부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000
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- 서균 판
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1 2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583, , ,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341, ,758 8,337 분 35,500 35,500 0 도 1,024,628 1,221, ,912 재 100, ,000 군 12,068,566 9,973,566 2,095,000 문화예술진흥 2,381,025 2,168, ,861 기 54,195 54,195 0 분 35,500 35,500 0 도 16,041 16,041 0 군 2,275,289 2,062, ,861 문화예술기반확충및지원 2,381,025 2,168, ,861 기 54,195 54,195 0 분 35,500 35,500 0 도 16,041 16,041 0 군 2,275,289 2,062, ,861 추풍령가요제및군민의날행사 230,000 80, , 민간이전 230,000 80, , 민간행사보조 230,000 80, ,000 추풍령가요제행사지원 150, ,000 문화예술단체지원 87,233 78,333 8,900 분 33,500 33,500 0 군 53,733 44,833 8, 민간이전 84,833 78,333 6,500 분 33,500 33,500 0 군 51,333 44,833 6, 민간경상보조 84,833 78,333 6,500 한국문화원연합회창립 50주년기념행사지 원 5, ,000 자매결연도시초청전시회지원 1, , 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,400 향토작가작품구입 2, ,400 문화예술사업및행사 199, ,890 45, 일반운영비 14,080 14, 사무관리비 14,080 14, 일반수용비 급량비 1,890 2, Ο 문화예술업무추진급량비 ( 절감 ) 경정 1,890,000원 1,890 2, 여비 5,940 6, 국내여비 5,940 6,
2 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43, 민간경상보조 153, ,000 43,000 삼도봉만남의날행사 7, ,000 충북민속예술축제참가지원 15, ,000 제18회충북민속예술축제및제5회충북청소 년민속예술제작품발굴 1, ,000 영동지역방언조사 20, , 시설비및부대비 3, , 시설비 3, ,500 월류봉달빛축제장전기인입공사 3, ,500 향토자료전시관운영 20,315 8,700 11, 인건비 10, , 기간제근로자등보수 10, ,195 향토자료전시관운영관리요원 10, ,195 Ο 인부임 37,000원 * 1명 * 250일 9, ,250 Ο 보험료 국민연금 9,250,000원 * 4.5% 건강, 장기요양보험 9,250,000원 * 3.1% 고용보험 9,250,000원 * 1.4% 산재보험 9,250,000원 * 1.2% 일반운영비 8,620 8, 사무관리비 일반수용비 Ο 소모품구입 ( 청소, 세면등 )( 절감 ) 경정 270,000원 Ο 전기소모품구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 405 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,500 향토자료전시관보일러구입 1, ,500 아기와함께하는책사랑운동 10,000 10,000 0 도 2,000 2,000 0 군 8,000 8, 일반운영비 10, ,000 도 2, ,000 군 8, , 행사운영비 10, ,000 아기와함께하는책사랑운동 ( 편성목변경 ) 10, ,000 도 2, ,
3 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 군 8, , 자치단체등자본이전 0 10,000 10,000 도 0 2,000 2,000 군 0 8,000 8, 공기관등에대한대행사업비 0 10,000 10,000 아기와함께하는책사랑운동 ( 편성목변경 ) 0 10,000 10,000 도 0 2,000 2,000 군 0 8,000 8,000 레인보우영동도서관운영 127, ,160 3, 일반운영비 96,766 98,360 1, 사무관리비 32,886 33, 일반수용비 23,420 25,500 2,080 Ο 독서통장제작 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5, Ο 안내리플렛 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5, Ο 조끼구입 ( 자원봉사자, 어린이사서 )( 절감 ) 경정 270,000원 Ο 레인보우영동도서관운영소모품비 ( 절감 ) 경정 1,440,000원 Ο 레인보우영동도서관운영수용비 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 ,440 1, ,500 5, Ο 레인보우영동도서관청소용품및화장실용품 ( 절감 ) 경정 3,150,000원 3,150 3, Ο 유선방송사용료 ( 절감 ) 경정 270,000원 Ο 도서관입구바닥깔판설치 ( 절감 ) 경정 190,000원 운영수당 1, ,470 Ο 도서관운영위원회수당 1, ,470 급량비 1,596 1, Ο 도서관운영특근급식비 ( 절감 ) 경정 1,596,000원 1,596 1, 행사운영비 8,100 9, 도서관개관식행사 ( 절감 ) 경정 5,400,000원 5,400 6, 독서진흥프로그램운영 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 202 여비 01 국내여비 레인보우영동도서관업무추진여비 ( 절감 ) 401 시설비및부대비 23,750 25,000 1, 시설비 23,750 25,000 1,250 안내표지판제작 ( 절감 ) 경정 23,750,000원 23,750 25,000 1, 자산취득비 6,460 6, 자산및물품취득비 6,460 6,
