부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

공기구비품 배석의자 ( 필경대 ) ,707 97,251 60,456 활용 총무시설팀 공기구비품 배석의자 ( 필경대 ) ,707 97,251 60,456 활용 총무시설팀 공기구비품 배석의자 ( 필경대 )

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

복지백서내지001~016화보L265턁

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7


부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

1111

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

상가소리-표지(2016)

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시


부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

Transcription:

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490 64,490 0 301 일반보상금 64,490 64,490 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 64,490 64,490 0 통장수당 59,040 0 기본수당 200,000원 *18명*12월 43,200 0 상여금 200,000원 *18명*2회 7,200 0 회의참석수당 20,000원 *18명*2회*12월 8,640 반장보상금 25,000원 *109명*2회 5,450 주민자치센터운영 29,028 28,040 988 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 26,028 24,440 1,588 11 기타보상금 26,028 24,440 1,588 자치위원회회의참석수당 20,000원 *25명*12월 6,000 강사수당 25,000원 *30시간*53주*46% 18,285 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사관리 11,500 0 11,500 401 시설비및부대비 11,500 0 11,500 01 시설비 11,500 0 11,500 청사4~6층냉. 난방기교체전기공사 5,500,000원 *1식 5,500 4층회의실환경개선공사 6,000,000원 *1식 6,000 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육대회보조 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목별동별출전경비보조 2,000,000원 2,000 소규모생활민원처리사업 27,300 24,300 401 시설비및부대비 27,300 24,300-1 -

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 직원복지향상 15,669 15,453 216 101 인건비 15,669 15,453 216 04 기간제근로자등보수 15,669 15,453 216 기간제근로자등보수 12,594 0 식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0 식당취사인부임상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *1명*1회 200 0 국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 3,075 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 1,500 자율방역소독 1,572 1,572 0 206 재료비 900 900 0 01 재료비 900 900 0 자율방역유류대 300,000원 *3월 900 301 일반보상금 672 672 0 11 기타보상금 672 672 0 자율방역소독급양비 7,000원 *3명*32회 672 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 자율방범대원활동 3,600 3,600 0 301 일반보상금 3,600 3,600 0 04 자율방범대실비지원 3,600 3,600 0 민간자경대 ( 자율방범대 ) 운영비 300,000원 *12월 3,600 행정운영경비 245,864 234,134 11,730 인력운영비 ( 광명 1 동 ) 28,591 31,531 2,940 인력운영비 28,591 31,531 2,940-2 -

부서 : 광명 1 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 광명 1 동 ) ( 단위 : 천원 ) 101 인건비 28,591 31,531 2,940 01 보수 28,591 31,531 2,940 시간외근무수당 28,591 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *3명*30시간*12월 10,079 0 8급 8,378원 *4명*30시간*12월 12,065 0 9급 7,573원 *1명*30시간*12월 2,727 기본경비 ( 광명1동 ) 217,273 202,603 14,670 기본경비 217,273 202,603 14,670 201 일반운영비 176,673 166,973 9,700 01 사무관리비 43,196 35,276 7,920 부서운영기본경비 38,396,000원 38,396 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 133,477 131,697 1,780 공공요금및제세 111,070 0 우편요금 1,930원 *250매*12월 5,790 0 전화요금및통신요금 100,000원 *12월 0 상하수도요금 1,100,000원 *12월 13,200 0 도시가스연료비 1,600,000원 *12월 19,200 0 전기요금 3,500,000원 *12월 42,000 0 보안등사용료 2,050,000원 *12월 24,600 0 환경개선부담금 ( 시설, 차량 ) 300,000원 *2회 600 0 교통유발부담금 400,000원 *1회 400 0 정화조청소비 650,000원 *1회 650 0 저수조청소비 600,000원 *1회 600 0 관용차자동차세 30,000원 *1대 30 0 관용차보험료 2,600,000원 *1대 2,600 0 이륜차보험료 200,000원 *1대 200 시설장비유지비 18,807 0 냉난방기유지관리비 340,000원 *12월 4,080 0 소방시설점검, 관리비 180,000원 *12월 2,160 0 보일러유지보수비 660,000원 *1대 660 0 승강기유지보수비 270,000원 *12월 3,240 0 동청사건물유지비 원 *1,989m2 5,967 0 동청사내부청소용역비 2,700,000원 *1식 2,700 차량유지비 3,600 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 250,000원 *12월 0 이륜차유지비 ( 정비, 유류비 ) 50,000원 *12월 600 202 여비 18,000 18,000 0-3 -

부서 : 광명 1 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 광명 1 동 ) ( 단위 : 천원 ) 02 월액여비 18,000 18,000 0 월액여비 150,000원 *10명*12월 18,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 400 0 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 12,600 7,630 4,970 01 자산및물품취득비 12,600 7,630 4,970 벽걸이형냉. 난방기 ( 대체 ) 1,000,000원 *1대 1,000 직립형냉. 난방기 ( 대체 ) 1,600,000원 *1대 1,600 복사기 ( 대체 ) 4,000,000원 *1대 4,000 직립형냉. 난방기,000원 *2대 6,000-4 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 2 동정책 : 삶의질향상을위한주민만족행정서비스단위 : 주민과만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명2동 386,732 387,576 844 삶의질향상을위한주민만족행정서비스 185,740 167,792 17,948 주민과만들어가는동행정 185,740 167,792 17,948 통 반장활동 56,830 56,830 0 301 일반보상금 56,830 56,830 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 56,830 56,830 0 통장수당 52,480 0 기본수당 200,000원 *16명*12월 38,400 0 상여금 200,000원 *16명*2회 6,400 0 회의참석수당 20,000원 *16명*2회*12월 7,680 반장보상금 25,000원 *87명*2회 4,350 주민자치센터운영 34,971 35,539 568 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 31,971 31,939 32 11 기타보상금 31,971 31,939 32 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *25 명 *12 월 6,000 강사수당 25,000원 *34.5시간*53주*53% 24,228 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사관리 21,000 18,000 401 시설비및부대비 21,000 18,000 01 시설비 21,000 18,000 청사옥상방수공사 21,000,000원 *1식 21,000 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육대회보조 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000,000원 2,000 소규모사업 21,450 26,450 5,000 401 시설비및부대비 21,450 26,450 5,000 01 시설비 21,450 26,450 5,000 보안등공사 16,450-5 -

부서 : 광명 2 동정책 : 삶의질향상을위한주민만족행정서비스단위 : 주민과만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 0 보수 110,000원 *230개소*1/2 12,650 0 신설 380,000원 *10개소 3,800 소규모생활민원처리사업 5,000,000원 5,000 직원복지향상 15,869 15,653 216 101 인건비 15,869 15,653 216 04 기간제근로자등보수 15,869 15,653 216 식당기간제근로자등보수 12,794 0식당취사인부임 7,000원 *5시간*2명*159일 11,130 0국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 0식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *2회 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 400 3,075 1,500 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 자율방역소독 2,320 2,020 300 206 재료비 900 300 01 재료비 900 300 자율방역유류대 400,000원 *3월 301 일반보상금 1,120 1,120 0 11 기타보상금 1,120 1,120 0 자율방역소독급양비 7,000원 *5명*32회 1,120 자율방범대원활동 3,600 3,600 0 301 일반보상금 3,600 3,600 0 04 자율방범대실비지원 3,600 3,600 0 민간자경대 ( 자율방범대 ) 운영비 300,000원 *12월 주민화합축제 5,000 0 5,000 307 민간이전 5,000 0 5,000 04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000 3,600 주민한마음축제 5,000,000원 *1회 5,000 행정운영경비 200,992 219,784 18,792-6 -

부서 : 광명 2 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 광명 2 동 ) ( 단위 : 천원 ) 인력운영비 ( 광명 2 동 ) 27,668 30,648 2,980 인력운영비 27,668 30,648 2,980 101 인건비 27,668 30,648 2,980 01 보수 27,668 30,648 2,980 시간외근무수당 27,668 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *2명*30시간*12월 6,720 0 8급 8,378원 *3명*30시간*12월 9,049 0 9급 7,573원 *3명*30시간*12월 8,179 기본경비 ( 광명 2 동 ) 173,324 189,136 15,812 기본경비 173,324 189,136 15,812 201 일반운영비 124,014 120,276 3,738 01 사무관리비 42,300 34,800 7,500 부서운영기본경비 37,500,000원 37,500 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 81,714 85,476 3,762 공공요금및제세 70,838 0 우편요금 1,930원 *300매*12월 6,948 0 전기요금 1,300,000원 *12월 15,600 0 전화요금 60,000원 *12월 720 0 청사도시가스사용료 1,500,000원 *12월 18,000 0 자동차보험료 1,600,000원 *1대*1회 1,600 0 상하수도요금 600,000원 *12월 7,200 0 환경개선부담금 ( 차량, 건물 ) 300,000원 *2회 600 0 유선방송수신료 60,000원 *12월 720 0 정화조청소 200,000원 *1회 200 0 보안등전기요금 1,600,000원 *12월 19,200 0 관용차자동차세 50,000원 *1대 50 시설장비유지비 7,276 0 청사건물유지비 원 *992m2 2,976 0 청사청소용역비 3,500,000원 *1회 3,500 0 냉난방기수리비 200,000원 *8대*1/2 800 차량유지비 3,600 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 300,000원 *12월 202 여비 18,000 18,000 0 02 월액여비 18,000 18,000 0 3,600 월액여비 150,000원 *10명*12월 18,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0-7 -

