2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 복지문화국복지정책

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

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목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

목 차


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2011 회계연도 재무보고서 성주군

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

안내말씀 q

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

발간등록번호 제정 2010 년 6 월 개정 2012 년 9 월 국립환경과학원 National Institute of Environmental Research

육계자조금29호편집


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

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농업기반정비사업 계획설계기준 개편

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83


국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

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부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

2015년 귀속 세액공제증명서류 : 기본(지출처별)내역 [ 보험, 장애인전용보험] 계약자 인적사항 보험(장애인전용보험)납입내역 종류 상 호 보험종류 사업자번호 증권번호 주피보험자 종피보험자1 종피보험자2 종피보험자3 납입금액 계 메리츠화재해상보험주식회사 (무) 메리츠

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업


한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

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안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

Transcription:

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 복지문화국복지정책과 4,350,443 4,800,796 450,353 국 1,109,450 도 277,364 시 2,963,629 국민기초생활내실화 1,176,362 1,260,585 84,223 국 941,089 도 235,273 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) 1,176,362 1,260,585 84,223 국 941,089 도 235,273 의료급여일반 1,176,362 936,576 239,786 국 941,089 도 235,273 101 인건비 23,358 139,920 116,562 국 18,686 도 4,672 04 기간제근로자등보수 23,358 139,920 116,562 의료급여관리사인건비 23,358,000 원 23,358 국 18,686 도 4,672 201 일반운영비 86,435 22,880 63,555 국 69,148 도 17,287 01 사무관리비 86,435 22,880 63,555 의료급여심의위원회참석수당 70,000원 * 3명 * 3회 의료급여관련소모품 ( 복사용지등 ) 25,000원 * 800박스 630 국 504 도 126 20,000 국 16,000 도 4,000 사무용품구입 20,305,000 원 20,305 의료급여증외 4종유인 40,000원 * 100박스 * 5종 국 16,244 도 4,061 20,000 국 16,000 도 4,000 의료급여홍보물유인 1,500,000원 * 7종 10,500 프린터토너및전산소모품구입 300,000원 * 50개 국 8,400 도 2,100 15,000 국 12,000 도 3,000 202 여비 35,000 18,000 17,000 국 28,000-1 -

부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 도 7,000 전년도 01 국내여비 35,000 18,000 17,000 의료급여업무추진여비 20,000원 * 10명 * 175일 35,000 국 28,000 도 7,000 307 민간이전 1,028,569 749,776 278,793 국 822,855 도 205,714 01 의료및구료비 1,028,569 749,776 278,793 수급자현금급여지원 1,028,569 건강생활유지비 25,000원 * 17,200명 430,000 국 344,000 도 86,000 장애인보장구 820,000원 * 500명 410,000 국 328,000 도 82,000 보상금및상한제 (1종) 39,000원 * 1,000명 39,000 국 31,200 도 7,800 본상금및상한제 (2종) 43,569원 * 1,000명 43,569 국 34,855 도 8,714 산소치료요양비 103,000원 * 100명 * 10회 103,000 국 82,400 도 20,600 기타 ( 환급금등 ) 3,000,000 원 3,000 국 2,400 도 600 501 융자금 3,000 4,000 1,000 국 2,400 도 600 01 민간융자금 3,000 4,000 1,000 의료급여수급자 (2종) 대불금 300,000원 * 10명 3,000 국 2,400 도 600 일반사회복지추진 2,930,129 3,017,756 87,627 저소득주민생활안정기금운영 ( 저소득주민생활안정기금관리특별회계 ) 2,930,129 3,017,756 87,627 저소득주민생활안정기금융자 109,400 111,113 1,713 201 일반운영비 9,400 6,713 2,687 02 공공운영비 9,400 6,713 2,687 생활안정기금운영소프트웨어유지보수비 1,600,000원 * 4개소 6,400-2 -

부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 일반사회복지추진단위 : 저소득주민생활안정기금운영 ( 저소득주민생활안정기금관리특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 농협청주청원시군지부위탁운영수수료 3,000,000원 * 1회 3,000 307 민간이전 100,000 100,000 0 05 민간위탁금 100,000 100,000 0 저소득주민생활안정기금융자 10,000,000원 * 10회 100,000 예비비 2,820,729 2,906,643 85,914 801 예비비 2,820,729 2,906,643 85,914 01 일반예비비 2,820,729 2,906,643 85,914 예비비 2,820,729,000 원 2,820,729 행정운영경비 ( 복지정책과 ) 210,452 71,014 139,438 국 168,361 도 42,091 인력운영비 ( 의료급여기금특별회계 ) 210,452 71,014 139,438 국 168,361 도 42,091 인건비 210,452 36,014 174,438 국 168,361 도 42,091 101 인건비 210,452 36,014 174,438 국 168,361 도 42,091 03 무기계약근로자보수 210,452 36,014 174,438 무기계약근로자보수 ( 의료급여관리사 ) 111,640 연봉 ( 나급 ) 111,640-11년차 22,640,000원 * 1명 22,640 국 18,112 도 4,528-1년차 17,140,000원 * 4명 68,560 국 54,848 도 13,712-7년차 20,440,000원 * 1명 20,440 국 16,352 도 4,088 퇴직금 11,164,000 원 11,164 국 8,931 도 2,233 수당 28,083 가족수당 40,000원 * 6명 * 12월 2,880 연장근무수당 8,800원 * 15시간 * 6명 * 12월 국 2,304 도 576 9,504 국 7,603 도 1,901-3 -

부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 행정운영경비 ( 복지정책과 ) 단위 : 인력운영비 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 연차수당 75,580원 * 6명 * 10일 4,535 국 3,628 도 907 근속수당 9,303,320 원 * 10% * 12월 11,164 국 8,931 도 2,233 명절휴가비 11,164 11년차 1,132,000 원 * 1명 * 2회 2,264 국 1,811 도 453 7년차 1,022,000 원 * 1명 * 2회 2,044 국 1,635 도 409 1년차 857,000원 * 4명 * 2회 6,856 국 5,485 도 1,371 급량비 120,000원 * 6명 * 12월 8,640 국 6,912 도 1,728 교통비 120,000원 * 6명 * 12월 8,640 국 6,912 도 1,728 가계지원비 125,000원 * 6명 * 12월 9,000 국 7,200 도 1,800 보험료자치단체부담금 (4 대보험 ) 22,121 건강보험료 208,450,000원 * 2.995% 6,244 국 4,995 도 1,249 장기요양보험료 6,244,000원 * 6.55% 409 국 327 도 82 국민연금 208,450,000원 * 4.5% 9,381 국 7,505 도 1,876 고용보험 208,450,000원 * 1.5% 3,127 국 2,502 도 625 산재보험 208,450,000원 * 1.42% 2,960 국 2,368 도 592 재무활동 ( 복지정책과 ) 33,500 451,441 417,941 보전지출 ( 의료급여기금특별회계 ) 33,500 451,441 417,941 반환금기타 33,500 309,471 275,971 802 반환금기타 33,500 309,471 275,971 03 과오납금등 33,500 33,500 0 잡수입 ( 부당이득금 ) 33,500,000 원 33,500-4 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 노인장애인과정책 : 노인복지증진단위 : 묘지관리운영 ( 장사시설특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 노인장애인과 291,788 276,892 14,896 노인복지증진 291,788 276,892 14,896 묘지관리운영 ( 장사시설특별회계 ) 291,788 276,892 14,896 묘역관리 277,743 263,847 13,896 101 인건비 101,317 102,945 1,628 04 기간제근로자등보수 101,317 102,945 1,628 묘역관리인건비 44,640원 * 4명 * 140일 * 2개소 49,997 매장인건비 100,000원 * 2명 * 145기 29,000 묘역잡초제거인건비 44,640원 * 5명 * 100일 22,320 201 일반운영비 68,686 44,235 24,451 01 사무관리비 26,984 23,812 3,172 성묘객맞이현수막 ( 설, 한식, 추석 ) 제작 2,160,000 원 2,160 공원묘지사용연장안내현수막제작 4,320,000 원 4,320 묘지관리작업도구구입 1,000,000 원 1,000 관리사무소운영용품구입 2,000,000 원 2,000 장묘관리프로그램유지보수비 1,320,000 원 1,320 명절근무자급식 ( 설, 추석 ) 664 직원및유관기관 664,000원 664 중기임차료 7,000,000 원 7,000 무인경비용역수수료 4,320,000 원 4,320 매화공원오수처리시설위탁관리 4,200,000 원 4,200 02 공공운영비 41,702 20,423 21,279 공공요금및제세 15,002 사무실전기요금 6,000,000 원 6,000 가로등전기요금 1,650,000 원 1,650 관리사무소전화요금 420,000원 420 위성방송수신료 360,000원 360 환경개선부담금 32,000원 32 경운기보험료 108,000원 108 이륜차보험료 72,000원 72 분뇨수거료 360,000원 360 봉안당전기요금 6,000,000 원 6,000 관리사무소유류대 1,200,000 원 1,200 시설유지보수비 20,000,000 원 20,000 장비유지비 2,000 예초기, 방송장비유지비 2,000,000 원 2,000 경운기유류대 2,000,000 원 2,000-5 -

