부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000
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- 준서 변
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1 2018 년도본예산일반회계문화홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 문화홍보과 9,407,185 11,914,318 2,507,133 국 35,479 지 17,000 기 468,471 도 379,079 군 8,507,156 군정홍보 928, ,092 75,760 군정홍보물제작관리 928, ,092 75,760 군정홍보 705, ,592 59, 일반운영비 684, ,192 60, 사무관리비 626, ,736 60,000 군정홍보광고료 588,000 -신문광고료 400,000,000원 400,000 -대도시군정홍보 5,000원 5 -인터넷배너광고홍보 33,000,000원 33,000 -TV광고료 100,000,000원 100,000 정기간행물구입 ( 연감, 월간지 ) 500,000원 * 6회 3,000 공중파스팟방송홍보 4,400,000원 * 5회 22,000 군정광고시안도안료 200,000원 * 10회 2,000 행정자료용신문구입 ( 보관, 스크랩용 ) 10,800 -중앙지 1원 * 7개사 * 3부 * 12월 3,780 -지방지 13,000원 * 15개사 * 3부 * 12월 7,020 자매부대위문지 13,000원 * 2개사 * 3부 * 12월 02 공공운영비 57,456 57,456 0 인터넷통신사서비스이용료 1,000,000원 * 3개사 * 12회 ,000 인터넷요금 ( 프레스룸 ) 52,000원 * 12월 624 유선방송요금 ( 청내 ) 11,000원 * 20개소 * 12월 2,640 웹하드이용요금 18원 * 12월 2,220 신문전자스크랩이용료 121,000원 * 11개사 * 12월 15, 여비 14,400 14, 국내여비 14,400 14,400 0 군정홍보업무추진여비 14,400,000원 14, 업무추진비 6,500 7, 시책추진업무추진비 6,500 7, 군정홍보업무추진활동비 6,500,000원 6,500 홍보물제작 200, ,600 11, 일반운영비 197, ,000 11,
2 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000원 4 음성군기제작 8,000원 * 500매 * 1식 4, 공공운영비 70,000 70,000 0 소식지우편발송요금 70,000,000원 70, 일반보상금 3,600 3, 기타보상금 3,600 3,600 0 퀴즈당첨자상품권지급 30,000원 * 10명 * 12월 3,600 전광판홍보 ,800 14, 일반운영비 ,800 9, 공공운영비 960 9,600 8,640 전기요금 80,000원 * 1개소 * 12월 960 온라인을활용한홍보강화 22,200 2,100 20, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 블로그 &SNS 콘텐츠제작관리운영 2,000,000원 301 일반보상금 20,200 2,100 18, 기타보상금 20,200 2,100 18,100 2,000 음성군블로그공모전 5,200 -최우수상 500,000원 * 2명 1,000 -우수상 300,000원 * 4명 1,200 -장려상 200,000원 * 10명 2,000 -참가상 50,000원 * 20명 1,000 음성군소셜미디어기자단원고료 100,000원 * 10명 * 12월 12,000 SNS 이벤트 50,000원 * 60회 3,000 전통문화보존및전승 607, ,230 50,078 국 12,479 기 24,500 도 242,539 군 327,790 문화재복원및보존 607, ,230 50,078 국 12,479 기 24,500 도 242,539 군 327,790 도지정문화재보수정비사업 467, , ,
3 부서 : 문화홍보과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재복원및보존 전년도 도 233,850 군 233, 일반운영비 5,200 5,200 0 도 2,600 군 2, 사무관리비 5,200 5,200 0 도지정문화재방재설비유지관리 5,200,000원 5,200 도 2,600 군 2, 민간이전 도 7,500 군 7, 민간경상사업보조 향교유지관리비 1,000원 1 도 7,500 군 7, 시설비및부대비 447, ,500 도 223,750 군 223, 시설비 447, ,500 음성수정산성보수정비 250,000,000원 250,000 도 12 군 12 음성마송리석장승보존처리 30,000,000원 30,000 음성권근삼대묘소및신도비기와보수 150,000,000원 도 1 군 1 150,000 도 7 군 7 긴급보수비 17,500,000원 17,500 도 8,750 군 8,750 군지정문화재보수사업 80,000 80, 시설비및부대비 80,000 80, 시설비 80,000 80,000 0 민동량효자각해체보수사업 22,000,000원 22,000 이광하효자문단청사업 12,000,000원 12,000 충용사보수정비사업 18,000,000원 18,000 김순효자문기와보수사업,000원 이구령충신문단청사업 12,000,000원 12,000 권길충신문보수정비사업 6,000,000원 6,000 문화재재난안전관리 3 2 기 24,500 도 5,
4 부서 : 문화홍보과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재복원및보존 전년도 군 5, 일반운영비 0 기 7,000 도 1,500 군 1, 사무관리비 0 국가지정문화재방화관리용역지원및유지관리,000원 기 7,000 도 1,500 군 1, 시설비및부대비 기 17,500 도 3,750 군 3, 시설비 음성공산정고가재난방지시설구축 20,000,000원 음성김주태가옥재난방지시설구축,000원 20,000 기 14,000 도 3,000 군 3,000 기 3,500 도 750 군 750 문화재보수정비 ( 총액사업, 보조 ) 8,000 8,000 0 국 5,600 군 2, 시설비및부대비 8,000 8,000 0 국 5,600 군 2, 시설비 8,000 8,000 0 공산정고가초가이엉잇기 8,000,000원 8,000 국 5,600 군 2,400 전통종교문화유산보존 13,758 11,180 2,578 국 6,879 도 3,439 군 3, 일반운영비 13,758 11,180 2,578 국 6,879 도 3,439 군 3, 사무관리비 13,758 11,180 2,578 전통사찰방재시스템유지보수 ( 미타사 ) 8,200,000원 8,200 국 4,
