부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

육계자조금29호편집

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당


부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

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부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

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부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

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부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

Transcription:

2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대 20,840 30,840 10,000 도 700 군 20,140 지역경제운영. 육성지원 19,440 29,440 10,000 201 일반운영비 840 840 0 01 사무관리비 840 840 0 마을기업육성사업심사위원수당 70,000원 *4명*3회 840 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 지역경제활성화업무추진 20,000원 *2명*90일 3,600 301 일반보상금 15,000 25,000 10,000 02 장학금및학자금 15,000 25,000 10,000 우수근로자자녀장학금 15,000 대학생 2,000,000원 *5명 10,000 고등학생 500,000원 *10명 5,000 청소년경제교육 1,400 1,400 0 도 700 군 700 201 일반운영비 1,400 1,400 0 도 700 군 700 01 사무관리비 1,400 1,400 0 도비보조사업 1,400 청소년경제교육강사료및교재구입 140,000원 *10회 1,400 도 700 군 700 중소기업및소상공인육성자금지원 800,000 700,000 100,000 중소기업및소상공인육성자금지원 800,000 700,000 100,000 306 출연금 100,000 0 100,000 01 출연금 100,000 0 100,000 경남신용보증재단출연금지원 100,000,000 원 100,000 307 민간이전 700,000 700,000 0-1 -

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700,000 700,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 공공근로사업활성화 579,684 449,299 130,385 101 인건비 574,684 447,299 127,385 04 기간제근로자등보수 574,684 447,299 127,385 공공근로사업인건비 574,684 기본급 45,180원 *40명*210일 379,512 주휴수당 45,180원 *40명*45일 81,324 연차수당 45,180원 *40명*10일 18,072 교통비 3,000원 *40명*210일 25,200 4대보험료 504,108,000원 *14% 70,576 201 일반운영비 5,000 0 5,000 01 사무관리비 5,000 0 5,000 사무용품및소모성물품구입비등 5,000,000원 지역일자리사업 50,267 46,719 3,548 5,000 도 17,099 군 33,168 101 인건비 40,267 38,639 1,628 도 12,099 군 28,168 03 무기계약근로자보수 40,267 38,639 1,628 도비보조사업 40,267 시군일자리센터취업상담사배치 30,247,000원 *1명 30,247 도 12,099 군 18,148 상여금 1,560,000원 *1명*4회 6,240 명절휴가비 1,560,000원 *1명*2회*50% 1,560 급식비 145,000원 *1명*12월 1,740 피복비 200,000원 *1명*2회 400 선진지견학비 ( 무기계약직 ) 80,000원 *1명*1회 80-2 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 201 일반운영비 10,000 8,000 2,000 도 5,000 군 5,000 03 행사운영비 10,000 8,000 2,000 도비보조사업 10,000 취업박람회개최 10,000,000원 *1회 10,000 도 5,000 군 5,000 지역공동체일자리사업 ( 지특 ) 154,494 120,000 34,494 지 77,247 도 23,174 군 54,073 101 인건비 134,628 100,758 33,870 지 67,314 도 20,194 군 47,120 04 기간제근로자등보수 134,628 100,758 33,870 지특회계사업 134,628 지역공동체일자리사업인건비 134,628 ㆍ기본급 45,180원 *11명*175일 86,972 지 43,486 도 13,046 군 30,440 ㆍ주휴수당 45,180원 *11명*43일 21,371 지 10,685 도 3,206 군 7,480 ㆍ연차수당 45,180원 *11명*8일 3,976 지 1,988 도 596 군 1,392 ㆍ교통비 3,000원 *11명*175일 5,775 지 2,888 도 866 군 2,021 ㆍ4대보험료 118,094,000원 *14% 16,534 지 8,267 도 2,480 군 5,787 201 일반운영비 1,886 1,762 124 지 943 도 283 군 660 01 사무관리비 1,886 1,762 124 지특회계사업 1,886 기록물보관용사무용품구입 1,886,000원 *1식 1,886-3 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 지 943 도 283 군 660 202 여비 2,480 2,480 0 지 1,240 도 372 군 868 01 국내여비 2,480 2,480 0 지특회계사업 2,480 국내여비 20,000원 *4명*31일 2,480 지 1,240 도 372 군 868 206 재료비 15,500 15,000 500 지 7,750 도 2,325 군 5,425 01 재료비 15,500 15,000 500 지특회계사업 15,500 일자리창출재료비 15,500,000원 *1식 15,500 지 7,750 도 2,325 군 5,425 사회적기업육성 ( 일자리창출, 생활 ) 133,419 187,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23,348 307 민간이전 133,419 187,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23,348 02 민간경상사업보조 133,419 187,000 53,581 지특회계사업 133,419 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업 66,709,500원 *2개소 133,419 지 100,065 도 10,006 군 23,348 사회적기업사업개발비지원 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7,723 307 민간이전 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7,723 02 민간경상사업보조 36,778 49,986 13,208-4 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 국비보조사업 36,778 ( 예비 ) 사회적기업사업개발비지원사업 18,389,000원 *2개소 36,778 국 25,745 도 3,310 군 7,723 사회적기업시설장비지원사업 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3,449 402 민간자본이전 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3,449 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 6,898 10,084 3,186 도비보조사업 6,898 ( 예비 ) 사회적기업시설장비지원사업 6,898,000원 *1개소 6,898 도 3,449 군 3,449 고교취업활성화지원 1,000 1,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 관내기업투어 1,000,000원 *1회 1,000 취업지원사업 2,800 2,800 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 일자리센터홍보물제작 1,000원 *2,000부 2,000 301 일반보상금 800 800 0 09 행사실비보상금 800 800 0 박람회및교육참석 100,000원 *8회 800 마을기업육성 50,000 140,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500 307 민간이전 50,000 140,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500 02 민간경상사업보조 50,000 140,000 90,000 지특회계사업 50,000 마을기업육성 (1차년도) 50,000,000원 *1개소 50,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500-5 -