4 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 레인보우영동도서관운영물품 6,460 6, Ο 코팅기 ( 절감 ) 경정 350,000원 Ο 문서세단기 ( 절감 ) 경정 650,000원 Ο 작품전시용받침대 ( 이젤 )( 절감 ) 경정 2,910,000원 2,910 3, Ο 우산포장기 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 진공청소기 ( 절감 ) 경정 600,000원 영동복합문화예술회관건립 1,470,000 1,470, 시설비및부대비 1,470,000 1,470, 시설비 1,460,000 1,460,000 0 영동복합문화예술회관실시설계용역 ( 부기경 정 ) 500, ,000 영동복합문화예술회관건립부지매입비 ( 부기경정 ) 경정 960,000,000원 960,000 1,460, ,000 관광기반확충및관리 2,147, ,929 1,374,273 국 300, ,000 기 34,874 26,537 8,337 도 38,288 36,700 1,588 군 1,774, ,692 1,064,348 관광기반관리 947, , ,273 기 34,874 26,537 8,337 도 38,288 36,700 1,588 군 874, , ,348 관광안내판설치및개보수 1, ,500 기 군 시설비및부대비 1, ,500 기 군 시설비 1, ,500 관광안내판설치및개보수사업 1, ,500 기 군 문화관광해설사육성 60,000 50,900 9,100 기 21,000 13,412 7,588 도 15,000 13,412 1,588 군 24,000 24, 일반보상금 60,000 50,900 9,100 기 21,000 13,412 7,588 도 15,000 13,412 1,588 군 24,000 24, 기타보상금 60,000 50,900 9,100 문화관광해설사운영보상금경정 60,000,000원 60,000 50,900 9,100 기 21,000 13,412 7,588 도 15,000 13,412 1,
5 부서 : 문화체육과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광기반관리 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 군 24,000 24, 관광홍보및관광지관리 645, , , 일반운영비 271, ,752 10, 사무관리비 169, ,310 1,829 일반수용비 152, ,730 2,790 Ο 관광홍보물제작 ( 절감 ) 경정 27,000,000원 27,000 30,000 3,000 Ο 관광기념품제작 ( 절감 ) 경정 6,300,000원 6,300 7, Ο 관광홍보안내지도제작 ( 절감 ) 경정 22,500,000원 22,500 25,000 2,500 Ο 사진인화및액자제작 문화재 ( 절감 ) 경정 630,000원 관광홍보 ( 절감 ) 경정 270,000원 Ο 송호관광지 30,390 31,550 1,160 물탱크청소비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 입장권인쇄 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 원룸도배 ( 절감 ) 경정 630,000원 홍보리플릿제작 ( 절감 ) 전기소모품구입 ( 절감 ) 원룸침구구입 ( 절감 ) 건물소독비 ( 절감 ) 경정 450,000원 물놀이장미끄럼방지매트구입 ( 절감 ) 물놀이장열쇠함교체 ( 절감 ) 경정 1,350,000원 1,350 1, 온비드이용수수료 ( 물놀이장입찰 )( 절감 ) 경정 270,000원 행락질서계도현수막제작 ( 절감 ) 경정 540,000원 Ο 관광지홍보사진제작 7, ,500 Ο 천태산, 물한계곡 4,530 4, 천태산점포물탱크청소 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 제2회중국인유학생페스티벌참가 2, ,800 피복비 Ο 송호관광지근무자피복비 ( 절감 ) 경정 180,000원 급량비 1,029 1, Ο 송호관광지특근자급식비 ( 절감 ) 경정 1,029,000원 1,029 1, 임차료 4,500 5, Ο 포크레인등장비임차료 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5, 공공운영비 102,686 94,442 8,244 공공요금및제세 38,976 38,
