부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
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- 지완 마
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1 2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137, ,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735, , ,177 도 150,100 시 1,585,645 전통시장환경개선및운영지원 1,170, , ,777 도 16,300 시 1,154,375 전통시장활성화지원 1,016, , , 일반운영비 41,680 41, 사무관리비 19,480 13,880 5,600 일반수용비 14,300 전통시장홍보전단제작 전통시장홍보용현수막제작 100,000원 * 15개 전통시장홍보용물품구입 5,000원 * 1,000개 전통시장혁신포럼교육교재제작 1원 * 200부 전통시장혁신포럼결과보고서유인 1원 * 200부 3,000 1,500 5,000 2,400 2,400 운영수당 4,680 전통시장혁신포럼상인교육강사료 250,000원 * 3명 * 4회 유통업상생발전협의회참석수당 70,000원 * 6명 * 4회 3,000 1,680 임차료 500 전통시장체험단차량임차 300 원 * 10,000 부 500,000 원 * 1 대 02 공공운영비 22,200 27,120 4,920 공공요금및제세 22,200 전통시장공용구간전기료 100,000원 * 14개소 * 12월 ,800 황금시장공중화장실공공요금 1,800 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 600 황금시장쉼터공공요금 1,800 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 600 평화시장공중화장실공공요금 1,
2 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시장업무연찬 20,000원 * 3명 * 17일 * 3회 전통시장및상가지도점검 20,000원 * 3명 * 17일 * 3회 3,060 3, 일반보상금 33,150 31,050 2, 행사실비보상금 3,150 1,050 2,100 전통시장상인간담회참석자급식제공 7,000원 * 30명 210 전통시장체험참가자급식제공 7,000원 * 30명 * 4회 840 전통시장혁신포럼참석자급식제공 7,000원 * 30명 * 10회 11 기타보상금 2,100 30,000 30,000 0 상품권판매할인율보전 1,000,000,000원 * 3/100 30, 민간이전 80, , 민간위탁금 80, ,000 전통시장청년상인육성사업위탁 80,000,000원 * 1식 80, 시설비및부대비 855, , , 시설비 850, , ,000 전통시장시설물유지보수 10,000,000원 * 5개소 50,000 감호시장장옥철거공사 320,000,000원 * 1식 320,000 감호시장장옥철거보상비 350,000,000원 * 1식 350,000 전통시장전기시설안전점검 1,500,000원 * 10회 15,000 전통시장전기시설유지보수 7,000,000원 * 5회 35,000 전통시장환경정비 10,000,000원 * 3회 30,000 전통시장청년창업상가리모델링 5,000,000원 * 10개소 50, 시설부대비 5,355 1,728 3,627 전통시장활성화지원사업 850,000,000원 * 0.63/100 5,355 클린 5 일장육성사업 46, ,670 도 14,000 시 32, 시설비및부대비 46, ,
3 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 도 14,000 시 32,670 전년도 01 시설비 46, ,670 클린5일장육성사업 9,334,000원 * 5개소 46,670 도 14,000 시 32,670 전통시장및상점가축제지원 100,000 95,000 5, 민간이전 100,000 95,000 5, 민간경상사업보조 100,000 95,000 5,000 전통시장및상점가축제지원 100,000 황금시장양념축제 25,000,000원 * 1개소 25,000 평화시장고객사은대잔치 25,000,000원 * 1개소 부곡맛고을음식축제 25,000,000원 * 1개소 평화로상가한마음대축제 25,000,000원 * 1개소 25,000 25,000 25,000 전통시장화재안전시설개보수사업 7,700 17,000 9,300 도 2,300 시 5, 시설비및부대비 7,700 17,000 9,300 도 2,300 시 5, 시설비 7,700 17,000 9,300 전통시장화재안전시설개보수사업 30,800원 *250개소 7,700 도 2,300 시 5,400 지역경제안정지원 73,090 83,870 10,780 도 7,800 시 65,290 소비자보호및물가안정관리 47,090 52,870 5, 일반운영비 18,490 18, 사무관리비 18,490 18, 일반수용비 12,640 소비자보호홍보물제작 물가안정관리홍보물제작 1,500원 * 300부 * 8회 행정사무용품구입 10,000 원 * 80 부 10,000 원 * 15 종 * 8 회 800 3,600 1,200 복사용지구입 20,000원 * 80박스 1,600 행정사무기기소모품구입 복사기토너 400,000원 * 1대 * 4회 1,600 프린터토너 200,000원 * 1대 * 2회
