부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

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부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

2016년도 본예산 일반회계 총무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 단위: 지방행정역량 강화 읍면 명칭변경에 따른 공인 제작 350,000원 * 25개 8, 공공운영비 47,477 29,477 18,000 문서자료관 유지보수비 2,000,000

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월


2014년도 주요업무 보고(1)-행복위 소관.hwp

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입


부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

암호내지

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

좀비PC

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961

< FBBE7B0EDB3EBC6AE5FB5F0C6FAC6AEC6D0BDBABFF6B5E5C3EBBEE0C1A128BCF6C1A4292E687770>

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

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사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

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부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

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부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

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제 1 장총칙 방송사업자회계처리및보고에관한지침해설서 I. 1 1 ( ) 98 2, 66 2 ( ). 1. 요지. 2. 제정근거 98 2( ) 66 2( ) ( ) 3 ( ),,. 3. 회계처리및보고,.,


부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

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부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

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부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ휴일 50,000원 *6명*119일 35,700 ㆍ휴일 ( 재택 ) 30,000원 *1명*119일 3,570 급량비 7,360 각종체육대회참가자 8,000원 *20명*6회 9

Microsoft PowerPoint - 권장 사양

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

Transcription:

2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000 시정홍보 1,899,556 1,466,556 433,000 시정홍보 1,805,666 1,393,886 411,780 201 일반운영비 1,533,406 1,232,126 301,280 01 사무관리비 1,459, 1,164,960 294,400 청내신문구독료 17,000원 * 120부 * 12월 24,480 시보발간 500,000원 * 60회 30,000 시정기록관리 27,280 광디스크구입 100,000원 * 40개 4,000 HDV테이프 (6미리) 구입 25,000원 * 80개 DVD 및 CD 구입 2,500원 * 400개 1,000 사진인화료 8원 * 12월 10,200 필름자료디지털화일전환 3,000원 * 12월 * 10년 * 28롤 10,080 공무원교양지구입 11,800 자치행정외 11종 6,000원 * 150부 * 12월 10,800 기타 1,000,000원 * 1회 1,000 영주시정홍보지발간 140,000,000원 * 1식 140,000 주요시정홍보광고 (TV, 라디오 ) 3,000원 * 1식 주요시책및시정홍보 ( 신문, 잡지등 ) 400,000,000원 * 1식 주요시정홍보단편영상물제작 10,000,000원 * 2편 기획특집 ( 방송 ) 제작송출,000원 * 1식 영주시청인터넷신문영상뉴스콘텐츠제작,000원 * 1식 3 400,000 20,000 기획특집제작 ( 신문 ) 1,000원 * 1식 1 대도시영주시이미지광고 ( 래핑 ) 60,000,000원 * 1식 60,000 재난전광판홍보 30,000,000원 * 1식 30,000 포털사이트광고,000원 * 1식 해외홍보용콘텐츠제작,000 원 * 1 식 365영주 ( 부서별시책소개 ) 3,000,000원 * 4회 이달의홍보달인상인증액자제작 100,000원 * 2명 * 12월 홍보행정기획위원회참석수당 70,000원 * 4명 * 5회 1 2,400 1,400-1 -

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,000원 * 6회 2,400 현관홍보모니터유지보수비 4원 * 12월 5,400 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소 ) 25,240,000원 * 3/100 * 2대 1,515 비디오카메라 ( 대 ) 130,000,000원 * 3/100 * 2대 7,800 디지털카메라 2,990,000원 * 3/100 * 2대 180 회의용음향장비 5,800,000원 * 3/100 174 비디오프로젝트 27,000,000원 * 3/100 810 시설장비보험료 카메라보험료 1,000,000원 * 1식 1,000 드론장비보험료 1,000,000원 * 1식 1,000 시정홍보방송시스템유지보수비 50,933,350원 * 3/100 1,529 203 업무추진비 9,000 10,000 1,000 03 시책추진업무추진비 9,000 10,000 1,000 주요시책홍보업무추진비 9,000,000원 * 1식 9,000 301 일반보상금 7,560 7,560 0 09 행사실비보상금 7,560 7,560 0 홍보대사등홍보활동비 90,000원 * 6명 * 4일 * 3회 홍보행정기획위원회참석여비 90,000원 * 4명 * 3회 6,480 1,080 307 민간이전 78,200 97,200 19,000 02 민간경상사업보조 57,200 77,200 20,000 영주FM소출력방송국지원 ( 보조율정액 ),000원 * 1식 한국자유총연맹영주시지회사업보조 7,200 전국자유수호웅변대회지역예선 3,000,000원 * 1식 * 80/100 2,400 청소년민주시민교육사업,000원 * 1식 * 80/100 1,600 어머니포순이봉사단운영사업,000원 * 1식 * 80/100 1,600 고교생안보현장견학및교육사업,000원 * 1식 * 80/100 1,600-2 -

