전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
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- 기걍 선
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1 2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544, ,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773 통합체육육성 12,663,872 10,458,583 2,205,289 기 40,215 도 20,108 시 12,603,549 통합체육지원 2,351,642 2,192, , 일반운영비 4,680 4, 사무관리비 4,680 4,680 0 각종체육대회및체육행사홍보 3,000,000 원 3,000 체육진흥협의회참석수당 70,000원 *12명*2회 1, 여비 4,500 4, 국내여비 4,500 4,500 0 각종체육대회및체육행사여비 4,500,000 원 4, 업무추진비 18,300 18, 시책추진업무추진비 18,300 18, 체육육성등업무추진 18,300,000원 18, 민간이전 2,324,162 2,164, , 민간경상사업보조 1,493,000 1,379, , 년전국체육대회및소년체육대회출전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임원및종목별회장, 전무이사워크숍,000원 *3회 189,000 30,000 종목별단체운영비 500,000원 *2회*12월 12,000 종목별전무이사활동비 100,000원 *54명*12월 64,800 종목육성지원 ( 태권도 ) 84,700,000원 84,700 학생종목별대회개최 4,000,000원 *5종목*2회 40,
2 전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성 57,500 운영비 2,000,000원 *5팀*2회 20,000 강사수당 25,000원 *5팀*25시간*12월 37,500 제63회경기도체육대회출전보조 520,000 출전보조 350,000,000원 350,000 입상장려수당 50,000,000원 50,000 종목별훈련참여수당 120,000,000원 120,000 행정복지센터전용체육관운영 200,000 체육관대관료 24,000원 *365일*5개소 43,800 관리자인건비 6,470원 *7시간*30일*5명*12월 81,522 보험료및퇴직적립금 241,300원 *5명*12월 14,478 운영비 12,040,000원 *5개소 60, 민간단체법정운영비보조 831, ,852 46,310 체육회사무실등임차료 37,000,000원 37,000 체육회사무국운영보조금 794,162 인건비 648,798,000원 648,798 생활체육지도자인건비 56,699,000원 56,699 장애인체육지도자인건비 7,985,000원 7,985 일반운영비 60,360,000원 60,360 차량유지비 20,320,000원 20,320 학교체육육성 1,218, , , 일반운영비 313, , 사무관리비 313, ,650 초등학교 5학년바둑교실운영 171,060 강사비 30,000원 *210학급*10회 63,000 재료비 108,060 ㆍ바둑교재 6,000원 *5,500명 33,000 ㆍ강의용바둑판 240,000원 *45개교 10,800 ㆍ교육용바둑판 17,000원 *18세트*210학급 64,260 초등학교 4학년축구교실운영 142,590 강사비 30,000원 *1명*280학급*10회 84,000 축구용품 58,590 ㆍ축구공 35,000원 *15개*62개교 32,550 ㆍ접시콘 35,000원 *2세트*62개교 4,340 ㆍ라바콘 5,000원 *10개*62개교 3,
3 전년도 ㆍ팀조끼 2,500원 *40개*62개교 6,200 ㆍ스텝레더 50,000원 *4개*62개교 12, 민간이전 904, , , 민간경상사업보조 891, , ,600 제42회경기도학생체육대회출전보조 8,000,000원 8,000 학교체육지도자지원 397,800 A등급 1,200,000원 *12명*12월 172,800 B등급 1,050,000원 *11명*12월 138,600 C등급 900,000원 *2명*12월 21,600 교육청소속 300,000원 *12명*12월 43,200 운동부창단 900,000원 *2명*12월 21,600 학교운동부육성 486,000 학교운동부육성지원금 7,500,000 원 *60 개부 학교운동부창단및장비지원 24,000,000원 초 중 고우수선수육성지원 12,000,000원 450,000 24,000 12, 민간행사사업보조 13,000 30,000 17,000 복사골꿈나무학생체육대회 13,000,000원 13,000 전국, 도단위이상체육대회개최및출전지원 692, , 민간이전 692, , 민간경상사업보조 290, ,000 0 도, 전국대회이상생활체육대회출전보조 