부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 06 교육기관에대한보조금 4,030,000 2,628,960 1,401,040 초 중 고학력향상사업 1,180,000,000 1,180,000 초 중 고글로벌인재육성 950,000,
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- 수경 뇌
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1 2011 년도본예산일반회계교육체육지원과 ~ 교육체육지원과 세출예산사업명세서 부서 : 교육체육지원과정책 : 행정운영경비 ( 교육체육지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 교육체육지원과 21,382,676 14,200,235 7,182,441 광 900,000 기 2,798,631 도 80,000 시 17,604,045 행정운영경비 ( 교육체육지원과 ) 19,564 24,667 5,103 기본경비 19,564 19, 기본경비 19,564 19, 일반운영비 6,814 14,616 7, 사무관리비 6,814 14,616 7,802 일반수용비 2,350 기본사무용품비 30,000*15명 450 업무추진도서구입비 20,000*5종 100 소모성물품구입비 50,000*12월 600 소규모수선비 50,000*12월 600 신문구독료 10,000*5부 *12월 600 급량비 4,464 기본공통급량비 4,464,000 4, 여비 7,550 4,651 2, 국내여비 7,550 4,651 2,899 기본공통국내여비 7,550,000 7, 업무추진비 0 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비, 직무수행경비 1, , 직책급업무수행경비 1, ,200 과장 1,200,000 1, 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 사무실 TV구입 (47인치),000*1대 지역인재육성 8,516,088 6,617,861 1,898,227 교육지원 8,516,088 6,617,861 1,898,227 교육환경개선 4,480,000 3,457,739 1,022, 민간이전 450, , , 민간위탁금 450, , ,000 초 중학생여름방학중영어캠프 50,000,000*1회 50,000 방과후학습반운영 400,000, , 자치단체등이전 4,030,000 2,628,960 1,401,040
2 부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 06 교육기관에대한보조금 4,030,000 2,628,960 1,401,040 초 중 고학력향상사업 1,180,000,000 1,180,000 초 중 고글로벌인재육성 950,000, ,000 기숙사및다목적실건립지원 (4개교) 1,900,000,000 1,900,000 일반교육사업 4,036,088 3,160, , 일반운영비 8,360 4,700 3, 사무관리비 8,360 4,700 3,660 일반수용비 각종행사프래카드제작 100,000*20매 초ㆍ중ㆍ고등학교장감사패제작 150,000*10명 *2회 교육지원업무추진급량비 7,000*5 명 *8 일 *12 월 202 여비 8,208 8, 국내여비 8,208 8, ,360 교육업무추진출장여비 8,208,000 8, 업무추진비 시책추진업무추진비 교육지원업무추진 500, 일반보상금 114, ,286 59, 행사실비보상금 학교관계자간담회참석자보상 10,000*40명 *2회 12 기타보상금 113, ,800 59,580 셋째이상자녀유치원수업료지원 113,220 병설유치원 57,000*65명 *12월 44,460 사립유치원 95,500*60명 *12월 68, 출연금 188, ,000 18, 출연금 188, ,000 18,000 전라남도인재육성장학금출연 188,000,000*1회 , 자치단체등이전 3,717,000 2,803, , 교육기관에대한보조금 3,717,000 2,803, ,572 초등방과후보육프로그램및영어체험교실운영 ( 부동산교부세 ) 90,000,000 90,000 초등학교무료급식비지원 (11,870명) 2,87,000 2,87 유치원급식비지원 (1,326명) 3 32 읍. 면지역중학교급식비지원 200,000, ,000 저소득고등학생급식비 (154명) 77,000,000 77,000
3 부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광양영어타운운영 ( 운영비및인건비 ) 150,000, ,000 평생학습도시조성 328, ,880 76,937 평생교육지원 328, ,880 76,937 광양시희망교실운영 18,080 92,052 73, 일반운영비 16,080 14,180 1, 사무관리비 10,080 9, 일반수용비 10,080 프로그램운영재료구입 5*6종 *30개소 9,900 현수막제작 60,000*3회 행사운영비 6,000 문해교육강사역량강화및워크숍 6,000,000*1회 6, 일반보상금 77,872 75, 행사실비보상금 77,872 75,872 문해교육강사역량강화식비 10,000*30명 *5회 1,500 희망교실운영문해교육강사회의참석자식비 10,000*25명 *2회평생학습연수 500 7,280 12,209 4, 일반운영비 5,480 11,460 5, 행사운영비 5,480 10,500 5,020 산림치유코디네이너양성과정 5,480 교재비 2,500 ㆍ교보재 20,000원 *100권 +2종 *원*50권 2,500 실습비 2,300 ㆍ차량임차료 400,000원 *5회 ㆍ상해보험료 1,500원 *5회*40명 300 홍보비 680 ㆍ현수막 60,000원 *3개 180 ㆍ전단지 100원 *매 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,051 산림치유코디네이터 1,800 과정참가자현장학습 ( 활동 ) 식비 7,000원 *40명*3회 840 과정참가자거점지역활동비실비보상 10,000원 *4명*2회*2개소*6월 960 평생학습네트워크사업 20,696 8,271 12, 일반운영비 11,604 3,760 7,844
