부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
|
|
- 나운 난
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836, ,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773, ,447 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,572,497 산림자원육성 1,228, , ,434 국 810,186 도 35,352 시 383,392 산림작물생산기반조성 155,203 39, ,228 국 84,949 도 35,127 시 35, 민간이전 56, ,299 국 33,122 도 11,589 시 11, 민간경상사업보조 56, ,299 임산물상품화 ( 일반임산물 ) 26,464,000원 26,464 국 13,232 도 6,616 시 6,616 임산물상품화 ( 명품브랜드 ) 29,835,000원 29,835 국 19,890 도 4,973 시 4, 민간자본이전 98,904 39,975 58,929 국 51,827 도 23,538 시 23, 민간자본사업보조 98,904 39,975 58,929 임산물유통기반지원 ( 차량-냉동탑차 ) 8,000,000원 8,000 국 4,000 도 2,000 시 2,000 임산물생산기반조성 64,000,000원 64,000 국 32,000 도 16,000 시 16,000 산림작물토양개량 8,550,000원 8,550 국 6,650 도
2 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240 국 18,920 시 22, 일반보상금 9, ,840 국 4,920 시 4, 기타보상금 9, ,840 목재이용명예감시원제도 4,920,000원 * 2명 9,840 국 4,920 시 4, 민간자본이전 32,000 37,600 5,600 국 14,000 시 18, 민간자본사업보조 32,000 37,600 5,600 주택용펠릿보일러 28,000,000원 28,000 국 12,000 시 16,000 사회복지용펠릿보일러 4,000,000원 * 1대 4,000 국 2,000 시 2,000 산림경영계획작성 1,520 5,487 3,967 국 760 도 225 시 민간자본이전 1,520 5,487 3,967 국 760 도 225 시 민간자본사업보조 1,520 5,487 3,967 민유림산림경영계획작성 15,200원 * 100ha 1,520 국 760 도 225 시 535 임도시설 1,003, , ,733 국 702,357 시 301, 시설비및부대비 1,003, , ,733 국 702,357 시 301, 시설비 980, , ,226 시설비 ( 임도11km) 980,390,000원 980,390 국 686,
3 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 294, 감리비 16,656 10,000 6,656 감리비 ( 임도11km) 16,656,000원 16,656 국 11,659 시 4, 시설부대비 6,321 3,470 2,851 시설부대비 ( 임도11km) 6,321,000원 6,321 국 4,425 시 1,896 산림조성운영지원 23,800 24,800 1, 업무추진비 6,000 6, 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 산림녹지과장 6,000,000원 6, 일반보상금 2,800 2, 행사실비보상금 2,800 2,800 0 식목일행사중식비 7,000원 * 400명 2, 시설비및부대비 15,000 16,000 1, 시설비 15,000 16,000 1,000 생활권주변위험수목제거사업 150,000원 * 100주 15,000 목재생산기반조성 3, ,200 국 3, 여비 3, ,200 국 3, 국내여비 3, ,200 목재생산기반조성 50,000원 * 64회 3,200 국 3,200 조림 408, , ,410 국 226,356 도 32,513 시 149,336 조림및설계, 비료주기 408, , ,885 국 226,356 도 32,513 시 149, 시설비및부대비 408, , ,885 국 226,356 도 32,513 시 149, 시설비 363, , ,825 조림 (150ha) 및설계, 비료주기등 363,265,000원 363,265 국 201,436 도 28,
