정보기획관

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2


사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예

문화본부

ㅇ ㅇ


개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

개 요 관광체육국 조직 : 4 과 ( 관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과 ), 1 사업소 ( 체육시설관리사업소 ) 인력 : 정원 : 218 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 22 명, 6 급 63 명, 7 급 65 명, 8 급 59 명, 9 급

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3


세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

암호내지

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

개 요 도시교통본부 조직 : 1본부 2기획관 9과 - 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 338명 (1급 1명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 59명

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

개 요 푸른도시국 조직 : 1 국 1 단 5 과 ( 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 서울로운영단 ) 5 사업소 ( 동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원 ) 인력 : 585 명 (2 급 1 명,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0)

2017년 서울특별시 정보화 시행계획_인쇄본_v2.hwp


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

년예산및기금운용계획사업설명자료세입 정책기획관 통상정책국 통상협력국 통상교섭실 산업통상자원부

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

년도프론트오피스 - 통합인프라구축및보강사업계획 2012 년도프론트오피스정보자원통합구축및안정적운영을위한보강 사업을추진하여 IT 자원의효율적인공동활용기반을구축하고자함. 추진근거 정보자원통합인프라구축개선계획 ( 단장방침 : 운영 1 과 -2569,

정보보호서비스대가산정가이드

목차 서울시전자정부현황 년서울시전자정부추진성과 2015 년서울시정보화시행계획 부록

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15



부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

2016년도 본예산 일반회계 총무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 단위: 지방행정역량 강화 읍면 명칭변경에 따른 공인 제작 350,000원 * 25개 8, 공공운영비 47,477 29,477 18,000 문서자료관 유지보수비 2,000,000

Executive Summary 목 차 i Ⅰ. 현시대적상황과서울시디지털정책방향 1 1. 현황분석 (PEST Analysis) 1 2. 서울시디지털기본계획 Ⅱ. 공단의현수준및주요변화에따른당면과제 3 1. 공단의현수준에대한진단 3 2. SWOT 분석을통한현황

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

공예디자인진흥원지원 1. KCDF갤러리운영 3 2. KCDF직영숍운영 4 3. KCDF 기획전시 5 4. 공예 디자인백서발간 6 5. 공예디자인전문서적출판 7 6. 정기간행물발행 8 7. 공예디자인인력양성 9 8. 공예디자인홍보 전통문화유산활용상품개발 11

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

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부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

제 1 호 지방자치단체녹색정보화추진동향 제 2 호 전자정부성과관리를위한평가동향 제 3 호 외국모바일전자정부추진동향 제 4 호 업무용 PC 가상화 제 5 호 증강현실구현기술현황 제 6 호 Web 기술의진화와공공서비스 제 7 호 ICT 를통한일자리창출방안 제 8 호 스마트

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부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

목차 Ⅰ. 정보화비전 1 Ⅱ. 정보화현황 2 Ⅲ 년주요추진실적 4 Ⅳ 년추진계획 6 Ⅴ. 행정사항 9 붙임 : 2015 년정보화사업세부추진계획.

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

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육계자조금29호편집

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정보기획관

개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0 92,756 100.0 19,723 21.3 행정운영경비 745 0.7 715 0.8 30 4.2 재무활동 3-50 0.1 47 94.0 사업비 111,731 99.3 91,991 99.2 19,740 21.5 기관임무 데이터기반디지털서울구현 정보기획관

예산규모 정보기획관

(X2,778,681) (X540,155) (X 2,238,526) 정보기획관 92,755,820 112,479,187 19,723,367 부서 : 정보기획관정보기획담당관 19,349,419 23,665,691 4,316,272 정책 : 지식정보사회선도기반구축 19,126,132 23,426,283 4,300,151 정보서비스의안정적지원 3,278,059 2,263,742 1,014,317 서울시홈페이지운영 1,614,337 1,609,154 5,183 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수 (100-201-01) 사무관리비ㅇ홈페이지본인인증 (100-201-02) 공공운영비ㅇ홈페이지운영및유지관리ㅇ솔루션유지보수비ㅇ공공서비스예약시스템운영및유지관리ㅇ통합검색시스템운영및유지관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-204-03) 특정업무경비ㅇ정보기획관대민활동비 (100-301-12) 기타보상금ㅇ통합회원마일리지운영 (100-405-01) 자산및물품취득비 35,931 35,931,000원 = 35,931 13,332 13,332,000원 = 13,332 1,430,931 1,122,037,665원 = 1,122,038 123,753,550원 = 123,754 135,581,000원 = 135,581 49,558,000원 = 49,558 6,000 6,000,000원 = 6,000 84,000 50,000원 *140명*12개월 = 84,000 24,000 24,000,000원 = 24,000 14,960 1 정보기획관

ㅇ홈페이지운영상용 SW 구매 14,960,000 원 = 14,960 서울시웹사이트운영관리 855,096 654,588 200,508 (100-201-01) 사무관리비 103,790 ㅇ웹접근성실태조사및품질인증 103,790,000원 = 103,790 (100-201-02) 공공운영비 204,902 ㅇ웹사이트이용현황분석시스템운영및유지관리 81,351,000원 = 81,351 ㅇ대표홈페이지분야별추천서비스이용료 2,750,000원 * 12개월 = 33,000 ㅇ공공앱운영관리용역 74,219,000원 = 74,219 ㅇ모바일플랫폼운영및유지관리 16,332,000원 = 16,332 (100-207-02) 전산개발비 293,768 ㅇ통합관리개별홈페이지운영환경통합 252,340,000원 = 252,340 ㅇ방문자맞춤형서비스구현 41,428,000원 = 41,428 (100-301-12) 기타보상금 2,520 ㅇ사이버모니터운영 210,000원 * 12개월 = 2,520 (100-303-01) 포상금 3,600 ㅇ홈페이지우수운영기관평가 3,600,000원 = 3,600 (100-405-01) 자산및물품취득비 46,008 ㅇ문서뷰어소프트웨어구매 46,008,000원 = 46,008 모바일행정서비스제공 1,774,598 2,618,016 843,418 엠보팅서비스운영 211,446 267,185 55,739 (100-201-02) 공공운영비ㅇ서비스운영및유지관리ㅇ테스트용스마트기기요금 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 262,185 256,209,000원 = 256,209 83,000원 *6대*12개월 = 5,976 5,000 5,000,000원 = 5,000 2 정보기획관

블록체인기반공유행정도입 1,149,800 2,350,831 1,201,031 (100-201-01) 사무관리비ㅇ블록체인참여기관워크숍개최ㅇ블록체인직원교육 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-207-02) 전산개발비ㅇ블록체인플랫폼응용프로그램 (API) 개발 (5개) ㅇ블록체인플랫폼응용프로그램 (API) 사전검증 (3개) 12,000 5,000,000원 *2회 = 10,000 2,000,000원 *1회 = 2,000 4,000 4,000,000원 = 4,000 2,334,831 2,184,831,000원 = 2,184,831 150,000,000원 = 150,000 정보화기반시설확충 12,886,300 17,198,425 4,312,125 에스플렉스센터운영 7,501,180 8,294,275 793,095 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ운영비ㅇ인건비 (5명) ㅇ사업비ㅇ위탁수수료 8,294,275 7,280,044,000원 = 7,280,044 390,872,000원 = 390,872 531,800,000원 = 531,800 91,559,000원 = 91,559 사물인터넷도시조성 4,622,000 5,428,200 806,200 (100-201-01) 사무관리비ㅇ관련기관 ( 지역 ) 포럼및설명회등 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-207-02) 전산개발비ㅇ IoT 도시데이터관리시스템구축 40,000 40,000,000원 = 40,000 8,200 8,200,000원 = 8,200 250,000 200,000,000원 = 200,000 3 정보기획관

