2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대 20,840 30,840 10,000 도 700 군 20,140 지역경제운영. 육성지원 19,440 29,440 10,000 201 일반운영비 840 840 0 01 사무관리비 840 840 0 마을기업육성사업심사위원수당 70,000원 *4명*3회 840 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 지역경제활성화업무추진 20,000원 *2명*90일 3,600 301 일반보상금 15,000 25,000 10,000 02 장학금및학자금 15,000 25,000 10,000 우수근로자자녀장학금 15,000 대학생 2,000,000원 *5명 10,000 고등학생 500,000원 *10명 5,000 청소년경제교육 1,400 1,400 0 도 700 군 700 201 일반운영비 1,400 1,400 0 도 700 군 700 01 사무관리비 1,400 1,400 0 도비보조사업 1,400 청소년경제교육강사료및교재구입 140,000원 *10회 1,400 도 700 군 700 중소기업및소상공인육성자금지원 800,000 700,000 100,000 중소기업및소상공인육성자금지원 800,000 700,000 100,000 306 출연금 100,000 0 100,000 01 출연금 100,000 0 100,000 경남신용보증재단출연금지원 100,000,000 원 100,000 307 민간이전 700,000 700,000 0-1 -
부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700,000 700,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국 25,745 지 202,312 도 64,538 군 722,745 공공근로사업활성화 579,684 449,299 130,385 101 인건비 574,684 447,299 127,385 04 기간제근로자등보수 574,684 447,299 127,385 공공근로사업인건비 574,684 기본급 45,180원 *40명*210일 379,512 주휴수당 45,180원 *40명*45일 81,324 연차수당 45,180원 *40명*10일 18,072 교통비 3,000원 *40명*210일 25,200 4대보험료 504,108,000원 *14% 70,576 201 일반운영비 5,000 0 5,000 01 사무관리비 5,000 0 5,000 사무용품및소모성물품구입비등 5,000,000원 지역일자리사업 50,267 46,719 3,548 5,000 도 17,099 군 33,168 101 인건비 40,267 38,639 1,628 도 12,099 군 28,168 03 무기계약근로자보수 40,267 38,639 1,628 도비보조사업 40,267 시군일자리센터취업상담사배치 30,247,000원 *1명 30,247 도 12,099 군 18,148 상여금 1,560,000원 *1명*4회 6,240 명절휴가비 1,560,000원 *1명*2회*50% 1,560 급식비 145,000원 *1명*12월 1,740 피복비 200,000원 *1명*2회 400 선진지견학비 ( 무기계약직 ) 80,000원 *1명*1회 80-2 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 201 일반운영비 10,000 8,000 2,000 도 5,000 군 5,000 03 행사운영비 10,000 8,000 2,000 도비보조사업 10,000 취업박람회개최 10,000,000원 *1회 10,000 도 5,000 군 5,000 지역공동체일자리사업 ( 지특 ) 154,494 120,000 34,494 지 77,247 도 23,174 군 54,073 101 인건비 134,628 100,758 33,870 지 67,314 도 20,194 군 47,120 04 기간제근로자등보수 134,628 100,758 33,870 지특회계사업 134,628 지역공동체일자리사업인건비 134,628 ㆍ기본급 45,180원 *11명*175일 86,972 지 43,486 도 13,046 군 30,440 ㆍ주휴수당 45,180원 *11명*43일 21,371 지 10,685 도 3,206 군 7,480 ㆍ연차수당 45,180원 *11명*8일 3,976 지 1,988 도 596 군 1,392 ㆍ교통비 3,000원 *11명*175일 5,775 지 2,888 도 866 군 2,021 ㆍ4대보험료 118,094,000원 *14% 16,534 지 8,267 도 2,480 군 5,787 201 일반운영비 1,886 1,762 124 지 943 도 283 군 660 01 사무관리비 1,886 1,762 124 지특회계사업 1,886 기록물보관용사무용품구입 1,886,000원 *1식 1,886-3 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 지 943 도 283 군 660 202 여비 2,480 2,480 0 지 1,240 도 372 군 868 01 국내여비 2,480 2,480 0 지특회계사업 2,480 국내여비 20,000원 *4명*31일 2,480 지 1,240 도 372 군 868 206 재료비 15,500 15,000 500 지 7,750 도 2,325 군 5,425 01 재료비 15,500 15,000 500 지특회계사업 15,500 일자리창출재료비 15,500,000원 *1식 15,500 지 7,750 도 2,325 군 5,425 사회적기업육성 ( 일자리창출, 생활 ) 133,419 187,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23,348 307 민간이전 133,419 187,000 53,581 지 100,065 도 10,006 군 23,348 02 민간경상사업보조 