부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0


세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

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경북지역일자리공시제내실화방안

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

복지백서내지001~016화보L265턁

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

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부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

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부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

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한울101호커뮤

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

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02. 서여주 외 2인(최종).hwp

2 준정부기관위탁집행 2 총괄요약표 평가범주 지표명 비계량계량합계 가중치등급가중치득점가중치득점 1. 리더십 5 A o 책임경영 3 B 리더십 책임경영 3. 국민평가 사회적기여 (1) 사회공헌 2 B

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

사회복지시설 회계교육.hwp

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부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4


2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Transcription:

2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568 757,177 도 150,100 시 1,585,645 전통시장환경개선및운영지원 1,170,675 431,898 738,777 도 16,300 시 1,154,375 전통시장활성화지원 1,016,305 319,898 696,407 201 일반운영비 41,680 41,000 680 01 사무관리비 19,480 13,880 5,600 일반수용비 14,300 전통시장홍보전단제작 전통시장홍보용현수막제작 100,000원 * 15개 전통시장홍보용물품구입 5,000원 * 1,000개 전통시장혁신포럼교육교재제작 1원 * 200부 전통시장혁신포럼결과보고서유인 1원 * 200부 3,000 1,500 5,000 2,400 2,400 운영수당 4,680 전통시장혁신포럼상인교육강사료 250,000원 * 3명 * 4회 유통업상생발전협의회참석수당 70,000원 * 6명 * 4회 3,000 1,680 임차료 500 전통시장체험단차량임차 300 원 * 10,000 부 500,000 원 * 1 대 02 공공운영비 22,200 27,120 4,920 공공요금및제세 22,200 전통시장공용구간전기료 100,000원 * 14개소 * 12월 500 16,800 황금시장공중화장실공공요금 1,800 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 600 황금시장쉼터공공요금 1,800 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 600 평화시장공중화장실공공요금 1,800-1 -

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 600 202 여비 6,120 6,120 0 01 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시장업무연찬 20,000원 * 3명 * 17일 * 3회 전통시장및상가지도점검 20,000원 * 3명 * 17일 * 3회 3,060 3,060 301 일반보상금 33,150 31,050 2,100 09 행사실비보상금 3,150 1,050 2,100 전통시장상인간담회참석자급식제공 7,000원 * 30명 210 전통시장체험참가자급식제공 7,000원 * 30명 * 4회 840 전통시장혁신포럼참석자급식제공 7,000원 * 30명 * 10회 11 기타보상금 2,100 30,000 30,000 0 상품권판매할인율보전 1,000,000,000원 * 3/100 30,000 307 민간이전 80,000 0 80,000 05 민간위탁금 80,000 0 80,000 전통시장청년상인육성사업위탁 80,000,000원 * 1식 80,000 401 시설비및부대비 855,355 241,728 613,627 01 시설비 850,000 240,000 610,000 전통시장시설물유지보수 10,000,000원 * 5개소 50,000 감호시장장옥철거공사 320,000,000원 * 1식 320,000 감호시장장옥철거보상비 350,000,000원 * 1식 350,000 전통시장전기시설안전점검 1,500,000원 * 10회 15,000 전통시장전기시설유지보수 7,000,000원 * 5회 35,000 전통시장환경정비 10,000,000원 * 3회 30,000 전통시장청년창업상가리모델링 5,000,000원 * 10개소 50,000 03 시설부대비 5,355 1,728 3,627 전통시장활성화지원사업 850,000,000원 * 0.63/100 5,355 클린 5 일장육성사업 46,670 0 46,670 도 14,000 시 32,670 401 시설비및부대비 46,670 0 46,670-2 -

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 도 14,000 시 32,670 전년도 01 시설비 46,670 0 46,670 클린5일장육성사업 9,334,000원 * 5개소 46,670 도 14,000 시 32,670 전통시장및상점가축제지원 100,000 95,000 5,000 307 민간이전 100,000 95,000 5,000 02 민간경상사업보조 100,000 95,000 5,000 전통시장및상점가축제지원 100,000 황금시장양념축제 25,000,000원 * 1개소 25,000 평화시장고객사은대잔치 25,000,000원 * 1개소 부곡맛고을음식축제 25,000,000원 * 1개소 평화로상가한마음대축제 25,000,000원 * 1개소 25,000 25,000 25,000 전통시장화재안전시설개보수사업 7,700 17,000 9,300 도 2,300 시 5,400 401 시설비및부대비 7,700 17,000 9,300 도 2,300 시 5,400 01 시설비 7,700 17,000 9,300 전통시장화재안전시설개보수사업 30,800원 *250개소 7,700 도 2,300 시 5,400 지역경제안정지원 73,090 83,870 10,780 도 7,800 시 65,290 소비자보호및물가안정관리 47,090 52,870 5,780 201 일반운영비 18,490 18,990 500 01 사무관리비 18,490 18,990 500 일반수용비 12,640 소비자보호홍보물제작 물가안정관리홍보물제작 1,500원 * 300부 * 8회 행정사무용품구입 10,000 원 * 80 부 10,000 원 * 15 종 * 8 회 800 3,600 1,200 복사용지구입 20,000원 * 80박스 1,600 행정사무기기소모품구입 복사기토너 400,000원 * 1대 * 4회 1,600 프린터토너 200,000원 * 1대 * 2회 400-3 -

