부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

공무원복지내지82p-2009하



2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

1111

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

400 조정교부금등 420 시ㆍ군조정교부금등 421 시ㆍ군조정교부금등 조정교부금 경정 217,600,000,000원 217,600, ,281,000 4,319,000 < 도로과 > 1,000, ,000,000 성남-광주간도로확포장 ( 이배재터널 )

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

중증장애인의 현황과 정책방향 (4) 고 있다. 따라서 본 연구에서는 장애인활동지원에 관한 법률 시행 3년을 맞이하여, 전국에 있는 활동지원 서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이 를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental Ta

hwp

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

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Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

- 1 -

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

중구청표지11.18

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬


다운 2015겨울

육계자조금29호편집

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

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부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

한울101호커뮤

2

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

Transcription:

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610 51,848 202 여비 41,250 44,507 3,257 01 국내여비 2,250 3,507 1,257 의원수행공무원국내여비경정 2,250,000원 2,250 3,507 1,257 04 국제화여비 39,000 41,000 2,000 교류도시방문의장수행공무원국외여비경정 7,000,000원 7,000 9,000 2,000 205 의회비 2,094,233 2,142,824 48,591 03 의원국내여비 2,500 14,691 12,191 타시군의회비교견학여비경정 958,000원 958 13,149 12,191 04 의원국외여비 52,000 88,400 36,400 의원국외여비경정 52,000,000원 52,000 68,000 16,000 교류도시방문국외여비경정 0원 0 20,400 20,400 직원교육및타기관비교견학 21,678 27,866 6,188 201 일반운영비 19,877 25,600 5,723 01 사무관리비 19,877 25,600 5,723 전문기관위탁교육비경정 3,877,000원 3,877 9,600 5,723 202 여비 1,801 2,266 465 05 공무원교육여비 1,801 2,266 465 교육훈련여비경정 1,801,000원 1,801 2,266 465 의정활동홍보 318,522 321,642 3,120 의정홍보다양화 264,022 265,642 1,620 201 일반운영비 234,022 235,642 1,620 01 사무관리비 189,162 190,782 1,620 의회안내책자제작경정 17,040,000원 17,040 18,000 960 의정홍보영상물제작경정 21,340,000원 21,340 22,000 660 의정회의록및백서제작 54,500 56,000 1,500 201 일반운영비 54,500 56,000 1,500 01 사무관리비 54,500 56,000 1,500 의회회의록제작비경정 17,500,000원 17,500 18,000 500 제6대후반기의정연설문집제작경정 15,000,000원 15,000 16,000 1,000 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 2,482,572 2,533,499 50,927 인력운영비 2,327,632 2,378,559 50,927 인력운영비 2,327,632 2,378,559 50,927

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50,927 01 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500,000원 94,500 107,992 13,492 02 기타직보수 89,381 91,381 2,000 방송음향시설운영담당 ( 전임계약직라급 ) 48,739 50,739 2,000 시간외근무수당경정 8,088,000원 8,088 10,088 2,000 03 무기계약근로자보수 187,077 201,777 14,700 층별안내직원 187,077 201,777 14,700 기본급경정 120,278,000원 120,278 134,978 14,700

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시책홍보 공보관 3,654,228 3,795,955 141,727 시정시책홍보 3,398,575 3,540,302 141,727 시책홍보 2,726,629 2,853,356 126,727 비전성남발행 778,430 876,038 97,608 201 일반운영비 717,028 804,808 87,780 01 사무관리비 448,948 506,728 57,780 비전성남제작비경정 178.5원 *150,000부*12월 321,300 351,000 29,700 비전성남포장비 82,368 110,448 28,080 우편경정 80원 *72,000부*12월 69,120 97,200 28,080 02 공공운영비 268,080 298,080 30,000 비전성남발송비 268,080 298,080 30,000 우편발송경정 18,614,000원 *12월 223,368 253,368 30,000 301 일반보상금 45,172 55,000 9,828 09 행사실비보상금 17,992 20,800 2,808 비전성남편집기획회의참석수당경정 30,000원 *2회*11.1명*12월 7,992 10,800 2,808 11 기타보상금 27,180 34,200 7,020 비전성남명예기자원고료 경정 150,000원 *11.1명*12월 19,980 27,000 7,020 영상물활용시책홍보 273,042 285,978 12,936 201 일반운영비 239,512 252,448 12,936 01 사무관리비 157,720 160,960 3,240 HD카메라녹화용블루레이구입 경정 90,000원 *2대*12월 2,160 5,400 3,240 02 공공운영비 81,792 91,488 9,696 청내엘리베이터영상송출기수선유지비경정 500,000원 *12월 각종회의실빔프로젝트램프교체경정 1,232,000원 *6대*1회 6,000 12,000 6,000 7,392 11,088 3,696 인터넷활용서비스홍보 149,137 165,320 16,183 201 일반운영비 65,537 71,520 5,983 01 사무관리비 65,537 71,520 5,983 인터넷방송국운영유지비 경정 19,217,000원 *1식 19,217 20,400 1,183 인터넷생방송운영서버임차료 경정 0원 0 4,800 4,800 301 일반보상금 24,500 34,700 10,200 11 기타보상금 24,500 34,700 10,200 블로그기사원고료 경정 100,000원 *13.5명*12월 16,200 24,000 7,800 UCC 영상원고료 경정 100,000원 *2명*12월 2,400 4,800 2,400

부서 : 공보관정책 : 시정시책홍보단위 : 시정홍보 시정홍보 671,946 686,946 15,000 시보발행 22,050 37,050 15,000 201 일반운영비 22,050 37,050 15,000 01 사무관리비 22,050 37,050 15,000 시보발행경정 25원 *147부*6,000매 22,050 37,050 15,000

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 재난재해대비역량강화 재난안전관 6,931,096 1,361,119 5,569,977 국 60,694 67,694 7,000 도 49,286 56,386 7,100 시 6,821,116 1,237,039 5,584,077 재해및재난예방 248,124 414,500 166,376 국 0 7,000 7,000 도 8,760 15,860 7,100 시 239,364 391,640 152,276 재난재해대비역량강화 104,213 257,925 153,712 국 0 7,000 7,000 도 1,000 8,100 7,100 시 103,213 242,825 139,612 재난예방및응급복구 18,170 120,610 102,440 201 일반운영비 9,530 9,870 340 01 사무관리비 8,530 8,870 340 자연재난표준행동매뉴얼제작및정비경정 5,510,000원 5,510 5,850 340 301 일반보상금 840 2,940 2,100 09 행사실비보상금 840 2,940 2,100 재난예방포스터, 글짓기공모심사위원수당경정 210,000원 재난관리기금심의위원회수당경정 630,000원 210 840 630 630 2,100 1,470 302 이주및재해보상금 2,800 102,800 100,000 02 민간인재해보상금 2,800 102,800 100,000 재난지원금경정 0원 0 100,000 100,000 재난대응종합훈련 2,900 16,900 14,000 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 시 2,900 7,800 4,900 201 일반운영비 2,900 16,900 14,000 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 시 2,900 7,800 4,900 01 사무관리비 2,900 16,900 14,000 2014년재난대응안전한국훈련 ( 성립전 ) 경정 0원 2014년재난대응안전한국훈련 ( 시비부담금 ) 경정 0원 0 9,100 9,100 국 0 7,000 7,000 도 0 2,100 2,100 0 4,900 4,900 지역자율방재단활동지원 13,343 31,600 18,257 도 0 5,000 5,000 시 13,343 26,600 13,257 201 일반운영비 8,670 23,000 14,330

부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 재난재해대비역량강화 도 0 5,000 5,000 시 8,670 18,000 9,330 01 사무관리비 8,670 23,000 14,330 방재단자체교육자료구입경정 0원 0 800 800 자체훈련용품구입경정 0원 0 500 500 자율방재단활동장구지원비경정 4,670,000원 4,670 7,700 3,030 지역자율방재단예찰활동지원경정 0원 0 10,000 10,000 도 0 5,000 5,000 시 0 5,000 5,000 301 일반보상금 173 2,900 2,727 09 행사실비보상금 173 2,900 2,727 방재단자체교육강사료경정 0원 0 300 300 방재단중앙교육전문기관교육비경정 0원 0 1,200 1,200 방재활동교육및훈련참가자식비경정 173,000원 173 1,400 1,227 302 이주및재해보상금 0 1,200 1,200 02 민간인재해보상금 0 1,200 1,200 재해예방예찰및방재활동차량유류비경정 0원 0 1,200 1,200 재난예경보시설유지관리 48,000 67,015 19,015 201 일반운영비 21,000 26,520 5,520 02 공공운영비 21,000 26,520 5,520 방재전산장비데이터공공요금경정 4,000,000원 재난재해 CCTV 통신전용회선사용공공요금경정 10,000,000원 재난재해 CCTV 전기사용공공요금경정 7,000,000원 4,000 1,920 2,080 10,000 14,400 4,400 7,000 10,200 3,200 401 시설비및부대비 27,000 40,495 13,495 01 시설비 27,000 40,000 13,000 재난예경보시설유지관리비 27,000 40,000 13,000 CCTV 유지관리비경정 21,000,000원 21,000 10,000 11,000 기상관측및경보방송시설유지관리경정 4,000,000원 영상회의시스템유지관리 경정 2,000,000 원 4,000 10,000 6,000 2,000 20,000 18,000 03 시설부대비 0 495 495 재난경보시설유지관리비경정 0원 0 495 495 시민안전문화운동정착 143,911 156,575 12,664 도 7,760 7,760 0 시 136,151 148,815 12,664 재난예방안전관리추진 73,511 79,875 6,364

