부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3


세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

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부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 농어촌의료서비스개선 66, , , 여비 9,600 6,600 3, 국내여비 9,600 6,600 3,000 농어촌의료서비스평가회 200,000원

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

차 례

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

육계자조금29호편집

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

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부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx


부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

년예산및기금운용계획사업설명자료세입 정책기획관 통상정책국 통상협력국 통상교섭실 산업통상자원부

안내말씀 q

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 지 322,000 도 85,141 군 1,760,820 2,167,961 1,979,626 188,335 지역경제활성화 1,281,087 1,086,730 194,357 도 4,971 군 1,276,116 지역경제활성화추진 1,281,087 1,061,730 219,357 도 4,971 군 1,276,116 201 일반운영비 64,147 46,570 17,577 도 4,971 군 59,176 01 사무관리비 34,647 20,570 14,077 물가대책위원회회의참석수당 70,000원 *13명*2회 1,820 2018 년법정계량기정기검사대행수수료및필증스티커제작 3,000 동강시스타경영평가위원수당 500 지역경제활성화및물가안정홍보전단제작 100원 *10,000장*3종 3,000 경제활성화및물가안정현수막제작 1,200 전산장비 ( 프린터, 복사기 ) 유지비 4,200 물가안정모범업소홍보및지원 8,500 착한가격업소활성화추진 12,427 도 4,971 군 7,456 02 공공운영비 28,500 25,000 3,500 전통시장공과금납부 28,500 03 행사운영비 1,000 1,000 0 지역경제활성화행사운영 1,000 202 여비 7,000 7,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 경제업무추진 7,000 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 지역경제활성화 2,000

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1,780 09 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *25명*4회 물가모니터요원운영수당 35,000원 *3명*52주 5,460 착한가격업소모니터요원운영수당 35,000원 *4일*12월 502 출자금 1,200,000 0 1,200,000 01 출자금 1,200,000 0 1,200,000 800 1,680 강원랜드주식매입 1,200,000 전통시장환경개선 294,450 457,600 163,150 지 102,000 도 10,658 군 181,792 서부시장시설현대화 165,050 372,000 206,950 지 102,000 도 9,458 군 53,592 401 시설비및부대비 165,050 372,000 206,950 지 102,000 도 9,458 군 53,592 01 시설비 163,861 370,293 206,432 서부아침시장아케이드설치및종합상가화장실리모델링 163,861 지 101,266 도 9,390 군 53,205 03 시설부대비 1,189 1,707 518 서부아침시장아케이드설치및종합상가화장실리모델링 165,050,000원 *0.72/100 1,189 지 734 도 68 군 387 전통시장공공시설개보수 115,000 50,000 65,000 401 시설비및부대비 115,000 50,000 65,000 01 시설비 115,000 50,000 65,000 전통시장공공시설개보수등 100,000 소방시설유지보수 15,000 전통시장방역 12,000 9,600 2,400 201 일반운영비 12,000 9,600 2,400 02 공공운영비 12,000 9,600 2,400 전통시장방역 1,000,000원 *12개월 12,000 전통시장화재공제지원사업 2,400 0 2,400

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 도 1,200 군 1,200 301 일반보상금 2,400 0 2,400 도 1,200 군 1,200 11 기타보상금 2,400 0 2,400 전통시장화재공제지원사업 2,400 도 1,200 군 1,200 전통시장활성화 592,424 435,296 157,128 지 220,000 도 69,512 군 302,912 전통시장이벤트 판촉행사지원 100,000 108,000 8,000 도 50,000 군 50,000 307 민간이전 100,000 108,000 8,000 도 50,000 군 50,000 02 민간경상사업보조 100,000 100,000 0 전통시장고객유입택시쿠폰지원 100,000 도 50,000 군 50,000 전통시장상인교육 25,000 0 25,000 301 일반보상금 6,000 0 6,000 09 행사실비보상금 6,000 0 6,000 우수전통시장견학실비보상 6,000 307 민간이전 19,000 0 19,000 02 민간경상사업보조 19,000 0 19,000 전통시장상인교육 19,000 전통시장공동화장실관리 38,400 38,400 0 201 일반운영비 38,400 38,400 0 02 공공운영비 38,400 38,400 0 전통시장공동화장실위탁관리 4,800,000원 *8개소 38,400 전통시장안전요원배치지원 39,024 64,896 25,872 도 19,512 군 19,512 307 민간이전 39,024 64,896 25,872 도 19,512 군 19,512 02 민간경상사업보조 39,024 64,896 25,872 전통시장안전요원배치 39,024 도 19,512