4 부서 : 교육체육지원과정책 : 평생학습도시조성단위 : 평생교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 사무관리비 3,604 1,760 1,844 일반수용비 2,260 현수막제작 60,000*6회 360 회의자료제작 300,000*3회 900 국비공모사업제안서제작,000*1식 평생학습업무추진급량비 7,000*2 명 *8 일 *12 월 02 공공운영비 0 1,344 공공요금및제세 평생학습도시협의회부담금,000*1식 03 행사운영비 6, ,000 평생학습관계자역량강화워크숍,000*2회 4,000 평생학습협의회개최,000*1회 202 여비 2,372 2, 국내여비 2,372 2,372 0 평생학습네트워크구축관련출장여비 1,756,000 1,756 평생학습국비공모사업설명회및워크숍참석 616, 일반보상금 6,720 2,139 4, 행사실비보상금 6,720 2,139 4,581 평생학습코디네이터현장활동비보상 10,000*3명 *10조*5회 평생학습현장모니터링전문가활동비보상 10,000*3명 *10조*5회 1,500 1,500 평생학습코디네이터역량강화및간담회참가자식대 10,000*30명 *4회 1,200 평생학습현장모니터링전문가활동간담회실시 10,000*30명 *4회 1,200 평생학습실무자, 네트워크협의회및워크숍참가자식대 10,000*30명 *4회 1,200 평생학습협의회참가자식비 10,000*12명 120 광양평생교육관지원 150, , 자치단체등이전 150, , 기타부담금 150, ,000 0 광양평생교육관강사수당지원 150,000,000*1식 150,000 평생학습축제참가및개최 68,187 67, 일반운영비 행사운영비 제10회전국평생학습축제참가 *1식 1
5 부서 : 교육체육지원과정책 : 평생학습도시조성단위 : 평생교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 202 여비 1,537 1, 국내여비 1,537 1,537 0 전국평생학습축제및사전워크숍참가여비 1,537, 일반보상금 1,650 1, 행사실비보상금 1,650 1, 전국평생학습축제현장견학실비보상 30,000원 *35명*1회 1,537 1,050 평생교육기관성과발표회모니터링활동실비보상 20,000원 *10명*3개소 민간이전 50,000 50, 민간행사보조 50,000 50,000 0 광양시평생학습축제개최 50,000,000*1식 50,000 우수평생학습지원 64,700 75,563 10, 일반운영비 2,800 2, 사무관리비 일반수용비 800 현수막제작 100,000*3회 300 공모사업심사자료제작 500,000*1회 행사운영비 0 평생학습공모지원사업관계자워크숍,000*1회 301 일반보상금 1,900 2, 행사실비보상금 1,900 2, 평생학습공모지원사업관계자회의참가자식비 10,000*30명 *3회 900 평생학습공모지원사업관계자워크숍참가자식비 10,000*30명 *2회 600 평생학습공모지원사업모니터링활동비보상 10,000*20명 *2회 307 민간이전 60,000 70,000 10, 민간경상보조 60,000 70,000 10,000 우수평생학습프로그램지원,000*10개 50,000 우수평생학습동아리지원 10,000,000 10,000 전문체육육성 2,053,748 1,961,837 91,911 체육회재정지원 866, ,400 1 도민체전지원 민간이전 민간행사보조 제50회도민체전참가 2*1회 22 전국체전지원
6 부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 체육회재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 307 민간이전 민간경상보조 제40회전국소년체전선수지원 200,000*25개팀 제92회전국체전선수지원 300,000*25개팀 7,500 전국체전및소년체전출전선수격려 ( 출장 ) 250,000*16명 *2회 8,000 전국체전참가자매종목 (3개종목 ) 지원 500,000*3개팀 1,500 체육지도자급여 120, , 민간이전 120, , 민간경상보조 120, ,000 체육지도자급여 120,000 급여 (A급),000*4명 *12월 48,000 급여 (B급) 500,000*7명 *12월 4 상여금 (A급),000*4명 *4회 16,000 상여금 (B급) 500,000*7명 *4회 14,000 엘리트선수발굴육성 민간이전 민간경상보조 선수발굴여비 100,000*10회 훈련비지원 2,400,000*10명 24,000 성적우수팀성과금 ( 단체 ) 500,000*8팀 4,000 성적우수자성과금 ( 개인 ) 200,000*10명 학교운동부지원 ( 꿈나무육성 ) 민간이전 민간경상보조 초중고 179,000 A급 10,000,000*11학교 110,000 B급,000*10학교 50,000 C급,000*3학교 9,000 기타,000*10학교 10,000 한려대학교 6,000,000*1학교 6,000 학교체육발전간담회 500,000*2회 전국대회입상자격려 단체 500,000*8팀 4,000 개인 100,000*10명 전지훈련팀지원 민간이전 민간경상보조 6 6 0