부서 : 재난안전관정책 : 재해및재난예방단위 : 시민안전문화운동정착 201 일반운영비 68,511 74,875 6,364 01 사무관리비 25,611 29,000 3,389 안전관리계획책자유인경정 8,610,500원 8,611 12,000 3,389 03 행사운영비 42,900 45,875 2,975 재난및안전체험위탁교육경정 42,300,000원 재난안전네트워크상호협력교육경정 600,000원 42,300 43,875 1,575 600 2,000 1,400 유관단체협조체계유지 22,800 29,100 6,300 307 민간이전 15,500 21,800 6,300 02 민간경상보조금 8,500 8,800 300 월동기화재취약지역의용소방대순찰대원급 식비지원 8,500 8,800 300 성남소방서의용소방대경정 8,500,000원 8,500 8,800 300 04 민간행사보조금 7,000 13,000 6,000 의용소방대소방재난경진대회행사경비지원 7,000 13,000 6,000 분당소방서의용소방대경정 0원 0 6,000 6,000 비상시안보역량강화 701,753 854,820 153,067 국 60,694 60,694 0 도 40,526 40,526 0 시 600,533 753,600 153,067 민방위역량강화 447,828 470,984 23,156 국 60,694 60,694 0 도 40,526 40,526 0 시 346,608 369,764 23,156 민방위교육관관리운영 105,484 111,304 5,820 201 일반운영비 29,484 35,304 5,820 02 공공운영비 27,180 33,000 5,820 민방위안전체험센터공공요금경정 15,780,000원 15,780 21,600 5,820 민방위활성화추진 95,500 105,900 10,400 201 일반운영비 52,000 53,000 1,000 01 사무관리비 52,000 53,000 1,000 민방위대창설기념운영비경정 0원 0 1,000 1,000 301 일반보상금 0 1,000 1,000 09 행사실비보상금 0 1,000 1,000 민방위포스터, 사진, UCC 공모작품심사수당경정 0원 0 1,000 1,000 307 민간이전 42,000 50,400 8,400 05 민간위탁금 42,000 50,400 8,400 가로기 ( 민방위기 ) 게양민간위탁금경정 42,000,000원 42,000 50,400 8,400

부서 : 재난안전관정책 : 비상시안보역량강화단위 : 민방위역량강화 민방위경보시설운영 51,064 58,000 6,936 201 일반운영비 51,064 58,000 6,936 02 공공운영비 51,064 58,000 6,936 민방위경보시설장비유지비경정 51,064,000원 51,064 58,000 6,936 비상대비훈련수행 18,872 25,720 6,848 을지연습훈련 18,872 25,720 6,848 201 일반운영비 18,872 25,720 6,848 01 사무관리비 18,872 25,720 6,848 을지연습업무추진수용비경정 6,026,200원 6,027 8,000 1,973 을지연습참가자급식비경정 3,170,000원 3,170 6,720 3,550 을지연습훈련주민홍보자료제작 1,175 2,500 1,325 홍보책자유인경정 500,000원 500 1,500 1,000 홍보물구입경정 675,000원 675 1,000 325 공익근무요원복무관리 235,053 358,116 123,063 공익근무요원복무관리 235,053 358,116 123,063 301 일반보상금 233,053 356,116 123,063 08 공익근무요원보상금 233,053 356,116 123,063 공익근무요원보상금 233,053 356,116 123,063 급여경정 99,569,000원 99,569 112,560 12,991 중식비경정 80,503,000원 80,503 150,000 69,497 교통비경정 31,778,000원 31,778 60,000 28,222 피복비경정 17,831,000원 17,831 26,056 8,225 단체보험가입비경정 3,372,000원 3,372 7,500 4,128 재무활동 ( 재난안전관 ) 5,899,619 10,199 5,889,420 내부거래지출 5,888,985 0 5,888,985 내부거래지출 5,888,985 0 5,888,985 702 기금전출금 5,888,985 0 5,888,985 01 기금전출금 5,888,985 0 5,888,985 재난관리기금전출금 5,888,985,000원 5,888,985 0 5,888,985 보전지출 10,634 10,199 435 보전지출 10,634 10,199 435 802 반환금기타 10,634 10,199 435 01 국고보조금반환금 6,077 5,821 256 민방위경보시설확충사업이자 255,480원 256 0 256 02 시ㆍ도비보조금반환금 4,557 4,378 179 민방위경보시설확충사업이자 178,830원 179 0 179

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 저소득층생활안정지원 사회복지과 30,129,652 30,294,714 165,062 국 4,694,288 4,683,790 10,498 분 1,260,941 1,260,941 0 도 483,456 485,134 1,678 시 18,690,967 18,864,849 173,882 지 5,000,000 5,000,000 0 국민기초생활보장 1,308,421 1,433,163 124,742 국 24,999 24,999 0 분 138,134 138,134 0 도 183,390 183,390 0 시 961,898 1,086,640 124,742 저소득층생활안정지원 237,380 241,180 3,800 국민기초생활보장사업운영 0 3,800 3,800 201 일반운영비 0 3,800 3,800 01 사무관리비 0 3,800 3,800 국민기초생활보장사업운영및홍보물제작경정 0원 0 3,800 3,800 취약계층지원 1,052,806 1,163,725 110,919 국 24,999 24,999 0 분 138,134 138,134 0 도 183,390 183,390 0 시 706,283 817,202 110,919 노숙인시설종사자복지수당 24,750 25,650 900 도 3,960 3,960 0 시 20,790 21,690 900 307 민간이전 24,750 25,650 900 도 3,960 3,960 0 시 20,790 21,690 900 02 민간경상보조금 24,750 25,650 900 노숙인시설종사자복지수당지원 24,750 25,650 900 경력5년이상경정 12,150,000원 12,150 13,050 900 도 3,960 3,960 0 시 8,190 9,090 900 노숙인보호시설구축 50,000 100,000 50,000 201 일반운영비 50,000 100,000 50,000 01 사무관리비 50,000 100,000 50,000 일시보호시설임대보증금경정 0원 0 50,000 50,000 노숙인일시보호 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60,019 307 민간이전 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60,019 05 민간위탁금 36,824 96,843 60,019

부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 취약계층지원 노숙인일시보호시설운영 경정 36,824,000 원 36,824 96,843 60,019 도 7,365 7,365 0 시 29,459 89,478 60,019 의료급여업무운영및지원 18,235 28,258 10,023 의료급여업무지원인력운영 18,235 28,258 10,023 101 인건비 18,235 28,258 10,023 03 무기계약근로자보수 12,000 15,567 3,567 의료급여상담사인건비경정 12,000,000원 12,000 15,567 3,567 04 기간제근로자등보수 6,235 12,691 6,456 특수장비촬영에따른상담및자료정리요원인건비경정 6,235,000원 *1명 6,235 12,691 6,456 국가보훈관리및지원 6,179,431 6,179,281 150 도 18,050 17,900 150 시 6,161,381 6,161,381 0 보훈대상자및보훈단체지원 6,179,431 6,179,281 150 도 18,050 17,900 150 시 6,161,381 6,161,381 0 독립유공자의료비지원 89,150 89,000 150 도 9,050 8,900 150 시 80,100 80,100 0 301 일반보상금 89,150 89,000 150 도 9,050 8,900 150 시 80,100 80,100 0 11 기타보상금 89,150 89,000 150 독립유공자의료비지원경정 89,150,000원 *1식 89,150 89,000 150 도 9,050 8,900 150 시 80,100 80,100 0 지역사회복지증진 6,442,279 6,483,381 41,102 국 3,929,424 3,919,526 9,898 도 261,376 263,204 1,828 시 2,251,479 2,300,651 49,172 성남시사회복지민간단체지원 517,493 543,493 26,000 도 30,200 30,200 0 시 487,293 513,293 26,000 성남시지역사회복지협의체운영 265,153 291,153 26,000 307 민간이전 265,153 291,153 26,000 10 사회복지보조 242,653 268,653 26,000 성남시지역사회복지협의체지원 242,653 268,653 26,000 인건비경정 153,273,000원 153,273 173,273 20,000 운영비경정 78,380,000원 78,380 84,380 6,000 자활근로사업 3,777,971 3,770,273 7,698 국 2,872,913 2,863,015 9,898

부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 자활근로사업 도 133,870 134,170 300 시 771,188 773,088 1,900 지역자활센터종사자복지수당 ( 보조 ) 18,100 17,400 700 도 3,620 3,480 140 시 14,480 13,920 560 307 민간이전 18,100 17,400 700 도 3,620 3,480 140 시 14,480 13,920 560 05 민간위탁금 18,100 17,400 700 지역자활센터종사자복지수당 18,100 17,400 700 5년이상종사자경정 6,100,000원 6,100 5,400 700 도 1,220 1,080 140 시 4,880 4,320 560 자활근로사업 2,916,480 2,866,480 50,000 국 2,333,184 2,293,184 40,000 도 87,491 85,996 1,495 시 495,805 487,300 8,505 307 민간이전 2,916,480 2,866,480 50,000 국 2,333,184 2,293,184 40,000 도 87,491 85,996 1,495 시 495,805 487,300 8,505 05 민간위탁금 2,916,480 2,866,480 50,000 자활근로사업 2,916,480 2,866,480 50,000 사회서비스형경정 1,547,904,000원 1,547,904 1,497,904 50,000 국 1,238,324 1,198,324 40,000 도 46,433 44,938 1,495 시 263,147 254,642 8,505 가사, 간병방문서비스사업 189,946 232,948 43,002 국 132,962 163,064 30,102 도 8,548 10,483 1,935 시 48,436 59,401 10,965 307 민간이전 189,946 232,948 43,002 국 132,962 163,064 30,102 도 8,548 10,483 1,935 시 48,436 59,401 10,965 05 민간위탁금 189,946 232,948 43,002 가사 간병인도우미사업 189,946 232,948 43,002 기초생활수급자 170,110 213,112 43,002 ㆍ24시간경정 123,940,000원 123,940 166,942 43,002 국 86,758 116,860 30,102 도 5,577 7,512 1,935 시 31,605 42,570 10,965 지역사회복지지원 1,787,477 1,797,477 10,000 국 1,041,365 1,041,365 0 도 66,719 66,719 0 시 679,393 689,393 10,000

