부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 신선농산물수출규격화시범사업평가표찰제작,000원 *1개소 202 여비 0 01 국내여비 0 담당지도사수출농산물규격화선진지견학 100,000원 *2명*5회 301 일반보상금 600
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- 여은 부
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1 2017 년도본예산일반회계배기술지원과 세출예산사업명세서 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 배기술지원과 3,842,191 4,157, ,153 국 587,750 도 186,750 시 3,067,691 지역특화작물육성및생산 유통기반구축 3,601,708 3,881, ,232 국 587,750 도 186,750 시 2,827,208 과수분야최신재배기술보급 972, , ,681 국 204,000 도 15,000 시 753,813 추석적기수확을위한배국내육성품종보급 ( 보조 ) 115, ,150 42,050 국 50,000 시 65, 일반운영비 5,400 2,750 2, 사무관리비 5,400 2,750 2,650 신기술보급종합평가회물품구입 100,000원 *10종*1회 종합평가회화판및플래카드제작 100,000원 *20작목*1회 2,000 종합평가회참석자차량임차 800,000원 *3대 2, 여비 6,200 3, 국내여비 6,200 3,200 과수분야최신재배기술보급업무추진 20,000원 *5명*50일 5,000 신기술보급사업중앙 도단위평가회및연찬회참석 100,000원 *6명*2회 301 일반보상금 3,500 1,400 2, 행사실비보상금 3,500 1,400 2,100 신기술보급종합평가회참석자중식 7,000원 *500명*1회 402 민간자본이전 100, ,000 50,000 3,500 국 50,000 시 50, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 100, ,000 배국내육성품종보급프로젝트생산기반구축 100,000,000원 *1개단체 100,000 국 50,000 시 50,000 신선농산물수출규격화단지조성 ( 보조 ) 102, ,600 국 50,000 시 52, 일반운영비 0 01 사무관리비 0-1 -
2 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 신선농산물수출규격화시범사업평가표찰제작,000원 *1개소 202 여비 0 01 국내여비 0 담당지도사수출농산물규격화선진지견학 100,000원 *2명*5회 301 일반보상금 행사실비보상금 수출규격화단지조성시범농가현장교육참석 100,000원 *2명*3회 민간자본이전 100, ,000 국 50,000 시 50, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 100, ,000 신선농산물수출규격화단지조성 ( 보조 ) 100,000,000원 *1개소 100,000 국 50,000 시 50,000 과학영농실증포운영 ( 보조 ) 261, ,991 국 100,000 시 161, 인건비 32, , 기간제근로자등보수 32, ,041 실증시범포운영관리인건비 32,041 운영보조원인건비 51,760원 *1명*250일 12,940 주휴수당 51,760원 *1명*57주 2,951 월차수당 51,760원 *1명*12일 622 김메기작업인부 51,760원 *10명*30일 15, 일반운영비 12, , 사무관리비 12, ,500 실증시범포운영관리물품구입,000원 *2종*5회 10,000 실증전시포안내표찰 50,000원 *50종 2, 여비 0 01 국내여비 0 실증전시포설치담당지도사벤치마킹 100,000원 *3명*10회 206 재료비 10, , 재료비 10, ,250 실증전시포관수배수시설재료구입,000원 *3종*3회 실증전시포관리농약구입 50,000원 *5종*5회 9,000 1,
3 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 401 시설비및부대비 204, ,200 국 100,000 시 104, 시설비 200, ,000 실증시범포설치공사 200,000,000원 *1개소 200,000 국 100,000 시 100, 감리비 4, ,200 실증시범포설치공사감리비 4,200,000원 *1개소 고소득유망과수시설재배조기생산시범 35, ,000 4,200 도 15,000 시 20, 민간자본이전 35, ,000 도 15,000 시 20, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 35, ,000 고소득유망과수시설재배조기생산시범 50,000,000원 *1개소*70% 35,000 도 15,000 시 20,000 품목별농업인연구모임육성 ( 보조 ) 20,900 20,900 0 국 4,000 시 16, 일반운영비 14,000 14,000 0 국 2,000 시 12, 사무관리비 14,000 14,000 0 품목별재배농가교육운영 25,000원 *50명*4회 품목별농업인연구모임현지견학임차료 900,000원 *5개단체*2대 5,000 국 시 4,000 9,000 국 시 8, 일반보상금 6,900 6,900 0 국 2,000 시 4, 행사실비보상금 6,900 6,900 0 품목별농업인연구모임육성 ( 급식비등 ) 7,000원 *100명*7회 품목별농업인연구모임강사수당 200,000원 *5명*2회 4,900 국 시 3,900 2,000 국 - 3 -