7 부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 체육회재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 스토브리그개최 3 특산품구입 2*200개 간식비 *4,000명 8,000 격려만찬 2*200명 유치우수지도자성과금 (10팀이상) 500,000*5명 유치우수지도자성과금 (10팀미만) 300,000*5명 2,500 1,500 훈련장정비등,000 동계전지훈련유치임원활동비 20,000*10명 *15회 체육회운영지원 69,400 64, 민간이전 69,400 64, 민간경상보조 39,400 34,400 체육인의밤행사,000*1회 체육활동지원비 1,200,000*12월 14,400 전국대회유치활동비 500,000*10회 광양시체육사자료수집및발간 *1식 1 03 사회단체보조금 30,000 30,000 0 광양시체육회운영지원 30,000,000 30,000 시장기대회 ( 체육회 ) 지원 40, 민간이전 40, 민간경상보조 40,000 3 제9회전국동호인테니스대회 20,000,000 20,000 제5회바둑대회,000 제9회볼링대회,000 제3회정구대회,000 제1회검도대회 ( 신규 ),000 종목별대회지원 , 민간이전 , 민간경상보조 ,000 종목별대회지원 1 제4회백운산기남녀배구대회,000 소단위체육행사 200,000*15회 읍면동체육대회등지원 80,000 76,000 4, 민간이전 80,000 76,000 4, 민간경상보조 80,000 76,000 4,000 읍동 (3만이상 ) 9,000,000*2읍동 18,000 동 (1만이상 ) 7,000,000*2동 14,000 면동 (1만미만 ) 6,000,000*8면동 48,000
8 부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 전국대회개최 ( 단위 : 천원 ) 전년도 전국대회개최 218, ,016 전국대회지원 218, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,016 체육진흥업무추진급량비 7,000*3 명 *8 일 *12 월 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 2,016 전국대회유치및대회추진, 민간이전 , 민간행사보조 ,000 4 제 13 회백운기축구대회 (40 개팀 ) 110,000, ,000 제6회전국궁도대회 40,000,000 40,000 광양수영장개장기념 2011꿈나무배전국수영대회 6,000 6 직장경기부육성 969, ,437 32,895 선수육성 969, ,637 53, 일반보상금 969, ,637 53, 예술단원ㆍ운동부등보상금 969, ,637 53,695 기본급 358,499 감독 2,180,800*2명 *12월 52,340 선수 1,417,400*18명 *12월 306,159 정근수당 358,499,000*0.8/12 월 23,900 가족수당 4,800 배우자 40,000*5명 *12월 2,400 기타가족 20,000*10명 *12월 2,400 가계지원비 358,499,000*2.5/12 월 74,688 명절휴가비 358,499,000*1.2/12 월 35,850 4 대보험부담금 54,055 국민연금 11*20명 *12월 27,600 건강보험 7*20명 *12월 18,000 고용보험 30,000*20명 *12월 7,200 산재보험 358,499,000*3.5/ 1,255 퇴직금,000*6명 30,000 복리후생비 99,840 직급보조비 15*20명 *12월 37,200 급식비 130,000*20명 *12월 31,200 교통비 13*20명 *12월 31,440 경기력향상수당 69,600 A급 300,000*18명 *12월 64,800
9 부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 직장경기부육성 ( 단위 : 천원 ) 전년도 B, C급 200,000*2명 *12월 4,800 훈련수당 58,800 감독 200,000*2명 *12월 4,800 선수 250,000*18명 *12월 54,000 국가대표및메달수상 24,000 국가대표수당 100,000*5명 *12월 6,000 메달수당 150,000*10명 *12월 18,000 우수선수관리비 1 각종대회참가비 ( 대회출전 ) 500,000*6회 *2팀 6,000 각종대회참가여비 ( 여비 ) 50,000*20 명 *7 일 *6 회 4 전지훈련비 50,000*20명 *10일 10,000 피복비 16,000 트레이닝복 200,000*20명 *2회 8,000 유니폼 100,000*20명 *2회 4,000 신발 100,000*20명 *2회 4,000 장비구입비 ( 육상부 ) 200,000*8명 *3종 4,800 장비구입비 ( 볼링부 ) 330,000*7명 *6종 13,860 육상팀숙소운영비 