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장활성화 전년도 군 19,512 전통시장활성화 115,000 0 115,000 201 일반운영비 70,000 0 70,000 01 사무관리비 50,000 0 50,000 전통시장홍보책자 ( 다국어 ) 제작 20,000 전통시장홍보 30,000 03 행사운영비 20,000 0 20,000 전통시장팸투어운영 20,000 307 민간이전 45,000 0 45,000 02 민간경상사업보조 45,000 0 45,000 전통시장주말야시장운영 45,000 장돌뱅이 5 일장육성 275,000 210,000 65,000 지 220,000 군 55,000 307 민간이전 192,500 160,000 32,500 지 154,000 군 38,500 02 민간경상사업보조 192,500 160,000 32,500 영월장돌뱅이 5 일장육성사업 192,500 지 154,000 군 38,500 401 시설비및부대비 82,500 50,000 32,500 지 66,000 군 16,500 01 시설비 82,500 50,000 32,500 영월장돌뱅이 5 일장육성사업 82,500 지 66,000 군 16,500 에너지안전및공급개선 ( 산업ㆍ중소기업 / 에너지및자원개발 ) 국 69,588 기 63,700 도 17,352 군 71,990 222,630 513,965 291,335 에너지의효율적이용 222,630 288,965 66,335 국 69,588 기 63,700 도 17,352 군 71,990 에너지의효율적이용업무추진 2,500 2,500 0 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 에너지절약홍보물제작 1,000 석유품질검사시료채취 500

부서 : 경제고용과정책 : 에너지안전및공급개선 ( 산업ㆍ중소기업 / 에너지및자원개발 ) 단위 : 에너지의효율적이용 전년도 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 에너지절약및공급관리 1,000 서민층가스시설개선 80,735 88,445 7,710 국 64,588 도 4,844 군 11,303 403 자치단체등자본이전 80,735 88,445 7,710 국 64,588 도 4,844 군 11,303 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 80,735 88,445 7,710 2018 년서민층가스시설개선지원사업 (335 가구 ) 80,735 국 64,588 도 4,844 군 11,303 영세농가전기시설개보수 8,400 6,720 1,680 도 2,520 군 5,880 403 자치단체등자본이전 8,400 6,720 1,680 도 2,520 군 5,880 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,400 6,720 1,680 2018 년저소득층노후전기시설개선사업 (100 가구 ) 8,400 도 2,520 군 5,880 취약계층전력효율향상사업 91,000 185,300 94,300 기 63,700 도 8,190 군 19,110 403 자치단체등자본이전 91,000 152,000 61,000 기 63,700 도 8,190 군 19,110 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 91,000 152,000 61,000 2018 년취약계층에너지복지사업 ( 저소득층 120 가구 ) 91,000 기 63,700 도 8,190 군 19,110 저소득층고령자가구타이머콕지원사업 29,995 6,000 23,995 도 1,798 군 28,197 403 자치단체등자본이전 29,995 6,000 23,995