4 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 조림 전년도 시 132, 감리비 42,000 51,000 9,000 조림 (150ha) 및설계, 비료주기등 42,000,000원 42,000 국 23,290 도 3,345 시 15, 시설부대비 2,940 8,000 5,060 조림 (150ha) 및설계, 비료주기등 2,940,000원 2,940 국 1,630 도 234 시 1,076 숲가꾸기 756,424 1,187, ,319 국 379,612 도 113,044 시 263,768 숲가꾸기 617,275 1,004, ,265 국 308,638 도 92,591 시 216, 시설비및부대비 617,275 1,004, ,265 국 308,638 도 92,591 시 216, 시설비 600, , ,265 시설비 ( 숲가꾸기 ) 600,275,000원 600,275 국 300,138 도 90,041 시 210, 감리비 14,000 26,000 12,000 감리비 ( 숲가꾸기 ) 14,000,000원 14,000 국 7,000 도 2,100 시 4, 시설부대비 3,000 4,000 1,000 부대비 ( 숲가꾸기 ) 3,000,000원 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 공공산림가꾸기 33,706 33,707 1 국 16,853 도 5,056 시 11, 인건비 32,266 33, 국 16,133 도 4,840 시 11,
5 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 숲가꾸기 전년도 04 기간제근로자등보수 32,266 33, 산림자원조사단 (2명) 32,266,000원 32,266 국 16,133 도 4,840 시 11, 일반보상금 1, 국 720 도 216 시 행사실비보상금 1, 산림자원조사단교육 1,440,000원 1,440 국 720 도 216 시 504 숲가꾸기 ( 바이오매스 ) 105, ,496 44,053 국 54,121 도 15,397 시 35, 일반보상금 2,800 4,000 1,200 국 2, 행사실비보상금 2,800 4,000 1,200 바이오매스 ( 교육비 ) 2,800,000원 2,800 국 2, 시설비및부대비 102, ,496 42,853 국 51,321 도 15,397 시 35, 시설비 93, ,464 40,039 바이오매스 ( 시설비 ) 93,425,000원 93,425 국 46,712 도 14,014 시 32, 시설부대비 9,218 12,032 2,814 바이오매스 ( 부대비 ) 9,218,000원 9,218 국 4,609 도 1,383 시 3,226 산림보호강화 3,493,657 2,570, ,555 국 954,471 도 455,215 시 2,083,971 산불방지대책 839, , , 인건비 800, , , 기간제근로자등보수 800, , ,452 산불방지유급산불감시원 800,801 급여 45,000원 * 101명 * 120일 545,
6 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 주휴수당 45,000원 * 101명 * 20일 90,900 보험료 (545,400,000원 + 90,900,000원 ) * 13.5% 85,901 유류대 5,000원 * 131명 * 120일 78, 일반운영비 25,780 22,616 3, 사무관리비 20,460 22,616 2,156 산불방지홍보물제작 4,500 차량용깃발 4,000원 * 400점 1,600 현수막 13,000원 * 100점 1,300 감시모자 8,000원 * 200점 1,600 급량비 ( 산불대책본부및읍 면 동 ) 15,960 산불대책본부 7,000원 * 5명 * 120일 4,200 읍 면 동 7,000원 * 14명 * 120일 11, 공공운영비 5, ,320 산불방지시설운영비 5,320 산불무인감시카메라인터넷회선료 20,000원 * 8회선 * 12개월 1,920 산불무인감시카메라유지보수비 2,000,000원 2,000 산불무인감시카메라전기료 1,400,000원 1, 민간이전 12,600 14,000 1, 민간경상사업보조 12,600 14,000 1,400 포천시의용소방대산불방지활동지원비 900,000원 * 14개읍 면 동 12,600 채석장관리 3,040 3, 도 912 시 2, 일반보상금 3,040 3, 도 912 시 2, 기타보상금 3,040 3, 채석장환경모니터링지원 (3명) 3,040,000원 3,040 도 912 시 2,128 산불방지대책 ( 경상보조 ) 396, ,945 36,940 국 158,755 도 71,440 시 166, 인건비 327, ,916 15,456 국 130,949 도 58,927 시 137, 기간제근로자등보수 327, ,916 15,456 산불전문예방진화대 6,750,000원 * 39명 263,
7 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 국 105,300 도 47,385 시 110,565 산불전문예방진화대보험료 1,208,250원 * 39명 47,122 국 18,849 도 8,482 시 19,791 산불전문예방진화대근무복 400,000 원 * 40 명 16,000 국 6,400 도 2,880 시 6,720 산불전문예방진화대조장수당 250,000 원 *4 명 1,000 국 400 도 180 시 일반운영비 63,243 41,759 21,484 국 25,298 도 11,384 시 26, 사무관리비 59,884 38,400 21,484 개인진화장비 500,000원 * 84대 42,000 국 16,800 도 7,560 시 17,640 산불진화급식비 6,000원 * 314명 1,884 산불현장출동차량 ( 임차비 ) 4,000,000원 * 4대 국 754 도 339 시 ,000 국 6,400 도 2,880 시 6, 공공운영비 3,359 3,359 0 산불현장출동차량 ( 유류비 ) 3,359,000원 3,359 국 1,344 도 605 시 1, 여비 2,000 2,000 0 국 800 도 360 시 국내여비 2,000 2,000 0 산불진화출동비 20,000원 * 100명 2,000 국 800 도 360 시
