군 1,800 문화재지킴이활동비지원 13,000 8,000 5,000 도 3,900 군 9, 민간이전 13,000 8,000 5,000 도 3,900 군 9, 민간경상사업보조 13,000 8,000 5,000 문화재지킴이활동비지원 13,000,000원 *1식 13,000 도 3,900 군 9,100 도지정문화재특별관리사업 10,000 8,763 1,237 도 3,000 군 7, 인건비 9,036 7,764 1,272 도 2,711 군 6, 기간제근로자등보수 9,036 7,764 1,272 도지정문화재특별관리비지원 60,240원 *1명*150일 9,036 도 2,711 군 6, 일반운영비 도 289 군 사무관리비 안전장비및소모용품구입 964,000원 *1식 964 도 289 군 675 전통사찰보수정비사업 808, , ,000 국 201,000 도 100,300 시 150,000 군 356,700 전통사찰보수정비 500, ,000 국 100,000 도 30,000 시 150,000 군 220, 민간자본이전 500, ,
21 부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 전통사찰보수정비사업 국 100,000 도 30,000 시 150,000 군 220,000 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 500, ,000 각화사산신각개축및주변정비 500,000,000원 *1식 500,000 국 100,000 도 30,000 시 150,000 군 220,000 전통사찰보수정비지원 ( 도비 ) 106, ,000 도 40,000 군 66, 민간자본이전 106, ,000 도 40,000 군 66, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 106, ,000 천성사주변정비 106,000,000원 *1식 106,000 도 40,000 군 66,000 전통사찰방재시스템구축 202, , ,000 국 101,000 도 30,300 군 70, 민간자본이전 202, , ,000 국 101,000 도 30,300 군 70, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 202, , ,000 각화사재난방재시스템구축 252,500,000원 *1식*80/ ,000 국 101,000 도 30,300 군 70,700 지역전략산업육성 5,694,616 5,385, ,360 지 4,000,000 도 1,086,286 군 608,330 지역전략산업육성 5,694,616 5,385, ,360 지 4,000,000 도 1,086,286 군 608,330 지역문화개발사업지원 22,080 42,676 20, 일반운영비 7,320 27,916 20, 사무관리비 7,320 12,420 5,100 프린터토너카트리지 350,000원 *2대*2회*0.85 1,
22 부서 : 문화관광과정책 : 지역전략산업육성단위 : 지역전략산업육성 전년도 신문공고료 ( 일간지 ) 2,200,000원 *1회*2개소 4,400 현수막제작 66,000원 *5회 330 자문수당 70,000원 *10명*2회 1, 여비 6,300 6, 국내여비 6,300 6,300 0 문화개발업무추진 35,000원 *4명*5일*9회 6, 시설비및부대비 8,460 8, 시설비 8,460 8,460 0 세계유교선비문화공원탐방로정비및풀베기 94,000원 *10명*3일*3회 8,460 유림문화공원조성 4,528, ,528,536 지 4,000,000 도 514,286 군 14, 시설비및부대비 4,528, ,528,536 지 4,000,000 도 514,286 군 14, 시설비 4,514, ,514,286 세계유교선비문화공원조성사업 4,514,286,000원 *1식 4,514,286 지 4,000,000 도 514, 시설부대비 14, ,250 세계유교선비문화공원조성사업부대비 5,700,000,000원 *0.25/100 14,250 누정휴진입도로확포장 1,144, ,144,000 도 572,000 군 572, 시설비및부대비 1,144, ,144,000 도 572,000 군 572, 시설비 1,144, ,144,000 누정휴문화누리활성화지원사업 1,144,000,000원 *1식 1,144,000 도 572,000 군 572,000 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 102, ,755 3,775 인력운영비 ( 문화관광과 ) 61,000 64,775 3,775 인력운영비 ( 문화관광과 ) 61,000 64,775 3, 인건비 61,000 64,775 3, 보수 61,000 64,775 3,775 시간외근무수당 61,000,000원 61,
23 부서 : 문화관광과정책 : 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 단위 : 기본경비 ( 문화관광과 ) 전년도 기본경비 ( 문화관광과 ) 41,980 41,980 0 기본경비 ( 문화관광과 ) 41,980 41, 일반운영비 15,340 15, 사무관리비 15,340 15,340 0 일반수용비 9,180,000원 9,180 급량비 6,160 야간근무자 7,000원 *2식*20명*12월 3,360 휴일근무자 7,000원 *20명*20식 2, 여비 22,440 22, 국내여비 22,440 22,440 0 기본업무추진비 8,400,000원 8,400 지도감독여비 14,040,000원 14, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000
2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857,030 470,000 387,030 도 2,229,515 1,928,476
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583,395 273,095 310,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341,095 332,758 8,337 분 35,500 35,500
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계문화홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 문화홍보과 9,407,185 11,914,318 2,507,133 국 35,479 지 17,000 기 468,471 도 379,079 군 8,507,156 군정홍보 928,852 853,092 75,760 군정홍보물제작관리 928,852
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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The Study of Rearing Traditional Accomodations: The Study of Rearing Traditional Accomodations: 제1장 연구의 배경 및 목적 제2장 관련 정책 및 현황의 검토 제3장 국내외 사례 조사 분석 제4장 전통고택 및 사찰 템플스테이 활성화 방안 제5장 사업 추진방안 제6장 결론 및 정책제언
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,
2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information01정책백서목차(1~18)
발간사 2008년 2월, 발전과 통합이라는 시대적 요구에 부응하여 출범한 새 정부는 문화정책의 목표를 품격 있는 문화국가 로 설정하고, 그간의 정책을 지속적으로 보완하는 한편 권한과 책임의 원칙에 따라 지원되고, 효율의 원리에 따라 운영될 수 있도록 과감한 변화를 도입하는 등 새로운 문화정책을 추진하였습니다. 란 국민 모두가 생활 속에서 문화적 삶과 풍요로움을
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -
2018 학년도 방과후학교및돌봄교실운영계획 2018. 03. 시초초등학교 2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 3 연간업무추진일정 - 8 - 4 운영팀구성 - 9 - . 세부운영계획 1 1 학기프로그램운영계획 순강좌명대상운영학년요일 운영시간장소지도내용 지도
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,
2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고
2011 년도본예산일반회계문화홍보담당관 ~ 문화홍보담당관 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보담당관정책 : 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 문화홍보담당관 11,829,396 9,615,030 2,214,366 국 1,069,714 광 1,900,000 기 577,400 분 35,500 도 406,910 시 7,839,872
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
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2010-14 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 목 차 경상북도와시 군간인사교류활성화방안 요약,,,, 4, 5, 6,,,,, 5 58 1:1 34, 24 ( 13, 11 ) 2010 2017 8 i (5 8 ),.,, 74 (4 3, 5 19, 6 52 ) (4~6 4,901 ) 1.5% 5% ii 제 1 장 연구개요 1 연구배경과목적 2 연구범위와방법
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