부서 : 광명 2 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 광명 2 동 ) ( 단위 : 천원 ) 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 400 0 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 21,310 40,860 19,550 01 자산및물품취득비 21,310 40,860 19,550 회의실접의자 50,000원 *100개 5,000 회의실수강용테이블 250,000원 *20개 5,000 냉, 난방기 ( 동장실 ) 2,000,000원 *2대 4,000 냉, 난방기 ( 식당 ) 3,500,000원 *1대 3,500 냉장고 ( 식당 ) 700,000원 *1대 700 컴퓨터 ( 대체 ),000원 *2대 2,400 레이져프린터 710,000원 *1대 710-8 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 3 동정책 : 주민과한마음. 한뜻이되는가족행정구현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명3동 384,464 380,280 4,184 주민과한마음. 한뜻이되는가족행정구현 196,951 183,345 13,606 주민과함께만들어가는동행정 196,951 183,345 13,606 통 반장활동 61,310 61,310 0 301 일반보상금 61,310 61,310 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 61,310 61,310 0 통장수당 55,760 0 기본수당 200,000원 *17명*12월 40,800 0 상여금 200,000원 *17명*2회 6,800 0 회의참석수당 20,000원 *17명*2회*12월 8,160 반장보상금 25,000원 *111명*2회 5,550 주민자치센터운영 25,689 29,321 3,632 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 22,689 25,721 3,032 11 기타보상금 22,689 25,721 3,032 기타보상금 22,689 0 자치위원회회의참석수당 20,000원 *25명*12월 6,000 0 강사수당 25,000원 *24시간*53주*47% 14,946 0 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육대회보조 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조금 2,000,000원 2,000 소규모사업 20,435 20,435 0 401 시설비및부대비 20,435 20,435 0 01 시설비 20,435 20,435 0 보안등공사 15,435 0 보수 110,000원 *253개소*1/2 13,915 0 신설 380,000원 *4개소 1,520 소규모생활민원처리사업 5,000,000원 5,000-9 -

부서 : 광명 3 동정책 : 주민과한마음. 한뜻이되는가족행정구현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 직원복지향상 15,869 15,653 216 101 인건비 15,869 15,653 216 04 기간제근로자등보수 15,869 15,653 216 1,500 식당취사인부임 7,000원 *5시간*2명*159일 11,130 국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 식당취사인부임상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *2회 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 자율방역소독 1,348 1,348 0 206 재료비 900 900 0 01 재료비 900 900 0 400 3,075 자율방역유류대 300,000원 *3월 900 301 일반보상금 448 448 0 11 기타보상금 448 448 0 자율방역소독급양비 7,000원 *2명*32회 448 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 청사관리 39,000 26,978 12,022 401 시설비및부대비 39,000 26,978 12,022 01 시설비 39,000 26,978 12,022 체력단련실보수공사 20,000,000원 *1식 20,000 집수정배기관설치및페인트공사,000원 *1식 보일러및배관교체 9,000,000원 *1식 9,000 브라인드교체공사 ( 사무실, 민원실, 강의실등 ) 6,000,000원 *1식 6,000 남자화장실천정보수공사 1,000,000원 *1식 1,000 자율방범대원활동 3,600 3,600 0 301 일반보상금 3,600 3,600 0 04 자율방범대실비지원 3,600 3,600 0 민간자경대 ( 자율방범대 ) 운영비 300,000원 *12월 3,600-10 -

부서 : 광명 3 동정책 : 주민과한마음. 한뜻이되는가족행정구현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 다문화가족과함께하는광명 3 동주민한마당축제 5,000 0 5,000 307 민간이전 5,000 0 5,000 04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000 다문화가족과함께하는광명3동주민한마당축제 5,000,000*1식 5,000 행정운영경비 187,513 196,935 9,422 인력운영비 ( 광명 3 동 ) 26,208 31,860 5,652 인력운영비 26,208 31,860 5,652 101 인건비 26,208 31,860 5,652 01 보수 26,208 31,860 5,652 시간외근무수당 26,208 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *4명*30시간*12월 13,439 0 8급 8,378원 *3명*30시간*12월 9,049 기본경비 ( 광명 3 동 ) 161,305 165,075 3,770 기본경비 161,305 165,075 3,770 201 일반운영비 129,725 124,025 5,700 01 사무관리비 37,600 32,800 4,800 부서운영기본경비 32,800,000원 32,800 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 92,125 91,225 900 공공요금및제세 78,120 0 상하수도요금 800,000원 *12월 9,600 0 전화요금 56,000원 *12월 672 0 환경개선부담금 400,000원 *2회 800 0 정화조청소 200,000원 *1회 200 0 도시가스연료비 1,100,000원 *12월 13,200 0 유선방송사용료 50,000원 *12월 600 0 청사전기요금 1,300,000원 *12월 15,600 0 보안등사용료 2,400,000원 *12월 28,800 0 관용차자동차세 100,000원 *1회 100 0 이륜차보험료 200,000원 *1대 200 0 관용차량보험료 1,400,000원 *1대 1,400 0 우편물발송대 1,930원 *300매*12월 6,948 시설장비유지비 9,685 0 동청사관리유지비 원 *795m2 2,385 0 캐비넷문설치 90,000원 *26개 2,340 0 청사청소용역비 2,000,000원 *1회 2,000 0 전기안전공사 70,000원 *12월 840 0 소방시설점검비 110,000원 *12월 1,320-11 -

부서 : 광명 3 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 광명 3 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 냉난방기수리비 200,000원 *8대*1/2 800 차량유지비 4,320 0 소형화물차 ( 정비 유류비 ) 300,000원 *12월 3,600 0 이륜차 ( 정비 유류비 ) 60,000원 *12월 720 202 여비 16,200 18,000 1,800 02 월액여비 16,200 18,000 1,800 월액여비 150,000원 *9명*12월 16,200 203 업무추진비 9,960 10,000 40 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 360 400 40 정원가산업무추진비 40,000원 *9명 360 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 5,420 13,050 7,630 01 자산및물품취득비 5,420 13,050 7,630 업무용컴퓨터 ( 대체 ),000원 *1대 캐비넷 300,000원 *2개 600 스캐너 ( 대체 ) 550,000원 *1대 550 의자 250,000원 *2개 500 더치패드 ( 전자이미지서명입력기 ) 470,000원 *1대 통장사물함 1,500,000원 *1대 1,500 원형테이블및의자 600,000원 *1식 600 470-12 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 4 동정책 : 질높은행정서비스제공으로감동행정실현단위 : 주민참여를위한동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명4동 384,856 362,024 22,832 질높은행정서비스제공으로감동행정실현 218,228 202,546 15,682 주민참여를위한동행정 218,228 202,546 15,682 통, 반장활동 86,070 86,070 0 301 일반보상금 86,070 86,070 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 86,070 86,070 0 통장수당 78,720 0 기본수당 200,000원 *24명*12월 57,600 0 상여금 200,000원 *24명*2회 9,600 0 회의참석수당 20,000원 *24명*2회*12월 11,520 반장보상금 25,000원 *147명*2회 7,350 주민자치센터운영 34,586 37,170 2,584 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 31,586 33,570 1,984 11 기타보상금 31,586 33,570 1,984 주민자치위원회회의참석수당 20,000원 *20명*12월 4,800 강사수당 25,000원 *30시간*53주*63% 25,043 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 쾌적한동청사유지관리 20,284 1,936 18,348 401 시설비및부대비 20,284 1,936 18,348 01 시설비 20,284 1,936 18,348 청사외벽도색공사 13,970,000원 *1식 13,970 청사상담실및탕비실설치공사 6,314,000원 *1식 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 6,314 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육대회 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육대회보조금 2,000,000원 *1회 2,000 소규모사업 30,265 30,645 380 401 시설비및부대비 30,265 30,645 380 01 시설비 30,265 30,645 380-13 -

부서 : 광명 4 동정책 : 질높은행정서비스제공으로감동행정실현단위 : 주민참여를위한동행정 ( 단위 : 천원 ) 보안등공사 20,265 0 신설 380,000원 *3개소 1,140 0 보수 150,000원 *255개소*1/2 19,125 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 직원복지향상 15,751 15,453 298 101 인건비 15,751 15,453 298 04 기간제근로자등보수 15,751 15,453 298 식당기간제근로자등보수 12,676 0 식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0 식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *1명 0 국민연금등 4대보험료 11,852,000원 *11.35% 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 자율방역소독 1,572 1,572 0 206 재료비 900 900 0 01 재료비 900 900 0 200 1,346 3,075 1,500 자율방역소독유류대 300,000원 *3월 900 301 일반보상금 672 672 0 11 기타보상금 672 672 0 자율방역소독급양비 7,000원 *3명*32회 672 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 골목축제지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 광명4동골목축제 5,000,000원 *1회 5,000 행정운영경비 ( 광명 4 동 ) 166,628 159,478 7,150 인력운영비 ( 광명 4 동 ) 28,355 30,925 2,570 인력운영비 28,355 30,925 2,570 101 인건비 28,355 30,925 2,570-14 -