부서 : 노인장애인과정책 : 노인복지증진단위 : 묘지관리운영 ( 장사시설특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 이륜차유류대 1,500,000 원 1,500 202 여비 2,700 2,700 0 01 국내여비 2,700 2,700 0 장묘관리추진여비 2,700,000 원 2,700 206 재료비 20,169 20,169 0 01 재료비 20,169 20,169 0 묘역관리재료구입 17,640 살충제, 제초제등농약 16,200,000 원 16,200 복합비료 1,440,000 원 1,440 공원묘지잔디구입 2,529 단장 765,000원 765 합장 1,764,000 원 1,764 307 민간이전 6,000 6,000 0 05 민간위탁금 6,000 6,000 0 폐기물소각위탁처리비 600,000원 * 10회 6,000 401 시설비및부대비 73,897 70,897 3,000 01 시설비 73,897 70,897 3,000 묘역벌초작업용역비 ( 가덕, 오창 ) 70,897,000 원 70,897 묘역전지작업 3,000,000 원 3,000 405 자산취득비 500 12,427 11,927 01 자산및물품취득비 500 12,427 11,927 천막구입 500,000원 * 1개 500 802 반환금기타 4,474 4,474 0 03 과오납금등 4,474 4,474 0 가덕공원묘지분양포기분반환금 4,474 단장 382,650원 * 1/2 * 10기 1,914 합장 511,820원 * 1/2 * 10기 2,560 예비비 14,045 13,045 1,000 801 예비비 14,045 13,045 1,000 01 일반예비비 14,045 13,045 1,000 예비비 14,045,000 원 14,045-6 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 살고싶은도시건설단위 : 장기미집행도시계획시설보상 ( 대지보상특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시계획과 1,617,000 2,905,600 1,288,600 살고싶은도시건설 1,617,000 2,905,600 1,288,600 장기미집행도시계획시설보상 ( 대지보상특별회계 ) 1,617,000 2,905,600 1,288,600 장기미집행도시계획시설보상 1,617,000 903,000 714,000 401 시설비및부대비 1,617,000 903,000 714,000 01 시설비 1,612,000 903,000 709,000 용지매입 100,000,000원 * 7필지 700,000 지장물보상 150,000,000원 * 3동 450,000 지장물철거 35,000,000원 * 13동 455,000 각종수수료 ( 감정, 등기, 측량 ) 1,000,000원 * 7필지 7,000 03 시설부대비 5,000 0 5,000 장기미집행도시계획시설대지보상부대비 5,000,000 원 5,000-7 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발단위 : 기반시설부담금 ( 기반시설특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시재생과 401,201 454,483 53,282 도시개발 401,201 454,483 53,282 기반시설부담금 ( 기반시설특별회계 ) 401,201 454,483 53,282 기반시설부담금부과. 징수 30,000 30,000 0 802 반환금기타 30,000 30,000 0 03 과오납금등 30,000 30,000 0 과오납환급금 30,000,000 원 30,000 예비비 210,157 199,438 10,719 801 예비비 210,157 199,438 10,719 01 일반예비비 210,157 199,438 10,719 예비비 210,157,000 원 210,157 기반시설용지매입 161,044 0 161,044 401 시설비및부대비 161,044 0 161,044 01 시설비 161,044 0 161,044 토지매입비 139,311원 * 1,156m2 161,044-8 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통행정과 22,350,136 24,826,892 2,476,756 국 630,000 지 500,000 시 21,220,136 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 877,267 984,429 107,162 인력운영비 ( 교통사업특별회계 ) 810,035 911,209 101,174 인건비 808,175 909,349 101,174 101 인건비 808,175 909,349 101,174 02 기타직보수 49,105 49,105 0 교통전문직보수 49,105 연봉액 42,500,000원 * 1명 42,500 가족수당 1,440 -배우자 40,000원 * 1명 * 12월 480 -존비속 20,000원 * 4명 * 12월 960 시간외수당 7,630원 * 30시간 * 12월 2,747 정액급식비 130,000원 * 12월 1,560 연가보상비 42,500,000 원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일 858 03 무기계약근로자보수 759,070 860,244 101,174 주정차지도단속인부임 677,864 연봉 ( 가급 ) 415,540-25년차 33,040,000원 * 1명 33,040-20년차 29,790,000원 * 1명 29,790-19년차 29,140,000원 * 2명 58,280-18년차 28,490,000원 * 2명 56,980-13년차 25,240,000원 * 2명 50,480-12년차 24,590,000원 * 2명 49,180-11년차 23,940,000원 * 1명 23,940-10년차 23,290,000원 * 3명 69,870-9년차 22,640,000원 * 1명 22,640-7년차 21,340,000원 * 1명 21,340 수당 94,736 -가족수당 13,680 ㆍ배우자 40,000원 * 14명 * 12월 6,720 ㆍ존비속 20,000원 * 29명 * 12월 6,960 -연장근로수당 8,950원 * 30시간 * 16명 * 12월 51,552 -휴일근무수당 8,950원 * 4시간 * 16명 * 12월 6,874 -연차수당 29,790,000 원 / 365일 * 16일 * 16명 20,894 -자녀학자금 1,736-9 -

부서 : 교통행정과정책 : 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 ㆍ고등학교 433,880원 * 1명 * 4회 1,736 명절휴가비 415,540,000원 /12월 * 60% * 2회 41,554 급량비 120,000원 * 12월 * 16명 23,040 교통비 120,000원 * 12월 * 16명 23,040 반장수당 100,000원 * 12월 * 4명 4,800 가계지원비 175,000원 * 12월 * 16명 33,600 근속수당 415,540,000원 * 10% 41,554 무기계약근로자급량비 6,912 상당구 432,000원 * 4명 1,728 서원구 432,000원 * 4명 1,728 흥덕구 432,000원 * 4명 1,728 청원구 432,000원 * 4명 1,728 주정차단속요원근무복 3,040 근무복 90,000원 * 16명 1,440 방한복 100,000원 * 16명 1,600 4 대보험자치단체부담금 71,254 국민연금 677,864,000원 * 4.5% 30,504 고용보험 677,864,000원 * 1.4% 9,491 국민건강보험 677,864,000원 * 2.995% 20,303 장기요양보험 20,303,000원 * 6.55% 1,330 산업재해보험 677,864,000원 * 1.42% 9,626 물건비 1,860 1,860 0 204 직무수행경비 1,860 1,860 0 02 직급보조비 1,860 1,860 0 교통전문계약직 155,000원 * 12월 1,860 기본경비 ( 교통사업특별회계 ) 67,232 73,220 5,988 기본경비 67,232 73,220 5,988 201 일반운영비 33,992 30,400 3,592 01 사무관리비 29,792 26,974 2,818 기본업무수행경비 7,112 본청 7,112,000 원 7,112 급량비 ( 기준경비 ) 22,680 본청 7,560,000 원 7,560 상당구청 4,032,000 원 4,032 서원구청 3,528,000 원 3,528 흥덕구청 4,032,000 원 4,032 청원구청 3,528,000 원 3,528 02 공공운영비 4,200 3,426 774 행정사무장비유지보수비 4,200 행정장비 275,000원 * 12월 3,300-10 -