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 03 민간단체법정운영비보조 21,000 20,000 1,000 한국자유총연맹영주시지회운영비 ( 보조율정액 ) 21,000,000원 * 1식 21,000 405 자산취득비 177,500 47,000 130,500 01 자산및물품취득비 177,500 47,000 130,500 비디오카메라 (ENG) 98,000,000원 * 1식 98,000 녹화기 (VCR) 35,000,000원 * 1식 35,000 비디오카메라삼각대 15,000,000원 * 1식 15,000 비디오카메라 ( 소 ) 9,500,000원 * 1식 9,500 이동형편집기 4,000,000원 * 1식 4,000 디지털카메라 (DSLR) 8,000,000원 * 1식 8,000 디지털카메라렌즈 ( 기본렌즈 ),000원 * 1식 영상무선송수신기 6,000,000원 * 1식 6,000 뉴미디어를활용한시정홍보 93,890 72,670 21,220 201 일반운영비 85,410 63,650 21,760 01 사무관리비 85,410 63,650 21,760 SNS 홍보콘텐츠개발및제작 35,000,000원 * 1식 SNS 홍보단원고료지급 30,000원 * 6건 * 20명 * 12월 SNS 홍보단모집현수막제작 60,000원 * 20개 SNS 홍보단원증및명함제작 20,000원 * 20개 35,000 43,200 1,200 SNS 홍보단피복비지원 원 * 20명 1,000 SNS 콘텐츠공모전 3,050 홍보유인물제작 1,000원 * 매 심사위원수당 70,000원 * 5명 * 3회 1,050 SNS 및시정홍보교육강사료 130,000원 * 2시간 * 6회 301 일반보상금 8,480 9,020 540 09 행사실비보상금 3,480 4,020 540 400 1,560 SNS 시정홍보전략간담회 6,000원 * 20명 * 14회 SNS 기자단워크숍 90,000원 * 1일 * 1회 * 20명 1,680 1,800 11 기타보상금 5,000 5,000 0 SNS콘텐츠공모전시상금 5,000,000원 * 1식 5,000 정보화사업 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 2,284,442 2,175,791 108,651 국 14,572 도 29,516 시 2,240,354-3 -

단위 : 행정정보화추진 전년도 행정정보화추진 1,859,170 1,827,707 31,463 국 11,212 시 1,847,958 행정전산관리유지 985,500 1,008,282 22,782 201 일반운영비 849,856 869,988 20,132 01 사무관리비 43,500 43,500 0 바이러스예방프로그램갱신구입 30,000,000원 * 1식 행정정보시스템통합유지보수원가산출,000원 * 1식 30,000 전산장비임차료 200,000원 * 50대 10,000 전산장비수선비 30,000원 * 50대 1,500 02 공공운영비 806,356 826,488 20,132 인터넷전용회선사용료 231,000 본청 ( 외부망 :5M) 1,500,000원 * 12월 18,000 시립도서관 ( 외부망 :2M) 1,100,000 원 * 12 월 직속기관, 사업소, 읍면동 (MSPP망) 4원 * 37회선 * 12월 13,200 199,800 전산망사용료 15,400 교환근무공무원숙소인터넷사용료 대한광복단사무실인터넷사용료 아지동청소년야영장인터넷사용료 영주시드림스타트센터인터넷사용료 소수서원충효교육관인터넷사용료 소수서원매표소인터넷사용료 * 2개소 선비촌안내소인터넷사용료 부석사안내소인터넷사용료 무섬마을관광안내소인터넷사용료 * 2개소 시립도서관열람실인터넷사용료 외국어토크하우스인터넷사용료 아지동쓰레기매립장인터넷사용료 환경미화원대기실인터넷사용료 720 720-4 -

