부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고
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- 광영 도
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1 2011 년도본예산일반회계문화홍보담당관 ~ 문화홍보담당관 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보담당관정책 : 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 문화홍보담당관 11,829,396 9,615,030 2,214,366 국 1,069,714 광 1,900,000 기 577,400 분 35,500 도 406,910 시 7,839,872 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 12,100 21,172 9,072 기본경비 12,100 15,772 3,672 기본경비 12,100 15,772 3, 일반운영비 6,700 15,772 9, 사무관리비 6,700 15,772 9,072 일반수용비 2,340 기본사무용품 20,000*16명 320 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입비 40,000*12월 480 소규모수선비 40,000*2개소 *12월 960 신문구독료 *4부 *12월 480 급량비 4,360 기본업무추진 4,360,000 4, 업무추진비 4, , 부서운영업무추진비 4, ,200 부서운영업무추진비 4,200,000 4, 직무수행경비 1, , 직책급업무수행경비 1, ,200 담당관 1,200,000 1,200 시정홍보활성화 1,208, , ,193 다양한매체활용홍보 458, , ,328 Sunshine 광양 시정소식지제작및발송 31,800 32, 일반운영비 31,800 32, 사무관리비 31,800 32, 시정소식지제작 7,200,000*4회 28,800 스토리만화삽화구입 250,000*6회 1,500 독자기고원고료 100,000*6회 600 퍼즐정답자상품권구입 150,000*6회 900 통합이미지마케팅홍보 426, , , 일반운영비 426, , , 사무관리비 426, , ,528 홍보업무추진급량비 7,000*7명 *6일*12월 3,528 KTX 동영상광고 20,000,000*1회 20,000
2 부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고 1,4*1식 *12월 17,160 신문광고료 20,000,000 20,000 홍보물관리및설치 568, , ,121 야립광고판설치 568, , , 일반운영비 12,000 3,600 8, 공공운영비 12,000 3,600 8,400 공공요금및제세,000*12월 12, 일반보상금 1,500 1, 기타보상금 1,500 1,500 0 야립광고판일조량차단영농손실보상금 *500평 401 시설비및부대비 555, , , 시설비 552, , ,000 1,500 광고판및전광판관리 ( 풀 ) 2,000,000 2,000 시정홍보조형물 500,000,000*1개소 500,000 신원검문소주변경관조성사업시설결정용역 50,000,000*1식 50, 시설부대비 3,478 1,757 1,721 시정홍보조형물부대비 552,000,000*0.63% 3,478 시정홍보지원 180, ,867 45,256 시정홍보지원 92,054 65,692 26, 인건비 2, , 기간제근로자등보수 2, ,591 선샤인시정소식지배부 35,980*4명 *3일*6월 2, 일반운영비 37,834 33,584 4, 사무관리비 34,724 29,724 각종연감 200,000*5종 주간지 ( 시장, 부시장, 열린홍보방 ) *5종 *3부*12월 신문구독 ( 시장, 부시장, 열린홍보방 ) 12,324 중앙지 1*3부 *15종*12월 8,100 지방지 *2부 *12종*12월 2,880 지역지 7,000*4부 *4종*12월 1,344 통신사뉴스회선사용,000*1개사 *12월 12,000 방송사및언론사취재지원음식구입 300,000*15회 900 4,500
3 부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 시정홍보지원 ( 단위 : 천원 ) 향우회원사업장내특산품전시부스구입 500,000*5개소 2,500 광양알리미집간판제작 300,000*5개소 1, 공공운영비 3,110 3, 시정홍보차량관리비 3,110 유류대 1,700*1km *10% 2,550 각종제세 ( 자동차세, 환경개선부담금 ) 180,000*2회 차량관리유지 200,000*1식 여비 5,629 7,434 1, 국내여비 5,629 7,434 1,805 시정홍보취재기자안내 3,829,000 3,829 홍보관련벤치마킹 7*3명 *8회 1, 업무추진비 22,000 22, 시책추진업무추진비 22,000 22,000 0 시정홍보활동간담회 22,000,000 22, 일반보상금 9,000 2,674 6, 행사실비보상금 9,000 2,674 6,326 홍보대사활동지원,000 시민주부명예기자워크숍개최 200,000*2회 *15명 401 시설비및부대비 시설비 ,000 시정홍보게시판설치 *1식 1 홍보기자재관리및열린홍보방운영 