전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임

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전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2015년주요업무보고서행정복지위원회_총괄-최종.hwp

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

이보고서는보건복지부에서주관하는국민건강증진기금에의해수행 된것이며, 이보고서에수록된내용은연구자개인적인의견이며보 건복지부의공식견해가아님을밝혀둡니다.

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

개 요 관 광 체 육 국 조 직 : 4과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소) 인 력 : 212명(3급 1명, 4급 4명, 5급 17명, 6급 68명, 7급 99명, 8급 17명, 9급 6명) 예 총 산 계 ( 백만원) 구 분

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600

기본연구 스포츠산업발전을위한 동계전지훈련팀유치방안

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작


목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

여주중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경2회 예산 총칙 예산확정일 ,181,525,000 제1조 2016학년도 여주중학교 회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,181,525,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 세입 세출예산서 와

년 지방자치단체 재정공시.hwp

복지백서내지001~016화보L265턁

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

- -

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

- 2 - 음으로써 국제적 위상을 제고하고 있음. 그러나 국내에서는 바둑에 대한 국민적 관심이 낮아짐에 따라 지속 적으로 바둑인구가 감소되고 있는바, 세계적으로 저변이 확대되고 있 는 바둑의 지속적인 발전과 우리나라의 국제적 위상강화를 위하여 국 가적 차원의 적극적인

목차 기본현황 년주요성과 년주요업무추진계획 다양한체육인프라조성및확충 전문체육저변확산및수준향상 생활체육및장애인채육내실화 국내 국제체육대회개최및국제교류활성화 프로스포츠활성화 Ⅳ 현안사항 Ⅴ 주요행사일정

흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 ,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

내지2도작업

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

03-논문-이화룡_소규모학교 통폐합에 따른 통합초등학교의 공간구성 및 폐교 활용에 관한 연구.hwp

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

제01장(1~14)

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

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부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

02-출판과-완성

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 06 교육기관에대한보조금 4,030,000 2,628,960 1,401,040 초 중 고학력향상사업 1,180,000,000 1,180,000 초 중 고글로벌인재육성 950,000,

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

목 차 외부감사인의감사보고서 재무제표 합산대차대조표 ( 법인회계및학교회계 ) 합산운영계산서 ( 법인회계및학교회계 )

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부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

Microsoft PowerPoint - 결산서 표지

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10


부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

총괄현황

Transcription:

세출예산사업명세서 2017 년도추경 1 회일반회계 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 전년도 체육진흥과 39,354,790 28,526,118 10,828,672 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 36,166,213 스포츠하기좋은도시 ( 문화및관광 / 체육 ) 37,856,670 25,118,478 12,738,192 지 180,000 기 1,713,334 특 200,000 도 145,243 조 950,000 시 34,668,093 통합체육육성 14,119,041 10,458,583 3,660,458 기 53,616 도 27,900 시 14,037,525 통합체육지원 2,477,826 2,192,232 285,594 201 일반운영비 4,680 4,680 0 01 사무관리비 4,680 4,680 0 본예산 4,680 4,680 0 각종체육대회및체육행사홍보 3,000,000원 체육진흥협의회참석수당 70,000원 *12명*2회 3,000 1,680 202 여비 4,500 4,500 0 01 국내여비 4,500 4,500 0 본예산 4,500 4,500 0 각종체육대회및체육행사여비 4,500,000원 4,500 203 업무추진비 18,300 18,900 600 03 시책추진업무추진비 18,300 18,900 600 본예산 18,300 18,900 600 체육육성등업무추진 18,300,000원 18,300 307 민간이전 2,450,346 2,164,152 286,194 02 민간경상사업보조 1,572,540 1,379,300 193,240 본예산 1,493,000 1,379,300 113,700-1 -