부서 : 교통행정과정책 : 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 단위 : 기본경비 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전자복사기 5,000,000 원 * 3대 * 6% 900 202 여비 30,240 36,720 6,480 01 국내여비 30,240 36,720 6,480 기준경비 30,240 본청 16,200,000 원 16,200 상당구청 4,320,000 원 4,320 서원구청 4,320,000 원 4,320 흥덕구청 2,160,000 원 2,160 청원구청 3,240,000 원 3,240 203 업무추진비 3,000 4,200 1,200 04 부서운영업무추진비 3,000 4,200 1,200 기준액 ( 정원 15인이하실 과 ) 250,000원 * 12월 안전하고편리한교통환경실현 19,155,684 21,095,727 1,940,043 3,000 국 630,000 지 500,000 시 18,025,684 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) 5,115,767 5,247,517 131,750 지 500,000 시 4,615,767 주차장조성및관리 447,053 2,119,360 1,672,307 201 일반운영비 20,360 26,840 6,480 01 사무관리비 18,800 25,280 6,480 주차장설치홍보 800 현수막 80,000원 * 5개소 * 2회 800 카풀환승주차장관리 7,200 화장지및청소용품등 50,000원 * 12월 600 청소및환경정비 250,000원 * 2개소 * 12월 6,000 방제소독 150,000원 * 4회 600 시외곽지역환승카풀주차장관리 300,000원 * 3개소 * 12월 10,800 02 공공운영비 1,560 1,560 0 주성동카풀환승주차장전기요금 100,000원 * 12월 주성동카풀환승주차장수도요금 30,000원 * 12월 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 1,200 교통행정업무추진 2,000,000 원 2,000 204 직무수행경비 600 600 0 03 특정업무경비 600 600 0 360-11 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통전문계약직대민활동비 50,000원 * 12월 600 207 연구개발비 80,000 0 80,000 01 연구용역비 80,000 0 80,000 청주시주차장수급실태조사용역 80,000,000원 * 1식 80,000 401 시설비및부대비 314,093 2,031,920 1,717,827 01 시설비 313,313 2,027,991 1,714,678 본청 241,313 봉명지구 ( 봉명동 1546번지일원 ) 노외주차 장조성사업 5,313 -실시설계비 122,700,000원 * 4.33% 5,313 도심공한지마을주차장조성사업 10,000,000원 * 5개소 대농 ( 시부지 ) 공한지주차장조성사업 80,000,000원 * 1식 공한지주차장원상복구사업 5,000,000원 * 10개소 한쪽면주차선추가설치및보수 17,000원 * 3,000m2 주성동카풀주차장화장실시설보수 5,000,000원 * 1식 50,000 80,000 50,000 51,000 5,000 상당구청 18,000 노상 노외주차장신설 6,000,000원 * 2개소 노상 노외주차장유지보수 400,000원 * 15개소 12,000 6,000 서원구청 18,000 노상 노외주차장신설 6,000,000원 * 2개소 노상 노외주차장유지보수 400,000원 * 15개소 12,000 6,000 흥덕구청 18,000 노상 노외주차장신설 6,000,000원 * 2개소 노상 노외주차장유지보수 400,000원 * 15개소 12,000 6,000 청원구청 18,000 노상 노외주차장신설 6,000,000원 * 2개소 노상 노외주차장유지보수 400,000원 * 15개소 12,000 03 시설부대비 780 3,929 3,149 6,000 상당구청 195 노상 노외주차장설치및정비사업시설부대비 18,000,000원 * 1.08% 195 서원구청 195-12 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 노상 노외주차장설치및정비사업시설부대비 18,000,000원 * 1.08% 195 흥덕구청 195 노상 노외주차장설치및정비사업시설부대비 18,000,000원 * 1.08% 195 청원구청 195 노상 노외주차장설치및정비사업시설부대비 18,000,000원 * 1.08% 195 402 민간자본이전 30,000 60,000 30,000 01 민간자본사업보조 30,000 60,000 30,000 민간자본보조 30,000 내집앞녹색주차장조성사업 3,000,000원 * 10개소 30,000 복대지구노외주차장조성사업 1,734,222 0 1,734,222 지 500,000 시 1,234,222 401 시설비및부대비 1,734,222 0 1,734,222 지 500,000 시 1,234,222 01 시설비 1,728,001 0 1,728,001 복대지구노외주차장조성사업 1,728,001 토지및지장물보상비 1,418,140,000원 * 1식 1,418,140 지 500,000 시 918,140 설치공사비 300,000원 * 990m2 297,000 실시설계비 297,000,000원 * 4.33% 12,861 03 시설부대비 6,221 0 6,221 복대지구노외주차장조성사업시설부대비 1,728,000,000원 * 0.36% 불법주정차단속추진 2,540,264 1,825,719 714,545 101 인건비 12,557 0 12,557 04 기간제근로자등보수 12,557 0 12,557 6,221 흥덕구청 12,557 주정차과태료부과 징수업무행정도우미 44,640원 * 25일 * 10월 11,160 4 대보험자치단체부담금 1,397 -국민연금 11,160,000원 * 4.5% 503 -건강보험료 11,160,000원 * 2.995% 335 -장기요양보험료 335,000원 * 6.55% 22 -고용보험료 11,160,000원 * 1.5% 168 -산재보험료 11,160,000원 * 3.3% 369 201 일반운영비 1,596,327 1,058,168 538,159-13 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 사무관리비 50,408 116,788 66,380 상당구청 12,362 주정차과태료고지서전산용지구입 2,900 -사실통보서 80원 * 10,000매 800 -일반고지서 80원 * 10,000매 800 -독촉고지서 80원 * 5,000매 400 -압류통지서 80원 * 5,000매 400 -창봉투 100원 * 5,000매 500 주정차위반관련신청서 200 -이의신청서 100원 * 1,000매 100 -감경신청서 100원 * 1,000매 100 주정차단속홍보물 3,400 -홍보전단( 코팅 ) 200원 * 2,000매 * 4종 1,600 -견인대상차량스티커 ( 코팅 ) 200원 * 1,000매 200 -현수막 80,000원 * 5개소 * 4회 1,600 무단방치차량일제정리홍보물및서식 1,480 -안내문 80원 * 2,500매 200 -현수막 80,000원 * 5개 * 2회 800 -사건기록표외 5종 80원 * 1,000매 * 6종 480 주정차단속업무추진소요경비 4,382 -레이저프린터토너 220,000원 * 4대 * 2회 1,760 -컬러프린터토너 970 ㆍ컬러 300,000원 * 1대 * 2회 600 ㆍ흑백 185,000원 * 1대 * 2회 370 -팩스토너 70,000원 * 1대 * 2회 140 -복사용지 21,000원 * 6상자 * 12회 1,512 서원구청 12,562 주정차과태료고지서전산용지구입 2,900 -사실통보서 80원 * 10,000매 800 -일반고지서 80원 * 10,000매 800 -독촉고지서 80원 * 5,000매 400 -압류통지서 80원 * 5,000매 400 -창봉투 100원 * 5,000매 500 주정차위반관련신청서 200 -이의신청서 100원 * 1,000매 100 -감경신청서 100원 * 1,000매 100 주정차단속홍보 3,400 -홍보전단( 코팅 ) 200원 * 2,000매 * 4종 1,600 -견인대상차량스티커 ( 코팅 ) 200원 * 1,000매 200 -현수막 80,000원 * 5개소 * 4회 1,600-14 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 무단방치차량일제정리홍보물및서식 1,680 -안내문 80원 * 2,500매 * 2회 400 -현수막 80,000원 * 5개 * 2회 800 -사건기록표외 5종 80원 * 1,000매 * 6종 480 주정차단속업무추진소요경비 4,382 -레이저프린터토너 220,000원 * 4대 * 2회 1,760 -컬러프린터토너 970 ㆍ컬러 300,000원 * 1대 * 2회 600 ㆍ흑백 185,000원 * 1대 * 2회 370 -팩스토너 70,000원 * 1대 * 2회 140 -복사용지 21,000원 * 6상자 * 12회 1,512 흥덕구청 12,562 주정차과태료고지서전산용지구입 2,900 -사실통보서 80원 * 10,000매 800 -일반고지서 80원 * 10,000매 800 -독촉고지서 80원 * 5,000매 400 -압류통지서 80원 * 5,000매 400 -창봉투 100원 * 5,000매 500 주정차위반관련신청서 200 -이의신청서 100원 * 1,000매 100 -감경신청서 100원 * 1,000매 100 주정차단속홍보물 3,400 -홍보전단( 코팅 ) 200원 * 2,000매 * 4종 1,600 -견인대상차량스티커 ( 코팅 ) 200원 * 1,000매 200 -현수막 80,000원 * 5개소 * 4회 1,600 무단방치차량일제정리홍보물및서식 1,680 -안내문 80원 * 2,500매 * 2회 400 -현수막 80,000원 * 5개 * 2회 800 -사건기록표외 5종 80원 * 1,000매 * 6종 480 주정차단속업무추진소요경비 4,382 -레이저프린터토너 220,000원 * 4대 * 2회 1,760 -컬러프린터토너 970 ㆍ컬러 300,000원 * 1대 * 2회 600 ㆍ흑백 185,000원 * 1대 * 2회 370 -팩스토너 70,000원 * 1대 * 2회 140 -복사용지 21,000원 * 6상자 * 12회 1,512 청원구청 12,922 주정차과태료고지서전산용지구입 2,900 -사실통보서 80원 * 10,000매 800 -일반고지서 80원 * 10,000매 800-15 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -독촉고지서 80원 * 5,000매 400 -압류통지서 80원 * 5,000매 400 -창봉투 100원 * 5,000매 500 주정차위반관련신청서 200 -이의신청서 100원 * 1,000매 100 -감경신청서 100원 * 1,000매 100 주정차단속홍보물 3,400 -홍보전단( 코팅 ) 200원 * 2,000매 * 4종 1,600 -견인대상차량스티커 ( 코팅 ) 200원 * 1,000매 200 -현수막 80,000원 * 5개소 * 4회 1,600 무단방치차량일제정리홍보물및서식 1,680 -안내문 80원 * 2,500매 * 2회 400 -현수막 80,000원 * 5개 * 2회 800 -사건기록표외 5종 80원 * 1,000매 * 6종 480 주정차단속업무추진소요경비 4,382 -레이저프린터토너 220,000원 * 4대 * 2회 1,760 -컬러프린터토너 970 ㆍ컬러 300,000원 * 1대 * 2회 600 ㆍ흑백 185,000원 * 1대 * 2회 370 -팩스토너 70,000원 * 1대 * 2회 140 -복사용지 21,000원 * 6상자 * 12회 1,512 정수기임차료 30,000원 * 12월 360 02 공공운영비 1,545,919 941,380 604,539 본청 ( 공공요금및제세 ) 347,385 우편요금 3,741 -등기 1,900원 * 100통 * 12월 2,280 -일반 270원 * 300통 * 12월 972 -등기반송료 1,630원 * 25통 * 12월 489 모바일기기 ( 불법주정차단속용 ) 통신요금 55,000원 * 1대 * 12월 660 불법주정차무인단속카메라시설유지 244,180 -무인단속카메라유지보수 224,180 ㆍCCTV단속상황실, 통합관제센타, 경찰청교통관제센터 32,400 2,700,000 원 * 1개소 * 12월ㆍ무인카메라 40,000원 * 193개소 * 12월 92,640 ㆍ웹서버 40,000원 * 193개소 * 12원 92,640 ㆍLED전광판유지보수 50,000원 * 130대 6,500 -무인카메라예비부품 1,000,000원 * 20대 20,000 교통행정행정관리시스템고도화사업 20,000,000원 * 1식 20,000-16 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통행정행정관리시스템유지관리비 6,167,000원 * 12월 74,004 자동차관련과태료신용카드수납시스템유지관리비 400,000원 * 12월 4,800 상당구청 ( 공공요금및제세 ) 308,860 불법주정차과태료고지서및독촉장우편요금 32,550 -등기 1,900원 * 1,000통 * 12월 22,800 -일반 270원 * 1,500통 * 12월 4,860 -등기반송료 1,630원 * 250통 * 12월 4,890 주정차과태료부과전자우편 (e-그린서비스) 요금 123,540 -일반( 제작수수료포함 ) 330원 * 1,500통 * 12월 -등기( 제작수수료포함 ) 1,960원 * 5,000통 * 12월 불법주정차과태료납부가상계좌사용료 80원 * 4,000건 * 12월 불법주정차과태료신용카드납부수수료 150,000,000원 * 2.7% 5,940 117,600 3,840 4,050 불법주정차단속차량제세공과금 4,089 -자동차세( 아반떼 ) 230,000원 * 2대 * 1회 460 -자동차세( 코란도스포츠 ) 65,000원 * 1대 * 1회 -종합보험( 아반떼 ) 850,000원 * 2대 * 1회 1,700 -종합보험( 코란도스포츠 ) 1,000,000 원 * 1대 * 1회 -자동차환경개선부담금 60,000원 * 1대 * 2회 65 1,000 -정기검사수수료 48,000원 * 3대 * 1회 144 -차량단속카메라보험료 300,000원 * 2대 600 차량 ( 무단방치차량 ) 탁송료 300,000 원 * 1 대 차량유지비 ( 승용 ) 4,908,000원 * 2대 9,816 차량유지비 ( 화물 ) 4,299,000원 * 1대 4,299 불법주정차단속용 PDA 통신료 55,000원 * 2대 * 12월 교통지도단속반단체상해보험 3,000,000원 * 1회 120 300 1,320 3,000 불법주정차무인단속카메라운영 111,600 -무인단속카메라통신요금 120,000원 * 65회선 * 12월 -무인단속카메라전기요금 50,000원 * 30개소 * 12월 93,600 18,000 주정차단속업무추진장비유지 936 -레이저프린터 1,500,000 원 * 2대 * 6% 180 -칼라프린터 3,500,000 원 * 2대 * 6% 420-17 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -전자복사기 5,000,000 원 * 1대 * 6% 300 -팩스 600,000원 * 1대 * 6% 36 불법주차단속차량탑재 CCTV카메라유지보수비 3,400,000원 * 2대 6,800 불법주정차과태료체납자부동산압류등록 등기수수료 120 -압류등록 3,000원 * 20건 60 -해제등록 3,000원 * 20건 60 무단방치차량송치시스템유지보수비 2,600,000 원 2,600 서원구청 ( 공공요금및제세 ) 308,305 불법주정차과태료고지서및독촉장우편요금 32,550 -등기 1,900원 * 1,000통 * 12월 22,800 -일반 270원 * 1,500통 * 12월 4,860 -등기반송료 1,630원 * 250통 * 12월 4,890 주정차과태료부과전자우편 (e-그린서비스) 요금 135,300 -일반( 제작수수료포함 ) 330원 * 1,500통 * 12월 -등기( 제작수수료포함 ) 1,960원 * 5,500통 * 12월 불법주정차과태료납부가상계좌사용료 80원 * 4,000건 * 12월 불법주정차과태료신용카드납부수수료 150,000,000원 * 2.7% 5,940 129,360 3,840 4,050 불법주정차단속차량제세공과금 4,074 -자동차세( 아반떼 ) 230,000원 * 1대 * 1회 230 -자동차세( 카니발 ) 65,000원 * 1대 * 1회 65 -자동차세( 코란도스포츠 ) 65,000원 * 1대 * 1회 -차량환경개선부담금 ( 무단방치단속차량 ) 60,000원 * 1대 * 2회 -종합보험( 아반떼 ) 850,000원 * 1대 * 1회 850 - 종합보험 ( 카니발 ) 1,000,000 원 * 1 대 *1 회 -종합보험( 코란도스포츠 ) 1,000,000 원 * 1대 * 1회 65 120 1,000 1,000 -정기검사수수료 48,000원 * 3대 * 1회 144 -차량단속카메라보험료 300,000원 * 2대 600 차량유지비 ( 승용 ) 4,908,000원 * 2대 9,816 차량유지비 ( 화물 ) 4,299,000원 * 1대 4,299 불법주정차단속용 PDA 통신료 55,000원 * 2대 * 12월 교통지도단속반단체상해보험 3,000,000원 * 1회 1,320 3,000-18 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 불법주정차무인단속카메라운영 99,600 -무인단속카메라통신요금 120,000원 * 65회선 * 12월 -무인단속카메라전기요금 50,000원 * 10개소 * 12월 93,600 6,000 주정차단속업무추진장비유지 936 -레이저프린터 1,500,000 원 * 2대 * 6% 180 -칼라프린터 3,500,000 원 * 2대 * 6% 420 -전자복사기 5,000,000 원 * 1대 * 6% 300 -팩스 600,000원 * 1대 * 6% 36 불법주차단속차량탑재 CCTV카메라유지보수비 3,400,000원 * 2대 6,800 불법주정차과태료체납자부동산압류등록 등기수수료 120 -압류등록 3,000원 * 20건 60 -해제등록 3,000원 * 20건 60 무단방치차량송치시스템유지보수비 2,600,000 원 2,600 흥덕구청 ( 공공요금및제세 ) 338,539 불법주정차과태료고지서및독촉장우편요금 32,550 -등기 1,900원 * 1,000통 * 12월 22,800 -일반 270원 * 1,500통 * 12월 4,860 -등기반송료 1,630원 * 250통 * 12월 4,890 주정차과태료부과전자우편 (e-그린서비스) 요금 147,060 -일반( 제작수수료포함 ) 330원 * 1,500통 * 12월 -등기( 제작수수료포함 ) 1,960원 * 6,000통 * 12월 불법주정차과태료납부가상계좌사용료 80원 * 4,000건 * 12월 불법주정차과태료신용카드납부수수료 150,000,000원 * 2.7% 5,940 141,120 3,840 4,050 불법주정차단속차량제세공과금 3,339 -자동차세( 아반떼 ) 230,000원 * 1대 * 1회 230 -자동차세( 카니발 ) 65,000원 * 1대 * 1회 65 -자동차세( 클릭 ) 100,000원 * 1대 * 1회 100 -종합보험( 아반떼 ) 850,000원 * 1대 * 1회 850 - 종합보험 ( 카니발 ) 1,000,000 원 * 1 대 *1 회 1,000 -종합보험( 클릭 ) 350,000원 * 1대 * 1회 350 -정기검사수수료 48,000원 * 3대 * 1회 144 -차량단속카메라보험료 300,000원 * 2대 600 차량유지비 ( 승용 ) 4,908,000원 * 3대 14,724-19 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 불법주정차단속용 PDA 통신료 55,000원 * 2대 * 12월 교통지도단속반단체상해보험 3,000,000원 * 1회 1,320 3,000 불법주정차무인단속카메라운영 118,200 -무인단속카메라통신요금 120,000원 * 80회선 * 12월 -무인단속카메라전기요금 50,000원 * 5개소 * 12월 115,200 3,000 주정차단속업무추진장비유지 936 -레이저프린터 1,500,000 원 * 2대 * 6% 180 -칼라프린터 3,500,000 원 * 2대 * 6% 420 -전자복사기 5,000,000 원 * 1대 * 6% 300 -팩스 600,000원 * 1대 * 6% 36 불법주차단속차량탑재 CCTV카메라유지보수비 3,400,000원 * 2대 6,800 불법주정차과태료체납자부동산압류등록 등기수수료 120 -압류등록 3,000원 * 20건 60 -해제등록 3,000원 * 20건 60 무단방치차량송치시스템유지보수비 2,600,000 원 2,600 청원구청 ( 공공요금및제세 ) 242,830 불법주정차과태료고지서및독촉장우편요금 30,930 -등기 1,900원 * 1,000통 * 12월 22,800 -일반 270원 * 1,000통 * 12월 3,240 -등기반송료 1,630원 * 250통 * 12월 4,890 주정차과태료부과전자우편 (e-그린서비스) 요금 74,520 -일반( 제작수수료포함 ) 330원 * 1,000통 * 12월 -등기( 제작수수료포함 ) 1,960원 * 3,000통 * 12월 불법주정차과태료납부가상계좌사용료 80원 * 4,000건 * 12월 불법주정차과태료신용카드납부수수료 80,000,000원 * 2.7% 3,960 70,560 3,840 2,160 불법주정차단속차량제세공과금 4,089 -자동차세( 아반떼 ) 230,000원 * 2대 * 1회 460 -자동차세( 코란도스포츠 ) 65,000원 * 1대 * 1회 -종합보험( 아반떼 ) 850,000원 * 2대 * 1회 1,700 -종합보험( 코란도스포츠 ) 1,000,000원 * 1대 *1회 -차량환경개선부담금 ( 무단방치단속차량 ) 60,000원 * 1대 * 2회 65 1,000 120-20 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -정기검사수수료 48,000원 * 3대 * 1회 144 -차량단속카메라보험료 300,000원 * 2대 600 차량유지비 ( 승용 ) 4,908,000원 * 2대 9,816 차량유지비 ( 화물 ) 4,299,000원 * 1대 4,299 불법주정차단속용 PDA 통신료 55,000원 * 2대 * 12월 교통지도단속반단체상해보험 3,000,000원 * 1회 1,320 3,000 불법주정차무인단속카메라운영 98,400 -무인단속카메라통신요금 120,000원 * 60회선 * 12월 -무인단속카메라전기요금 50,000원 * 20개소 * 12월 86,400 12,000 주정차단속업무추진장비유지 936 -레이저프린터 1,500,000 원 * 2대 * 6% 180 -칼라프린터 3,500,000 원 * 2대 * 6% 420 -전자복사기 5,000,000 원 * 1대 * 6% 300 -팩스 600,000원 * 1대 * 6% 36 불법주차단속차량탑재 CCTV카메라유지보수비 3,400,000원 * 2대 6,800 불법주정차과태료체납자부동산압류등록 등기수수료 120 -압류등록 3,000원 * 20건 60 -해제등록 3,000원 * 20건 60 무단방치차량송치시스템유지보수비 2,600,000 원 202 여비 34,680 17,232 17,448 02 월액여비 34,680 12,240 22,440 2,600 기준경비 34,680 상당구청 170,000원 * 4명 * 12월 8,160 서원구청 170,000원 * 3명 * 12월 6,120 흥덕구청 170,000원 * 6명 * 12월 12,240 청원구청 170,000원 * 4명 * 12월 8,160 207 연구개발비 3,500 0 3,500 02 전산개발비 3,500 0 3,500 자동차관련과태료신용카드수납시스템운영D BMS 구입 3,500 오라클 DB소프트웨어 (10U) 3,500,000원 * 1식 301 일반보상금 40,400 41,919 1,519 08 사회복무요원보상금 38,000 39,519 1,519 3,500 주정차지도단속추진 38,000 공익근무요원보상금 34,944 -인건비 149,000원 * 8명 * 12월 14,304-21 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -중식비 6,000원 * 8명 * 25일 * 12월 14,400 -교통비 2,600원 * 8명 * 25일 * 12월 6,240 피복비 1,616 -근무복 60,000원 * 8명 * 2종 960 -방한복 75,000원 * 8명 * 1종 600 -근무모 7,000원 * 8명 * 1종 56 야간및휴일주정차단속급식비 6,000원 * 8명 * 30회 09 행사실비보상금 2,400 2,400 0 1,440 상당구청 600 주정차단속시민현장체험자급식비및여비 15,000원 * 20명 * 2회 흥덕구청 600 주정차단속시민현장체험자급식비및여비 15,000원 * 20명 * 2회 서원구청 600 주정차단속시민현장체험자급식비및여비 15,000원 * 20명 * 2회 청원구청 600 주정차단속시민현장체험자급식비및여비 15,000원 * 20명 * 2회 307 민간이전 725,000 516,000 209,000 05 민간위탁금 725,000 516,000 209,000 주정차단속 CCTV 모니터링및차량단속보조인력용역 725,000,000원 * 1식 725,000 401 시설비및부대비 97,500 183,900 86,400 01 시설비 97,500 183,900 86,400 본청 24,000 CCTV 렌즈및서버교체 4,000,000 원 * 6 개소 600 600 600 600 24,000 상당구청 18,000 주정차금지표지판설치및교체 300,000원 * 50개소 주정차단속구역노면도색및시설보수 150,000원 * 20개소 15,000 3,000 서원구청 18,000 주정차금지표지판설치및교체 300,000원 * 50개소 주정차단속구역노면도색및시설보수 150,000원 * 20개소 15,000 3,000 흥덕구청 19,500 주정차금지표지판설치및교체 300,000원 * 50개소 주정차단속구역노면도색및시설보수 150,000원 * 30개소 15,000 4,500-22 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 주정차관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 청원구청 18,000 주정차금지표지판설치및교체 300,000원 * 50개소 15,000 주정차단속구역노면도색및시설보수 150,000원 * 20개소 3,000 405 자산취득비 30,300 8,500 21,800 01 자산및물품취득비 30,300 8,500 21,800 본청 1,000 과태료결제용신용카드리더기구입 100,000 * 5개소 * 2대 1,000 흥덕구청 4,700 주정차단속업무추진용행정장비구입 4,700 -개인용컴퓨터 1,400,000원 * 2대 2,800 -프린터 600,000원 * 2대 1,200 -스캐너 700,000원 * 1대 700 상당구청 24,000 무단방치단속차량구입 24,000,000원 * 1대 24,000 청원구청 600 문서세단기구입 600,000원 * 1대 600 불법주정차 CCTV단속카메라자동화사업 394,228 255,434 138,794 401 시설비및부대비 394,228 255,434 138,794 01 시설비 392,392 253,585 138,807 불법주정차 CCTV단속카메라설치 ( 신설 ) 35,000,000원 * 4개소 140,000 불법주정차 CCTV단속카메라설치실시설계비 140,000,000원 * 7.87% 11,018 불법주정차수동단속카메라자동화사업 23,000,000원 * 10개소 230,000 불법주정차수동단속카메라자동화사업실시 설계비 115,000,000원 * 9.89% 11,374 03 시설부대비 1,836 1,849 13 불법주정차 CCTV단속카메라설치사업부대비 140,000,000원 * 0.72% 1,008 불법주정차수동단속카메라자동화사업부대 비 115,000,000원 * 0.72% 828 교통환경개선 ( 교통사업특별회계 ) 5,263,517 9,441,399 4,177,882 터미널관리 442,861 567,365 124,504 201 일반운영비 28,500 15,500 13,000 02 공공운영비 28,500 15,500 13,000 시외, 고속버스터미널환경개선부담금 2,000,000 원 * 2개소 * 2회 8,000 시외, 고속버스터미널위해성평가 ( 석면 )( 시설장 비유지비 2,000,000원 * 2회 4,000-23 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통환경개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 시외, 고속버스터미널승강장보수및정비 ( 시 설장비유지비 ) 500,000원 * 5개소 2,500 시외, 고속버스터미널승강장LED전광판보수 ( 시설장비유지비 ) 1,000,000원 * 5개소 5,000 시외, 고속버스터미널교통유발부담금 9,000 시외버스터미널교통유발부담금 6,000,000원 * 1회 6,000 고속버스터미널교통유발부담금 3,000,000원 * 1회 3,000 307 민간이전 31,200 0 31,200 09 운수업계보조금 31,200 0 31,200 오창시외버스정류소운영비지원 2,600,000원 * 12월 31,200 401 시설비및부대비 383,161 551,865 168,704 01 시설비 380,421 548,522 168,101 시외버스터미널시설보수 274,000 창호개 보수공사 222,000,000원 * 1식 222,000 장애인시설개 보수공사 12,000,000원 * 1식 12,000 캐노피실리콘시설보수 20,000,000원 * 1식 20,000 휀스설치공사 20,000,000원 * 1식 20,000 고속버스터미널시설보수 92,000 승하차장바닥타일교체공사 64,000,000원 * 1식 64,000 터미널사무동계단타일교체및벽면도 장공사 13,000,000원 * 1식 13,000 환승주차장철판보수공사 6,000,000원 * 1식 6,000 터미널소방시설보수 9,000,000원 * 1식 9,000 실시설계비 366,000,000원 * 3.94% 14,421 03 시설부대비 2,740 3,343 603 시외, 고속버스터미널보수공사시설부대비 380,421,000원 * 0.72% 2,740 공항활성화추진 30,850 33,200 2,350 201 일반운영비 26,850 33,200 6,350 01 사무관리비 26,400 26,400 0 공항활성화홍보 26,400 시외버스터미널 LED전광판공항홍보 2,200,000 원 * 1개소 * 12월 26,400 02 공공운영비 450 6,800 6,350 공항홍보전광판회선사용료 150,000원 * 3월 450 401 시설비및부대비 4,000 0 4,000-24 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통환경개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 시설비 4,000 0 4,000 공항홍보전광판철거비 800,000원 * 5개소 4,000 교통유발부담금부과 142,852 129,911 12,941 101 인건비 108,114 96,578 11,536 04 기간제근로자등보수 108,114 96,578 11,536 상당구청 30,135 교통유발부담금대상시설물실태조사 49,100원 * 18명 * 25일 22,095 교통유발부담금전산입력및내검 4,692 -전산입력 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 -내검 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 4 대보험자치단체부담금 3,348 -국민연금 26,787,000원 * 4.5% 1,206 -건강보험 26,787,000원 * 2.995% 803 -장기요양보험 803,000원 * 6.55% 53 -고용보험 26,787,000원 * 1.5% 402 -산업재해보험 26,787,000원 * 3.3% 884 서원구청 30,135 교통유발부담금대상시설물실태조사 49,100원 * 18명 * 25일 22,095 교통유발부담금전산입력및내검 4,692 -전산입력 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 -내검 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 4 대보험자치단체부담금 3,348 -국민연금 26,787,000원 * 4.5% 1,206 -건강보험 26,787,000원 * 2.995% 803 -장기요양보험 803,000원 * 6.55% 53 -고용보험 26,787,000원 * 1.5% 402 -산업재해보험 26,787,000원 * 3.3% 884 흥덕구청 30,135 교통유발부담금대상시설물실태조사 49,100원 * 18명 * 25일 22,095 교통유발부담금전산입력및내검 4,692 -전산입력 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 -내검 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 4 대보험자치단체부담금 3,348 -국민연금 26,787,000원 * 4.5% 1,206 -건강보험 26,787,000원 * 2.995% 803 -장기요양보험 803,000원 * 6.55% 53 -고용보험 26,787,000원 * 1.5% 402 -산업재해보험 26,787,000원 * 3.3% 884 청원구청 17,709-25 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통환경개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통유발부담금대상시설물실태조사 49,100원 * 9명 * 25일 11,048 교통유발부담금전산입력및내검 4,692 -전산입력 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 -내검 46,910원 * 2명 * 25일 2,346 4대보험자치단체부담금 1,969 -국민연금 15,740,000원 * 4.5% 709 -건강보험 15,740,000원 * 2.995% 472 -장기요양보험 472,000원 * 6.55% 31 -고용보험 15,740,000원 * 1.5% 237 -산업재해보험 15,740,000원 * 3.3% 520 201 일반운영비 34,738 30,833 3,905 01 사무관리비 15,410 14,076 1,334 상당구청 3,890 교통유발부담금관련서식제작 1,350 -조사서 100원 * 1,000매 * 5종 500 -사전안내문 100원 * 2,000매 200 -전산고지서 110,000원 * 5상자 550 -발송용창봉투 100원 * 1,000매 100 교통유발부담금관련사무용품 520 -조사요원사무용품구입 10,000원 * 22명 220 -기타사무용품구입 300,000원 300 교통유발부담금업무용프린터토너 220,000원 * 2대 * 3회 1,320 교통유발부담금경감심의위원회운영수당 70,000원 * 7명 * 1회 490 교통유발부담금업무용복사용지 21,000원 * 10상자 210 서원구청 3,890 교통유발부담금관련서식제작 1,350 -조사서 100원 * 1,000매 * 5종 500 -사전안내문 100원 * 2,000매 200 -전산고지서 110,000원 * 5상자 550 -발송용창봉투 100원 * 1,000매 100 교통유발부담금관련사무용품 520 -조사요원사무용품구입 10,000원 * 22명 220 -기타사무용품구입 300,000원 300 교통유발부담금업무용프린터토너 220,000원 * 2대 * 3회 1,320 교통유발부담금경감심의위원회운영수당 70,000원 * 7명 * 1회 490 교통유발부담금업무용복사용지 21,000원 * 10상자 210 흥덕구청 3,910-26 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통환경개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통유발부담금관련서식제작 1,350 -조사서 100원 * 1,000매 * 5종 500 -사전안내문 100원 * 2,000매 200 -전산고지서 110,000원 * 5상자 550 -발송용창봉투 100원 * 1,000매 100 교통유발부담금관련사무용품 540 -조사요원사무용품구입 10,000원 * 24명 240 -기타사무용품구입 300,000원 300 교통유발부담금업무용프린터토너 220,000원 * 2대 * 3회 교통유발부담금경감심의위원회운영수당 70,000원 * 7명 * 1회 교통유발부담금업무용복사용지 21,000원 * 10상자 1,320 청원구청 3,720 교통유발부담금관련서식제작 1,300 -조사서 100원 * 1,000매 * 5종 500 -사전안내문 100원 * 1,500매 150 -전산고지서 110,000원 * 5상자 550 -발송용창봉투 100원 * 1,000매 100 교통유발부담금관련사무용품 400 -조사요원사무용품구입 10,000원 * 20명 200 -기타사무용품구입 200,000원 200 교통유발부담금업무용프린터토너 220,000원 * 2대 * 3회 교통유발부담금경감심의위원회운영수당 70,000원 * 7명 * 1회 교통유발부담금업무용복사용지 21,000원 * 10상자 02 공공운영비 19,328 16,757 2,571 490 210 1,320 상당구청 5,294 교통유발부담금고지서우편요금 4,014 -등기 1,900원 * 1,500건 2,850 -일반 270원 * 2,500건 675 -등기반송료 1,630원 * 300건 489 교통유발부담금체납자부동산압류등록등 기수수료 1,200 -압류등록 3,000원 * 200건 600 -해제등록 3,000원 * 200건 600 교통유발부담금납부가상계좌사용료 80원 * 1,000건 서원구청 5,294 교통유발부담금고지서우편요금 4,014 -등기 1,900원 * 1,500건 2,850 490 210 80-27 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통환경개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -일반 270원 * 2,500건 675 -등기반송료 1,630원 * 300건 489 교통유발부담금체납자부동산압류등록등 기수수료 1,200 -압류등록 3,000원 * 200건 600 -해제등록 3,000원 * 200건 600 교통유발부담금납부가상계좌사용료 80원 * 1,000건 흥덕구청 5,294 교통유발부담금고지서우편요금 4,014 -등기 1,900원 * 1,500건 2,850 -일반 270원 * 2,500건 675 -등기반송료 1,630원 * 300건 489 교통유발부담금체납자부동산압류등록등 기수수료 1,200 -압류등록 3,000원 * 200건 600 -해제등록 3,000원 * 200건 600 교통유발부담금납부가상계좌사용료 80원 * 1,000건 청원구청 3,446 교통유발부담금고지서우편요금 2,766 -등기 1,900원 * 1,000건 1,900 -일반 270원 * 2,000건 540 -등기반송료 1,630원 * 200건 326 교통유발부담금체납자부동산압류등록등 기수수료 600 -압류등록 3,000원 * 100건 300 -해제등록 3,000원 * 100건 300 교통유발부담금납부가상계좌사용료 80원 * 1,000건 예비비 4,646,954 8,600,433 3,953,479 801 예비비 4,646,954 8,600,433 3,953,479 01 일반예비비 4,646,954 8,600,433 3,953,479 예비비 4,646,954,000 4,646,954 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) 8,776,400 6,406,811 2,369,589 80 80 80 국 630,000 시 8,146,400 교통신호시설물등설치및유지관리 4,608,018 3,455,135 1,152,883 201 일반운영비 2,153,702 1,399,795 753,907 01 사무관리비 2,316 2,316 0 교통정보센터소모품및복사용지구입 2,316 복사기토너 260,000원 * 1대 * 6회 1,560 복사용지 21,000원 * 3박스 * 12월 756-28 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 02 공공운영비 2,151,386 1,397,479 753,907 본청 1,508,152 교통정보센터 ( 공공요금및제세 ) 434,660 -전화요금 50,000원 * 3대 * 12월 1,800 -전기요금 7,700,000원 * 12월 92,400 -신호제어기전용회선사용료 25,000원 * 880회선 * 12월 264,000 -재해복구공제회비 800,000원 * 1회 800 -무전기사용료 43,000원 * 4대 * 12월 2,064 -CCTV 통신관로임대료 252원 * 3,603m * 12월 10,896 -CCTV 전용회선사용료 95,000원 * 55대 * 12월 62,700 교통신호제어시스템유지보수비 31,000,000원 * 12월 372,000 교통신호체계기술운영관리비 28,334,000원 * 12월 340,008 교통지리정보시스템 (TGIS) 유지보수비 234,500 -기구축도로 D/B 유지보수 125,000원 * 1,060km 132,500 -신호등통신배선도 D/B 구축 3,400,000원 * 30km 102,000 교통감시카메라유지보수비 30,000,000원 * 55대 * 2/100 33,000 교통상황판유지보수비 20,025,000원 * 44면 * 4/100 35,244 교통정보센터시설장비유지비 3,280 -항온항습기 12,000,000 원 * 3대 * 8/100 2,880 -냉난방기 2,500,000 원 * 2대 * 8/100 400 교통신호제어시스템방화벽유지관리비 600,000원 * 12월 7,200 교통신호제어시스템백신서버유지관리비 900,000원 * 12월 10,800 교통신호제어취약점분석및평가진단 42,567,520원 * 88% 37,460 상당구청 163,584 교통신호등전기요금 35,000원 * 353개소 * 12월 148,260 교통신호등정밀안전점검수수료 15,324 -신호제어기 48,700원 * 186대 9,059 -신호등철주 8,200원 * 764본 6,265 서원구청 155,653 교통신호등전기요금 35,000원 * 331개소 * 12월 139,020 교통신호등정밀안전점검수수료 16,633 -신호제어기 48,700원 * 190대 9,253-29 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -신호등철주 8,200원 * 900본 7,380 흥덕구청 188,553 교통신호등전기요금 35,000원 * 380개소 * 12월 159,600 교통신호등정밀안전점검수수료 28,953 -신호제어기 48,700원 * 380대 18,506 -신호등철주 8,200원 * 1,274본 10,447 청원구청 135,444 교통신호등전기요금 35,000원 * 286개소 * 12월 120,120 교통신호등정밀안전점검수수료 15,324 -신호제어기 48,700원 * 186대 9,059 -신호등철주 8,200원 * 764본 6,265 206 재료비 60,000 18,550 41,450 01 재료비 60,000 18,550 41,450 교통제어기보수자재구입 60,000 중앙제어 R-C 시스템 (CPU) 45,100,000원 * 1개 중앙통신장비 (SIO 보드 ) 4,000,000 원 * 2 개 신호제어서버 POWER SUPPLY 1,000,000원 * 2개 45,100 8,000 2,000 디스크어레이배터리 4,900,000원 * 1개 4,900 401 시설비및부대비 2,394,316 2,036,790 357,526 01 시설비 2,385,700 2,031,600 354,100 본청 1,645,700 신호등철주보호용불법광고물부착방지시 트설치 45,000 -차량신호등철주 120,000원 * 300개 36,000 -보행신호등철주 60,000원 * 150개 9,000 신호등설치 360,000 -신호기( 신설 ) 설치 50,000,000원 * 6개 300,000 -경보등( 신설 ) 설치 6,000,000원 * 5개 30,000 -경광등( 신설 ) 설치 2,500,000원 * 12개 30,000 교통신호운영모니터링구축사업 (4개구청) 5,000,000원 * 4개소 보행신호등보조장치설치 300,000원 * 400대 20,000 120,000 어린이보호구역특수 ( 노랑 ) 색신호등설치공사 5,600,000원 * 25개소 140,000 노후교통신호제어기교체 9,000,000원 * 16대 교통신호등연등지분리공사 10,000,000원 * 5대 144,000 50,000-30 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통신호중앙통신장비 (R-C) 증설공사 200,000,000원 * 1식 200,000 교통신호제어기온라인확장공사 1,500,000원 * 6개소 9,000 네트워크 IP주소방화벽시스템설치공사 22,000,000원 * 1대 22,000 무정전전원장치용제어시스템보수 15,700,000원 * 1식 15,700 횡단보도 LED조명등신설공사 1,000,000원 * 100개소 100,000 횡단보도 LED조명등교체공사 1,700,000원 * 100개소 170,000 교통지리정보시스템 (TGIS) 신규 DB구축 ( 구 청원군지역 ) 250,000,000원 * 1식 250,000 상당구청 185,000 교통신호등유지보수비 135,000 -신호등 500,000원 * 2,500조 * 6% 75,000 -신호등철주 1,000,000 원 * 1,000본 * 6% 60,000 교통신호등노후시설개선 50,000 -노후차량신호등철주교체 2,000,000원 * 10본 20,000 -노후보행신호등철주교체 500,000원 * 10본 5,000 -노후선로보수 5,000,000원 * 5개교차로 25,000 서원구청 185,000 교통신호등유지보수비 135,000 -신호등 500,000원 * 2,500조 * 6% 75,000 -신호등철주 1,000,000 원 * 1,000본 * 6% 60,000 교통신호등노후시설개선 50,000 -노후차량신호등철주교체 2,000,000원 * 10본 20,000 -노후보행신호등철주교체 500,000원 * 10본 5,000 -노후선로보수 5,000,000원 * 5개교차로 25,000 흥덕구청 185,000 교통신호등유지보수비 135,000 -신호등 500,000원 * 2,500조 * 6% 75,000 -신호등철주 1,000,000 원 * 1,000본 * 6% 60,000 교통신호등노후시설개선 50,000 -노후차량신호등철주교체 2,000,000원 * 10본 20,000 -노후보행신호등철주교체 500,000원 * 10본 5,000 -노후선로보수 5,000,000원 * 5개교차로 25,000 청원구청 185,000 교통신호등유지보수비 135,000-31 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -신호등 500,000원 * 2,500조 * 6% 75,000 -신호등철주 1,000,000 원 * 1,000본 * 6% 60,000 교통신호등노후시설개선 50,000 -노후차량신호등철주교체 2,000,000원 * 10본 20,000 -노후보행신호등철주교체 500,000원 * 10본 5,000 -노후선로보수 5,000,000원 * 5개교차로 25,000 03 시설부대비 8,616 5,190 3,426 교통신호시설물설치사업부대비 ( 본청 ) 1,653,200,000원 * 0.36% 5,952 교통신호등노후시설개선사업부대비 ( 구청 ) 2,664 상당구청 185,000,000원 * 0.36% 666 서원구청 185,000,000원 * 0.36% 666 흥덕구청 185,000,000원 * 0.36% 666 청원구청 185,000,000원 * 0.36% 666 버스정보시스템 (BIS) 사업추진 2,381,999 2,626,607 244,608 201 일반운영비 912,733 791,022 121,711 01 사무관리비 3,140 3,450 310 버스정보센터행정운영소요경비 3,140 프린터토너 185,000원 * 2대 * 4회 1,480 전자복사기토너 260,000원 * 1대 * 3회 780 모사전송기토너 70,000원 * 1대 * 4회 280 복사용지 20,000원 * 3박스 * 10월 600 02 공공운영비 909,593 787,572 122,021 버스정보시스템공공요금및제세 503,552 무선데이터망 (OBE) 19,800원 * 417대 * 12월 99,080 버스정보안내기 (BIT) 전기요금 113,400 -기존 18,000원 * 500대 * 12월 108,000 -신규 18,000원 * 50대 * 6월 5,400 버스정보안내기 (BIT) 통신요금 201,600 -기존 32,000원 * 500대 * 12월 192,000 -신규 32,000원 * 50대 * 6월 9,600 버스정보센터국가정보통신망이용료 (20M) 2,200,000원 * 12월 26,400 버스정보수집용전용회선 (128k) 1,856,000원 * 12월 22,272 공공정보이용료 1,000,000원 * 12월 12,000 버스시간알리미 SMS 이용료 150,000건 * 16원 * 12월 28,800 버스정보시스템유지보수 406,041 버스정보안내기 (BIT) 유지보수 259,915-32 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 -기존 3,495,989,150원 * 6% 209,760 -교체 381,250,000 원 * 6% * 7/12 13,344 -신규(4개월) 539,145,600 원 * 6% * 4/12 10,783 -신규(5개월) 681,342,478 원 * 6% * 5/12 17,034 -신규(6개월) 299,767,000 원 * 6% * 6/12 8,994 차량용단말기 (OBE) 유지보수 29,314 -기존 482,968,000원 * 6% 28,979 -신규(5개월) 13,380,800 원 * 6% * 5/12 335 노선번호표시기유지보수 14,829 -기존 242,121,000원 * 6% 14,528 -신규(5개월) 12,032,000 원 * 6% * 5/12 301 시스템운영장비유지보수 33,108 -기존 531,541,320원 * 6% 31,893 -신규(5개월) 48,572,290 원 * 6% * 5/12 1,215 운영프로그램유지보수 193,468,000원 * 6% 11,609 버스정보안내기시정홍보동영상유지관리 15,000,000원 * 1식 15,000 버스정보안내기바이러스백신 25,410원 * 481대 12,223 V3 WINDOW Server 6.0 2,355,540원 * 1식 2,356 무선기지국설비유지보수 39,450,000원 * 6% 2,367 Oracle기술지원및유지보수 105,500,000원 * 0.24 25,320 401 시설비및부대비 1,469,266 1,835,585 366,319 01 시설비 1,465,000 1,829,000 364,000 버스정보안내기 (BIT) 확대구축 15,000,000원 * 30개소 450,000 버스정보안내기 (BIT) 노후교체 14,000,000원 * 70개소 980,000 버스정보안내기 (BIT) 이전설치 3,000,000원 * 5개소 15,000 버스승강장무선태그 (NFC) 스티커제작설치 20,000 무선태그 (NFC) 스티커 10,000원 * 1,700개소 17,000 무선태그 (NFC) 라이터기 1,000,000원 * 1식 1,000 무선태그 (NFC) 제작및관리 SW 2,000,000원 * 1식 2,000 03 시설부대비 4,266 6,585 2,319 버스정보시스템사업추진시설부대비 1,185,000,000원 * 0.36% 4,266 청주-증평-진천광역버스정보시스템 (BIS) 구축 433,096 0 433,096 국 130,000-33 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 시 303,096 전년도 401 시설비및부대비 433,096 0 433,096 국 130,000 시 303,096 01 시설비 430,000 0 430,000 청주-증평-진천광역버스정보시스템구축사업 430,000,000원 * 1식 430,000 국 130,000 시 300,000 03 시설부대비 3,096 0 3,096 청주-증평-진천광역버스정보시스템구축사업시설부대비 430,000,000원 * 0.72% 3,096 첨단교통관리시스템 (ATMS) 구축 346,987 325,069 21,918 201 일반운영비 346,987 173,989 172,998 02 공공운영비 346,987 173,989 172,998 첨단교통관리시스템공공요금및제세 207,312 첨단교통관리시스템인터넷용국가정보통신망이용료 (20M) 2,200,000원 * 12월 26,400 노변기지국 (DSRC-RSE) 통신요금 40,000원 * 123개소 * 12월 노변기지국 (DSRC-RSE) 전기요금 20,000원 * 123개소 * 12월 차량번호판인식장치 (AVI) 통신요금 44,000원 * 6개소 * 12월 차량번호판인식장치 (AVI) 전기요금 40,000원 * 6개소 * 12월 도로전광표지판 (VMS) 통신요금 44,000원 * 20개소 * 12월 59,040 29,520 3,168 2,880 10,560 도로전광표지판 (VMS) 전기요금 38,400 -문자식 120,000원 * 10개소 * 12월 14,400 -도형식 200,000원 * 10개소 * 12월 24,000 웹카메라통신요금 43,000원 * 20개소 * 12월 영상감지장치 (VDS) 통신요금 44,000원 * 3개소 * 12월 영상감지장치 (VDS) 전기요금 40,000원 * 3개소 * 12월 교통정보빅데이터분석시스템서버임대료 2,000,000원 * 12월 10,320 1,584 1,440 24,000 첨단교통관리시스템유지보수 139,675 차량번호인식장치 (AVI) 유지보수 132,425,739원 * 6% 도로전광표지 (VMS) 유지보수 (1차사업) 372,991,937원 * 6% 도로전광표지판 (VMS) 유지보수 (2차사업) 389,798,852 * 6/12월 * 6% 7,946 22,380 11,694-34 -