ㅇ지하시설안전IoT 서비스관리시스템구축 (100-307-05) 민간위탁금ㅇ사물인터넷인큐베이션센터 (100-308-01) 자치단체경상보조금ㅇ스마트시티테스트베드특구지원 (100-401-01) 시설비ㅇ IoT 도시데이터센서인프라구축ㅇ지역특화 IoT 인프라설치 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ IoT 도시데이터센서구매ㅇ지역특화 IoT기기및장비구매설치ㅇ실내 GPS 정보제공환경조성ㅇ지하시설안전IoT 서비스 50,000,000원 = 50,000 1,594,000 1,594,000,000원 *1년 = 1,594,000 1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 1,024,000 424,000,000원 = 424,000 600,000,000원 = 600,000 1,512,000 848,000,000원 = 848,000 420,000,000원 = 420,000 144,000,000원 = 144,000 100,000,000원 = 100,000 스마트시티민 관협력 400,000 3,475,950 3,075,950 (100-201-01) 사무관리비 966,650 ㅇ스마트시티서울우수정책해외진출 200,000,000원 = 200,000 ㅇ스마트시티제안서평가위원회및자문 24,000,000원 = 24,000 ㅇ정보화전략위원회 8,000,000원 = 8,000 ㅇ서울시홈페이지운영제안서평가위원회 2,400,000원 = 2,400 ㅇ서울시웹사이트운영관리제안서평가위원회및자문 3,450,000원 = 3,450 ㅇ엠보팅서비스운영제안서평가위원회 1,200,000원 = 1,200 ㅇ블록체인기반공유행정도입자문위원회 6,000,000원 = 6,000 ㅇ사물인터넷도시조성제안서평가위원회및자문 4,800,000원 = 4,800 ㅇ시. 자치구정보화연찬회개최 9,000,000원 = 9,000 ㅇ스마트시티시정정보제공 707,800,000원 = 707,800 (100-203-03) 시책추진업무추진비 4,800 ㅇ스마트시티민관협력사업추진 4,800,000원 = 4,800 (100-207-02) 전산개발비 504,500 ㅇ스마트시티협치시스템개발 504,500,000원 = 504,500 (100-401-01) 시설비 2,000,000 ㅇ스마트시티전시관구축 2,000,000,000원 = 2,000,000 4 정보기획관

전자정부홍보마케팅 1,179,387 1,346,100 166,713 세계스마트시티기구운영 1,179,387 1,346,100 166,713 (100-201-01) 사무관리비ㅇ열린정부파트너쉽 (OGP) 협의체운영 (100-202-03) 국외업무여비ㅇ국외업무여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-310-02) 국제부담금ㅇ세계스마트시티기구운영 13,600 13,600,000원 = 13,600 50,000 50,000,000원 = 50,000 8,000 8,000,000원 = 8,000 1,274,500 1,274,500,000원 = 1,274,500 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관정보기획담당관 ) 223,287 239,408 16,121 기본경비 223,287 239,408 16,121 기본경비 223,287 239,408 16,121 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ시정정보화추진 회의자료인쇄및지침서등발간 전문잡지구독 전산소모품등구매 105,488 21,000원 *42명*90% = 794 5,000원 *42명 = 210 280,000원 *12대*90% = 3,024 50,000원 *6팀 = 300 = 40,680 20,000원 *100부*16회*90% = 28,800 150,000원 *5종*90% = 675 950,000원 *12회*90% = 10,260 5 정보기획관

전산도서구매ㅇ급량비 주요업무추진급량비 (100-202-01) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) (100-203-01) 기관운영업무추진비ㅇ기관운영업무추진비 3급 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ부서운영업무추진비 정원 30인이하 정원 30인초과인원 21,000원 *25부*2회*90% = 945 = 60,480 960,000원 *42명*1.5 = 60,480 121,800 1,400,000원 *145명*0.6 = 121,800 6,600 = 6,600 6,600,000원 *1명 = 6,600 5,520 = 5,520 400,000원 *12개월 = 4,800 5,000원 *12명*12개월 = 720 부서 : 정보기획관통계데이터담당관 7,438,853 20,905,618 13,466,765 정책 : 데이터중심의행정서비스혁신 7,398,027 20,861,912 13,463,885 통계체계확립 3,196,698 4,365,220 1,168,522 시민통계발간 30,212 83,212 53,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ통계연보발간ㅇ한국통계진흥원정회원회비ㅇ자치구단위 GRDP보고서발간ㅇ통계분석서비스 83,212 14,212,000원 = 14,212 1,000,000원 = 1,000 15,000,000원 = 15,000 53,000,000원 = 53,000 서울서베이 1,006,770 1,108,492 101,722 6 정보기획관

(100-201-01) 사무관리비ㅇ노무비ㅇ제경비ㅇ일반관리비ㅇ이윤및부가가치세ㅇ보고서발간및평가수당 1,108,492 133,154,000원 = 133,154 789,555,000원 = 789,555 40,396,000원 = 40,396 131,487,000원 = 131,487 13,900,000원 = 13,900 사업체조사 2,159,716 3,023,516 863,800 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ총관리자ㅇ조사관리자ㅇ업무지원관리자ㅇ내검입력원ㅇ보험료 (100-201-01) 사무관리비ㅇ도급조사원수당ㅇ조사용품비ㅇ보고서발간ㅇ자료집등발간ㅇ워크숍개최 782,818 38,836,000원 = 38,836 369,719,000원 = 369,719 52,372,000원 = 52,372 269,071,000원 = 269,071 52,820,000원 = 52,820 2,240,698 2,202,263,000원 = 2,202,263 16,935,000원 = 16,935 7,000,000원 = 7,000 10,000,000원 = 10,000 4,500,000원 = 4,500 정책기초통계확충 0 150,000 150,000 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ가구소득통계모형개발 150,000 150,000,000원 = 150,000 빅데이터자원통합및민관공동활용촉진 2,212,244 15,306,870 13,094,626 열린데이터광장운영 1,225,387 999,460 225,927 (100-201-01) 사무관리비 37,400 7 정보기획관

ㅇ위원회참석수당 2,400,000원 = 2,400 ㅇ빅데이터심의위원회운영 10,000,000원 = 10,000 ㅇ공공데이터활성화토론회개최 5,000,000원 = 5,000 ㅇ열린데이터광장홍보 20,000,000원 = 20,000 (100-201-02) 공공운영비 468,709 ㅇ열린데이터광장운영및유지관리 281,623,000원 = 281,623 ㅇ상용소프트웨어유지보수 6종 45,434,000원 = 45,434 ㅇ응용소프트웨어유지관리 37,086,000원 = 37,086 ㅇ오픈S/W유지보수 6종 104,566,000원 = 104,566 (100-203-03) 시책추진업무추진비 2,400 ㅇ시책추진업무추진비 2,400,000원 = 2,400 (100-207-02) 전산개발비 460,951 ㅇ맞춤검색기능고도화및공공데이터맵서비스구축 332,000,000원 = 332,000 ㅇ열린데이터광장기능개선및관리자페이지통합 128,951,000원 = 128,951 (100-405-01) 자산및물품취득비 30,000 ㅇ지하철실시간데이터서비스의안정적운영을위한 DB서버이중화구성 30,000,000원 = 30,000 빅데이터캠퍼스운영 986,857 843,557 143,300 (100-201-01) 사무관리비ㅇ평가위원회및전문가자문회의참석수당ㅇ캠퍼스분석실운영ㅇ빅데이터주제별공모전추진및사업홍보 (100-201-02) 공공운영비ㅇ빅데이터캠퍼스분석실시스템운영및유지관리ㅇ빅데이터캠퍼스 H/W, S/W 유지관리ㅇ빅데이터캠퍼스전화료및전용회선비 80,600 3,600,000원 = 3,600 35,000,000원 = 35,000 42,000,000원 = 42,000 762,957 625,968,000원 = 625,968 132,477,000원 = 132,477 4,512,000원 = 4,512 빅데이터통합저장소기반의민관공동빅데이터플랫폼구축 0 13,463,853 13,463,853 (100-201-01) 사무관리비 48,400 8 정보기획관