전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임원및종목별회장, 전무이사워크숍 10,000,000원 *3회 189,000 30,000 종목별단체운영비 500,000원 *2회*12월 12,000 종목별전무이사활동비 100,000원 *54명*12월 64,800 종목육성지원 ( 태권도 ) 84,700,000원 84,700 학생종목별대회개최 4,000,000원 *5종목*2회 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 40,000 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성 57,500 운영비 2,000,000원 *5팀*2회 20,000 강사수당 25,000원 *5팀*25시간*12월 37,500 제63회경기도체육대회출전보조 520,000 출전보조 350,000,000원 350,000 입상장려수당 50,000,000원 50,000 종목별훈련참여수당 120,000,000원 120,000 행정복지센터전용체육관운영 200,000 체육관대관료 24,000원 *365일*5개소 43,800 관리자인건비 6,470원 *7시간*30일*5명*12월 보험료및퇴직적립금 241,300원 *5명*12월 81,522 14,478 운영비 12,040,000원 *5개소 60,200 추경1회 ( 1,572,540) ( 1,493,000) ( 79,540) 체육회종목별단체육성지원 ( 436,040) ( 420,500) ( 15,540) 종목육성지원 ( 태권도 ) 100,240,000원 ( 100,240) ( 84,700) ( 15,540) 유소년테니스아카데미운영지원 64,000,000원 ( 64,000) ( 0) ( 64,000) 03 민간단체법정운영비보조 877,806 784,852 92,954 본예산 831,162 784,852 46,310-2 -

전년도 체육회사무실등임차료 37,000,000원 37,000 체육회사무국운영보조금 794,162 인건비 648,798,000원 648,798 생활체육지도자인건비 56,699,000원 56,699 장애인체육지도자인건비 7,985,000원 7,985 일반운영비 60,360,000원 60,360 차량유지비 20,320,000원 20,320 추경1회 ( 877,806) ( 831,162) ( 46,644) 체육회사무국운영보조금 ( 840,806) ( 794,162) ( 46,644) 인건비 690,459,000원 ( 690,459) ( 648,798) ( 41,661) 생활체육지도자인건비 54,298,000원 ( 54,298) ( 56,699) ( 2,401) 장애인체육지도자인건비 15,369,000원 ( 15,369) ( 7,985) ( 7,384) 학교체육육성 1,218,450 760,200 458,250 201 일반운영비 313,650 0 313,650 01 사무관리비 313,650 0 313,650 본예산 313,650 0 313,650 초등학교 5학년바둑교실운영 171,060 강사비 30,000원 *210학급*10회 63,000 재료비 108,060 ㆍ바둑교재 6,000원 *5,500명 33,000 ㆍ강의용바둑판 240,000원 *45개교 10,800 ㆍ교육용바둑판 17,000원 *18세트*210학급 64,260 초등학교 4학년축구교실운영 142,590 강사비 30,000원 *1명*280학급*10회 84,000 축구용품 58,590 ㆍ축구공 35,000원 *15개*62개교 32,550 ㆍ접시콘 35,000원 *2세트*62개교 4,340 ㆍ라바콘 5,000원 *10개*62개교 3,100 ㆍ팀조끼 2,500원 *40개*62개교 6,200 ㆍ스텝레더 50,000원 *4개*62개교 12,400 307 민간이전 904,800 760,200 144,600 02 민간경상사업보조 891,800 730,200 161,600 본예산 891,800 730,200 161,600 제42회경기도학생체육대회출전보조 8,000,000원 8,000 학교체육지도자지원 397,800 A등급 1,200,000원 *12명*12월 172,800-3 -