부서 : 경제고용과정책 : 에너지안전및공급개선 ( 산업ㆍ중소기업 / 에너지및자원개발 ) 단위 : 에너지의효율적이용 도 1,798 군 28,197 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 29,995 6,000 23,995 2018 년도고령자가구타이머콕지원사업 (110 가구 ) 5,995 도 1,798 군 4,197 2018 년도고령자가구타이머콕지원사업 ( 자체 ) 24,000 승강기갇힘사고승객구조훈련 10,000 0 10,000 국 5,000 군 5,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 국 5,000 군 5,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 승강기갇힘사고승객구조훈련 10,000 국 5,000 군 5,000 성장거점도시기틀마련 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업ㆍ중소기업일반 ) 지 400,000 군 1,896,854 2,296,854 2,303,268 6,414 탄광지역개발 564,854 223,568 341,286 지 400,000 군 164,854 탄광지역개발 17,500 17,500 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0 01 사무관리비 4,000 4,000 0 탄광지역개발사업추진 4,000 202 여비 10,000 10,000 0 01 국내여비 10,000 10,000 0 탄광지역개발사업추진 10,000 203 업무추진비 3,500 3,500 0 03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0 폐광지역종합개발사업추진 3,500 해밀온욕센터운영 147,354 176,068 28,714 101 인건비 21,378 55,092 33,714 04 기간제근로자등보수 21,378 55,092 33,714 기본급 ( 단순노무 ) 60,300원 *250일*1명 15,075 주휴수당 ( 단순노무 ) 60,300원 *53일*1명 3,196 4대보험료 ( 단순노무 ) 18,271,000원 *17% 3,107 201 일반운영비 123,976 118,976 5,000

부서 : 경제고용과정책 : 성장거점도시기틀마련 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업ㆍ중소기업일반 ) 단위 : 탄광지역개발 전년도 01 사무관리비 5,000 0 5,000 해밀온욕센터홍보 5,000 02 공공운영비 118,976 118,976 0 전기요금 2,500,000원 *12개월 30,000 유류비 3,840,000원 *12개월 46,080 상하수도, 지하수사용료 2,000,000원 *12개월 24,000 건물방범경비 88,000원 *12개월 1,056 전기안전관리대행 120,000원 *12개월 1,440 기계시설장비유지 ( 여과기, 필터등 ) 12,000 소독약품 ( 살균제, PH감소제, 응집제 ) 4,400 405 자산취득비 2,000 2,000 0 01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0 해밀온욕센터집기구입 2,000 한옥마을기반시설조성사업 400,000 0 400,000 지 400,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 지 400,000 01 시설비 397,120 0 397,120 한옥마을기반시설조성 397,120 지 397,120 03 시설부대비 2,880 0 2,880 한옥마을기반시설조성 400,000,000원 *0.72% 2,880 지 2,880 신성장동력산업육성 ( 청정소재, 녹색기술 ) 532,000 879,700 347,700 ( 재 ) 청정소재산업진흥원출연금 532,000 582,000 50,000 306 출연금 532,000 582,000 50,000 01 출연금 532,000 582,000 50,000 ( 재 ) 영월군청정소재산업진흥원출연금 532,000 탄광지역환경개선 1,200,000 1,200,000 0 폐광지역주거환경개선 1,200,000 1,200,000 0 401 시설비및부대비 1,200,000 1,200,000 0 01 시설비 1,195,680 1,195,680 0 폐광지역주거환경개선 1,195,680 03 시설부대비 4,320 4,320 0 폐광지역주거환경개선 1,200,000,000원 *0.36/100 4,320 산업진흥및산업구조의고도화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 도 3,000 1,548,900 682,900 866,000