5 부서 : 문화홍보과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재복원및보존 전년도 도 2,050 군 2,050 전통사찰방재시스템유지보수 ( 가섭사 ) 5,558,000원 5,558 국 2,779 도 1,389 군 1,390 문화재관리 2,850 2, 일반운영비 2,850 2, 사무관리비 1,200 1,200 0 목조문화재전기안전점검수수료 100,000원 * 6개소 * 2회 02 공공운영비 1,650 1, ,200 음성향교전기요금 137,500원 * 12월 1,650 문화예술진흥 1,042, , ,247 국 23,000 기 193,430 도 93,200 군 733,055 문화예술단체지원활성화 781, , ,247 기 193,430 도 2 군 562,955 문화예술활성화 22,410 22, 일반운영비 2,650 2, 사무관리비 2,650 2,650 0 문화예술진흥민간인유공패제작 100,000원 * 22개 2,200 통합문화이용권홍보현수막제작 450,000원 여비 11,260 11, 국내여비 11,260 11,260 0 문화예술업무추진여비 11,260,000원 11, 업무추진비 2,500 3, 시책추진업무추진비 2,500 3, 문화예술체육업무추진활동비 2,500,000원 2, 자산취득비 6,000 6, 자산및물품취득비 6,000 6,000 0 예술작품구입비 6,000,000원 6,000 유통업관리 5,500 4,000 1, 일반운영비 5,500 4,000 1, 사무관리비 5,500 4,000 1,500 유통관련업자교육교재및홍보물제작 500,000원
6 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 압수게임기운송장비임차료 500,000원 * 10회 문화예술단체지원 151, ,390 21, 민간이전 136, ,590 16, 민간경상사업보조 0 음성문화원문화교류사업,000원 03 민간단체법정운영비보조 126, ,590 6,105 음성문화원운영비지원 58,617,000원 58,617 음성예총운영비지원 68,078,000원 68, 민간자본이전 14,500 8,800 5, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 14,500 8,800 5,700 음성향악당영상기기지원사업 4,500,000원 4,500 음성문화원사무기기지원사업,000원 행복실은순회공연단운영 6,000 4, 일반운영비 6,000 4, 행사운영비 6,000 4,000 행복실은순회공연단운영 6,000,000원 6,000 제야의타종 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 제야의타종,000원 시 수필낭송회및시화전 2,200 2, 민간이전 2,200 2, 민간경상사업보조 2,200 2,200 0 시 수필낭송회및시화전 2,200,000원 2,200 음성수필문학회잉홀발간 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 음성수필문학회잉홀발간 2,000,000원 2,000 둥그레시동인집발간 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 둥그레시동인집발간 2,000,000원 2,000 음성문학발간 2,400 2, 민간이전 2,400 2, 민간경상사업보조 2,400 2,400 0 음성문학발간 2,400,000원 2,400 음성국악협회정기공연 2,500 2,
7 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 307 민간이전 2,500 2, 민간경상사업보조 2,500 2,500 0 음성국악협회정기공연 2,500,000원 2,500 아름다운음성전 2,100 2, 민간이전 2,100 2, 민간경상사업보조 2,100 2,100 0 아름다운음성전 2,100,000원 2,100 가정의달공예문화체험 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 가정의달공예문화체험 2,000,000원 2,000 음성공예협회작품전시회 1,000 1, 민간이전 1,000 1, 민간경상사업보조 1,000 1,000 0 음성공예협회작품전시회 1,000,000원 1,000 품바협회정기공연 2,150 2, 민간이전 2,150 2, 민간경상사업보조 2,150 2,150 0 품바협회정기공연 2,150,000원 2,150 읍면열린음악회 90,000 90, 민간이전 90,000 90, 민간경상사업보조 90,000 90,000 0 읍면열린음악회 90,000,000원 90,000 가을음악회 민간이전 민간경상사업보조 가을음악회 2,000원 2 찾아가는음악회 6,000 6, 민간이전 6,000 6, 민간경상사업보조 6,000 6, 찾아가는음악회 6,000,000원 6,000 사진협회전시회및동호회 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 사진협회전시회및동호회 3,000,000원 3,000 한여름밤의음악회 18,000 12,000 6, 민간이전 18,000 12,000 6,
8 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 02 민간경상사업보조 18,000 12,000 6,000 한여름밤의음악회 18,000,000원 18,000 학생미술실기대회 2,700 2, 민간이전 2,700 2, 민간경상사업보조 2,700 2,700 0 학생미술실기대회 2,700,000원 2,700 시골마을로떠나는미술체험 3,600 3, 민간이전 3,600 3, 민간경상사업보조 3,600 3,600 0 시골마을로떠나는미술체험 3,600,000원 3,600 철박물관예술지원사업 7,000 6,000 1, 민간이전 7,000 6,000 1, 민간경상사업보조 7,000 6,000 1,000 철박물관예술지원사업 7,000,000원 7,000 명사시낭송회 2, , 민간이전 2, , 민간경상사업보조 2, ,200 명사시낭송회 2,200,000원 2,200 찾아가는거리자유공연 ( 버스킹 ) 50, , 민간이전 50, , 민간경상사업보조 50, ,000 찾아가는거리자유공연 ( 버스킹 ) 50,000,000원 50,000 반기문시낭송대회 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 반기문시낭송대회,000원 음성문화원문화학교사업 6,000 6, 민간이전 6,000 6, 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 음성문화원문화학교사업 6,000,000원 6,000 어린이 청소년문화재보전처리체험교실 2,000 2, 민간이전 2,000 2, 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 제23회어린이 청소년문화재보전처리체험교실 2,000,000원 2,000 철문화체험교실 3,000 2,000 1, 민간이전 3,000 2,000 1,