전년도 B등급 1,050,000원 *11명*12월 138,600 C등급 900,000원 *2명*12월 21,600 교육청소속 300,000원 *12명*12월 43,200 운동부창단 900,000원 *2명*12월 21,600 학교운동부육성 486,000 학교운동부육성지원금 7,500,000원 *60개부 학교운동부창단및장비지원 24,000,000원 초 중 고우수선수육성지원 12,000,000원 450,000 24,000 12,000 04 민간행사사업보조 13,000 30,000 17,000 본예산 13,000 30,000 17,000 복사골꿈나무학생체육대회 13,000,000원 13,000 전국, 도단위이상체육대회개최및출전지원 692,000 692,000 0 307 민간이전 692,000 692,000 0 02 민간경상사업보조 290,000 290,000 0 본예산 290,000 290,000 0 도, 전국대회이상생활체육대회출전보조 1,500,000원 *50종목*2회 150,000 제28회경기도생활체육대축전출전보조 140,000,000원 140,000 04 민간행사사업보조 402,000 402,000 0 본예산 402,000 402,000 0 전국대회이상대회개최 310,000,000원 310,000 도단위생활체육대회개최및출전보조 92,000 부천시대회개최 15,500,000원 15,500 종목별보조금 4,500,000원 *17종목 76,500 시청직장운동부운영 3,771,193 2,792,451 978,742 201 일반운영비 1,700 0 1,700 01 사무관리비 1,700 0 1,700 본예산 1,700 0 1,700 직장운동경기부인사위원회회의참석수당 70,000원 *5명*2회 700 직장운동부 ( 수영부, 여 ) 숙소생활용품구입 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 3,762,493 2,764,838 997,655 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 3,762,493 2,764,838 997,655 본예산 3,762,493 2,764,838 997,655 직장운동부감독기본급 277,238,000원 277,238-4 -

전년도 직장운동부감독상여금 50,828 정근수당 277,237,584원 *1/12월 23,104 명절휴가비 277,237,584원 *1.2/12월 27,724 직장운동부감독가족수당 4,800 배우자 40,000원 *6명*12월 2,880 직계가족 20,000원 *8명*12월 1,920 감독직책수당 250,000원 *6명*12월 18,000 직장운동부선수월급여 ( 연봉제 ) 1,460,000,000원 1,460,000 운동부입상장려금 150,000,000원 150,000 우수선수선발비 290,000,000원 290,000 국가대표선발지원장려비 400,000원 *3명*12월 선수단훈련비 ( 식비, 간식비, 목욕비 ) 31,000원 *50명*25일*12월 14,400 465,000 운동부퇴직금 9,000,000원 *15명 135,000 운동부보험료 262,585 국민연금 2,440,266,000원 *45/1,000 109,812 건강보험 2,440,266,000원 *30.6/1,000 74,673 노인장기요양보험 74,672,140원 *65.5/1,000 4,892 고용보험 2,440,266,000원 *15/1,000 36,604 산재보험 2,440,266,000원 *15/1,000 36,604 운동부대회출전비 40,000원 *50명*8회*6일 96,000 운동부국내 외전지훈련비 2,000,000원 *50명 100,000 운동부피복및장비구입비 145,000 검도부 ( 운동복등 ) 25,000,000원 25,000 육상부 ( 운동복등 ) 20,000,000원 20,000 수영부 ( 운동복등 ) 10,000,000원 10,000 레슬링부 ( 운동복등 ) 20,000,000원 20,000 탁구부 ( 운동복등 ) 30,000,000원 30,000 테니스부 ( 운동복등 ) 40,000,000원 40,000 운동부격려비 10,000,000원 10,000 한국실업연맹회비 14,500 육상부 2,000,000원 2,000 검도부 2,500,000원 2,500 탁구부 5,000,000원 5,000 테니스부 2,000,000원 2,000 레슬링부 3,000,000원 3,000-5 -