88, ,175 71, 일반운영비 67,061 67, 사무관리비 42,153 42, HD 촬영용메모리카드 1,300,000*1개 1,300 HD 촬영용광디스크 120,000*5개 *6월 3,600 HD 테이프 28,000*5개 *12월 1,680 HD 편집용배경음악 SW 구입 1,500,000*1식 1,500 HD 비디오카메라밧데리 700,000*4개 2,800 HD 밧데리충전기 2,100,000*1대 2,100 영상 D/B용외장하드 200,000*10개 2,000 HD 레코딩유니트 1,400,000*1개 1,400 시정홍보용 CD-R/DVD 20,000*5통 *12월 1,200 DVD 보관케이스 *100개 *12월 1,200 칼라CD 프린터기잉크구입 100,000*6개 600 영상편집실인터뷰용홍보사진제작 600,000*4개 2,400
4 부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 시정홍보지원 ( 단위 : 천원 ) 그래픽전용프린터기토너구입 (1세트4개) 1,400,000*2세트 2,800 그래픽전용프린터기드럼 1,400,000 1,400 그래픽소스및디자인서적구입,000 시정홍보기록보존필름구입 1,750 칼라 *300통 900 슬라이드 *50통 슬라이드 7,000*50통 350 열린홍보방대형홍보사진제작,000*2개 2,000 열린홍보방소모성물품구입및소규모수선 료 300,000*12월 3,600 시정홍보기록보존필름현상 2,155 칼라 2,000*500통 슬라이드 7,700*150통 1,155 디지털카메라메모리구입 200,000*4개 800 디지털카메라사진인화용지구입 42,000*2권 *12월 1,008 디지털카메라사진전용잉크구입 200,000*4개 800 녹음기건전지 1*2대 *12회 360 카메라및후레쉬밧데리 *4대 *40회 800 디지털카메라전용밧데리 200, 디지털카메라 D/B용외장하드 500, 시정홍보사진보관용앨범구입 50,000*5개 250 시정홍보물데이타보존메모리 500,000*1개 500 시홍보영상촬영용넥타이구입 100,000*3개 300 시정홍보기록요원피복비 50,000*3명 공공운영비 24,908 25, 시정홍보안내시설물공공요금 300,000*12월 3,600 관광안내소공공요금 350,000*12월 4,200 IP TV 공공요금 ( 인터넷회선, 유지비, 전기 ) 100,000*3개소 *12월 3,600 청사현관디스플레이어및영상편집실 UPS밧 데리교체 50,000*16개 *2대 1,600 전광판고정 IP 이용료 *12월 120 홍보사진웹하드이용요금 40,000*12월 480 홍보영상웹하드이용요금 40,000*12월 480 위성방송수신료 ( 영상편집실, 관광안내소 ) 22,000*2개소 *12월 528 시정홍보동영상서버이용료 400,000*12월 4,800 비디오카메라및영상편집기수리 (18개부품),000*1식
5 부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 시정홍보지원 ( 단위 : 천원 ) 청사현관디스플레이수리 (16개부품) 1,500,000*1식 정사진및디지털카메라유지보수 300,000*3대 1,500 사진편집장비유지보수 300,000*2회 600 그래픽전용컴퓨터및프린터기유지관리보수,000 그래픽전용컴퓨터주변기기유지보수 500, 여비 7,296 7, 국내여비 7,296 7,296 0 시정소식지제작및기록보존자료수집 6,156, ,156 이미지홍보마케팅벤치마킹 1,140,000 1, 자산취득비 14, , 자산및물품취득비 14, ,800 HD 레코딩유니트 1,400,000*1개 1,400 시정디지털사진기록용 DVD 레코더 ( 외장형 ) 500,000 이동용사진전송기구입 ( 와이브로 ), HD 영상자료보관서버구입 7,000,000*1식 7,000 제습기구입 ( 영상편집실 ) 500, 비디오카메라무선마이크구입 1,500,000 1,500 캐논앵글파인더 300, 문화예술활성화 2,292,872 2,467, ,206 국 50,500 기 77,400 분 35,500 도 28,340 시 2,101,132 문화예술진흥 680, , ,604 기 77,400 도 18,300 시 585,104 문화예술진흥 66, , 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,904 문화예술업무추진급량비 7,000*7명 *8일*12월 4,704 문화예술관련월간지구독 300,000*3회 900 문화예술정책자료등구입 50,000*10권 500 문화예술인벤치마킹임차료 800,000*1대 여비 7, ,050