부서 : 교통행정과정책 : 안전하고편리한교통환경실현단위 : 교통정보체계적관리 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도로전광표지판 (VMS) 유지보수 (3대) 113,921,811원 * 6/12월 * 6% 노변기지국 (DSRC-RSE) 유지보수 325,645,506원 * 6% 노변기지국 (DSRC-RSE) 유지보수 (2차사업) 395,918,949원 * 6/12월 * 6% 센터하드웨어유지보수 340,135,980 원 * 6% 센터하드웨어유지보수 (2차) 37,180,320 * 6% * 6/12 3,418 19,539 11,878 20,409 1,116 센터네트워크유지보수 80,433,400원 * 6% 4,827 센터네트워크유지보수 (2차) 8,041,598 원 * 6/12월 * 6% DBMS 유지보수 64,062,000원 * 14.2% 9,097 GIS엔진유지보수 20,286,300원 * 6% 1,218 바이러스백신유지보수 2,701,000원 * 1식 2,701 SNMS유지보수 32,650,266원 * 12% 3,919 백업S/W 유지보수 13,524,000원 * 6% 812 센터응용프로그램유지보수 272,022,191원 * 6% NVR S/W 유지보수 11,958,480 원 * 6/12월 * 6% 242 16,322 항온항습기유지보수 7,012,653원 * 6% 421 영상감지장치 (VDS) 유지보수 (2차사업) 45,899,879 원 * 6/12월 * 6% 지능형교통시스템 (ITS) 고도화사업 1,006,300 0 1,006,300 359 1,377 국 500,000 시 506,300 401 시설비및부대비 1,006,300 0 1,006,300 국 500,000 시 506,300 01 시설비 1,000,000 0 1,000,000 지능형교통시스템 (ITS) 고도화사업 1,000,000,000 원 1,000,000 국 500,000 시 500,000 03 시설부대비 6,300 0 6,300 지능형교통시스템 (ITS) 고도화사업시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63% 6,300 재무활동 ( 교통행정과 ) 2,317,185 2,589,976 272,791 내부거래지출 ( 교통사업특별회계 ) 2,317,185 2,585,611 268,426 시설관리공단운영 2,317,185 2,585,611 268,426 309 전출금 2,182,385 2,214,496 32,111 01 공사ㆍ공단경상전출금 2,182,385 2,214,496 32,111-35 -