9 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 02 민간경상사업보조 3,000 2,000 1,000 제17회철문화체험교실 3,000,000원 3,000 음성문화원사업지원 37,000 37, 민간이전 37,000 37, 민간경상사업보조 37,000 37,000 0 음성문화원예술진흥사업 37,000,000원 37,000 소외계층문화역량강화 273, ,488 40,942 기 193,430 도 16,000 군 64, 민간이전 273, ,488 40,942 기 193,430 도 16,000 군 64, 민간경상사업보조 273, ,488 40,942 통합문화이용권사업 273,430,000원 273,430 기 193,430 도 16,000 군 64,000 문화재단기금 9,000 8, 도 9, 민간이전 9,000 8, 도 9, 민간경상사업보조 9,000 8, 문화재단기금지원사업 9,000,000원 9,000 도 9,000 반기문전국백일장 20,000 20, 민간이전 20,000 20, 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 반기문전국백일장 20,000,000원 20,000 전통문화계승및지역문화제활성화 261, , ,000 국 23,000 도 68,200 군 170,100 춘추석전대제행사 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 춘추석전대제행사,000원 전통예절교육 ( 향교 ) 8,000 8, 민간이전 8,000 8, 민간경상사업보조 8,000 8,000 0 전통예절교육 ( 향교 ) 8,000,000원 8,
10 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화계승및지역문화제활성화 전년도 전통민속문화발굴및재현사업 20, 민간이전 20, 민간경상사업보조 20,000 전통민속문화발굴및재현사업 20,000,000 원 20,000 전통민속놀이재현 ( 거북놀이 ) 4,000 4, 민간이전 4,000 4, 민간경상사업보조 4,000 4,000 0 전통민속놀이재현 ( 거북놀이 ) 4,000,000원 4,000 충북민속예술축제 76, ,000 도 38,000 군 38, 민간이전 76, ,000 도 38,000 군 38, 민간경상사업보조 76, ,000 제24회충북민속예술축제 46,000,000원 46,000 제 11 회충북청소년민속예술축제 30,000,000 원 도 23,000 군 23,000 30,000 도 1 군 1 충북민속예술축제참가 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 제24회충북민속예술축제참가,000원 정월대보름맞이세시풍속놀이 12,800 12, 민간이전 12,800 12, 민간경상사업보조 12,800 12,800 0 정월대보름맞이세시풍속놀이 12,800,000원 12,800 음성향악당지원사업 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 음성향악당지원사업,000원 향교기로연재연 3,500 3, 민간이전 3,500 3, 민간경상사업보조 3,500 3,500 0 향교기로연재연 3,500,000원 3,500 도덕성회복교육지원 6,000 6,
11 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화계승및지역문화제활성화 전년도 도 1,200 군 4, 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,200 군 4, 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 도덕성회복교육지원 6,000,000원 6,000 도 1,200 군 4,800 유림대학운영지원 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 유림대학운영지원,000원 음성민속예술경연대회 20, 민간이전 20, 민간경상사업보조 20,000 음성민속놀이한마당 20,000,000원 20,000 향교서원문화재활용사업 46, ,000 국 23,000 도 11,500 군 11, 민간이전 46, ,000 국 23,000 도 11,500 군 11, 민간경상사업보조 46, ,000 향교서원문화재활용사업 46,000,000원 46,000 국 23,000 도 11,500 군 11,500 지역마을사연구 도 17,500 군 17, 민간이전 도 17,500 군 17, 민간경상사업보조 지역마을사연구 3,000원 3 도 17,500 군 17,500 관광기반확충및관리 1,356,695 4,617,090 3,260,395 지 17,000 기 41,293 도 10,370 군 1,288,
12 부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 전년도 관광시책추진및인프라확충 1,356,695 4,617,090 3,260,395 지 17,000 기 41,293 도 10,370 군 1,288,032 관광시책추진 48,000 50,500 2, 민간이전 27,000 30,000 3, 민간위탁금 27,000 30,000 3,000 중부권관광협의회공동사업 27,000,000원 27, 자치단체등이전 21,000 20, 자치단체간부담금 21,000 20, 중부권관광협의회공동사업부담금 21,000,000원 21,000 지역문화축제지원 45,200 25,300 19, 일반운영비 15,500 7,500 8, 사무관리비 15,500 7,500 8,000 축제유공자 ( 기관 ) 표창패제작 100,000원 * 15개 1,500 품바캐릭터포토존보수 2,000,000원 2,000 축제홍보물제작 500원 * 9,000부 4,500 품바인형탈 ( 품순이외 2개 ) 제작 2,000,000원 * 3개 6,000 축제지원직원급량비 1,500,000원 1, 연구개발비 12, , 연구용역비 12, ,000 축제평가용역비 12,000,000원 * 1식 12, 일반보상금 17,700 17, 기타보상금 17,700 17, 전국문화관광우수축제견학 900,000원 900 자원봉사자급식비 ( 품바축제, 설성문화제 ) 16,800,000원 16,800 문화관광해설사육성 ( 지원 ) 25,002 25,002 0 기 3,893 도 3,770 군 17, 일반보상금 25,002 25,002 0 기 3,893 도 3,770 군 17, 기타보상금 25,002 25,002 0 문화관광해설사활동비 24,000,000원 24,000 기 3,768 도 3,