6 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화예술진흥 ( 단위 : 천원 ) 01 국내여비 7, ,050 문화예술업무추진 20,000*4명 *5회*12개월 4,800 시립예술단외부초대공연참석 7*3명 *10회 301 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,350 2,250 문화예술관련간담회개최 *10명 *10회 문화예술인벤치마킹 *45명 1, 자산취득비 50, , 자산및물품취득비 50, ,000 지역예술인작품구입 50,000,000 50,000 예총산하단체지원 249, , 민간이전 249, ,000 20, 민간경상보조 227, ,000 20,500 예술인의날행사 (11회),000 매화축제인간조각공원 7,000,000 7,000 광양예술지발간 ( 제9집 ),000 시민과함께하는가을향연 2,000 2 국악교실운영 8,000,000 8,000 남도국악제출전 ( 제33회 ),000 전국매화사진촬영대회 ( 제12회 ) 20,000,000 20,000 연합사진전 ( 제16회 ),000 남도 ( 영호남 ) 사진교류전 ( 제14회 ) 6,000,000 6,000 시민사생실기대회,000 미술백운전 4,500,000 4,500 광양, 포항미술교류전 4,500,000 4,500 전남연극제참가 ( 제29회 ) 17,000,000 17,000 광양시연극교실운영 ( 제9회 ),000 광양청소년연극제 ( 제11회 ) 7,000,000 7,000 전남청소년연극제참가 ( 제21회 ) 7,000,000 7,000 매화꽃밭시낭송회,000 광양문학발간 ( 제17집 ),000 청소년문예학교백일장및문학강좌 ( 제10회 ) 4,000,000 4,000 학생음악경연대회 3,500,000 3,500 청소년을위한음악회 ( 제10회 ),000 백운산휴양림숲속음악회 ( 제4회 ) 8,000,000 8,000 광양만 Sunshine가요제개최 ( 제3회 ) 40,000,000 40,000 광양만실버가요제 20,000,000 20, 사회단체보조금 22,000 22,000 0
7 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화예술진흥 ( 단위 : 천원 ) 예총사회단체보조금 22,000,000 22,000 기타단체지원 217, , 민간이전 217, , 민간경상보조 187, ,000 국화연구회국화전시회 7,000,000 7,000 전남동부지역난연합전시회 1 광양시민의날기념분재전시회,000 전남영상위원회운영지원,000 가족합창제개최 50,000,000 50,000 자생문화예술단체발굴지원 1 윤동주백일장 ( 청소년 ) 개최 1 광양청소년관현악단지원,000 시민과함께하는열린음악회 ( 오케스트라 ) 7,000,000 7,000 광양역사문화관개관기념이경모사진기획전 7,000,000 7,000 서각전시회 4,000,000 4,000 수석전시회 4,000,000 4, 민간행사보조 0 광영가야산영화제추진,000 도지원관련예술사업 148,000 63,200 84,800 기 77,400 도 18,300 시 52, 민간이전 138,000 53,200 84,800 기 77,400 도 18,300 시 42, 민간경상보조 138,000 53,200 84,800 무대공연작품지원 26,000,000 26,000 기 1 시 1 문화바우처사업지원 92,000,000 92,000 기 64,400 도 8,300 시 19,300 찾아가는문화할동지원 ( 도분권 ) 20,000,000 20,000 도 시 308 자치단체등이전 0 05 자치단체간부담금 0 도문예진흥기금조성,000 시민의날행사및문화원지원 , 분 34,000
8 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 시민의날행사및문화원지원 ( 단위 : 천원 ) 시 77,000 광양시민의날행사지원 19, , 일반보상금 6, , 기타보상금 6, ,000 시민의상수상자부상품,000*2명 6, 민간이전 1 300, , 민간행사보조 1 300, ,000 제16회광양시민의날행사보조 1,000 1 광양문화원지원 92,000 89,000 분 34,000 시 58, 민간이전 92,000 89,000 분 34,000 시 58, 민간경상보조 68,000 68,000 0 광양문화원지원 ( 분권 ) 68,000,000 68,000 분 34,000 시 34, 사회단체보조금 24,000 2 광양문화원사회단체보조금 24,000,000 24,000 전통민속보존관리 356, ,334 53,686 국 50,500 분 1,500 도 10,040 시 293,980 광양향교지원 16,000 16,000 0 분 1,500 시 14, 민간이전 16,000 16,000 0 분 1,500 시 14, 민간경상보조 16,000 16,000 0 춘, 추기석전대제 2,000,000*2회 4,000 전통향교문화시연 ( 기로연 )( 분권 ),000 분 1,500 시 1,500 여성유도회서예교실 4,000,000 4,000 추기한시백일장,000 봉양사제례비,000 쌍의사제례비,000 전통문화유산재현지원 119, , 민간이전 113,700 86,500 27, 민간경상보조 113,700 86,500 27,200
9 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 전통민속보존관리 ( 단위 : 천원 ) 용지큰줄다리기재연및보존 ( 정월대보름 ) 9,500,000 9,500 진월전어잡이소리재연및보존,000 광양버꾸놀이재연및보존 ( 백중제 ) 7,000,000 7,000 광영집돌림농악재연및보존,000 세시풍속재연 600,000*12개읍면동 7,200 전국농악대회참가,000 남해성전국판소리경연대회 40,000,000 40,000 읍면동풍물놀이경연대회, 자치단체등이전 6,000 4,500 1, 교육기관에대한보조금 6,000 4,500 1,500 전통민속학교지원 6,000,000 6,000 도지원전통문화사업 130, ,334 9,986 국 50,500 도 10,040 시 69, 민간이전 130, ,334 9,986 국 50,500 도 10,040 시 69, 민간경상보조 130, ,334 9,986 무형문화재전승지원 ( 궁시장 ) 13,800,000 13,800 시도무형문화재 ( 공개행사 )( 도분권 ) 1,520,000 도 6,900 시 6,900 1,520 도 1,140 시 380 국악강사풀제운영 10 국 50,500 시 50,500 전남민속축제 ( 일반부 ) 9,000,000 9,000 도 시 8,000 전남민속축제 ( 청소년부 ),000 도 시 4,000 장도전수관지원 민간이전 민간위탁금 광양장도전수관운영관리비 6, 시설비및부대비 0 01 시설비 0 장도전수관유지관리 ( 풀 ),000