4 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 시 품목별재배농가육성 2,800 3, 일반운영비 0 01 사무관리비 0 품목별재배농가교육교재 10,000원 *50명*1회 품목별재배농가교육및홍보플래카드제작 100,000원 *7회 여비 1,600 2, 국내여비 1,600 2, 품목별담당지도사벤치마킹 160,000원 *10명*1회 1,600 새소득원발굴농업기술센터실증시범포운영 88, , 인건비 30, , 기간제근로자등보수 30, ,681 실증시범포운영관리인부임 30,681 풀베기및제초작업인부 120,000원 *4명*10일 4,800 김메기작업인부사역 51,760원 *8명*30일 12,423 시범포관리운영인부 51,760원 *1명*200일 10,352 주휴수당 51,760원 *1명*50일 2,588 월차수당 51,760원 *1명*10일 일반운영비 0 01 사무관리비 0 실증시범포운영및현장교육물품구입 100,000원 *10종*3회 206 재료비 20, , 재료비 20, ,000 시범포농약및작물식재농자재재료구입 100,000원 *10종*5회 시범포석축시설주변꽃길조성묘목구입 7,500원 *2종*400M 작물별계절별식재묘목및종자구입 100,000원 *30종*3회 401 시설비및부대비 35, , 시설비 35, ,000 5,000 6,000 9,000 배경관조성용덕설치 5,000,000원 *7주 35,000 과수생산기술보급 62,100 6,400 55, 일반운영비 39, , 사무관리비 39, ,600 과수유해조수포획트랩임차 220,000원 *30개소*6월 39,
5 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 202 여비 10,500 6,400 4, 국내여비 10,500 6,400 4,100 과수기술업무추진및신기술보급육성 20,000원 *6명*80일 9,600 과수분야중앙연찬회및평가회참석 100,000원 *3명*3회 307 민간이전 , , 민간경상사업보조 12, ,000 배관련행사지원 12,000 소비자와함께하는 " 이화에월백하고 " 12,000,000원 *1개소 12,000 배박물관운영 246,141 70, , 인건비 6,681 1,064 5, 기간제근로자등보수 6,681 1,064 5,617 배박물관정원제초작업및병해충방제 20,000원 *6시간*2명*6회 박물관조경수및배나무전정작업 110,000원 *2명*5회 박물관청사주변김메기작업 51,760원 *4명*20일 1,440 1,100 4, 일반운영비 69,360 38,640 30, 사무관리비 37,900 16,180 21,720 배박물관당직비 50,000원 *1명*40일 2,000 무인경비용역료 200,000원 *12월 2,400 전기안전관리대행료 160,000원 *12월 1,920 정수기임차료 30,000원 *12월 360 비데및세정기렌탈료 70,000원 *2대*12월 1,680 화장실관리용품구입 60,000원 *2개소*12월 1,440 관람및방문객시식용농특산물구입 50,000원 *5종*12월 사무실운영물품구입 100,000원 *12월 배따기체험프로그램 20,900 배따기체험임차료 14,000,000원 *1개소 14,000 체험행사추진물품구입 100,000원 *2종*12회 2,400 홍보용리플릿제작 1,500원 *장 4,500 pear cafe 운영물품구입 200,000원 *5종 pear cafe 도서구입 20,000원 *100권 2, 공공운영비 31,460 22,460 9,000 배전기및전등기기교체,000원 *2회 6,000 외부화장실유지관리비 300,000원 *1회 300 에어컨, 온풍기등시설장비유지관리 100,000원 *6대*2회 - 5 -
6 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수분야최신재배기술보급 환경개선부담금 100,000원 *2회 200 정화조오물수거료 500,000원 *1회 500 전기요금및상하수도, 유선방송료 1,300,000원 *12월 15,600 소방안전관리협회비 80,000원 *2회 160 배박물관농기계연료비 500,000원 *2종 소방안전점검비 500,000원 *1회 500 배박물관청사관리유지보수,000원 *2회 6, 여비 4,800 1, 국내여비 4,800 1,800 배박물관운영및자료수집 20,000원 *6명*40일 4, 재료비 2,300 2, 재료비 2,300 2, 배박물관배나무관리재료구입 50,000원 *12월 600 배박물관배나무 