부서 : 사회복지과정책 : 지역사회복지증진단위 : 지역사회복지지원 재해구호품구입 0 10,000 10,000 307 민간이전 0 10,000 10,000 01 의료및구료비 0 10,000 10,000 재해구호품구입경정 0원 0 10,000 10,000 저출산ㆍ고령사회대응대책사업 27,700 32,700 5,000 저출산ㆍ고령사회대응인식개선사업 27,700 32,700 5,000 307 민간이전 5,000 10,000 5,000 04 민간행사보조금 5,000 10,000 5,000 저출산. 고령사회대응포럼개최경정 5,000,000원 *1회 5,000 10,000 5,000 민생안정대책추진 291,738 309,538 17,800 국 15,146 15,146 0 도 30,587 32,115 1,528 시 246,005 262,277 16,272 무한돌봄센터운영 258,200 276,000 17,800 도 25,072 26,600 1,528 시 233,128 249,400 16,272 307 민간이전 245,500 263,300 17,800 도 24,072 25,600 1,528 시 221,428 237,700 16,272 05 민간위탁금 245,500 263,300 17,800 사례관리네트워크팀 ( 거점기관 ) 운영경정 245,500,000원 245,500 263,300 17,800 도 24,072 25,600 1,528 시 221,428 237,700 16,272 주민생활지원 39,900 29,900 10,000 주요업무추진 39,900 29,900 10,000 201 일반운영비 24,500 14,500 10,000 01 사무관리비 24,500 14,500 10,000 행정사무감사 처리상황, 감사자료유인경정 16,000,000원 16,000 6,000 10,000 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 1,192,500 1,192,500 0 국 739,865 739,265 600 도 3,400 3,400 0 시 449,235 449,835 600 인력운영비 1,101,170 1,101,170 0 국 739,865 739,265 600 도 3,400 3,400 0 시 357,905 358,505 600 인력운영비 ( 보조 ) 66,170 66,170 0 국 15,365 14,765 600 도 3,400 3,400 0 시 47,405 48,005 600

부서 : 사회복지과정책 : 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 66,170 66,170 0 국 15,365 14,765 600 도 3,400 3,400 0 시 47,405 48,005 600 03 무기계약근로자보수 66,170 66,170 0 통합사례관리사인건비경정 29,290,000원 *1명 29,290 29,290 0 국 14,645 14,045 600 시 14,645 15,245 600 재무활동 ( 사회복지과 ) 5,546,512 5,545,880 632 보전지출 1,131,805 1,131,173 632 보전지출 1,131,805 1,131,173 632 802 반환금기타 1,131,805 1,131,173 632 01 국고보조금반환금 993,511 992,879 632 2013년지역복지계획평가우수사업비운영국고보조금집행잔액반납 632,000원 632 0 632

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 36,485,374 36,607,289 121,915 국 9,784,632 9,920,543 135,911 분 471,472 471,472 0 도 3,967,504 3,635,536 331,968 시 22,261,766 22,579,738 317,972 장애인복지증진 34,628,977 34,753,775 124,798 국 9,784,632 9,920,543 135,911 분 471,472 471,472 0 도 3,967,504 3,635,536 331,968 시 20,405,369 20,726,224 320,855 장애인지역사회재활시설운영및지원 16,099,116 16,099,525 409 국 430,650 320,150 110,500 분 471,472 471,472 0 도 3,135,888 2,827,595 308,293 시 12,061,106 12,480,308 419,202 성남시한마음복지관운영 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100,000 100,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69,420 307 민간이전 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100,000 100,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69,420 05 민간위탁금 3,572,580 3,642,000 69,420 성남시한마음복지관운영비경정 3,572,580,000원 3,572,580 3,642,000 69,420 도 100,000 100,000 0 시 3,472,580 3,542,000 69,420 장애인복지관운영 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176,230 176,230 0 도 100,000 100,000 0 시 970,593 980,119 9,526 307 민간이전 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176,230 176,230 0 도 100,000 100,000 0 시 970,593 980,119 9,526 05 민간위탁금 1,246,823 1,256,349 9,526 장애인종합복지관운영비경정 1,246,823,000원 1,246,823 1,256,349 9,526 분 176,230 176,230 0 도 100,000 100,000 0 시 970,593 980,119 9,526 장애인생활시설운영비 3,649,041 3,490,892 158,149 도 2,157,249 1,999,100 158,149 시 1,491,792 1,491,792 0 307 민간이전 3,649,041 3,490,892 158,149 도 2,157,249 1,999,100 158,149 시 1,491,792 1,491,792 0 10 사회복지보조 3,649,041 3,490,892 158,149

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인생활시설운영비경정 3,649,041,000원 3,649,041 3,490,892 158,149 도 2,157,249 1,999,100 158,149 시 1,491,792 1,491,792 0 장애인주간보호시설운영 1,308,722 1,352,700 43,978 분 26,620 26,620 0 도 74,900 64,900 10,000 시 1,207,202 1,261,180 53,978 307 민간이전 1,308,722 1,352,700 43,978 분 26,620 26,620 0 도 74,900 64,900 10,000 시 1,207,202 1,261,180 53,978 05 민간위탁금 752,775 769,420 16,645 장애인주간보호시설운영경정 752,775,000원 752,775 769,420 16,645 분 26,620 26,620 0 도 38,940 38,940 0 시 687,215 703,860 16,645 10 사회복지보조 555,947 583,280 27,333 장애인주간보호시설운영경정 555,947,000원 555,947 583,280 27,333 도 35,960 25,960 10,000 시 519,987 557,320 37,333 장애인단기보호시설운영 182,557 189,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138,055 148,391 10,336 307 민간이전 182,557 189,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138,055 148,391 10,336 05 민간위탁금 182,557 189,971 7,414 장애인단기보호시설운영경정 182,557,000원 182,557 189,971 7,414 분 30,000 30,000 0 도 14,502 11,580 2,922 시 138,055 148,391 10,336 국민기초생활보장급여비 ( 장애인시설생계급여 ) 339,000 332,000 7,000 국 269,600 264,000 5,600 도 33,700 33,000 700 시 35,700 35,000 700 301 일반보상금 339,000 332,000 7,000 국 269,600 264,000 5,600 도 33,700 33,000 700 시 35,700 35,000 700 01 사회보장적수혜금 339,000 332,000 7,000 국민기초생활보장급여비 ( 장애인시설생계급여 ) 경정 337,000,000원 337,000 330,000 7,000

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 국 269,600 264,000 5,600 도 33,700 33,000 700 시 33,700 33,000 700 장애인복지시설입소자지원 (4 종 ) 132,078 142,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110,377 121,153 10,776 307 민간이전 132,078 142,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110,377 121,153 10,776 10 사회복지보조 132,078 142,854 10,776 장애인복지시설입소자지원 (4종) 경정 132,078,000원 132,078 142,854 10,776 도 21,701 21,701 0 시 110,377 121,153 10,776 장애인복지시설운영지원 (7 종 ) 821,913 912,101 90,188 도 123,287 123,287 0 시 698,626 788,814 90,188 307 민간이전 821,913 912,101 90,188 도 123,287 123,287 0 시 698,626 788,814 90,188 10 사회복지보조 821,913 912,101 90,188 장애인복지시설운영지원 (7종) 경정 821,913,000원 821,913 912,101 90,188 도 123,287 123,287 0 시 698,626 788,814 90,188 장애인직업재활시설운영 2,297,398 2,344,849 47,451 분 189,515 189,515 0 도 180,000 149,496 30,504 시 1,927,883 2,005,838 77,955 307 민간이전 2,297,398 2,344,849 47,451 분 189,515 189,515 0 도 180,000 149,496 30,504 시 1,927,883 2,005,838 77,955 05 민간위탁금 1,154,163 1,164,980 10,817 장애인직업재활시설운영경정 1,154,163,000원 1,154,163 1,164,980 10,817 도 90,000 74,748 15,252 시 1,064,163 1,090,232 26,069 10 사회복지보조 1,143,235 1,179,869 36,634 장애인직업재활시설운영경정 1,143,235,000원 1,143,235 1,179,869 36,634 분 189,515 189,515 0 도 90,000 74,748 15,252 시 863,720 915,606 51,886 장애인지역사회재활시설종사자수당 225,442 240,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205,275 219,833 14,558

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 307 민간이전 225,442 240,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205,275 219,833 14,558 10 사회복지보조 225,442 240,000 14,558 장애인지역사회재활시설종사자수당경정 225,442,000원 225,442 240,000 14,558 도 20,167 20,167 0 시 205,275 219,833 14,558 장애인공동생활가정운영 596,529 599,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546,112 549,335 3,223 307 민간이전 596,529 599,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546,112 549,335 3,223 10 사회복지보조 596,529 599,752 3,223 장애인공동생활가정운영 경정 596,529,000 원 596,529 599,752 3,223 도 50,417 50,417 0 시 546,112 549,335 3,223 수화통역센터운영 148,044 174,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133,335 160,191 26,856 307 민간이전 148,044 174,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133,335 160,191 26,856 10 사회복지보조 148,044 174,900 26,856 수화통역센터운영경정 148,044,000원 148,044 174,900 26,856 도 14,709 14,709 0 시 133,335 160,191 26,856 장애인복지시설종사자복리후생비 191,552 198,600 7,048 307 민간이전 191,552 198,600 7,048 10 사회복지보조 191,552 198,600 7,048 장애인복지시설종사자복리후생비경정 191,552,000원 191,552 198,600 7,048 장애인심부름센터운영 253,429 298,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118 시 184,402 230,440 46,038 307 민간이전 253,429 298,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118 시 184,402 230,440 46,038 10 사회복지보조 253,429 298,349 44,920 장애인심부름센터운영경정 253,429,000원 253,429 298,349 44,920 분 49,107 49,107 0 도 19,920 18,802 1,118