10 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 전통민속보존관리 ( 단위 : 천원 ) 백운산고로쇠약수제행사 일반운영비 행사운영비 백운산고로쇠약수제행사 *1회 1 문화콘텐츠사업 1,142,048 1,156,844 14,796 가칭 ' 사라실예술촌 ' 조성사업 67, , 시설비및부대비 67, , 시설비 67, ,800 사라실예술촌조성기본및실시설계용역 1,500,000,000*4.52% 67,800 광양문화복덕방추진 18, , 일반운영비 16, , 사무관리비 6, ,080 문화복덕방홍보전단제작 *부 홍보현수막제작 60,000*6개소 *3회 1, 행사운영비 0 문화관광르네상스장기계획수립워크샵개최,000*2회 301 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,000 문화복덕방추진 20,000*20명 *5회 2,000 시립예술단운영지원 1,003, , , 인건비 기간제근로자등보수 국악단사곡초등학교풀베기등 100,000*4회 *2명 201 일반운영비 8, , 사무관리비 8, ,352 무인경비용역비 198,000*2개소 *12개월 4,752 시립예술단전기, 상하수도 300,000*12개월 3, 일반보상금 870, , , 예술단원ㆍ운동부등보상금 870, , ,876 합창세미나참석 ( 소년소녀합창단 ) 758 참가비 200,000*2명 *1회 400 참가실비 59,600*2명 *3일*1회 358 시립소년소년합창단공연비 60,000 창단 정기공연 *2회 수시공연,000*10회 시립국악단공연비 90,
11 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화콘텐츠사업 ( 단위 : 천원 ) 정기공연 20,000,000*2회 40,000 수시공연,000*10회 50,000 합창세미나참석 ( 합창단 ) 758 참가비 200,000*2명 *1회 400 참가실비 59,600*2명 *3일*1회 358 시립합창단공연비 90,000 창단 정기공연 20,000,000*2회 40,000 수시공연,000*10회 50,000 시립합창단급여 157,200 지휘자 2,000,000*1명 *12월 24,000 반주자,000*1명 *12월 12,000 단무장,000*1명 *12월 12,000 단원 700,000*13명 *12월 109,200 소년소녀합창단급여 39,600 지휘자 1,500,000*1명 *12월 18,000 반주자 900,000*1명 *12월 10,800 단무장 900,000*1명 *12월 10,800 시립국악단급여 106,800 지휘자 2,000,000*1명 *12월 24,000 단무장,000*1명 *12월 12,000 악장,000*1명 *12월 12,000 단원 700,000*7명 *12월 58,800 시립예술단여비 44,160 시립합창단 80,000*13명 *12월 12,480 시립국악단 80,000*30명 *12월 28,800 시립소년소녀합창단 80,000*3명 *12월 2,880 시립예술단급식비 117,600 시립합창단 7,000*10회 *13명*12월 10,920 시립국악단 7,000*10회 *30명*12월 25,200 시립소년소녀합창단 7,000*10회 *50명*12월 42,000 어린이합창단 7,000*10회 *47명*12월 39,480 시립합창단공연수당 12,514 정기공연 77,800*13명 *2회 2,023 수시공연 53,800*13명 *15회 10,491 시립국악단공연수당 55,686 정기공연 8*30명 *2회 4,980 수시공연 56,340*30명 *30회 50,706 시립소년소녀공연수당 11,250 정기공연 5*50명 *1회 2,750 수시공연 34,000*50명 *5회 8,500 소년, 소녀합창단귀가차량임차 200,000*2대 *50회 20,000