8 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 301 일반보상금 4,270 4,270 0 국 1,708 도 769 시 1, 행사실비보상금 4,270 4,270 0 산불진화인력교육훈련및평가 853,950원 * 5회 4,270 국 1,708 도 769 시 1,793 산불방지대책 ( 자본보조 ) 27, , ,803 국 10,836 도 4,876 시 11, 일반운영비 18,590 18, 국 7,436 도 3,346 시 7, 공공운영비 18,590 18, 산불상황관제시스템 18,590,000원 18,590 국 7,436 도 3,346 시 7, 자산취득비 8, ,500 국 3,400 도 1,530 시 3, 자산및물품취득비 8, ,500 기계화산불진화시스템 ( 중형 ) 8,500,000원 * 1대 8,500 국 3,400 도 1,530 시 3,570 산림병해충방제 1,166, , ,675 국 724,255 도 132,750 시 309, 인건비 186,816 91,563 95,253 국 93,408 도 28,022 시 65, 기간제근로자등보수 186,816 91,563 95,253 예찰방제단 93,408,000원 * 2개단 186,816 국 93,408 도 28,022 시 65, 일반운영비 27,500 25,080 2,
9 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 국 13,750 도 4,125 시 9, 사무관리비 17,500 20,080 2,580 산림병해충방제 17,500,000원 17,500 국 8,750 도 2,625 시 6, 공공운영비 10,000 5,000 5,000 산림병해충방제 10,000,000원 10,000 국 5,000 도 1,500 시 3, 시설비및부대비 924, , ,874 국 603,033 도 96,384 시 224, 시설비 882, , ,374 산림병해충방제 882,904,000원 882,904 국 575,960 도 92,057 시 214, 감리비 40,000 48,000 8,000 산림병해충방제 40,000,000원 40,000 국 26,094 도 4,171 시 9, 시설부대비 1,500 3,000 1,500 산림병해충방제 1,500,000원 1,500 국 979 도 156 시 자산취득비 28, ,128 국 14,064 도 4,219 시 9, 자산및물품취득비 28, ,128 산림병해충방제 28,128,000원 28,128 국 14,064 도 4,219 시 9,845 산불방지대책 ( 도비보조 ) 623, , ,000 도 189,050 시 434, 일반운영비 606, , ,000 도 183,950 시 422,
10 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 01 사무관리비 606, , ,000 산불진화헬기임차 400,000,000원 400,000 도 80,000 시 320,000 충전식등짐펌프 250,000원 * 166대 41,500 군부대등산불진화장비지원 30,000원 * 3,500점 도 12,450 시 29, ,000 도 31,500 시 73,500 밤비바켓 30,000,000원 * 2점 60,000 도 60, 자산취득비 17, ,000 도 5,100 시 11, 자산및물품취득비 17, ,000 산림보호경보장비 1,000,000원 * 17대 17,000 도 5,100 시 11,900 보호수관리 76, ,000 68,000 도 38,000 시 38, 시설비및부대비 76, ,000 68,000 도 38,000 시 38, 시설비 75, ,800 67,400 보호수관리 75,400,000원 75,400 도 37,700 시 37, 시설부대비 600 1, 보호수관리 600,000원 600 도 300 시 300 산림재해모니터링 43,170 80,340 37,170 국 21,585 도 6,475 시 15, 인건비 42,370 78,840 36,470 국 21,185 도 6,355 시 14, 기간제근로자등보수 42,370 78,840 36,470 산림재해모니터링인건비 42,370,000원 42,370 국 21,185 도 6,355 시 14,