부서 : 광명 4 동정책 : 행정운영경비 ( 광명 4 동 ) 단위 : 인력운영비 ( 광명 4 동 ) ( 단위 : 천원 ) 01 보수 28,355 30,925 2,570 시간외근무수당 28,355 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *4명*30시간*12월 13,439 0 8급 8,378원 *1명*30시간*12월 3,017 0 9급 7,573원 *3명*30시간*12월 8,179 기본경비 ( 광명 4 동 ) 138,273 128,553 9,720 기본경비 138,273 128,553 9,720 201 일반운영비 101,373 95,823 5,550 01 사무관리비 42,954 33,314 9,640 부서운영기본경비 38,154,000원 38,154 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 58,419 62,509 4,090 공공요금및제세 50,589 0 전기요금 1,100,000원 *12월 13,200 0 보안등사용료 1,810,000원 *12월 21,720 0 도시가스연료비 350,000원 *12월 4,200 0 영상전화요금 5,500원 *12월 66 0 상하수도요금 320,000원 *12월 3,840 0 우편요금 1,930원 *210통*12월 4,864 0 유선방송료 30,000원 *2대*12월 720 0 소형화물차자동차세 29,000원 *1대*1회 29 0 소형화물차보험료 1,500,000원 *1회 1,500 0 시설물환경개선부담금 100,000원 *2회 200 0 차량환경개선부담금 100,000원 *2회 200 0 차량종합검사비 50,000원 *1회 50 연료비 1,500 0 냉난방기유지보수비 250,000원 *6대 1,500 차량유지비 3,600 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 300,000원 *12월 3,600 시설장비유지비 2,730 0 동청사유지보수비 원 *710m2 2,130 0 소방장비수리비 50,000원 *12월 600 202 여비 18,000 18,000 0 02 월액여비 18,000 18,000 0 월액여비 150,000원 *10명*12월 18,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 400 0-15 -

부서 : 광명 4 동정책 : 행정운영경비 ( 광명 4 동 ) 단위 : 기본경비 ( 광명 4 동 ) ( 단위 : 천원 ) 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 8,900 4,730 4,170 01 자산및물품취득비 8,900 4,730 4,170 컴퓨터 ( 모니터포함 ),000원 *2대 2,400 인증기 2,400,000원 *1대 2,400 칼라프린터 (A3, 레이져 ) 2,700,000원 *1대 2,700 레이져프린터 (A3, 레이져 ) 1,000,000원 *1대 1,000 식당전기밭솥 400,000원 *1대 400-16 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 5 동정책 : 주민자치실현단위 : 주민과함께하는행정실현 ( 단위 : 천원 ) 광명5동 407,120 406,654 466 주민자치실현 217,458 209,162 8,296 주민과함께하는행정실현 217,458 209,162 8,296 통 반장활동지원 83,090 83,090 0 301 일반보상금 83,090 83,090 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 83,090 83,090 0 통장수당 75,440 0 기본수당 200,000원 *23명*12월 55,200 0 상여금 200,000원 *23명*2회 9,200 0 회의참석수당 20,000원 *23명*2회*12월 11,040 반장보상금 25,000원 *153명*2회 7,650 주민자치센터운영 39,132 38,577 555 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 36,132 34,977 1,155 11 기타보상금 36,132 34,977 1,155 주민자치위원회회의참석수당 20,000원 *30명*12월 7,200 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 강사수당 25,000원 *36시간*53주*57% 27,189 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육단위종목 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육대회보조금 2,000,000원 *1회 2,000 너부대축제 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 너부대축제보조금 5,000,000원 *1회 5,000 직원복지향상 15,869 15,653 216 101 인건비 15,869 15,653 216 04 기간제근로자등보수 15,869 15,653 216 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 3,075-17 -

부서 : 광명 5 동정책 : 주민자치실현단위 : 주민과함께하는행정실현 ( 단위 : 천원 ) 기간제근로자등보수 12,794 0 식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0 국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 0 명절상여금 200,000원 *2회 400 소규모사업 29,445 40,420 10,975 401 시설비및부대비 29,445 40,420 10,975 01 시설비 29,445 40,420 10,975 보안등공사 19,445 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 0 보수 110,000원 *319개소*1/2 17,545 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 1,500 자율방역소독 1,722 1,722 0 206 재료비 1,050 1,050 0 01 재료비 1,050 1,050 0 자율방역유류비 350,000원 *3월 1,050 301 일반보상금 672 672 0 11 기타보상금 672 672 0 자율방역단급양비 7,000원 *3명*32회 672 청소년유해환경예방사업 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 청사관리 18,500 0 18,500 401 시설비및부대비 18,500 0 18,500 01 시설비 18,500 0 18,500 장애인편의시설개보수 9,000,000 9,000 민원실 LED등교체 9,500,000 9,500 행정운영경비 189,662 197,492 7,830 인력운영비 ( 광명 5 동 ) 28,591 31,531 2,940 인력운영비 28,591 31,531 2,940 101 인건비 28,591 31,531 2,940 01 보수 28,591 31,531 2,940 시간외근무수당 28,591-18 -

부서 : 광명 5 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 광명 5 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *3명*30시간*12월 10,079 0 8급 8,378원 *4명*30시간*12월 12,065 0 9급 7,573원 *1명*30시간*12월 2,727 기본경비 ( 광명 5 동 ) 161,071 165,961 4,890 기본경비 161,071 165,961 4,890 201 일반운영비 127,871 132,531 4,660 01 사무관리비 41,523 37,523 4,000 부서운영기본경비 36,72원 36,723 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 86,348 95,008 8,660 공공요금및제세 68,325 0 우편요금 400,000원 *12월 4,800 0 복지동공용핸드폰요금 40,000원 *12월 480 0 청사전기요금 1,500,000원 *12월 18,000 0 보안등전기요금 2,350,000원 *12월 28,200 0 도시가스요금 800,000원 *12월 9,600 0 상하수도사용료 500,000원 *6회 0 자동차세 30,000원 *1회 30 0 환경개선부담금 300,000원 *2회 600 0 교통유발부담금 250,000원 *1회 250 0 정화조청소비 13,500원 *30톤 405 0 TV 수신료 30,000원 *12월 360 0 차량보험료 2,550 소형화물차 2,500,000원 *1대 2,500 이륜차 50,000원 *1대 50 0 청사가스사고배상책임보험 50,000원 *1회 50 시설장비유지비 14,423 0 동청사건물유지비 원 *1,541m2 4,623 0 물탱크청소비 1,000,000원 *1회 1,000 0 청사내부바닥청소 4,000,000원 *1회 4,000 0 전기안전검사 150,000원 *12월 1,800 0 CCTV 유지보수비 ( 외부 ) 150,000원 *4회선*2회 0 소방시설점검 150,000원 *12월 1,800 차량유지비 3,600 0 화물차유지비 270,000원 *12월 3,240 0 이륜차유지비 30,000원 *12월 360 202 여비 18,000 18,000 0 02 월액여비 18,000 18,000 0 월액여비 150,000원 *10명*12월 18,000-19 -

부서 : 광명 5 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 광명 5 동 ) ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 10,000 10,000 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 400 0 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 5,200 5,430 230 01 자산및물품취득비 5,200 5,430 230 자산및물품취득비 5,200 0 스캐너 300,000원 *1대 300 0 수방자재물품컨테이너 2,500,000원 *1개 2,500 0 수방자재물품컨테이너내부선반 300,000원 *8개 2,400-20 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 6 동정책 : 고객만족을위한주민생활지원서비스실현단위 : 주민센터활성화를통한삶의질향상 ( 단위 : 천원 ) 광명6동 392,896 398,077 5,181 고객만족을위한주민생활지원서비스실현 187,833 196,864 9,031 주민센터활성화를통한삶의질향상 187,833 196,864 9,031 통 반장활동 71,800 71,800 0 301 일반보상금 71,800 71,800 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 71,800 71,800 0 통장수당 65,600 0 기본수당 200,000원 *20명*12월 48,000 0 상여금 200,000원 *20명*2회 8,000 0 회의참석수당 20,000원 *20명*2회*12월 9,600 반장보상금 25,000원 *124명*2회 6,200 주민자치센터운영 38,002 38,889 887 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 35,002 35,289 287 11 기타보상금 35,002 35,289 287 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *27 명 *12 월 6,480 강사수당 25,000원 *43시간*53주*47% 26,779 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 시민화합체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 소규모사업추진 28,490 26,950 1,540 401 시설비및부대비 28,490 26,950 1,540 01 시설비 28,490 26,950 1,540 보안등공사 23,490 0 신설 380,000원 *10개소 3,800 0 보수 110,000원 *358개소*1/2 19,690 소규모생활민원처리사업 5,000,000원 5,000 직원복지향상 15,669 15,453 216 101 인건비 15,669 15,453 216 04 기간제근로자등보수 15,669 15,453 216 기간제근로자등보수 12,594 0식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264-21 -