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 지역경제안정지원 전년도 정보및교양지구독료 1원 * 10종 * 12월 1,440 각종업무보고서및회의서류유인 10,000원 * 100부 * 2회 운영수당 경제교육및소비자교육강사료 150,000원 * 2명 * 2회 600 물가대책위원회참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 1,400 급량비 3,850 경제기획업무추진 7,000원 * 5명 * 110일 3,850 202 여비 6,600 5,880 720 01 국내여비 6,600 5,880 720 지역물가안정업무추진 20,000원 * 3명 * 20일 * 3회 소비자보호업무추진 20,000원 * 3명 * 25일 * 2회 3,600 3,000 206 재료비 5,000 5,000 0 01 재료비 5,000 5,000 0 물가안정업소지원물품구입 100,000원 * 50개소 301 일반보상금 14,000 20,000 6,000 09 행사실비보상금 14,000 20,000 6,000 물가조사요원자체교육참석자실비보상 20,000원 * 10명 * 10회 물가조사요원실비보상 50,000원 * 2일 * 10명 * 12회 5,000 1 307 민간이전 3,000 3,000 0 02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 소비자상담실지원 3,000,000원 * 1식 3,000 착한가격업소지원사업 26,000 31,000 5,000 도 7,800 시 18,200 206 재료비 26,000 31,000 5,000 도 7,800 시 18,200 01 재료비 26,000 31,000 5,000 착한가격업소인센티브물품구입 26,000,000원 * 1식 26,000 도 7,800 시 18,200 기업용지조성 491,980 462,800 29,180 도 126,000 시 365,980-4 -

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 기업용지조성 전년도 기업용지기반시설확보사업 71,980 62,800 9,180 201 일반운영비 69,600 60,000 9,600 01 사무관리비 69,600 60,000 9,600 일반수용비 60,000 산업단지입주팸플릿제작 5,000원 * 부 기업도시및기업유치활성화홍보 3,000,000원 * 10회 10,000 30,000 바이럴마케팅홍보,000원 * 10회 20,000 임차료 9,600 작업차량임차 800,000원 * 12월 9,600 301 일반보상금 2,380 2,800 420 09 행사실비보상금 2,380 2,800 420 산업단지입주업체간담회급식제공 7,000원 * 170명 * 2회 농공단지노후공공시설물정비 420,000 400,000 20,000 2,380 도 126,000 시 294,000 401 시설비및부대비 420,000 400,000 20,000 도 126,000 시 294,000 01 시설비 416,997 397,140 19,857 농공단지노후공공시설물정비공사 416,997,000원 * 1식 416,997 도 126,000 시 290,997 03 시설부대비 3,003 2,860 143 농공단지공공시설물관리 416,997,000원 * 0.72/100 에너지관리및개발 1,781,790 1,848,264 66,474 3,003 국 260,807 도 426,248 시 1,094,735 효율적이고안전한에너지관리 632,790 234,264 398,526 국 156,807 도 102,248 시 373,735 에너지의효율적공급관리 33,490 46,564 13,074 201 일반운영비 15,730 16,200 470 01 사무관리비 15,730 16,200 470 일반수용비 12,050 유류시료채취수수료 15,000원 * 85개소 * 2회 2,550-5 -