4 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 지역경제안정지원 전년도 정보및교양지구독료 1원 * 10종 * 12월 1,440 각종업무보고서및회의서류유인 10,000원 * 100부 * 2회 운영수당 경제교육및소비자교육강사료 150,000원 * 2명 * 2회 600 물가대책위원회참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 1,400 급량비 3,850 경제기획업무추진 7,000원 * 5명 * 110일 3, 여비 6,600 5, 국내여비 6,600 5, 지역물가안정업무추진 20,000원 * 3명 * 20일 * 3회 소비자보호업무추진 20,000원 * 3명 * 25일 * 2회 3,600 3, 재료비 5,000 5, 재료비 5,000 5,000 0 물가안정업소지원물품구입 100,000원 * 50개소 301 일반보상금 14,000 20,000 6, 행사실비보상금 14,000 20,000 6,000 물가조사요원자체교육참석자실비보상 20,000원 * 10명 * 10회 물가조사요원실비보상 50,000원 * 2일 * 10명 * 12회 5, 민간이전 3,000 3, 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 소비자상담실지원 3,000,000원 * 1식 3,000 착한가격업소지원사업 26,000 31,000 5,000 도 7,800 시 18, 재료비 26,000 31,000 5,000 도 7,800 시 18, 재료비 26,000 31,000 5,000 착한가격업소인센티브물품구입 26,000,000원 * 1식 26,000 도 7,800 시 18,200 기업용지조성 491, ,800 29,180 도 126,000 시 365,
5 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 기업용지조성 전년도 기업용지기반시설확보사업 71,980 62,800 9, 일반운영비 69,600 60,000 9, 사무관리비 69,600 60,000 9,600 일반수용비 60,000 산업단지입주팸플릿제작 5,000원 * 부 기업도시및기업유치활성화홍보 3,000,000원 * 10회 10,000 30,000 바이럴마케팅홍보,000원 * 10회 20,000 임차료 9,600 작업차량임차 800,000원 * 12월 9, 일반보상금 2,380 2, 행사실비보상금 2,380 2, 산업단지입주업체간담회급식제공 7,000원 * 170명 * 2회 농공단지노후공공시설물정비 420, ,000 20,000 2,380 도 126,000 시 294, 시설비및부대비 420, ,000 20,000 도 126,000 시 294, 시설비 416, ,140 19,857 농공단지노후공공시설물정비공사 416,997,000원 * 1식 416,997 도 126,000 시 290, 시설부대비 3,003 2, 농공단지공공시설물관리 416,997,000원 * 0.72/100 에너지관리및개발 1,781,790 1,848,264 66,474 3,003 국 260,807 도 426,248 시 1,094,735 효율적이고안전한에너지관리 632, , ,526 국 156,807 도 102,248 시 373,735 에너지의효율적공급관리 33,490 46,564 13, 일반운영비 15,730 16, 사무관리비 15,730 16, 일반수용비 12,050 유류시료채취수수료 15,000원 * 85개소 * 2회 2,
6 부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 효율적이고안전한에너지관리 전년도 에너지절약홍보물제작배포 1,000원 * 부 안전관리 ( 가스, 전기, 석유등 ) 홍보물제작 1,000원 * 부 실량표시상품구입및검사수수료 10,000원 * 100개품목 * 2회 분동및저울류검정수수료 100,000원 * 15개품목 위조상품근절홍보물제작 1,000원 * 부 1,500 위탁교육비 600 담당공무원위탁교육비 ( 가스, 계량기 ) 300,000원 * 1명 * 2회 급량비 3,080 에너지정책업무추진 7,000원 * 4명 * 110일 202 여비 12,760 12, 국내여비 12,760 12,760 0 계량기검사및가스담당공무원교육여비 80,000원 * 3명 * 3일 * 4회 불법석유류판매업소교류단속여비 50,000원 * 4명 * 11일 가스판매업소교류점검 80,000원 * 3명 * 2일 * 4회 신재생에너지관련업무연찬여비 60,000원 * 3명 * 4일 * 4회 에너지절약관련활동여비 60,000원 * 4명 * 4일 * 3회 206 재료비 5,000 14,000 9, 재료비 5,000 14,000 9,000 전기안전관리용재료구입 ( 누전차단기등 ) 50,000원 * 100가구 서민층가스시설개선지원사업 214, ,700 32, ,080 2,880 2,200 1,920 2,880 2,880 5,000 국 156,807 도 17,248 시 40, 자치단체등자본이전 214, ,700 32,600 국 156,807 도 17,248 시 40, 공기관등에대한자본적대행사업비 214, ,700 32,600 서민층가스시설개선지원사업 245,000원 * 800가구 196,000 국 156,807 도 11,758 시 27,