부서 : 교통행정과정책 : 재무활동 ( 교통행정과 ) 단위 : 내부거래지출 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 시설관리공단주차사업운영비보조 2,182,385,000 원 2,182,385 404 공사공단자본전출금 134,800 371,115 236,315 01 공사ㆍ공단자본전출금 134,800 371,115 236,315 시설관리공단주차사업자본경비보조 134,800,000 원 134,800-36 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 대중교통과정책 : 으뜸대중교통단위 : 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 대중교통과 2,165,365 930,851 1,234,514 으뜸대중교통 2,114,060 930,851 1,183,209 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) 2,114,060 930,851 1,183,209 대중교통이용활성화추진 90,352 132,234 41,882 201 일반운영비 42,592 41,474 1,118 01 사무관리비 41,032 41,474 442 대중교통이용홍보 41,032 시내버스노선및시간표안내팜플렛제작 7,000원 * 2,000장 * 2회 대중교통이용하기홍보물제작 500원 * 6,000장 대중교통활성화홍보현수막제작 80,000원 * 30식 28,000 3,000 2,400 택시요금홍보물제작 50,000원 * 20장 1,000 택시요금및주의사항스티커제작 800원 * 4,145대 * 2회 02 공공운영비 1,560 0 1,560 공영버스시간표및노선도인터넷유지관리 130,000원 * 12월 301 일반보상금 9,760 27,760 18,000 09 행사실비보상금 7,760 7,760 0 6,632 1,560 대중교통친절모니터요원활동비 7,200 월별활동비 20,000원 * 20명 * 12월 4,800 교통카드충전지원 10,000원 * 20명 * 12월 대중교통친절모니터간담회비 7,000원 * 20명 * 4회 11 기타보상금 2,000 20,000 18,000 2,400 불법택시신고포상금 2,000,000 원 2,000 402 민간자본이전 38,000 60,000 22,000 01 민간자본사업보조 38,000 60,000 22,000 시내버스 LED행선지전광판유지관리 8,000,000원 * 4월 시내버스측면행선지안내표지판보수 15,000원 * 400개 560 32,000 대중교통편의시설확충 1,762,294 529,107 1,233,187 201 일반운영비 9,392 3,500 5,892 02 공공운영비 9,392 3,500 5,892 6,000 상당구청 2,788 공제등록 ( 영조물배상보험 ) 회비납부 6,000원 * 373개소 설계적산프로그램유지보수 550,000원 * 1식 2,238 550-37 -