부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 효율적이고안전한에너지관리 전년도 에너지절약홍보물제작배포 1,000원 * 부 안전관리 ( 가스, 전기, 석유등 ) 홍보물제작 1,000원 * 부 실량표시상품구입및검사수수료 10,000원 * 100개품목 * 2회 분동및저울류검정수수료 100,000원 * 15개품목 위조상품근절홍보물제작 1,000원 * 부 1,500 위탁교육비 600 담당공무원위탁교육비 ( 가스, 계량기 ) 300,000원 * 1명 * 2회 급량비 3,080 에너지정책업무추진 7,000원 * 4명 * 110일 202 여비 12,760 12,760 0 01 국내여비 12,760 12,760 0 계량기검사및가스담당공무원교육여비 80,000원 * 3명 * 3일 * 4회 불법석유류판매업소교류단속여비 50,000원 * 4명 * 11일 가스판매업소교류점검 80,000원 * 3명 * 2일 * 4회 신재생에너지관련업무연찬여비 60,000원 * 3명 * 4일 * 4회 에너지절약관련활동여비 60,000원 * 4명 * 4일 * 3회 206 재료비 5,000 14,000 9,000 01 재료비 5,000 14,000 9,000 전기안전관리용재료구입 ( 누전차단기등 ) 50,000원 * 100가구 서민층가스시설개선지원사업 214,300 181,700 32,600 600 3,080 2,880 2,200 1,920 2,880 2,880 5,000 국 156,807 도 17,248 시 40,245 403 자치단체등자본이전 214,300 181,700 32,600 국 156,807 도 17,248 시 40,245 02 공기관등에대한자본적대행사업비 214,300 181,700 32,600 서민층가스시설개선지원사업 245,000원 * 800가구 196,000 국 156,807 도 11,758 시 27,435-6 -

부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 효율적이고안전한에너지관리 전년도 기초생활수급세대가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 50,000원 * 366가구 18,300 도 5,490 시 12,810 도시가스공급보조금지원 100,000 0 100,000 402 민간자본이전 100,000 0 100,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 0 100,000 도시가스공급보조금지원 1,000,000원 * 100가구 100,000 도시가스미공급지역지원 285,000 0 285,000 도 85,000 시 200,000 402 민간자본이전 285,000 0 285,000 도 85,000 시 200,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 285,000 0 285,000 도시가스공급관설치 285,000,000원 * 1식 285,000 도 85,000 시 200,000 신재생에너지개발 1,149,000 1,614,000 465,000 국 104,000 도 324,000 시 721,000 김천공공시설태양열급탕시설 20,000 20,000 0 401 시설비및부대비 20,000 20,000 0 01 시설비 20,000 20,000 0 태양열급탕시설유지보수비 (14개소) 20,000,000원 * 1식 20,000 마을회관다목적태양열시스템보급사업 220,000 140,000 80,000 도 66,000 시 154,000 402 민간자본이전 220,000 140,000 80,000 도 66,000 시 154,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 220,000 0 220,000 마을회관다목적태양열시스템보급사업 220,000,000원 * 1식 220,000 도 66,000 시 154,000 태양광 LED 승강장설치사업 100,000 100,000 0 도 40,000 시 60,000 401 시설비및부대비 100,000 100,000 0 도 40,000 시 60,000-7 -

부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 신재생에너지개발 전년도 01 시설비 99,108 99,285 177 버스승강장태양광 LED 설치사업 99,108,000원 * 1식 99,108 도 40,000 시 59,108 03 시설부대비 892 715 177 버스승강장태양광 LED 설치사업 99,108,000원 * 0.9/100 그린홈 100 만호보급사업 300,000 275,000 25,000 892 도 90,000 시 210,000 402 민간자본이전 300,000 275,000 25,000 도 90,000 시 210,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 300,000 0 300,000 그린홈 100만호보급사업 300,000,000원 * 1식 300,000 도 90,000 시 210,000 지역지원 ( 신재생에너지 ) 68,000 340,000 27 국 34,000 시 34,000 401 시설비및부대비 68,000 340,000 27 국 34,000 시 34,000 01 시설비 68,000 337,569 269,569 아포하수처리장태양광발전장치설치 68,000,000원 * 1식 68,000 국 34,000 시 34,000 공공시설태양광발전시설 20,000 11,000 9,000 401 시설비및부대비 20,000 11,000 9,000 01 시설비 20,000 11,000 9,000 태양광발전시설유지보수비 (12개소) 20,000,000원 * 1식 20,000 공공시설에너지절약사업 321,000 400,000 79,000 도 128,000 시 193,000 401 시설비및부대비 321,000 400,000 79,000 도 128,000 시 193,000 01 시설비 321,000 400,000 79,000 김천실내체육관고효율보일러교체 71,000,000원 * 1식 71,000 도 28,000 시 43,000-8 -