부서 : 광명 6 동정책 : 고객만족을위한주민생활지원서비스실현단위 : 주민센터활성화를통한삶의질향상 ( 단위 : 천원 ) 0명절 ( 설 ) 휴가비 200,000원 *1명*1회 200 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 자율방역소독 1,872 1,872 0 206 재료비 0 01 재료비 0 3,075 1,500 자율방역유류대 400,000원 *3월 301 일반보상금 672 672 0 11 기타보상금 672 672 0 자율방역소독급양비 7,000원 *3명*32회 672 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년선도위원활동비 100,000원 *12월 목감천축제지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 목감천축제보조금 5,000,000원 *1회 5,000 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육대회보조금 2,000,000원 2,000 청사관리 2,300 12,200 9,900 401 시설비및부대비 2,300 12,200 9,900 01 시설비 2,300 12,200 9,900 동대본부내벽철거및화장실칸막이공사 2,300,000원 행정운영경비 205,063 201,213 3,850 인력운영비 ( 광명 6 동 ) 28,591 31,531 2,940 인력운영비 28,591 31,531 2,940 101 인건비 28,591 31,531 2,940 01 보수 28,591 31,531 2,940 2,300 시간외근무수당 28,591-22 -

부서 : 광명 6 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 광명 6 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *3명*30시간*12월 10,079 0 8급 8,378원 *4명*30시간*12월 12,065 0 9급 7,573원 *1명*30시간*12월 2,727 기본경비 ( 광명6동 ) 176,472 169,682 6,790 기본경비 176,472 169,682 6,790 201 일반운영비 141,572 137,872 3,700 01 사무관리비 42,828 39,228 3,600 부서운영기본경비 38,028,000원 38,028 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 98,744 98,644 100 공공요금및제세 72,227 0 우편요금 1,900원 *350매*12월 7,980 0 전화요금 10,000원 *12월 120 0 유선방송료 30,000원 *12월 360 0 청사전기요금 1,700,000원 *12월 20,400 0 도시가스요금 500,000원 *12월 6,000 0 상하수도사용료 700,000원 *6월 4,200 0 소형화물차자동차세 50,000원 *1대 50 0 경차 ( 복지카 ) 자동차세 100,000원 *1회*1대 100 0 소형화물차보험료 1,500,000원 *1대 1,500 0 이륜차보험료 100,000원 *1대 100 0 환경개선부담금 ( 시설분, 자동차분 ) 150,000원 *2회 300 0 보안등사용료 31,057,000원 31,057 0 비상통화장치전화요금 5,000원 *12월 60 차량유지비 6,600 0 소형화물차유지비 ( 정비 유류비 ) 2,400,000원 *1대 2,400 0 경차 ( 복지카 ) 차량유지비 300,000원 *12월*1대 3,600 0 이륜차유지비 ( 정비 유류비 ) 50,000원 *1대*12월 600 시설장비유지비 19,917 0 동청사유지보수비 원 *2,035.62m2 6,107 0 청사내외벽및주차장청소용역비 5,200,000원 *1회 5,200 0 저수조청소비 600,000원 *1회 600 0 냉난방기유지보수비 200,000원 *16대*1/2 1,600 0 보일러유지보수비 500,000원 *1대 500 0 전기안전검사비 170,000원 *12월 2,040 0 청사소방시설점검유지비 150,000원 *12월 1,800 0 승강기안전검사비 160,000원 *12월 1,920-23 -

부서 : 광명 6 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 광명 6 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 승강기정기검사료 150,000원 *1회 150 202 여비 18,000 18,000 0 02 월액여비 18,000 18,000 0 월액여비 150,000원 *10명*12월 18,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 400 0 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 6,900 3,810 3,090 01 자산및물품취득비 6,900 3,810 3,090 컴퓨터 ( 모니터포함 ),000원 접이식의자 50,000원 *100개 5,000 예초기 350,000원 *2대 700-24 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 7 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민과함께하는고객감동행정서비스 ( 단위 : 천원 ) 광명7동 525,027 468,502 56,525 주민의쾌적한삶을위한행정 306,093 257,674 48,419 주민과함께하는고객감동행정서비스 306,093 257,674 48,419 통 반장활동 121,520 121,520 0 301 일반보상금 121,520 121,520 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 121,520 121,520 0 통장수당 111,520 0 기본수당 200,000원 *34명*12월 81,600 0 상여금 200,000원 *34명*2회 13,600 0 회의참석수당 20,000원 *34명*2회*12월 16,320 반장보상금 25,000원 *200명*2회 10,000 주민자치센터운영 41,089 40,440 649 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 38,089 36,840 1,249 11 기타보상금 38,089 36,840 1,249 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *27 명 *12 월 6,480 강사수당 25,000원 *46시간*53주*49% 29,866 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사관리 48,900 20,300 28,600 401 시설비및부대비 48,900 20,300 28,600 01 시설비 48,900 20,300 28,600 청사장애인편의시설설치공사 17,600,000원 *1식 17,600 청사외벽방수공사 2,000,000원 *1식 2,000 관내도및게시판교체설치 3,350,000원 *1식 3,350 창고 ( 녹색가게 ) 리모델링공사 15,200,000원 *1식 15,200 청사 LED등교체공사 250,000원 *43개 10,750 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 소규모사업 39,920 25,310 14,610 401 시설비및부대비 39,920 25,310 14,610 01 시설비 39,920 25,310 14,610-25 -

부서 : 광명 7 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민과함께하는고객감동행정서비스 ( 단위 : 천원 ) 보안등공사 19,970 0 보수 110,000원 *294개소*50% 16,170 0 신설 380,000원 *10개소 3,800 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 관내보안등표찰제작설치 9,950,000원 *1식 9,950 직원복지향상 15,869 15,653 216 101 인건비 15,869 15,653 216 04 기간제근로자등보수 15,869 15,653 216 기간제근로자등보수 12,794 0식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0식당취사인부 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 0식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *1명*2회 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 공동묘지관리 2,555 2,411 144 101 인건비 2,055 2,411 356 04 기간제근로자등보수 2,055 2,411 356 1,264 400 3,075 1,500 기간제근로자등보수 2,055 0공동묘지진입로및무연분묘벌토인부임 51,240원 *3명*12일 1,845 0산재및고용보험료 1,845,000원 *11.35% 210 201 일반운영비 500 0 500 01 사무관리비 500 0 500 벌초장비구입 500,000원 500 자율방역소독 2,340 2,340 0 206 재료비 1,500 1,500 0 01 재료비 1,500 1,500 0 자율방역유류대 500,000원 *3월 1,500 301 일반보상금 840 840 0 11 기타보상금 840 840 0 자율방역소독급양비 7,000원 *4명*30회 840 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0-26 -

부서 : 광명 7 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민과함께하는고객감동행정서비스 ( 단위 : 천원 ) 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 도덕산주민한마음축제 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 도덕산주민한마음축제지원 5,000,000원 *1회 생활체육단위종목출전경비 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 5,000 생활체육단위종목출전경비 2,000,000원 *1회 2,000 맞춤형복지중심동운영 4,200 0 4,200 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 복지중심동운영비 250,000원 *12월 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 복지중심동민. 관협력운영비 100,000원 *12월 행정운영경비 218,934 210,828 8,106 인력운영비 ( 광명 7 동 ) 39,840 37,078 2,762 인력운영비 39,840 37,078 2,762 101 인건비 39,840 37,078 2,762 01 보수 39,840 37,078 2,762 시간외근무수당 39,840 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *4명*30시간*12월 13,439 0 8급 8,378원 *3명*30시간*12월 9,049 0 9급 7,573원 *5명*30시간*12월 13,632 기본경비 ( 광명 7 동 ) 179,094 173,750 5,344 기본경비 179,094 173,750 5,344 201 일반운영비 137,314 131,740 5,574 01 사무관리비 44,968 37,276 7,692 부서운영기본경비 38,968,000원 38,968 시간외근무자급양비 6,000,000원 6,000 02 공공운영비 92,346 94,464 2,118 공공요금및제세 72,346 0 우편요금 1,930원 *450매*12월 10,422 0 전화요금및통신요금 30,000원 *12월 360-27 -