ㅇ위원회참석수당 2,400,000원 = 2,400 ㅇ전문가자문수당및컨소시엄운영 6,000,000원 = 6,000 ㅇ빅데이터공개논의거버넌스운영 10,000,000원 = 10,000 ㅇ민관공동빅데이터플랫폼홍보 30,000,000원 = 30,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 5,000 ㅇ시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000 (100-207-02) 전산개발비 4,747,887 ㅇ빅데이터통합저장소구축개발 2,247,887,000원 = 2,247,887 ㅇ민관공동빅데이터플랫폼구축을위한파일럿프로젝트 500,000,000원 = 500,000 ㅇ빅데이터융합제작및분석과제수행 2,000,000,000원 = 2,000,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 8,662,566 ㅇ빅데이터통합저장소인프라 ( 하드웨어 ) 도입 6,902,566,000원 = 6,902,566 ㅇ빅데이터통합저장소인프라 ( 소프트웨어 ) 도입 1,760,000,000원 = 1,760,000 빅데이터를활용한과학적행정구현 1,989,085 1,189,822 799,263 데이터기반과학행정추진 1,346,007 751,599 594,408 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가위원수당, 빅데이터분석전문가자문ㅇ국내위탁교육훈련 (100-201-02) 공공운영비ㅇ빅데이터분석활용시스템운영 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진 (100-207-02) 전산개발비ㅇ지능형서비스개발ㅇ빅데이터활용시스템고도화 25,400 5,400,000원 = 5,400 20,000,000원 = 20,000 286,599 286,599,000원 = 286,599 3,600 3,600,000원 = 3,600 436,000 202,044,000원 = 202,044 233,956,000원 = 233,956 9 정보기획관

디지털시민시장실운영 643,078 438,223 204,855 (100-201-01) 사무관리비 1,200 ㅇ제안평가 (8명 1회 ) 1,200,000원 = 1,200 (100-201-02) 공공운영비 437,023 ㅇ ( 구축비 요율 )+( 투입인력 12개월 )+( 소프트웨어유지관리 12개월 ) 437,023,000원 = 437,023 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관통계데이터담당관 ) 40,826 43,706 2,880 기본경비 40,826 43,706 2,880 기본경비 40,826 43,706 2,880 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ정보기술관련회의자료ㅇ전산소모품등구매ㅇ기타장비유지관리ㅇ정보기술잡지구독 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인이하 39,506 21,000원 *27명*0.9 = 511 5,000원 *27명 = 135 280,000원 *6팀*0.9 = 1,512 50,000원 *4팀 = 200 960,000원 *27명 = 25,920 20,000원 *20부*3회*0.9 = 1,080 6,818,000원 = 6,818 1,125,000원 *2회 = 2,250 100,000원 *12회*0.9 = 1,080 4,200 350,000원 *12개월 = 4,200 (X203,541) (X50,889) (X 152,652) 부서 : 정보기획관정보시스템담당관 5,635,304 4,883,016 752,288 10 정보기획관

(X203,541) (X50,889) (X 152,652) 정책 : 행정정보시스템고도화 5,602,312 4,845,863 756,449 (X203,541) (X50,889) (X 152,652) 행정정보화시스템사업 2,589,854 2,722,957 133,103 (X26,864) (X6,718) (X 20,146) 시도행정정보화-노후장비교체 208,150 225,018 16,868 (100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비 ㅇ시도행정정보시스템운영및유지관리 ㅇ시도및시군구재해복구시스템운영및유지관리 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 ㅇ시도재해복구시스템노후장비교체 (100-405-01) 자산및물품취득비 (X176,677) (X44,171) (X 132,506) 시군구행정종합정보화-노후장비교체 176,677 44,171 132,506 ㅇ시군구재해복구시스템 ( 시설치분 ) 서버증설및정보보안강화사업리스료지급 ㅇ시도재해복구시스템암호화솔루션구매 180,072 53,342,000원 = 53,342 126,730,000 원 = 126,730 24,000 24,000,000원 = 24,000 20,946 7,172,000원 = (X6,718) 7,172 13,773,980 원 = 13,774 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ시군구행정정보시스템 ( 공통기반 2) 노후장비교체및정보보안강화사업리스료교부 44,171 44,171,000원 = (X44,171) 44,171 업무관리시스템운영 1,680,509 1,534,665 145,844 (100-201-01) 사무관리비ㅇ평가위원회참석수당 (100-201-02) 공공운영비ㅇ업무관리시스템운영및유지관리 3,600 150,000원 *8명*3회 = 3,600 851,037 607,604,000원 = 607,604 11 정보기획관

ㅇ통합유지관리자치구부담금 (100-207-02) 전산개발비ㅇ업무관리시스템기능개선ㅇ업무관리지능형검색시스템구축 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ업무관리시스템교육용서버구축 243,433,000원 = 243,433 643,778 337,978,000원 = 337,978 305,800,000원 = 305,800 36,250 36,250,000원 = 36,250 정보기술아키텍처 (EA) 운영 172,518 406,103 233,585 (100-201-01) 사무관리비ㅇ평가위원회참석수당ㅇ정보화사업설명회운영 (100-201-02) 공공운영비ㅇ EA관련시스템 (3종) 운영및유지관리ㅇ장애이력관리시스템운영및유지관리ㅇ EA자료정비및범정부EA 포털이관 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 2,800 150,000원 *8명*2회 = 2,400 400,000원 = 400 401,803 266,005,000원 = 266,005 27,121,000원 = 27,121 108,676,720원 = 108,677 1,500 1,500,000원 = 1,500 인공지능기반서비스구축운영 352,000 513,000 161,000 (100-201-01) 사무관리비ㅇ전문가자문, 제안평가, 세미나운영등 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-207-02) 전산개발비ㅇ지능형쳇봇공통운영기반구축및서비스확대ㅇ지능형영상처리시범서비스구축 10,000 10,000,000원 = 10,000 3,000 3,000,000원 = 3,000 500,000 300,000,000원 = 300,000 200,000,000원 = 200,000 행정정보시스템의기능강화 3,012,458 2,122,906 889,552 12 정보기획관