부서 : 일자리투자과정책 : 에너지관리및개발단위 : 신재생에너지개발 전년도 김천실내수영장 LED조명교체 160,000,000원 * 1식 160,000 도 64,000 시 96,000 직지문화공원 LED조명교체 90,000,000원 * 1식 90,000 도 36,000 시 54,000 취약계층에너지복지사업 100,000 120,000 20,000 국 70,000 시 30,000 401 시설비및부대비 100,000 120,000 20,000 국 70,000 시 30,000 01 시설비 100,000 120,000 20,000 기초생활수급자 200가구 LED조명교체 100,000,000원 * 1식 100,000 국 70,000 시 30,000 무역및투자유치지원 98,680 100,300 1,620 투자유치및과학기술진흥 98,680 100,300 1,620 투자유치지원및활동사업 98,680 100,300 1,620 201 일반운영비 43,100 44,300 1,200 01 사무관리비 43,100 44,300 1,200 일반수용비 35,200 투자유치홍보책자제작 20,000원 * 400부 8,000 기업체안내책자제작 1원 * 600부 7,200 유치기업현판제작부착,000원 * 10개 20,000 운영수당 4,050 투자유치심의위원회심의수당 70,000원 * 9명 * 5회 투자유치심의위원회참석자실비보상 20,000원 * 9명 * 5회 3,150 급량비 3,850 기업유치업무추진 7,000 원 * 5 명 * 110 일 202 여비 10,500 10,500 0 01 국내여비 10,500 10,500 0 900 3,850 투자유치활동여비 80,000원 * 5명 * 2일 * 10회 산업단지및농공단지지도점검 20,000원 * 5명 * 25일 8,000 2,500 301 일반보상금 13,080 13,500 420-9 -

부서 : 일자리투자과정책 : 무역및투자유치지원단위 : 투자유치및과학기술진흥 전년도 09 행사실비보상금 5,080 5,500 420 중소기업육성시책교육참석자급식제공 7,000원 * 40명 * 4회 중소기업대표자간담회참석자급식제공 7,000원 * 90명 * 4회 투자유치활동민간인실비보상 60,000원 * 6명 * 4회 1,120 2,520 1,440 11 기타보상금 8,000 8,000 0 기업유치민간인포상금 4,000,000원 * 2명 8,000 303 포상금 0 01 포상금 0 기업유치유공공무원포상금 1,000,000원 * 2명 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 소규모기업환경개선사업 3,000,000원 * 10개소 30,000 효율적인산업단지관리 837,047 434,226 402,821 농공단지관리운영 161,422 117,520 43,902 농공단지관리운영및시설물관리 161,422 117,520 43,902 101 인건비 36,260 19,360 16,900 04 기간제근로자등보수 36,260 19,360 16,900 농공단지잡초제거인부임 51,800원 * 10명 * 7일 * 7회 우수받이사토제거인부임 51,800원 * 10명 * 3일 * 7회 25,382 10,878 201 일반운영비 58,842 31,840 27,002 01 사무관리비 840 840 0 일반수용비 840 급량비 840 농공단지업무추진 7,000원 * 2명 * 60일 02 공공운영비 58,002 31,000 27,002 공공요금및제세 54,000 농공단지가로등전기사용료 15,000원 * 300기 * 12월 840 54,000 농공단지유지관리비 4,002 농공단지환경정비 ( 유류구입 ) 4,002 휘발유 1,400원 * 1,678l 2,350 경유 1,200원 * 1,376l 1,652 202 여비 2,320 2,320 0 01 국내여비 2,320 2,320 0-10 -

부서 : 일자리투자과정책 : 효율적인산업단지관리단위 : 농공단지관리운영 전년도 농공단지업무추진 20,000원 * 2명 * 30일 1,200 우수농공단지벤치마킹 80,000원 * 3명 * 2일 480 기업유치기관 단체방문 80,000원 * 4명 * 2회 640 206 재료비 4,000 4,000 0 01 재료비 4,000 4,000 0 농공단지유지관리용재료구입 10,000원 * 300개 3,000 병해충방제용살충제구입 10,000원 * 100병 307 민간이전 1,000 30,000 30,000 0 02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0 대광농공단지활성화지원 30,000,000원 * 1식 30,000 401 시설비및부대비 30,000 30,000 0 01 시설비 30,000 30,000 0 공동이용시설물보수 10,000,000원 * 1개소 10,000 가로등지중선로정비 10,000원 * 1,000m 10,000 도로시설물정비 10,000원 * 1,000m 10,000 산업단지관리운영 675,625 316,706 358,919 산업단지관리운영및시설관리 675,625 316,706 358,919 101 인건비 47,553 22,216 25,337 04 기간제근로자등보수 47,553 22,216 25,337 산업단지내잡초제거 51,800원 * 5명 * 7일 * 6회 우수받이사토제거 51,800원 * 5명 * 7일 * 6회 산업단지가로수전정 51,800원 * 5명 * 7일 * 6회 산업단지도로정비 51,800원 * 9명 * 8일 * 4회 10,878 10,878 10,878 14,919 201 일반운영비 104,192 60,750 43,442 01 사무관리비 1,550 1,550 0 일반수용비 500 사무용품구입 50,000원 * 10종 500 급량비 1,050 산업단지업무추진 7,000원 * 3명 * 50일 1,050 02 공공운영비 102,642 59,200 43,442 공공요금및제세 98,640 산업단지가로등전기료 10,000원 * 692기 * 12월 83,040-11 -