전년도 선수등록비 630 수영부 20,000원 *8명 160 테니스부 50,000원 *4명 200 육상부 30,000원 *9명 270 운동부숙소시설유지비 400,000원 *7개소 2,800 운동부숙소관리비 30,072 관리비 115,000원 *7개소*12월 9,660 도시가스사용료 60,000원 *7개소*12월 5,040 전기사용료 113,000원 *7개소*12월 9,492 상 하수도사용료 35,000원 *7개소*12월 2,940 정보이용료 35,000원 *7개소*12월 2,940 운동부차량유지관리비 4,000,000원 *6대 24,000 직장운동부훈련장관리등제반비용 11,640 전기사용료 350,000원 *2개소*12월 8,400 상 하수도료 60,000원 *2개소*12월 1,440 연료구입비 1,000원 *5l *4시간*90일 1,800 수영부숙소임차료 200,000,000원 200,000 405 자산취득비 7,000 27,613 20,613 01 자산및물품취득비 7,000 27,613 20,613 본예산 7,000 27,613 20,613 직장운동부 ( 수영부, 여 ) 숙소가재도구구입 7,000 가전제품 ( 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 가스레인지, 에어컨, TV, 청소기등 ) 4,000,000원 가구 ( 옷장,TV대, 식탁, 쇼파등 ) 3,000,000원 4,000 3,000 시단위체육대회개최및출전지원 390,000 390,000 0 307 민간이전 390,000 390,000 0 04 민간행사사업보조 390,000 390,000 0 본예산 390,000 390,000 0 부천시의회의장기 ( 배 ) 종목별체육대회개최 150,000 종합개회식 15,000,000원 15,000 종목별대회개최 2,500,000원 *54종목 135,000 부천FC배축구대회개최 50,000,000원 50,000 부천시장기 ( 배 ) 종목별체육대회개최 190,000,000원 190,000 시니어체육육성 299,800 186,200 113,600 307 민간이전 299,800 186,200 113,600-6 -

전년도 02 민간경상사업보조 299,800 186,200 113,600 본예산 299,800 186,200 113,600 시니어체육대회개최및출전지원 227,000 시장기체육대회개최 3,500,000원 *10종목 의장기체육대회개최 3,500,000원 *10종목 종목별회장기체육대회개최 3,500,000원 *10종목 35,000 35,000 35,000 도단위대회개최 17,000,000원 17,000 전국, 도단위대회출전지원 45,000,000원 45,000 시니어바둑리그출전지원 60,000,000원 60,000 시니어체육회종목별단체운영비 320,000원 *10종목*12월 38,400 시니어체육회종목별단체육성지원 34,400 임원및회장, 전무이사워크숍 5,000,000원 *2회 10,000 종목별단체회의비 1,800 ㆍ회장 100,000원 *6회 600 ㆍ전무이사 100,000원 *12월 1,200 종목별보험가입비 22,600,000원 22,600 장애인체육육성 637,772 445,500 192,272 기 53,616 도 27,900 시 556,256 307 민간이전 637,772 445,500 192,272 기 53,616 도 27,900 시 556,256 02 민간경상사업보조 582,772 405,500 177,272 기 53,616 도 27,900 시 501,256 본예산 553,787 405,500 148,287 기 40,215 도 20,108 시 493,464 제37회전국장애인체육대회참가지원 17,000,000원 17,000-7 -

전년도 각종장애인체육대회참가지원 2,200,000원 *17종목 37,400 장애인생활체육무료교실운영 4,800,000원 *12종목 57,600 제7회경기도장애인체육대회참가지원 87,000,000원 87,000 경기도지체장애인체육대회참가지원 10,000,000원 10,000 장애인체육회가맹경기단체지원 39,240 가맹경기단체용품구입비 1,000,000원 *17종목 가맹경기단체전무이사활동비 100,000원 *17명*6회 17,000 10,200 가맹경기단체운영비 10,000 원 *17 명 *12 회 2,040 임원및종목별회장, 전무이사워크숍 5,000,000원 *2회 장애인엘리트탁구선수육성지원 2,343,000원 *1명*12월 장애인체육우수선수훈련비 250,000원 *14명*12월 10,000 28,116 42,000 국제, 전국, 도단위장애인체육대회입상자포상금 125,000,000원 125,000 경기도장애인생활체육대회참가지원 20,000,000원 장애인생활체육지도자배치사업 80,431,000원 20,000 80,431 기 40,215 도 20,108 시 20,108 국가유공자선수권대회출전지원 10,000,000원 10,000 추경1회 ( 582,772) ( 553,787) ( 28,985) ( 기 53,616) ( 40,215) ( 13,401) ( 도 27,900) ( 20,108) ( 7,792) ( 시 501,256) ( 493,464) ( 7,792) 장애인생활체육지도자배치사업 109,416,000원 ( 109,416) ( 80,431) ( 28,985) ( 기 53,616) ( 40,215) ( 13,401) ( 도 27,900) ( 20,108) ( 7,792) ( 시 27,900) ( 20,108) ( 7,792) 04 민간행사사업보조 55,000 40,000 15,000 본예산 55,000 40,000 15,000-8 -