6 부서 : 문화체육과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광기반관리 Ο 송호관광지전화요금 ( 절감 ) 경정 648,000 원 Ο 송호관광지유선방송료 ( 절감 ) 경정 216,000원 Ο 송호관광지쓰레기처리수수료 ( 절감 ) 경정 500,000원 Ο 전기요금 36,172 35, 월류봉전기요금경정 1,000,000원 1, 시설장비유지비 58,410 50,450 7,960 Ο 관광안내지도시스템유지보수비 ( 절감 ) 경정 1,500,000원 1,500 2, Ο 고당리관광홍보용전광판유지보수비 ( 절감 ) 경정 2,160,000원 2,160 2, Ο 송호관광지 14,450 15, 전기시설 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 수도배관 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 화장실 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 Ο 건물유지비 천태산점포 ( 절감 ) 송호관광지 ( 절감 ) Ο 관광안내표지판유지비 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5, Ο 관광지시설물유지보수비 ( 옥계폭포, 천태 산, 물한계곡, 월류봉등 ) 21,000 11,000 10,000 경정 21,000,000원 202 여비 2,250 2, 국내여비 2,250 2, 관광업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,250,000원 2,250 2, 재료비 재료비 송호관광지제초용농약및비료 ( 절감 ) 경정 500,000원 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 송호오토캠핑장조성타당성조사및기본계 획수립용역 20, , 일반보상금 14,000 15,000 1, 기타보상금 9,000 10,000 1,000 송호관광지입장료수입분배금 ( 절감 ) 경정 9,000,000원 9,000 10,000 1, 시설비및부대비 235, , , 시설비 235, , ,000 관광지미불용지보상 40, ,000 사진찍기좋은녹색명소조성사업 50, ,
7 부서 : 문화체육과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광기반관리 송호국민관광지물놀이장보수공사 ( 절감 ) 경정 95,000,000원 95, ,000 5,000 종합관광안내판설치 50, , 시설부대비 950 1, 송호국민관광지물놀이장보수공사시설부대비 ( 절감 ) 경정 950,000원 950 1, 여행바우처지원사업 18,750 18,750 0 기 13,124 13,125 1 도 1,688 1,688 0 군 3,938 3, 민간이전 18,750 18,750 0 기 13,124 13,125 1 도 1,688 1,688 0 군 3,938 3, 민간위탁금 18,750 18,750 0 여행바우처지원경정 18,750,000원 18,750 18,750 0 기 13,124 13,125 1 도 1,688 1,688 0 군 3,938 3,937 1 관광기반구축 1,200, ,200,000 국 300, ,000 군 900, ,000 문화관광자원개발사업 ( 추풍령역급수탑주변관광명소화사업 ) 600, , 시설비및부대비 600, , 시설비 600, ,000 추풍령급수탑주변관광명소화사업부지매입 비 600, ,000 송호와인테마마을조성사업 600, ,000 국 300, ,000 군 300, , 시설비및부대비 600, ,000 국 300, ,000 군 300, , 시설비 600, ,000 송호와인테마마을조성사업 600, ,000 국 300, ,000 군 300, ,000 전통문화보존및전승 1,368,531 1,356,771 11,760 국 283, ,095 10,300 도 409, ,176 1,500 군 675, , 유형문화재보존 1,311,831 1,303,371 8,460 국 280, ,095 7,000 도 387, ,276 1,500 군 643, ,
8 부서 : 문화체육과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 유형문화재보존 향토유적관리및보수 244, ,020 1, 일반운영비 12,580 13,820 1, 사무관리비 2,580 2, 일반수용비 Ο 문화재전기안점검사료 ( 절감 ) 운영수당 1,260 1, Ο 문화재및향토유적위원수당 ( 절감 ) 경정 1,260,000원 1,260 1, 공공운영비 10,000 11,000 1,000 시설장비유지비 7,000 8,000 1,000 Ο 문화재소규모수선 ( 절감 ) 경정 7,000,000원 7,000 8,000 1, 여비 01 국내여비 향토유적관리여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 국가지정문화재보수 315, ,000 10,000 국 220, ,500 7,000 도 47,250 45,750 1,500 군 47,250 45,750 1, 시설비및부대비 315, ,000 10,000 국 220, ,500 7,000 도 47,250 45,750 1,500 군 47,250 45,750 1, 시설비 313, ,000 10,000 영국사은행나무주변정비경정 98,000,000원 98,000 88,000 10,000 국 68,600 61,600 7,000 도 14,700 13,200 1,500 군 14,700 13,200 1,500 무형문화재보존및전승 56,700 53,400 3,300 국 3, ,300 도 21,900 21,900 0 군 31,500 31,500 0 무형문화재전승지원 39,300 36,000 3,300 국 3, ,300 도 18,000 18,000 0 군 18,000 18, 민간이전 3, ,300 국 3, , 민간경상보조 3, ,300 영국사은행나무당산제 ( 성립전예산 ) 3, ,300 국 3, ,300 국악진흥 7,018,388 6,519, ,701 광 1,000,000 1,000,000 0 기 150, ,