11 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 201 일반운영비 국 400 도 120 시 공공운영비 산림재해모니터링전기료 800,000원 800 국 400 도 120 시 280 사방댐조성관리및사방사업 317, ,649 44,706 국 39,040 도 11,712 시 267, 인건비 46,338 46,339 1 국 32,436 도 9,731 시 4, 기간제근로자등보수 46,338 46,339 1 산사태현장예방단 46,338,000원 46,338 국 32,436 도 9,731 시 4, 일반운영비 7,700 7,700 0 국 5,390 도 1,617 시 사무관리비 5,000 5,000 0 산사태현장예방단 5,000,000원 5,000 국 3,500 도 1,050 시 공공운영비 2,700 2,700 0 산사태현장예방단 2,700,000원 2,700 국 1,890 도 567 시 재료비 국 490 도 147 시 재료비 산사태현장예방단 700,000원 700 국 490 도 147 시 일반보상금 1,034 1,034 0 국
12 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 도 217 시 행사실비보상금 1,034 1,034 0 산사태현장예방단 1,034,000원 1,034 국 724 도 217 시 자치단체등이전 262, ,876 44, 자치단체간부담금 262, ,876 44,705 사방사업 262,171,000원 262,171 산림휴양시설조성 2,423,280 3,246, ,473 국 35,640 지 1,451,000 도 75,000 시 861,640 자연휴양림조성 ( 자체 ) 90,000 20,000 70, 시설비및부대비 90,000 20,000 70, 시설비 90,000 20,000 70,000 천보산자연휴양림시설보수공사 20,000,000원 천보산자연휴양림진입차단기이전설치공사 70,000,000원 20,000 70,000 등산로정비및보수 70, , , 시설비및부대비 70, , , 시설비 70, , ,000 동교저수지부력데크설치 20,000,000원 20,000 왕방산등산로정비사업 20,000,000원 20,000 등산로보수 30,000,000원 30,000 산림서비스증진 ( 수목원코디네이터 ) 28, ,512 국 14,256 시 14, 인건비 28, ,012 국 14,006 시 14, 기간제근로자등보수 28, ,012 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 14,006,000원 * 2명 28,012 국 14,006 시 14, 일반보상금 국 250 시 행사실비보상금
13 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 250,000원 * 2명 500 국 250 시 250 산림서비스증진 ( 숲해설가 ) 14, ,256 국 7,128 시 7, 인건비 14, ,006 국 7,003 시 7, 기간제근로자등보수 14, ,006 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 14,006,000원 * 1명 14,006 국 7,003 시 7, 일반보상금 국 125 시 행사실비보상금 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 250,000원 250 국 125 시 125 산림서비스증진 ( 산촌운영매니저 ) 14, ,256 국 7,128 시 7, 인건비 14, ,006 국 7,003 시 7, 기간제근로자등보수 14, ,006 산림서비스도우미 ( 산촌생태마을운영매니저 ) 14,006,000원 * 1명 14,006 국 7,003 시 7, 일반보상금 국 125 시 행사실비보상금 산림서비스도우미 ( 산촌생태마을운영매니저 ) 250,000원 250 국 125 시 125 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 14, ,256 국 7,128 시 7, 인건비 14, ,006 국 7,003 시 7,
14 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 04 기간제근로자등보수 14, ,006 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 14,006,000원 * 1명 14,006 국 7,003 시 7, 일반보상금 국 125 시 행사실비보상금 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 250,000원 250 국 125 시 125 숲길네트워크구축 100,000 47,736 52,264 지 50,000 시 50, 시설비및부대비 100,000 47,736 52,264 지 50,000 시 50, 시설비 97,250 47,736 49,514 숲길조성관리 97,250,000원 97,250 지 48,625 시 48, 감리비 1, ,850 숲길조성관리 1,850,000원 1,850 지 925 시 시설부대비 숲길조성관리 900,000원 900 지 450 시 450 치유의숲조성사업 ( 보조 ) 642,000 1,300, ,000 지 321,000 시 321, 시설비및부대비 642,000 1,300, ,000 지 321,000 시 321, 시설비 630,000 1,273, ,200 치유의숲조성 630,000,000원 630,000 지 315,000 시 315, 감리비 8,000 20,500 12,500 치유의숲조성 8,000,000원 8,000 지 4,000 시 4, 시설부대비 4,000 6,300 2,300 치유의숲조성 4,000,000원 4,