전년도 부천시장배전국장애인체육대회개최 5,000,000원 *5종목 25,000 제9회부천시장배전국장애인탁구대회 개최 30,000,000원 30,000 시민프로구단육성 4,590,000 3,000,000 1,590,000 307 민간이전 4,590,000 3,000,000 1,590,000 03 민간단체법정운영비보조 4,590,000 3,000,000 1,590,000 본예산 3,290,000 3,000,000 290,000 부천FC 활성화사업 3,000,000,000원 3,000,000 부천FC 유소년육성지원 290,000,000원 290,000 추경1회 ( 4,590,000) ( 3,290,000) ( 1,300,000) 부천FC 활성화사업 4,300,000,000원 ( 4,300,000) ( 3,000,000) ( 1,300,000) 시민체육대회개최 42,000 0 42,000 307 민간이전 42,000 0 42,000 04 민간행사사업보조 42,000 0 42,000 본예산 42,000 0 42,000 부천시민화합한마당체육대회추진 42,000,000원 42,000 체육시설인프라구축 9,376,709 1,955,356 7,421,353 지 180,000 기 1,173,000 특 200,000 조 950,000 시 6,873,709 체육시설현대화 2,339,005 1,955,356 383,649 201 일반운영비 7,000 10,000 3,000 02 공공운영비 7,000 10,000 3,000 본예산 7,000 10,000 3,000 관용차량유지관리비 7,000,000원 7,000 401 시설비및부대비 2,332,005 1,945,356 386,649 01 시설비 2,324,400 1,932,000 392,400 본예산 1,960,000 1,932,000 28,000 원미근린공원 ( 역곡지구 ) 배드민턴장비가림막설치 1,510,000,000원 1,510,000 체육시설개보수공사 450,000,000원 450,000 추경 1 회 ( 2,324,400) ( 1,960,000) ( 364,400) 원미근린공원 ( 역곡지구 ) 배드민턴장비가림막설치 1,740,000,000원 ( 1,740,000) ( 1,510,000) ( 230,000) - 9 -

단위 : 체육시설인프라구축 전년도 종합운동장유휴공간활용숙박시설건립 타당성조사용역 34,400,000원 ( 34,400) ( 0) ( 34,400) 장미공원배드민턴장개선 100,000,000원 ( 100,000) ( 0) ( 100,000) 03 시설부대비 7,605 13,356 5,751 본예산 6,705 13,356 6,651 원미근린공원 ( 역곡지구 ) 배드민턴장비가 림막설치 550,000,000원 *0.63% 3,465 체육시설개보수공사 450,000,000 원 *0.72% 3,240 추경 1 회 ( 7,605) ( 6,705) ( 900) 장미공원배드민턴장개선 100,000,000*0.9% ( 900) ( 0) ( 900) 인공암벽장설치 162,000 0 162,000 401 시설비및부대비 150,000 0 150,000 01 시설비 150,000 0 150,000 추경1회 ( 150,000) ( 0) ( 150,000) 부천종합운동장실내암벽장조성공사 150,000,000원 ( 150,000) ( 0) ( 150,000) 405 자산취득비 12,000 0 12,000 01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000 추경 1 회 ( 12,000) ( 0) ( 12,000) 부천종합운동장암벽장안전용품구입 12,000,000원 ( 12,000) ( 0) ( 12,000) 해그늘체육공원리모델링 270,000 0 270,000 401 시설비및부대비 270,000 0 270,000 01 시설비 270,000 0 270,000 추경 1 회 ( 270,000) ( 0) ( 270,000) 해그늘체육공원리모델링기본구상및타당성조사용역 270,000,000원 ( 270,000) ( 0) ( 270,000) 체육진흥시설지원 603,780 0 603,780 지 180,000 시 423,780 401 시설비및부대비 603,780 0 603,780 지 180,000 시 423,780 01 시설비 600,000 0 600,000 지 180,000 시 420,000 본예산 600,000 0 600,000-10 -