부서 : 광명 7 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 광명 7 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 복지동핸드폰요금납부 35,000원 *12월 420 0 유선방송수신료 10,000원 *2대*12월 240 0 청사전기요금,000원 *12월 14,400 0 보안등사용료 2,600,000원 *12회 3 0 상하수도요금 400,000원 *12월 4,800 0 도시가스사용료 500,000원 *12월 6,000 0 정화조청소비 100,000원 *2회 200 0 저수조청소비 120,000원 *2회 240 0 환경개선부담금 200,000원 *2회 400 0 관용차자동차세 32,000원 *2회 64 0 경차자동차세 100,000원 *1회 100 0 소형화물차보험료,000원 *1대 0 경차보험료 500,000원 *1대 500 시설장비유지비 11,600 0 청사관리유지비 원 *1,400m2 4,200 0 청사청소용역비,000원 *1회 0 보일러유지보수비 600,000원 *2대 0 냉난방기유지보수비 200,000원 *10대 2,000 0 청사자동문수리비,000원 *1식 연료비, 차량유지비 8,400 0 소형화물차 ( 정비, 유류비 ) 400,000원 *12월 4,800 0 경차 ( 정비, 유류비 ) 300,000원 *12월 3,600 202 여비 25,200 21,600 3,600 02 월액여비 25,200 21,600 3,600 월액여비 150,000원 *14명*12월 25,200 203 업무추진비 10,080 10,080 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 480 480 0 정원가산업무추진비 40,000원 *12명 480 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 6,500 10,330 3,830 01 자산및물품취득비 6,500 10,330 3,830 직원의자 250,000원 *2대 500 복사기 6,000,000원 *1대 6,000-28 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 철산 1 동정책 : 주민과함께하는감동행정단위 : 주민참여의자치행정 ( 단위 : 천원 ) 철산1동 302,681 326,662 23,981 주민과함께하는감동행정 157,745 180,597 22,852 주민참여의자치행정 157,745 180,597 22,852 통 반장활동 58,480 58,480 0 301 일반보상금 58,480 58,480 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 58,480 58,480 0 통장수당 52,480 0 기본수당 200,000원 *16명*12월 38,400 0 상여금 200,000원 *16명*2회 6,400 0 회의참석수당 20,000원 *16명*2회*12월 7,680 반장보상금 25,000원 *120명*2회 6,000 주민자치센터운영 36,819 41,842 5,023 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 33,819 38,242 4,423 11 기타보상금 33,819 38,242 4,423 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *25 명 *12 월 6,000 강사수당 25,000원 *41시간*53주*48% 26,076 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사관리 3,548 22,000 18,452 401 시설비및부대비 3,548 22,000 18,452 01 시설비 3,548 22,000 18,452 장애인편의시설공사 3,547,500원 *1식 3,548 시민체육대회지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육활성화지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000,000원 2,000 사성축제지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 사성축제보조금 5,000,000원 *1회 5,000-29 -

부서 : 철산 1 동정책 : 주민과함께하는감동행정단위 : 주민참여의자치행정 ( 단위 : 천원 ) 소규모사업 12,375 12,150 225 401 시설비및부대비 12,375 12,150 225 01 시설비 12,375 12,150 225 보안등공사 7,375 0 보수 150,000원 *73개소*1/2 5,475 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모생활민원처리사업 5,000,000원 5,000 직원복지향상 15,869 15,453 416 101 인건비 15,869 15,453 416 04 기간제근로자등보수 15,869 15,453 416 기간제근로자등보수 12,794 0 식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0 국민연금등 4 대보험료 11,130,000 원 *11.35% 0 식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *2회 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 자율방역소독 954 972 18 206 재료비 450 300 150 01 재료비 450 300 150 1,264 400 3,075 1,500 자율방역유류대 150,000원 *3월 450 301 일반보상금 504 672 168 11 기타보상금 504 672 168 자율방역소독급양비 7,000원 *3명*24회 504 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 행정운영경비 144,936 146,065 1,129 인력운영비 ( 철산 1 동 ) 24,472 28,645 4,173 인력운영비 24,472 28,645 4,173 101 인건비 24,472 28,645 4,173 01 보수 24,472 28,645 4,173-30 -

부서 : 철산 1 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 철산 1 동 ) ( 단위 : 천원 ) 시간외근무수당 24,472 0 6급 9,886원 *1명*30시간*12월 3,559 0 7급 8,930원 *3명*30시간*12월 9,645 0 8급 8,017원 *3명*30시간*12월 8,659 0 9급 7,247원 *1명*30시간*12월 2,609 기본경비 ( 철산 1 동 ) 120,464 117,420 3,044 기본경비 120,464 117,420 3,044 201 일반운영비 89,504 85,660 3,844 01 사무관리비 42,402 31,122 11,280 부서운영기본경비 37,602,000원 37,602 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 47,102 54,538 7,436 공공요금및제세 32,002 0 우편요금 1,930원 *200매*12월 4,632 0 전화요금및통신요금 110,000원 *12월 1,320 0 전기요금 1,000,000원 *12월 12,000 0 보안등사용료 600,000원 *12월 7,200 0 도시가스사용료 150,000원 *12월 1,800 0 상하수도요금 200,000원 *6월 0 관용차량자동차세 40,000원 *1대 40 0 관용차량보험료 3,500,000원 *1대 3,500 0 관용차유류공동구매조달수수료 2,500*4회 0 환경개선부담금 150,000원 *2회 300 시설장비유지비 12,100 0 청사건물유지비 5,000원 *1,000m2 5,000 0 청사청소용역비,000*1회 0 냉난방기유지보수비 200,000원 *10대 2,000 0 보일러유지보수비 600,000원 *1대 600 0 동정게시판유지보수비 300,000원 *1식 300 0 공구, 기구, 비품등시설물유지보수비 100,000원 *12월 10 차량유지비 0 관용차량유지비 ( 정비, 유류비 ) 250,000원 *12월 202 여비 16,200 16,200 0 02 월액여비 16,200 16,200 0 월액여비 150,000원 *9명*12월 16,200 203 업무추진비 9,960 9,960 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600-31 -

부서 : 철산 1 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 철산 1 동 ) ( 단위 : 천원 ) 02 정원가산업무추진비 360 360 0 정원가산업무추진비 40,000원 *9명 360 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 4,800 5,600 800 01 자산및물품취득비 4,800 5,600 800 도서구입비 300,000*12월 3,600 업무용컴퓨터,000원 *1대 - 32 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 철산 2 동정책 : 주민과함께하는주민생활지원서비스실현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 철산2동 385,493 386,507 1,014 주민과함께하는주민생활지원서비스실현 205,840 205,856 16 주민과함께만들어가는동행정 205,840 205,856 16 통 반장활동 86,370 86,370 0 301 일반보상금 86,370 86,370 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 86,370 86,370 0 통장수당 78,720 0 기본수당 200,000원 *24명*12월 57,600 0 상여금 200,000원 *24명*2회 9,600 0 회의참석수당 20,000원 *24명*2회*12월 11,520 반장보상금 25,000원 *153명*2회 7,650 주민자치센터운영 41,458 39,120 2,338 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 38,458 35,520 2,938 11 기타보상금 38,458 35,520 2,938 자치위원회회의참석수당 20,000원 *30명*12월 7,200 강사수당 25,000원 *49.5시간*53주*45% 29,515 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 시민체육대회지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육단위종목대회지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목대회 2,000,000원 *1식 2,000 지역축제지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 철산2동지역축제지원 5,000,000원 *1식 5,000 소규모생활민원처리사업 26,395 26,265 130 401 시설비및부대비 26,395 26,265 130 01 시설비 26,395 26,265 130 보안등공사 16,395-33 -

부서 : 철산 2 동정책 : 주민과함께하는주민생활지원서비스실현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 0 보수 130,000원 *223개소*1/2 14,495 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 청사관리 5,000 8,000 401 시설비및부대비 5,000 8,000 01 시설비 5,000 8,000 주민센터3층중회의실, 대회의실바닥샌딩및코팅공사 5,000,000원 *1식 5,000 직원복지향상 15,869 15,653 216 101 인건비 15,869 15,653 216 04 기간제근로자등보수 15,869 15,653 216 기간제근로자등보수 12,794 0식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0 국민연금등 4 대보험료 11,130,000 원 *11.35% 0식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *1명*2회 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 자율방역소독 1,048 748 300 206 재료비 600 300 300 01 재료비 600 300 300 1,264 400 3,075 1,500 자율방역유류대 200,000원 *3월 600 301 일반보상금 448 448 0 11 기타보상금 448 448 0 자율방역소독급양비 7,000원 *2명*32회 448 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 행정운영경비 179,653 180,651 998 인력운영비 ( 철산 2 동 ) 28,935 35,023 6,088 인력운영비 28,935 35,023 6,088 101 인건비 28,935 35,023 6,088-34 -