9 부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 도 550, , ,000 군 5,318,388 4,619, ,701 국악전승보전 7,018,388 6,519, ,701 광 1,000,000 1,000,000 0 기 150, ,000 0 도 550, , ,000 군 5,318,388 4,619, ,701 난계국악단운영 1,470,545 1,266, , 인건비 1,924 2, 기간제근로자등보수 1,924 2, 국악공연진행보조인부임 ( 절감 ) 경정 1,924,000원 1,924 2, 일반운영비 94,992 49,020 45, 사무관리비 94,992 49,020 45,972 일반수용비 33,892 31,780 2,112 Ο 국악단악보인쇄및용지구입 ( 절감 ) Ο 국악단연주곡편곡, 작사, 작곡료 ( 절감 ) 경정 9,000,000원 Ο 국악단의상세탁비및수선비 ( 절감 ) 경정 2,592,000원 Ο 국악관련음반및책자구입 ( 절감 ) 9,000 10,000 1,000 2,592 2, Ο 국악단연주홍보물제작 8,960 10,000 1,040 팜플렛및포스터 ( 절감 ) 7,560 8, 현수막제작 ( 절감 ) 경정 1,400,000원 1,400 1, Ο 국악단연습실청소용품및화장지구입 ( 절감 ) Ο 국악단정수기필터교환 ( 절감 ) 경정 540,000원 Ο 국악단연습실행정장비유지및보수 ( 절감 ) Ο 공연연주곡저작권료 ( 절감 ) 경정 7,560,000 원 경정 900,000 원 Ο 난계국악단해외공연홍보물제작등 5, ,000 임차료 60,260 16,400 43,860 Ο 국악공연음향조명장비임차료 ( 절감 ) 경정 8,100,000원 8,100 9, Ο 국악강습용악기임차료 15, ,500 Ο 난계국악단해외공연악기수송비 30, ,000 Ο 악기수송 6,660 7, 관내 ( 절감 ) 경정 2,160,000원 2,160 2, 관외 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5, 여비 6,750 7,
10 부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 01 국내여비 6,750 7, 국악단관계자여비 ( 절감 ) 경정 2,250,000원 2,250 2, 국악축제추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 국악당, 박물관, 제작촌, 체험전수관추진여비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 301 일반보상금 1,322,139 1,182, , 민간인국외여비 145, ,000 난계국악단해외공연 145, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,177,139 1,182,424 5,285 상근단원운영여비 ( 절감 ) 13,500 15,000 1,500 국악단공연급식비 ( 절감 ) 경정 6,300,000원 6,300 7, 제례악복두 ( 모자 )( 절감 ) 경정 2,025,000원 2,025 2, 제례악각띠 ( 허리띠 )( 절감 ) 경정 13,500,000 원 경정 3,240,000 원 비상근단원연주수당 ( 절감 ) 경정 10,000,000원 3,240 3, ,000 12,000 2,000 비상근단원여비 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5, 자산취득비 44,740 24,950 19, 자산및물품취득비 44,740 24,950 19,790 일반인강습악기가야금구입 ( 절감 ) 경정 6,700,000원 일반인강습악기해금구입경정 10,000,000원 일반인강습악기아쟁구입 2,000,000원 * 4개 일반인강습악기장구구입 ( 절감 ) 경정 2,850,000원 6,700 7, ,000 5,000 5,000 8, ,000 2,850 3, 육군종합행정학교국악문화강좌악기구입 7, ,740 Ο 강습용악기구입 6, ,000 Ο 강습용악기징구입 Ο 강습용악기꽹과리구입 Ο 강습용악기북구입 문화관광축제지원 920, , ,000 기 150, ,000 0 도 150, ,000 0 군 620, , , 민간이전 920, , ,000 기 150, ,000 0 도 150, ,000 0 군 620, , , 민간행사보조 920, , ,000 제 45 회영동난계국악축제 경정 920,000,000 원 920, , ,000 기 150, ,
11 부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 도 150, ,000 0 군 620, , ,000 국악기반시설운영지원 380, ,717 59, 일반운영비 239, ,846 10, 사무관리비 75,015 78,920 3,905 일반수용비 62,295 66,200 3,905 Ο 난계국악당 13,870 14, 청소용품및소모품구입 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 정수기필터교환및점검 ( 절감 ) 경정 540,000원 Ο 국악기홍보관 청소및소모품구입 ( 절감 ) 경정 600,000원 Ο 국악기제작촌 3,600 4, 향토지적재산상표등록비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 감정평가수수료 ( 절감 ) Ο 난계국악박물관 18,240 19,520 