부서 : 경제고용과정책 : 산업진흥및산업구조의고도화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 기업유치및지역산업진흥 전년도 군 1,545,900 기업유치및지역산업진흥 1,548,900 682,900 866,000 도 3,000 군 1,545,900 기업유치및투자유치추진 166,500 82,500 84,000 201 일반운영비 46,000 52,000 6,000 01 사무관리비 44,000 44,000 0 기업유치현수막및홍보리플릿제작 10,000 기업신용정보이용료 4,000 관내기업홍보책자제작 4,000원 *2,500권 10,000 기업유치관련박람회참가 20,000 02 공공운영비 2,000 8,000 6,000 삼방빌라유지관리비 2,000 202 여비 7,000 7,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 기업유치업무추진 7,000 203 업무추진비 3,500 3,500 0 03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0 경제활성화및기업유치추진 3,500 301 일반보상금 20,000 20,000 0 11 기타보상금 20,000 20,000 0 기업유치성과금 20,000 308 자치단체등이전 40,000 0 40,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 40,000 0 40,000 기업지원인터넷쇼핑몰개설 40,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 삼방빌라시설관리 50,000 강원도중소기업육성기금출연 44,000 46,000 2,000 308 자치단체등이전 44,000 46,000 2,000 07 자치단체간부담금 44,000 46,000 2,000 강원도중소기업육성기금출연부담금 44,000 중소기업육성기금이차보전 300,000 300,000 0 307 민간이전 300,000 300,000 0 08 이차보전금 300,000 300,000 0 중소기업육성기금이차보전 300,000 중소기업맞춤형지원사업 200,000 100,000 100,000 306 출연금 200,000 100,000 100,000 01 출연금 200,000 100,000 100,000

부서 : 경제고용과정책 : 산업진흥및산업구조의고도화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 기업유치및지역산업진흥 전년도 중소기업맞춤형지원사업출연 200,000 무인비행장치 ( 드론 ) 시범사업 628,400 154,400 474,000 201 일반운영비 24,400 4,400 20,000 01 사무관리비 3,400 3,400 0 무인비행장치 ( 드론 ) 관제 ( 통제 ) 소관리소모품 1,000 무인비행장치 ( 드론 ) 관제 ( 통제 ) 소무인경비용역 200,000원 *12월 2,400 02 공공운영비 1,000 1,000 0 무인비행장치 ( 드론 ) 관제 ( 통제 ) 소전기요금 1,000 03 행사운영비 20,000 0 20,000 모형항공에어쇼지원 20,000 401 시설비및부대비 604,000 150,000 454,000 01 시설비 600,194 148,920 451,274 드론전용비행시험장구축부지매입 504,000 무인비행장치 ( 드론 ) 공역인프라유지보수 96,194 03 시설부대비 3,806 1,080 2,726 무인비행장치 ( 드론 ) 공역인프라유지보수 604,000,000원 *0.63/100 3,806 국제드론스포츠대회개최 200,000 0 200,000 307 민간이전 200,000 0 200,000 04 민간행사사업보조 200,000 0 200,000 제 3 회국제드론스포츠대회지원 200,000 2018 년우수공예품상품화개발지원 10,000 0 10,000 도 3,000 군 7,000 307 민간이전 10,000 0 10,000 도 3,000 군 7,000 02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000 우수공예품상품화개발지원 10,000 도 3,000 군 7,000 소재및신재생에너지산업육성 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 지 210,000 도 36,750 군 579,750 826,500 1,441,500 615,000 친환경에너지보급및진흥 826,500 1,441,500 615,000 지 210,000 도 36,750 군 579,750 그린홈 100 만호보급사업추진 130,500 125,500 5,000

부서 : 경제고용과정책 : 소재및신재생에너지산업육성 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 친환경에너지보급및진흥 전년도 도 36,750 군 93,750 202 여비 8,000 3,000 5,000 01 국내여비 8,000 0 8,000 전기발전허가및전기점검 8,000 402 민간자본이전 122,500 122,500 0 도 36,750 군 85,750 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 122,500 0 122,500 에너지자립형녹색기반시설조성 122,500 도 36,750 군 85,750 펫힐링에너지복지마을조성사업 396,000 1,000,000 604,000 201 일반운영비 96,000 0 96,000 01 사무관리비 96,000 0 96,000 펫힐링복지마을운영비 96,000 207 연구개발비 110,000 0 110,000 01 연구용역비 100,000 0 100,000 펫힐링복지마을체험프로그램및전문교육운영용역 100,000 02 전산개발비 10,000 0 10,000 홈페이지제작 10,000 405 자산취득비 190,000 0 190,000 01 자산및물품취득비 190,000 0 190,000 펫힐링복지마을비품및동물구입 190,000 친환경에너지체험마을육성사업 300,000 200,000 100,000 지 210,000 군 90,000 207 연구개발비 110,000 50,000 60,000 지 77,000 군 33,000 01 연구용역비 110,000 0 110,000 친환경에너지체험마을체험프로그램및전문교육운영용역 110,000 지 77,000 군 33,000 401 시설비및부대비 190,000 50,000 140,000 지 133,000 군 57,000 01 시설비 190,000 0 190,000 친환경에너지체험마을조성 190,000 지 133,000 군 57,000