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 시 184,402 230,440 46,038 장애인거주시설기능보강 97,700 112,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7,300 402 민간자본이전 97,700 112,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7,300 01 민간자본보조 97,700 112,300 14,600 장애인거주시설기능보강 경정 97,700,000 원 97,700 112,300 14,600 국 48,850 56,150 7,300 도 48,850 56,150 7,300 장애인직업재활시설기능보강 224,400 0 224,400 국 112,200 0 112,200 도 112,200 0 112,200 402 민간자본이전 224,400 0 224,400 국 112,200 0 112,200 도 112,200 0 112,200 01 민간자본보조 224,400 0 224,400 장애인직업재활시설기능보강 224,400,000 원 224,400 0 224,400 국 112,200 0 112,200 도 112,200 0 112,200 장애인복지대책추진 18,529,861 18,654,250 124,389 국 9,353,982 9,600,393 246,411 도 831,616 807,941 23,675 시 8,344,263 8,245,916 98,347 장애인축제한마당 10,000 52,800 42,800 307 민간이전 10,000 52,800 42,800 04 민간행사보조금 10,000 52,800 42,800 성남시장애인축제한마당경정 0원 0 42,800 42,800 장애인차량고속도로감면카드발급지원 4,100 6,000 1,900 301 일반보상금 4,100 6,000 1,900 01 사회보장적수혜금 4,100 6,000 1,900 장애인차량고속도로감면카드발급지원경정 4,100,000원 4,100 6,000 1,900 중증장애인사회적응활동지원 11,000 18,000 7,000 301 일반보상금 11,000 18,000 7,000 01 사회보장적수혜금 11,000 18,000 7,000 중증장애인사회적응활동지원경정 11,000,000원 11,000 18,000 7,000 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890,270 268,737 도 489,955 510,250 20,295

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 시 2,776,415 2,584,600 191,815 301 일반보상금 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890,270 268,737 도 489,955 510,250 20,295 시 2,776,415 2,584,600 191,815 01 사회보장적수혜금 10,887,903 10,985,120 97,217 중증장애인활동지원사업 ( 국비 ) 경정 10,887,903,000원 10,887,903 10,985,120 97,217 국 7,621,533 7,890,270 268,737 도 489,955 510,250 20,295 시 2,776,415 2,584,600 191,815 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 904,811 493,970 410,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813,593 444,573 369,020 301 일반보상금 904,811 493,970 410,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813,593 444,573 369,020 01 사회보장적수혜금 904,811 493,970 410,841 중증장애인활동지원사업 ( 도비 ) 경정 904,811,000원 904,811 493,970 410,841 도 91,218 49,397 41,821 시 813,593 444,573 369,020 중증장애인활동지원사업 ( 시비 ) 671,526 771,617 100,091 301 일반보상금 671,526 771,617 100,091 01 사회보장적수혜금 671,526 771,617 100,091 중증장애인활동지원사업 ( 시비 ) 경정 671,526,000원 671,526 771,617 100,091 장애인일자리지원 234,984 255,948 20,964 국 109,692 109,692 0 도 16,454 16,454 0 시 108,838 129,802 20,964 301 일반보상금 232,984 253,948 20,964 국 108,692 108,692 0 도 16,304 16,304 0 시 107,988 128,952 20,964 01 사회보장적수혜금 232,984 253,948 20,964 장애인일자리지원경정 232,984,000원 232,984 253,948 20,964 국 108,692 108,692 0 도 16,304 16,304 0 시 107,988 128,952 20,964 장애인주민센터도우미사업 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514,371 514,371 0 도 77,156 77,156 0 시 517,336 553,771 36,435 301 일반보상금 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514,371 514,371 0

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 도 77,156 77,156 0 시 517,336 553,771 36,435 01 사회보장적수혜금 1,108,863 1,145,298 36,435 장애인주민센터도우미사업경정 1,108,863,000원 1,108,863 1,145,298 36,435 국 514,371 514,371 0 도 77,156 77,156 0 시 517,336 553,771 36,435 부모심리상담지원사업 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1,296 927 시 2,091 7,344 5,253 301 일반보상금 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1,296 927 시 2,091 7,344 5,253 01 사회보장적수혜금 8,200 28,800 20,600 부모심리상담지원사업경정 8,200,000원 8,200 28,800 20,600 국 5,740 20,160 14,420 도 369 1,296 927 시 2,091 7,344 5,253 발달장애인성년후견인지원 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 149 345 196 시 847 1,955 1,108 301 일반보상금 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 149 345 196 시 847 1,955 1,108 01 사회보장적수혜금 4,968 11,500 6,532 발달장애인성년후견인지원경정 4,968,000원 4,968 11,500 6,532 국 3,972 9,200 5,228 도 149 345 196 시 847 1,955 1,108 장애인자녀교육비지원 5,713 5,500 213 국 4,572 4,400 172 시 1,141 1,100 41 301 일반보상금 5,713 5,500 213 국 4,572 4,400 172 시 1,141 1,100 41 01 사회보장적수혜금 5,713 5,500 213 장애인자녀교육비지원경정 5,713,000원 5,713 5,500 213 국 4,572 4,400 172 시 1,141 1,100 41 저소득장애인의료비지원 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3,067 585

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 시 32,868 27,603 5,265 301 일반보상금 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3,067 585 시 32,868 27,603 5,265 01 사회보장적수혜금 36,520 30,670 5,850 저소득장애인의료비지원 경정 36,520,000 원 36,520 30,670 5,850 도 3,652 3,067 585 시 32,868 27,603 5,265 저소득장애인장애인신문무료보급 260,551 288,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248,339 276,339 28,000 301 일반보상금 260,551 288,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248,339 276,339 28,000 01 사회보장적수혜금 260,551 288,551 28,000 저소득장애인장애인신문무료보급경정 260,551,000원 260,551 288,551 28,000 도 12,212 12,212 0 시 248,339 276,339 28,000 저소득장애인주거환경개선사업 26,338 38,000 11,662 301 일반보상금 26,338 38,000 11,662 01 사회보장적수혜금 26,338 38,000 11,662 저소득장애인주거환경개선사업경정 26,338,000원 26,338 38,000 11,662 장애인복지심의위원회운영 9,230 12,240 3,010 201 일반운영비 9,230 12,240 3,010 01 사무관리비 9,230 12,240 3,010 장애인활동지원심의위원회회의참석수당 9,230 12,240 3,010 이의신청심의위원회경정 2,030,000원 2,030 5,040 3,010 장애인가족서비스활동비지원 23,518 40,860 17,342 307 민간이전 23,518 40,860 17,342 10 사회복지보조 23,518 40,860 17,342 장애인가족서비스활동비지원경정 23,517,710원 23,518 40,860 17,342 장애아동재활치료바우처사업 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772,742 715,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281,499 260,782 20,717 301 일반보상금 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772,742 715,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281,499 260,782 20,717 01 사회보장적수혜금 1,103,917 1,022,674 81,243

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 장애아동재활치료바우처사업경정 1,103,917,000원 1,103,917 1,022,674 81,243 국 772,742 715,872 56,870 도 49,676 46,020 3,656 시 281,499 260,782 20,717 언어발달지원바우처 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 0 969 969 시 0 5,489 5,489 301 일반보상금 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 0 969 969 시 0 5,489 5,489 01 사회보장적수혜금 0 21,526 21,526 언어발달지원바우처사업경정 0원 0 21,526 21,526 국 0 15,068 15,068 도 0 969 969 시 0 5,489 5,489 저소득세대국민건강보험료지원 267,470 300,000 32,530 301 일반보상금 267,470 300,000 32,530 01 사회보장적수혜금 267,470 300,000 32,530 저소득세대국민건강보험료지원경정 267,470,000원 267,470 300,000 32,530 장애인단체운영지원 843,211 906,137 62,926 307 민간이전 843,211 906,137 62,926 10 사회복지보조 843,211 906,137 62,926 교통장애인협회운영경정 18,695,000원 18,695 25,851 7,156 교통장애인피해자및가족상담지원경정 19,030,000원 19,030 29,660 10,630 장애인부모회운영경정 17,474,000원 17,474 26,660 9,186 지적장애인사회적응훈련 ( 장애인부모회 ) 경정 19,166,000원 19,166 28,660 9,494 새누리장애인부모연대운영경정 0원 0 26,460 26,460 장애인권리증진센터운영 247,886 342,807 94,921 307 민간이전 243,886 338,807 94,921 05 민간위탁금 243,886 338,807 94,921 성남시장애인권리증진센터운영비경정 243,886,000원 243,886 338,807 94,921 장애인일시보호지원 3,000 11,600 8,600 301 일반보상금 3,000 11,600 8,600 01 사회보장적수혜금 3,000 11,600 8,600 장애인일시보호비지원경정 3,000,000원 3,000 11,600 8,600 장애인복지업무추진 10,880 17,428 6,548

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인복지대책추진 201 일반운영비 8,880 15,428 6,548 01 사무관리비 8,880 14,420 5,540 흑백프린트소모품 1,900 3,240 1,340 검정토너경정 1,900,000원 1,900 3,240 1,340 장애인복지사업운영및홍보물제작경정 0원 장애인복지시설민간위탁위원참석수당경정 0원 0 3,800 3,800 0 400 400 02 공공운영비 0 1,008 1,008 복지대상자결정통보서발송우편료경정 0원 0 1,008 1,008 장애인복지카드등기우편배송서비스지원 14,168 16,100 1,932 201 일반운영비 14,168 16,100 1,932 01 사무관리비 14,168 16,100 1,932 장애인복지카드등기우편배달서비스경정 14,168,000원 14,168 16,100 1,932 재무활동 ( 장애인복지과 ) 1,808,517 1,805,634 2,883 보전지출 1,558,517 1,555,634 2,883 보전지출 1,558,517 1,555,634 2,883 802 반환금기타 1,558,517 1,555,634 2,883 01 국고보조금반환금 1,177,321 1,174,968 2,353 장애인등록진단비지원 2,352,460원 2,353 0 2,353 02 시ㆍ도비보조금반환금 381,196 380,666 530 장애인등록진단비지원 529,210원 530 0 530