부서 : 철산 2 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 철산 2 동 ) ( 단위 : 천원 ) 01 보수 28,935 35,023 6,088 시간외근무수당 28,935 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *4명*30시간*12월 13,439 0 8급 8,378원 *3명*30시간*12월 9,049 0 9급 7,573원 *1명*30시간*12월 2,727 기본경비 ( 철산 2 동 ) 150,718 145,628 5,090 기본경비 150,718 145,628 5,090 201 일반운영비 112,518 111,038 1,480 01 사무관리비 41,265 35,345 5,920 부서운영기본경비 36,465,000원 36,465 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 71,253 75,693 4,440 공공요금및제세 59,574 0 우편요금 1,930원 *400매*12월 9,264 0 청사전기요금 1,500,000원 *12월 18,000 0 전화요금 ( 장애인화상전화, 공용휴대폰, 작은도서관 ) 100,000원 *12월 0 케이블방송수신료 30,000원 *12월 360 0 상하수도요금 400,000원 *12월 4,800 0 도시가스요금 400,000원 *12월 4,800 0 자동차보험료 ( 소형화물종합보험 ) 1,100,000원 *1대 1,100 0 자동차세 ( 소형화물 ) 30,000원 *1대 30 0 이륜차책임보험료 110,000원 *1대 110 0 보안등사용료 1,600,000원 *12월 19,200 0 환경개선부담금 ( 시설물 ) 140,000원 *2회 280 0 환경개선부담금 ( 자동차분 ) 65,000원 *2회 130 0 정화조청소비 300,000원 *1회 300 차량유지비 3,600 0 소형화물차정비 유류비 250,000원 *12월 0 이륜차정비 유류비 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 8,079 0 소방시설유지관리비 150,000원 *12월 1,800 0 동청사건물유지비 원 *993m2 2,979 0 청사청소용역비 2,000,000원 *1회 2,000 0 냉 난방기수리비 200,000원 *13대*1/2 1,300 202 여비 19,800 19,800 0 02 월액여비 19,800 19,800 0 월액여비 150,000원 *11명*12월 19,800 203 업무추진비 10,000 10,040 40-35 -

부서 : 철산 2 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 철산 2 동 ) ( 단위 : 천원 ) 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 440 40 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 8,400 4,750 3,650 01 자산및물품취득비 8,400 4,750 3,650 컴퓨터 ( 모니터포함 ),000원 *2대 2,400 사무용의자 250,000원 *3대 750 마이크및 CDP, 외부안테나 650,000원 *3대 +150,000원 *1대 +500,000원 *1대 + 450,000원 *1대 블랙박스및후방카메라 200,000원 *1대 +450,000원 *1대 사회대및회의용책상 300,000원 *1대 +250,000원 *5대 3,050 650 1,550-36 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 철산 3 동정책 : 주민행정편의도모단위 : 주민자치, 주민화합행정지원 ( 단위 : 천원 ) 철산3동 630,719 627,126 3,593 주민행정편의도모 271,904 271,693 211 주민자치, 주민화합행정지원 271,904 271,693 211 통 반장활동지원 167,630 167,630 0 301 일반보상금 167,630 167,630 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 167,630 167,630 0 통장수당 150,880 0 기본수당 200,000원 *46명*12월 110,400 0 상여금 200,000원 *46명*2회 18,400 0 회의참석수당 20,000원 *46명*2회*12월 22,080 반장보상금 25,000원 *335명*2회 16,750 주민자치센타운영 39,960 46,381 6,421 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 36,960 42,781 5,821 11 기타보상금 36,960 42,781 5,821 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *25 명 *12 월 6,000 강사수당 25,000원 *63시간*53주*35% 29,217 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사관리 6,500 0 6,500 401 시설비및부대비 6,500 0 6,500 01 시설비 6,500 0 6,500 청사테라스안전유리벽설치공사 6,500,000원 *1식 시민체육대회지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 6,500 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육대회지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000,000원 소규모사업추진 16,575 16,575 0 401 시설비및부대비 16,575 16,575 0 01 시설비 16,575 16,575 0 2,000-37 -

부서 : 철산 3 동정책 : 주민행정편의도모단위 : 주민자치, 주민화합행정지원 ( 단위 : 천원 ) 보안등공사 6,575 0 보수 110,000원 *85개소*1/2 4,675 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 직원복지향상 15,669 15,453 216 101 인건비 15,669 15,453 216 04 기간제근로자등보수 15,669 15,453 216 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 3,075 기간제근로자등보수 12,594 0식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 0명절상여금 200,000원 *1명 200 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 1,500 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년선도위원활동비 100,000원 *12월 자율방역소독 870 954 84 206 재료비 450 450 0 01 재료비 450 450 0 자율방역유류대 150,000원 *3월 450 301 일반보상금 420 504 84 11 기타보상금 420 504 84 자율방역소독급양비 7,000원 *5명*12회 420 행정운영경비 358,815 355,433 3,382 인력운영비 ( 철산 3 동 ) 34,677 37,355 2,678 인력운영비 34,677 37,355 2,678 101 인건비 34,677 37,355 2,678 01 보수 34,677 37,355 2,678 시간외근무수당 34,677 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *4명*30시간*12월 13,439 0 8급 8,378원 *4명*30시간*12월 12,065-38 -

부서 : 철산 3 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 철산 3 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 9급 7,573원 *2명*30시간*12월 5,453 기본경비 ( 철산 3 동 ) 324,138 318,078 6,060 기본경비 324,138 318,078 6,060 201 일반운영비 291,158 284,398 6,760 01 사무관리비 53,578 40,114 13,464 부서운영기본경비 48,178,000원 48,178 시간외근무자급양비 5,400,000원 5,400 02 공공운영비 237,580 244,284 6,704 공공요금및제세 113,748 0 우편요금 1,950원 *500매*12월 11,700 0 영상전화요금 6,000원 *12월 72 0 통신요금 50,000원 *12월 600 0 전기요금 5,200,000원 *12월 62,400 0 상하수도사용료 1,400,000원 *12월 16,800 0 도시가스요금 1,100,000원 *12월 13,200 0 보안등사용료 4,774,000원 4,774 0 자동차세 30,000원 *1대*1회 30 0 환경개선부담금 400,000원 *2회 800 0 교통유발부담금 700,000원 *1회 700 0 자동차보험료 2,500,000원 *1회 2,500 0 자동차종합검사수수료 100,000원 *1회 100 0 엘리베이터비상통화장치이용요금 6,000원 *12월 청사청소위탁관리용역비 95,000,000원 *1식 95,000 시설장비유지비 25,232 0 청사유지관리비 원 *3,464m2 10,392 0 청사방역소독용역비 200,000원 *6회 0 냉난방EHP필터및환기구청소 2,000,000원 *2회 72 4,000 0 소방시설정기점검용역비 250,000원 *12회 0 승강기유지보수비 220,000원 *12월 2,640 0 청사외벽청소용역비 4,000,000원 *1회 4,000 차량유지비 3,600 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 300,000원 *12월 202 여비 21,600 21,600 0 02 월액여비 21,600 21,600 0 3,600 월액여비 150,000원 *12명*12월 21,600 203 업무추진비 11,380 11,380 0 01 기관운영업무추진비 7,900 7,900 0 기관운영업무추진비 7,900,000원 7,900-39 -

부서 : 철산 3 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 철산 3 동 ) ( 단위 : 천원 ) 02 정원가산업무추진비 480 480 0 정원가산업무추진비 40,000원 *12명 480 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 - 40 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 철산 4 동정책 : 주민욕구충족및고객감동봉사행정추진단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 철산 4 동 347,469 378,166 30,697 주민욕구충족및고객감동봉사행정추진 181,766 204,334 22,568 주민이앞장서는동행정 181,766 204,334 22,568 통 반장활동지원 72,350 72,350 0 301 일반보상금 72,350 72,350 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 72,350 72,350 0 통장수당 65,600 0 기본수당 200,000원 *20명*12월 48,000 0 상여금 200,000원 *20명*2회 8,000 0 회의참석수당 20,000원 *20명*2회*12월 9,600 반장보상금 25,000원 *135명*2회 6,750 자율방역 2,640 2,640 0 206 재료비 1,800 1,800 0 01 재료비 1,800 1,800 0 자율방역유류대 600,000원 *3월 1,800 301 일반보상금 840 840 0 11 기타보상금 840 840 0 자율방역봉사자급양비 7,000원 *10명*12회 840 주민자치센터운영 34,757 35,341 584 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 31,757 31,741 16 11 기타보상금 31,757 31,741 16 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *25 명 *12 월 6,000 강사수당 25,000원 *29시간*53주*55% 21,134 방과후공부방강사수당 15,000원 *16시간*12월 2,880 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사유지관리 5,000 7,000 2,000 401 시설비및부대비 5,000 7,000 2,000 01 시설비 5,000 7,000 2,000 3층새마을창고천막공사 2,000,000원 *1식 2,000 2층다목적실환경개선공사,000원 *1식 시민체육대회지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0-41 -

부서 : 철산 4 동정책 : 주민욕구충족및고객감동봉사행정추진단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 소규모사업 21,650 41,650 20,000 401 시설비및부대비 21,650 41,650 20,000 01 시설비 21,650 41,650 20,000 보안등공사 ( 보수 ) 11,650 0 보수 150,000원 *130개소*1/2 9,750 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모생활민원처리사업 10,000,000원 10,000 직원복지향상 15,669 15,653 16 101 인건비 15,669 15,653 16 04 기간제근로자등보수 15,669 15,653 16 기간제근로자등보수 12,594 0 식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0 명절상여금 200,000원 *1명*1회 200 0 국민연금등 4 대보험료 11,130,000 원 *11.35% 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 1,264 3,075 유관기관및지역주민과의간담회비 1,500,000원 1,500 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 동별생활체육단위종목지원 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000,000원 벽화마을야생화축제지원 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 2,000 벽화마을야생화축제지원 5,000,000원 *1회 5,000 행정운영경비 ( 철산 4 동 ) 165,703 173,832 8,129 인력운영비 ( 철산 4 동 ) 28,645 31,254 2,609-42 -