조경수관리물품구입 200,000원 *5회 배박물관방역시약품구입 100,000원 *5종*1회 500 표본병제작시약품구입 50,000원 *4종*1회 민간이전 5,000 4, 민간경상사업보조 5,000 4,000 배박물관배신제봉행사업 10,000,000원 *1단체*50/100 5, 시설비및부대비 155, , 시설비 155, ,000 전시용배나무조성 ( 이식 ),000원 *2주 6,000 경관조성을위한전신주이설 50,000,000원 *1기 50,000 배박물관전시및휴게공간인테리어공사 99,000,000원 *1식 99, 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 pear cafe 휴게의자및테이블구입 300,000원 *10종 무가온하우스를이용한고소득작물작부체계구축 37, , 민간자본이전 37, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 37, ,500 무가온하우스를이용한고소득작물작부체계구축 5,000,000원 *15개소*50/100 37,500 과수생산기반조성 889,230 1,58 691,
7 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수생산기반조성 국 275,000 도 123,750 시 490,480 과수고품질생산시설현대화사업 ( 보조 ) 399,950 1,005, ,810 국 275,000 도 123,750 시 202 여비 5,760 4, 국내여비 5,760 4,560 고품질생산시설현대화사업추진현장확인 20,000원 *2명*30일 402 민간자본이전 398,750, ,250 국 275,000 도 123, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 398, ,750 과수고품질생산시설현대화사업 398,750,000원 *1식 398,750 국 275,000 도 123,750 일반과수고품질생산시설현대화사업 101, ,000 1, 여비 1, , 국내여비 1, ,800 배생산기반조성업무추진 20,000 원 *3 명 *30 일 402 민간자본이전 100, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100, , ,800 일반과수고품질생산시설현대화사업 200,000,000원 *50/ ,000 나주배수출전문단지육성및계약출하사업 여비 0 01 국내여비 0 나주배수출전문단지육성및계약출하사업추진 20,000원 *3명*20일 지베렐린무처리배생산계약출하사업 , , 여비 1, 국내여비 1, 지베렐린무처리배생산업무추진 20,000원 *3명*20일 402 민간자본이전 200, , , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 200, , ,000 고품질배 ( 생장촉진제무처리 ) 계약출하사업 200,000원 *2,000톤*50/ ,000 나주배신품종및수분접수공급육성사업 60,000 17,500 42,
8 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수생산기반조성 402 민간자본이전 60,000 17,500 42, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60,000 17,500 42,500 나주배신품종및수분접수공급육성사업 150,000,000원 *40/100 60,000 특화작물블루베리육성사업 120, , 민간자본이전 120, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 120, ,000 0 블루베리육성사업 240,000,000원 *50/ ,000 과실생산기반조성 5,080 15,940 10, 일반운영비 2,800 11,860 9, 사무관리비 2,800 11,860 9,060 과수친환경재배교육용플래카드제작 80,000원 *5매 고품질과수생산농가교육교재제작 5,000원 *200부 과수발전협의회참석수당 70,000원 *6.666명*3회 202 여비 2,280 4,080 1, 국내여비 2,280 4,080 1,800 고품질과수육성사업추진 20,000원 *3명*20일 400 1,400 고품질과수육성업무추진연찬회및평가회참석 160,000원 *3명*1회 480 일반과수육성업무추진 20,000원 *3명*10일 600 과수유통관리 263, , ,308 나주배유통활성화사업 156, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,550 나주배홍보및홍보물제작 355,000원 *10회 3, 여비 0 01 국내여비 0 나주배유통활성화사업업무추진 20,000원 *3명*50일 402 민간자본이전 150, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 150, ,000 나주배소포장재유통활성화사업 30,000,000원 *5종*1단체 150,000 배수출지원사업 8 204, , 여비 4, 국내여비 4,