부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 투자유치사업추진 지역경제활성화 61,100 60,710 390 투자유치사업추진 61,100 60,710 390 투자유치사업추진 61,100 60,710 390 201 일반운영비 4,500 4,260 240 01 사무관리비 4,500 4,260 240 지식재산권출원및등록연차료 1,000,000원 *3종 3,000 투자유치설명회홍보 1,500,000원 *1회 1,500 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 투자유치업무추진 60,000원 *4명*15일 3,600 203 업무추진비 3,000 2,850 150 03 시책추진업무추진비 3,000 2,850 150 투자유치, 산업단지업무추진 3,000,000원 3,000 402 민간자본이전 50,000 50,000 0 03 민간위탁사업비 50,000 50,000 0 지식재산권창출지원특허청매칭사업 50,000,000원 *1회 50,000 서민경제안정화 1,155,950 1,366,924 210,974 국 66,516 도 243,325 군 846,109 지역상권붐조성 616,530 852,204 235,674 도 120,000 군 496,530 전통시장활성화사업 116,530 128,870 12,340 201 일반운영비 45,090 37,200 7,890 01 사무관리비 22,090 14,200 7,890 전통시장이용홍보및축제등각종행사물품구입지원 500,000원 *10회 5,000 함양토종약초시장소방안전관리업무대행 3,000,000원 *1식 3,000 전통시장공중화장실등시설물관리 ( 화장실소모품등 ) 100,000원 *4개소*12월 4,800 전통시장시설장비유지비 1,000,000원 *1식 1,000 유통업상생발전협의회운영수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *3명*90일 1,890 장터홍보단운영 500,000원 *10회 5,000 02 공공운영비 18,000 18,000 0 시장공공요금 ( 전기, 수도 ) 1,500,000 원 *12 월 18,000-6 -