행정포털운영 1,683,623 1,119,641 563,982 (100-201-01) 사무관리비 2,400 ㅇ제안서평가위원수당 150,000원 *8명*2회 = 2,400 (100-201-02) 공공운영비 720,628 ㅇ행정포털시스템운영및유지관리 306,217,000원 = 306,217 ㅇ메일, 메신저시스템운영및유지관리 153,190,000원 = 153,190 ㅇ모바일오피스시스템운영및유지관리 40,878,000원 = 40,878 ㅇ문자전송시스템운영및유지관리 63,076,000원 = 63,076 ㅇ문자전송이용료 157,267,000원 = 157,267 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,500 ㅇ시책추진업무추진비 3,500,000원 = 3,500 (100-207-02) 전산개발비 237,765 ㅇ문자전송시스템고도화 237,765,000원 = 237,765 (100-405-01) 자산및물품취득비 155,348 ㅇ통합메일 CPU 증설에따른상용S/W 구매및수수료 155,348,000원 = 155,348 한국지역정보개발원분담금 333,441 341,605 8,164 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ한국지역정보개발원분담금 341,605 341,605,000원 = 341,605 공통행정시스템운영 590,195 661,660 71,465 (100-201-01) 사무관리비ㅇ평가위원회참석수당ㅇ조달수수료 ( 상용SW구매 ) (100-201-02) 공공운영비ㅇ공통행정시스템운영및유지관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 1,630 150,000원 *8명*1회 = 1,200 79,572,000원 *0.54% = 430 578,458 578,458,000원 = 578,458 2,000 2,000,000원 = 2,000 13 정보기획관

(100-405-01) 자산및물품취득비 ㅇ공통행정시스템상용 SW 구매 ( 원격지원솔루션등 ) 79,572 79,572,000원 = 79,572 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관정보시스템담당관 ) 32,606 37,153 4,547 기본경비 32,606 37,153 4,547 기본경비 32,606 37,153 4,547 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ급량비 주요업무추진급량비ㅇ시정정보화추진 회의자료인쇄및지침서등발간 전문잡지구독 전산소모품등구매 기타장비유지관리 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정보시스템담당관 정원 20인이하 32,953 21,000원 *21명*90% = 397 5,000원 *21명 = 105 280,000원 *6대*90% = 1,512 50,000원 *3팀 = 150 = 20,160 960,000원 *21명 = 20,160 = 10,629 20,000원 *20부*5회*90% = 1,800 100,000원 *12회*90% = 1,080 530,000원 *12회*90% = 5,724 90,000원 *25회*90% = 2,025 4,200 = 4,200 350,000원 *12개월 = 4,200 부서 : 정보기획관공간정보담당관 3,783,751 4,714,946 931,195 정책 : 도시기반시스템고도화 3,739,553 4,669,712 930,159 14 정보기획관

공간정보서비스 1,443,443 1,306,821 136,622 지도정보플랫폼고도화구축 282,630 471,200 188,570 (100-201-01) 사무관리비 37,000 ㅇ다국어번역비 ( 영문, 일문, 중문 ( 간 / 번체 ) 8,000,000원 = 8,000 ㅇ평가위원회및자문위원회개최 6,000,000원 = 6,000 ㅇ도시공간정보포럼운영 10,000,000원 = 10,000 ㅇ국토엑스포참가및운영 13,000,000원 = 13,000 (100-201-02) 공공운영비 112,200 ㅇ공간정보플랫폼, 스마트서울맵 (2종), 공유마당홈페이지총 4종유지관리 66,400,000원 = 66,400 ㅇ공간정보플랫폼기술지원및다국어지도현행화를위한운영비 45,800,000원 = 45,800 (100-203-03) 시책추진업무추진비 5,000 ㅇ시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000 (100-207-02) 전산개발비 317,000 ㅇ현장민원등시민말씀지도서비스구축 115,000,000원 = 115,000 ㅇ대기질환경정보의시계열지도서비스구축 50,000,000원 = 50,000 ㅇ지도포털대표홈페이지고도화 102,000,000원 = 102,000 ㅇ정책지도갱신및신규구축 50,000,000원 = 50,000 위치기반안전서비스운영 135,000 92,413 42,587 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ u- 서울안전서비스운영 92,413 92,413,000원 = 92,413 스마트불편신고운영 216,275 94,301 121,974 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ제안서평가위원수당 1,200 1,200,000원 = 1,200 15 정보기획관

(100-201-02) 공공운영비 ㅇ서울스마트불편신고유지관리 93,101 93,101,000원 = 93,101 공간정보시스템운영 327,226 648,907 321,681 (100-201-01) 사무관리비ㅇ회의참석수당 (100-201-02) 공공운영비ㅇ통합공간정보시스템 (SDW) 유지관리ㅇ실내공간정보시스템유지보수ㅇ상용 SW 8종, 응용시스템 3종 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책업무추진비 (100-207-02) 전산개발비ㅇ통합공간정보시스템 (SDW) 기능개선 2,400 2,400,000원 = 2,400 464,914 47,620,000원 = 47,620 76,303,000원 = 76,303 340,991,000원 = 340,991 5,000 5,000,000원 = 5,000 176,593 176,593,000원 = 176,593 공간정보기본인프라구축 2,296,110 3,362,891 1,066,781 1:1,000 수치지형도갱신사업 1,450,000 1,450,000 0 (100-207-02) 전산개발비 ㅇ수치지형도갱신 (60 km2 ) 1,450,000 1,450,000,000원 = 1,450,000 항공사진및드론공간정보운영 405,664 630,377 224,713 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가및자문수당ㅇ주요변화지역공간정보갱신ㅇ부서맞춤형드론공간정보구축및제공ㅇ드론운영환경조성 (100-201-02) 공공운영비ㅇ항공사진대시민서비스유지보수 203,200 1,200,000원 = 1,200 90,390,000원 = 90,390 90,390,000원 = 90,390 21,220,000원 = 21,220 90,277 54,383,000원 = 54,383 16 정보기획관

ㅇ항공사진업무용서비스유지보수ㅇ CmWorld 2D/Web(GIS S/W) 유지보수ㅇGVS 유지보수ㅇ CmWorld 3D/Web(GIS S/W) 유지보수 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-207-02) 전산개발비ㅇ항공사진 DB 구축ㅇ정사영상신규제작ㅇ과거년도비공개사진위장처리ㅇ항공사진위치정확도개선사업ㅇ항공사진서비스기능개선 21,564,000원 = 21,564 4,400,000원 = 4,400 3,630,000원 = 3,630 6,300,000원 = 6,300 2,000 2,000,000원 = 2,000 334,900 59,000,000원 = 59,000 60,000,000원 = 60,000 79,900,000원 = 79,900 125,000,000원 = 125,000 11,000,000원 = 11,000 3D 기반 Virtual Seoul 구축 0 1,282,514 1,282,514 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가ㅇ홍보자료제작및관련행사ㅇ자문회의 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-207-01) 연구용역비ㅇ ISP 추진 (100-207-02) 전산개발비ㅇ통합플랫폼구축ㅇ통합DB관리시스템ㅇ실내외통합시각화뷰어개발ㅇ시물레이션시범기능개발 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ서버구매등 15,000 1,200,000원 = 1,200 9,000,000원 = 9,000 4,800,000원 = 4,800 3,000 3,000,000원 = 3,000 256,907 256,907,000원 = 256,907 807,607 305,452,000원 = 305,452 103,645,000원 = 103,645 196,510,000원 = 196,510 202,000,000원 = 202,000 200,000 200,000,000원 = 200,000 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관공간정보담당관 ) 44,198 45,234 1,036 17 정보기획관