9 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과수유통관리 나주배브랜드수출포장재사업추진 20,000원 *3명*50일 307 민간이전 30, , 민간경상사업보조 30, ,000 나주배수출해외판촉행사지원 100,000,000원 *1개소*30/100 30, 민간자본이전 50, , , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 50, , ,000 나주배브랜드수출포장재지원 500원 *100,000상자 50,000 지리적표시품생산및유통활성화 20,000 10,000 10, 민간자본이전 20,000 10,000 10, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 20,000 10,000 10,000 지리적표시품지원 원 *20,000 상자 *1 개소 20,000 농특산물전시판매장운영 3,998 4, 일반운영비 3,998 4, 사무관리비 전시판매장운영관리 998,000원 *1식 공공운영비 0 전시판매장시설유지,000원 *1식 새기술신품종원예기술보급 392, ,620 3,475 도 4 시 349,095 참외특화생산단지육성 70, , ,000 도 30,000 시 40, 민간자본이전 70, , ,000 도 30,000 시 40, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 70, ,000 참외특화생산단지육성시범 100,000,000원 *1개소*70/100 70,000 도 30,000 시 40,000 기능성희귀채소생산단지조성시범 도 9,000 시 12, 민간자본이전 도 9,000 시 12, 민간자본사업보조 ( 이전재원 )
10 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 새기술신품종원예기술보급 기능성희귀채소생산단지조성시범 30,000,000원 *1개소*70/100 2 도 9,000 시 12,000 원예활동생활화보급시범 10, ,000 도 4,000 시 6, 일반운영비 1, ,540 도 616 시 사무관리비 1, ,540 원예활동생활화보급운영물품구입 770,000원 *2개소 1,540 도 616 시 재료비 7, ,200 도 2,880 시 4, 재료비 7, ,200 원예활동생활화보급교육재료,000원 *3회*2개소 7,200 도 2,880 시 4, 일반보상금 1, ,260 도 504 시 행사실비보상금 1, ,260 원예활동생활화보급교육추진 210,000원 *3회*2개소 1,260 도 504 시 756 도시농업활성화 ( 도시텃밭 ) 150, , 인건비 12, , 기간제근로자등보수 12, ,631 공원텃밭관리인건비 12,631 텃밭관리기본급 51,760원 *25일*8월*1명 10,352 주휴수당 51,760원 *36일*1명 1,864 월차수당 51,760원 *8일*1명 일반운영비 6, , 사무관리비 4, ,400 공원텃밭운영물품구입 120,000원 *10종*2회 2,400 공원텃밭토양관리장비임대,000원 *2개소 02 공공운영비 2, ,400 2,
11 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 새기술신품종원예기술보급 공원텃밭전기, 상하수도요금 200,000 원 *12 월 2, 여비 0 01 국내여비 0 공원텃밭업무추진 20,000원 *3명*50일 206 재료비 20, , 재료비 20, ,900 텃밭교실교육및운영관리재료구입 20,900 움직이는도시농부교실 35,000 원 *30 명 *10 회 10,500 상자텃밭교실 15,000원 *4개소*30명*3회 5,400 텃밭운영재료구입 ( 퇴비등 ) 250,000원 *5종*4개소 301 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,680 5,000 텃밭교실강사수당 2,680 움직이는농부교실 ( 기초, 심화반 ) 강사수당 200,000원 *5회 상자텃밭교실 210,000원 *4개소*2회 1, 민간이전 20, , 민간경상사업보조 20, ,000 혁신도시공원텃밭운영관리지원 20,000,000원 *1단체 20, 시설비및부대비 84, , 시설비 84, ,504 혁신도시공원텃밭운영효율화시설설치 84,504 토지개량및배수시설설치 44,504,000원 *1개소 이용객안전시설 ( 임시주차장 ) 설치 40,000,000원 *1개소 44,504 40,000 농업인과소통하는현장중심영농기술보급 8,200 8, 일반운영비 3,600 3, 사무관리비 3,600 3,600 0 친환경자재제조교재구입 35,000원 *100부 3,500 플래카드제작 100,000원 *1종 재료비 4,600 4, 재료비 4,600 4,600 0 친환경자재교육재료구입 92,000원 *50세트 4,600 미래농업육성을위한신소득작물발굴시범 7,500 15,000 7, 민간자본이전 7,500 15,000 7, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 7,500 15,000 7,