부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 03 행사운영비 5,000 5,000 0 전통시장장보기운영 2,500,000원 *2회 5,000 202 여비 2,800 2,400 400 01 국내여비 2,800 2,400 400 전통시장업무추진 20,000원 *2명*70일 2,800 301 일반보상금 7,040 7,040 0 09 행사실비보상금 7,040 7,040 0 상인회 모니터요원각종회의, 교육등참석 55,000원 *12명*4회 선진전통시장벤치마킹등참석 55,000원 *80명*1회 307 민간이전 9,200 11,600 2,400 02 민간경상사업보조 1,200 3,600 2,400 2,640 4,400 전통시장화장실정화조청소 1,200 주말,5일장( 마천, 서상 ) 50,000원 *2개소*12월 04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0 1,200 전통시장살리기이벤트행사지원 1,500,000원 *2회 제5회전통시장그리기공모전개최 5,000,000원 *1회 3,000 5,000 401 시설비및부대비 50,000 70,630 20,630 01 시설비 50,000 70,000 20,000 전통시장보수사업 ( 유지보수 ) 50,000 유지보수 50,000,000원 *1식 50,000 402 민간자본이전 2,400 0 2,400 03 민간위탁사업비 2,400 0 2,400 전통시장화장실관리운영 2,400 지리산함양시장 200,000원 *12월 2,400 문화관광형시장육성 200,000 450,000 250,000 308 자치단체등이전 200,000 450,000 250,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 200,000 450,000 250,000 국비보조사업 200,000 지리산함양시장문화관광형시장육성사업 ( 국비직접지원군비부담금 ) 200,000 400,000,000 원 *50% 특화전통시장육성지원사업 300,000 0 300,000 도 120,000 군 180,000 307 민간이전 72,000 0 72,000 도 28,800 군 43,200-7 -

부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 02 민간경상사업보조 72,000 0 72,000 도비보조사업 72,000 특화전통시장육성지원사업 72,000,000원 *1식 72,000 도 28,800 군 43,200 401 시설비및부대비 228,000 0 228,000 도 91,200 군 136,800 01 시설비 228,000 0 228,000 도비보조사업 228,000 특화전통시장육성지원사업 228,000,000원 *1식 228,000 도 91,200 군 136,800 소비자권익보호및물가안정 48,105 41,300 6,805 도 4,800 군 43,305 물가안정지도관리 36,000 36,000 0 201 일반운영비 21,200 21,200 0 01 사무관리비 21,200 21,200 0 착한가게참여업체인센티브 15,000 온누리상품권등제공 50,000원 *25개업체*12월 15,000 일반운영비 6,200 물가안정홍보현수막제작 60,000원 *10매*2회 1,200 물가안정홍보전단지제작 800원 *1,000매 800 착한가게및모범업소인증마크제작 100,000원 *14개 물가대책위원회운영수당 70,000원 *20명*2회 301 일반보상금 4,800 4,800 0 11 기타보상금 4,800 4,800 0 1,400 2,800 군물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4,800 402 민간자본이전 10,000 10,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 10,000 10,000 0 소비자단체육성지원 10,000,000원 10,000 공정거래지도관리 7,305 500 6,805 101 인건비 1,205 0 1,205 04 기간제근로자등보수 1,205 0 1,205 계량기정기검사인부임 60,240원 *2명*10회 1,205-8 -

부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 소비자권익보호및물가안정 201 일반운영비 4,600 500 4,100 01 사무관리비 4,600 500 4,100 계량기정기검사필증제작 200원 *2종*1,000매 계량기정기검사홍보물제작 200원 *1,000매 200 계량기정기검사용원기임차 400,000 원 *10 회 405 자산취득비 1,500 0 1,500 01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500 400 4,000 계량기수시검사용분동구입 50,000원 *30종 1,500 물가안정지도관리 ( 도비 ) 4,800 4,800 0 도 4,800 301 일반보상금 4,800 4,800 0 도 4,800 11 기타보상금 4,800 4,800 0 도비보조사업 4,800 도물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4,800 도 4,800 서민계층주거환경개선사업 488,915 471,020 17,895 국 66,516 도 118,125 군 304,274 전기시설개선사업 ( 도비 ) 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7,120 403 자치단체등자본이전 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7,120 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,120 10,120 0 도비보조사업 10,120 저소득층전기시설개선사업 ( 전기안전공사 ) 202,400원 *50개소 10,120 도 3,000 군 7,120 서민층가스시설개선 ( 국비 ) 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16,629 403 자치단체등자본이전 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16,629 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 83,145 73,500 9,645 국비보조사업 83,145-9 -