부서 : 대중교통과정책 : 으뜸대중교통단위 : 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 청원구청 1,980 공제등록 ( 영조물배상보험 ) 회비납부 6,000원 * 330개소 1,980 서원구청 1,662 공제등록 ( 영조물배상보험 ) 회비납부 6,000원 * 277개소 1,662 흥덕구청 2,962 공제등록 ( 영조물배상보험 ) 회비납부 6,000원 * 402개소 2,412 설계적산프로그램유지보수 550,000원 * 1식 550 401 시설비및부대비 1,746,902 525,607 1,221,295 01 시설비 1,734,584 522,032 1,212,552 본청 103,300 시내버스주요노선승강장중국어병행표기 50,000원 * 528개소 26,400 시내버스승강장노선도및운행시간표정 비 100,000원 * 544개소 54,400 택시요금홍보표지판제작 900,000원 * 25개소 22,500 상당구청 414,620 택시승강장설치 20,000,000원 * 1개소 20,000 택시승강장유지관리비 1,000,000원 * 1개소 1,000 시내버스유개승강장설치및교체 12,000,000원 * 16개소 192,000 시내버스승강장보수및정비 250,000원 * 300개소 75,000 시내버스알리미및음악방송기설치 22,400 -신설 1,800,000원 * 8개소 14,400 -보수 200,000원 * 40개소 8,000 시내버스승강장청소 104,220 -승강장물청소 ( 시내 ) 20,000원 * 154개소 * 2회 6,160 -승강장물청소 ( 읍면 ) 30,000원 * 219개소 * 2회 13,140 -승강장일반청소 ( 시내 ) 4,000원 * 154개소 * 44회 27,104 -승강장일반청소 ( 읍면 ) 6,000원 * 219개소 * 44회 57,816 청원구청 376,224 택시승강장유지관리비 1,000,000원 * 1개소 1,000 시내버스승강장설치및교체 12,000,000원 * 16개소 192,000 시내버스승강장보수및정비 250,000원 * 264개소 66,000-38 -