500,000*12월 6,000 한국실업육상연맹회비,000*1회 한국실업볼링연맹회비,000*1회 볼링선수훈령장임차료 2,100*100게임 *7명*12월 17,640 생활체육육성 1,161, , ,004 기 98,631 도 80,000 시 982,390 생활체육재정지원 890, , ,368 도 80,000 시 810,700 생활체육활동비지원 45,500 27,000 18, 민간이전 37,000 24, 민간경상보조 2 14,000 1 광양시생활체육회활동비,000*12개월 1 생활체육광장지도자지원 200,000*6명 *7월 8,400 생활체조교실운영장비수리,000 광양시생활체육회행사추진비 300,000*12월 3, 사회단체보조금 1 10,000 광양시생활체육회운영지원 민간자본이전 8,500 5, 민간자본보조 8,500 5,500
10 부서 : 교육체육지원과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광양시생활체육회장비및비품구입 8,500,000 8,500 도민생활체육대회지원 67 52, ,750 도 80,000 시 민간이전 67 52, ,750 도 80,000 시 민간경상보조 4 52,250 7,250 제23회도민생활체육대회참가 4, 민간행사보조 630, ,000 제23회도민생활체육대회개최 630,000, ,000 도 80,000 시 550,000 생활체육동호인지원 39,000 33,900 5, 민간이전 39,000 33,900 5, 민간경상보조 39,000 33,900 5,100 제11회어머니배구대회개최,000 제14회어린이풋살대회개최,000 제 7 회전남도지사기축구대회참가 3, 전남청소년클럽대항생활체육대회참가,000 영호남친선대회참가 (3개종목),000 제14회영호남생활체육 ( 광양, 하동 ) 한마음축제개최,000 백운산기 ( 氣 ) 와숲체험건강등산행사 제 1 회광양시청소년 5:5 풋살대회 3,500,000,000 1 제17회유명축구교실참가,000 생활체육대회지원 60,900 61, 민간이전 60,900 61, 민간경상보조 60,900 61, 광양시생활체육연합회지원 (38개연합회) 40,000,000 40,000 제14회국민생활체육광양시생활체육회장기게이트볼대회개최 2,300,000 2,300 제10회국민생활체육게이트볼연합회장배대회개최 2,300,000 2, 슛돌이축구교실운영,000*1회 제6회전라남도노인생활체육대회참가 7,000,000*1회 7, ( 제20회 ) 전라남도지사기게이트볼대회참가 1,800,000*1회 1,800
11 부서 : 교육체육지원과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 제6회생활체육야구동호인연중리그대회,000*1회 시장기대회 ( 생체 ) 지원 27,000 27, 민간이전 27,000 27, 민간경상보조 27,000 27,000 0 제6회게이트볼대회,000 제9회족구대회,000 제5회수영대회,000 제8회배드민턴대회,000 제10회축구대회,000 제2회생활체조경연대회,000 생활체육지도자연수 3,300 3, 민간이전 3,300 3, 민간경상보조 3,300 3, 생활체육지도자신종목보급연수회개최 3,300,000 3,300 광양시생활체육한마음대회개최 40, , 민간이전 40, , 민간행사보조 40, ,000 제4회광양시생활체육한마음대회개최 40,000,000 40,000 전국대회개최지원 대통령배전국씨름왕선발대회 8,500 8, 민간이전 8,500 8, 민간경상보조 8,500 8, 대통령배전국씨름왕선발대회참가 8,500,000 전남동부권 7 개시군친선게이트볼대회 민간이전 0 02 민간경상보조 0 8,500 제130회전남동부권 7개시군친선게이트볼행사개최,000 국민체육진흥기금사업 257, ,685 6,636 기 98,631 시 158,690 생활체육지도자배치 122, ,568 2,668 기 52,320 시 70, 민간이전 122, ,568 2,668 기 52,320 시 70,580
12 부서 : 교육체육지원과정책 : 생활체육육성단위 : 국민체육진흥기금사업 ( 단위 : 천원 ) 전년도 02 민간경상보조 122, ,568 2,668 생활체육지도자배치사업 (5명) 122,900, ,900 기 52,320 시 70,580 어르신전담지도자배치 49,160 62,784 13,624 기 20,928 시 28, 민간이전 49,160 62,784 13,624 기 20,928 시 28, 민간경상보조 49,160 62,784 13,624 어르신전담지도자배치사업 (2명) 49,160,000 49,160 기 20,928 시 28,232 체육바우처시범사업 36,261 13,440 22,821 기 25,383 시 10, 민간이전 36,261 13,440 22,821 기 25,383 시 10, 민간경상보조 36,261 13,440 22,821 체육바우처시범운영사업 36,26 36,261 기 25,383 시 10,878 생활체육프로그램운영 49,000 8,800 40, 민간이전 49,000 8,800 40, 민간경상보조 49,000 8,800 40,200 어린이체능교실 8,800,000 8,800 청소년체련교실 8,700,000 8,700 여성생활체육강좌 2,400,000 2,400 장수체육대학 8,700,000 8,700 생활체육교실운영 20,400,000 20,400 장애인체육육성 34,000 36,913 2,913 장애인체육지원 34,000 36,913 2,913 장애인체육행사참석 34,000 36,913 2, 일반보상금 9,000 8, 행사실비보상금 9,000 8, 장애인체육대회참가 ( 지체, 시각, 농아 ) 9,000, 민간이전 민간경상보조 ,000