13 부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 군 16,710 문화관광해설사교육여비 400,000원 400 기 50 도 100 군 250 문화관광해설사근무복구입 602,000원 602 기 75 도 148 군 379 전년도 관광인프라구축 82, ,512 39, 일반운영비 69, ,172 39, 사무관리비 50,000 89,000 39,000 관광안내홍보물제작 ( 한영, 한중 ) 20,000 -안내책자 1,000원 * 20,000부 20,000 반기문기념관홍보물제작 ( 한, 영, 일, 중 ) 400원 * 30,000부 감우재전승기념관홍보물제작 500원 * 부 12,000 음성군홍보부스운영 3,000,000원 3,000 관광축제홍보에따른홍보물구입 원 * 2,000개 02 공공운영비 품바캐릭터상표연차등록비 172,000원 행사운영비 19,000 19,000 0 음성군홍보부스운영 19,000,000원 19, 여비 9,340 9, 국내여비 9,340 9,340 0 관광축제업무추진여비 9,340,000원 9, 업무추진비 3,500 4, 시책추진업무추진비 3,500 4, 관광축제업무추진활동비 3,500,000원 3,500 관광안내체계구축지원 ( 관광안내표지판설치 ) 12, ,000 지 6,000 군 6, 일반운영비 12, ,000 지 6,000 군 6, 사무관리비 12, ,000 관광안내표지판 12,000,000원 12,000 지 6,000 군 6,000 관광안내체계구축지원 ( 관광안내지도 ) 22,000 22,000 0 지 11,000 군 11,
14 부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 전년도 201 일반운영비 22,000 22,000 0 지 11,000 군 11, 사무관리비 22,000 22,000 0 다국어관광안내지도 22,000,000원 22,000 지 11,000 군 11,000 TV 여행아름다운충북방영 16,500 16,500 0 도 6,600 군 9, 민간이전 16,500 16,500 0 도 6,600 군 9, 민간경상사업보조 16,500 16,500 0 TV 여행아름다운충북방영 16,500,000원 16,500 도 6,600 군 9,900 품바축제 595, ,276 87, 일반운영비 30,000 30, 행사운영비 30,000 30,000 0 음성명품축제육성세미나개최,000원 음성군민축제아카데미개최 20,000,000원 20, 민간이전 565, ,276 87, 민간경상사업보조 41, ,500 음성품바축제포스터공모지원 6,500,000원 6,500 음성품바축제유등제작비지원 21,000,000 원 21,000 해외우수축제벤치마킹 700,000원 * 20명 14, 민간단체법정운영비보조 23,881 23, 음성품바축제상설조직운영비 23,881,000원 23, 민간행사사업보조 500, ,000 50,000 제19회음성품바축제 500,000,000원 500,000 시군대표문화예술행사 ( 설성문화제 ) 222, , 민간이전 222, , 민간행사사업보조 222, ,000 0 시군대표문화예술행사 ( 설성문화제 ) 222,000,000원 222,000 산업관광공모사업지원 ( 경상보조 ) 37, ,400 기 37, 민간이전 37, ,400 기 37, 민간경상사업보조 15, ,
15 부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 전년도 건강카페시설구축및소모품구입,000원 기 음성안내책자업데이트 1,500,000원 1,500 기 1,500 힐링산책로운영 3,000,000원 3,000 기 3,000 스탬프투어기념품제공 5,900,000원 5,900 기 5, 민간위탁금 22, ,000 산업관광홍보활동 12,000,000원 12,000 기 12,000 산업관광사진전,000원 기 품바재생예술체험촌운영 207, , 일반운영비 2, , 공공운영비 2, ,000 품바재생예술체험촌공공요금 2,000,000원 2, 민간이전 160, , 민간위탁금 160, ,800 품바재생예술체험촌위탁운영비 160,800,000원 160, 자산취득비 자산및물품취득비 품바재생예술체험촌집기비품구입 4,000원 4 산업관광운영 43, , 민간이전 43, , 민간경상사업보조 37, ,400 팩토리투어센터운영직원인건비 30,000,000원 30,000 프로그램운영직원인건비 7,400,000원 7, 민간위탁금 6, ,000 산업관광팸투어 6,000,000원 6,000 체육인프라확충 4,288,524 3,939, ,513 기 209,248 도 32,970 군 4,046,306 전문체육육성 1,968,782 1,884,732 84,050 실업팀운영 1,688,782 1,604,732 84, 일반운영비 30,380 30, 사무관리비
16 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 전문체육육성 전년도 일반수용비 500,000원 공공운영비 29,880 29,880 0 공공요금및제세 2,880 -가스비 50,000원 * 12월 600 -인터넷및케이블시청료 120,000원 * 12월 1,440 -전화요금 70,000원 * 12월 840 실업팀숙소및차량유지관리비,000 원 실업팀숙소난방유류대 22,000,000원 22, 일반보상금 1,652,002 1,571,952 80, 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,652,002 1,571,952 80,050 실업팀선수스카우트비 20,000,000원 * 3팀 60,000 실업팀퇴직금 4,000,000원 * 10명 40,000 부상자상해치료비 4,000,000원 * 3팀 12,000 선수등록비 2,750,000원 * 3팀 8,250 기타운영비 500,000원 * 3팀 1,500 대회입상포상금 4,000,000원 * 6개대회 * 3팀 72,000 정구팀운영 492,860 -감독급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수급여 3,040,000원 * 8명 * 12월 291,840 -사회보험기관부담금 337,272,000원 * 10% 33,728 - 대회출전경비 40,500 -피복비및용구비 