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 경로효친사상제고 노인복지과 46,060,888 46,371,493 310,605 국 5,321,826 5,262,076 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 5,130,182 4,979,271 150,911 시 26,721,485 27,242,751 521,266 지 5,000,000 5,000,000 0 노인복지증진 43,143,843 43,174,956 31,113 국 5,321,826 5,262,076 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 5,130,182 4,979,271 150,911 시 23,804,440 24,046,214 241,774 지 5,000,000 5,000,000 0 경로효친사상제고 10,800 21,600 10,800 어버이날, 노인의날행사 10,800 21,600 10,800 307 민간이전 10,800 21,600 10,800 04 민간행사보조금 10,800 21,600 10,800 어버이날, 노인의날기념행사경정 10,800,000원 10,800 21,600 10,800 노인복지시설및재가노인복지증진 25,957,265 25,977,578 20,313 국 2,828,491 2,768,741 59,750 분 3,887,395 3,887,395 0 도 4,707,450 4,556,539 150,911 시 14,533,929 14,764,903 230,974 일시보호시설운영 1,300 6,000 4,700 301 일반보상금 1,300 6,000 4,700 01 사회보장적수혜금 1,300 6,000 4,700 일시보호시설운영경정 1,300,000원 1,300 6,000 4,700 노인이용시설종사자복리후생비 125,900 136,800 10,900 307 민간이전 125,900 136,800 10,900 05 민간위탁금 125,900 136,800 10,900 노인이용시설종사자사회복지공제회상해공제가입비경정 11,900,000원 11,900 22,800 10,900 노인요양시설종사자특수근무수당등 390,345 399,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331,793 339,632 7,839 307 민간이전 390,345 399,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331,793 339,632 7,839 02 민간경상보조금 390,345 399,567 9,222 노인요양시설종사자특수근무수당등경정 390,345,000원 390,345 399,567 9,222 도 58,552 59,935 1,383 시 331,793 339,632 7,839 기초생활보장시설급여지원 820,000 750,000 70,000

부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 국 656,000 600,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7,000 301 일반보상금 820,000 750,000 70,000 국 656,000 600,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7,000 01 사회보장적수혜금 820,000 750,000 70,000 기초생활보장시설급여지원경정 820,000,000원 820,000 750,000 70,000 국 656,000 600,000 56,000 도 82,000 75,000 7,000 시 82,000 75,000 7,000 기초생활시설수급자운구비지원 13,800 16,000 2,200 301 일반보상금 13,800 16,000 2,200 01 사회보장적수혜금 13,800 16,000 2,200 기초생활시설수급자운구비지원경정 13,800,000원 13,800 16,000 2,200 노인장기요양시설급여 5,339,497 5,178,947 160,550 도 3,140,881 2,959,966 180,915 시 2,198,616 2,218,981 20,365 301 일반보상금 5,339,497 5,178,947 160,550 도 3,140,881 2,959,966 180,915 시 2,198,616 2,218,981 20,365 01 사회보장적수혜금 5,339,497 5,178,947 160,550 노인장기요양시설급여 경정 5,339,497,000 원 5,339,497 5,178,947 160,550 도 3,140,881 2,959,966 180,915 시 2,198,616 2,218,981 20,365 노인요양시설운영비 245,229 308,398 63,169 도 141,007 176,128 35,121 시 104,222 132,270 28,048 301 일반보상금 245,229 308,398 63,169 도 141,007 176,128 35,121 시 104,222 132,270 28,048 01 사회보장적수혜금 245,229 308,398 63,169 노인요양시설운영비경정 245,229,000원 245,229 308,398 63,169 도 141,007 176,128 35,121 시 104,222 132,270 28,048 재가노인복지시설운영 492,452 497,452 5,000 도 49,245 49,745 500 시 443,207 447,707 4,500 301 일반보상금 492,452 497,452 5,000 도 49,245 49,745 500 시 443,207 447,707 4,500 01 사회보장적수혜금 492,452 497,452 5,000

부서 : 노인복지과정책 : 노인복지증진단위 : 노인복지시설및재가노인복지증진 방문요양시설운영경정 485,000,000원 485,000 490,000 5,000 도 48,500 49,000 500 시 436,500 441,000 4,500 노인복지시설사회복무요원보상금 25,168 30,000 4,832 301 일반보상금 25,168 30,000 4,832 08 공익근무요원보상금 25,168 30,000 4,832 노인복지시설사회복무요원보상금경정 25,168,000원 25,168 30,000 4,832 노인요양시설기능보강 7,500 0 7,500 국 3,750 0 3,750 시 3,750 0 3,750 301 일반보상금 7,500 0 7,500 국 3,750 0 3,750 시 3,750 0 3,750 01 사회보장적수혜금 7,500 0 7,500 노인요양시설기능보강 7,500,000원 7,500 0 7,500 국 3,750 0 3,750 시 3,750 0 3,750 노인요양시설및재가시설복리후생비 493,020 651,360 158,340 307 민간이전 493,020 651,360 158,340 10 사회복지보조 493,020 651,360 158,340 노인요양및재가시설종사자사회복지공제회상해공제가입비경정 4,500,000원 4,500 162,840 158,340 노인복지일반 2,070,266 2,377,894 307,628 노인복지시설확충및유지관리 2,070,266 2,377,894 307,628 수정구노인회지회신축 1,558,666 1,866,294 307,628 401 시설비및부대비 1,558,666 1,866,294 307,628 01 시설비 1,539,075 1,839,075 300,000 수정구노인회지회신축공사비경정 1,539,075,000원 1,539,075 1,839,075 300,000 02 감리비 16,970 20,598 3,628 수정구노인회지회신축감리비경정 16,970,000원 16,970 20,598 3,628 03 시설부대비 2,621 6,621 4,000 수정구노인회지회신축시설부대비 경정 2,621,000원 2,621 6,621 4,000 재무활동 ( 노인복지과 ) 784,299 756,163 28,136 보전지출 695,799 667,663 28,136 보전지출 695,799 667,663 28,136 802 반환금기타 695,799 667,663 28,136 02 시ㆍ도비보조금반환금 275,808 247,672 28,136

부서 : 노인복지과정책 : 재무활동 ( 노인복지과 ) 단위 : 보전지출 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 경로식당무료급식지원 22,605,000원 22,605 0 22,605 경로식당취사원인건비 4,200,000원 4,200 0 4,200 노인이용시설종사자특수근무수당 1,330,760원 1,331 0 1,331

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성정책분야종합추진 가족여성과 6,035,782 6,078,594 42,812 국 1,931,737 1,886,837 44,900 분 70,000 70,000 0 도 630,845 623,987 6,858 시 3,403,200 3,497,770 94,570 여성의권리신장및복지향상 3,040,274 3,071,738 31,464 국 875,229 882,829 7,600 분 70,000 70,000 0 도 419,097 419,671 574 시 1,675,948 1,699,238 23,290 여성정책분야종합추진 26,030 30,230 4,200 공무원성인지향상교육 5,750 9,950 4,200 201 일반운영비 5,750 9,950 4,200 01 사무관리비 5,750 9,950 4,200 공무원성별영향평가기본과정교육경정 4,000,000원 공무원성별영향평가핵심과정교육경정 0원 4,000 4,200 200 0 4,000 4,000 여성의사회참여확대및활성화 873,616 865,133 8,483 국 261,200 261,200 0 분 70,000 70,000 0 도 240,159 240,159 0 시 302,257 293,774 8,483 여성인력개발센터운영 421,754 413,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 190,059 190,059 0 시 161,695 153,212 8,483 307 민간이전 421,754 413,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 190,059 190,059 0 시 161,695 153,212 8,483 02 민간경상보조금 421,754 413,271 8,483 여성인력개발센터운영경정 241,754,000원 241,754 233,271 8,483 분 70,000 70,000 0 도 139,059 139,059 0 시 32,695 24,212 8,483 취약계층여성의인권보호및복지향상 1,643,028 1,671,067 28,039 국 614,029 621,629 7,600 도 178,938 179,512 574 시 850,061 869,926 19,865 성매매집결지현장기능강화사업 107,360 101,360 6,000 국 47,345 43,145 4,200 도 20,378 19,477 901 시 39,637 38,738 899 307 민간이전 107,360 101,360 6,000 국 47,345 43,145 4,200

부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 취약계층여성의인권보호및복지향상 도 20,378 19,477 901 시 39,637 38,738 899 10 사회복지보조 107,360 101,360 6,000 개별지원및협의체운영경정 16,476,000원 16,476 10,476 6,000 국 11,533 7,333 4,200 도 2,472 1,571 901 시 2,471 1,572 899 여성복지시설급여비 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1,475 307 민간이전 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1,475 10 사회복지보조 36,000 50,750 14,750 여성복지시설급여비경정 36,000,000원 36,000 50,750 14,750 국 28,800 40,600 11,800 도 3,600 5,075 1,475 시 3,600 5,075 1,475 여성폭력보호시설퇴소자자립금지원 ( 자체 ) 3,000 15,000 12,000 301 일반보상금 3,000 15,000 12,000 01 사회보장적수혜금 3,000 15,000 12,000 여성폭력보호시설퇴소자자립금지원경정 3,000,000원 *1명 3,000 15,000 12,000 일본군위안부피해자인권회복및추모사업 65,251 72,540 7,289 401 시설비및부대비 43,251 50,540 7,289 01 시설비 42,711 50,000 7,289 일본군위안부 평화의소녀상 건립경정 42,711,000원 42,711 50,000 7,289 여성능력개발지원 497,600 505,308 7,708 여성복지회관운영관리 163,822 162,570 1,252 101 인건비 28,356 27,104 1,252 04 기간제근로자등보수 28,356 27,104 1,252 청사관리인부임 28,356 27,104 1,252 기본급 경정 42,100원 *2명*248일 20,882 19,890 992 휴일수당 경정 42,100원 *2명*53일 4,463 4,251 212 월차수당 경정 42,100원 *2명*12월 1,011 963 48 여성평생교육프로그램운영 333,778 342,738 8,960 301 일반보상금 293,440 302,400 8,960 11 기타보상금 293,440 302,400 8,960 전문기술교육강사수당 경정 40,000원 *92시간*40주 147,200 150,400 3,200