13 부서 : 교육체육지원과정책 : 장애인체육육성단위 : 장애인체육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 제19회전라남도장애인체육대회참가 2 체육진흥지원 80, ,608 체육행사지원 80, ,608 체육행사지원 72, , 일반운영비 7, , 사무관리비 2, ,400 체육행사프래카드제작 60,000*30매 1,800 체육행사지원차량임차 200,000*3회 행사운영비 0 체육행사추진지원, 민간이전 민간경상보조 제8회광양만신문사배직장인축구대회지원 1 04 민간행사보조 50, , MBC 섬진강꽃길마라톤대회개최 50,000,000 50,000 체육진흥업무추진여비 8, , 여비 8, , 국내여비 8, ,208 체육진흥업무추진 8,208,000 8,208 체육산업육성 8,449,359 4,318,909 4,130,450 광 900,000 기 2,700,000 시 4,849,359 체육시설유지관리 61,689 28,798 32,891 체육시설관리 61,689 8,798 52, 인건비 9,133 8, 기간제근로자등보수 9,133 8, 체육시설예초작업인부임 100,000*4명 *5일*3회 체육시설주변잡초제거인부임 45,780*4명 *5일*3회 6,000 2,747 기간제근로자고용보험료 8,747,000*1.3% 114 기간제근로자산재보험료 8,747,000*3.1% 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,016 체육시설업무추진급량비 7,000*3 명 *8 일 *12 월 401 시설비및부대비 50, ,540 2,016
14 부서 : 교육체육지원과정책 : 체육산업육성단위 : 체육시설유지관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 시설비 50, ,000 동네체육시설소파보수및유지관리 50,000,000 50, 시설부대비 동네체육시설소파보수및유지관리부대비 50,000,000*1.08% 전문체육시설설치 8,284,752 4,048,288 4,236, 광 900,000 기 2,700,000 시 4,684,752 광양수영장건립 4,123,952 3,480, ,772 광 900,000 시 3,223, 시설비및부대비 4,123,952 3,480, ,772 광 900,000 시 3,223, 시설비 3,930,000 3,47 459,000 광양수영장건립공사,000,000*1 식,000 광 900,000 시 2,100,000 광양수영장건립공사 ( 시비 ) 73,000*1식 73 하수도원인자부담금 197,000,000*1식 197, 감리비 183, ,872 광양수영장건립공사감리비 183,87*1 식 183, 시설부대비 10,080 9, 광양수영장건립공사시설부대비 3,73,000*0.27% 10,080 장애인실내체육관건립 4,110, ,600 3,607,200 기 2,700,000 시 1,410, 시설비및부대비 4,110, ,600 3,607,200 기 2,700,000 시 1,410, 시설비 4,000, ,000 3,500,000 장애인실내체육관건립공사 4,000,000,000*1 식 4,000,000 기 2,700,000 시 1,300, 감리비 100, ,000 장애인실내체육관건립공사감리비 100,000,000*1식 100, 시설부대비 10,800 3,600 7,200 장애인실내체육관건립시설부대비 4,000,000,000*0.27% 10,800
15 부서 : 교육체육지원과정책 : 체육산업육성단위 : 전문체육시설설치 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광양종합운동장확충 50, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 광양종합운동장도시관리계획입안용역비 50,000,000*1식 50,000 생활체육시설설치 102, ,215 33,297 동네체육시설설치 102, , 시설비및부대비 102, , 시설비 금호그라운드골프장화장실설치 70,000,000*1식 중동근린공원에어로빅광장전기가설,000*1식 70,000 생활체육시설운동기구설치 20,000,000*1식 20,000 중동근린공원게이트볼장간이화장실설치 10,000,000*1식 10, 시설부대비 동네체육시설설치부대비 10,000*0.90% 체육시설관리운영 739, , ,194 경기장관리 676, , ,315 천연잔디구장 68,227 70,456 2, 인건비 5,737 8,812 3, 기간제근로자등보수 5,737 8,812 3,075 잔디구장작업근로자임금 45,780*3명 *20일*2개소 기간제근로자보수고용보험료 5,494,000*1.3% 기간제근로자보수산재보험료 5,494,000*3.1% 201 일반운영비 4,380 7,414 3, 사무관리비 4,280 3,230 1, ,494 축구골네트구입 400,000*2개소 800 공설운동장국유재산임차료,000*1회 천연구장모래배토작업굴삭기임차료 400,000*3회 *2개소 ,400 전기안전관리자직무교육수수료 80,000*1회 공공운영비 100 4,184 4,084 전력기술인 ( 선임 ) 연회비 100,000*1회 재료비 30,410 39,730 9, 재료비 30,410 39,730 9,320