1,500,000원 *50종목*2회 제28회경기도생활체육대축전출전보조 140,000,000원 150, , 민간행사사업보조 402, ,000 0 전국대회이상대회개최 3,000원 3 도단위생활체육대회개최및출전보조 92,000 부천시대회개최 15,500,000원 15,500 종목별보조금 4,500,000원 *17종목 76,500 시청직장운동부운영 3,771,193 2,792, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,700 직장운동경기부인사위원회회의참석수당 70,000원 *5명*2회 직장운동부 ( 수영부, 여 ) 숙소생활용품구입 1,000,000원 301 일반보상금 3,762,493 2,764, , 예술단원ㆍ운동부등보상금 3,762,493 2,764, , ,
4 전년도 직장운동부감독기본급 277,238,000원 277,238 직장운동부감독상여금 50,828 정근수당 277,237,584원 *1/12월 23,104 명절휴가비 277,237,584원 *1.2/12월 27,724 직장운동부감독가족수당 4,800 배우자 40,000원 *6명*12월 2,880 직계가족 20,000원 *8명*12월 1,920 감독직책수당 250,000원 *6명*12월 18,000 직장운동부선수월급여 ( 연봉제 ) 1,460,000,000원 1,460,000 운동부입상장려금 150,000,000원 150,000 우수선수선발비 290,000,000원 290,000 국가대표선발지원장려비 400,000원 *3명*12월 14,400 선수단훈련비 ( 식비, 간식비, 목욕비 ) 31,000원 *50명*25일*12월 465,000 운동부퇴직금 9,000,000원 *15명 135,000 운동부보험료 262,585 국민연금 2,440,266,000원 *45/1, ,812 건강보험 2,440,266,000원 *30.6/1,000 74,673 노인장기요양보험 74,672,140원 *65.5/1,000 4,892 고용보험 2,440,266,000원 *15/1,000 36,604 산재보험 2,440,266,000원 *15/1,000 36,604 운동부대회출전비 40,000원 *50명*8회*6일 96,000 운동부국내 외전지훈련비 2,000,000원 *50명 100,000 운동부피복및장비구입비 145,000 검도부 ( 운동복등 ) 25,000,000원 25,000 육상부 ( 운동복등 ) 20,000,000원 20,000 수영부 ( 운동복등 ),000원 레슬링부 ( 운동복등 ) 20,000,000원 20,000 탁구부 ( 운동복등 ) 30,000,000원 30,000 테니스부 ( 운동복등 ) 40,000,000원 40,000 운동부격려비,000원 한국실업연맹회비 14,500 육상부 2,000,000원 2,000 검도부 2,500,000원 2,500 탁구부 5,000,000원 5,000 테니스부 2,000,000원 2,000 레슬링부 3,000,000원 3,000 선수등록비 630 수영부 20,000원 *8명
5 전년도 테니스부 50,000원 *4명 200 육상부 30,000원 *9명 270 운동부숙소시설유지비 400,000원 *7개소 2,800 운동부숙소관리비 30,072 관리비 115,000원 *7개소*12월 9,660 도시가스사용료 60,000원 *7개소*12월 5,040 전기사용료 113,000원 *7개소*12월 9,492 상 하수도사용료 35,000원 *7개소*12월 2,940 정보이용료 35,000원 *7개소*12월 2,940 운동부차량유지관리비 4,000,000원 *6대 24,000 직장운동부훈련장관리등제반비용 11,640 전기사용료 350,000원 *2개소*12월 8,400 상 하수도료 60,000원 *2개소*12월 1,440 연료구입비 1,000원 *5l *4시간*90일 1,800 수영부숙소임차료 200,000,000원 200, 자산취득비 7,000 27,613 20, 자산및물품취득비 7,000 27,613 20,613 직장운동부 ( 수영부, 여 ) 숙소가재도구구입 7,000 가전제품 ( 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 가스레인지, 에어컨, TV, 청소기등 ) 4,000 4,000,000원 가구 ( 옷장,TV대, 식탁, 쇼파등 ) 3,000,000원시단위체육대회개최및출전지원 3, , , 민간이전 390, , 민간행사사업보조 390, ,000 0 부천시의회의장기 ( 배 ) 종목별체육대회개최 150,000 종합개회식 15,000,000원 15,000 종목별대회개최 2,500,000원 *54종목 135,000 부천FC배축구대회개최 50,000,000원 50,000 부천시장기 ( 배 ) 종목별체육대회개최 190,000,000원 190,000 시니어체육육성 299, , , 민간이전 299, , , 민간경상사업보조 299, , ,600 시니어체육대회개최및출전지원 227,000 시장기체육대회개최 3,500,000원 *10종목 35,000 의장기체육대회개최 3,500,000원 *10종목 35,000 종목별회장기체육대회개최 3,500,000원 *10종목 35,000 도단위대회개최 17,000,000원 17,