650,000원 * 9명 * 2회 11,700 -전지훈련합숙비 90,000원 * 9명 * 10일 * 2회 16,200 -급량비 450,000원 * 9명 * 12월 48,600 -간식비 1,500원 * 9명 * 30일 * 12월 4,860 육상팀운영 481,696 -감독급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수급여 3,500,000원 * 7명 * 12월 294,000 -사회보험기관부담금 339,432,000원 * 10% 33,944 - 대회출전경비 90,000 원 * 9 명 * 10 일 * 5 회 90,000 원 * 8 명 * 10 일 * 5 회 36,000 -피복비및용구비 650,000원 * 8명 * 2회 10,400 -전지훈련합숙비 90,000원 * 8명 * 10일 * 2회 14,400 -급량비 450,000원 * 8명 * 12월 43,200 -간식비 1,500원 * 8명 * 30일 * 12월 4,320 사이클팀운영 483,696 -감독급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수급여 3,500,000원 * 7명 * 12월 294,
17 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 전문체육육성 전년도 -사회보험기관부담금 339,432,000원 * 10% 33,944 -대회출전경비 90,000원 * 8명 * 10일 * 5회 36,000 -피복비및용구비 400,000원 * 8명 * 2회 6,400 -전지훈련합숙비 90,000원 * 8명 * 10일 * 2회 14,400 -급량비 450,000원 * 8명 * 12월 43,200 -간식비 1,500원 * 8명 * 30일 * 12월 4,320 -장비부품및소모품비 6,000,000원 6, 민간이전 2,400 2, 민간위탁금 2,400 2,400 0 실업팀숙소무인경비시스템 200,000원 * 12월 2, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,000 실업팀운동용구구입 4,000,000원 4,000 우수선수육성 ( 체육회 ) 280, , 일반보상금 280, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 280, ,000 0 우수선수훈련지원 64,500,000원 64,500 우수선수육성지원 116,500,000원 116,500 장애인역도우수선수육성 99,000,000원 99,000 생활체육진흥 559, ,767 94,375 기 209,248 도 32,970 군 316,924 생활체육지도자활동지원 ( 사회서비스 )( 일반생활체육지도자배치 ) 기 64,020 도 1,800 군 68, , ,848 26, 민간이전 134, ,848 26,808 기 64,020 도 1,800 군 68, 민간경상사업보조 134, ,848 26,808 일반생활체육지도자배치 134,040,000원 134,040 생활체육지도자활동지원 ( 사회서비스 )( 어르신전일제생활체육지도자배치 ) 기 64,020 도 1,800 군 68,220 기 64,020 도 1,800 군 68, , ,040 0
18 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 생활체육진흥 전년도 307 민간이전 134, ,040 0 기 64,020 도 1,800 군 68, 민간경상사업보조 134, ,040 0 어르신생활체육지도자배치 134,040,000원 134,040 기 64,020 도 1,800 군 68,220 생활체육교실운영 41,000 41, 민간이전 41,000 41, 민간경상사업보조 41,000 41,000 0 생활체육교실운영 41,000,000원 41,000 생활체육프로그램 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 생활체육프로그램운영,000원 음성물놀이장운영 34, , 인건비 14, , 기간제근로자등보수 14, ,596 음성물놀이장일시사역인부임 8,772 -급여 60,240원 * 5명 * 28일 8,434 -사회보험기관부담금 8,433,600원 * 4% 338 음성물놀이장응급구조요원인부임 5,824 -급여 100,000원 * 2명 * 28일 5,600 -사회보험기관부담금 5,600,000원 * 4% 일반운영비 13, , 사무관리비 2, ,740 음성물놀이장몽골텐트설치 400,000원 400 음성물놀이장소독약품구입 800,000원 800 음성물놀이장특근자급식비 8,000원 * 4명 * 2식 * 10일 음성물놀이장안내현수막및홍보물 500,000원 음성물놀이장구급약품등소모품구입 400,000원 02 공공운영비 11, ,000 공공요금및제세 8,000 -체육시설배상책임보험료 3,000,000원 3,000 -수도요금,000원 물놀이장시설유지관리 3,000,000원 3, 자산취득비 5, ,
19 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 생활체육진흥 전년도 01 자산및물품취득비 5, ,800 수중청소기구입,000원 대형선풍기구입 300,000원 300 에어콤프레셔구입 500,000원 500 스포츠강좌이용권지원 58,566 57,133 1,433 기 40,996 도 8,785 군 8, 일반보상금 58,566 57,133 1,433 기 40,996 도 8,785 군 8, 사회보장적수혜금 58,566 57,133 1,433 스포츠강좌이용권지원 58,566,000원 58,566 기 40,996 도 8,785 군 8,785 충북종단대장정 9,000 7,000 2,000 도 4,500 군 4, 민간이전 9,000 7,000 2,000 도 4,500 군 4, 민간경상사업보조 9,000 7,000 2,000 충북종단대장정 9,000,000원 9,000 도 4,500 군 4,500 장애인체육활성화지원 80,424 26,810 53,614 기 40,212 도 16,085 군 24, 민간이전 80,424 26,810 53,614 기 40,212 도 16,085 군 24, 민간경상사업보조 80,424 26,810 53,614 장애인생활체육지도자배치 80,424,000원 80,424 기 40,212 도 16,085 군 24,127 군생활체육지도자배치 27,936 27, 민간이전 27,936 27, 민간경상사업보조 27,936 27,936 0 군생활체육지도자배치 27,936,000원 27,936 종목별용기구구입 30, ,