단위 : 행정정보화추진 전년도 시민운동장공공와이파이인터넷사용료,000원 * 1회선 * 5회 10,000 지역정보센터 ( 주민정보이용시설 ) 회선사용료 100,000원 * 12월 * 17개소 20,400 행정정보알리미 SMS 전송료 (UMS) 25원 * 40,000건 * 12월 1 사이버시민 SMS 전송료 25원 * 100,000명 * 4회 10,000 근거리통신망 (LAN) 재설치 500,000원 * 5개소 2,500 웹하드사용료 200,000원 * 12월 2,400 시설장비유지비 ( 시스템통합유지보수 ) 512,656 하드웨어유지보수비 241,340 ㆍ온-나라 ( 업무관리 ) 시스템 164,090,900원 * 7/100 * 1.1 12,635 ㆍ전자문서시스템 192,145,460원 * 7/100 * 1.1 14,796 ㆍ토지관리, 도시계획정보통합서버 288,159,000원 * 7/100 * 1.1 22,189 ㆍ토지관리정보시스템 (KLIS) AP서버 109,273,000원 * 7/100 * 1.1 8,415 ㆍ행정정보시스템통합가상화시스템 (2016. 5월 ) 32,909,090원 * 7/100 * 7/12 * 1.1 1,479 ㆍ홈페이지등통합웹서버 188,696,000원 * 7/100 * 1.1 14,530 ㆍ행정정보통합스토리지 231,507,000원 * 7/100 * 1.1 17,827 ㆍ전산자료원격지복구시스템 (DR) 239,059,000원 * 7/100 * 1.1 18,408 ㆍ외부망하드디스크공유장비 173,16원 * 7/100 * 1.1 13,334 ㆍ행정정보시스템통합백업시스템 394,875,000원 * 7/100 * 1.1 30,406 ㆍ외부망통합백업시스템 57,232,700원 * 7/100 * 1.1 4,407 ㆍ원격지통합이중화백업장비 136,000,000원 * 7/100 * 1.1 10,472 ㆍ행정정보알리미시스템 (UMS) 28,300,000원 * 7/100 * 1.1 2,180 ㆍ웹하드시스템 16,400,000원 * 7/100 * 1.1 1,263 ㆍ메신저서버 5,500,000원 * 7/100 * 1.1 424 ㆍ생활공감지도서비스웹서버 28,181,820원 * 7/100 * 1.1 2,171 ㆍ네트워크장비 539,084,540원 * 7/100 * 1.1 41,510 ㆍ지방행정정보망회선통합 30,250,920원 * 7/100 * 1.1 2,330-5 -

단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ행정정보망접속장비 (L4, 2016.3월교체 ) 87,309,090원 * 7/100 * 9/12 * 1.1 5,043 ㆍ홈페이지보안 DNS 전용시스템 44,318,180원 * 7/100 * 1.1 3,413 ㆍ항온항습기 49,018,180원 * 7/100 * 1.1 3,775 ㆍ항온항습기 (2015.5월추가구입 ) 19,787,270원 * 7/100 * 7/12 * 1.1 889 ㆍ무정전전원공급장치 (UPS) 73,267,270원 * 7/100 * 1.1 5,642 ㆍ청정가스자동소화기 17,348,000원 * 7/100 * 1.1 1,336 ㆍCCTV 시스템 (2016.3월교체 ) 42,690,910원 * 7/100 * 9/12 * 1.1 2,466 소프트웨어유지보수비 47,113 ㆍ온-나라 ( 업무관리 ) 시스템 155,454,530원 * 10/100 * 1.1 17,100 ㆍ토지관리시스템 DBMS 37,7원 * 10/100 * 1.1 4,153 ㆍ행정정보시스템통합가상화솔루션 (2016.5월) 2,837 44,203,630원 * 10/100 * 7/12 * 1.1 ㆍ홈페이지 DBMS 8,727,000원 * 10/100 * 1.1 960 ㆍ홈페이지동영상솔루션 20,000,000원 * 10/100 * 1.1 2,200 ㆍ행정정보알리미시스템 (UMS) 46,500,000원 * 10/100 * 1.1 5,115 ㆍ웹하드시스템 29,000,000원 * 10/100 * 1.1 3,190 ㆍ메신저프로그램 18,363,630원 * 10/100 * 1.1 2,020 ㆍ네트워크 IP 관리시스템 44,700,450원 * 10/100 * 1.1 4,918 ㆍ단일로그인시스템 14,000,000원 * 10/100 * 1.1 1,540 ㆍ지방예산통합정보시스템 2,800,000원 * 1.1 3,080 보안장비유지보수비 219,703 ㆍ통합보안관제시스템 (H/W) 146,973,000원 * 7/100 * 1.1 11,317 ㆍ통합보안관제시스템 (S/W) 89,227,000원 * 8/100 * 1.1 7,852 ㆍ통합보안관제시스템 (DBMS),000원 * 10/100 * 1.1 5,500 ㆍ사이버침해대응시스템 234,2원 * 10/100 * 1.1 25,768 ㆍ행정정보망방화벽 119,800,000원 * 10/100 * 1.1 13,178-6 -