단위 : 체육시설인프라구축 전년도 지 180,000 시 420,000 부천종합운동장주경기장조명탑보완공사 (2차) 600,000,000원 600,000 지 180,000 시 420,000 03 시설부대비 3,780 0 3,780 본예산 3,780 0 3,780 부천종합운동장주경기장조명탑보완공사 (2차) 600,000,000원 *0.63% 3,780 부천종합운동장보조경기장환경개선 955,985 0 955,985 조 950,000 시 5,985 401 시설비및부대비 955,985 0 955,985 조 950,000 시 5,985 01 시설비 950,000 0 950,000 조 950,000 추경 1 회 ( 950,000) ( 0) ( 950,000) ( 조 950,000) ( 0) ( 950,000) 부천시종합운동장보조경기장천연잔디교체 ( 성립전 ) 950,000,000원 ( 950,000) ( 0) ( 950,000) ( 조 950,000) ( 0) ( 950,000) 03 시설부대비 5,985 0 5,985 추경 1 회 ( 5,985) ( 0) ( 5,985) 부천시종합운동장보조경기장천연잔디교체 950,000,000원 *0.63% ( 5,985) ( 0) ( 5,985) 공공체육시설개보수지원 ( 부천종합운동장육상트랙교체공사 ) 1,505,400 0 1,505,400 기 334,000 시 1,171,400 401 시설비및부대비 1,505,400 0 1,505,400 기 334,000 시 1,171,400 01 시설비 1,500,000 0 1,500,000 기 334,000 시 1,166,000 추경1회 ( 1,500,000) ( 0) ( 1,500,000) ( 기 334,000) ( 0) ( 334,000) - 11 -

단위 : 체육시설인프라구축 전년도 ( 시 1,166,000) ( 0) ( 1,166,000) 부천종합운동장주경기장육상트랙교체공사 1,500,000,000원 ( 1,500,000) ( 0) ( 1,500,000) ( 기 334,000) ( 0) ( 334,000) ( 시 1,166,000) ( 0) ( 1,166,000) 03 시설부대비 5,400 0 5,400 추경 1 회 ( 5,400) ( 0) ( 5,400) 부천종합운동장주경기장육상트랙교체공사 1,500,000,000원 *0.36% ( 5,400) ( 0) ( 5,400) 부천체육관인라인트랙조성 966,048 0 966,048 401 시설비및부대비 966,048 0 966,048 01 시설비 960,000 0 960,000 추경 1 회 ( 960,000) ( 0) ( 960,000) 부천체육관인라인트랙조성 960,000,000원 ( 960,000) ( 0) ( 960,000) 03 시설부대비 6,048 0 6,048 추경 1 회 ( 6,048) ( 0) ( 6,048) 부천체육관인라인트랙조성 960,000,000원 *0.63% ( 6,048) ( 0) ( 6,048) 부천체육관지붕보수 보강 870,450 0 870,450 특 200,000 시 670,450 401 시설비및부대비 870,450 0 870,450 특 200,000 시 670,450 01 시설비 865,000 0 865,000 특 200,000 시 665,000 추경1회 ( 865,000) ( 0) ( 865,000) ( 특 200,000) ( 0) ( 200,000) ( 시 665,000) ( 0) ( 665,000) 부천체육관주경기장지붕보수 보강 865,000,000원 ( 865,000) ( 0) ( 865,000) ( 특 200,000) ( 0) ( 200,000) ( 시 665,000) ( 0) ( 665,000) 03 시설부대비 5,450 0 5,450 추경1회 ( 5,450) ( 0) ( 5,450) 부천체육관주경기장지붕보수 보강 865,000,000원 *0.63% ( 5,450) ( 0) ( 5,450) - 12 -