기본경비 44,198 45,234 1,036 기본경비 44,198 45,234 1,036 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기본사무용종이류ㅇ소규모수선비ㅇ행정장비수리비ㅇ도서구입비ㅇ주요업무추진급량비ㅇ시정정보화추진 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ정원 25인이하 41,034 21,000원 *22명*0.9 = 416 5,000원 *22명 = 110 280,000원 *5대*0.9 = 1,260 50,000원 *4팀 = 200 960,000원 *22명 = 21,120 17,928,000원 = 17,928 4,200 350,000원 *12개월 = 4,200 (X1,886,400) (X70,400) (X 1,816,000) 부서 : 정보기획관정보통신보안담당관 20,717,156 32,749,366 12,032,210 (X1,886,400) (X70,400) (X 1,816,000) 정책 : 정보인프라확충및운영 20,605,138 32,668,914 12,063,776 (X1,886,400) (X70,400) (X 1,816,000) 정보통신인프라확충 15,050,563 25,257,503 10,206,940 (X86,400) (X70,400) (X 16,000) 다기능사무기기및사랑의 pc 보급관리 5,693,278 5,026,036 667,242 (100-201-01) 사무관리비ㅇ사랑의 PC 보급용역 ( 국비매칭 ) ㅇ사랑의 PC 소모품ㅇ상용소프트웨어 한컴오피스 ( 연간사용권 ) 1,637,436 218,300,000원 = (X70,400) 218,300 144,050,000원 = 144,050 = 1,266,904 101,310원 *4,700개 = 476,157 18 정보기획관

MS오피스 ( 연간사용권 ) 254,260원 *1,850개 = 470,381 알툴즈 ( 연간사용권 ) 9,020원 *4,700개 = 42,394 부서요구프로그램등 272,632,000원 = 272,632 조달수수료 5,340,000원 = 5,340 ㅇ물품관리 ( 컴퓨터 ) 라벨등 6,682,000원 = 6,682 ㅇ공사업등록수첩 1,500원 *1,000개 = 1,500 (100-201-02) 공공운영비 53,600 ㅇ사랑의 PC 지원센터시설유지관리 ( 전기, 기계등 ) 200,000원 *12개월 = 2,400 ㅇ공공요금및제세공과금 100,000원 *12개월 = 1,200 ㅇ사랑의 PC 지원센터시설개보수 50,000,000원 = 50,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 3,335,000 ㅇ개인용컴퓨터본체 1,030,000원 *2,521대 = 2,596,630 ㅇ액정모니터 272,000원 *2,230대 = 606,560 ㅇ노트북컴퓨터 1,080,000원 *100대 = 108,000 ㅇ조달수수료 23,810,000원 = 23,810 행정정보통신망운영 856,790 1,074,795 218,005 (100-201-01) 사무관리비ㅇ평가위원수당 (100-201-02) 공공운영비ㅇ행정정보통신망및 PC유지보수용역ㅇ전용회선사용료ㅇ행망운영및 PC소모품구매 (100-401-01) 시설비ㅇ행정정보통신망신설및이전 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ워크그룹스위치구매ㅇ액세스스위치구매 (48포트) ㅇ UPS 축전지구매 (2V 180셀 * 2조 ) 1,200 150,000원 *8명*1회 = 1,200 722,175 554,211,000원 = 554,211 12,500,000원 * 12개월 = 150,000 8,982,000원 * 2회 = 17,964 88,800 7,400,000원 * 12개월 = 88,800 262,620 60,000,000원 * 1대 = 60,000 4,081,000원 * 20대 = 81,620 121,000,000원 = 121,000 19 정보기획관

초고속정보통신인프라운영 3,970,617 3,716,822 253,795 (100-201-01) 사무관리비 2,400 ㅇ평가위원수당 150,000원 * 8명 * 2회 = 2,400 (100-201-02) 공공운영비 1,226,323 ㅇ초고속정보통신망유지보수 522,353,000원 = 522,353 ㅇ광통신시설물유지보수 ( 지상구간 ) 44,806,000원 = 44,806 ㅇ상암공동구사용료 6,836,000원 = 6,836 ㅇ업무용인터넷회선료 12,650,000원 *2회선*12개월 = 303,600 ㅇ대시민용인터넷회선료 7,250,000원 *4회선*12개월 = 348,000 ㅇ공인IP주소및 AS번호유지 728,000원 = 728 (100-203-03) 시책추진업무추진비 5,000 ㅇ시책추진업무추진비 5,000,000원 = 5,000 (100-307-05) 민간위탁금 348,217 ㅇ광통신시설물유지관리 ( 서울교통공사위수탁 ) 348,217,000원 = 348,217 (100-310-02) 국제부담금 74,882 ㅇ사무실관리비 3,150,000원 *12개월*1.05 = 39,690 ㅇ사무실임대료 33,516,000원 *1.05 = 35,192 (100-401-01) 시설비 20,000 ㅇ긴급재난복구 ( 광케이블복구및맨홀정비비납부 ) 20,000,000원 = 20,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 2,040,000 ㅇ초고속정보통신 (u-서비스망) 인프라고도화 = 1,920,000 메인링백본 6대 100,000,000원 *6대 = 600,000 서브링백본 22대 60,000,000원 *22대 = 1,320,000 ㅇ구내정보통신백본스위치교체 ( 본관 ) 60,000,000원 *2대 = 120,000 공공무선인터넷 (WiFi) 인프라확충 1,207,586 3,437,706 2,230,120 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ와이파이유지보수소모품구매 ㅇ제안서평가위원수당 3,700 2,500,000원 = 2,500 150,000원 *8명 = 1,200 20 정보기획관

(100-201-02) 공공운영비ㅇ와이파이유지보수용역ㅇ와이파이전용회선운영비 사업소전용회선 4M(KT) 사업소전용회선 4M(LG) 이통사망사용료 지역커뮤니티공간인터넷사용료 마을버스와이파이인터넷사용료 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-401-01) 시설비ㅇ공공 WiFi 설치공사 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ G밸리와이파이구축 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ공공 WiFi 장비구매 공공 WiFi AP 구매 네트워크스위치 809,006 444,026,000원 = 444,026 = 364,980 500,000원 * 11회선 * 12개월 = 66,000 400,000원 * 15회선 * 12개월 = 72,000 40,000원 * 51회선 * 12개월 = 24,480 40,000원 * 300회선 * 9개월 = 108,000 30,000원 * 350회선 * 9개월 = 94,500 5,000 5,000,000원 = 5,000 480,000 1,600,000원 *300개소 = 480,000 700,000 700,000,000원 = 700,000 1,440,000 = 1,440,000 1,000,000원 * 4대 * 300개소 = 1,200,000 800,000원 *300개소 = 240,000 (X1,800,000) (X 1,800,000) 스마트서울 CCTV안전센터구축 2,400,000 2,133,644 266,356 (100-201-01) 사무관리비 15,000 ㅇ센터운영소모품비 1,000,000원 *6개월 = 6,000 ㅇ평가위원및자문위원수당 150,000원 *6회*10명 = 9,000 (100-201-02) 공공운영비 104,604 ㅇ고정관리비 1,789제곱미터 *6,000원*6개월 = 64,404 ㅇ전기요금 3,700,000원 *6개월 = 22,200 ㅇ상하수도요금 1,000,000원 *6개월 = 6,000 ㅇ냉난방요금 2,000,000원 *6개월 = 12,000 (100-401-01) 시설비 1,939,040 ㅇ인테리어공사 ( 가설, 벽체, 바닥, 전기, 관제실공사등 ) 95,000,000원 = 95,000 21 정보기획관