부서 : 대중교통과정책 : 으뜸대중교통단위 : 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 시내버스알리미및음악방송기설치 1,800,000원 * 8개소 14,400 시내버스알리미및음악방송기보수및정 비 200,000원 * 40개소 8,000 시내버스승강장청소 94,824 -승강장물청소 ( 시내 ) 20,000원 * 112개소 * 2회 4,480 -승강장물청소 ( 읍면 ) 30,000원 * 218개소 * 2회 13,080 -승강장일반청소 ( 시내 ) 4,000원 * 112개소 * 44회 19,712 -승강장일반청소 ( 읍면 ) 6,000원 * 218개소 * 44회 57,552 서원구청 377,316 택시승강장보수및정비 1,000,000원 * 1개소 1,000 시내버스유개승강장설치및교체 12,000,000원 * 18개소 216,000 시내버스승강장보수및정비 59,500 -유개승강장 250,000원 * 222개소 55,500 -무개승강장 100,000원 * 40개소 4,000 시내버스알리미및음악방송기설치 30,400 -신설 1,800,000원 * 8개소 14,400 -보수 200,000원 * 80개소 16,000 시내버스승강장청소 70,416 -승강장물청소 ( 시내 ) 20,000원 * 179개소 * 2회 7,160 -승강장물청소 ( 읍면 ) 30,000원 * 98개소 * 2회 5,880 -승강장일반청소 ( 시내 ) 4,000원 * 179개소 * 44회 31,504 -승강장일반청소 ( 읍면 ) 6,000원 * 98개소 * 44회 25,872 흥덕구청 463,124 택시승강장신규설치 20,000,000원 * 1개소 20,000 택시승강장보수및정비 21,000 -택시승강장( 고속터미널 ) 캐노피설치 20,000,000원 * 1식 20,000 -택시승강장보수및정비 1,000,000원 * 1개소 1,000 시내버스유개승강장설치및교체 192,000 -유개승강장 12,000,000원 * 16개소 192,000 시내버스승강장보수및정비 84,500 -유개승강장 250,000원 * 322개소 80,500 -무개승강장 100,000원 * 40개소 4,000-39 -

부서 : 대중교통과정책 : 으뜸대중교통단위 : 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 시내버스승객알리미및음악방송기설치 30,400 -신설 1,800,000원 * 8개소 14,400 -보수 200,000원 * 80개소 16,000 시내버스승강장대기의자 ( 나무 ) 정비공사 9,600 -그라인딩작업 15,000원 * 160개소 2,400 -오일스텐작업 45,000원 * 160개소 7,200 시내버스승강장청소 105,624 -승강장물청소 ( 시내 ) 20,000원 * 228개소 * 2회 9,120 -승강장물청소 ( 읍면 ) 30,000원 * 174개소 * 2회 10,440 -승강장일반청소 ( 시내 ) 4,000원 * 228개소 * 44회 40,128 -승강장일반청소 ( 읍면 ) 6,000원 * 174개소 * 44회 45,936 03 시설부대비 12,318 3,575 8,743 본청 744 시설부대비 103,300,000원 * 0.72% 744 상당구청 2,986 시내버스유개승강장설치및보수사업시 설부대비 414,620,000원 * 0.72% 2,986 청원구청 2,709 시내버스유개승강장설치및보수사업시 설부대비 376,224,000원 * 0.72% 2,709 서원구청 2,544 시내버스유개승강장설치및보수사업시 설부대비 353,316,000원 * 0.72% 2,544 흥덕구청 3,335 시내버스유개승강장설치및보수사업시 설부대비 463,124,000원 * 0.72% 3,335 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 청원구청 3,000 설계적산시스템 (EST) 3,000,000원 * 1대 3,000 서원구청 3,000 설계적산시스템 (EST) 3,000,000원 * 1대 3,000 시내버스종점지관리 79,353 204,510 125,157 401 시설비및부대비 9,603 148,510 138,907 01 시설비 9,500 147,470 137,970 시내버스종점지보수및정비 9,500 동부종점지포장및보수 9,500,000원 * 1식 9,500 03 시설부대비 103 1,040 937-40 -

부서 : 대중교통과정책 : 으뜸대중교통단위 : 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 시내버스종점지보수시설부대비 9,500,000원 * 1.08% 103 402 민간자본이전 69,750 56,000 13,750 01 민간자본사업보조 69,750 56,000 13,750 시내버스종점지포장및보수 69,750 석판종점지포장및보수 9,500,000원 * 1식 정하종점지포장및보수 9,500,000원 * 1식 시내버스종점지유지관리 7,250,000원 * 7개소 9,500 9,500 50,750 교통안전 76,632 0 76,632 201 일반운영비 2,424 0 2,424 01 사무관리비 2,404 0 2,404 보행지킴이활동용품지원 2,404 조끼 30,000원 * 6명 180 안전지시봉 20,000원 * 6명 120 어깨띠제작 4,000원 * 6개 24 호각구입 5,000원 * 6개 30 홍보용리플렛 300원 * 5,000부 1,500 교통안전교육및홍보현수막 55,000원 * 10개 02 공공운영비 20 0 20 어린이교통안전교육장 20 환경개선부담금 10,000원 * 2회 20 301 일반보상금 1,440 0 1,440 09 행사실비보상금 1,440 0 1,440 보행지킴이활동비지원 1,440 월별활동비 10,000원 * 6명 * 2회 * 12월 1,440 307 민간이전 51,440 0 51,440 05 민간위탁금 51,440 0 51,440 교통안전교육사업 50,000,000 원 50,000 어린이교통안전교육장무인경비시스템위탁용역 120,000원 * 12월 1,440 401 시설비및부대비 21,328 0 21,328 01 시설비 21,100 0 21,100 교통안전교육장교통표지판교체설치 70,000원 * 30개 550 2,100 교통안전교육장전기설비공사 19,000,000 원 19,000 03 시설부대비 228 0 228 교통안전교육장공사시설부대비 21,100,000원 * 1.08% 228-41 -

부서 : 대중교통과정책 : 으뜸대중교통단위 : 대중교통활성화및서비스개선 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 교통질서확립결의대회행사지원 28,000 0 28,000 307 민간이전 28,000 0 28,000 04 민간행사사업보조 28,000 0 28,000 본청 22,000 교통질서확립캠페인및교통안전결의대 회 11,000,000원 * 2개단체 22,000 흥덕구청 3,000 교통사고줄이기및교통질서확립활동지 원 3,000,000원 * 1개단체 3,000 청원구청 3,000 교통사고줄이기및교통질서확립활동지 원 3,000,000원 * 1개단체 3,000 교통법규위반차량단속 77,429 0 77,429 201 일반운영비 17,429 0 17,429 01 사무관리비 11,600 0 11,600 법규위반차량단속 4,800 차고지밤샘주차법규위반차량단속현수막 제작 50,000원 * 54개 2,700 택시법규위반차량단속현수막제작 50,000원 * 18개 900 차고지외밤샘주차차량단속스티커제작 50원 * 24,000장 1,200 법규위반단속CCTV카메라관리비 6,800 법규위반단속CCTV카메라유지보수비 3,400,000원 * 2대 6,800 02 공공운영비 5,829 0 5,829 법규위반단속 ( 공공요금및제세 ) 5,829 법규위반과태료고지서및독촉장우편요금 5,829 -등기 1,900원 * 200통 * 12월 4,560 -일반 270원 * 150통 * 12월 486 -등기반송료 1,630원 * 40통 * 12월 783 405 자산취득비 60,000 0 60,000 01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000 법규위반단속차량구입 20,000,000원 * 1대 20,000 CCTV카메라구입 40,000,000원 * 1대 40,000 행정운영경비 ( 대중교통과 ) 51,305 0 51,305 인력운영비 ( 교통사업특별회계 ) 51,305 0 51,305 무기계약근로자보수 43,385 0 43,385 101 인건비 43,385 0 43,385 03 무기계약근로자보수 43,385 0 43,385 밤샘주차지도단속인부임 39,130-42 -