15 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 지 2,000 시 2,000 왕방산암벽공원조성사업 900, ,000 25,000 지 720,000 시 180, 시설비및부대비 900, ,000 25,000 지 720,000 시 180, 시설비 887, ,000 17,000 왕방산암벽공원조성사업 887,000,000원 887,000 지 709,600 시 177, 감리비 10, ,000 왕방산암벽공원조성사업 10,000,000원 10,000 지 8,000 시 2, 시설부대비 3,000 5,000 2,000 왕방산암벽공원조성사업 3,000,000원 3,000 지 2,400 시 600 지동산촌마을지역자원개발 450, ,000 지 360,000 시 90, 시설비및부대비 450, ,000 지 360,000 시 90, 시설비 448, ,000 지동산촌마을지역자원개발 448,000,000원 448,000 지 358,400 시 89, 시설부대비 2, ,000 지동산촌마을지역자원개발 2,000,000원 2,000 지 1,600 시 400 꽃송이버섯기반조성사업 100, ,000 도 75,000 시 25, 시설비및부대비 100, ,000 도 75,000 시 25, 시설비 100, ,000 꽃송이버섯기반조성사업 100,000,000원 100,000 도 75,000 시 25,000 녹지환경조성 1,880,390 1,338, ,660 지 50,
16 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 시 1,830,390 꽃길조성및관리 174, ,600 16, 시설비및부대비 174, ,600 16, 시설비 174, ,600 16,600 전시의공원화사업 48,000 봄철 38마라톤대회대비꽃묘구입 20,000,000원 20,000 여름철꽃묘구입 8,000,000원 8,000 가을철억새꽃축제및행사대비꽃묘구입 20,000,000원 20,000 전시의공원화사업 ( 읍 면 동 ) 9,000,000원 * 14개읍 면 동 126,000 가로수관리 275, ,344 37, 재료비 23,884 21,384 2, 재료비 23,884 21,384 2,500 비료및병충해약제구입 23,884 비료 29,700원 * 720포 21,384 병충해약제 25,000원 * 100병 2, 시설비및부대비 251, ,960 40, 시설비 251, ,960 40,365 도로변가로수관리 251,595 억새꽃길및쥐똥나무전정및제초 1,176,000원 * 17km * 5회 99,960 제초및맹아제거 5,000원 * 7,000주 * 3회 105,000 시비 ( 공원수목포함 ) 2,500원 * 18,654주 46,635 공원조성및관리 1,030, , , 인건비 88,920 26,292 62, 기간제근로자등보수 88,920 26,292 62,628 도시공원관리기간제근로자 88,920 급여 45,000원 * 6명 * 252일 68,040 주휴수당 45,000원 * 6명 * 52주 14,040 연차수당 45,000원 * 6명 * 12월 3,240 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회 3, 일반운영비 116,936 63,050 53, 사무관리비 33,260 11,850 21,410 공원물품구입 11,100 쓰레기봉투구입 400,000원 * 6회 2,400 태극기구입 300,000원 * 5장 1,500 예초기유류대 2,000,000원 2,000 보일러연료비 300,000원 * 6월 1,
17 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 점보롤구입 200,000원 * 12월 2,400 청소물품및공원소모품구입 200,000원 * 5회 1,000 JC동산임차료 5,000,000원 5,000 수원산전망대공중화장실청소용역 4,800,000원 4,800 어린이놀이터모래소독 530,000원 * 12개소 6,360 공원녹지인부작업복및안전화구입 150,000원 * 40명 02 공공운영비 83,676 51,200 32,476 6,000 공공요금및제세 83,676 공원전기요금 (10개소) 3,350,000원 * 12월 40,200 공원상하수도요금 (7개소) 1,700,000원 * 12월 20,400 인터넷사용료 30,000원 * 12월 360 위성방송수신료 13,000원 * 12월 156 전기안전관리비 180,000원 * 12월 2,160 무인경비시스템사용료 120,000원 * 12월 1,440 정화조수거비 22,000원 * 60톤 * 2회 2,640 공원및가로수작업중피해발생보상보험료 5,000,000원 5,000 공원시설유지보수 2,000,000원 * 2회 4,000 무인경비시스템사용료 ( 포천체육공원 ) 110,000원 *12월 공원내 CCTV 회선료 (3 개소 ) 500,000 원 *12 월 206 재료비 8,000 10,000 2, 재료비 8,000 10,000 2,000 1,320 6,000 공원및녹지관리운영 8,000,000원 8, 시설비및부대비 809, , , 시설비 809, , ,703 공원및녹지관리 (83 개소 ) 259,455 제초작업 1,000원 * 181,355m2 181,355 관목전정및조경수가지치기 1,420원 * 55,000주 공원및녹지시설물유지보수 (93개소) 50,000,000원 78,100 50,000 선단동체육공원조성 500,000 토지매입비 500,000,000원 500, 자산취득비 7,600 9,500 1, 자산및물품취득비 7,600 9,500 1,900 전정기등구입 7,600 전정기 700,000원 * 4대 2,800 예초기 400,000원 * 8대 3,