부서 : 가족여성과정책 : 여성의권리신장및복지향상단위 : 여성능력개발지원 단과, 취업, 창업교육강사수당경정 40,000원 *76시간*36주 109,440 115,200 5,760 가족보호및건강가정지원 2,832,941 2,845,388 12,447 국 1,056,508 1,004,008 52,500 도 211,748 204,316 7,432 시 1,564,685 1,637,064 72,379 건강한가정서비스질향상 1,334,989 1,334,989 0 국 685,601 633,101 52,500 도 98,344 91,594 6,750 시 551,044 610,294 59,250 아이돌보미사회적일자리지원사업 ( 보조 ) 981,830 981,830 0 국 685,601 633,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208,080 267,330 59,250 307 민간이전 981,830 981,830 0 국 685,601 633,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208,080 267,330 59,250 05 민간위탁금 981,830 981,830 0 아이돌보미사회적일자리지원경정 981,830,000원 981,830 981,830 0 국 685,601 633,101 52,500 도 88,149 81,399 6,750 시 208,080 267,330 59,250 저소득한부모가족복지향상 288,314 300,761 12,447 국 2,998 2,998 0 도 27,321 26,639 682 시 257,995 271,124 13,129 저소득한부모가족캠프운영 9,296 10,000 704 307 민간이전 9,296 10,000 704 04 민간행사보조금 9,296 10,000 704 저소득한부모가족캠프운영경정 9,296,000원 *1회 9,296 10,000 704 한부모가족복지시설통합관리운영비지원 242,801 242,544 257 도 24,100 23,418 682 시 218,701 219,126 425 307 민간이전 242,801 242,544 257 도 24,100 23,418 682 시 218,701 219,126 425 05 민간위탁금 242,801 242,544 257 한부모가족복지시설통합관리운영비지원경정 242,801,000원 242,801 242,544 257 도 24,100 23,418 682 시 218,701 219,126 425 한부모가족복지시설퇴소자자립지원 ( 자체 ) 9,000 21,000 12,000 301 일반보상금 9,000 21,000 12,000

부서 : 가족여성과정책 : 가족보호및건강가정지원단위 : 저소득한부모가족복지향상 01 사회보장적수혜금 9,000 21,000 12,000 한부모가족복지시설퇴소자자립지원금 경정 3,000,000원 *3세대 9,000 21,000 12,000 재무활동 ( 가족여성과 ) 87,447 86,348 1,099 보전지출 87,447 86,348 1,099 법원연계위기가족회복지원사업도비보조금및이자반납 1,094 0 1,094 802 반환금기타 1,094 0 1,094 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,094 0 1,094 법원연계위기가족회복지원사업도비보조금및이자반납 1,094,000원 1,094 0 1,094 2013 전업주부재취업지원사업이자반납 5 0 5 802 반환금기타 5 0 5 02 시ㆍ도비보조금반환금 5 0 5 2013 전업주부재취업지원사업이자반납 5,000원 5 0 5

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동복지시설지원 아동보육과 37,963,894 36,231,122 1,732,772 국 9,350,672 9,221,441 129,231 도 4,516,838 4,455,079 61,759 시 24,096,384 22,554,602 1,541,782 아동권리보호를통한건전한아동육성 4,272,562 4,467,471 194,909 국 1,344,118 1,339,730 4,388 도 285,292 302,336 17,044 시 2,643,152 2,825,405 182,253 아동복지시설지원 2,160,693 2,164,883 4,190 국 616,943 619,443 2,500 도 141,040 141,415 375 시 1,402,710 1,404,025 1,315 시립지역아동센터운영 ( 보조 ) 199,000 204,000 5,000 국 99,500 102,000 2,500 도 14,925 15,300 375 시 84,575 86,700 2,125 307 민간이전 199,000 204,000 5,000 국 99,500 102,000 2,500 도 14,925 15,300 375 시 84,575 86,700 2,125 05 민간위탁금 199,000 204,000 5,000 지역아동센터운영비경정 199,000,000원 199,000 204,000 5,000 국 99,500 102,000 2,500 도 14,925 15,300 375 시 84,575 86,700 2,125 아동복지시설종사자처우개선 201,939 196,129 5,810 307 민간이전 201,939 196,129 5,810 10 사회복지보조 201,939 196,129 5,810 지역아동센터종사자복리후생비경정 128,310,000원 128,310 122,500 5,810 아동복지시설운영지원 16,320 21,320 5,000 307 민간이전 16,320 21,320 5,000 10 사회복지보조 16,320 21,320 5,000 그룹홈입소아동교복비지원경정 0원 0 5,000 5,000 요보호아동지원 776,469 858,388 81,919 국 372,175 365,287 6,888 도 94,252 110,921 16,669 시 310,042 382,180 72,138 입양아동양육수당 321,600 333,000 11,400 국 225,120 233,100 7,980 도 14,472 14,985 513 시 82,008 84,915 2,907 301 일반보상금 321,600 333,000 11,400 국 225,120 233,100 7,980 도 14,472 14,985 513

부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 요보호아동지원 시 82,008 84,915 2,907 01 사회보장적수혜금 321,600 333,000 11,400 입양아동양육수당지원경정 321,600,000원 321,600 333,000 11,400 국 225,120 233,100 7,980 도 14,472 14,985 513 시 82,008 84,915 2,907 아동발달지원계좌 ( 디딤씨앗통장 ) 158,040 136,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6,156 956 시 40,300 34,884 5,416 301 일반보상금 158,040 136,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6,156 956 시 40,300 34,884 5,416 01 사회보장적수혜금 158,040 136,800 21,240 소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동매칭지원금지급경정 158,040,000원 158,040 136,800 21,240 국 110,628 95,760 14,868 도 7,112 6,156 956 시 40,300 34,884 5,416 입양아동양육수당추가지원 83,800 90,000 6,200 301 일반보상금 83,800 90,000 6,200 01 사회보장적수혜금 83,800 90,000 6,200 입양아동양육수당추가지원경정 83,800,000원 83,800 90,000 6,200 결식아동급식지원 133,271 218,830 85,559 도 70,678 87,790 17,112 시 62,593 131,040 68,447 301 일반보상금 133,271 218,830 85,559 도 70,678 87,790 17,112 시 62,593 131,040 68,447 01 사회보장적수혜금 133,271 218,830 85,559 결식아동급식 ( 평일, 방학중 ) 지원경정 78,241,000원 78,241 163,800 85,559 도 15,648 32,760 17,112 시 62,593 131,040 68,447 아동이행복한드림스타트사업 1,013,800 1,122,600 108,800 국 355,000 355,000 0 시 658,800 767,600 108,800 드림스타트마을사업지원 658,800 767,600 108,800 101 인건비 49,580 53,080 3,500 03 무기계약근로자보수 49,580 53,080 3,500 전문수행인력기본급경정 37,300,000원 37,300 40,800 3,500 201 일반운영비 330,340 338,840 8,500 02 공공운영비 28,500 37,000 8,500

부서 : 아동보육과정책 : 아동권리보호를통한건전한아동육성단위 : 아동이행복한드림스타트사업 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 드림스타트센터공공요금 경정 27,900,000원 27,900 33,600 5,700 드림스타트센터시설장비유지비 경정 0원 0 2,400 2,400 정보화사업네트워크유지보수비 경정 600,000원 600 1,000 400 202 여비 16,000 18,000 2,000 01 국내여비 16,000 18,000 2,000 드림스타트사업관련교육여비경정 1,600,000원 1,600 3,600 2,000 301 일반보상금 171,130 263,930 92,800 01 사회보장적수혜금 164,330 254,330 90,000 아동맞춤형건강지킴이사업 경정 60,500,000원 60,500 85,500 25,000 영유아및보육프로그램지원사업 경정 24,000,000원 24,000 39,000 15,000 취학아동복지프로그램지원 경정 79,830,000원 79,830 129,830 50,000 09 행사실비보상금 6,800 9,600 2,800 드림스타트사업대상자행사실비보상금경정 6,800,000원 6,800 9,600 2,800 401 시설비및부대비 48,000 50,000 2,000 01 시설비 48,000 50,000 2,000 신규센터내부공사비경정 48,000,000원 48,000 50,000 2,000 보육의공공성강화 30,095,135 28,718,358 1,376,777 국 8,006,554 7,881,711 124,843 도 4,231,546 4,152,743 78,803 시 17,857,035 16,683,904 1,173,131 영유아보육 30,095,135 28,718,358 1,376,777 국 8,006,554 7,881,711 124,843 도 4,231,546 4,152,743 78,803 시 17,857,035 16,683,904 1,173,131 정부지원어린이집교직원인건비지원 11,486,732 10,359,511 1,127,221 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,598,379 2,557,999 40,380 시 3,748,052 2,728,020 1,020,032 307 민간이전 11,486,732 10,359,511 1,127,221 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,598,379 2,557,999 40,380 시 3,748,052 2,728,020 1,020,032 05 민간위탁금 11,486,732 10,359,511 1,127,221 정부지원어린이집교직원인건비경정 11,204,446,000원 공립어린이집운영비지원경정 282,286,000원 11,204,446 10,146,984 1,057,462 국 5,140,301 5,073,492 66,809 도 2,570,150 2,536,746 33,404 시 3,493,995 2,536,746 957,249 282,286 212,527 69,759