ㅇ관제시스템구축 (DLP, Wall Controller 등 ) (100-405-01) 자산및물품취득비 ㅇ사무용가구등 1,844,040,000원 = 1,844,040 75,000 75,000,000원 = 75,000 지능형 CCTV 고도화 6,300 6,962,500 6,956,200 (100-201-01) 사무관리비ㅇ CCTV 실무협의회운영 CCTV 실무협의회자문수당 책자제작 영상정보처리기기 (CCTV) 워크숍 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ방범용지능형 CCTV 확대ㅇ저화질 CCTV카메라교체ㅇ안전환경개선사업 동대문구 성북구 13,500 = 13,500 150,000원 *10명*4회 = 6,000 2,500,000원 = 2,500 5,000,000원 = 5,000 6,949,000 4,387,500,000원 = 4,387,500 2,011,500,000원 = 2,011,500 = 550,000 350,000,000원 = 350,000 200,000,000원 = 200,000 CCTV 설치 ( 시민참여 ) 743,000 1,836,000 1,093,000 (100-403-01) 자치단체자본보조ㅇ시정참여형 저화질 CCTV 교체등ㅇ지역참여형 용산구 노원구 서초구 송파구 1,836,000 = 1,500,000 25개구 *60,000,000원 = 1,500,000 = 336,000 100,000,000원 = 100,000 50,000,000원 = 50,000 146,000,000원 = 146,000 40,000,000원 = 40,000 공공와이파이설치 ( 시민참여 ) 100,000 1,070,000 970,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 ㅇ강서구 1,070,000 100,000,000원 = 100,000 22 정보기획관

ㅇ성북구 ㅇ서대문구 ㅇ금천구, 강서구등 ( 전통시장 ) 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 570,000,000원 = 570,000 정보보호체계구축 5,554,575 7,411,411 1,856,836 개인정보보호체계고도화 439,050 1,746,788 1,307,738 (100-201-01) 사무관리비ㅇ개인정보보호심의위원회운영ㅇ개인정보보호워크숍ㅇ개인정보보호포럼운영ㅇ개인정보보호교육ㅇ제안서평가위원회심사수당ㅇ정보보호및개인정보보호관리체계인증심사비 (100-201-02) 공공운영비ㅇ개인정보보호시스템유지관리용역 (100-207-01) 연구용역비ㅇ개인정보보호기본설계 (100-207-02) 전산개발비ㅇ개인정보관리실태점검용역 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ웹하드시스템 (10,000명) 교체ㅇ개인정보노출점검시스템교체ㅇ개인정보필터링시스템교체ㅇ보안USB시스템 (8,200명) 교체ㅇ PC개인정보암호화시스템 (4,000명) 교체 62,360 6,250,000원 = 6,250 5,000,000원 *1회 = 5,000 6,000,000원 = 6,000 1,500,000원 *4회 = 6,000 150,000원 *8명 = 1,200 37,910,000원 = 37,910 274,978 274,978,000원 = 274,978 150,000 150,000,000원 = 150,000 80,000 80,000,000원 = 80,000 1,179,450 250,000,000원 = 250,000 182,200,000원 = 182,200 332,000,000원 = 332,000 202,400,000원 = 202,400 212,850,000원 = 212,850 정보시스템보안관리고도화 1,956,429 1,784,127 172,302 (100-201-01) 사무관리비 ㅇ제안서평가위원회평가위원수당 482,277 150,000원 *8명*3회 = 3,600 23 정보기획관

ㅇ사이버보안협의회, 자문회의등 1,500,000원 *4회 = 6,000 ㅇ정보보안워크숍 5,000,000원 *2회 = 10,000 ㅇ정보보안및정보보호교육 14,467,500원 = 14,468 ㅇ PC용백신소프트웨어사용권구매 17,100원 *11,000개 = 188,100 ㅇ서버용백신소프트웨어사용권구매 170,500원 *300개 = 51,150 ㅇ백신관리프로그램사용권구매 850,740원 = 851 ㅇ백신관리프로그램조달수수료 (0.54%) 240,100,000원 *0.0054 = 1,297 ㅇ패치관리시스템라이선스 18,700원 *11,000개 = 205,700 ㅇ패치관리시스템조달수수료 (0.54%) 205,700,000원 *0.0054 = 1,111 (100-201-02) 공공운영비 624,816 ㅇ정보보호시스템유지관리용역 624,816,000원 = 624,816 (100-207-02) 전산개발비 427,034 ㅇ취약점및정보보안관리실태점검등용역비 427,034,000원 = 427,034 (100-405-01) 자산및물품취득비 250,000 ㅇ L4 스위치교체 50,000,000원 *5대 = 250,000 서울사이버안전센터운영 2,720,198 2,623,751 96,447 (100-201-01) 사무관리비 184,985 ㅇ센터운영소모품비 10,992,000원 = 10,992 ㅇ제안서평가위원회심사수당 150,000원 * 8명 * 3회 = 3,600 ㅇ인공지능기반보안관제정보전략계획 (ISP) 수립 150,113,000원 = 150,113 ㅇ정보보호관리체계 (ISMS) 인증심사비 7,560,000원 = 7,560 ㅇ보안관제기관실무협의체운영 = 12,720 기술자문회의및전문가세미나 100,000원 *3시간*20명 = 6,000 책자제작비 8,400원 * 200권 * 4회 = 6,720 (100-201-02) 공공운영비 1,878,766 ㅇ보안관제운영용역 1,561,651,000원 = 1,561,651 ㅇ고정관리비및공공요금 = 317,115 고정관리비 3,117제곱미터 *6,180원*12개월*1.05 = 242,715 전기요금 3,700,000원 *12개월 = 44,400 상하수도요금 250,000원 *12개월 = 3,000 24 정보기획관

냉난방요금 2,000,000원 *12개월 = 24,000 교통유발부담금 3,000,000원 *1회 = 3,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 560,000 ㅇ선제적해킹방어시스템확충 = 560,000 국가사이버위협정보공유시스템연동통신망구축 ( 백본스위치 ) 150,000,000원 *2개 = 300,000 보안관제전용통신망 (VPN) 구축 30,000,000원 *2대 = 60,000 로그백업저장장치증설 (100TB) 200,000,000원 = 200,000 업무망과인터넷망분리 283,731 1,256,745 973,014 (100-201-01) 사무관리비ㅇ망분리사업제안서평가위원수당ㅇ매체제어서버시스템 (SW) ㅇ매체제어 PC 에이젼트 (SW) ㅇ내PC지키미서버 (SW) ㅇ내PC지키미 PC 에이젼트 (SW) ㅇ패치관리시스템서버 (SW) ㅇ패치관리시스템 PC 에이젼트 (SW) ㅇ백신관리서버시스템 (SW) ㅇ백신관리 PC 에이전트ㅇ망연계서버시스템ㅇ망연계 PC 에이젼트 (SW) ㅇ망분리시스템 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ L2스위치ㅇ방화벽ㅇ침입방지시스템 (IPS) ㅇ백본스위치ㅇ매체제어시스템 (HW) ㅇ내PC지키미서버 (HW) ㅇ패치관리시스템서버 (HW) ㅇ백신관리서버시스템 (HW) 1,029,271 150,000원 * 8명 = 1,200 12,000,000원 = 12,000 32,000원 * 293식 = 9,376 19,030,000원 = 19,030 55,000원 * 293식 = 16,115 1,034,500원 = 1,035 21,700원 * 293식 = 6,359 850,500원 = 851 25,190원 * 293식 = 7,381 49,500,000원 = 49,500 50,000원 * 293식 = 14,650 891,773,850원 = 891,774 227,474 2,200,000원 = 2,200 30,294,000원 = 30,294 44,550,000원 = 44,550 98,029,800원 = 98,030 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 20,000,000원 = 20,000 25 정보기획관