단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ행정정보망침입방지시스템 (IPS) 38,600,000원 * 10/100 * 1.1 4,246 ㆍ행정정보망암호화장비 ( 본청 VPN) 73,183,000원 * 8/100 * 1.1 6,441 ㆍ행정정보망암호화장비 ( 읍면동 VPN) 60,636,원 * 8/100 * 1.1 5,336 ㆍ행정정보망암호화장비 (2016.3월교체 ) 79,454,540원 * 8/100 * 9/12 * 1.1 5,244 ㆍ네트워크바이러스차단시스템 48,000,000원 * 10/100 * 1.1 5,280 ㆍ외부망침입탐지시스템 (IDS) 15,700,000원 * 10/100 * 1.1 1,727 ㆍ외부망침입방지시스템 (IPS) 35,775,000원 * 10/100 * 1.1 3,936 ㆍ외부망침입차단시스템 38,800,000원 * 10/100 * 1.1 4,268 ㆍ웹방화벽 67,363,720원 * 10/100 * 1.1 7,411 ㆍDDoS 공격차단시스템 97,500,000원 * 10/100 * 1.1 10,725 ㆍ데이터베이스보안시스템 122,045,000원 * 10/100 * 1.1 13,425 ㆍ정보시스템접근기록관리시스템 (2016. 3 월 ) 39,727,270원 * 10/100 * 9/12 * 1.1 3,278 ㆍ정보시스템패스워드통합관리시스템 (20 16.3월 ) 2,663 32,272,720원 * 10/100 * 9/12 * 1.1 ㆍ네트워크접근제어시스템 (NAC) 99,300,000원 * 10/100 * 1.1 10,923 ㆍ보조기억매체 (USB) 보안시스템 55,800,000원 * 10/100 * 1.1 6,138 ㆍ패치, 자산관리시스템 (PMS) 46,400,000원 * 10/100 * 1.1 5,104 ㆍ불법소프트웨어차단시스템 39,000,000원 * 10/100 * 1.1 4,290 ㆍDB 암호화솔루션 126,000,000원 * 8/100 * 1.1 11,088 ㆍ문서보안시스템 89,500,000원 * 10/100 * 1.1 9,845 ㆍ개인정보보호시스템 68,918,182원 * 10/100 * 1.1 7,582 ㆍ인터넷유해정보 ( 사이트 ) 차단시스템 42,909,090원 * 10/100 * 1.1 4,720 ㆍ무선네트워크보안시스템구축 57,272,720원 * 8/100 * 1.1 5,040 ㆍ홈페이지웹소스코드취약점분석시스템 58,227,270원 * 8/100 * 1.1 5,124 ㆍ모바일홈페이지키보드보안시스템 24,000,000원 * 8/100 * 1.1 2,112-7 -

단위 : 행정정보화추진 전년도 ㆍ홈페이지개인정보유출차단시스템 26,281,810원 * 13/100 * 1.1 ㆍ홈페이지웹쉘탐지및차단시스템 32,227,270원 * 8/100 * 1.1 ㆍ홈페이지웹서비스모니터링시스팀 40,300,000원 * 8/100 * 1.1 전산장비업무용프로그램설치및자료이전 30,000원 * 150대 3,759 2,836 3,547 4,500 308 자치단체등이전 135,644 138,294 2,650 10 공기관등에대한경상적대행사업비 135,644 138,294 2,650 온-나라시스템유지관리비 16,063,000원 * 1식 16,063 자치단체공통기반전산장비유지관리 87,056,000원 * 1식 87,056 지방재정관리시스템 (e-호조) 유지관리 21,167,000원 * 1식 21,167 시군구재해복구시스템유지관리 5,198,000원 * 1식 5,198 지방행정공통정보시스템서비스데스크운영 6,160,000원 * 1식전산장비보급 6,160 807,400 748,550 58,850 201 일반운영비 144,100 132,400 11,700 01 사무관리비 144,100 132,400 11,700 업무용소프트웨어구입 144,100 한글 7원 * 1년 * 450user 32,400 MS 오피스 2원 * 1년 * 300user 75,000 포토샵 600,000원 * 1년 * 30user 18,000 오토캐드 500,000원 * 1년 * 20user 10,000 오토캐드서브스크립션 300,000원 * 1년 * 29user 8,700 207 연구개발비 90,000 0 90,000 02 전산개발비 90,000 0 90,000 행정망웹하드시스템기능개선 40,000,000원 * 1식 40,000 개인정보접속기록관리시스템구축,000원 * 1식 405 자산취득비 573,300 584,150 10,850 01 자산및물품취득비 573,300 584,150 10,850 노후서버팜침입차단시스템 ( 방화벽 ) 교체 35,000,000원 * 1대 35,000 노후인터넷망침입방지시스템 (IPS) 교체,000원 * 1식 사업소노후행정정보암호화장비 (VPN) 교체 7,000,000원 * 7대 49,000-8 -