부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 도 28,229 21,253 6,976 시 254,057 191,274 62,783 시간연장형어린이집운영지원 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4,000 307 민간이전 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4,000 05 민간위탁금 66,400 62,400 4,000 시간연장형어린이집운영지원경정 66,400,000원 66,400 62,400 4,000 도 6,240 6,240 0 시 60,160 56,160 4,000 정부지원어린이집교직원처우개선비 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99,221 103,221 4,000 시 974,992 928,992 46,000 307 민간이전 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99,221 103,221 4,000 시 974,992 928,992 46,000 10 사회복지보조 1,074,213 1,032,213 42,000 정부지원어린이집교직원처우개선비경정 1,074,213,000원 1,074,213 1,032,213 42,000 도 99,221 103,221 4,000 시 974,992 928,992 46,000 가정보육교사제도운영 315,136 212,394 102,742 도 31,513 20,639 10,874 시 283,623 191,755 91,868 301 일반보상금 227,202 159,460 67,742 도 22,720 15,346 7,374 시 204,482 144,114 60,368 01 사회보장적수혜금 227,202 159,460 67,742 이용부모및교사지원금 경정 227,202,000 원 227,202 159,460 67,742 도 22,720 15,346 7,374 시 204,482 144,114 60,368 307 민간이전 87,934 52,934 35,000 도 8,793 5,293 3,500 시 79,141 47,641 31,500 05 민간위탁금 87,934 52,934 35,000 보육정보센터운영 ( 가정보육교사제도 ) 경정 87,934,000원 87,934 52,934 35,000 도 8,793 5,293 3,500 시 79,141 47,641 31,500 보육정보센터운영지원 2,362,567 2,374,241 11,674 401 시설비및부대비 163,306 174,980 11,674 01 시설비 163,306 174,980 11,674

부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 중원어린이도서관아이사랑놀이터리모델링공사경정 154,735,000원 154,735 165,000 10,265 중원어린이도서관아이사랑놀이터리모델링설계용역경정 8,571,000원 8,571 9,980 1,409 대체인력인건비지원 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2,787 307 민간이전 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2,787 10 사회복지보조 89,125 83,806 5,319 대체인력인건비지원경정 89,125,000원 89,125 83,806 5,319 도 8,912 6,380 2,532 시 80,213 77,426 2,787 시간차등형보육시범사업운영지원 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5,483 307 민간이전 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5,483 05 민간위탁금 67,600 89,532 21,932 보육정보센터운영 ( 시간차등형보육시범사업 ) 경정 67,600,000원 67,600 89,532 21,932 국 33,800 44,766 10,966 도 16,900 22,383 5,483 시 16,900 22,383 5,483 어린이집기능보강 ( 보조 ) 646,000 508,000 138,000 국 323,000 254,000 69,000 도 161,500 127,000 34,500 시 161,500 127,000 34,500 307 민간이전 560,000 452,000 108,000 국 280,000 226,000 54,000 도 140,000 113,000 27,000 시 140,000 113,000 27,000 05 민간위탁금 560,000 452,000 108,000 신규개원어린이집기능보강 ( 기자재비 ) 540,000 432,000 108,000 산성동어린이집경정 60,000,000원 60,000 6,000 54,000 국 30,000 3,000 27,000 도 15,000 1,500 13,500 시 15,000 1,500 13,500 도촌동어린이집경정 60,000,000원 60,000 6,000 54,000 국 30,000 3,000 27,000 도 15,000 1,500 13,500 시 15,000 1,500 13,500 이매제2 어린이집경정 0원 0 60,000 60,000

부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 국 0 30,000 30,000 도 0 15,000 15,000 시 0 15,000 15,000 판교복지관어린이집 60,000,000원 60,000 0 60,000 국 30,000 0 30,000 도 15,000 0 15,000 시 15,000 0 15,000 401 시설비및부대비 86,000 56,000 30,000 국 43,000 28,000 15,000 도 21,500 14,000 7,500 시 21,500 14,000 7,500 01 시설비 86,000 56,000 30,000 장애아어린이집환경개선 ( 개보수 ) 경정 56,000,000원 56,000 26,000 30,000 국 28,000 13,000 15,000 도 14,000 6,500 7,500 시 14,000 6,500 7,500 판교테크노국공립어린이집신축 2,332,982 2,332,982 0 국 251,460 251,460 0 도 125,730 125,730 0 시 1,955,792 1,955,792 0 401 시설비및부대비 2,332,982 2,332,982 0 국 251,460 251,460 0 도 125,730 125,730 0 시 1,955,792 1,955,792 0 01 시설비 2,270,000 2,270,000 0 판교테크노국공립어린이집건립공사경정 2,092,037,000원 판교테크노국공립어린이집신축설계용역비 177,963,000원 2,092,037 2,270,000 177,963 국 251,460 251,460 0 도 125,730 125,730 0 시 1,714,847 1,892,810 177,963 177,963 0 177,963 복정제 2 국공립어린이집신축 0 8,899 8,899 401 시설비및부대비 0 8,899 8,899 01 시설비 0 8,899 8,899 도시관리계획변경용역경정 0원 0 8,899 8,899 이매제 2 어린이집신축 0 419,100 419,100 국 0 209,550 209,550 도 0 104,775 104,775 시 0 104,775 104,775 401 시설비및부대비 0 419,100 419,100 국 0 209,550 209,550 도 0 104,775 104,775 시 0 104,775 104,775 01 시설비 0 419,100 419,100 이매제2 어린이집신축공사비경정 0원 0 419,100 419,100

부서 : 아동보육과정책 : 보육의공공성강화단위 : 영유아보육 국 0 209,550 209,550 도 0 104,775 104,775 시 0 104,775 104,775 판교복지관어린이집신축 419,100 0 419,100 국 209,550 0 209,550 도 104,775 0 104,775 시 104,775 0 104,775 401 시설비및부대비 419,100 0 419,100 국 209,550 0 209,550 도 104,775 0 104,775 시 104,775 0 104,775 01 시설비 419,100 0 419,100 판교복지관어린이집신축공사비 419,100,000원 419,100 0 419,100 국 209,550 0 209,550 도 104,775 0 104,775 시 104,775 0 104,775 재무활동 ( 아동보육과 ) 2,271,607 1,720,703 550,904 내부거래지출 301,411 371,115 69,704 시설관리공단위탁사업 ( 어린이종합교육문화시설관리 ) 301,411 371,115 69,704 309 전출금 301,411 371,115 69,704 02 공사ㆍ공단경상전출금 301,411 371,115 69,704 어린이종합교육문화시설유지관리용역비경정 301,411,000원 301,411 371,115 69,704 보전지출 1,970,196 1,349,588 620,608 보전지출 1,970,196 1,349,588 620,608 802 반환금기타 1,868,696 1,248,088 620,608 01 국고보조금반환금 396,813 394,485 2,328 영유아보육료 ( 업무보조인력 ) 2,327,640원 2,328 0 2,328 02 시ㆍ도비보조금반환금 1,471,883 853,603 618,280 누리과정운영 618,280,000원 618,280 0 618,280

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 보건위생과 622,447 673,964 51,517 국 113,518 113,518 0 시 508,929 560,446 51,517 시민보건향상 422,006 433,976 11,970 국 113,518 113,518 0 시 308,488 320,458 11,970 위생안전관리 422,006 433,976 11,970 국 113,518 113,518 0 시 308,488 320,458 11,970 음식문화개선 54,350 57,500 3,150 401 시설비및부대비 46,850 50,000 3,150 01 시설비 46,850 50,000 3,150 성남시맛집거리홍보조형물설치 46,850 50,000 3,150 상징조형물설치경정 46,850,000원 *1식 46,850 50,000 3,150 지역특화브랜드음식육성 4,330 4,540 210 201 일반운영비 1,830 2,040 210 02 공공운영비 1,830 2,040 210 닭죽촌공공디자인시설물전기료경정 1,830,000원 1,830 2,040 210 찾아가는현장위생교육 6,650 7,000 350 201 일반운영비 6,650 7,000 350 01 사무관리비 6,650 7,000 350 식품제조업체등식품사고예방홍보물제작경정 6,650,000원 6,650 7,000 350 음식점원산지관리 7,700 8,000 300 201 일반운영비 5,700 6,000 300 01 사무관리비 5,700 6,000 300 식품안전및음식점원산지표시제안내홍보물제작경정 5,700,000원 5,700 6,000 300 식중독예방을위한취약시설관리 57,140 65,000 7,860 201 일반운영비 11,940 19,800 7,860 01 사무관리비 9,600 10,200 600 식중독예방및식품안전홍보물제작경정 9,600,000원 9,600 10,200 600 02 공공운영비 2,340 9,600 7,260 식품안전정보화시스템정보송출료경정 2,340,000원 2,340 9,600 7,260 허위과대광고관리 2,400 2,500 100 201 일반운영비 2,400 2,500 100 01 사무관리비 2,400 2,500 100

부서 : 보건위생과정책 : 시민보건향상단위 : 위생안전관리 허위과대광고식품피해예방안내홍보물제작경정 2,400,000원 2,400 2,500 100 보건문화개선 97,960 140,782 42,822 장묘문화개선 31,360 40,582 9,222 장묘녹지관리 28,360 37,582 9,222 201 일반운영비 2,200 3,600 1,400 02 공공운영비 2,200 3,600 1,400 판교자연장지전기료경정 2,200,000원 2,200 3,600 1,400 401 시설비및부대비 26,160 33,982 7,822 01 시설비 26,160 33,982 7,822 판교자연장지녹지시설물관리공사경정 18,400,000원 18,400 22,000 3,600 판교자연장지녹지시설물관리공사실시설계비경정 0원 0 1,270 1,270 판교자연장지병해충방제공사경정 5,510,000원 판교자연장지병해충방제공사실시설계비경정 0원 5,510 8,000 2,490 0 462 462 의료시설개선 66,600 100,200 33,600 의료관광활성화추진 66,600 100,200 33,600 201 일반운영비 43,600 47,200 3,600 01 사무관리비 23,600 27,200 3,600 의료관광자문위원회참석수당경정 3,600,000원 3,600 7,200 3,600 207 연구개발비 0 30,000 30,000 02 전산개발비 0 30,000 30,000 의료관광다국어홈페이지구축경정 0원 0 30,000 30,000 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 99,423 96,148 3,275 기본경비 99,423 96,148 3,275 기본경비 99,423 96,148 3,275 405 자산취득비 6,075 2,800 3,275 01 자산및물품취득비 6,075 2,800 3,275 모사전송기 ( 대체 ) 500,000원 *1대 500 0 500 컴퓨터구입 ( 모니터포함, 신규 ) 1,000,000원 *1대 1,000 0 1,000 사무용의자구입 ( 신규 ) 180,000원 *2개 360 0 360 사무용서랍 ( 이동용 ) 구입 ( 신규 ) 160,000원 *2개 320 0 320 케비넷구입 ( 신규 ) 365,000원 *3개 1,095 0 1,095