부서 : 철산 4 동정책 : 행정운영경비 ( 철산 4 동 ) 단위 : 인력운영비 ( 철산 4 동 ) ( 단위 : 천원 ) 인력운영비 28,645 31,254 2,609 101 인건비 28,645 31,254 2,609 01 보수 28,645 31,254 2,609 시간외근무수당 28,645 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *4명*30시간*12월 13,439 0 8급 8,378원 *2명*30시간*12월 6,033 0 9급 7,573원 *2명*30시간*12월 5,453 기본경비 ( 철산 4 동 ) 137,058 142,578 5,520 기본경비 137,058 142,578 5,520 201 일반운영비 101,758 103,258 1,500 01 사무관리비 47,161 41,027 6,134 부서운영기본경비 42,361,000원 42,361 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 54,597 62,231 7,634 시설장비유지비 3,215 0 동청사건물유지비 원 *905m2 2,715 0 보일러유지보수비 500,000원 *1대 500 공공요금및제세 48,382 0 우편요금 1,930원 *350매*12월 8,106 0 전기요금 1,270,000원 *12월 15,240 0 영상전화기수신료 5,500원 *12월 66 0 소형화물차보험료 2,000,000원 *1대 2,000 0 소형화물차종합검사수수료 100,000 원 *1 대 0 이륜차보험료 100,000원 *1대 100 0 청사난방비 1,500,000원 *5월 7,500 0 도시가스요금 100,000원 *12월 0 상하수도사용료 250,000원 *12월 0 유선방송수신료 30,000원 *12월 360 0 보안등사용료 9,840,000원 9,840 0 정화조청소비 200,000원 *1회 200 0 저수조청소비 120,000원 *2회 240 0 환경개선부담금 ( 차량, 건물 ) 200,000원 *2회 400 0 소형화물자동차세 30,000원 *1회 30 차량유지비 0 소형화물차유지비 ( 정비. 유류비 ) 250,000원 *12월 202 여비 18,000 18,000 0 02 월액여비 18,000 18,000 0 100 월액여비 150,000원 *10명*12월 18,000-43 -

부서 : 철산 4 동정책 : 행정운영경비 ( 철산 4 동 ) 단위 : 기본경비 ( 철산 4 동 ) ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 10,000 10,000 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 400 400 0 정원가산업무추진비 40,000원 *10명 400 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 7,300 11,320 4,020 01 자산및물품취득비 7,300 11,320 4,020 자산및물품취득비 7,300 0 팩스 ( 민원용 ) 500,000원 *1대 500 0 냉난방기 (2층다목적실 ) 2,500,000원 *1대 2,500 0 회의용의자 150,000원 *8대 0 사회대 300,000원 *1대 300 0 회의용탁자 300,000원 *6개 1,800 0 교육용의자 50,000원 *20개 1,000-44 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 하안 1 동정책 : 주민과협력하는주민만족서비스실현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 하안1동 448,826 489,070 40,244 주민과협력하는주민만족서비스실현 275,491 297,865 22,374 주민과함께만들어가는동행정 275,491 297,865 22,374 통 반장활동 163,480 163,480 0 301 일반보상금 163,480 163,480 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 163,480 163,480 0 통장수당 150,880 0 기본수당 200,000원 *46명*12월 110,400 0 상여금 200,000원 *46명*2회 18,400 0 회의참석수당 20,000원 *46명*2회*12월 22,080 반장보상금 25,000원 *252명*2회 12,600 주민자치센터운영 40,609 43,392 2,783 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 37,609 39,792 2,183 11 기타보상금 37,609 39,792 2,183 자치위원회회의참석수당 20,000 원 *25 명 *12 월 6,000 강사수당 25,000원 *41시간*53주*51% 27,706 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 방과후공부방강사수당 15,000원 *12시간*12월 체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 2,160 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 소규모사업 21,645 21,645 0 401 시설비및부대비 21,645 21,645 0 01 시설비 21,645 21,645 0 보안등공사 16,645 0 보수 110,000원 *199개소*1/2 10,945 0 신설 380,000원 *15개소 5,700 소규모생활민원처리사업 5,000,000원 5,000 직원복지향상 15,669 15,453 216 101 인건비 15,669 15,453 216 04 기간제근로자등보수 15,669 15,453 216 기간제근로자등보수 12,594-45 -

부서 : 하안 1 동정책 : 주민과협력하는주민만족서비스실현단위 : 주민과함께만들어가는동행정 ( 단위 : 천원 ) 0식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 0식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *1명*1회 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 공동묘지관리 2,740 2,547 193 101 인건비 2,740 2,547 193 04 기간제근로자등보수 2,740 2,547 193 200 3,075 공동묘지관리기간제근로자등보수 2,740 0공동묘지진입로및무연분묘벌초인부임 51,240원 *3명*16일 2,460 0산재및고용보험료 2,460,000원 *11.35% 280 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 자율방역소독 1,648 1,648 0 206 재료비 0 01 재료비 0 1,500 자율방역유류대 400,000원 *3월 301 일반보상금 448 448 0 11 기타보상금 448 448 0 자율방역소독급양비 7,000원 *2명*32회 448 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원급양비 100,000원 *12월 가림산둘레길축제 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 가림산둘레길축제보조금 5,000,000원 *1회 5,000 생활체육 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000,000원 2,000 행정운영경비 173,335 191,205 17,870-46 -

부서 : 하안 1 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 하안 1 동 ) ( 단위 : 천원 ) 인력운영비 ( 하안1동 ) 34,623 37,303 2,680 인력운영비 34,623 37,303 2,680 101 인건비 34,623 37,303 2,680 01 보수 34,623 37,303 2,680 시간외근무수당 34,623 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *3명*30시간*12월 10,079 0 8급 8,378원 *6명*30시간*12월 18,097 0 9급 7,573원 *1명*30시간*12월 2,727 기본경비 ( 하안1동 ) 138,712 153,902 15,190 기본경비 138,712 153,902 15,190 201 일반운영비 103,952 102,652 1,300 01 사무관리비 43,414 37,654 5,760 부서운영기본경비 38,614,000원 38,614 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 60,538 64,998 4,460 공공요금및제세 51,110 0 관용자동차보험료 2,200,000원 *1대*1회 2,200 0 관용이륜차보험료 100,000원 *1대*1회 100 0 환경개선부담금 ( 시설물, 자동차분 ) 100,000원 *2회 200 0 전기요금 1,500,000원 *12월 18,000 0 청사난방도시가스요금 500,000원 *5월 2,500 0 식당취사도시가스요금 50,000원 *12월 600 0 보안등사용료 1,300,000원 *12월 15,600 0 우편요금 1,900원 *400매*12월 9,120 0 자동차세 30,000원 *1회 30 0 상하수도요금 300,000원 *6월 1,800 0 유선방송수신료 30,000원 *12월 360 0 통신요금 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 5,828 0 청사건물유지비 원 *996m2 2,988 0 소방시설월점검비및소화장비유지비 120,000원 *12회 1,440 0 냉난방기유지비 200,000원 *14대*1/2 1,400 차량유지비 3,600 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 250,000원 *12월 0 이륜차유지비 ( 정비, 유류비 ) 50,000원 *12월 600 202 여비 21,600 21,600 0 02 월액여비 21,600 21,600 0-47 -

부서 : 하안 1 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 하안 1 동 ) ( 단위 : 천원 ) 월액여비 150,000원 *12명*12월 21,600 203 업무추진비 10,080 10,080 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 480 480 0 정원가산업무추진비 40,000원 *12명 480 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 405 자산취득비 3,080 19,570 16,490 01 자산및물품취득비 3,080 19,570 16,490 자산및물품취득비 3,080 0 레이져프린터 ( 대체 ) 710,000원 *3대 2,130 0 홍보물거치대 150,000원 *2개 300 0 무선마이크 650,000원 *1개 650-48 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 하안 2 동정책 : 주민과함께하는감동행정서비스단위 : 주민과함께하는동행정 ( 단위 : 천원 ) 하안2동 302,281 320,556 18,275 주민과함께하는감동행정서비스 167,844 171,535 3,691 주민과함께하는동행정 167,844 171,535 3,691 통 반장활동 84,390 84,390 0 301 일반보상금 84,390 84,390 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 84,390 84,390 0 통장수당 75,440 0 기본수당 200,000원 *23명*12월 55,200 0 상여금 200,000원 *23명*2회 9,200 0 회의참석수당 20,000원 *23명*2회*12월 11,040 반장보상금 25,000원 *179명*2회 8,950 주민자치센터운영 36,735 40,642 3,907 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 33,735 37,042 3,307 11 기타보상금 33,735 37,042 3,307 주민자치위원회회의참석수당 20,000원 *22명*12월 5,280 강사수당 25,000원 *36시간*53주*56% 26,712 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 시민체육대회 27,000 27,000 0 307 민간이전 27,000 27,000 0 04 민간행사사업보조 27,000 27,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육단위종목동별출전경비보조 2,000,000원 2,000 철망산축제지원경비 5,000,000원 *1회 5,000 직원복지향상 15,669 15,453 216 101 인건비 15,669 15,453 216 04 기간제근로자등보수 15,669 15,453 216 기간제근로자등보수 12,594 0식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 0식당취사인부보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 0식당취사인부상여금 ( 명절휴가비 ) 200,000원 *1명*1회 200 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 3,075 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0-49 -