20 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 생활체육진흥 전년도 402 민간자본이전 30, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 30, ,000 종목별용기구구입 30,000 -탁구대구입 1,500,000원 * 12대 18,000 -론볼구입 600,000원 * 5조 3,000 -자전거구입 400,000원 * 10대 4,000 -냉난방기기구입,000원 * 1대 체육대회운영 1,760,600 1,589, ,088 체육행사및체육회운영 363, ,334 43, 일반운영비 6,250 6, 사무관리비 6,250 6,250 0 각종체육행사홍보현수막 1,500,000원 1,500 각종체육행사상패제작 1,000,000원 1,000 전국대회및각종행사특근자급식비 1,800,000원 1,800 쓰레기봉투구입비 (50l ) 1,000원 * 1,500매 1,500 스포츠강좌이용권홍보현수막제작 450,000원 여비 12,840 12, 국내여비 12,840 12,840 0 체육진흥업무추진여비 7,840,000원 7,840 전국마라톤대회홍보추진여비 1,500,000원 1,500 전국체전및도내대회업무추진여비 3,500,000원 3, 민간이전 344, ,244 43, 민간경상사업보조 53,200 22,880 30,320 생활체육지도자급식비 130,000원 * 15명 * 12월 생활체육지도자교육비 100,000원 * 14명 * 2회 생활체육지도자출장여비 150,000원 * 15명 * 12월 23,400 2,800 27, 민간단체법정운영비보조 291, ,364 12,946 음성군체육회운영 291,310 -사무국장 3,694,830원 * 12월 44,338 -일반직(6급대우) 3,200,840원 * 2명 * 12월 76,821 -일반직(7급대우) 2,413,100원 * 2명 * 12월 57,915 -가족수당 160,000원 * 12월 1,920 -정근수당 1,443,870원 * 3명 * 2회 8,664 -명절휴가비 1,606,180원 * 4명 * 2회 12,850 -연가보상비 400,000원 * 4명 * 2회 3,
21 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 체육대회운영 전년도 -시간외수당 500,000원 * 12월 6,000 -고용법정경비등 32,033,400원 32,034 -사무국운영비 47,568,000원 47,568 제12회반기문마라톤대회 300, ,000 38, 민간이전 300, ,000 38, 민간경상사업보조 54,000 16,000 38,000 반기문마라톤대회후원금 ( 농협 ) 17,000,000원 17,000 반기문마라톤대회특산물구입 37,000,000원 04 민간행사사업보조 37, , ,000 0 제12회반기문마라톤대회개최 246,000,000원 246,000 전국자전거대회 민간이전 민간경상사업보조 음성인삼배전국자전거대회 8,000원 8 군민체육대회 272, , 민간이전 272, , 민간경상사업보조 272, ,000 0 제35회군민체육대회 272,000,000원 272,000 읍면체육대회 112,000 98,000 14, 민간이전 112,000 98,000 14, 민간경상사업보조 112,000 98,000 14,000 읍면체육대회 (8개읍면 ) 112,000,000원 112,000 종목별생활체육대회개최 74,000 74, 민간이전 74,000 74, 민간경상사업보조 74,000 74,000 0 종목별생활체육대회개최 74,000,000원 74,000 음성군생활체육대회 민간이전 민간경상사업보조 음성군생활체육대회개최 2,000원 2 도단위체육대회 32,000 27, 민간이전 32,000 27, 민간경상사업보조 32,000 27,000 도단위체육대회개최 32,000,000원 32,000 체육대회참가 , 민간이전 ,
22 부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 체육대회운영 전년도 02 민간경상사업보조 ,000 1 제57회충북도민체육대회참가 18,000원 18 시군대항역전마라톤대회참가 30,000,000원 30,000 충북장애인체육대회참가 20,000,000원 20,000 장애인체육대회개최및참가 1,000원 1 씨름왕선발대회참가 4,000,000원 4,000 종목별생활체육대회참가 31,000,000원 31,000 충북생활체육대회참가 60,000,000원 60,000 제4회음성군장애인체육대회 20,000,000원 20,000 장애인체육교실사업,000원 도어르신생활체육대회참가 1,000원 1 충청북도여성생활체육대회참가,000원 전국대회참가,000원 다올찬배전국산악자전거대회 30, , 민간이전 30, , 민간경상사업보조 30, ,000 제3회음성군수배다올찬전국산악자전거대회 30,000,000원 30,000 전국동호인야구대회 40, , 민간이전 40, , 민간경상사업보조 40, , 전국동호인야구대회 40,000,000원 40,000 전국동호인테니스대회 22, , 민간이전 22, , 민간경상사업보조 22, , 음성군수배전국동호인테니스대회 22,000,000원 22,000 영상미디어기록 228, ,262 28,368 군정영상미디어물콘텐츠제작기록관리 228, ,262 28,368 영상미디어기록 228, ,262 28, 일반운영비 193, , 사무관리비 173, , 음성군홍보영상외국어제작 ( 영어, 중국어 ) 1,800,000원 * 6월 10,800 성우료 450,000원 * 12월 5,400 녹음료 300,000원 * 12월 3,600 작가료 900,000원 * 12월 10,800 CG자막료 300,000원 * 12월 3,600 리포터료 900,000원 * 12월 10,
23 부서 : 문화홍보과정책 : 영상미디어기록단위 : 군정영상미디어물콘텐츠제작기록관리 전년도 사진영상모델료 1,800,000원 1,800 포토샵 1년사용료 550,000원 550 방송용편집기소프트웨어플러그인 7,000,000원 7,000 군정홍보용제수용비 5,320 -건전지 1,000원 * 600개 600 -사진액자 7,000원 * 200개 1,400 -사진인화지및잉크 120,000원 * 12통 1,440 -군 읍면게시용사진 7,000원 * 200매 1,400 -사진보관용앨범 20,000원 * 24개 480 케이블방송편집비 500,000원 * 24회 12,000 군정홍보영상송출료 2,200,000원 * 12월 26,400 군정홍보스팟제작비,000원 * 1회 군정홍보 DVD 영상물제작 30,000,000원 30,000 군정홍보및기록유지사진인화료 8,100,000원 문화예술콘텐츠특집다큐멘타리제작 20,000,000원 8,100 20,000 방송장비소모품구입 6,900 -비디오카메라배터리 