부서 : 일자리투자과정책 : 효율적인산업단지관리단위 : 산업단지관리운영 전년도 산업단지오수중계펌프장전기료 1,300,000원 * 12월 15,600 산업단지유지관리비 4,002 산업단지환경정비 ( 유류구입 ) 4,002 휘발유 1,400원 * 1,678l 2,350 경유 1,200원 * 1,376l 1,652 202 여비 5,100 5,100 0 01 국내여비 5,100 5,100 0 공단시설점검관리 20,000원 * 3명 * 45일 2,700 기업유치유관기관방문 80,000원 * 5명 * 2회 800 유망중소기업유치홍보 80,000원 * 5명 * 2일 * 2회 1,600 206 재료비 38,500 24,500 14,000 01 재료비 38,500 24,500 14,000 산업단지도로관리용재료구입 20,000원 * 175개 * 5회 17,500 병해충방제용살충제구입 15,000원 * 700병 10,500 산업단지환경정비용재료구입 15,000원 * 700개 301 일반보상금 10,500 700 700 0 09 행사실비보상금 700 700 0 산업단지입주설명회참석자급식제공 7,000원 * 100명 * 1회 700 401 시설비및부대비 402,520 201,440 201,080 01 시설비 400,000 200,000 200,000 하수도정비공사 200,000원 * 100m 20,000 시설물긴급보수 35,000,000원 * 1식 35,000 가로등지중선로정비 50,000원 * 800m 40,000 보차도경계석교체 100,000원 * 300m 30,000 산업단지차선도색 10,000원 * 3,000m 30,000 가로수전정 30,000원 * 1,500본 45,000 산업단지유수지수변공원조성 200,000,000원 * 1식 200,000 03 시설부대비 2,520 1,440 1,080 산업단지공공시설물관리 400,000,000원 * 0.63/100 2,520 402 민간자본이전 75,060 0 75,060 03 민간대행사업비 75,060 0 75,060 오수중계펌프장위탁관리비 6,255,000원 * 12월 75,060 405 자산취득비 0-12 -