부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 서민계층주거환경개선사업 차상위계층가스시설개선 ( 가스안전공사 ) 241,000원 *345세대 83,145 국 66,516 군 16,629 서민층가스차단기설치지원 ( 도비 ) 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10,125 403 자치단체등자본이전 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10,125 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 20,250 12,000 8,250 도비보조사업 20,250 서민층가스차단기설치지원 50,000원 *405세대 20,250 도 10,125 군 10,125 도시가스보급지원 3,400 3,400 0 201 일반운영비 3,400 3,400 0 01 사무관리비 3,400 3,400 0 도시가스운영위원회수당 70,000 원 *10 명 *2 회 1,400 도시가스홍보책자발간 1,000원 *2,000부 2,000 도시가스보급지원 ( 도비 ) 372,000 372,000 0 도 105,000 군 267,000 402 민간자본이전 372,000 372,000 0 도 105,000 군 267,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 372,000 372,000 0 도비보조사업 372,000 도시가스공급관로설치지원사업 372,000,000원 *1식 372,000 도 105,000 군 267,000 공예품개발관리 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 공예품개발장려 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 402 민간자본이전 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 03 민간위탁사업비 2,400 2,400 0 도비보조사업 2,400-10 -

부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 공예품개발관리 공예품개발장려비 2,400,000원 *1식 2,400 도 400 군 2,000 효율적에너지관리 658,488 807,857 149,369 국 316,000 군 342,488 에너지절약관리 649,688 655,057 5,369 국 316,000 군 333,688 에너지절약시책개발 17,688 12,200 5,488 101 인건비 1,808 0 1,808 04 기간제근로자등보수 1,808 0 1,808 에너지농장사업현장조사인부임 60,240원 *1명*30회 1,808 201 일반운영비 9,280 7,600 1,680 01 사무관리비 9,280 7,600 1,680 홍보물품구입 7,600 홍보물제작 250원 *6,000부*2회 3,000 현수막 80,000원 *20매 1,600 대기전력차단가정용멀티탭구입 6,000원 *500개 3,000 급량비 ( 에너지농장 ) 7,000원 *4명*60일 1,680 202 여비 5,600 3,600 2,000 01 국내여비 5,600 3,600 2,000 에너지시책업무추진 20,000원 *4명*45일 3,600 함양에너지농장사업업무추진 20,000원 *4명*25일 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 2,000 에너지절약추진우수부서포상금 1,000 우수부서 (1위) 500,000원 *1개부서 500 우수부서 (2위) 300,000원 *1개부서 300 우수부서 (3위) 200,000원 *1개부서 200 취약계층에너지복지 ( 복지시설 3 개소 )( 국비 ) 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50,000 401 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 40,000 60,000 국비보조사업 100,000 함양군복지시설 LED조명교체사업 100,000,000원 *1식 100,000-11 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적에너지관리단위 : 에너지절약관리 국 50,000 군 50,000 취약계층에너지복지 ( 경로당태양광보급사업 )( 국비 ) 532,000 602,857 70,857 국 266,000 군 266,000 401 시설비및부대비 532,000 602,857 70,857 국 266,000 군 266,000 01 시설비 501,788 600,000 98,212 국비보조사업 501,788 실시설계비 19,326,000원 *1식 19,326 함양군경로당태양광설비설치공사비 482,462,000원 *1식 482,462 국 266,000 군 216,462 02 감리비 26,738 0 26,738 국비보조사업 26,738 공사감리용역 26,738,000원 *1식 26,738 03 시설부대비 3,474 2,857 617 국비보조사업 3,474 부대경비 482,462,000원 *0.72% 3,474 신재생에너지보급사업 8,800 152,800 144,000 신재생에너지설비유지관리 8,800 8,800 0 201 일반운영비 8,800 8,800 0 01 사무관리비 8,800 8,800 0 신재생에너지설비유지관리 110,000원 *80kw 8,800 대중교통문화 6,449,237 3,500,497 2,948,740 국 14,200 지 50,000 도 503,184 군 5,881,853 운수업체재정지원 3,556,900 2,851,460 705,440 국 14,200 도 472,184 군 3,070,516 운수업계유가보조지원 1,300,000 1,000,000 300,000 307 민간이전 1,300,000 1,000,000 300,000 09 운수업계보조금 1,300,000 1,000,000 300,000 운수업계유가보조금지원 1,300,000,000원 1,300,000 버스업계재정지원 ( 도비보조 ) 710,210 706,210 4,000 도 355,105 군 355,105 307 민간이전 710,210 706,210 4,000-12 