단위 : 체육시설인프라구축 전년도 종합운동장보조구장부대시설설치 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 추경 1 회 ( 20,000) ( 0) ( 20,000) 종합운동장보조구장부대시설설치설계비 20,000,000원 ( 20,000) ( 0) ( 20,000) 공공체육시설개보수지원 ( 우레탄및인조잔디체육시설물개보수 ) 1,684,041 0 1,684,041 기 839,000 시 845,041 401 시설비및부대비 1,684,041 0 1,684,041 기 839,000 시 845,041 01 시설비 1,678,000 0 1,678,000 기 839,000 시 839,000 추경1회 ( 1,678,000) ( 0) ( 1,678,000) ( 기 839,000) ( 0) ( 839,000) ( 시 839,000) ( 0) ( 839,000) 우레탄및인조잔디체육시설물개보수 1,678,000,000원 ( 1,678,000) ( 0) ( 1,678,000) ( 기 839,000) ( 0) ( 839,000) ( 시 839,000) ( 0) ( 839,000) 03 시설부대비 6,041 0 6,041 추경1회 ( 6,041) ( 0) ( 6,041) 우레탄및인조잔디체육시설물개보수 1,678,000,000원 *0.36% ( 6,041) ( 0) ( 6,041) 체육시설유지관리 13,615,804 12,186,823 1,428,981 시설관리공단위탁대행사업비 13,039,639 9,692,478 3,347,161 308 자치단체등이전 13,039,639 0 13,039,639 10 공기관등에대한경상적대행사업비 13,039,639 0 13,039,639 본예산 13,039,639 0 13,039,639 위탁체육시설대행사업비 ( 공단 ) 13,039,639,000원 13,039,639 송내사회체육관위탁대행사업비 408,165 394,348 13,817 307 민간이전 408,165 394,348 13,817 05 민간위탁금 408,165 394,348 13,817 본예산 408,165 394,348 13,817-13 -

단위 : 체육시설유지관리 전년도 위탁체육시설대행사업비 ( 송내 ) 408,165,000원 408,165 해그늘체육공원관리 168,000 0 168,000 307 민간이전 168,000 0 168,000 02 민간경상사업보조 168,000 0 168,000 본예산 168,000 0 168,000 해그늘체육공원관리자인건비및관리비 168,000 관리팀장인건비 1,740,000원 *1명*12월 20,880 관리자인건비 1,552,800원 *6명*10월 93,168 보험료및퇴직적립금 7,740,000원 7,740 야간근무수당 9,705원 *8시간*245일 19,022 공공요금 1,200,000원 *12월 14,400 운영비및비품구입비 1,065,800원 *12월 12,790 생활체육육성지원 745,116 517,716 227,400 기 486,718 도 117,343 시 141,055 일반생활체육지도자 164,592 353,496 188,904 기 76,824 도 38,412 시 49,356 307 민간이전 164,592 353,496 188,904 기 76,824 도 38,412 시 49,356 02 민간경상사업보조 164,592 353,496 188,904 기 76,824 도 38,412 시 49,356 본예산 163,152 353,496 190,344 기 76,824 도 38,412 시 47,916 일반생활체육지도자배치사업 163,152,000원 163,152 기 76,824 도 38,412 시 47,916-14 -