6 전년도 전국, 도단위대회출전지원 45,000,000 원 45,000 시니어바둑리그출전지원 60,000,000원 60,000 시니어체육회종목별단체운영비 320,000원 *10종목*12월 38,400 시니어체육회종목별단체육성지원 34,400 임원및회장, 전무이사워크숍 5,000,000원 *2회 종목별단체회의비 1,800 ㆍ회장 100,000원 *6회 600 ㆍ전무이사 100,000원 *12월 1,200 종목별보험가입비 22,600,000원 22,600 장애인체육육성 608, , ,287 기 40,215 도 20,108 시 548, 민간이전 608, , ,287 기 40,215 도 20,108 시 548, 민간경상사업보조 553, , ,287 제37회전국장애인체육대회참가지원 17,000,000원 각종장애인체육대회참가지원 2,200,000원 *17종목 장애인생활체육무료교실운영 4,800,000원 *12종목 제7회경기도장애인체육대회참가지원 87,000,000원 경기도지체장애인체육대회참가지원,000원 17,000 37,400 57,600 87,000 장애인체육회가맹경기단체지원 39,240 가맹경기단체용품구입비 1,000,000원 *17종목 가맹경기단체전무이사활동비 100,000원 *17명*6회 17,000 10,200 가맹경기단체운영비 원 *17명*12회 2,040 임원및종목별회장, 전무이사워크숍 5,000,000원 *2회 장애인엘리트탁구선수육성지원 2,343,000원 *1명*12월 장애인체육우수선수훈련비 250,000원 *14명*12월 28,116 42,000 국제, 전국, 도단위장애인체육대회입상자포상금 125,000,000원 125,000 경기도장애인생활체육대회참가지원 20,000,000원 20,
7 전년도 장애인생활체육지도자배치사업 80,431,000원 80,431 기 40,215 도 20,108 시 20,108 국가유공자선수권대회출전지원,000원 04 민간행사사업보조 55,000 40,000 15,000 부천시장배전국장애인체육대회개최 5,000,000원 *5종목 25,000 제9회부천시장배전국장애인탁구대회개최 30,000,000원시민프로구단육성 30,000 3,290,000 3,000, , 민간이전 3,290,000 3,000, , 민간단체법정운영비보조 3,290,000 3,000, ,000 부천FC 활성화사업 3,000,000,000원 3,000,000 부천FC 유소년육성지원 290,000,000원 290,000 시민체육대회개최 42, , 민간이전 42, , 민간행사사업보조 42, ,000 부천시민화합한마당체육대회추진 42,000,000원 42,000 체육시설인프라구축 2,577,485 1,955, ,129 시 2,397,485 체육시설현대화 1,973,705 1,955,356 18, 일반운영비 7,000 3, 공공운영비 7,000 3,000 관용차량유지관리비 7,000,000원 7, 시설비및부대비 1,966,705 1,945,356 21, 시설비 1,960,000 1,932,000 28,000 원미근린공원 ( 역곡지구 ) 배드민턴장비가림막설치 1,5,000원 1,5 체육시설개보수공사 450,000,000원 450, 시설부대비 6,705 13,356 6,651 원미근린공원 ( 역곡지구 ) 배드민턴장비가림막설치 550,000,000원 *0.63% 3,465 체육시설개보수공사 450,000,000원 *0.72% 3,240 체육진흥시설지원 603, ,780 시 423, 시설비및부대비 603, ,
8 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 체육시설인프라구축 시 423,780 전년도 01 시설비 600, ,000 부천종합운동장주경기장조명탑보완공사 (2 차 ) 600,000,000원 600,000 시 420, 시설부대비 3, ,780 부천종합운동장주경기장조명탑보완공사 (2 차 ) 600,000,000원 *0.63% 3,780 체육시설유지관리 13,615,804 12,186,823 1,428,981 시설관리공단위탁대행사업비 13,039,639 9,692,478 3,347, 자치단체등이전 13,039, ,039, 공기관등에대한경상적대행사업비 13,039, ,039,639 위탁체육시설대행사업비 ( 공단 ) 13,039,639,000원 13,039,639 송내사회체육관위탁대행사업비 408, ,348 13, 민간이전 408, ,348 13, 민간위탁금 408, ,348 13,817 위탁체육시설대행사업비 ( 송내 ) 408,165,000원 408,165 해그늘체육공원관리 168, , 민간이전 168, , 민간경상사업보조 168, ,000 해그늘체육공원관리자인건비및관리비 168,000 관리팀장인건비 1,740,000원 *1명*12월 20,880 관리자인건비 1,552,800원 *6명*10월 93,168 보험료및퇴직적립금 7,740,000원 7,740 야간근무수당 9,705원 *8시간*245일 19,022 공공요금 1,200,000원 *12월 14,400 운영비및비품구입비 1,065,800원 *12월 12,790 생활체육육성지원 580, ,716 63,228 기 325,666 도 117,343 시 137,935 일반생활체육지도자 163, , ,344 기 76,824 도 38,412 시 47, 민간이전 163, , ,344 기 76,824 도 38,412 시 47,