12 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화콘텐츠사업 ( 단위 : 천원 ) 시립예술단비품및사무용품구입 300,000*3개소 *12개월 시립예술단정수기임대료 10,800 시립예술단전문서적구입 176,000*10회 1,760 시립합창단악보구입 1,500,000*2회 피아노조율 200,000*5회 남도시립합창제 ( 합창단 ),000*1회 한국합창대축제 ( 예술의전당 ) 3*2 대 *12 개월,000*1 식 840 제24회전남합창제,000*1식 교류음악회,000*1식 전국시립합창단연회비 300,000*1회 300 기량향상수련회 ( 합창단 ) 3,500,000*1회 3,500 전국시립소년소녀합창제참석 (1박2일) 100,000*50명 *1회 남도시립합창제참석 ( 소년소녀 ) 50,000*50명 *1회 보이스아카데미 ( 하계, 동계 ) 50,000*50명 *2회 307 민간이전 0 02 민간경상보조 0 2,500 광양찬가음반제작, 자산취득비 93,910 63, 자산및물품취득비 93,910 63,910 국악단공연복 45,910 창작한복 400,000*50벌 20,000 양장 400,000*50벌 20,000 갓, 망건 2*30벌 750 도포 ( 기본 ) 100,000*30벌 지휘자 ( 한복 ),000*1벌 지휘자양장 ( 턱시도 ) 800,000*1벌 800 미투리 ( 신발 ) 12,000*30개 360 국악단지휘단상 600,000*1개 600 시립합창단단복 ( 신발 ) 제작 500,000*50명 2 소년소녀단복 ( 신발 ) 제작 300,000*48명 14,400 소년소녀지휘자 ( 반주자 ) 단복제작 500,000*2명 냉난방기 600,000*2대 1,200 국악단연습용거울 150,000*4개 600 타악방음판 100,000*2개 200 팀파니 2조,000*1개 광양역사문화관운영 23, , ,330
13 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화콘텐츠사업 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 11, , 사무관리비 3, ,700 역사문화관근무자피복비 100,000*7명 700 역사문화관기획전시실소모품구입,000*3회 02 공공운영비 7, ,380 광양역사문화관무인경비용역비 16*12개월 광양역사문화관공공요금 ( 유지비, 전기 ) 450,000*12개월 301 일반보상금 12, , 기타보상금 12, ,000 문화유산전문가해설활동비 20,000*2명 *25일*12월 1,980 5,400 12,000 광양역사흔적찾기사업 24,500 5, 자치단체등자본이전 0 02 공기관등에대한대행사업비 0 광양의역사문물전개최 ( 국립광주박물관 ) 100,000,000*30% 음악, 게임산업진흥 2, 음악, 게임산업진흥 2, 일반운영비 2, 사무관리비 2, 게임제공업및노래연습장교육교재발간 4,000*300부 1,200 불법게임물등수거 300,000*6회 1,800 문화재관리및보존 2,756,689 1,428,025 1,328,664 국 1,008,189 도 377,760 시 1,370,740 문화재보호및정비 2,720,346 1,390,444 1,329,902 국 1,003,521 도 377,760 시 1,339,065 국가사적지일원정비 24,201 83,140 58,939 국 11,521 도 3,840 시 8, 인건비 23,201 21,600 1,601 국 10,921 도 3,640 시 8, 기간제근로자등보수 23,201 21,600 1,601
14 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재보호및정비 ( 단위 : 천원 ) 국가사적지관리인부임 18,20 18,201 도지정및향토문화유산관리인부임 100,000*50일 국 10,921 도 3,640 시 3, 일반운영비 0 국 600 도 200 시 공공운영비 0 국가사적지일원관리유류대,000 국 600 도 200 시 200 매천황현선생관련사업 12, ,000 93, 인건비 4, , 기간제근로자등보수 4, ,380 매천황현생가및공원관리인부임 4,380,000 4, 일반운영비 1, , 공공운영비 1, ,200 매천역사공원내보안등전기요금 100,000*12월 401 시설비및부대비 7,000 6, 시설비 7,000 6,000 1,200 매천황현생가초가이엉잇기 7,000,000*1식 7,000 광양향교정비사업 99,891 30,324 69,567 도 69,300 시 30, 시설비및부대비 99,891 30,324 69,567 도 69,300 시 30, 시설비 99,000 69,000 시도지정문화재보수정비 ( 도분권 ) 99,000 광양향교화장실증축 99,000,000*1식 99,000 도 69,300 시 29, 시설부대비 광양향교화장실증축부대비 99,000,000*0.90% 김시식지주변정비사업 202, ,674 72, 도 140,000 시 62, 민간이전 0
15 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재보호및정비 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상보조 0 김여익공제례비지원,000*1회 401 시설비및부대비 201, ,674 72,766 도 140,000 시 61, 시설비 200, ,754 72,246 시도지정문화재보수정비 ( 도분권 ) 200,000 김시식지주변정비사업 ( 영모재. 인호사등 ) 200,000,000*1식 200,000 도 140,000 시 60, 시설부대비 1, 김시식지주변정비사업시설부대비 200,000,000*0.72% 마로산성정비복원사업 511, , ,120 1,440 국 280,000 도 36,000 시 195, 시설비및부대비 511, , ,120 국 280,000 도 36,000 시 195, 시설비 , 도시계획시설실시인가용역 ( 김시식지. 마로산성. 옥룡사지 ) *3개소 10 광양마로산성정비사업 400,000,000*1식 400,000 국 280,000 도 36,000 시 84, 시설부대비 6,280 2,160 4,120 도시계획시설실시인가공고료 1,700,000*2 회 광양마로산성정비사업시설부대비 400,000,000*0.72% 광양읍수와이팝나무주변정비사업 835,040 14, ,754 3,400 2,880 국 58 도 72,810 시 181, 시설비및부대비 835,040 14, ,754 국 58 도 72,810 시 181, 시설비 8 14, ,714 광양읍수와이팝나무유지관리사업,000 국 2 도 810