단위 : 생활체육육성지원 전년도 추경1회 ( 164,592) ( 163,152) ( 1,440) ( 기 76,824) ( 76,824) ( 0) ( 도 38,412) ( 38,412) ( 0) ( 시 49,356) ( 47,916) ( 1,440) 일반생활체육지도자배치사업 164,592,000원 ( 164,592) ( 163,152) ( 1,440) ( 기 76,824) ( 76,824) ( 0) ( 도 38,412) ( 38,412) ( 0) ( 시 49,356) ( 47,916) ( 1,440) 스포츠강좌이용권 227,448 164,220 63,228 기 159,214 도 34,117 시 34,117 307 민간이전 227,448 164,220 63,228 기 159,214 도 34,117 시 34,117 02 민간경상사업보조 227,448 164,220 63,228 기 159,214 도 34,117 시 34,117 본예산 227,448 164,220 63,228 기 159,214 도 34,117 시 34,117 스포츠강좌이용권사업 227,448,000원 227,448 기 159,214 도 34,117 시 34,117 국민체력100체력인증센터 161,052 0 161,052 기 161,052 307 민간이전 161,052 0 161,052 기 161,052 02 민간경상사업보조 161,052 0 161,052 기 161,052 추경1회 ( 161,052) ( 0) ( 161,052) ( 기 161,052) ( 0) ( 161,052) - 15 -

단위 : 생활체육육성지원 전년도 부천체력인증센터운영 ( 성립전 ) 161,052,000원 ( 161,052) ( 0) ( 161,052) ( 기 161,052) ( 0) ( 161,052) 어르신생활체육지도자배치 192,024 0 192,024 기 89,628 도 44,814 시 57,582 307 민간이전 192,024 0 192,024 기 89,628 도 44,814 시 57,582 02 민간경상사업보조 192,024 0 192,024 기 89,628 도 44,814 시 57,582 본예산 190,344 0 190,344 기 89,628 도 44,814 시 55,902 어르신생활체육지도자배치사업 190,344,000원 190,344 기 89,628 도 44,814 시 55,902 추경1회 ( 192,024) ( 190,344) ( 1,680) ( 기 89,628) ( 89,628) ( 0) ( 도 44,814) ( 44,814) ( 0) ( 시 57,582) ( 55,902) ( 1,680) 어르신생활체육지도자배치사업 192,024,000원 ( 192,024) ( 190,344) ( 1,680) ( 기 89,628) ( 89,628) ( 0) ( 도 44,814) ( 44,814) ( 0) ( 시 57,582) ( 55,902) ( 1,680) 교육환경조성 ( 체육진흥과 )( 교육 / 유아및초중등교육 ) 1,441,000 3,348,000 1,907,000 교육경비지원 1,441,000 3,348,000 1,907,000 학교교육지원 1,441,000 3,348,000 1,907,000 308 자치단체등이전 1,441,000 3,348,000 1,907,000 08 교육기관에대한보조 1,441,000 3,348,000 1,907,000-16 -

부서 : 체육진흥과정책 : 교육환경조성 ( 체육진흥과 )( 교육 / 유아및초중등교육 ) 단위 : 교육경비지원 전년도 본예산 530,000 3,348,000 2,818,000 꿈나무수영교실프로그램운영 530,000,000원 530,000 추경 1 회 ( 1,441,000) ( 530,000) ( 911,000) 부안초등학교다목적체육관신축 911,000,000원 ( 911,000) ( 0) ( 911,000) 행정운영경비 ( 체육진흥과 )( 기타 / 기타 ) 57,120 59,640 2,520 기본경비 57,120 59,640 2,520 기본경비 57,120 59,640 2,520 201 일반운영비 27,000 28,080 1,080 01 사무관리비 20,760 21,840 1,080 본예산 20,760 21,840 1,080 부서운영기본경비 19,440 일반수용비 40,000원 *18명*12월 8,640 급양비 50,000원 *18명*12월 10,800 무인경비시스템용역수수료 110,000원 *12월 1,320 02 공공운영비 6,240 6,240 0 본예산 6,240 6,240 0 공공요금및제세 6,240 전기요금 440,000원 *12월 5,280 상하수도요금 80,000원 *12월 960 202 여비 25,920 27,360 1,440 01 국내여비 25,920 27,360 1,440 본예산 25,920 27,360 1,440 업무추진기본여비 120,000원 *18명*12월 25,920 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 본예산 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200-17 -