부서 : 대중교통과정책 : 행정운영경비 ( 대중교통과 ) 단위 : 인력운영비 ( 교통사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 연봉 ( 가급 ) 23,940-11년차 23,940,000원 * 1명 23,940 수당 15,190 - 가족수당 720 ㆍ배우자 40,000원 * 1명 * 12월 480 ㆍ존비속 20,000원 * 1명 * 12월 240 -연장근로수당 8,950원 * 1명 * 30시간 * 12월 -휴일근무수당 8,950원 * 4시간 * 1명 * 12월 -연차수당 23,940,000원 /365일 * 16일 * 1명 -명절휴가비 23,940,000원 /12월 * 60% * 2회 3,222 430 1,050 2,394 -급량비 120,000원 * 12월 * 1명 1,440 -교통비 120,000원 * 12월 * 1명 1,440 -가계지원비 175,000원 * 1명 * 12월 2,100 -근속수당 23,940,000원 * 10% 2,394 밤샘주차단속요원근무복 190 근무복 90,000원 * 1명 90 방한복 100,000원 * 1명 100 4 대보험자치단체부담금 4,065 국민연금 23,940,000원 * 4.5% 1,078 고용보험 23,940,000원 * 1.5% 360 국민건강보험 23,940,000원 * 2.995% 718 장기요양보험 23,940,000원 * 6.55% 1,569 산업재해보험 23,940,000원 * 1.42% 340 기본경비 7,920 0 7,920 201 일반운영비 2,520 0 2,520 01 사무관리비 2,520 0 2,520 급량비 ( 기준경비 ) 7,000원 * 5명 * 80일 * 90% 202 여비 5,400 0 5,400 01 국내여비 5,400 0 5,400 2,520 기준경비 20,000원 * 5명 * 90일 * 60% 5,400-43 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 농업기술센터기술보급과정책 : 수질오염예방및개선단위 : 수질개선 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 농업기술센터기술보급과 655,000 0 655,000 기 393,000 시 262,000 수질오염예방및개선 655,000 0 655,000 기 393,000 시 262,000 수질개선 ( 수질개선특별회계 ) 655,000 0 655,000 기 393,000 시 262,000 수질청정사업 655,000 0 655,000 기 393,000 시 262,000 206 재료비 187,500 0 187,500 기 112,500 시 75,000 01 재료비 187,500 0 187,500 발효자재 ( 배지 ) 65,000원 * 2,500kg 162,500 기 97,500 시 65,000 고형미생물포장재 5,000원 * 5,000부 25,000 기 15,000 시 10,000 405 자산취득비 467,500 0 467,500 기 280,500 시 187,000 01 자산및물품취득비 467,500 0 467,500 동결건조기 170,000,000원 * 1대 170,000 기 102,000 시 68,000 연속원심분리기 170,000,000원 * 1대 170,000 기 102,000 시 68,000 균체전처리탱크 17,500,000원 * 1대 17,500 기 10,500 시 7,000 종합분석장비 110,000,000원 * 1식 110,000 기 66,000 시 44,000-44 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 환경관리본부환경정책과정책 : 친환경적청정도시추진기반조성단위 : 환경도시조성 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경관리본부환경정책과 8,111,132 13,882,711 5,771,579 기 7,934,972 시 176,160 친환경적청정도시추진기반조성 3,539,807 0 3,539,807 기 3,363,647 시 176,160 환경도시조성 ( 수질개선특별회계 ) 3,539,807 0 3,539,807 기 3,363,647 시 176,160 수질오염총량제추진 344,547 0 344,547 기 244,547 시 100,000 207 연구개발비 344,547 0 344,547 기 244,547 시 100,000 01 연구용역비 344,547 0 344,547 수질오염총량관리 ('14년이행평가용역 ) 110,000,000원 * 1식 110,000 기 65,000 시 45,000 수질오염총량관리 ('15년배출삭감모니터링용역 ) 94,547,000원 * 1식 94,547 기 94,547 수질오염총량관리 ( 제3단계시행계획수립용역 ) 140,000,000원 * 1식 140,000 기 85,000 시 55,000 예비비 10,000 0 10,000 801 예비비 10,000 0 10,000 01 일반예비비 10,000 0 10,000 수질오염총량제추진예비비 10,000,000 원 10,000 주민지원사업관리 2,997,760 0 2,997,760 기 2,997,760 301 일반보상금 916,765 0 916,765 기 916,765 02 장학금및학자금 291,017 0 291,017 상수원관리지역주민지원 ( 가덕, 문의 ) 291,017,000 원 291,017 기 291,017 11 기타보상금 625,748 0 625,748 상수원관리지역주민지원 ( 남이, 문의, 현도 ) 625,748,000 원 625,748 기 625,748 401 시설비및부대비 1,662,714 0 1,662,714 기 1,662,714-45 -

부서 : 환경관리본부환경정책과정책 : 친환경적청정도시추진기반조성단위 : 환경도시조성 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 시설비 1,656,728 0 1,656,728 상수원관리지역주민지원사업 1,656,728 문의면농로정비 413,506,000 원 413,506 문의면마을안길및도로정비 414,894,000 원 문의면마을공동이용간이상수도설치 169,388,000 원 기 413,506 414,894 기 414,894 169,388 기 169,388 문의면마을휴식시설설치 16,939,000 원 16,939 기 16,939 문의면복지회관정비 19,928,000 원 19,928 기 19,928 문의면마을방범 CCTV 설치 84,694,000 원 84,694 기 84,694 문의면마을배수로정비 249,100,000 원 249,100 기 249,100 남이면마을배수로정비 21,344,000 원 21,344 기 21,344 문의면소규모하천정비 139,496,000 원 139,496 문의면특별대책지역도로정비 17,835,000 원 문의면특별대책지역하수도준설 9,964,000 원 문의면마동2리농로확포장공사 ( 특별 ) 99,640,000 원 기 139,496 17,835 기 17,835 9,964 기 9,964 99,640 기 99,640 03 시설부대비 5,986 0 5,986 상수원관리지역주민지원사업 1,662,714,000원 * 0.36% 5,986 기 5,986 402 민간자본이전 418,281 0 418,281 기 418,281 01 민간자본사업보조 418,281 0 418,281 상수원관리지역주민지원사업 418,281 문의면미천1리마을회관건립 300,000,000 원 300,000 기 300,000 현도면하석1리마을공동트랙터구입및농기계수리 51,751,000 원 51,751 현도면하석1리마을회관유지관리 4,000,000 원 기 51,751 4,000 기 4,000-46 -

부서 : 환경관리본부환경정책과정책 : 친환경적청정도시추진기반조성단위 : 환경도시조성 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 현도면하석2리마을수도시설설치및마을회관유지관리 47,170,000 원 47,170 현도면노산3리마을회관건립및유지관리 12,860,000 원 남이면문동1리마을공동농기계관리 2,500,000 원 기 47,170 12,860 기 12,860 2,500 기 2,500 상수원관리지역주민지원사업평가및 DB 지원 27,500 0 27,500 기 27,500 101 인건비 17,000 0 17,000 기 17,000 04 기간제근로자등보수 17,000 0 17,000 주민지원사업평가및 DB 인력지원비 (1명) 17,000,000원 * 1명 17,000 기 17,000 201 일반운영비 2,000 0 2,000 기 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 상수원관리지역주민지원사업평가및 DB지원 2,000,000 원 2,000 기 2,000 202 여비 6,000 0 6,000 기 6,000 01 국내여비 6,000 0 6,000 상수원관리지역주민지원사업평가및 DB지원여비 20,000원 * 3명 * 100일 6,000 기 6,000 301 일반보상금 2,500 0 2,500 기 2,500 09 행사실비보상금 2,500 0 2,500 주민지원사업선진지견학 62,500원 * 40명 2,500 기 2,500 대청호수초재배섬사업 ( 기금 ) 160,000 0 160,000 기 93,840 시 66,160 403 자치단체등자본이전 160,000 0 160,000 기 93,840 시 66,160 02 공기관등에대한대행사업비 160,000 0 160,000 대청호인공수초재배섬관리 160,000,000원 * 1식 160,000 기 93,840 시 66,160 재무활동 ( 환경관리본부환경정책과 ) 4,571,325 5,107,485 536,160-47 -

부서 : 환경관리본부환경정책과정책 : 재무활동 ( 환경관리본부환경정책과 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 기 4,571,325 전년도 내부거래지출 ( 수질개선특별회계 ) 4,571,325 5,094,984 523,659 기 4,571,325 내부거래지출 4,571,325 5,094,984 523,659 기 4,571,325 701 기타회계등전출금 4,571,325 5,094,984 523,659 기 4,571,325 03 공기업특별회계자본전출금 4,571,325 5,094,984 523,659 하수도공기업특별회계자본전출금 4,571,325 청주에너지자립화 278,300,000 원 278,300 기 278,300 청주하수처리장증설 (3단계) 69,575,000 원 69,575 기 69,575 청주 CSOs 이송관거 1,321,927,000 원 1,321,927 무심천및율량천처리구역하수관거정비 900,163,000 원 기 1,321,927 900,163 기 900,163 청주 CSOs 처리시설 568,011,000 원 568,011 기 568,011 석남천월류수처리시설 362 347,000원 362,347 기 362,347 청주 05 BTL 244,487,000 원 244,487 환경기초시설운영비 ( 금강수계 ) 524,974,000 원 환경기초시설운영비 ( 한강수계 ) 301,541,000 원 기 244,487 524,974 기 524,974 301,541 기 301,541-48 -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 환경관리본부하수시설과정책 : 맑고깨끗한수질관리단위 : 공공하수도시설확충및운영 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경관리본부하수시설과 41,169,830 42,168,211 998,381 국 27,502,000 기 1,153,137 도 3,337,300 시 9,177,393 맑고깨끗한수질관리 41,169,830 19,293,500 21,876,330 국 27,502,000 기 1,153,137 도 3,337,300 시 9,177,393 공공하수도시설확충및운영 ( 수질개선특별회계 ) 37,831,080 11,046,000 26,785,080 국 24,831,000 기 1,034,164 도 3,337,300 시 8,628,616 가덕하수처리시설설치사업 3,086,000 714,000 2,372,000 국 2,160,000 기 128,853 도 222,000 시 575,147 401 시설비및부대비 3,086,000 714,000 2,372,000 국 2,160,000 기 128,853 도 222,000 시 575,147 01 시설비 2,826,120 669,550 2,156,570 가덕하수처리장설치 2,826,120,000 원 2,826,120 국 2,160,000 기 128,853 도 222,000 시 315,267 02 감리비 248,880 40,000 208,880 가덕하수처리장설치 248,880,000 원 248,880 03 시설부대비 11,000 4,450 6,550 가덕하수처리장설치 11,000,000 원 11,000 남이하수처리시설설치사업 3,056,000 2,547,000 509,000 국 2,139,000 기 42,580 도 220,000 시 654,420 401 시설비및부대비 3,056,000 2,547,000 509,000 국 2,139,000 기 42,580 도 220,000 시 654,420 01 시설비 2,800,520 2,130,149 670,371 남이하수처리시설설치 2,800,520,000 원 2,800,520-49 -

부서 : 환경관리본부하수시설과정책 : 맑고깨끗한수질관리단위 : 공공하수도시설확충및운영 ( 수질개선특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 국 2,139,000 기 42,580 도 220,000 시 398,940 전년도 02 감리비 244,480 409,000 164,520 남이하수처리시설설치 244,480,000 원 244,480 03 시설부대비 11,000 7,851 3,149 남이하수처리시설설치 11,000,000 원 11,000 학천마을하수처리시설설치사업 1,021,000 682,000 339,000 국 715,000 기 42,580 도 73,400 시 190,020 401 시설비및부대비 1,021,000 682,000 339,000 국 715,000 기 42,580 도 73,400 시 190,020 01 시설비 931,000 618,000 313,000 학천마을하수처리시설설치 931,000,000 원 931,000 국 715,000 기 42,580 도 73,400 시 100,020 02 감리비 85,000 60,000 25,000 학천마을하수처리시설설치 85,000,000 원 85,000 03 시설부대비 5,000 4,000 1,000 학천마을하수처리시설설치 5,000,000 원 5,000 묵방 3 마을하수처리시설설치사업 216,000 714,000 498,000 국 151,000 기 9,045 도 15,600 시 40,355 401 시설비및부대비 216,000 714,000 498,000 국 151,000 기 9,045 도 15,600 시 40,355 01 시설비 184,661 650,000 465,339 묵방3 마을하수처리시설설치사업 184,661,000 원 184,661 국 151,000 기 9,045 도 15,600 시 9,016 02 감리비 30,000 60,000 30,000-50 -