1,280 홍보책자및팜플렛제작 ( 절감 ) 경정 5,400,000원 5,400 6, 기름걸레구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 관람권제작 ( 절감 ) 경정 1,080,000원 1,080 1, 청소용품및화장지구입 ( 절감 ) 경정 700,000원 방역비 ( 절감 ) 경정 540,000원 전기시설소모품구입 ( 절감 ) 경정 600,000원 전시용국악기유지관리 ( 절감 ) 경정 2,250,000원 ,250 2, Ο 체험전수관 25,985 27,800 1,815 기름걸레구입 ( 절감 ) 경정 400,000원 강습용악기유지관리 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 청소용품및소모품구입 ( 절감 ) 경정 1,600,000원 1,600 1, 가스구입 ( 절감 ) 경정 500,000원 주방소모품구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 침구류구입 ( 절감 ) 침구류세탁비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 승강기안전교육 ( 절감 ) 경정 45,000원 방역비 ( 절감 ) 경정 540,000원 팜플렛제작 ( 절감 ) 경정 5,400,000원 5,400 6, 전기시설소모품구입 ( 절감 ) 경정 800,000원 800 1,
12 부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 02 공공운영비 164, ,926 6,775 시설장비유지비 63,573 70,348 6,775 Ο 국악박물관 9,138 10,320 1,182 항온항습기시설유지비 (3대)( 절감 ) 경정 1,300,000원 1,300 1, 전기시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,700,000원 1,700 2, 가로등유지비 ( 절감 ) 경정 270,000원 장비 (9종) 유지비 ( 절감 ) 경정 3,600,000원 3,600 4, 예초기유지비 ( 절감 ) 경정 90,000원 무인전자시스템유지비 ( 절감 ) 경정 1,728,000원 1,728 1, 정수기유지비 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 국악의거리 시설장비유지비 (3개소)( 절감 ) 경정 2,700,000원 Ο 국악기체험전수관 8,460 9, 전기시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,350,000원 1,350 1, 소방시설유지비 ( 절감 ) 냉, 난방기유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 공연장무대음향시설유지비 ( 절감 ) 공연장무대조명시설유지비 ( 절감 ) 무인전자시스템유지비 ( 절감 ) 경정 2,160,000원 2,160 2, 정수기유지비 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 난계국악당 26,580 29,080 2,500 무대시설유지비 (4종)( 절감 ) 경정 7,200,000원 7,200 8, 기계시설유지비 (2종)( 절감 ) 경정 11,700,000원 11,700 13,000 1,300 가로등및전기시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 소방시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 Ο 국악단연습실 4,500 5, 연습실시설물유지비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 보일러및냉온풍기유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 Ο 건물유지비 10,845 12,048 1,203 국악박물관 ( 절감 ) 경정 1,302,000원 1,302 1, 체험전수관 ( 절감 ) 경정 1,893,000원 1,893 2,
13 부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 국악기제작촌 ( 절감 ) 경정 1,609,000원 1,609 1, 국악당 ( 절감 ) 경정 5,303,000원 5,303 5, 국악단연습실 ( 절감 ) 경정 738,000원 Ο 국악기홍보관 1,350 1, 가로등유지비 ( 절감 ) 경정 450,000원 냉온풍기유지비 ( 절감 ) 206 재료비 01 재료비 체험전수관, 박물관잡초제거용농약구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 401 시설비및부대비 35, , 시설비 35, ,000 난계국악기제작촌주변시설정비 15, ,000 체험전수관시설정비 20, , 자산취득비 60,000 25,000 35, 자산및물품취득비 60,000 25,000 35,000 난계국악당음향콘솔구입 18, ,000 난계국악당영상장비구입 17, ,000 주민국악 ( 풍물단 ) 지원 116,856 81,856 35, 일반운영비 50,000 15,000 35, 사무관리비 50,000 15,000 35,000 운영수당 50,000 15,000 35,000 Ο 군민국악기강습지도수당경정 50,000,000원 50,000 15,000 35,000 세계최대의북천고고각건립 2,000,000 2,000,000 0 도 400, , ,000 군 1,600,000 1,400, , 시설비및부대비 2,000,000 2,000,000 0 도 400, , ,000 군 1,600,000 1,400, , 시설비 2,000,000 2,000,000 0 세계최대의북천고고각건립경정 2,000,000,000원 2,000,000 2,000,000 0 도 400, , ,000 군 1,600,000 1,400, ,000 생활체육육성 2,170,368 1,951, ,130 기 102, ,026 0 도 10,623 10,623 0 재 100, ,000 군 1,957,719 1,838, ,130 우수선수육성 922, ,888 25,010 직장경기부운영 922, ,888 25,