부서 : 일자리투자과정책 : 효율적인산업단지관리단위 : 산업단지관리운영 전년도 01 자산및물품취득비 0 산업단지유지관리용장비,000원 * 1식 노사안정및일자리창출 1,819,043 1,971,759 152,716 국 100,000 지 319,034 기 200,000 도 198,307 시 1,001,702 노사화합도모 574,394 781,850 207,456 국 40,000 도 93,209 시 441,185 근로자지원및노정관리 64,050 184,190 120,140 201 일반운영비 5,610 5,750 140 01 사무관리비 5,610 5,750 140 일반수용비 2,600 모범근로자표창패제작 행정소모품구입 300,000원 * 1대 * 2회 600 운영수당 700 노사민정협의회참석수당 급량비 2,310 기업지원업무추진 100,000 원 * 20 명 70,000 원 * 10 명 7,000 원 * 3 명 * 110 일 202 여비 2,040 2,040 0 01 국내여비 2,040 2,040 0 700 2,310 노동조합지도점검 20,000원 * 2명 * 35일 1,400 노정업무담당자교육 80,000원 * 2명 * 4회 640 301 일반보상금 1,400 1,400 0 09 행사실비보상금 1,400 1,400 0 노사민정간담회참석자급식제공 7,000원 * 40명 * 2회 일자리미스매치해소관계자급식제공 7,000원 * 30명 * 4회 560 840 307 민간이전 35,000 35,000 0 02 민간경상사업보조 35,000 35,000 0 모범근로자해외선진지벤치마킹 35,000,000원 * 1식 35,000 401 시설비및부대비 20,000 140,000 120,000 01 시설비 20,000 140,000 120,000 ( 구 ) 한국폴리텍대학내시설물유지보수비 10,000,000원 * 1식 10,000-13 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 노사화합도모 전년도 ( 구 ) 한국폴리텍대학내조경수유지관리비 10,000,000원 * 1식 10,000 공공근로 141,044 268,360 127,316 도 28,209 시 112,835 101 인건비 129,954 254,500 124,546 도 28,209 시 101,745 04 기간제근로자등보수 129,954 254,500 124,546 공공근로사업인부임 129,954,000원 * 1식 129,954 도 28,209 시 101,745 201 일반운영비 3,550 4,720 1,170 01 사무관리비 3,550 4,720 1,170 일반수용비 1,170 지침서제작 210,000원 * 1식 210 홍보용현수막제작 70,000원 * 4개소 * 2회 행정사무용품구입 100,000원 * 1회 100 행정사무기기소모품교체구입 300,000원 * 1회 운영수당 700 공공근로사업추진위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 급량비 1,680 공공근로업무추진 7,000원 * 3명 * 80일 1,680 202 여비 5,940 5,940 0 01 국내여비 5,940 5,940 0 560 300 700 공공근로사업지도감독 20,000원 * 3명 * 67일 공공근로사업교육참석 80,000원 * 3명 * 4회 공공근로사업우수사업장견학 80,000원 * 3명 * 4회 4,020 960 960 206 재료비 1,600 3,200 1,600 01 재료비 1,600 3,200 1,600 공공근로업무추진재료구입 800,000원 * 2회 취업박람회개최지원 7,000 7,000 0 201 일반운영비 7,000 7,000 0 03 행사운영비 7,000 7,000 0 1,600 취업박람회개최 7,000,000원 * 1식 7,000 중소기업인턴사원제사업 55,000 35,000 20,000 도 2-14 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 노사화합도모 전년도 시 33,000 307 민간이전 55,000 35,000 20,000 도 2 시 33,000 02 민간경상사업보조 55,000 35,000 20,000 중소기업인턴사원제 55,000,000원 * 1식 55,000 도 2 시 33,000 근로자한마음갖기대회지원 40,000 40,000 0 도 8,000 시 3 307 민간이전 40,000 40,000 0 도 8,000 시 3 02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0 근로자한마음갖기대회지원 40,000,000원 * 1식 40,000 도 8,000 시 3 취업지원센터운영지원 150,000 180,000 30,000 도 30,000 시 120,000 307 민간이전 150,000 180,000 30,000 도 30,000 시 120,000 02 민간경상사업보조 150,000 180,000 30,000 취업지원센터운영 150,000,000원 * 1식 150,000 도 30,000 시 120,000 취업정보센터운영 2,300 2,300 0 201 일반운영비 2,300 2,300 0 01 사무관리비 2,300 2,300 0 일반수용비 2,300 홍보용현수막제작 100,000원 * 3개소 300 취업박람회홍보물제작,000원 * 1회 노사민정협력활성화사업 50,000 0 50,000 국 40,000 시 10,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 국 40,000 시 10,000 02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000 지역노사민정협력활성화사업 50,000,000원 * 1식 50,000-15 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 노사화합도모 국 40,000 시 10,000 전년도 근로자의날행사운영 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 근로자의날기념행사 10,000,000원 * 1식 10,000 노동법률상담소활성화지원 55,000 55,000 0 도 5,000 시 50,000 307 민간이전 55,000 55,000 0 도 5,000 시 50,000 02 민간경상사업보조 55,000 55,000 0 노동법률상담소활성화 55,000,000원 * 1식 55,000 도 5,000 시 50,000 일자리창출 1,244,649 1,189,909 54,740 국 60,000 지 319,034 기 200,000 도 105,098 시 560,517 일자리창출 234,680 135,560 99,120 201 일반운영비 21,460 21,960 500 01 사무관리비 21,460 21,960 500 일반수용비 18,100 일자리사업지침서제작 ( 사회적경제, 지역공동체, 지역맞춤형 ) 30,000원 * 50부 * 3회 4,500 일자리평가보고서유인 ( 공시제, 경진대회, 일자리반기평가등 ) 4,800 20,000원 * 40부 * 6회 지역일자리홍보물제작 1,000,000원 * 2회 사회적기업인증제지원 ( 현판제작 ) 300,000원 * 10개 일자리사업현수막제작 100,000원 * 5개 * 2회 일자리사업관련소모품구입 500,000원 * 2회 3,000 1,000 1,000 사무용품구입 100,000원 * 6종 * 3회 1,800 운영수당 1,050 지역일자리사업추진위원회참석수당 70,000원 * 15명 1,050 급량비 2,310 일자리창출업무추진 7,000원 * 3명 * 110일 2,310-16 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 전년도 202 여비 9,600 9,600 0 01 국내여비 9,600 9,600 0 국내여비 9,600 지역일자리사업업무추진 20,000원 * 3명 * 73일 4,380 지역일자리창출발굴및워크숍참석 80,000원 * 3명 * 10회 2,400 사회적기업, 마을기업지도점검 20,000원 * 3명 * 47일 301 일반보상금 2,820 3,620 4,000 380 09 행사실비보상금 3,620 4,000 380 지역일자리안전교육참석자간식제공 ( 상, 하반기 ) 3,000원 * 100명 * 2회 600 김천시일자리대책실무협의체참석자급식 제공 7,000원 * 30명 * 4회 840 사회적기업, 마을기업워크숍참석자급식제 공 7,000원 * 20명 * 2회 280 지역일자리각종대회참석자급식제공 7,000원 * 20명 * 2회 280 사회적경제및청년창업일자리확산아카데 미참석자간식제공 3,000원 * 270명 * 2회 1,620 307 민간이전 200,000 100,000 100,000 05 민간위탁금 200,000 100,000 100,000 도농순환일자리창출사업운영 200,000,000원 * 1식 200,000 일자리창출 ( 보조 ) 100,000 100,000 0 도 20,000 시 80,000 307 민간이전 100,000 100,000 0 도 20,000 시 80,000 05 민간위탁금 100,000 100,000 0 농촌인력지원센터지원 100,000,000원 * 1식 100,000 도 20,000 시 80,000 지역공동체일자리사업 ( 보조 ) 148,268 155,548 7,280 지 74,134 도 14,827 시 59,307 101 인건비 104,960 108,900 3,940 지 52,480 도 10,496 시 41,984 04 기간제근로자등보수 104,960 108,900 3,940 지역공동체일자리사업인부임 (4대보험등 ) 13,120,000원 * 8월 104,960-17 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 전년도 지 52,480 도 10,496 시 41,984 201 일반운영비 2,800 3,648 848 지 1,400 도 280 시 1,120 01 사무관리비 2,800 3,648 848 일반수용비 2,800 지역공동체사업추진소모품구입 ( 사무용품, 토너등 ) 280,000원 * 10회 2,800 지 1,400 도 280 시 1,120 202 여비 3,120 2,600 520 지 1,560 도 312 시 1,248 01 국내여비 3,120 2,600 520 지역공동체일자리사업추진 ( 본청및읍면동 ) 20,000원 * 12명 * 13일 3,120 지 1,560 도 312 시 1,248 206 재료비 37,388 40,400 3,012 지 18,694 도 3,739 시 14,955 01 재료비 37,388 40,400 3,012 지역공동체일자리업무추진재료구입 37,388,000원 * 1식 37,388 지 18,694 도 3,739 시 14,955 마을기업육성사업 50,000 40,000 10,000 지 25,000 도 7,500 시 17,500 307 민간이전 20,000 20,000 0 지 10,000 도 3,000 시 7,000 02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 마을기업육성사업 20,000,000원 * 1식 20,000 지 10,000 도 3,000 시 7,000 402 민간자본이전 30,000 20,000 10,000-18 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 지 15,000 도 4,500 시 10,500 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 30,000 0 30,000 마을기업육성사업 30,000,000원 * 1식 30,000 지 15,000 도 4,500 시 10,500 사회적기업등사업개발비지원사업 85,600 80,000 5,600 국 60,000 도 7,600 시 18,000 307 민간이전 85,600 80,000 5,600 국 60,000 도 7,600 시 18,000 02 민간경상사업보조 85,600 80,000 5,600 ( 예비 ) 사회적기업사업개발비지원사업 85,600,000원 * 1식 85,600 국 60,000 도 7,600 시 18,000 사회적기업등일자리창출사업 268,000 280,000 1 지 201,000 도 20,100 시 46,900 307 민간이전 268,000 280,000 1 지 201,000 도 20,100 시 46,900 02 민간경상사업보조 268,000 280,000 1 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업 268,000,000원 * 1식 268,000 지 201,000 도 20,100 시 46,900 청년창업사업지원 100,000 100,000 0 도 30,000 시 70,000 307 민간이전 100,000 100,000 0 도 30,000 시 70,000 05 민간위탁금 100,000 100,000 0 청년 CEO 육성사업 100,000,000원 * 1식 100,000 도 30,000 시 70,000 지역실업자직업훈련 8,801 8,801 0-19 -