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 355,105 군 355,105 09 운수업계보조금 710,210 706,210 4,000 도비보조사업 710,210 농어촌버스업계재정지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 650,210,000원 *1식 650,210 교통카드요금지원사업 500,000,000 원 *10% 농어촌버스교통카드수수료지원사업 250,000,000원 *4% 도 325,105 군 325,105 50,000 도 25,000 군 25,000 10,000 도 5,000 군 5,000 벽지노선운행버스손실보상 791,481 862,870 71,389 도 98,264 군 693,217 307 민간이전 791,481 862,870 71,389 도 98,264 군 693,217 09 운수업계보조금 791,481 862,870 71,389 도비보조사업 791,481 벽지노선손실보상금지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 791,481,000원 *1식 791,481 도 98,264 군 693,217 벽지노선운행공영버스구입 60,574 0 60,574 201 일반운영비 574 0 574 01 사무관리비 574 0 574 공영버스구입수수료 60,000,000원 *0.54% 324 공영버스사후관리비 250 보험료 200,000원 200 번호판제작 50,000원 50 405 자산취득비 60,000 0 60,000 01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000 공영버스구입 60,000 소형공영버스구입 60,000,000원 *1대 60,000 버스외벽홍보물설치 46,600 41,920 4,680 201 일반운영비 39,600 34,920 4,680 01 사무관리비 39,600 34,920 4,680 버스외벽함양군관광홍보비 ( 시외버스 ) 130,000원 *10대*12월 15,600-13 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 전세버스함양군외부광고홍보비 100,000원 *20대*12월 24,000 401 시설비및부대비 7,000 7,000 0 01 시설비 7,000 7,000 0 함양군전세버스외부광고홍보물제작 ( 뉴신흥관광외 1개소 ) 1,000,000원 *7대 7,000 택시업계재정지원 244,200 152,100 92,100 201 일반운영비 201,600 141,600 60,000 01 사무관리비 201,600 141,600 60,000 택시외부광고비 201,600,000원 201,600 307 민간이전 33,600 0 33,600 02 민간경상사업보조 33,600 0 33,600 택시업체블랙박스교체지원 300,000원 *112대 33,600 401 시설비및부대비 9,000 10,500 1,500 01 시설비 9,000 10,500 1,500 택시외부광고제작비 300,000원 *30대 9,000 벽지노선교통량조사 ( 도비보조 ) 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32,470 101 인건비 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32,470 04 기간제근로자등보수 46,385 30,360 16,025 도비보조사업 46,385 벽지노선교통량조사 60,240원 *70명*5.5일*2회 46,385 도 13,915 군 32,470 택시감차지원 ( 국비보조 ) 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88,200 301 일반보상금 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88,200 11 기타보상금 96,000 52,000 44,000 국비보조사업 96,000 택시자율감차사업 96,000,000원 96,000 국 7,800 군 88,200 택시업계재정지원 ( 도비보조 ) 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3,000-14 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3,000 09 운수업계보조금 6,000 6,000 0 도비보조사업 6,000 카드결제기설치에따른카드결제수수료지원 6,000,000원 6,000 도 3,000 군 3,000 택시업계재정지원 ( 국비보조 ) 3,930 0 3,930 403 자치단체등자본이전 3,930 0 3,930 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 3,930 0 3,930 국비보조사업 3,930 택시운행정보관리시스템구축 ( 국비직접지원군비부담분 ) 3,930,000원 3,930 버스업계재정지원 238,720 0 238,720 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 버스요금단일화시행홍보등 3,000,000원 *1식 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 3,000 농어촌버스운송원가및손실액조사용역 20,000,000원 *1식 20,000 307 민간이전 215,720 0 215,720 02 민간경상사업보조 15,720 0 15,720 전세버스무선인터넷통신료지원 65,500원 *20대*12월 15,720 09 운수업계보조금 200,000 0 200,000 농어촌버스단일요금제손실보상금 200,000,000원 200,000 운수업계재정지원 ( 국비보조 ) 12,800 0 12,800 국 6,400 도 1,900 군 4,500 402 민간자본이전 12,800 0 12,800 국 6,400 도 1,900 군 4,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12,800 0 12,800 국비보조사업 12,800 첨단안전장치 ( 차로이탈경고장치 ) 장착지원사업 ( 화물, 승합 ) 500,000원 *32대*80% 12,800 국 6,400-15 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 1,900 