부서 : 하안 2 동정책 : 주민과함께하는감동행정서비스단위 : 주민과함께하는동행정 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회 1,500,000원 자율방역소독 1,350 1,350 0 206 재료비 300 300 0 01 재료비 300 300 0 1,500 자율방역유류대 100,000원 *3회 300 301 일반보상금 1,050 1,050 0 11 기타보상금 1,050 1,050 0 자율방역소독급양비 7,000원 *10명*15회 1,050 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 행정운영경비 134,437 149,021 14,584 인력운영비 ( 하안 2 동 ) 25,232 28,316 3,084 인력운영비 25,232 28,316 3,084 101 인건비 25,232 28,316 3,084 01 보수 25,232 28,316 3,084 시간외근무수당 25,232 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *2명*30시간*12월 6,720 0 8급 8,378원 *4명*30시간*12월 12,065 0 9급 7,573원 *1명*30시간*12월 2,727 기본경비 ( 하안 2 동 ) 109,205 120,705 11,500 기본경비 109,205 120,705 11,500 201 일반운영비 83,045 87,015 3,970 01 사무관리비 41,209 34,849 6,360 부서운영기본경비 36,409,000 36,409 시간외근무자급양비 4,800,000원 4,800 02 공공운영비 41,836 52,166 10,330 공공요금및제세 32,580 0 우편요금 1,930원 *250매*12월 5,790 0 청사전기요금,000원 *12월 14,400 0 작은도서관전화요금청사전화요금및통신요금 60,000원 *12월 720 0 복지동공용핸드폰통신요금 50,000원 *12월 600-50 -

부서 : 하안 2 동정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 ( 하안 2 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 청사가스보일러유지비 2,272 원 *110 일 *8 시간 2,000 0 자동차보험료 2,200,000원 *1대*1회 2,200 0 자동차세 30,000원 *1대*1회 30 0 상하수도요금 100,000원 *12월 0 환경개선부담금 120,000원 *2회 240 0 도시가스연료비 450,000원 *12월 5,400 시설장비유지비 6,856 0 청사청소용역비 3,300,000원 3,300 0 청사건물유지비 원 *851.8m2 2,556 0 냉난방기수리비 200,000원 *10대*1/2 1,000 차량유지비 2,400 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 200,000원 *1대*12월 202 여비 16,200 16,200 0 02 월액여비 16,200 16,200 0 2,400 월액여비 150,000원 *9명*12월 16,200 203 업무추진비 9,960 9,960 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 360 360 0 정원가산업무추진비 40,000원 *9명 360 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비 250,000원 *12월 - 51 -

2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 하안 3 동정책 : 주민에게감동을주는봉사행정실현단위 : 주민과함께하는참여행정 ( 단위 : 천원 ) 하안3동 488,928 451,182 37,746 주민에게감동을주는봉사행정실현 286,489 249,228 37,261 주민과함께하는참여행정 286,489 249,228 37,261 통 반장활동 143,400 143,400 0 301 일반보상금 143,400 143,400 0 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 143,400 143,400 0 통장수당 13 0 기본수당 200,000원 *40명*12월 96,000 0 상여금 200,000원 *40명*2회 16,000 0 회의참석수당 20,000원 *40명*2회*12월 19,200 반장보상금 25,000원 *244명*2회 12,200 주민자치센터운영 38,290 42,345 4,055 201 일반운영비 3,600 600 01 사무관리비 3,600 600 주민자치센터수용비및유지비 250,000원 *12월 301 일반보상금 35,290 38,745 3,455 11 기타보상금 35,290 38,745 3,455 주민자치위원회의참석수당 20,000원 *25명*12월 6,000 강사수당 25,000원 *38.5시간*53주*54% 27,547 자원봉사자급양비 7,000원 *1명*249일 1,743 청사관리 35,500 8,000 27,500 401 시설비및부대비 35,500 8,000 27,500 01 시설비 35,500 8,000 27,500 체력단련실조도개선공사 5,000,000원 *1식 5,000 저효율가스보일러철거보완공사 8,500,000원 *1식 주민센터서고환경개선공사 22,000,000원 *1식 8,500 22,000 시민체육대회 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 시민체육대회보조금 20,000,000원 *1회 20,000 생활체육대회 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0 생활체육단위종목동별출전경비보조금 2,000,000원 *1회 직원복지향상 15,669 15,453 216 2,000-52 -

부서 : 하안 3 동정책 : 주민에게감동을주는봉사행정실현단위 : 주민과함께하는참여행정 ( 단위 : 천원 ) 101 인건비 15,669 15,453 216 04 기간제근로자등보수 15,669 15,453 216 식당취사인부임 7,000원 *2명*5시간*159일 11,130 기간제근로자상여금 200,000원 *1명*1회 200 국민연금등 4대보험료 11,130,000원 *11.35% 1,264 행사및긴급업무추진보조인부임 51,240원 *4명*15일 유관기관및지역주민과의간담회 1,500 1,500 0 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 유관기관및지역주민과의간담회비 1,500,000원 소규모사업 20,330 10,330 10,000 401 시설비및부대비 20,330 10,330 10,000 01 시설비 20,330 10,330 10,000 3,075 1,500 보안등보수공사 110,000원 *3개소 330 소규모생활민원처리사업 20,000,000원 20,000 청소년유해환경예방사업지원 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 청소년지도위원선도활동비 100,000원 *12월 문화복지축제 5,000 5,000 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 문화복지축제 5,000,000원 5,000 맞춤형복지중심동운영 3,600 0 3,600 201 일반운영비 2,400 0 2,400 01 사무관리비 2,400 0 2,400 복지중심동운영비 200,000원 *12월 2,400 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 복지중심동민간협력운영비 100,000원 *12월 행정운영경비 202,439 201,954 485 인력운영비 ( 하안 3 동 ) 53,224 49,279 3,945 인력운영비 53,224 49,279 3,945 101 인건비 53,224 49,279 3,945 01 보수 53,224 49,279 3,945 시간외근무수당 53,224-53 -

부서 : 하안 3 동정책 : 행정운영경비단위 : 인력운영비 ( 하안 3 동 ) ( 단위 : 천원 ) 0 6급 10,331원 *1명*30시간*12월 3,720 0 7급 9,332원 *7명*30시간*12월 23,517 0 8급 8,378원 *5명*30시간*12월 15,081 0 9급 7,573원 *4명*30시간*12월 10,906 기본경비 ( 하안 3 동 ) 149,215 152,675 3,460 기본경비 149,215 152,675 3,460 201 일반운영비 100,675 96,705 3,970 01 사무관리비 47,754 40,562 7,192 부서운영기본경비 38,314,000원 38,314 시간외근무자급양비 9,440,000원 9,440 02 공공운영비 52,921 56,143 3,222 공공요금및제세 42,065 0 우편요금 1,930원 *400매*12월 9,264 0 청사전기요금 1,500,000원 *12월 18,000 0 영상전화수신료 10,000원 *12월 120 0 청사가스보일러유지비 500,000원 *12월 6,000 0 자동차보험료 2,000,000원 *1대*1회 2,000 0 상하수도요금 300,000원 *12월 3,600 0 시설물환경개선부담금 100,000원 *1회 100 0 차량환경개선부담금 140,000원 *1회 140 0 소방시설유지관리비 150,000원 *12월 1,800 0 유선방송수신료 50,000원 *12월 600 0 자동차세 30,000원 *1대*1회 30 0 정화조청소비 14,550원 *20톤 291 0 보안등전기요금 120,000원 120 시설장비유지비 7,256 0 청사유지관리비 원 *851.8m2 2,556 0 냉난방기유지관리비 200,000원 *7대*1회*1/2 0 청사청소용역비 4,000,000원 *1회 4,000 차량유지비 3,600 0 소형화물차유지비 ( 정비, 유류비 ) 300,000원 *12월 202 여비 28,800 28,800 0 02 월액여비 28,800 28,800 0 700 3,600 월액여비 150,000원 *16명*12월 28,800 203 업무추진비 11,440 11,440 0 01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0 기관운영업무추진비 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 640 640 0 정원가산업무추진비 40,000원 *16명 640-54 -