부서 : 일자리투자과정책 : 노사안정및일자리창출단위 : 일자리창출 전년도 도 2,641 시 6,160 301 일반보상금 8,801 8,801 0 도 2,641 시 6,160 01 사회보장적수혜금 8,801 8,801 0 지역실업자직업훈련사업 8,801,000 원 * 1 식 8,801 도 2,641 시 6,160 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 222,300 290,000 67,700 기 200,000 시 22,300 307 민간이전 222,300 290,000 67,700 기 200,000 시 22,300 02 민간경상사업보조 222,300 290,000 67,700 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 222,300,000원 * 1식 222,300 기 200,000 시 22,300 사회적기업사회보험료지원사업 27,000 0 27,000 지 18,900 도 2,430 시 5,670 307 민간이전 27,000 0 27,000 지 18,900 도 2,430 시 5,670 02 민간경상사업보조 27,000 0 27,000 사회적기업사회보험료지원사업 27,000,000원 * 1식 27,000 지 18,900 도 2,430 시 5,670 중소기업경쟁력강화 1,383,100 1,451,436 68,336 중소기업육성및지원 1,383,100 1,451,436 68,336 중소기업경영안정및자금지원 1,383,100 1,451,436 68,336 201 일반운영비 20,000 0 20,000 01 사무관리비 20,000 0 20,000 중소기업경쟁력강화및일자리창출등마케팅홍보 5,000,000원 * 4회 20,000 202 여비 2,100 2,100 0 01 국내여비 2,100 2,100 0-20 -