ㅇ프린터서버 240,000 원 * 10 식 = 2,400 정책 : 행정운영경비 ( 정보기획관정보통신보안담당관 ) 74,870 80,159 5,289 기본경비 74,870 80,159 5,289 기본경비 74,870 80,159 5,289 (100-201-01) 사무관리비 74,159 ㅇ기본사무용종이류 21,000원 *33명*90% = 624 ㅇ소규모수선비 5,000원 *33명 = 165 ㅇ행정장비수리비 280,000원 *9대*90% = 2,268 ㅇ도서구입비 50,000원 *7팀 = 350 ㅇ주요업무추진급량비 960,000원 *33명 = 31,680 ㅇ시정정보화추진 = 39,072 회의자료인쇄및지침서등발간 20,000원 *42부*12회*90% = 9,072 전문잡지구독 100,000원 *12회*90% = 1,080 서울사이버안전센터당직비 (365일*1명*60,000원)+(117일*1명*60,000원) = 28,920 (100-203-04) 부서운영업무추진비 6,000 ㅇ부서운영업무추진비 = 6,000 정원 5인이하 ( 통합보안관제팀 ) 100,000원 *12개월 = 1,200 정원 30인이하 400,000원 *12개월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 정보기획관정보통신보안담당관 ) 37,148 293 36,855 보전지출 37,148 293 36,855 26 정보기획관

국고보조금반환 37,148 293 36,855 (100-802-01) 국고보조금반환금 293 ㅇ국고보조금반환금 = 293 정보취약계층사랑의 PC 보급사업국고보조금이자반환금 293,000원 = 293 (X688,740) (X418,866) (X 269,874) 부서 : 데이터센터기획관리과 35,831,337 25,560,550 10,270,787 (X688,740) (X418,866) (X 269,874) 정책 : 정보서비스의안정적운영 35,519,644 25,258,431 10,261,213 시스템유지관리 7,114,646 7,701,085 586,439 정보시스템유지관리 5,817,401 6,111,309 293,908 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기술평가위원수당ㅇ정보시스템소모품ㅇ윈도우백신구매 (100-201-02) 공공운영비ㅇ백오피스유지관리ㅇ종합관제유지관리ㅇ프론트오피스유지관리ㅇ상주인력인건비ㅇ소산비용 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 87,711 1,500,000원 = 1,500 22,500,000원 = 22,500 63,711,000원 = 63,711 6,021,598 4,297,270,000원 = 4,297,270 173,299,000원 = 173,299 1,056,270,000원 = 1,056,270 484,759,000원 = 484,759 10,000,000원 = 10,000 2,000 2,000,000원 = 2,000 27 정보기획관

정보통신시설유지관리 932,560 1,272,218 339,658 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기술평가위원수당ㅇ정보보호관리체계인증심사수수료 (100-201-02) 공공운영비ㅇ정보통신시설유지관리 정보통신시스템 정보보호시스템 정보통신기술자 ( 상주 2인 ) ㅇ전용회선사용료 (16회선) ㅇ주요정보통신기반시설취약점분석평가수행 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ정보보호시스템노후장비교체 VPN( 암호화장비 ) 교체 - 백유관망 1대 보안장비통합관리시스템교체 2대 서버교체 - 서버취약점통합관리 1대 - 프론트서버접근통제서버 2대 13,320 1,200,000원 *2회 = 2,400 10,920,000원 = 10,920 1,012,566 = 728,090 350,767,000원 = 350,767 211,611,000원 = 211,611 82,856,000원 *2명 = 165,712 232,176,000원 = 232,176 52,300,000원 = 52,300 2,000 2,000,000원 = 2,000 244,332 = 244,332 = 60,500 60,500,000원 = 60,500 57,332,000원 = 57,332 = 126,500 38,500,000원 = 38,500 88,000,000원 = 88,000 급여관리시스템운영 300,875 253,748 47,127 (100-201-01) 사무관리비ㅇ기술평가위원참석수당 (100-201-02) 공공운영비ㅇ미들웨어유지비ㅇ DB 암호화솔루션유지비ㅇ급여관리시스템유지관리비ㅇ '19년도연말정산개정세법보완개발비 1,200 1,200,000원 = 1,200 251,548 6,336,000원 = 6,336 3,960,000원 = 3,960 131,912,000원 = 131,912 86,391,000원 = 86,391 28 정보기획관

ㅇ사전모니터링프로그램보완개발비 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ시책추진업무추진비 22,949,000원 = 22,949 1,000 1,000,000원 = 1,000 출연기관표준 ERP 시스템운영 63,810 63,810 0 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ출연기관 ERP 시스템운영및유지관리 63,810 63,810,000원 = 63,810 (X180,000) (X 180,000) 시스템장비교체및보강 25,466,326 14,984,061 10,482,265 정보자원통합관리 11,690,538 8,795,531 2,895,007 (100-201-01) 사무관리비ㅇ제안서평가등운영비 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ노후장비교체ㅇ신규사업장비구매ㅇ인프라보강장비구매 5,500 5,500,000원 = 5,500 2,000 2,000,000원 = 2,000 8,788,031 4,953,097,440원 = 4,953,098 1,836,201,900원 = 1,836,202 1,998,730,800원 = 1,998,731 클라우드센터운영 12,241,239 6,188,530 6,052,709 (100-201-01) 사무관리비ㅇ정보통신소모품구입ㅇ기술평가위원수당ㅇ윈도우백신사용료 (100-201-02) 공공운영비ㅇ고정관리비ㅇ상하수도요금ㅇ전기요금 64,000 10,000,000원 = 10,000 1,500,000원 *4회 = 6,000 400,000원 *120본 = 48,000 3,140,299 42,946,000원 *12개월 = 515,352 1,000,000원 *12개월 = 12,000 17,500,000원 *12개월 = 210,000 29 정보기획관

ㅇ지역냉난방사용료ㅇ전용회선료ㅇ시설물유지보수 ( 소규모수선 ) ㅇ전기시설물유지보수ㅇ클라우드센터시스템운영ㅇ H/W, S/W 유지관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ운영 S/W 구입ㅇ노후장비교체ㅇ신규사업장비구매및기존장비증설 3,000,000원 *12개월 = 36,000 16,666,660원 *12개월 = 200,000 1,500,000원 = 1,500 2,500,000원 *12개월 = 30,000 864,441,000원 = 864,441 1,271,006,000원 = 1,271,006 2,000 2,000,000원 = 2,000 2,982,231 800,000,000원 = 800,000 450,000,000원 = 450,000 1,732,231,000원 = 1,732,231 청사유지관리 1,840,692 1,735,553 105,139 데이터센터청사시설유지관리 1,840,692 1,735,553 105,139 (100-101-04) 기간제근로자등보수ㅇ초단시간근로자보수ㅇ촉탁계약직 ( 청소 ) 보수 청소ㅇ촉탁계약직 ( 청소 ) 복지수당 (100-201-01) 사무관리비ㅇ청소용품구입 (100-201-02) 공공운영비ㅇ기계설비관리용역등 소방용역 승강기용역 물탱크청소 자재구입, 장비수리, 소규모공사ㅇ항온항습기유지보수용역 데이터센터항온항습기유지보수용역 35,708 7,292,000원 = 7,292 = 26,616 2,218,000원 *1명*12개월 = 26,616 1,800,000원 *1명 = 1,800 3,000 3,000,000원 = 3,000 1,539,342 = 30,084 648,000원 *12월*1회 = 7,776 209,000원 *12월*1회 = 2,508 200톤 *6,000원*2회 = 2,400 1,450,000원 *12개월 = 17,400 = 78,036 2,759,000원 *12개월 = 33,108 30 정보기획관