18 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 전정기날 200,000원 * 8개 1,600 가로수조성 40,000 40,000 0 지 20,000 시 20, 시설비및부대비 40,000 40,000 0 지 20,000 시 20, 시설비 39,580 39,580 0 가로수조성 (1km) 39,580,000원 39,580 지 19,790 시 19, 시설부대비 가로수조성 (1km) 420,000원 420 지 210 시 210 공원녹지기본계획 300, , 시설비및부대비 300, , 시설비 300, ,000 공원조성계획수립용역 300,000,000원 300,000 명상숲조성 60, ,000 지 30,000 시 30, 시설비및부대비 60, ,000 지 30,000 시 30, 시설비 59, ,460 명상숲조성사업 59,460,000원 59,460 지 29,730 시 29, 시설부대비 명상숲조성사업 540,000원 540 지 270 시 270 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 65,160 62,940 2,220 기본경비 65,160 62,940 2,220 기본경비 65,160 62,940 2, 일반운영비 17,280 18,540 1, 사무관리비 17,280 18,540 1,260 일반수용비 900,000원 * 15명 13,500 급량비 7,000원 * 15명 * 3일 * 12월 3, 여비 44,880 41,400 3, 국내여비 44,880 41,400 3,
19 부서 : 산림녹지과정책 : 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 단위 : 기본경비 전년도 국내여비 44,880 관내여비 160,000원 * 17명 * 12월 32,640 관외여비 60,000원 * 17명 * 12월 12, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0 산림녹지과 250,000원 * 12월 3,
부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산
2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0
2015 년도본예산일반회계산림공원과 세출예산사업명세서 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 산림공원과 16,264,898 14,721,869 1,543,029 국 4,057,086 지 2,397,266 도 2,189,776 시 7,620,770 산림재해방지 4,296,695 4,402,845 106,150 국 1,510,070
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추
2018 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 산림축산과 19,807,845 14,668,295 5,139,550 국 2,937,849 지 2,247,258 기 1,510,562 도 2,214,944 군 10,897,232 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 112,416 112,672
More information부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축
2019 년도본예산일반회계산림축산과 세출예산사업명세서 부서 : 산림축산과정책 : 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 단위 : 기본경비 전년도 산림축산과 19,313,387 19,807,845 494,458 국 3,989,093 균 1,457,967 기 1,048,204 도 2,481,807 군 10,336,316 행정운영경비 ( 산림축산과 ) 120,240 112,416
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4
제 6 차지역산림계획 2018. 1. 차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 11 1. 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 12 2. 산림산업육성및산림일자리창출 16 3. 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4. 일상속산림복지체계정착 20 5. 산림생태계보전과이용조화