군 4,500 농촌형교통모델사업 151,800 70,000 81,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 대중교통소외지역주민지원 ( 국비 ) 151,800 0 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 307 민간이전 151,800 0 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 02 민간경상사업보조 151,800 0 151,800 지특회계사업 151,800 브라보행복택시운영 151,800,000원 *1식 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 교통편의시설확충 2,396,509 310,277 2,086,232 교통안전시설물관리 365,573 194,692 170,881 201 일반운영비 104,144 95,204 8,940 01 사무관리비 18,104 18,104 0 불법주정차단속 CCTV 등유지보수 150,860,380원 *12% 18,104 02 공공운영비 86,040 77,100 8,940 공공운영비 86,040 교통신호기등전기안전점검수수료 75,000원 *144개 무인교통단속장비정기검사수수료 1,800,000원 *9개 10,800 16,200 교통신호등전기요금 30,000원 *144개*12월 51,840 교통안전시설물통신요금 600,000원 *12월 7,200 401 시설비및부대비 261,429 99,488 161,941 01 시설비 259,560 98,600 160,960 교통안전시설물 ( 반사경등 ) 설치및정비 500,000원 *40개소 교통안전시설물 ( 무인단속카메라 ) 설치 50,000,000원 *2개소 교통신호등 ( 경보등 ) 교체및신설 15,000,000원 *2개소 태양광사이키경광등교체사업 2,000,000원 *5개소 20,000 100,000 30,000 10,000-16 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 교통편의시설확충 교통신호기유지보수 ( 전읍면 ) 20,000원 *144개*12월 무인교통단속카메라위치변경이설사업 5,000,000원 *2개소 버스정류장등교통관련표지판정비사업 500,000원 *50개소 보행자자동인식신호기설치사업 30,000,000원 *1개소 34,560 10,000 25,000 30,000 03 시설부대비 1,869 888 981 기타경비 1,869 교통안전시설물설치사업 259,560,000원 *0.72% 버스승강장설치관리 130,936 115,585 15,351 401 시설비및부대비 130,936 115,585 15,351 01 시설비 130,000 115,000 15,000 버스승강장설치및교체 10,000,000원 *10개소 1,869 100,000 버스승강장도색및보수 30,000 버스승강장도색 500,000원 *30개소 15,000 버스승강장보수 500,000원 *30개소 15,000 03 시설부대비 936 585 351 기타경비 130,000,000원 *0.72% 936 한들주차장설치사업 ( 자체 ) 1,900,000 0 1,900,000 401 시설비및부대비 1,900,000 0 1,900,000 01 시설비 1,900,000 0 1,900,000 한들생태환경및주민편의시설조성사업 200,000원 *9,500m2 1,900,000 불법주. 정차단속교통질서확립 182,828 119,160 63,668 교통질서관리 40,210 33,735 6,475 201 일반운영비 34,710 28,235 6,475 01 사무관리비 34,710 28,235 6,475 불법주정차홍보현수막제작 40,000원 *50개소*2회 급량비 ( 주정차단속교통정리 ) 7,000원 *5명*90일 4,000 3,150 주차요금징수서식제작 150원 *20,000매 3,000 각종심의위원회및용역등참석수당 70,000원 *10명*5회 3,500 주정차과태료등각종고지서및스티커제작 300원 *1,000매*10회 3,000 주정차단속물품구입 (5종) 3,000,000원 3,000 교통안전관리홍보물제작 60,000원 *10개소*8회 4,800-17 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 불법주. 정차단속교통질서확립 이륜자동차번호판제작 16,500원 *500개 8,250 특별사법경찰업무지원시스템유지보수비 13,860,000원 *14.5% 307 민간이전 5,500 5,500 0 02 민간경상사업보조 5,500 5,500 0 2,010 교통봉사활동단체지원 5,500,000원 5,500 불법주. 정차단속 142,618 85,425 57,193 101 인건비 118,118 51,925 66,193 04 기간제근로자등보수 118,118 51,925 66,193 불법주. 정차단속 49,841 기본급 60,240원 *3명*200일 36,144 주휴수당 60,240원 *3명*29일 5,241 연차수당 60,240원 *3명*10일 1,808 보험료 (4대보험료 ) 43,193,000원 *14% 6,048 피복비 200,000원 *3명 600 주차요금징수및안내요원 68,277 기본급 60,240원 *4명*200일 48,192 주휴수당 60,240원 *4명*29일 6,988 연차수당 60,240원 *4명*10일 2,410 위험수당 40,000원 *4명*10월 1,600 보험료 (4대보험료 ) 59,190,000원 *14% 8,287 피복비 200,000원 *4명 800 202 여비 3,500 3,500 0 01 국내여비 3,500 3,500 0 불법주. 정차단속여비 20,000원 *5명*35일 3,500 401 시설비및부대비 21,000 30,000 9,000 01 시설비 21,000 30,000 9,000 불법주정차구역표지판등시설정비 21,000 주정차금지표지판 100,000원 *50개 5,000 과태료부과안내표지판 150,000원 *50개 7,500 유료주차이용안내표지판 170,000원 *50개 8,500 특별교통수단지원 142,000 131,600 10,400 도 1,000 군 141,000 특별교통운영지원 ( 도비 ) 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0-18 -