16 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재보호및정비 ( 단위 : 천원 ) 광양읍수와이팝나무주변정비 ( 인동숲 ) 800,000,000*1식 시 8, ,000 국 560,000 도 72,000 시 168, 시설부대비 5, ,040 광양읍수와이팝나무주변정비부대비 800,000,000*0.63% 원광양군청주변정비사업 784, ,108 78, 시설비및부대비 784, ,108 78, 시설비 780, ,000 78,000 원광양군청주변토지매입및철거비 780,000,000 5, , 시설부대비 4,914 4, 원광양군청주변토지매입시설부대비 780,000,000*0.63% 옥룡사동백나무숲정비 0 4,914 국 2 도 810 시 8, 시설비및부대비 0 국 2 도 810 시 8, 시설비 0 옥룡사동백나무숲유지관리사업,000 국 2 도 810 시 8,190 전통사찰보존정비 220, ,000 국 1 도 5 시 민간자본이전 220, ,000 국 1 도 5 시 5 01 민간자본보조 220, ,000 백운사대웅전단청보존정비 120,000, ,000 국 60,000 도 시 보광사대웅전단청보수 100,000, ,000 국 50,000 도 2 시 2
17 부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재관리 ( 단위 : 천원 ) 문화재관리 36,343 37,581 1,238 국 4,668 시 31,675 문화재관리 31,675 37,581 5, 일반운영비 10,500 4,400 6, 사무관리비 10,500 4,400 6,100 향토문화유적및유물해석문제작,000*3회 향토문화유적관련도서구입 200,000*10권 2,000 문화재전기안전점검및변압기점검 50,000*15개소 *2회 1,500 문화재보호구역현황측량,000*4개소 4, 여비 5,175 6,900 1, 국내여비 5,175 6,900 1,725 문화재업무추진 20,000*3명 *5회*12월 3,600 문화재사업국도비확보중앙부처방문 7*3명 *7회 401 시설비및부대비 16,000 26,281 10, 시설비 16,000 26,000 1,575 문화재안내판설치 1,200,000*5개소 6,000 도지정및향토문화유산개보수,000 사회복무요원운영 4, ,668 국 4, 일반보상금 4, ,668 국 4, 공익근무요원보상금 4, ,668 문화재관리공익요원보상비 4,668,000 4,668 국 4,668 관광마케팅추진 722, ,108 61,324 국 11,025 도 810 시 710,949 관광자원마케팅추진 262, ,108 31,324 국 11,025 도 810 시 250,949 관광홍보물제작 73,400 93,160 19, 일반운영비 73,400 68,160 5, 사무관리비 7 66,000 관광안내책자제작 ( 한글, 외국어 ) 1,500*20,000권 관광안내지도제작 300*40,000부 12,000
18 부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광마케팅추진단위 : 관광자원마케팅추진 ( 단위 : 천원 ) 광양 3 名 100 선홍보책자제작 2,000* 권 관광홍보자료외국어번역비,000 관광홍보물봉투제작 400*매 4,000 홍보용관광기념품구입 *500개 *2회 02 공공운영비 2,400 2, 관광홍보물배부택배비 *40회 *12월 2,400 광양시티투어운영 20,000 20, 일반운영비 20,000 20, 사무관리비 20,000 20,000 0 시티투어홍보물제작 500*4,000부 2,000 시티투어차량임차 300,000*60회 18,000 관광객수용태세확립 일반운영비 0 03 행사운영비 0 관광지친절. 청결운동추진 1,500,000*2회 301 일반보상금 0 12 기타보상금 0 외국인관광객유치숙박비및체험비지원,000 다양한관광홍보추진 92,116 70,280 21, 일반운영비 30,416 20,000 10, 사무관리비 10,416 8,000 2,416 관광진흥업무추진급량비 7,000*3명 *8일*12월 관광홍보행사참가자운송차량임차료 900,000*2대 2,016 1,800 관광박람회, 전시회등행사참가시음용품구입 300,000*4회 1,200 축제등행사인터넷등홍보,000 일본현지관광마케팅실시통역비 200,000*2회 03 행사운영비 20,000 12,000 8,000 관광. 여행박람회참가 20,000,000*1회 20, 여비 6,750 4,500 2, 국내여비 6,750 4,500 2,250 관광홍보마케팅추진 20,000*3명 *5일*12월 3,600 관광마케팅관련벤치마킹, 워크숍참석 7*3명 *14일 301 일반보상금 4,950 5, 행사실비보상금 4,950 5, ,150