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information14년도 행정사무 처리현황 및 15년도 주요업무 보고-산업경제위원회 소관.hwp
소관 - 233 - 보 고 순 서 주요분장 사무 237 년도 행정사무 처리상황 238 2015년도 주요업무 계획 국립 백두대간 산림유단지 조성 248 국립 산림약용자원연구소 건립 249 산양삼 산약초 홍보교육관 건립 250 산림자원 가꾸기 - 조림사업 251 - 숲가꾸기사업 251 - 산림소득지원 252 - 목재 펠릿보일러 보급 252 - 산사태피해지 복구사업
More information<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20325FB1E2C8C4BAAFC8ADC7F9BEE0B4EBC0C0BBEAB8B2BACEB9AEB4EBC3A55FC0B1BFB5B1D5>
기후변화협약대응을 위한 산림부문 대책 Ⅰ. 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 Ⅱ. 산림의 탄소흡수량 전망 Ⅲ. 탄소흡수원 확충 계획 Ⅳ. 앞으로의 과제 기후변화협약의 산림부문 논의 동향 1992. 5월 5월 브라질 리우 리우 1997. 12월 12월 일보 일보교토 2001. 11월 11월 마라케쉬 2005. 2월 2월 2006.11월 나이로비 기후변화협약 채택
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8
2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information제1장 마을유래 605 촌, 천방, 큰동네, 건너각단과 같은 자연부락을 합하여 마을명을 북송리(北松里)라 하 였다. 2006년에 천연기념물 468호로 지정되었다. 큰마을 마을에 있던 이득강 군수와 지홍관 군수의 선정비는 1990년대 중반 영일민속박물 관으로 옮겼다. 건
604 제10편 마을유래와 설화 제2절 북구지역 1. 흥해읍(興海邑) 1) 매산리(梅山里) 1914년 기산(箕山), 용산(龍山), 매곡(梅谷), 백련(白蓮)을 합하여 매산(梅山)이라 하였다. 심곡골(深谷) 골이 깊어 불린 마을명으로 옛날부터 산송이가 유명하다. 돌림산 중턱에 삼동계(參 東契)를 조직하여 산남의진(山南義陳)의 의병 활동을 도왔던 조성목(趙性穆)
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information12_2016년도 군정업무_산림.hwp
2015.11.17. 11.22. 연 천 군 의 회 본 회 의 장 2016년도 군정업무보고서 연 천 군 연 천 군 (산 림 녹 지 과 ) 보고순서 일 반 현 황 1 2 0 1 5 년 주 요 성 과 2 2 0 1 6 년 주요업무계획 9 Ⅰ. 일반현황 정 현원 구분 총원 5급 6급 7급 8급 9급 지도사 정원 12 1 3 2 2 4 0 현원 12 1 4 0 3
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다 아이부터어른까지숲에서
2013 년업무계획 - 숲과더불어행복한녹색복지국가구현 - 2013. 3. 22 순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다. 7 2. 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다. 9 3. 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다. 11 4. 아이부터어른까지숲에서행복을누리도록하겠습니다.
More information목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -
2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
More information변경주문 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - 제 1 장지역산림계획의근거와내용 - 11 - 계획명작성기관계획기간주요내용 o 산림정책의목표와추진 방향을정하는 10 년단위의 산림기본계획 산림청 10 년 ( 08~ 17) 장기계획 o 지역산림계획과국유림종합 계획수립의기준이되는기본 계획 o 산림기본계획에의한정책 목표와추진방향에따른 지역산림계획
More information임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인임업인과국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민국민이행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복행복한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한건강한숲건강한숲을만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다만들겠습니다.