12 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 새기술신품종원예기술보급 미래농업육성을위한신소득작물발굴시범 5,000,000원 *3개소*50/100 7,500 시설채소고온기환경개선시범 90, , 민간자본이전 90, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 90, ,000 시설채소고온기환경개선시범 30,000,000원 *6개소*50/100 90,000 스마트소형하우스단지자동관비시스템시범 30,000 5,000 25, 민간자본이전 30,000 5,000 25, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 30,000 5,000 25,000 스마트소형하우스단지자동관비시스템시범 20,000,000원 *3개소*50/100 30,000 원예농업기술지원 4,880 7,920 3, 일반운영비 1,400 1, 사무관리비 1,400 1,400 0 소득작물시범사업평가회차량임차 700,000원 *2대 1, 여비 3,480 5,820 2, 국내여비 3,480 5,820 2,340 소득작물사업추진 20,000원 *3명*50일 소득작물분야중앙연찬회및평가회참석 160,000원 *3명*1회 생산비절감작물환경생산기술 369, , , 국 94,250 도 시 272,090 농작물병해충방제 ( 보조 ) 158, ,400 국 79,200 시 79, 민간이전 158, ,400 국 79,200 시 79, 민간경상사업보조 158, ,400 농작물병해충방제비지원 50,000 원 *3,168ha 158,400 국 79,200 시 79,200 병해충진단실운영 ( 보조 ) 30, , ,880 국 6,850 시 24, 일반운영비 2,870 7,050 4,180 국 325 시 2,
13 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 생산비절감작물환경생산기술 01 사무관리비 2,630 7,050 4,420 병해충예찰포장임차료 3,600m2 *550원 1,980 관찰포등안내표찰제작 650,000원 *1개소 650 국 325 시 공공운영비 병해충예찰포운영전기료 20,000원 *12월 여비 9,000 6,000 국 4,500 시 4, 국내여비 9,000 6,000 벼생육및병해충조사 20,000원 *10명*17회 3,400 병해충예찰업무및연찬회참석 100,000원 *7명*8회 국 1,700 시 1,700 5,600 국 2,800 시 2, 일반보상금 4,050 4,050 0 국 2,025 시 2, 기타보상금 4,050 4,050 0 병해충관찰포운영보상금 150,000 원 *27 개소 4,050 국 2,025 시 2, 자산취득비 15, , 자산및물품취득비 15, ,000 벼멸구관찰현미경구입 15,000,000원 *1대 15,000 고품질벼품종자율보급용증식단지운영 7, ,000 도 시 4, 민간자본이전 7, ,000 도 시 4, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 7, ,000 고품질벼품종자율보급용증식단지운영 10,000,000원 *70/100 7,000 도 시 4,000 병해충예찰포설치진단실운영 25, ,400 국 8,200 시 17, 일반운영비 16, ,400 국 8,200 시 8,
14 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 생산비절감작물환경생산기술 01 사무관리비 14, ,400 무인공중포충망예찰시스템운영용역비 4,000,000원 *1대 무인공중포충망예찰시스템운영통신비 400,000원 *1대 병해충발생정보및방제홍보물제작 10,000원 *2종*100매 4,000 국 2,000 시 2, 국 200 시 200 2,000 국 시 예찰포운영물품구입 400,000원 *2종*10회 8,000 국 4,000 시 4, 공공운영비 2, ,000 병해충예찰포시설장비유지비,000원 *1개소*2회 2,000 국 시 202 여비 9, , 국내여비 9, ,000 병해충예찰업무및연찬회참석 100,000원 *7명*8회 5,600 벼생육및병해충조사 20,000원 *10명*17회 3,400 벼육묘상 1 회처리실증시험 3, , 민간자본이전 3, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 3, ,500 육묘상비료및농약1회처리실증시범 1,400,000원 *5개소*50/100 3,500 친환경벼키다리병방제시범 10, , 민간자본이전 10, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 10, ,000 친환경벼키다리병방제시범 4,000,000원 *5개소*50/100 10,000 생산비절감벼무논점파재배확대보급 125, , 민간자본이전 125, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 125, ,000 생산비절감벼무논점파재배확대보급 25,000,000원 *10개소*50/ ,000 식량작물현장기술지원 9,120 9, 일반운영비 3,250 2,010 1, 사무관리비 3,250 2,010 1,