7 부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 효율적이고안전한에너지관리 전년도 기초생활수급세대가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 50,000원 * 366가구 18,300 도 5,490 시 12,810 도시가스공급보조금지원 100, , 민간자본이전 100, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100, ,000 도시가스공급보조금지원 1,000,000원 * 100가구 100,000 도시가스미공급지역지원 285, ,000 도 85,000 시 200, 민간자본이전 285, ,000 도 85,000 시 200, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 285, ,000 도시가스공급관설치 285,000,000원 * 1식 285,000 도 85,000 시 200,000 신재생에너지개발 1,149,000 1,614, ,000 국 104,000 도 324,000 시 721,000 김천공공시설태양열급탕시설 20,000 20, 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20,000 0 태양열급탕시설유지보수비 (14개소) 20,000,000원 * 1식 20,000 마을회관다목적태양열시스템보급사업 220, ,000 80,000 도 66,000 시 154, 민간자본이전 220, ,000 80,000 도 66,000 시 154, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 220, ,000 마을회관다목적태양열시스템보급사업 220,000,000원 * 1식 220,000 도 66,000 시 154,000 태양광 LED 승강장설치사업 100, ,000 0 도 40,000 시 60, 시설비및부대비 100, ,000 0 도 40,000 시 60,
8 부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 신재생에너지개발 전년도 01 시설비 99,108 99, 버스승강장태양광 LED 설치사업 99,108,000원 * 1식 99,108 도 40,000 시 59, 시설부대비 버스승강장태양광 LED 설치사업 99,108,000원 * 0.9/100 그린홈 100 만호보급사업 300, ,000 25, 도 90,000 시 210, 민간자본이전 300, ,000 25,000 도 90,000 시 210, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 300, ,000 그린홈 100만호보급사업 300,000,000원 * 1식 300,000 도 90,000 시 210,000 지역지원 ( 신재생에너지 ) 68, , 국 34,000 시 34, 시설비및부대비 68, , 국 34,000 시 34, 시설비 68, , ,569 아포하수처리장태양광발전장치설치 68,000,000원 * 1식 68,000 국 34,000 시 34,000 공공시설태양광발전시설 20,000 11,000 9, 시설비및부대비 20,000 11,000 9, 시설비 20,000 11,000 9,000 태양광발전시설유지보수비 (12개소) 20,000,000원 * 1식 20,000 공공시설에너지절약사업 321, ,000 79,000 도 128,000 시 193, 시설비및부대비 321, ,000 79,000 도 128,000 시 193, 시설비 321, ,000 79,000 김천실내체육관고효율보일러교체 71,000,000원 * 1식 71,000 도 28,000 시 43,
9 부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 신재생에너지개발 전년도 김천실내수영장 LED조명교체 160,000,000원 * 1식 160,000 도 64,000 시 96,000 직지문화공원 LED조명교체 90,000,000원 * 1식 90,000 도 36,000 시 54,000 취약계층에너지복지사업 100, ,000 20,000 국 70,000 시 30, 시설비및부대비 100, ,000 20,000 국 70,000 시 30, 시설비 100, ,000 20,000 기초생활수급자 200가구 LED조명교체 100,000,000원 * 1식 100,000 국 70,000 시 30,000 무역및투자유치지원 98, ,300 1,620 투자유치및과학기술진흥 98, ,300 1,620 투자유치지원및활동사업 98, ,300 1, 일반운영비 43,100 44,300 1, 사무관리비 43,100 44,300 1,200 일반수용비 35,200 투자유치홍보책자제작 20,000원 * 400부 8,000 기업체안내책자제작 1원 * 600부 7,200 유치기업현판제작부착,000원 * 10개 20,000 운영수당 4,050 투자유치심의위원회심의수당 70,000원 * 9명 * 5회 투자유치심의위원회참석자실비보상 20,000원 * 9명 * 5회 3,150 급량비 3,850 기업유치업무추진 7,000 원 * 5 명 * 110 일 202 여비 10,500 10, 국내여비 10,500 10, ,850 투자유치활동여비 80,000원 * 5명 * 2일 * 10회 산업단지및농공단지지도점검 20,000원 * 5명 * 25일 8,000 2, 일반보상금 13,080 13,