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의료원건립추진단정책 : 보건문화개선단위 : 의료시설개선 의료원건립추진단 20,597,572 20,635,980 38,408 보건문화개선 20,583,300 20,621,708 38,408 의료시설개선 20,583,300 20,621,708 38,408 성남시의료원설립추진 20,583,300 20,621,708 38,408 201 일반운영비 8,100 44,508 36,408 01 사무관리비 7,000 40,000 33,000 의료원설립추진위원회참석수당 경정 100,000원 *10명*2회 2,000 20,000 18,000 실시설계관련자문수당 경정 0원 0 15,000 15,000 02 공공운영비 1,100 4,508 3,408 관용차량유지비 ( 연료비등 ) 경정 500,000원 *1대 500 3,908 3,408 405 자산취득비 23,200 25,200 2,000 01 자산및물품취득비 23,200 25,200 2,000 차량구입 ( 승용, 성남시의료원, 신규 ) 경정 23,000,000원 *1대 23,000 25,000 2,000

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 성과극대화를위한원활한행정지원 행정지원과 11,221,258 11,621,160 399,902 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성 10,480,769 10,880,671 399,902 성과극대화를위한원활한행정지원 1,396,089 1,533,222 137,133 행정자료및기록물관리운영 476,895 520,704 43,809 207 연구개발비 327,138 370,947 43,809 02 전산개발비 327,138 370,947 43,809 전자결재시스템데이터이관경정 327,137,390원 327,138 370,947 43,809 보존기록물 DB 구축사업 282,000 332,000 50,000 207 연구개발비 282,000 332,000 50,000 02 전산개발비 282,000 332,000 50,000 중요기록물정리및기록물 DB구축사업경정 282,000,000원 282,000 332,000 50,000 시정운영활성화 242,395 243,400 1,005 201 일반운영비 108,995 110,000 1,005 03 행사운영비 8,995 10,000 1,005 광복절경축식행사경정 8,995,000원 8,995 10,000 1,005 직원근무환경개선 184,569 209,765 25,196 101 인건비 9,625 16,681 7,056 04 기간제근로자등보수 9,625 16,681 7,056 여성휴게실관리자인부임 9,625 16,681 7,056 기본급경정 8,082,000원 8,082 9,945 1,863 유급휴일수당경정 1,043,000원 1,043 2,126 1,083 연차수당경정 0원 0 482 482 휴일근무수당경정 0원 0 3,128 3,128 명절휴가비경정 500,000원 *1명 500 1,000 500 307 민간이전 127,384 145,524 18,140 05 민간위탁금 127,384 145,524 18,140 가로기 ( 태극기, 시기 ) 게양민간위탁금경정 84,000,000원 84,000 102,140 18,140 부설주차장운영 116,809 133,932 17,123 101 인건비 85,609 102,732 17,123 04 기간제근로자등보수 85,609 102,732 17,123 부설주차장관리원인부임 85,609 102,732 17,123 기본급경정 65,676,000원 65,676 78,812 13,136 유급휴일수당경정 11,157,000원 11,157 13,388 2,231 연차수당경정 2,526,000원 2,526 3,032 506 명절휴가비경정 5,000,000원 5,000 6,000 1,000 근무복경정 1,250,000원 1,250 1,500 250

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공직자후생복지 공직자후생복지 7,148,619 7,220,366 71,747 공무원생활안정지원 69,689 80,936 11,247 201 일반운영비 26,189 37,436 11,247 01 사무관리비 26,189 37,436 11,247 명절고향방문교통편의제공 경정 20,753,000원 20,753 32,000 11,247 공무원복지증진 13,760 74,260 60,500 303 포상금 0 60,500 60,500 01 포상금 0 60,500 60,500 특정시책추진우수공무원문화유적지시찰 경정 0원 0 28,000 28,000 부서별솔선공무원선진지역탐방및힐링 경정 0원 0 32,500 32,500 활기찬직장문화조성 708,050 756,750 48,700 공무원체육대회지원 0 34,000 34,000 201 일반운영비 0 34,000 34,000 03 행사운영비 0 34,000 34,000 공무원친선체육대회참가동호회지원 경정 0원 0 24,000 24,000 도및시, 군청원경찰체육대회참가지원 경정 0원 0 10,000 10,000 유공공무원선진지해외연수지원 656,700 671,400 14,700 303 포상금 34,800 49,500 14,700 01 포상금 34,800 49,500 14,700 유공무기계약직선진지해외연수경정 34,800,000원 34,800 49,500 14,700 공무국외연수지원 135,000 180,000 45,000 공무국외연수지원경비 ( 공무원, 민간인 ) 135,000 180,000 45,000 301 일반보상금 0 45,000 45,000 06 민간인국외여비 0 45,000 45,000 시정시책추진에따른민간인국외여비경정 0원 0 45,000 45,000 유관단체협조체계유지 285,030 296,030 11,000 향토방위작전지원추진 285,030 296,030 11,000 201 일반운영비 10,040 12,040 2,000 03 행사운영비 0 2,000 2,000 성남함견학경정 0원 0 2,000 2,000 303 포상금 0 9,000 9,000 01 포상금 0 9,000 9,000 안보시설견학경정 0원 0 9,000 9,000

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원기능강화및활기찬직장분위기조성단위 : 공무원교육훈련 공무원교육훈련 807,981 894,303 86,322 핵심역량및리더십강화교육 0 45,000 45,000 201 일반운영비 0 45,000 45,000 01 사무관리비 0 45,000 45,000 성남시공직자소통리더십교육 ( 워크숍 ) 경정 0원 0 45,000 45,000 글로벌마인드교육 62,826 71,500 8,674 201 일반운영비 62,826 71,500 8,674 01 사무관리비 62,826 71,500 8,674 외국어위탁교육경정 31,326,000원 31,326 40,000 8,674 상시학습체제운영 745,155 777,803 32,648 201 일반운영비 519,655 543,903 24,248 01 사무관리비 519,655 543,903 24,248 E-HRD시스템온라인수강료경정 103,235,000원 국내대학등위탁교육훈련경정 126,420,000원 103,235 105,623 2,388 126,420 144,000 17,580 소양고사편집, 종사및감독 0 1,040 1,040 감독경정 0원 0 480 480 편집, 종사경정 0원 0 560 560 소양고사문제은행출제 (8과목 81문제 ) 경정 0원 0 3,240 3,240 202 여비 225,500 232,500 7,000 01 국내여비 30,500 37,500 7,000 멘토링 ( 멘토, 멘티 ) 활동여비경정 30,500,000원 30,500 37,500 7,000 303 포상금 0 1,400 1,400 01 포상금 0 1,400 1,400 소양고사성적우수자시상 (7급및 8, 9급부 문 ) 0 1,400 1,400 1위경정 0원 0 600 600 2위경정 0원 0 400 400 3위경정 0원 0 200 200 장려경정 0원 0 200 200

2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 정책기획과정책 : 시정의종합기획단위 : 시정의종합기획및조정 정책기획과 1,001,759 1,091,918 90,159 도 50,000 50,000 0 시 951,759 1,041,918 90,159 시정의종합기획 895,064 985,223 90,159 도 50,000 50,000 0 시 845,064 935,223 90,159 시정의종합기획및조정 177,209 190,300 13,091 시정주요업무관리 166,809 169,900 3,091 202 여비 69,573 70,000 427 04 국제화여비 69,573 70,000 427 해외정책추진우수사례비교연수경정 69,572,380원 69,573 70,000 427 203 업무추진비 19,336 22,000 2,664 03 시책추진업무추진비 19,336 22,000 2,664 국회의원시정보고회경정 2,336,000원 2,336 5,000 2,664 자치단체간협력강화 6,400 16,400 10,000 203 업무추진비 0 10,000 10,000 03 시책추진업무추진비 0 10,000 10,000 각종시군협의회업무추진비경정 0원 0 10,000 10,000 시정정책개발종합추진 371,805 429,760 57,955 제안제도운영 33,100 40,800 7,700 201 일반운영비 1,900 2,800 900 01 사무관리비 1,900 2,800 900 제안심사위원회참석수당경정 1,900,000원 1,900 2,800 900 301 일반보상금 4,200 10,000 5,800 11 기타보상금 4,200 10,000 5,800 시민우수제안보상경정 4,200,000원 4,200 10,000 5,800 303 포상금 27,000 28,000 1,000 01 포상금 27,000 28,000 1,000 공무원우수제안시상경정 21,000,000원 21,000 22,000 1,000 시정연구모임스마트운영 68,105 108,360 40,255 201 일반운영비 40,860 45,360 4,500 01 사무관리비 40,860 45,360 4,500 팀별연구활동급량비경정 4,560,000원 4,560 7,560 3,000 스마트평가위원회참석수당 경정 1,300,000 원 1,300 2,800 1,500 202 여비 3,245 6,000 2,755 01 국내여비 3,245 6,000 2,755