부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자근로여건개선 전년도 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 5,744,625 1,954,741 3,789,884 지 686,680 도 1,695,516 군 3,362,429 근로자근로여건개선 25,000 25,000 0 도 1,750 군 23,250 노사한마음대회지원 3,500 3,500 0 도 1,750 군 1,750 307 민간이전 3,500 3,500 0 도 1,750 군 1,750 02 민간경상사업보조 3,500 3,500 0 강원도노사민정한마음체육대회 3,500 도 1,750 군 1,750 모범근로자연수 1,500 1,500 0 301 일반보상금 1,500 1,500 0 09 행사실비보상금 1,500 1,500 0 모범근로자견학 500,000원 *3명 1,500 노사민정협의회활성화 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 노사민정협력활성화 10,000 03 민간단체법정운영비보조 10,000 10,000 0 노사민정협의회사무국운영 10,000 근로자고용촉진사업 5,719,625 1,929,741 3,789,884 지 686,680 도 1,693,766 군 3,339,179 공공근로사업 164,982 162,500 2,482 도 15,043 군 149,939 101 인건비 164,982 162,500 2,482 도 15,043 군 149,939 04 기간제근로자등보수 164,982 162,500 2,482 공공근로사업인건비 164,982 도 15,043 군 149,939 지역공동체일자리사업 894,000 168,554 725,446 지 431,000 도 129,300

부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자고용촉진사업 전년도 군 333,700 101 인건비 798,000 125,554 672,446 지 399,000 도 119,700 군 279,300 04 기간제근로자등보수 798,000 125,554 672,446 지역공동체일자리사업 798,000 지 399,000 도 119,700 군 279,300 201 일반운영비 20,000 13,000 7,000 01 사무관리비 20,000 13,000 7,000 지역공동체일자리사업 20,000 202 여비 12,000 10,000 2,000 01 국내여비 12,000 10,000 2,000 지역공동체일자리사업 12,000 206 재료비 64,000 20,000 44,000 지 32,000 도 9,600 군 22,400 01 재료비 64,000 20,000 44,000 지역공동체일자리사업 64,000 지 32,000 도 9,600 군 22,400 일자리창출사업 2,544,200 1,161,000 1,383,200 101 인건비 2,342,000 1,000,000 1,342,000 04 기간제근로자등보수 2,342,000 1,000,000 1,342,000 일자리창출사업 2,342,000 206 재료비 186,400 161,000 25,400 01 재료비 186,400 161,000 25,400 일자리창출사업 186,400 405 자산취득비 15,800 0 15,800 01 자산및물품취득비 15,800 0 15,800 일자리창출사업 15,800 일자리지원센터운영 126,000 169,400 43,400 도 54,200 군 71,800 201 일반운영비 24,000 24,000 0 도 11,000 군 13,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0 고용복지플러스센터운영 2,000