클라우드센터항온항습기유지보수용역ㅇ시설물유지보수 ( 소규모수선 ) ㅇ전기설비유지보수 수배전설비보수 전기시설소규모보수등 UPS 유지보수용역 축전지유지보수용역 비상발전기유지보수용역 수배전반유지보수용역 청사전기시설안전관리용역ㅇ청사전기요금 기본료 사용료ㅇ체력단련실유지보수 (100-203-03) 시책추진업무추진비ㅇ시책추진업무추진비 (100-204-03) 특정업무경비ㅇ대민활동비 (100-206-01) 재료비ㅇ수목꽃묘등구입ㅇ비료, 농약구입 (100-405-01) 자산및물품취득비ㅇ노후시스템에어컨교체 3,744,000원 *12개월 = 44,928 80,000,000원 = 80,000 = 225,000 15,000,000원 *4회*1개월 = 60,000 8,500,000원 *4회 = 34,000 1,666,666원 *12개월 = 20,000 1,416,666원 *12개월 = 17,000 1,583,333원 *12개월 = 19,000 1,583,333원 *12개월 = 19,000 4,666,666원 *12개월 = 56,000 = 1,117,822 13,317,833원 *12개월 = 159,814 79,834,000원 *12개월 = 958,008 700,000원 *12개월 = 8,400 2,000 2,000,000원 = 2,000 35,400 35,400,000원 = 35,400 5,400 4,500,000원 = 4,500 900,000원 = 900 114,703 114,703,000원 = 114,703 (X508,740) (X418,866) (X 89,874) 정보화교육 1,097,980 837,732 260,248 정보소외계층정보격차해소 ( 장애인정보통신보조기기보급 ) (X243,293) (X234,142) (X 9,151) 486,586 468,284 18,302 (100-201-01) 사무관리비ㅇ정보통신보조기기보급운영 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ정보통신보조기기보급지원 22,612 22,612,000원 = (X11,306) 22,612 445,672 445,672,000원 = (X222,836) 445,672 31 정보기획관

(X243,047) (X169,295) (X 73,752) 정보소외계층정보격차해소 ( 장애인정보화교육 ) 486,594 338,590 148,004 (100-201-01) 사무관리비ㅇ정보화교육운영 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ정보화교육지원 2,206 2,206,000원 = (X1,103) 2,206 336,384 336,384,000원 = (X168,192) 336,384 (X22,400) (X15,429) (X 6,971) 정보소외계층정보격차해소 ( 고령인정보화교육 ) 124,800 30,858 93,942 (100-201-01) 사무관리비ㅇ정보화교육운영 (100-307-02) 민간경상사업보조ㅇ정보화교육지원 708 708,000원 = (X354) 708 30,150 30,150,000원 = (X15,075) 30,150 정책 : 행정운영경비 ( 데이터센터기획관리과 ) 299,130 299,801 671 기본경비 299,130 299,801 671 기본경비 299,130 299,801 671 (100-201-01) 사무관리비ㅇ공통기본경비 기본사무용종이류 소규모수선비 행정장비수리비 도서구입비 급량비 - 주요업무추진급량비 기타소모품구입비 178,849 = 102,370 21,000원 *64명*90% = 1,210 5,000원 *64명 = 320 175,000원 *32대*90% = 5,040 50,000원 *4팀 = 200 = 61,440 960,000원 *64명 = 61,440 40,000원 *64명 = 2,560 32 정보기획관

일숙직비 = 28,920 - 일직비 60,000원 *1일*117일 = 7,020 - 숙직비 60,000원 *1일*365일 = 21,900 당직실침구구입및세탁 350,000원 *2명 = 700 신문구독료 15,000원 *11부*12개월 = 1,980 ㅇ조직별기본경비 = 76,479 각종소모품구입 = 74,898 - 전산실소모품및자료관백업테이프구입 40,000,000원 *90% = 36,000 - 종합관제실프로젝트램프구입 1,000,000원 *12개*90% = 10,800 - 통신망운영및전기소모품 8,100,000원 = 8,100 - 유지관리소모품 1,851,666원 *12월*90% = 19,998 교육비 = 159 - 전기안전관리자교육연회비 176,000원 *1회*90% = 159 피복비 = 1,422 - 청사관리작업복 = 882 = 춘추복 54,440원 *9명*1회*90% = 441 = 동복 54,440원 *9명*1회*90% = 441 - 청원경찰복 = 540 = 춘추복 150,000원 *2명*1회*90% = 270 = 동복 150,000원 *2명*1회*90% = 270 (100-201-02) 공공운영비 61,224 ㅇ공통기본경비 = 41,984 전화요금 50,000원 *64회선*12개월 = 38,400 상하수도요금 38,000원 *64명 = 2,432 우편요금 18,000원 *64명 = 1,152 ㅇ조직별기본경비 = 19,240 통신망운영 = 3,355 - 전기안전진단검사수수료 3,355,000원 = 3,355 청사관리 = 11,518 - 청사내외방역 250,000원 *12회*90% = 2,700 - 검사수수료 (5종) 100,000원 *5종*90% = 450 - 교통유발부담금 5,530,000원 = 5,530 - 케이블TV수신료 150,000원 *12월*90% = 1,620 33 정보기획관

- 정화조청소비 기타운영경비 - 자동차관리비 = 승용차 = 중형승합차 - CCTV 및방송장비운영 (100-202-01) 국내여비ㅇ여비 ( 관내, 관외 ) (100-203-01) 기관운영업무추진비ㅇ 4급 (100-203-02) 정원가산업무추진비ㅇ정원가산금 (100-203-04) 부서운영업무추진비ㅇ데이터센터 정원 5인초과 10인이하 정원 15인초과 20인이하 정원 20인초과 25인이하 정원 25인초과 30인이하 (100-204-01) 직책급업무수행경비ㅇ직책급업무추진비 4급 ( 기관장 ) 5급 1,352,750원 *1회*90% = 1,218 = 4,367 = 3,780 2,100,000원 *1대*90% = 1,890 2,100,000원 *1대*90% = 1,890 108,600원 *6회*90% = 587 29,568 29,568,000원 = 29,568 3,300 3,300,000원 *1명 = 3,300 2,560 40,000원 *64명 = 2,560 14,700 = 14,700 175,000원 *1과*12개월 = 2,100 300,000원 *1과*12개월 = 3,600 350,000원 *1과*12개월 = 4,200 400,000원 *1과*12개월 = 4,800 9,600 = 9,600 400,000원 *1명*12개월 = 4,800 100,000원 *4명*12개월 = 4,800 정책 : 재무활동 ( 데이터센터기획관리과 ) 12,563 2,318 10,245 보전지출 12,563 2,318 10,245 국고보조금반환 12,563 2,318 10,245 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ국내중소기업 ICT 인프라구축이자반환금 2,318 2,318,000원 = 2,318 34 정보기획관