14 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 우수선수육성 201 일반운영비 35,978 37,488 1, 사무관리비 5,390 5, 일반수용비 5,390 5, Ο 침구세탁 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 청소용품구입 ( 절감 ) 경정 540,000원 Ο 주방용품구입 ( 절감 ) 경정 540,000원 Ο 숙소정수기사용료 ( 절감 ) 경정 1,080,000원 1,080 1, 공공운영비 30,588 31,808 1,220 공공요금및제세 12,388 12, Ο 전기요금 ( 절감 ) 경정 3,780,000원 3,780 4, 연료비 9,500 10, Ο 경기부숙소연료비 ( 절감 ) 경정 9,500,000 원 9,500 10, 시설장비유지비 Ο 숙소유지비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 301 일반보상금 851, ,400 23, 예술단원ㆍ운동부등보상금 851, ,400 23,500 육상경기부인건비 ( 절감 ) 경정 330,000,000 원 배드민턴여자부인건비 ( 절감 ) 경정 251,500,000원 330, ,000 20, , ,000 3,500 생활체육활성화 1,247,490 1,003, ,140 기 102, ,026 0 도 10,623 10,623 0 재 100, ,000 군 1,034, , ,140 체육행사개최 904, , , 일반운영비 3,750 4, 사무관리비 3,750 4, 일반수용비 2,700 2, Ο 체육행사홍보용현수막제작 ( 절감 ) 경정 1,440,000원 Ο 체육행사안내판제작 ( 절감 ) 경정 900,000 원 1,440 1, 여비 5,400 6, 국내여비 5,400 6, 직장경기부인솔여비 ( 절감 ) 경정 1,800,000 원 체육행사추진여비 ( 절감 ) 경정 3,600,000원 3,600 4, 민간이전 895, , , 민간행사보조 895, , ,000 충청북도생활체육대회출전 25, ,
15 부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화 제 6 회영동곶감울트라마라톤대회 10, ,000 영동민속씨름대회 10, ,000 제 9 회영동포도전국마라톤대회 100, ,000 영동빙벽등반대회 100, ,000 재 100, , 민간이전 100, ,000 재 100, , 민간행사보조 100, ,000 제5회충청북도지사배영동국제빙벽대회 ( 성립 전예산 ) 100, ,000 재 100, ,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000
2018 년도본예산일반회계문화홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 문화홍보과 9,407,185 11,914,318 2,507,133 국 35,479 지 17,000 기 468,471 도 379,079 군 8,507,156 군정홍보 928,852 853,092 75,760 군정홍보물제작관리 928,852
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000
2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857,030 470,000 387,030 도 2,229,515 1,928,476
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임
세출예산사업명세서 2017 년도추경 1 회일반회계 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 전년도 체육진흥과 39,354,790 28,526,118 10,828,672 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 36,166,213 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 )
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50
2018 년도본예산일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화관광과 23,793,682 14,476,608 9,317,074 국 709,876 지 6,298,000 기 228,176 도 2,233,536 시 150,000 군 14,174,094 문화예술진흥 3,824,094 2,800,672
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx
붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서 세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0