19 부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광마케팅추진단위 : 관광자원마케팅추진 ( 단위 : 천원 ) 관광관련교육, 워크숍등참석 *2명 *20일 명량대첩축제, 남도음식문화큰잔치행사참가 7*5명 *3일*2개소 타지역축제행사참가팀실비보상 7*2명 *10회 1,200 2,250 1, 민간이전 50, , 민간경상보조 0 광양스토리텔링전국대회, 민간위탁금 20, ,000 일본시모노세키시언론인초청팸투어 20,000,000 20,000 관광안내소운영 2,976 8,376 5, 일반운영비 1,800 7,200 5, 사무관리비 1,800 7,200 5,400 관광안내소소모품구입 150,000*12월 1, 민간이전 1,176 1, 민간위탁금 1,176 1,176 0 관광안내소 ( 중마동 ) 야간무인경비용역비 98,000*12월 문화관광해설사 ( 홍보도우미 ) 운영 39,292 39, ,176 국 11,025 도 810 시 27, 일반운영비 1,200 1, 사무관리비 1,200 1,200 0 문화관광해설사 ( 홍보도우미 ) 선진지견학차량임차 1,200,000*1대 1, 일반보상금 38,092 38,092 0 국 11,025 도 810 시 26, 행사실비보상금 문화관광해설사 ( 홍보도우미 ) 선진지견학 802, 기타보상금 37,290 37,290 0 문화관광해설사활동비 22,050,000 22, 국 11,025 시 11,025 외국어문화관광해설사활동비 1,620,000 1,620 관광홍보도우미시티투어활동비 4*60회 도 810 시 810 2,700
20 부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광마케팅추진단위 : 관광자원마케팅추진 ( 단위 : 천원 ) 관광홍보도우미관광해설지원등활동비 *1명 *100회 관광홍보도우미관광안내소근무활동비 *1명 *22일*12월 7,920 관광사진작품및기념품발굴개발 20,000 50, 민간이전 20, 민간경상보조 20,000 관광광양전국사진공모전 20,000,000*1회 20,000 광양만권관광공사설립 2, , 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,000 광양만권관광공사설립추진 2,000,000 2,000 관광축제활성화지원 460, ,000 관광축제활성화지원 460, , 재료비 0 01 재료비 0 축제임시주차장설치재료비,000*1식 307 민간이전 민간행사보조 제15회광양매화문화축제지원 250,000,000*1식 250,000 제12회광양전어축제지원 6,000*1식 6 제10회광양전통숯불구이축제지원 70,000,000*1식 70,000 국사봉철쭉축제지원,000*1식 05 민간위탁금 0 각종축제행사교통분야위탁, 시설비및부대비 0 01 시설비 0 축제임시주자창조성,000*1식 관광개발 4,836,874 4,118, ,111 광 1,900,000 기 500,000 시 2,436,874 관광인프라구축 4,836,874 4,118, ,111 광 1,900,000 기 500,000 시 2,436,874 매화마을관광명소화사업 4,494 1,302,670 1,298, 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,344
21 부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광개발단위 : 관광인프라구축 ( 단위 : 천원 ) 관광개발업무추진급량비 7,000*2명 *8일*12월 1, 여비 3,150 2, 국내여비 3,150 2, 관광개발사업추진 20,000*2명 *5일*12월 2,400 관광명소화사업추진관련세미나참석 7*2명 *5회 구봉화산관광명소화사업 1,808,880 1,900,000 91, 광 900,000 시 908, 일반운영비 2, , 공공운영비 2, ,400 구봉화산화장실및급수시설전기요금 100,000*2개소 *12월 401 시설비및부대비 1,806,480 1,900,000 93,520 2,400 광 900,000 시 906, 시설비 1,800,000 1,893,550 93,550 구봉화산관광명소화사업 1,800,000,000 1,800,000 광 900,000 시 900, 시설부대비 6,480 6, 구봉화산관광명소화사업 1,800,000,000*0.36% 관광홍보시설물및관광지정비 513, , 시설비및부대비 513, , 시설비 5 500,000 6,480 관광지관광안내판정비 ( 풀 ),000 섬진강망덕포구및백두대간종점관광명소화사업 2,007, ,440 1,805,760 광,000 시 1,007, 시설비및부대비 2,007, ,440 1,805,760 광,000 시 1,007, 시설비 2,000, ,000 1,800,000 섬진강망덕포구및백두대간종점관광명소화사업 2,000,000,000 2,000,000 광,000 시, 시설부대비 7,200 1,440 5,760 시설부대비 2,000,000,000*0.36% 7,200 국민여가캠핑장조성사업 1,006, ,006,300 기 500,000 시 506,300
22 부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광개발단위 : 관광인프라구축 ( 단위 : 천원 ) 401 시설비및부대비 1,006, ,006,300 기 500,000 시 506, 시설비,000 0,000 국민여가캠핑장조성사업,000,000,000 기 500,000 시 500, 시설부대비 6, ,300 시설부대비,000,000*0.63% 6,300