270,000원 * 5개 1,350 -ENG카메라배터리 700,000원 * 5개 3,500 -무선마이크건전지 원 * 50개 250 -HD메모리카드구입 900,000원 * 2개 1, 공공운영비 20,624 20, 인터넷방송유지보수비 ( 동영상DB) 7,000,000원 7,000 사진DB 시스템유지보수비 3,500,000원 3,500 인터넷회선이용료 77,000원 * 12월 924 영상미디어장비유지비 8,000 -인터넷운영방송( 영상 ) 장비,000원 -회의실및청사음향장비 3,000,000원 3,000 드론보험료 100,000원 * 12월 1, 여비 10,200 10, 국내여비 10,200 10,200 0 영상미디어업무추진여비 10,200,000원 10, 자산취득비 2 53,000 28, 자산및물품취득비 2 53,000 28,000 인터넷방송서버구축 ( 의회분리사용 ) 20,000,000원 20,000 방송용카메라삼각대,000원 * 1개 문화예술공간활성화 917, ,888 25,482 문화예술시설관리및조성 917, ,888 25,
24 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 문화예술회관운영관리 917, ,888 25, 인건비 53,497 32,175 21, 기간제근로자등보수 53,497 32,175 21,322 공연장및전시장청소인부임 32,097 -급여 60,240원 * 2명 * 240일 28,916 -사회보험기관부담금 28,915,200원 * 11% 3,181 공연, 전시, 대관행사안전관리 ( 기술지원 ) 인부임 5,351 -급여 60,240원 * 2명 * 40일 4,820 -사회보험기관부담금 4,819,200원 * 11% 531 공연및전시업무보조인부임 16,049 -급여 60,240원 * 1명 * 240일 14,458 -사회보험기관부담금 14,457,600원 * 11% 1, 일반운영비 790, ,498 24, 사무관리비 148, ,190 22,320 문화예술회관운영홍보물제작 40,640 - 대형현수막제작 - 중형현수막제작 7,000 2,400 -소형현수막제작 50,000원 * 9개소 * 26회 11,700 -포스터제작 1,100원 * 300매 * 14회 4,620 -배너제작 30,000원 * 2개소 * 14회 840 -리플렛제작 300원 * 2,000매 * 14회 8,400 -홍보및민원회신용봉투제작 200원 * 600매 * 14회 -프로그램안내팸플릿제작 1,000원 * 2,000부 * 2회 1,680 4,000 태극기구입 2원 * 3종 * 4회 300 무대소모품구입 ( 무대장치 ) 5,500,000원 * 1식 5,500 무대시설비치구급약품 150,000원 * 4회 600 청소용품 ( 걸레, 광택제, 쓰레기봉투등 ) 180,000원 * 12월 2,160 방역및소독수수료 700,000원 * 5회 3,500 냉온수기소독수수료 11,000원 * 5대 * 12월 660 위생용품및사무용품 360,000원 * 12월 4,320 급수설비수질검사수수료 500,000 원 * 1 개소 * 14 회 200,000 원 * 1 개소 * 12 회 200,000 원 * 2 개소 LPG 특정사용시설정기검사수수료 200,000원 * 2회 정화조청소수수료 1,450,000원 * 1회 1,450 저수조청소수수료 770,000원 * 2회 1,540 시설물정기점검수수료 1,300,000원 * 1회 1,
25 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 전기시설점검수수료 3,300,000원 * 2회 6,600 공연비결제수수료 100,000,000원 * 7.5% 7,500 승강기점검관리수수료 46원 * 12월 5,580 SMS 문자수수료 20원 * 건 * 12월 2,400 복사용지구입 2원 * 10박스 * 3회 750 공연장생수구입 5,500원 * 20통 * 12월 1,320 공연장탈취제구입 200,000원 * 2통 400 행정장비소모품구입 3,600 -컬러프린터토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 -컬러프린터드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -복사기( 토너및드럼 ) 200,000원 * 1대 * 3회 600 운영요원작업및진행복 250,000원 * 7명 * 2회 3,500 소방시설점검관리수수료 44원 * 12월 5,340 운영요원급량비 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월 6,720 오수처리시설관리용역수수료 450,000원 * 12월 5,400 무선마이크용건전지구입 2,500원 * 300개 750 공연용 BGM 음반및미디어구입 3원 * 20장 700 우수공연모니터링 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 시설물정밀점검수수료 19,000,000원 * 1회 19,000 무대시설정밀안전진단수수료 13,000,000원 * 1회 13,000 소화기대체구입 22,000원 * 90개 1, 공공운영비 219, , 시설장비유지비 85,400 -조경수유지관리 2,000,000원 * 3회 6,000 -공연장내카페트및객석청소 2,200,000원 * 2회 4,400 -건물유지관리비 (7,289.42m2),000원 -공연장무대시설유지관리 ( 음향, 조명, 기계 ) 1,000원 1 -무대기계장치시설유지관리 7,000,000원 7,000 -일반기계시설유지관리,000원 -위생시설( 변기및세면대 ) 유지관리 3,000,000원 3,000 -전기시설유지관리 1,000원 1 -소방시설유지관리,000원 -냉난방시설세관및정비,000원 피아노조율비 150,000원 * 2대 * 6회 1,