9 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 생활체육육성지원 전년도 02 민간경상사업보조 163, , ,344 일반생활체육지도자배치사업 163,152,000원 163,152 기 76,824 도 38,412 시 47,916 스포츠강좌이용권 227, ,220 63,228 기 159,214 도 34,117 시 34, 민간이전 227, ,220 63,228 기 159,214 도 34,117 시 34, 민간경상사업보조 227, ,220 63,228 스포츠강좌이용권사업 227,448,000원 227,448 기 159,214 도 34,117 시 34,117 어르신생활체육지도자배치 190, ,344 기 89,628 도 44,814 시 55, 민간이전 190, ,344 기 89,628 도 44,814 시 55, 민간경상사업보조 190, ,344 어르신생활체육지도자배치사업 190,344,000원 190,344 기 89,628 도 44,814 시 55,902 교육환경조성 ( 체육진흥과 ) 584,000 3,348,000 2,764,000 교육경비지원 584,000 3,348,000 2,764,000 학교교육지원 584,000 3,348,000 2,764, 자치단체등이전 584,000 3,348,000 2,764, 교육기관에대한보조 584,000 3,348,000 2,764,000 꿈나무수영교실프로그램운영 530,000,000원 530,000 승마교실프로그램운영 54,000 승마장이용료등 40,000원 *600명*2회 48,000 보험비및기타운영비 6,000,000원 6,000 행정운영경비 ( 체육진흥과 ) 57,120 59,640 2,520 기본경비 57,120 59,640 2,
10 부서 : 체육진흥과정책 : 행정운영경비 ( 체육진흥과 ) 단위 : 기본경비 전년도 기본경비 57,120 59,640 2, 일반운영비 27,000 28,080 1, 사무관리비 20,760 21,840 1,080 부서운영기본경비 19,440 일반수용비 40,000원 *18명*12월 8,640 급양비 50,000원 *18명*12월 10,800 무인경비시스템용역수수료 1 원 *12 월 02 공공운영비 6,240 6, ,320 공공요금및제세 6,240 전기요금 440,000원 *12월 5,280 상하수도요금 80,000원 *12월 여비 25,920 27,360 1, 국내여비 25,920 27,360 1,440 업무추진기본여비 120,000원 *18명*12월 25, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,
전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임
세출예산사업명세서 2017 년도추경 1 회일반회계 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 전년도 체육진흥과 39,354,790 28,526,118 10,828,672 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 36,166,213 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 )
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2018 학년도 방과후학교및돌봄교실운영계획 2018. 03. 시초초등학교 2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 3 연간업무추진일정 - 8 - 4 운영팀구성 - 9 - . 세부운영계획 1 1 학기프로그램운영계획 순강좌명대상운영학년요일 운영시간장소지도내용 지도
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 체육시설사업소 5,535,300 5,454,197 81,103 광 300,000 기 143,140 도 1,102,790 군 3,989,370 군민 문화복지 수준 향상 686,505 504,700 181,805 군민건강증진 체육시설
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