16 부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 경기장관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 천연잔디구장비료및기자재구입 20,000*10종 *20회*2개소 천연잔디구장보파용종자구입 300,000*5포 *2회*2개소 천연잔디구장복토용모래구입 3*20m3 *4회*2개소 천연잔디구장병해충방제농약구입 28,000*15병 *7회*2개소 천연잔디구장라인마크용페인트구입 3*15통 *5회*2개소 8,000 6,000 5,280 5,880 5, 민간이전 4, , 민간위탁금 4, ,400 공설운동장전기안전관리대행용역 250,000*12월 자가용전기설비정기점검수수료 900,000*1식 900 성화대 LPG 특정가스사용시설정기검사료 500,000*1회 401 시설비및부대비 , , 시설비 20, ,500 공설운동장, 실내체육관시설물관리 ( 풀 ) 20,000,000 20, 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,300 공설운동장당직실 TV 구입 800,000*1대 800 공설운동장청소용고압세척기 2,500,000*1대 2,500 체육시설운영 608, , , 일반운영비 249, ,104 62, 사무관리비 90,350 85,268 5,082 국기시기구입 10,000*3종 *20개*4개소 2,400 운동장샤워실타올구입 *50장 *3개소 750 정수기종이컵구입 30,000*3박스 *4개소 360 복사기유지보수 100,000*2종 *2회 400 당직실침구세탁 10,000*2종 *4회*3개소 240 당직실침구구입 30,000*3종 *2회*3개소 540 체육관화장실세정제및방향제구입 100,000*12월 *2개소 2,400 체육관청소용품구입 30,000*3종 *3회 270 작업복구입 50,000*2종 *9명 900 작업화구입 30,000*1종 *9명 270 체육시설운영급량비 7,000*4명 *8일*12개월 2,688 일직수당 ( 공설운동장및마동구장 ) 50,000*1명 *116일*2개소 11,600
17 부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 경기장관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 숙직수당 ( 공설운동장및마동구장 ) 50,000*1명 *365일*2개소 36,500 유선방송수신료 1*12월 *3개소 432 인터넷사용료 40,000원 *12월 480 체육관저수조수질검사수수료 100,000*1회 100 현수막제작 60,000*6회 *3개소 1,080 오수정화조관리약품구입 200,000*4회 800 방역소독비 1,440 배구네트구입 80,000*2개 160 족구네트구입 20,000*2개 40 축구골네트구입 400,000*4개소 1,600 풋살골네트구입 300,000*2개소 600 행사추진용소모품구입 (CD외 4종 ) 1*5종 *4회*3개소 900 정수기대여및유지관리 50,000*6대 *8월 2,400 수영장공인인증비 16,000,000 16,000 수영장청소용품등구입, 공공운영비 151, ,836 49,664 환경개선부담금 ( 체육관 ) 500,000*2회 *1개소 전기요금 ( 공설운동장, 실내체육관, 축구전용 구장 ),000*12월 54,000 전기요금 ( 중동구장, 마동구장 ),000*12월 1 상하수도요금 900,000*12월 10,800 위험물및방화관리자교육수수료 100,000*3회 300 체육관보일러난방비 1,500*리터 *2회 6,000 자가용전기설비정기검사수수료 900,000*1식 900 전력기술인협회연회비 200,000*1회 200 방화관리자협회연회비 100,000*1회 100 소방안전협회비 200,000*1회 200 광양수영장전기요금등공공운영비 66,000,000 66, 행사운영비 8, ,100 수영장개관식초청장제작 원 *300명 300 수영장홍보현수막, 유인물제작 60,000*3종 *10개소 1,800 수영장개관식다과준비 원 *3종*명 6, 여비 4,805 5, 국내여비 4,805 5, 체육시설물관리점검 3,927,000 3,927 체육시설물비교견학 878
18 부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 경기장관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 206 재료비 13,800 9, 재료비 13,800 9,300 전원케이블및기타소모품구입 1,200 오수정화조관리약품 200,000*3회 600 광양수영장정수약품등구입 60,000*20 종,000*12 월 민간이전 20,860 5,400 15, 민간위탁금 20,860 5,400 15,460 시스템경비용역 150,000*12월 *3개소 5,400 수영장시스템경비용역 500,000*6월 실내체육관소방정밀점검료 900,000*1회 900 체육관내청소용역,000*4회 4,000 체육관전기안전관리대행용역 250,000*12월 소방시설관리대행용역 ( 체육관 ) 300,000*12 월 실내체육관저수조청소용역 4,000*120톤 *2회 401 시설비및부대비 180,000 73, , 시설비 180, ,000 3,600 수영장안내판제작설치 30,000,000*1식 