10 부서 : 일자리투자과정책 : 무역및투자유치지원단위 : 투자유치및과학기술진흥 전년도 09 행사실비보상금 5,080 5, 중소기업육성시책교육참석자급식제공 7,000원 * 40명 * 4회 중소기업대표자간담회참석자급식제공 7,000원 * 90명 * 4회 투자유치활동민간인실비보상 60,000원 * 6명 * 4회 1,120 2,520 1, 기타보상금 8,000 8,000 0 기업유치민간인포상금 4,000,000원 * 2명 8, 포상금 0 01 포상금 0 기업유치유공공무원포상금 1,000,000원 * 2명 401 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30,000 0 소규모기업환경개선사업 3,000,000원 * 10개소 30,000 효율적인산업단지관리 837, , ,821 농공단지관리운영 161, ,520 43,902 농공단지관리운영및시설물관리 161, ,520 43, 인건비 36,260 19,360 16, 기간제근로자등보수 36,260 19,360 16,900 농공단지잡초제거인부임 51,800원 * 10명 * 7일 * 7회 우수받이사토제거인부임 51,800원 * 10명 * 3일 * 7회 25,382 10, 일반운영비 58,842 31,840 27, 사무관리비 일반수용비 840 급량비 840 농공단지업무추진 7,000원 * 2명 * 60일 02 공공운영비 58,002 31,000 27,002 공공요금및제세 54,000 농공단지가로등전기사용료 15,000원 * 300기 * 12월 ,000 농공단지유지관리비 4,002 농공단지환경정비 ( 유류구입 ) 4,002 휘발유 1,400원 * 1,678l 2,350 경유 1,200원 * 1,376l 1, 여비 2,320 2, 국내여비 2,320 2,
11 부서 : 일자리투자과정책 : 효율적인산업단지관리단위 : 농공단지관리운영 전년도 농공단지업무추진 20,000원 * 2명 * 30일 1,200 우수농공단지벤치마킹 80,000원 * 3명 * 2일 480 기업유치기관 단체방문 80,000원 * 4명 * 2회 재료비 4,000 4, 재료비 4,000 4,000 0 농공단지유지관리용재료구입 10,000원 * 300개 3,000 병해충방제용살충제구입 10,000원 * 100병 307 민간이전 1,000 30,000 30, 민간경상사업보조 30,000 30,000 0 대광농공단지활성화지원 30,000,000원 * 1식 30, 시설비및부대비 30,000 30, 시설비 30,000 30,000 0 공동이용시설물보수 10,000,000원 * 1개소 10,000 가로등지중선로정비 10,000원 * 1,000m 10,000 도로시설물정비 10,000원 * 1,000m 10,000 산업단지관리운영 675, , ,919 산업단지관리운영및시설관리 675, , , 인건비 47,553 22,216 25, 기간제근로자등보수 47,553 22,216 25,337 산업단지내잡초제거 51,800원 * 5명 * 7일 * 6회 우수받이사토제거 51,800원 * 5명 * 7일 * 6회 산업단지가로수전정 51,800원 * 5명 * 7일 * 6회 산업단지도로정비 51,800원 * 9명 * 8일 * 4회 10,878 10,878 10,878 14, 일반운영비 104,192 60,750 43, 사무관리비 1,550 1,550 0 일반수용비 500 사무용품구입 50,000원 * 10종 500 급량비 1,050 산업단지업무추진 7,000원 * 3명 * 50일 1, 공공운영비 102,642 59,200 43,442 공공요금및제세 98,640 산업단지가로등전기료 10,000원 * 692기 * 12월 83,