2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500
2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information일러두기
일러두기 목 차 1. 목적 2. 조사분석개요가. 조사자 나. 조사기간 다. 조사농가선정 라. 조사방법 마. 총수입및비용산정기준 (1) 주산물평가 (2) 부산물평가 (3) 종묘비 (4) 비료비 (5) 농약비 (6) 영농광열비 (7) 수리 () 비 - 5 - (8) 기타재료비 (9) 농기구, 영농시설상각비 (10) 수선비 (11) 임차료 (12) 노동비 (13)
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발간사 2008년 2월, 발전과 통합이라는 시대적 요구에 부응하여 출범한 새 정부는 문화정책의 목표를 품격 있는 문화국가 로 설정하고, 그간의 정책을 지속적으로 보완하는 한편 권한과 책임의 원칙에 따라 지원되고, 효율의 원리에 따라 운영될 수 있도록 과감한 변화를 도입하는 등 새로운 문화정책을 추진하였습니다. 란 국민 모두가 생활 속에서 문화적 삶과 풍요로움을
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600
2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 체육시설사업소 5,535,300 5,454,197 81,103 광 300,000 기 143,140 도 1,102,790 군 3,989,370 군민 문화복지 수준 향상 686,505 504,700 181,805 군민건강증진 체육시설
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고
2011 년도본예산일반회계문화홍보담당관 ~ 문화홍보담당관 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보담당관정책 : 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 문화홍보담당관 11,829,396 9,615,030 2,214,366 국 1,069,714 광 1,900,000 기 577,400 분 35,500 도 406,910 시 7,839,872
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2 I I 3 4 I I 5 6 I TURTLE HOUSE I 7 8 I I 9 10 I I 11 12 I I 13 14 I I 15 16 I 전 면 광 고 2011년 2월 10일(목) 건축문화 건축물의 가치향상, 외장마감의 아름다움 표현 초석건설산업(주)이 최고의 품질과 우수한 시공기술로 실현하겠습니다. 저희 초석건설산업(주)은 차별화된 디자인과 창의성을
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information1-1 단위사업 기본운영비 (예산구분)212년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리 세부사업 내역 세부사업 소관 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 13,76,3 252,62 13,958,65 1.8 본청기본운영비 계 1,55
54-1 정책사업 기관운영관리 (예산구분)212년도 추경예산 (분야)교육 (부문)교육일반 단위사업 내역 단위사업 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 28,111,49 17,638,112 45,749,521 62.7 기본운영비 13,76,3 252,62 13,958,65 1.8 교육행정기관시설 14,45,379 17,385,492
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 2016-02-16 1,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서
2016학년도 흥덕중학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.16) (본예산) 흥덕중학교 흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 2016-02-16 1,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서
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2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More informationⅠ. 지방의회기본현황 1 Ⅱ. 지방의회상임위원회현황 5 1. 총괄내역 8 가. 상임위설치의회수 8 나. 위원수별상임위원회수 10 2. 의회별내역 12 Ⅲ. 지방의회정당별등현황 37 1. 정당별및성별현황 41 2. 의원 1인당인구수 55 3. 직업별현황 69 Ⅳ. 지방의회의장협의회현황 83 1. 전국시 도의회의장협의회 일반현황 85 2. 전국시 도의회의장협의회
More information부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의
2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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