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2018 년도본예산일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화관광과 23,793,682 14,476,608 9,317,074 국 709,876 지 6,298,000 기 228,176 도 2,233,536 시 150,000 군 14,174,094 문화예술진흥 3,824,094 2,800,672
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000
2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857,030 470,000 387,030 도 2,229,515 1,928,476
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THENATIONALCENTER FOR KOREAN TRADITIONAL PERFORMING ARTS YEARBOOK 2005 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 3. 31. 가곡 계면조 한바탕 4. 15. 민속악단 정기공연 11. 24. 민속음악대제전 9. 1. 무용단 정기공연 창작무용 5. 26. 창작악단 제2
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000
2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583,395 273,095 310,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341,095 332,758 8,337 분 35,500 35,500
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information2013지발-가을내지1004-4
F E S T I V A L 어깨가 들썩들썩 신명 나는 놀이, 그윽한 추억의 향기, 고소한 맛 찾아 삼만리, 재밌는 체험까지 올가을 특별한 추억을 만들어 줄 가을 축제 속으로 여러분을 초대합니다. 2 0 1 3 가을호 Vol. 13 가을축제속으로! Vol. 13 가을호 2013 Regions & Development 김제지평선축제 기간: 10월 1일~10월
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Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2018 년도본예산일반회계문화홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 문화홍보과 9,407,185 11,914,318 2,507,133 국 35,479 지 17,000 기 468,471 도 379,079 군 8,507,156 군정홍보 928,852 853,092 75,760 군정홍보물제작관리 928,852
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00
세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information*팜플렛 A5양면2011-최종
2011 KAPP SYMPOSIUM 한국피아노교수법학회 창의적인 피아노 교육의 중요성과 역할 일시 2011년 6월 18일(토) 9:00AM ~ 5:00PM 장 소 상명대학교 아트센터(서울캠퍼스) 주 최 한국피아노교수법학회 The Korean Association of Piano Pedagogy http://www.pianopedagogy.or.kr 협 찬 (주)코스모스악기,
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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발간사 2008년 2월, 발전과 통합이라는 시대적 요구에 부응하여 출범한 새 정부는 문화정책의 목표를 품격 있는 문화국가 로 설정하고, 그간의 정책을 지속적으로 보완하는 한편 권한과 책임의 원칙에 따라 지원되고, 효율의 원리에 따라 운영될 수 있도록 과감한 변화를 도입하는 등 새로운 문화정책을 추진하였습니다. 란 국민 모두가 생활 속에서 문화적 삶과 풍요로움을
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2010. 7 통권2호 2 CONTENTS Korea Oceanographic & Hydrographic Association 2010. 7 2010년 한마음 워크숍 개최 원장님께서 손수 명찰을 달아주시면서 직원들과 더욱 친숙하게~~ 워크숍 시작! 친근하고 정감있는 말씀으로 직원들과 소통하며 격려하여 주시는 원장님... 제12차 SNPWG 회의에 참석 _ 전자항해서지
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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