단위 : 행정정보화추진 전년도 읍면동노후네트워크스위치교체,000원 * 28대 56,000 업무용전산장비구입 336,500 데스크톱 1,000,000원 * 250대 2 모니터 4원 * 150대 67,500 노트북,000원 * 2대 4,000 프린터 ( 흑백 ) 500,000원 * 30대 15,000 CCTV 관제모니터링용전산장비구입 46,800 데스크톱 1,500,000원 * 24대 36,000 모니터 4원 * 24대 10,800 직원정보화능력배양 23,010 23,010 0 201 일반운영비 21,010 21,010 0 01 사무관리비 21,010 21,010 0 공무원정보지식인대회 4,800 문제출제및채점 원 * 60명 3,000 CBT 시스템사용료 500,000원 * 1식 500 교육비 100,000원 * 8시간 800 대회진행비 2원 * 2명 500 직원정보화교육교재 10,000 원 * 23 권 * 15 기 직원정보화교육강사료 원 * 12시간 * 15기 정보화교육장사무용품비 5,000원 * 23명 * 12월 3,450 9,000 1,380 정보화교육장소규모수선비 2,380 프린터수리 100,000원 * 1대 * 2회 * 50/100 프린터토너 200,000원 * 2회 * 1대 400 컴퓨터수리 100,000원 * 23대 * 3회 * 20/100 100 1,380 빔프로젝트수리 500,000원 * 1대 500 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원정보지식인대회시상금,000원 * 1식 ( 국 ) 자치단체공통기반노후장비교체지원 30,151 47,865 17,714 국 8,194 시 21,957 201 일반운영비 30,151 47,865 17,714 국 8,194 시 21,957 01 사무관리비 30,151 47,865 17,714 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사업 30,150,440원 * 1식 30,151-9 -

단위 : 행정정보화추진 국 8,194 시 21,957 전년도 ( 국 ) 자치단체종합장애대응체계구축지원 13,109 0 13,109 국 3,018 시 10,091 201 일반운영비 13,109 0 13,109 국 3,018 시 10,091 01 사무관리비 13,109 0 13,109 시군구재해복구시스템구축사업 13,108,230원 * 1식 13,109 국 3,018 시 10,091 지역정보화추진 425,272 348,084 77,188 국 3, 도 29,516 시 392,396 홈페이지운영 269,482 183,832 85,650 201 일반운영비 46,332 63,832 17,500 02 공공운영비 46,332 41,832 4,500 홈페이지본인인증서비스사용료 60,000원 * 12월 홈페이지기능추가 2,500,000원 * 2회 5,000 시홈페이지유지보수 (S/W) 118,000,000원 * 10/100 * 1.1 모바일웹서비스홈페이지유지보수 118,590,670원 * 10/100 * 1.1 * 1/2 인터넷신문홈페이지유지보수 118,590,670원 * 10/100 * 1.1 * 1/2 720 12,980 6,523 6,523 인터넷도메인기간연장및가입비 4,586 영문도메인 30,000원 * 81건 2,430 한글도메인 66,000원 * 26건 1,716 도메인등록비 220,000원 * 2건 440 웹접근성품질인증마크갱신 5,000,000원 * 1식 웹사이트소스코드취약점보안진단 5,000,000원 * 1식 207 연구개발비 94,000 0 94,000 02 전산개발비 94,000 0 94,000 웹사이트통, 폐합 ( 총량제 ) 추진 2,000원 * 2개소 문화관광홈페이지기능개선 ( 반응형웹 ),000원 * 1식 5,000 5,000 44,000 405 자산취득비 129,150 120,000 9,150 01 자산및물품취득비 129,150 120,000 9,150-10 -