부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 특별교통수단지원 도비보조사업 2,000 특별교통수단 ( 콜택시 ) 유료도로통행료지원 2,000,000원 *1식 2,000 도 1,000 군 1,000 특별교통수단지원 140,000 129,600 10,400 307 민간이전 140,000 129,600 10,400 05 민간위탁금 140,000 129,600 10,400 교통약자를위한콜택시운영위탁 35,000,000원 *4대 140,000 대중교통육성 19,200 18,000 1,200 시외버스터미널운영지원 19,200 18,000 1,200 307 민간이전 19,200 18,000 1,200 02 민간경상사업보조 19,200 18,000 1,200 안의시외버스터미널운영비지원 1,600,000원 *12월 19,200 재무활동 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440,650 701 기타회계등전출금 890,160 2,330,810 1,440,650 01 기타회계전출금 890,160 2,330,810 1,440,650 농공단지조성특별회계전출금 255,200,000원 255,200 공영개발특별회계전출금 634,960,000원 634,960 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8,740 201 일반운영비 39,540 43,300 3,760 01 사무관리비 39,540 43,300 3,760 부서총액 1,831,000원 *18명 32,958 급량비 3,150 특근매식비 7,000원 *18명*25일 3,150 복사기임차 3,432 컬러복사기 286,000원 *1대*12월 3,432 202 여비 39,420 43,800 4,380 01 국내여비 39,420 43,800 4,380 관내여비 120,000원 *18명*12월 25,920 관외여비 75,000원 *18명*10일 13,500 203 업무추진비 3,600 4,200 600 04 부서운영업무추진비 3,600 4,200 600-19 -

부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 기본경비 부서운영업무추진비 300,000원 *12월 3,600-20 -