12 부서 : 일자리투자과정책 : 효율적인산업단지관리단위 : 산업단지관리운영 전년도 산업단지오수중계펌프장전기료 1,300,000원 * 12월 15,600 산업단지유지관리비 4,002 산업단지환경정비 ( 유류구입 ) 4,002 휘발유 1,400원 * 1,678l 2,350 경유 1,200원 * 1,376l 1, 여비 5,100 5, 국내여비 5,100 5,100 0 공단시설점검관리 20,000원 * 3명 * 45일 2,700 기업유치유관기관방문 80,000원 * 5명 * 2회 800 유망중소기업유치홍보 80,000원 * 5명 * 2일 * 2회 1, 재료비 38,500 24,500 14, 재료비 38,500 24,500 14,000 산업단지도로관리용재료구입 20,000원 * 175개 * 5회 17,500 병해충방제용살충제구입 15,000원 * 700병 10,500 산업단지환경정비용재료구입 15,000원 * 700개 301 일반보상금 10, 행사실비보상금 산업단지입주설명회참석자급식제공 7,000원 * 100명 * 1회 시설비및부대비 402, , , 시설비 400, , ,000 하수도정비공사 200,000원 * 100m 20,000 시설물긴급보수 35,000,000원 * 1식 35,000 가로등지중선로정비 50,000원 * 800m 40,000 보차도경계석교체 100,000원 * 300m 30,000 산업단지차선도색 10,000원 * 3,000m 30,000 가로수전정 30,000원 * 1,500본 45,000 산업단지유수지수변공원조성 200,000,000원 * 1식 200, 시설부대비 2,520 1,440 1,080 산업단지공공시설물관리 400,000,000원 * 0.63/100 2, 민간자본이전 75, , 민간대행사업비 75, ,060 오수중계펌프장위탁관리비 6,255,000원 * 12월 75, 자산취득비
13 부서 : 일자리투자과정책 : 효율적인산업단지관리단위 : 산업단지관리운영 전년도 01 자산및물품취득비 0 산업단지유지관리용장비,000원 * 1식 노사안정및일자리창출 1,819,043 1,971, ,716 국 100,000 지 319,034 기 200,000 도 198,307 시 1,001,702 노사화합도모 574, , ,456 국 40,000 도 93,209 시 441,185 근로자지원및노정관리 64, , , 일반운영비 5,610 5, 사무관리비 5,610 5, 일반수용비 2,600 모범근로자표창패제작 행정소모품구입 300,000원 * 1대 * 2회 600 운영수당 700 노사민정협의회참석수당 급량비 2,310 기업지원업무추진 100,000 원 * 20 명 70,000 원 * 10 명 7,000 원 * 3 명 * 110 일 202 여비 2,040 2, 국내여비 2,040 2, ,310 노동조합지도점검 20,000원 * 2명 * 35일 1,400 노정업무담당자교육 80,000원 * 2명 * 4회 일반보상금 1,400 1, 행사실비보상금 1,400 1,400 0 노사민정간담회참석자급식제공 7,000원 * 40명 * 2회 일자리미스매치해소관계자급식제공 7,000원 * 30명 * 4회 민간이전 35,000 35, 민간경상사업보조 35,000 35,000 0 모범근로자해외선진지벤치마킹 35,000,000원 * 1식 35, 시설비및부대비 20, , , 시설비 20, , ,000 ( 구 ) 한국폴리텍대학내시설물유지보수비 10,000,000원 * 1식 10,
14 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 노사화합도모 전년도 ( 구 ) 한국폴리텍대학내조경수유지관리비 10,000,000원 * 1식 10,000 공공근로 141, , ,316 도 28,209 시 112, 인건비 129, , ,546 도 28,209 시 101, 기간제근로자등보수 129, , ,546 공공근로사업인부임 129,954,000원 * 1식 129,954 도 28,209 시 101, 일반운영비 3,550 4,720 1, 사무관리비 3,550 4,720 1,170 일반수용비 1,170 지침서제작 210,000원 * 1식 210 홍보용현수막제작 70,000원 * 4개소 * 2회 행정사무용품구입 100,000원 * 1회 100 행정사무기기소모품교체구입 300,000원 * 1회 운영수당 700 공공근로사업추진위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 급량비 1,680 공공근로업무추진 7,000원 * 3명 * 80일 1, 여비 5,940 5, 국내여비 5,940 5, 공공근로사업지도감독 20,000원 * 3명 * 67일 공공근로사업교육참석 80,000원 * 3명 * 4회 공공근로사업우수사업장견학 80,000원 * 3명 * 4회 4, 재료비 1,600 3,200 1, 재료비 1,600 3,200 1,600 공공근로업무추진재료구입 800,000원 * 2회 취업박람회개최지원 7,000 7, 일반운영비 7,000 7, 행사운영비 7,000 7, ,600 취업박람회개최 7,000,000원 * 1식 7,000 중소기업인턴사원제사업 55,000 35,000 20,000 도
15 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 노사화합도모 전년도 시 33, 민간이전 55,000 35,000 20,000 도 2 시 33, 민간경상사업보조 55,000 35,000 20,000 중소기업인턴사원제 55,000,000원 * 1식 55,000 도 2 시 33,000 근로자한마음갖기대회지원 40,000 40,000 0 도 8,000 시 민간이전 40,000 40,000 0 도 8,000 시 3 02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0 근로자한마음갖기대회지원 40,000,000원 * 1식 40,000 도 8,000 시 3 취업지원센터운영지원 150, ,000 30,000 도 30,000 시 120, 민간이전 150, ,000 30,000 도 30,000 시 120, 민간경상사업보조 150, ,000 30,000 취업지원센터운영 150,000,000원 * 1식 150,000 도 30,000 시 120,000 취업정보센터운영 2,300 2, 일반운영비 2,300 2, 사무관리비 2,300 2,300 0 일반수용비 2,300 홍보용현수막제작 100,000원 * 3개소 300 취업박람회홍보물제작,000원 * 1회 노사민정협력활성화사업 50, ,000 국 40,000 시 10, 민간이전 50, ,000 국 40,000 시 10, 민간경상사업보조 50, ,000 지역노사민정협력활성화사업 50,000,000원 * 1식 50,