단위 : 지역정보화추진 전년도 홈페이지운영클라우드시스템고도화구축 90,000,000원 * 1식 90,000 정보화마을전산장비구입 14,500 데스크톱 1,000,000원 * 5대 * 2개소 10,000 모니터 4원 * 5대 * 2개소 4,500 주민정보이용시설전산장비구입 24,650 데스크톱 1,000,000원 * 17대 17,000 모니터 4원 * 17대 7,650 시민정보화사업추진 20,350 21,160 810 201 일반운영비 20,350 20,350 0 01 사무관리비 20,350 20,350 0 시민정보화교육교재 10,000 원 * 23 권 * 8 기 시민정보화교육강사료 원 * 30시간 * 8기 주민정보이용시설사무용품비 5,000원 * 17개소 * 12월 1,840 1 1,020 주민정보이용시설소규모수선비 5,490 프린터수리 100,000원 * 17대 * 50/100 850 프린터토너 200,000원 * 1회 * 17대 3,400 컴퓨터수리 100,000원 * 62대 * 20/100 1,240 ( 국 ) 정보화마을프로그램관리자육성 33,480 33,432 48 국 3, 도 7,056 시 23,064 307 민간이전 33,480 33,432 48 국 3, 도 7,056 시 23,064 02 민간경상사업보조 33,480 33,432 48 정보화마을프로그램관리자운영 33,480 인부임 16,800,000원 * 2명 * 80/100 26,880 국 3, 도 7,056 시 16,464 4대보험료및퇴직금 6,600,000원 * 1식 6,600 ( 도 ) 정보이용시설지원 70,740 70,740 0 도 21,060 시 49,680 101 인건비 70,200 70,200 0 도 21,060 시 49,140 04 기간제근로자등보수 70,200 70,200 0 지역정보화강사배치사업 70,200-11 -

단위 : 지역정보화추진 전년도 인부임 5원 * 6명 * 158일 49,296 도 21,060 시 28,236 주차수당 5원 * 6명 * 32일 9,984 연차유급휴가수당 5원 * 6명 * 7일 2,184 교통, 간식비 2,500원 * 6명 * 158일 2,370 4대보험료 6,366,000원 * 1식 6,366 301 일반보상금 540 540 0 09 행사실비보상금 540 540 0 지역정보화강사역량강화교육여비 90,000원 * 6명 * 1회 정보화마을운영 24,220 28,920 4,700 201 일반운영비 16,300 16,300 0 01 사무관리비 0 정보화마을홍보물 ( 배너, 팜플렛등 ) 제작 1,000,000원 * 1식 * 2개소 02 공공운영비 10,700 10,700 0 정보화마을홈페이지유지보수 35,000,000원 * 10/100 * 2개소 * 1.1 540 7,700 정보화마을정보센터전산장비수선비 3,000 컴퓨터, 모니터수리 100,000원 * 11회 * 2개소 2,200 프린터토너 200,000원 * 2회 * 2개소 800 03 행사운영비 3,600 3,600 0 정보화마을페스타참가비 800,000원 * 2개소 정보화마을축제 / 행사 / 직거래장터등참가비 1,000,000원 * 2개소 1,600 301 일반보상금 7,920 10,620 2,700 09 행사실비보상금 7,920 10,620 2,700 정보화마을운영위원교육참가 90,000원 * 2명 * 1일 * 6회 * 2개소 정보화마을주민역량강화교육 90,000원 * 7명 * 2일 * 1회 * 2개소 정보화마을페스타참가여비 90,000원 * 6명 * 3일 * 1회 * 2개소 ( 도 ) 정보화마을역량강화 7,000 10,000 3,000 2,160 2,520 3,240 도 1,400 시 5,600 307 민간이전 7,000 10,000 3,000 도 1,400 시 5,600 02 민간경상사업보조 7,000 10,000 3,000-12 -