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2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산
More information흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 2016-02-16 1,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서
2016학년도 흥덕중학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.16) (본예산) 흥덕중학교 흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 2016-02-16 1,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information기본연구 스포츠산업발전을위한 동계전지훈련팀유치방안
기본연구 2012-2 스포츠산업발전을위한 동계전지훈련팀유치방안 연구요약 연구요약 연구의필요성및목적 지역경제파급효과분석 스포츠산업발전을위한동계전지훈련팀유치방안 제주지역스포츠동계전지훈련팀유치방안 단기과제 년 수요자중심의맞춤형 연구요약 스포츠산업발전을위한동계전지훈련팀유치방안 중기과제 년 제주형전략유치종목선정 장기과제 년 연구요약 기타 스포츠산업발전을위한동계전지훈련팀유치방안
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE2056657220322E35>
214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information- 2 - 음으로써 국제적 위상을 제고하고 있음. 그러나 국내에서는 바둑에 대한 국민적 관심이 낮아짐에 따라 지속 적으로 바둑인구가 감소되고 있는바, 세계적으로 저변이 확대되고 있 는 바둑의 지속적인 발전과 우리나라의 국제적 위상강화를 위하여 국 가적 차원의 적극적인
바둑 진흥법안 (이인제의원 대표발의) 의 안 번 호 6551 발의연월일 : 2013. 8. 27. 발 의 자 : 이인제 배기운 최규성 박상은 김성찬 원유철 노영민 정우택 김기선 김민기 유인태 오제세 의원(12인) 제안이유 바둑은 우리의 대표적 두뇌스포츠이자 전통문화로서 고유한 정신 가치 체계를 차세대에 전승하여 사회통합에 일조하고 있으며, 국제적 으로 경쟁력과
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학
51-5 정책사업 학교재정지원관리 (예산구분)213년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육 단위사업 내역 단위사업 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 624,885,41 3,652,488 628,537,889.6 학교운영비지원 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 사학재정지원 385,79,1 2,98,749
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2007. 12 CONTENTS 퇴직연금제도 도입 운영 매뉴얼 고령화 사회와 퇴직연금제도 Ⅰ. 사회 경제적 환경의 변화 Ⅱ. 기존 퇴직금제도의 문제점 Ⅲ. 퇴직연금제도의 도입 필요성 Ⅱ. 기존 퇴직금제도의 문제점 그렇다면 과연 기존의 퇴직금 제도가 노후의 핵심적인 수입원으로서의 역할을 다하고 있는지 살펴보기로 하자 3 퇴직금의 수급권 보장 미흡 퇴직금이
More information목차 기본현황 년주요성과 년주요업무추진계획 다양한체육인프라조성및확충 전문체육저변확산및수준향상 생활체육및장애인채육내실화 국내 국제체육대회개최및국제교류활성화 프로스포츠활성화 Ⅳ 현안사항 Ⅴ 주요행사일정
2016 년도 주요업무계획 체육진흥과 목차 기본현황 년주요성과 년주요업무추진계획 다양한체육인프라조성및확충 전문체육저변확산및수준향상 생활체육및장애인채육내실화 국내 국제체육대회개최및국제교류활성화 프로스포츠활성화 Ⅳ 현안사항 Ⅴ 주요행사일정 Ⅰ. 기본현황 기 구 담당 사업소 체육진흥과 체육시설관리사업소 체육진흥 생활체육 장애인체육 올림픽유치 전문체육진흥 체육회지도감독
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2017 년도결산보고서 사단법인대한테니스협회 2017 년도 세입부 - 1 - 관항 2017 년도수입액 2017 년도세입결산내역서 2017.12.31 현재세입내역서기금경기력지원비연맹체수입금개최비지원금참가비기타총액 전기이월 2016년도이월그금 199,724,871 199,724,871 199,724,871 소 계 199,724,871 - - - - 199,724,871
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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