15 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 생산비절감작물환경생산기술 저비용벼농사시범사업평가회개최 3,250 평가회차량임차 700,000원 *3대 2,100 평가회플래카드제작 70,000원 *1매 70 평가회자료제작 9,000원 *120부 1, 여비 4,640 6,760 2, 국내여비 4,640 6,760 2,120 식량작물분야사업추진 20,000원 *2명*100일 4,000 식량작물분야사업연찬회및평가회참석 160,000원 *2명*2회 301 일반보상금 1, 행사실비보상금 1, 저비용벼농사시범사업평가회참석자급식 7,000원 *90명*1식 평가회강사수당 200,000원 *1명*3회 600 과학영농기반구축 714, , , 국 14,500 도 2,000 시 698,182 토양검정실운영 ( 보조 ) 50,488 47,493 2,995 국 14,500 시 35, 인건비 27,413 25,493 1,920 국 10,000 시 17, 무기계약근로자보수 토양검정 ( 시료채취 ) 및교육참석 20,000원 *1명*30일 04 기간제근로자등보수 26,813 25,493 1,320 보조원인건비 26,813 보조원인건비 51,760원 *2명*193일 19, 국 10,000 시 9,980 주휴수당 51,760원 *2명*57주 5,901 월차수당 51,760원 *2명*9일 일반운영비 16,075 16, 국 1,500 시 14, 사무관리비 8,940 6,000 2,940 토양현장진단운영물품구입 220,000원 *17종 3,740 토양검정실운영 5,200 토양시료봉투제작 100원 *10,000매 국 500 시 500 실험폐수처리 600,000원 *2회
16 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과학영농기반구축 토양검정실기타용품구입 100,000원 *5종*6회 02 공공운영비 7,135 10,000 2,865 토양검정용가스구입 165,000원 *19회 3,135 토양검정실험장비유지보수,000 원 *4 종 국 시 2, 여비 7,000 6,000 4,000 국 시 4, 국내여비 7,000 6,000 토양검정및시료채취업무추진 20,000원 *3명*10일*10월 토양검정중앙연찬회및평가회참석 100,000원 *2명*5회 6,000 국 시 토양현장진단분석기반조성 6, ,400 도 2,000 시 4, 일반운영비 사무관리비 토양물리성조사자재및보관함구입 5종 *140,000원 재료비 0 도 300 시 재료비 0 토양화학성조사소모성재료구입 10종 *100,000원 도 300 시 자산취득비 4, ,700 도 1,700 시 01 자산및물품취득비 4, ,700 토양화학성조사기기구입 2종 *2,350,000 4,700 도 1,700 시 쌀품질관리실운영 4, , , 여비 2, , 국내여비 2, ,000 쌀품질관리실업무추진 20,000원 *2명*50일 2, 재료비 2, ,
17 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과학영농기반구축 01 재료비 2, ,000 키트및재료구입 200,000원 *5종*2회 2,000 농업미생물배양공급사업 567, , , 인건비 33,024 29,385 3, 기간제근로자등보수 33,024 29,385 3,639 유용미생물배양보조원인건비 33,024 운영보조원인건비 51,760원 *2명*250일 25,880 주휴수당 51,760원 *2명*57주 5,901 월차수당 51,760원 *2명*12일 1, 일반운영비 17,900 30,350 12, 사무관리비 4,900 16,150 11,250 미생물홍보용리플릿제작 1,500원 *매 1,500 미생물실험실물품구입 100,000원 *10종 미생물품질검사의뢰수수료 250,000원 *2종*4분기 2,000 미생물배양실근무자피복비 100,000원 *4명 공공운영비 1 14,200 미생물배양유류구입 500,000원 *12월 6,000 미생물배양기자재유지보수 500,000원 *6종 미생물배양기에어필터및전극교체,000원 *4종 202 여비 3,360 2, 국내여비 3,360 2,160 4,000 유용미생물업무추진 20,000원 *2명*30일 206 재료비 203, ,600 25, 재료비 203, ,600 25,740 미생물포장지구입 330원 *78,000매 25,740 배지및종균구입 177,600 4종 ( 고초균, 효모균, 유산균, 질화세균, 슈도모나스균 ) 1,500,000원 *8회*12월 144,000 광합성균 350,000원 *8회*12개월 33, 시설비및부대비 47, , 시설비 47, ,000 미생물배양실시설개선 47,000 구조변경 ( 혼합조 살균배양기 ) 37,000,000원 *1대 37,000 저온저장고설치 10,000,000원 *1개소 10, 민간자본이전 20, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 20, ,000 미생물이용뿌리혹선충방제시범 2,000,000원 *20개소*50/100 20,