단위 : 지역정보화추진 전년도 전자상거래지원 ( 포장재, 박스테입등 ) 3,500,000원 * 2개소 7,000 도 1,400 시 5,600 통신관리 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 449,823 335,965 113,858 통신관리 449,823 335,965 113,858 통신관리 449,823 335,965 113,858 201 일반운영비 286,785 286,785 0 01 사무관리비 12,500 12,500 0 행정전화번호표제작 1,000원 * 1,500부 1,500 읍면동, 사업소사무실구조변경에따른이전 설치비 500,000원 * 10개소 5,000 구내통신단자함정비 1,000,000원 * 4개소 4,000 교환기및부대장비유지보수원가산출,000원 * 1식 02 공공운영비 274,285 274,285 0 집중관리전화요금 10,000,000원 * 12월 120,000 국가정보통신망전화요금 400,000원 * 12월 4,800 시내전용회선사용료 25,000원 * 170회선 * 12월 51,000 휴대전화요금 100,000원 * 6대 * 12월 7,200 단기가입전화 ( 각종행사용 ) 1,400 청약료 8,000원 * 50대 400 단기사용전화요금 20,000원 * 50대 1,000 민방공경보망 24,720 초고속통신망 ( 시청 ~ 도청 ),000원 * 12월 24,000 국내전용회선사용료 60,000원 * 12월 720 홍보용통화연결음회선사용료 1,500,000원 * 3회 4,500 시설장비유지비 49,365 전화교환장치 169,07원 * 7/100 11,836 통화연결음서버 34,100,000원 * 7/100 2,387 정류기 7,840,800원 * 7/100 549 요금등산서버 (S/W포함) 3,314,897원 * 7/100 233 전화기 394,559,000원 * 7/100 27,620 중계대 10,941,920원 * 7/100 766 VOIP 방화벽 50,593,950원 * 7/100 3,542 무정전전원장치 34,737,350원 * 7/100 2,432 구내선로유지보수 5,500,000원 * 1식 5,500 사용전검사장비교정비 700,000원 * 4대 2,800 통신실방송장비유지보수 3,000,000원 * 1식 3,000-13 -

부서 : 홍보전산실정책 : 통신관리 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 통신관리 전년도 308 자치단체등이전 14,438 0 14,438 07 자치단체간부담금 14,438 0 14,438 2017년도농어촌지역광대역가입자망구축 14,437,500원 * 1식 14,438 405 자산취득비 148,600 49,180 99,420 01 자산및물품취득비 148,600 49,180 99,420 IP전화기구입 500,000원 * 20대 10,000 CID전화기구입 40,000원 * 100대 4,000 IP교환기서버교체 25,000,000원 * 2대 교환기메인보드교체 52,600 LPM보드 2,7원 * 6매 16,500 NET보드 4,200,000원 * 3매 12,600 DTM보드 4,700,000원 * 5매 23,500 통화연결음시스템교체 3,000원 * 1식 3 행정운영경비 ( 홍보전산실 )( 기타 / 기타 ) 122,604 122,604 0 기본경비 122,604 122,604 0 기본경비 122,604 122,604 0 201 일반운영비 26,124 26,124 0 01 사무관리비 26,124 26,124 0 복사용지구입 15,000원 * 22박스 * 12월 3,960 특근매식비 6,000원 * 6식 * 22명 * 12월 9,504 일반수수료 100,000원 * 12월 1,200 소규모도서구입비 원 * 12월 600 소규모수선비 9,540 복사기 ( 소형 ) 수리 7원 * 1대 750 프린터기수리 100,000원 * 5대 * 50/100 250 복사기토너 200,000원 * 5회 * 1.5대 1,500 프린터기 ( 흑백 ) 토너 200,000원 * 5회 * 5대 5,000 프린터기 ( 컬러 ) 토너 200,000원 * 5회 * 1대 1,000 PC 수리 100,000원 * 22대 * 20/100 440 기타수리비 원 * 12월 600 기타사무용품비 5,000원 * 22명 * 12월 1,320 202 여비 91,080 91,080 0 01 국내여비 91,080 91,080 0 홍보전산실업무추진여비 91,080 관내여비 20,000원 * 22명 * 12일 * 12월 63, 관외여비 90,000원 * 22명 * 14일 27,720 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0-14 -

부서 : 홍보전산실정책 : 행정운영경비 ( 홍보전산실 )( 기타 / 기타 ) 단위 : 기본경비 전년도 부서운영업무추진비 3원 * 12월 4,200 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 직책급업무수행경비 ( 홍보전산실장 ) 100,000원 * 1명 * 12월 1,200-15 -