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information목 차. 2014 년달라지는주요사업및예산조기집행지침등. 사업계획. 부록 . 2014 년달라지는주요사업및예산조기집행지침등 . 사업계획 ~ 입산통제구역표지판 ( 제 13 조제 1 항관련 ) 1. 등산로폐쇄구간로그인 2. 등산로편집 3. 등산로추가 4. 등산로삭제 개요 개 념 조장근무일지 년월일
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information2012 년업무계획보고 2012 년업무계획 = 기후변화에대응하고, 숲이미래희망이되는나라 = 2011. 12. 순 서 Ⅰ. 2011 년추진실적평가 1 Ⅱ. 2012 년여건전망및중점추진방향 3 Ⅲ. 주요추진과제 5 1. 기후변화에대응한산림자원의가치제고 5 2. 산림산업의경쟁력강화 6 3. 건강한산림생태계조성 관리 7 4. 산림재해대응체계확립 8 5. 맞춤형산림복지서비스확충
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770>
하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재 지표조사 결과보고서 2005. 01. ( 재) 우리문화재연구원 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재지표조사 결과보고서 Ⅰ. 조사개요 1. 조 사 명 : 하동 화력 78 호기 건설부지 문화재지표조사 2. 조사지역 : 경남 하동군 금성면 가덕리 1336답 일원 3. 조사 면적 : 134,204m2 4. 조사 목적 한국남부발전(
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information2018 년주요사업 추진현황
2018 년주요사업 추진현황 목 차 2018 년도주요사업추진현황 1. 도유재산의효율적보존 관리 2. 지속가능한도유림자원육성 3. 잣향기푸른숲운영활성화 4. 축령산자연휴양림운영 관리 5. 강씨봉자연휴양림운영 관리 6. 산림재해예방을위한친환경사방사업 7. 산림자원보존 소득증대를위한연구사업 8. 물향기수목원운영 관리 9. 바다향기수목원조성 1 도유재산의효율적보존
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information제6편 풍요로운 산림자원 육성 제1장 획의 개요 제2장 분야별 실천획 풍요로운 산림자원 육성 제1장 획의 개요 제1절 현황 및 문제점 제2절 SWOT 분석 제3절 정책비전 구조 제4절 지표달성 전망 제5절 주요추진 과제 제1장 획의 개요 제1절 현황 및 문제점 1. 국내 외 산림환경 분석 가. 산림정책의 발전과정 산림녹화와 자원화 정책에서 지속가능한 산림경영을
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
More information2017 년도전국산불방지종합대책 2017. 1. 목 차 Ⅰ. 최근산불발생현황및 17 년도전망 1 1. 최근산불발생현황분석 1 2. 17 년도기상전망및산불발생여건 2 Ⅱ. 산불방지정책목표및추진전략 3 Ⅲ. 과제별세부추진계획 4 1. 산불취약시기산불방지대응태세확립 4 2. 원인별맞춤식산불예방으로발생요인사전차단 6 3. 통합적 체계적초동대응으로산불피해최소화 12
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information목 차 일반현황 년주요성과 4 비전및정책목표 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구
2017 년주요사업 산림환경연구소 목 차 일반현황 1 2016 년주요성과 4 비전및정책목표 5 2017 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구사업 기후변화대응산림내분포식물총조사 년인턴나무의사양성 물향기수목원운영관리
More informationT...........hwp
성인 미성년자 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 21.6% 22.4% 18.2% 17.5% 10.5% 6.3% 3.5% 백분율 어린이 청소년 회원 일반시민 환경지도자 초중등교사 기타 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 23.8% 45.2% 11.9% 7.2%
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information2013지발-가을내지1004-4
F E S T I V A L 어깨가 들썩들썩 신명 나는 놀이, 그윽한 추억의 향기, 고소한 맛 찾아 삼만리, 재밌는 체험까지 올가을 특별한 추억을 만들어 줄 가을 축제 속으로 여러분을 초대합니다. 2 0 1 3 가을호 Vol. 13 가을축제속으로! Vol. 13 가을호 2013 Regions & Development 김제지평선축제 기간: 10월 1일~10월
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx
붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서 세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0
2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
More information일러두기
일러두기 목 차 1. 목적 2. 조사분석개요가. 조사자 나. 조사기간 다. 조사농가선정 라. 조사방법 마. 총수입및비용산정기준 (1) 주산물평가 (2) 부산물평가 (3) 종묘비 (4) 비료비 (5) 농약비 (6) 영농광열비 (7) 수리 () 비 - 5 - (8) 기타재료비 (9) 농기구, 영농시설상각비 (10) 수선비 (11) 임차료 (12) 노동비 (13)
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information