16 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 노사화합도모 국 40,000 시 10,000 전년도 근로자의날행사운영 10,000 10, 민간이전 10,000 10, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 근로자의날기념행사 10,000,000원 * 1식 10,000 노동법률상담소활성화지원 55,000 55,000 0 도 5,000 시 50, 민간이전 55,000 55,000 0 도 5,000 시 50, 민간경상사업보조 55,000 55,000 0 노동법률상담소활성화 55,000,000원 * 1식 55,000 도 5,000 시 50,000 일자리창출 1,244,649 1,189,909 54,740 국 60,000 지 319,034 기 200,000 도 105,098 시 560,517 일자리창출 234, ,560 99, 일반운영비 21,460 21, 사무관리비 21,460 21, 일반수용비 18,100 일자리사업지침서제작 ( 사회적경제, 지역공동체, 지역맞춤형 ) 30,000원 * 50부 * 3회 4,500 일자리평가보고서유인 ( 공시제, 경진대회, 일자리반기평가등 ) 4,800 20,000원 * 40부 * 6회 지역일자리홍보물제작 1,000,000원 * 2회 사회적기업인증제지원 ( 현판제작 ) 300,000원 * 10개 일자리사업현수막제작 100,000원 * 5개 * 2회 일자리사업관련소모품구입 500,000원 * 2회 3,000 1,000 1,000 사무용품구입 100,000원 * 6종 * 3회 1,800 운영수당 1,050 지역일자리사업추진위원회참석수당 70,000원 * 15명 1,050 급량비 2,310 일자리창출업무추진 7,000원 * 3명 * 110일 2,
17 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 전년도 202 여비 9,600 9, 국내여비 9,600 9,600 0 국내여비 9,600 지역일자리사업업무추진 20,000원 * 3명 * 73일 4,380 지역일자리창출발굴및워크숍참석 80,000원 * 3명 * 10회 2,400 사회적기업, 마을기업지도점검 20,000원 * 3명 * 47일 301 일반보상금 2,820 3,620 4, 행사실비보상금 3,620 4, 지역일자리안전교육참석자간식제공 ( 상, 하반기 ) 3,000원 * 100명 * 2회 600 김천시일자리대책실무협의체참석자급식 제공 7,000원 * 30명 * 4회 840 사회적기업, 마을기업워크숍참석자급식제 공 7,000원 * 20명 * 2회 280 지역일자리각종대회참석자급식제공 7,000원 * 20명 * 2회 280 사회적경제및청년창업일자리확산아카데 미참석자간식제공 3,000원 * 270명 * 2회 1, 민간이전 200, , , 민간위탁금 200, , ,000 도농순환일자리창출사업운영 200,000,000원 * 1식 200,000 일자리창출 ( 보조 ) 100, ,000 0 도 20,000 시 80, 민간이전 100, ,000 0 도 20,000 시 80, 민간위탁금 100, ,000 0 농촌인력지원센터지원 100,000,000원 * 1식 100,000 도 20,000 시 80,000 지역공동체일자리사업 ( 보조 ) 148, ,548 7,280 지 74,134 도 14,827 시 59, 인건비 104, ,900 3,940 지 52,480 도 10,496 시 41, 기간제근로자등보수 104, ,900 3,940 지역공동체일자리사업인부임 (4대보험등 ) 13,120,000원 * 8월 104,
18 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 전년도 지 52,480 도 10,496 시 41, 일반운영비 2,800 3, 지 1,400 도 280 시 1, 사무관리비 2,800 3, 일반수용비 2,800 지역공동체사업추진소모품구입 ( 사무용품, 토너등 ) 280,000원 * 10회 2,800 지 1,400 도 280 시 1, 여비 3,120 2, 지 1,560 도 312 시 1, 국내여비 3,120 2, 지역공동체일자리사업추진 ( 본청및읍면동 ) 20,000원 * 12명 * 13일 3,120 지 1,560 도 312 시 1, 재료비 37,388 40,400 3,012 지 18,694 도 3,739 시 14, 재료비 37,388 40,400 3,012 지역공동체일자리업무추진재료구입 37,388,000원 * 1식 37,388 지 18,694 도 3,739 시 14,955 마을기업육성사업 50,000 40,000 10,000 지 25,000 도 7,500 시 17, 민간이전 20,000 20,000 0 지 10,000 도 3,000 시 7, 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 마을기업육성사업 20,000,000원 * 1식 20,000 지 10,000 도 3,000 시 7, 민간자본이전 30,000 20,000 10,