30,000 수영장수위조절판제작설치 150,000, , 자산취득비 138, , 자산및물품취득비 138, ,800 수영장사무가구구입 ( 사무실, 운영실 ) 20,000,000*1식 ,000 수영장회원관리시스템구입 10,000,000*1식 10,000 수영장사무실및운영실냉장고구입,000*2대 수영장사무실및운영실 TV 구입,000*2대 진공청소기구입 300,000*2대 600 수영장운영물품구입 20,000,000*1식 20,000 고압세척기구입,000 수영장수중청소기구입 50,000,000*1대 50,000 수동크리너구입 1,100,000*2대 2,200 수영장수구용품구입 30,000,000 30,000 장비관리 62,903 14,024 48,879 장비정비 62,903 14,024 48, 일반운영비 8,003 14,024 6, 공공운영비 8,003 14,024 6,021 천연잔디구장장비연료비 1,550*250l*7대 2,713
19 부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 장비관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 관용차량검사료 50,000*1회 50 자동차세금 40,000*2회 80 차량유류대 1,500*60l*12월 1,080 환경개선부담금 30,000*2회 60 관용차량보험료 800,000*1회 800 천연잔디구장관리용장비수리비 200,000*6대 1,200 앰프및콘솔보수 3*20대 700 예취기및동력전정가위수리비 40,000*4대 *2회 320 차량정비유지비및소모품비 100,000*10회 405 자산취득비 54, , 자산및물품취득비 54, ,900 노후승용예초기 ( 잔디깍기 ) 교체구입 50,000,000 50,000 마동구장관리예취기구입 400,000*1대 400 잔디구장승용예초기날구입 1,500,000*3조 *1대
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임
세출예산사업명세서 2017 년도추경 1 회일반회계 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 전년도 체육진흥과 39,354,790 28,526,118 10,828,672 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 36,166,213 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 )
More information2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600
2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 체육시설사업소 5,535,300 5,454,197 81,103 광 300,000 기 143,140 도 1,102,790 군 3,989,370 군민 문화복지 수준 향상 686,505 504,700 181,805 군민건강증진 체육시설
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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51-5 정책사업 학교재정지원관리 (예산구분)213년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육 단위사업 내역 단위사업 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 624,885,41 3,652,488 628,537,889.6 학교운영비지원 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 사학재정지원 385,79,1 2,98,749
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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contents 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 동정 및 안내 상장회사감사회 제173차 조찬강연 개최 상장회사감사회 제174차 조찬강연 개최 및 참가 안내 100년 기업을 위한 기업조직의 역 량과 경영리더의 역할의 중요성 등 장수기업의 변화경영을 오랫동안 연구해 온 윤정구 이화여자대학교
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2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 연령 전공 경력 구분참여자수비율 20대 31 33.0% 30대 37 39.4% 40대이상 26 27.7% 특수교육 37 39.4% 사회복지 35 37.2% 직업재활및치료 22 23.4% 3년이하 35 37.2% 4-6년 31 33.0% 7년이상 28 29.8% - 5 - - 6 - 운영영역행정적 재정적지원 구성요인지원기관지원법률지원항목편성이용자부담금
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