18 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과학영농기반구축 405 자산취득비 245, , 자산및물품취득비 245, ,000 멸균배양기구입 (L) 220,000,000원 *1set 220,000 농업유용미생물농가공급용배달서비스냉장 탑차구입 25,000,000원 *1대 25,000 과학영농센터운영 54,292 59,092 4, 일반운영비 54,292 59,092 4, 사무관리비 3,892 8,692 4,800 정수기렌탈 60,000원 *1대*12월 720 무인경비용역비 77,200원 *10월 772 전기안전관리대행수수료 250,000원 *6월 1,500 소방안전점검용역비 150,000원 *6월 공공운영비 50,400 50,400 0 실험실및미생물배양전기요금 4,000,000원 *12월 48,000 실험실및미생물배양상하수도요금 200,000원 *12월농업기상관측사업 2,400 32,038 43,352 11, 인건비 19,478 17,642 1, 기간제근로자등보수 19,478 17,642 1,836 기상관측시스템운영보조인건비 19,478 기상관측시스템보조원인건비 56,760원 *1명*250일 14,190 주휴수당 56,760원 *1명*57일 3,236 연차수당 56,760원 *15일*1명 852 기상관측소제초작업인건비 20,000원 *6시간*10회 201 일반운영비 11,760 22,110 10, 사무관리비 3,600 10,950 7,350 농업기상관측소운영물품구입 50,000원 *15개소 750 표준형관측소무인경비용역비 200,000원 *12월 2,400 측기검정대행료 150,000원 *3개소 공공운영비 8,160 11,160 모뎀및 SMS이용요금 400,000원 *12월 4,800 표준형관측소전기료 10,000원 *3개소*12월 360 기상관측장비유지비,000원 *3개소 202 여비 800 3,600 2, 국내여비 800 3,600 2,
19 부서 : 배기술지원과정책 : 지역특화작물육성및생산 유통기반구축단위 : 과학영농기반구축 농업기상관측및병해충예찰시스템운영추진 20,000원 *2명*20일 800 행정운영경비 ( 배기술지원과 ) 240, ,404 34,921 기본경비 32,310 42,390 10,080 기본경비 32,310 42,390 10, 일반운영비 28,110 28, 사무관리비 15,870 16, 정수기렌탈 40,000원 *12월 480 부서운영사무용품및기타용품 50,000원 *19명*5회 배기술지원과업무추진급양비 7,000원 *19명*80일 4,750 10, 공공운영비 12,240 12,240 0 자동차보험료 500,000원 *2대 자동차세 250,000원 *2대*2회 자동차환경개선부담금 50,000원 *1대*2회 100 차량유류대 1,700원 *2대*12리터*175일 7,140 차량부속및소모품교체 1,500,000원 *2대 203 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 배기술지원과부서운영비 350,000원 *12월 4,200 인력운영비 ( 배기술지원과 ) 208, ,014 24,841 과학영농센터인력운영 106,589 34,188 72, 인건비 106,589 34,188 72, 무기계약근로자보수 106,589 34,188 72,401 과학영농센터인력운영 106,589 기본급 (10~15호봉) 1,800,000원 *3명*12월 64,800 정액급식비 160,000원 *3명*12월 5,760 작업장려수당 70,000원 *3명*12월 2,520 민원수당 70,000원 *1명*12월 840 정근수당 (1,673,390원*45%)*1명*2회 +(1,845,630원 *5 0%)*2명 *2회 5,198 정근수당가산금 60,000원 *3명*12월 2,160 정액분시간외수당 (166,990원*1명*12월)+(180,830원*12월*2명 ) 6,344 직종보조비 105,000원 *3명*12월 3,780 명절휴가비 (1,673,390원*75%*1명*2회)+(1,845,630원*7 5%*2명 *2회) 8,047 명절선물구입비 50,000원 *3명*2회
20 부서 : 배기술지원과정책 : 행정운영경비 ( 배기술지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 배기술지원과 ) 가족수당 ( 기타 ) (20,000원*2명*12월)+(110,000원*1명*12월) 1,800 전국노동조합문화체육행사비 30,000원 *3명*2회 연가보상비 100,000원 *15일*3명 4,500 토양검정, 미생물관련교육추진여비 20,000원 *3명*6일 배관련시설인력운영 101, ,202 15, 인건비 101, ,202 15, 무기계약근로자보수 101, ,202 15,618 배관련시설무기계약인건비 (7~15 호봉 ) 101,584 기본급 (1,489,180원*12월)+(1,673,390원*12월)+(1,800,300원*12월) ,555 정액급식비 