부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자고용촉진사업 전년도 03 행사운영비 22,000 22,000 0 취업박람회개최지원 22,000 도 11,000 군 11,000 307 민간이전 102,000 96,000 6,000 도 43,200 군 58,800 02 민간경상사업보조 102,000 96,000 6,000 준 고령자기업체인턴채용지원 24,000 도 12,000 군 12,000 청장년일자리보조금지원사업 78,000 도 31,200 군 46,800 강원일자리특별지원사업 1,604,043 0 1,604,043 도 1,461,483 군 142,560 307 민간이전 1,128,843 0 1,128,843 도 1,128,843 02 민간경상사업보조 1,128,843 0 1,128,843 강원도형사회보험료지원 1,128,843 도 1,128,843 308 자치단체등이전 475,200 0 475,200 도 332,640 군 142,560 07 자치단체간부담금 475,200 0 475,200 강원도형일자리안심공제지원 475,200 도 332,640 군 142,560 예비사회적기업지원 200,000 120,000 80,000 지 150,000 도 10,000 군 40,000 307 민간이전 200,000 120,000 80,000 지 150,000 도 10,000 군 40,000 02 민간경상사업보조 200,000 120,000 80,000 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업지원 200,000 지 150,000 도 10,000 군 40,000 사회적기업사회보험료지원사업 72,400 64,287 8,113 지 50,680 도 7,240 군 14,480

부서 : 경제고용과정책 : 고용촉진및안정 ( 사회복지 / 노동 ) 단위 : 근로자고용촉진사업 전년도 307 민간이전 72,400 64,287 8,113 지 50,680 도 7,240 군 14,480 02 민간경상사업보조 72,400 64,287 8,113 사회적기업사회보험료지원 72,400 지 50,680 도 7,240 군 14,480 사회적경제기업총괄지원 4,000 4,000 0 301 일반보상금 4,000 4,000 0 09 행사실비보상금 4,000 4,000 0 사회적경제기업견학및박람회참가 4,000 마을기업육성사업 110,000 80,000 30,000 지 55,000 도 16,500 군 38,500 307 민간이전 50,000 80,000 30,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500 02 민간경상사업보조 50,000 80,000 30,000 마을기업육성지원 50,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500 402 민간자본이전 60,000 0 60,000 지 30,000 도 9,000 군 21,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 60,000 0 60,000 마을기업육성지원 60,000 지 30,000 도 9,000 군 21,000 행정운영경비 ( 경제고용과 )( 기타 / 기타 ) 145,285 79,620 65,665 인력운영비 111,505 47,660 63,845 인력운영비 ( 경제고용과 ) 111,505 47,660 63,845 101 인건비 111,505 47,660 63,845 03 무기계약근로자보수 111,505 47,660 63,845 취업상담사인건비 ( 단순노무원 2 호봉 ) 53,167 o급여 1,581,400원 *2명*12월 37,954 o상여금 18,976,800원 *2명*4/12 12,652 o명절휴가비 300,000원 *2회*2명 1,200

부서 : 경제고용과정책 : 행정운영경비 ( 경제고용과 )( 기타 / 기타 ) 단위 : 인력운영비 전년도 o연차유급수당 1,581,400원 *86%*(1/30)*15일*2명 국내여비 ( 취업연계및사후관리 ) 140,000원 *12월*2명 1,361 3,360 해밀온욕센터인건비 ( 단순노무원 1 호봉 ) 26,459 o급여 1,573,800원 *1명*12월 18,886 o상여금 18,886,000원 *4/12 6,296 o명절휴가비 300,000원 *2회*1명 600 o연차유급수당 1,573,800원 *86%*(1/30)*15일*1명 해밀온욕센터인건비 ( 기술노무원 1 호봉 ) 28,519 o급여 1,699,200원 *1명*12월 20,391 o상여금 20,391,000원 *4/12 6,797 o명절휴가비 300,000원 *2회*1명 600 o연차유급수당 1,699,200원 *86%*(1/30)*15일*1명 기본경비 33,780 31,960 1,820 기본경비 ( 경제고용과 ) 33,780 31,960 1,820 201 일반운영비 15,900 14,400 1,500 01 사무관리비 15,900 14,400 1,500 부서운영비 8,300 특근매식비 8,000원 *19명*50식 7,600 202 여비 13,680 12,960 720 01 국내여비 13,680 12,960 720 기본업무추진여비 60,000원 *19명*12월 13,680 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 677 731