133,419 187,000 53,581 지특회계사업 133,419 ( 예비 ) 사회적기업일자리창출사업 66,709,500원 *2개소 133,419 지 100,065 도 10,006 군 23,348 사회적기업사업개발비지원 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7,723 307 민간이전 36,778 49,986 13,208 국 25,745 도 3,310 군 7,723 02 민간경상사업보조 36,778 49,986 13,208-4 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 국비보조사업 36,778 ( 예비 ) 사회적기업사업개발비지원사업 18,389,000원 *2개소 36,778 국 25,745 도 3,310 군 7,723 사회적기업시설장비지원사업 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3,449 402 민간자본이전 6,898 10,084 3,186 도 3,449 군 3,449 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 6,898 10,084 3,186 도비보조사업 6,898 ( 예비 ) 사회적기업시설장비지원사업 6,898,000원 *1개소 6,898 도 3,449 군 3,449 고교취업활성화지원 1,000 1,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 관내기업투어 1,000,000원 *1회 1,000 취업지원사업 2,800 2,800 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 일자리센터홍보물제작 1,000원 *2,000부 2,000 301 일반보상금 800 800 0 09 행사실비보상금 800 800 0 박람회및교육참석 100,000원 *8회 800 마을기업육성 50,000 140,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500 307 민간이전 50,000 140,000 90,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500 02 민간경상사업보조 50,000 140,000 90,000 지특회계사업 50,000 마을기업육성 (1차년도) 50,000,000원 *1개소 50,000 지 25,000 도 7,500 군 17,500-5 -
부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 투자유치사업추진 지역경제활성화 61,100 60,710 390 투자유치사업추진 61,100 60,710 390 투자유치사업추진 61,100 60,710 390 201 일반운영비 4,500 4,260 240 01 사무관리비 4,500 4,260 240 지식재산권출원및등록연차료 1,000,000원 *3종 3,000 투자유치설명회홍보 1,500,000원 *1회 1,500 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 투자유치업무추진 60,000원 *4명*15일 3,600 203 업무추진비 3,000 2,850 150 03 시책추진업무추진비 3,000 2,850 150 투자유치, 산업단지업무추진 3,000,000원 3,000 402 민간자본이전 50,000 50,000 0 03 민간위탁사업비 50,000 50,000 0 지식재산권창출지원특허청매칭사업 50,000,000원 *1회 50,000 서민경제안정화 1,155,950 1,366,924 210,974 국 66,516 도 243,325 군 846,109 지역상권붐조성 616,530 852,204 235,674 도 120,000 군 496,530 전통시장활성화사업 116,530 128,870 12,340 201 일반운영비 45,090 37,200 7,890 01 사무관리비 22,090 14,200 7,890 전통시장이용홍보및축제등각종행사물품구입지원 500,000원 *10회 5,000 함양토종약초시장소방안전관리업무대행 3,000,000원 *1식 3,000 전통시장공중화장실등시설물관리 ( 화장실소모품등 ) 100,000원 *4개소*12월 4,800 전통시장시설장비유지비 1,000,000원 *1식 1,000 유통업상생발전협의회운영수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *3명*90일 1,890 장터홍보단운영 500,000원 *10회 5,000 02 공공운영비 18,000 18,000 0 시장공공요금 ( 전기, 수도 ) 1,500,000 원 *12 월 18,000-6 -
부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 03 행사운영비 5,000 5,000 0 전통시장장보기운영 2,500,000원 *2회 5,000 202 여비 2,800 2,400 400 01 국내여비 2,800 2,400 400 전통시장업무추진 20,000원 *2명*70일 2,800 301 일반보상금 7,040 7,040 0 09 행사실비보상금 7,040 7,040 0 상인회 모니터요원각종회의, 교육등참석 55,000원 *12명*4회 선진전통시장벤치마킹등참석 55,000원 *80명*1회 307 민간이전 9,200 11,600 2,400 02 민간경상사업보조 1,200 3,600 2,400 2,640 4,400 전통시장화장실정화조청소 1,200 주말,5일장( 마천, 서상 ) 50,000원 *2개소*12월 04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0 1,200 전통시장살리기이벤트행사지원 1,500,000원 *2회 제5회전통시장그리기공모전개최 5,000,000원 *1회 3,000 5,000 401 시설비및부대비 50,000 70,630 