19 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 지 15,000 도 4,500 시 10,500 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 30, ,000 마을기업육성사업 30,000,000원 * 1식 30,000 지 15,000 도 4,500 시 10,500 사회적기업등사업개발비지원사업 85,600 80,000 5,600 국 60,000 도 7,600 시 18, 민간이전 85,600 80,000 5,600 국 60,000 도 7,600 시 18, 민간경상사업보조 85,600 80,000 5,600 ( 예비 ) 사회적기업사업개발비지원사업 85,600,000원 * 1식 85,600 국 60,000 도 7,600 시 18,000 사회적기업등일자리창출사업 268, ,000 1 지 201,000 도 20,100 시 46, 민간이전 268, ,000 1 지 201,000 도 20,100 시 46, 민간경상사업보조 268, ,000 1 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업 268,000,000원 * 1식 268,000 지 201,000 도 20,100 시 46,900 청년창업사업지원 100, ,000 0 도 30,000 시 70, 민간이전 100, ,000 0 도 30,000 시 70, 민간위탁금 100, ,000 0 청년 CEO 육성사업 100,000,000원 * 1식 100,000 도 30,000 시 70,000 지역실업자직업훈련 8,801 8,
20 부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 전년도 도 2,641 시 6, 일반보상금 8,801 8,801 0 도 2,641 시 6, 사회보장적수혜금 8,801 8,801 0 지역실업자직업훈련사업 8,801,000 원 * 1 식 8,801 도 2,641 시 6,160 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 222, ,000 67,700 기 200,000 시 22, 민간이전 222, ,000 67,700 기 200,000 시 22, 민간경상사업보조 222, ,000 67,700 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 222,300,000원 * 1식 222,300 기 200,000 시 22,300 사회적기업사회보험료지원사업 27, ,000 지 18,900 도 2,430 시 5, 민간이전 27, ,000 지 18,900 도 2,430 시 5, 민간경상사업보조 27, ,000 사회적기업사회보험료지원사업 27,000,000원 * 1식 27,000 지 18,900 도 2,430 시 5,670 중소기업경쟁력강화 1,383,100 1,451,436 68,336 중소기업육성및지원 1,383,100 1,451,436 68,336 중소기업경영안정및자금지원 1,383,100 1,451,436 68, 일반운영비 20, , 사무관리비 20, ,000 중소기업경쟁력강화및일자리창출등마케팅홍보 5,000,000원 * 4회 20, 여비 2,100 2, 국내여비 2,100 2,
21 부서 : 일자리투자과정책 : 중소기업경쟁력강화단위 : 중소기업육성및지원 전년도 중소기업육성지원및지도 20,000원 * 3명 * 18일 운전자금가동상황조사 20,000원 * 3명 * 17일 1,080 1, 민간이전 1,296,000 1,261,000 35, 민간경상사업보조 116,000 81,000 35,000 지역상공인경쟁력강화사업 30,000,000원 * 1식 30,000 김천경제아카데미운영 30,000,000원 * 1식 30,000 여성기업인경쟁력강화사업 5,000,000원 * 1식 5,000 중소기업지원 51,000 경영컨설팅 5,000,000원 * 2개업체 10,000 품질인증 3,000,000원 * 5개업체 15,000 카탈로그제작 1,000,000원 * 3개업체 3,000 지식재산권출원 500,000원 * 6개업체 3,000 수출보험료 3,000,000원 * 5개업체 15,000 국내외전시회참가 1,000,000원 * 3개업체 3,000 중소기업제품판로사업 1,000,000원 * 2개업체 08 이차보전금 1,180,000 1,180,000 0 중소기업운전자금이자차액보전 590,000,000원 * 2회 1,180, 자치단체등이전 65, , , 자치단체간부담금 45, , ,336 경북신용보증재단부담금 45,000,000원 * 1식 45, 공기관등에대한경상적대행사업비 20,000 20,000 0 유망기업마중물사업 20,000,000원 * 1식 20,000 근로자복지증진 230, ,000 0 근로자복지 230, ,000 0 근로자종합복지관운영 230, , 민간이전 210, , 민간위탁금 210, ,000 0 근로자종합복지관운영 210,000,000 원 * 1 식 210, 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20,000 0 근로자종합복지관시설유지비 20,000,000원 * 1식 20,000 행정운영경비 ( 일자리투자과 ) 126, ,832 3,