160,000원 *3명*12월 5,760 작업장려수당 70,000원 *3명*12월 2,520 민원수당 70,000원 *1명*12월 840 정근수당 1,800,300원 *50%*2회*3명 5,401 정근수당가산금 60,000원 *3명*12월 2,160 정액분시간외수당 173,240원 *12월*3명 6,237 직종보조비 105,000원 *3명*12월 3,780 명절휴가비 1,350,220원 *75%*2회*3명 6,076 명절선물구입비 50,000원 *3명*12월 1,800 가족수당 150,000원 *1명*12월 1,800 전국노동조합문화체육행사비 30,000원 *3명*2회 연가보상비 95,000원 *15일*3명 4,275 작물별생육조사, 병해충업무추진여비 20,000원 *3명*20일
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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일러두기 목 차 1. 목적 2. 조사분석개요가. 조사자 나. 조사기간 다. 조사농가선정 라. 조사방법 마. 총수입및비용산정기준 (1) 주산물평가 (2) 부산물평가 (3) 종묘비 (4) 비료비 (5) 농약비 (6) 영농광열비 (7) 수리 () 비 - 5 - (8) 기타재료비 (9) 농기구, 영농시설상각비 (10) 수선비 (11) 임차료 (12) 노동비 (13)
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산
2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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3. 농작물기상재해및병해충기술보급분야 구분 사업명 사업량 ( 개소 ) 개소당사업비 ( 백만원 ) 계 ( 백만원 ) 국비도비시군비자부담대상시군 계 8 종 219-889.1 334.55 73.5 441.05 40 - 소계 : 5 종 198-669.1 334.55 7.5 327.05 - - 과학영농현장기술지원 농업기상관측장비현대화 1 38 38 19-19 - 양주
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2018 년도본예산일반회계유통소득과 세출예산사업명세서 부서 : 유통소득과정책 : 행정운영경비 ( 유통소득과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 유통소득과 7,980,191 7,527,213 452,978 국 335,828 지 690,000 기 275,944 도 1,119,494 군 5,558,925 행정운영경비 ( 유통소득과 ) 23,240 22,480
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 22,511,183 13,979,895 8,531,288 국 6,245,352 지 1,422,000 기 17,100 도 2,091,889 군 12,734,842 지역경제활성화 631,179 2,295,726 1,664,547 도
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2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 보건소 14,580,335 15,865,724 1,285,389 국 1,024,838 기 973,698 도 627,695 군 11,954,104 보건사업지원인프라구축 3,387,829 4,921,035 1,533,206 국 110,909
More information농생명산업에관한교과 1. 성격,.,.,,.,,,...,,,. 2. 목표,,. 2...,... 3 농 -1. 농업이해 1. 성격,,,,. 2. 목표,. 3. 내용 가. 농업과인간 나. 농업과학기술 다. 농업과농촌문화 4 라. 농업학습과청소년조직 4-H 마. 농업과진로 4. 교수ㆍ학습방법.,..,,..,,,..,. 5. 평가. ( )..,,..,..,,. 5 농
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,
2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information84/84
완결과제최종보고서 일반과제 보안과제 과제번호 유기농업기준에적합한착과및저장성향상기술개발 주 한국식물환경연구소 연구수행기간 농촌진흥청 목 차 제 장서론 제 장국내외기술개발현황 제 장연구개발수행내용및결과 절유기농기준에적합한착과촉진생리활성물질개발 연구개발수행내용 가 유기재배농가의착과촉진방법현황조사 나 천연물질중작물생리활성물질탐색 성분분석및 주요연구결과및고찰
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,
2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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