부서 : 일자리투자과정책 : 중소기업경쟁력강화단위 : 중소기업육성및지원 전년도 중소기업육성지원및지도 20,000원 * 3명 * 18일 운전자금가동상황조사 20,000원 * 3명 * 17일 1,080 1,020 307 민간이전 1,296,000 1,261,000 35,000 02 민간경상사업보조 116,000 81,000 35,000 지역상공인경쟁력강화사업 30,000,000원 * 1식 30,000 김천경제아카데미운영 30,000,000원 * 1식 30,000 여성기업인경쟁력강화사업 5,000,000원 * 1식 5,000 중소기업지원 51,000 경영컨설팅 5,000,000원 * 2개업체 10,000 품질인증 3,000,000원 * 5개업체 15,000 카탈로그제작 1,000,000원 * 3개업체 3,000 지식재산권출원 500,000원 * 6개업체 3,000 수출보험료 3,000,000원 * 5개업체 15,000 국내외전시회참가 1,000,000원 * 3개업체 3,000 중소기업제품판로사업 1,000,000원 * 2개업체 08 이차보전금 1,180,000 1,180,000 0 중소기업운전자금이자차액보전 590,000,000원 * 2회 1,180,000 308 자치단체등이전 65,000 188,336 123,336 07 자치단체간부담금 45,000 168,336 123,336 경북신용보증재단부담금 45,000,000원 * 1식 45,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 20,000 20,000 0 유망기업마중물사업 20,000,000원 * 1식 20,000 근로자복지증진 230,000 230,000 0 근로자복지 230,000 230,000 0 근로자종합복지관운영 230,000 230,000 0 307 민간이전 210,000 210,000 0 05 민간위탁금 210,000 210,000 0 근로자종합복지관운영 210,000,000 원 * 1 식 210,000 401 시설비및부대비 20,000 20,000 0 01 시설비 20,000 20,000 0 근로자종합복지관시설유지비 20,000,000원 * 1식 20,000 행정운영경비 ( 일자리투자과 ) 126,000 122,832 3,168-21 -

부서 : 일자리투자과정책 : 행정운영경비 ( 일자리투자과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 인력운영비 113,400 111,132 2,268 인력운영비 ( 일자리투자과 ) 113,400 111,132 2,268 101 인건비 113,400 111,132 2,268 01 보수 113,400 111,132 2,268 초과근무수당 113,400 시간외근무수당 10,500원 * 20명 * 45시간 * 12월 113,400 기본경비 12,600 11,700 900 기본경비 ( 일자리투자과 ) 12,600 11,700 900 201 일반운영비 480 540 60 02 공공운영비 480 540 60 공공요금및제세 480 일반전화료 40,000원 * 1대 * 12월 480 202 여비 6,720 5,760 960 01 국내여비 6,720 5,760 960 지역경제활성화업무추진 20,000원 * 4명 * 14일 * 3회 지역경제활성화업무연찬워크숍참석여비 20,000원 * 4명 * 14일 * 3회 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 3,360 3,360 일자리투자과 350,000원 * 12월 4,200 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 일자리투자과장 100,000원 * 12월 1,200-22 -