22 부서 : 일자리투자과정책 : 행정운영경비 ( 일자리투자과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 인력운영비 113, ,132 2,268 인력운영비 ( 일자리투자과 ) 113, ,132 2, 인건비 113, ,132 2, 보수 113, ,132 2,268 초과근무수당 113,400 시간외근무수당 10,500원 * 20명 * 45시간 * 12월 113,400 기본경비 12,600 11, 기본경비 ( 일자리투자과 ) 12,600 11, 일반운영비 공공운영비 공공요금및제세 480 일반전화료 40,000원 * 1대 * 12월 여비 6,720 5, 국내여비 6,720 5, 지역경제활성화업무추진 20,000원 * 4명 * 14일 * 3회 지역경제활성화업무연찬워크숍참석여비 20,000원 * 4명 * 14일 * 3회 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, ,360 3,360 일자리투자과 350,000원 * 12월 4, 직무수행경비 1,200 1, 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 일자리투자과장 100,000원 * 12월 1,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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경제통상국 - 321 - 부서 : 일자리창출과정책 : 일자리창출( 사회복지 / 노동) 단위 : 고용촉진기반조성 일자리창출과 19,299,781 15,950,808 3,348,973 국 8,898,000 도 10,401,781 일자리창출( 사회복지 / 노동) 19,212,867 15,869,416 3,343,451 국 8,898,000 도 10,314,867
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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CONTENTS 06 10 11 14 21 26 32 37 43 47 53 60 임금피크제 소개 1. 임금피크제 개요 2. 임금피크제 유형 3. 임금피크제 도입절차 Ⅰ 1 6 7 3) 임금피크제 도입효과 임금피크제를 도입하면 ① 중고령층의 고용안정성 증대 연공급 임금체계 하에서 연봉과 공헌도의 상관관계 생산성 하락에 맞추어 임금을 조정함으로써 기업은 해고의
More information경북지역일자리공시제내실화방안
2011-49 경북지역일자리공시제내실화방안 차례 표차례 요약. 5.,,.,.,..,..,,. 2010 7 2011 8 244 227. 2011 6 i 2011 6 221 (www.reis.or.kr) 8 224. 23 2010 100%, 5 2011. 5 224,025 13. 33,536 8, 10,219. 21,499 1/3. 8,796 21,872,
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2013년 6월호 (통권 제 148호) 경총 국립서울현충원 국립서울현충원 상생의 노사문화정착과 일자리창출로 기업경쟁력 강화 경북동부경영자협회 East Local of Kyongbuk Employer s Association 노동부 및 지역 기관단체 소식 업대표 및 임원이 참석했다. 서비스업종의 단체급식 현장별 위험성 평가 표준모델을 개발해 제공하는
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
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2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
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2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000
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2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
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