26 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 음악저작물사용료 20,000원 * 500인 * 2회 * 3% 공공요금 82,200 -전화 150,000원 * 12월 1,800 -전기 6,500,000원 * 12월 78,000 -상하수도 200,000원 * 12월 2,400 유선방송시청료 11,000원 * 12월 132 인터넷사용료 30,000원 * 2회선 * 12월 720 가스배상책임보험료 100,000원 * 1회 100 협회비부담 3,630 -전기안전관리자 100,000원 * 1회 100 -소방안전관리자 50,000원 * 1회 50 -무대예술전문인 240,000원 * 2명 한국문화예술회관연합회 3,000,000 원 * 1 회 600 3,000 연료비 43,901 -냉 난방가스대 1,600원 * 45kg * 6시간 * 100일 43,200 - 장비유류비 701 휘발유 ( 예취기등 ) 1,950원 * 30l * 5회 293 경유 ( 비상발전기 ) 170,000원 * 0.2시간 * 12일 행정장비유지보수비 1,240 -다기능사무기기 1,300,000원 * 12대 * 5% 780 -프린터 4,000,000원 * 2대 * 2% 160 -복사기 1,000원 * 1대 * 2% 행사운영비 422, ,600 2,400 기획공연, 전시및영화상영 422,000 -기획공연및전시 380,000,000원 380,000 -영화상영 3,500,000원 * 12회 42, 여비 13,440 13, 국내여비 13,440 13,440 0 예술회관관리업무추진여비 13,440,000원 13, 연구개발비 0 02 전산개발비 문화예술회관홈페이지웹접근성인증사업,000원 301 일반보상금 13,200 1,750 11, 기타보상금 13,200 1,750 11,450 자원봉사자실비보상 ( 급식비 ) 8,000원 * 5명 * 50일 2,000 강사료 ( 발레, 성악, 연극 ) 70,000원 * 4강좌 * 40주 11,
27 부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 307 민간이전 12,000 12, 민간위탁금 12,000 12,000 0 문화예술회관무인경비시스템 320,000원 * 12월 문화예술회관누수감지시스템 80,000원 * 12월 문화예술회관 CCTV운영시스템 600,000원 * 12월 401 시설비및부대비 30,000 60,000 30, 시설비 30,000 60,000 30,000 문화예술회관 LED조명설치공사 30,000,000원 * 1식 3, ,200 30,000 행정운영경비 ( 문화홍보과 ) 36,857 31,307 5,550 기본경비 ( 문화홍보과 ) 36,857 31,307 5,550 기본경비 36,857 31,307 5, 일반운영비 30,257 24,707 5, 사무관리비 27,770 23,190 4,580 일반수용비 6,500,000원 6,500 급량비 7,430,000원 7,430 복사기임차료 440,000원 * 1대 * 12월 5,280 정수기임차료 50,000원 * 1대 * 12월 600 행정장비소모품구입비 7,960 - 컬러프린터 4,400 토너 440,000원 * 1대 * 4종 * 2회 3,520 드럼 440,000원 * 1대 * 2회 880 -일반프린터 200,000원 * 8대 * 2회 3,200 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 공공운영비 2,487 1, 행정장비유지보수비 2,487 -다기능사무기기 1,300,000원 * 27대 * 5% 1,755 -프린터 4,000,000원 * 9대 * 2% 720 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 문화홍보과업무추진여비 2,400,000원 2, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000
2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583,395 273,095 310,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341,095 332,758 8,337 분 35,500 35,500
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50
2018 년도본예산일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화관광과 23,793,682 14,476,608 9,317,074 국 709,876 지 6,298,000 기 228,176 도 2,233,536 시 150,000 군 14,174,094 문화예술진흥 3,824,094 2,800,672
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임
세출예산사업명세서 2017 년도추경 1 회일반회계 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 전년도 체육진흥과 39,354,790 28,526,118 10,828,672 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 36,166,213 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 )
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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4 미리보는 구정 2014년 1월호 2014년 미리 보는 구정 1. 안전한도시, 도약하는경제로주민행복실현 2. 다함께풍요로운, 촘촘한복지환경조성 안전모니터 봉사단 확대운영 지역 재난취약시설 안전점검 강화 안전문화홍보 및 캠페인 실시 안전리딩그룹 안전문화체험 환경신문고제도 운영 안심먹거리 죤(zone) 가꾸기 희망-job 채용한마당 개최 지역맞춤형 일자리창출지원사업
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600
2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 체육시설사업소 5,535,300 5,454,197 81,103 광 300,000 기 143,140 도 1,102,790 군 3,989,370 군민 문화복지 수준 향상 686,505 504,700 181,805 군민건강증진 체육시설
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2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
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32 목차 기계설비부문 제 Ⅰ 편 공통사항 제 1 장 적용기준 목차 33 제 2 장 가설공사 34 목차 목차 35 제 Ⅱ 편 기계설비공사 제 1 장 공통공사 36 목차 목차 37 제 2 장 공기조화설비공사 38 목차 제 3 장 위생및소화설비공사 목차 39 제 4 장 가스설비공사 40 목차 제 Ⅲ 편 플랜트설비공사 제 1 장 공통공사 목차 41 제 2 장 화력발전기계설비공사
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
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