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2018 학년도 방과후학교및돌봄교실운영계획 2018. 03. 시초초등학교 2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 3 연간업무추진일정 - 8 - 4 운영팀구성 - 9 - . 세부운영계획 1 1 학기프로그램운영계획 순강좌명대상운영학년요일 운영시간장소지도내용 지도
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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기본연구 2012-2 스포츠산업발전을위한 동계전지훈련팀유치방안 연구요약 연구요약 연구의필요성및목적 지역경제파급효과분석 스포츠산업발전을위한동계전지훈련팀유치방안 제주지역스포츠동계전지훈련팀유치방안 단기과제 년 수요자중심의맞춤형 연구요약 스포츠산업발전을위한동계전지훈련팀유치방안 중기과제 년 제주형전략유치종목선정 장기과제 년 연구요약 기타 스포츠산업발전을위한동계전지훈련팀유치방안
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회계연도제 3 차추가경정자금예산서 강동대학교 회계연도교비회계제 3 차추가경정자금예산총칙 제 1 조 회계연도교비회계수입 지출예산총액을수입 지출각각 37,820,634 천원으로한다. 제 2 조수입 지출상세한내용은수입 지출예산명세서와같다. 제 3 조예산편성의기본방침은다음같다. 가. 예산의효율적편성을통한재정건전성및투명성확보나. 예산의집중선택을통한차별화된특성화기반구축다.
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
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학교법인대양학원의재무제표 별첨 : 외부감사인의감사보고서 2016 학년도 2016 년 3 월 1 일 2017 년 2 월 28 일 2015 학년도 2015 년 3 월 1 일 2016 년 2 월 29 일 학교법인대양학원 목 차 외부감사인의감사보고서 ------------------------------------------ 1 재무제표 합산대차대조표 ( 법인회계및학교회계
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information머리말 차 례 차 례 Ⅰ 평생학습도시조성사업개요 1. 추진배경및사업목적 2. 사업개요 3. 사업내용 4. 사업추진경과 Ⅰ. 평생학습도시조성사업개요. 평생학습도시조성사업개요 1. 추진배경및사업목적 가. 추진배경 영국 : 노팅햄, 리버풀등 46 개자치단체가학습도시 ( 타운 ) 선언 일본 : '79 년가케가와시의학습도시선언이후 30 여년간 140 여개도시가평생학습도시선언
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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THE SCH LARS NEWS LETTER THE SCH LARS www.ikef.or.kr 2004 Spring No.2 HISTORY THE SCHOLARS 2004 Spring No.2 CONTENTS 4 THE SCHOLARS n e w S 2004 / SPRING 5 재단소식 이종환이사장 장영실과학문화상 본상 수상 이종환이사장은 과학기술인재 육성에
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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216 학년도교비회계제 1 차추가경정예산 216. 8 예산총칙 제 1 조 216 학년도 1 차추경예산총액은수입 지출각각 259,269,281 천원으로한다. 제 2 조자금예산의수입과지출에대한명세는자금예산서의수입 지출명세와같다. 제 3 조예산기본방향은다음과같다. 1. 216 학년도 1 대중점추진과제의전략적추진 - 자기주도적 선택적 교육 - 수월성 다양성을추구하는
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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이보고서는보건복지부에서주관하는국민건강증진기금에의해수행 된것이며, 이보고서에수록된내용은연구자개인적인의견이며보 건복지부의공식견해가아님을밝혀둡니다. 1 2 ɑ 3 SUMMARY 4 ɑ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 q q 18 q q q q 19 q q q 20 q q q q 21 q q 22 q q q q 23 q q q q 24
More information차 1. 예산총칙 1 2. 예산집계표 2 3. 수입의부 4 1) 의료수익 5 2) 의료외수익 5 4. 지출의부 6 1) 인건비 7 2) 재료비 8 3) 관리운영비 8 4) 의료외비용 13 5) 전출금 13 6) 유형자산매입 자금운영예산과명세서 15 1) 수입
2017 년도부속병원회계자금예산 (2017. 3. 1) (2018. 2. 28) 동의대학교부속한방병원 차 1. 예산총칙 1 2. 예산집계표 2 3. 수입의부 4 1) 의료수익 5 2) 의료외수익 5 4. 지출의부 6 1) 인건비 7 2) 재료비 8 3) 관리운영비 8 4) 의료외비용 13 5) 전출금 13 6) 유형자산매입 13 5. 자금운영예산과명세서 15
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