20,630 01 시설비 50,000 70,000 20,000 전통시장보수사업 ( 유지보수 ) 50,000 유지보수 50,000,000원 *1식 50,000 402 민간자본이전 2,400 0 2,400 03 민간위탁사업비 2,400 0 2,400 전통시장화장실관리운영 2,400 지리산함양시장 200,000원 *12월 2,400 문화관광형시장육성 200,000 450,000 250,000 308 자치단체등이전 200,000 450,000 250,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 200,000 450,000 250,000 국비보조사업 200,000 지리산함양시장문화관광형시장육성사업 ( 국비직접지원군비부담금 ) 200,000 400,000,000 원 *50% 특화전통시장육성지원사업 300,000 0 300,000 도 120,000 군 180,000 307 민간이전 72,000 0 72,000 도 28,800 군 43,200-7 -
부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 지역상권붐조성 02 민간경상사업보조 72,000 0 72,000 도비보조사업 72,000 특화전통시장육성지원사업 72,000,000원 *1식 72,000 도 28,800 군 43,200 401 시설비및부대비 228,000 0 228,000 도 91,200 군 136,800 01 시설비 228,000 0 228,000 도비보조사업 228,000 특화전통시장육성지원사업 228,000,000원 *1식 228,000 도 91,200 군 136,800 소비자권익보호및물가안정 48,105 41,300 6,805 도 4,800 군 43,305 물가안정지도관리 36,000 36,000 0 201 일반운영비 21,200 21,200 0 01 사무관리비 21,200 21,200 0 착한가게참여업체인센티브 15,000 온누리상품권등제공 50,000원 *25개업체*12월 15,000 일반운영비 6,200 물가안정홍보현수막제작 60,000원 *10매*2회 1,200 물가안정홍보전단지제작 800원 *1,000매 800 착한가게및모범업소인증마크제작 100,000원 *14개 물가대책위원회운영수당 70,000원 *20명*2회 301 일반보상금 4,800 4,800 0 11 기타보상금 4,800 4,800 0 1,400 2,800 군물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4,800 402 민간자본이전 10,000 10,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 10,000 10,000 0 소비자단체육성지원 10,000,000원 10,000 공정거래지도관리 7,305 500 6,805 101 인건비 1,205 0 1,205 04 기간제근로자등보수 1,205 0 1,205 계량기정기검사인부임 60,240원 *2명*10회 1,205-8 -
부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 소비자권익보호및물가안정 201 일반운영비 4,600 500 4,100 01 사무관리비 4,600 500 4,100 계량기정기검사필증제작 200원 *2종*1,000매 계량기정기검사홍보물제작 200원 *1,000매 200 계량기정기검사용원기임차 400,000 원 *10 회 405 자산취득비 1,500 0 1,500 01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500 400 4,000 계량기수시검사용분동구입 50,000원 *30종 1,500 물가안정지도관리 ( 도비 ) 4,800 4,800 0 도 4,800 301 일반보상금 4,800 4,800 0 도 4,800 11 기타보상금 4,800 4,800 0 도비보조사업 4,800 도물가모니터요원활동보상금 200,000원 *2명*12월 4,800 도 4,800 서민계층주거환경개선사업 488,915 471,020 17,895 국 66,516 도 118,125 군 304,274 전기시설개선사업 ( 도비 ) 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7,120 403 자치단체등자본이전 10,120 10,120 0 도 3,000 군 7,120 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 10,120 10,120 0 도비보조사업 10,120 저소득층전기시설개선사업 ( 전기안전공사 ) 202,400원 *50개소 10,120 도 3,000 군 7,120 서민층가스시설개선 ( 국비 ) 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16,629 403 자치단체등자본이전 83,145 73,500 9,645 국 66,516 군 16,629 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 83,145 73,500 9,645 국비보조사업 83,145-9 -
부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 서민계층주거환경개선사업 차상위계층가스시설개선 ( 가스안전공사 ) 241,000원 *345세대 83,145 국 66,516 군 16,629 서민층가스차단기설치지원 ( 도비 ) 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10,125 403 자치단체등자본이전 20,250 12,000 8,250 도 10,125 군 10,125 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 20,250 12,000 8,250 도비보조사업 20,250 서민층가스차단기설치지원 50,000원 *405세대 20,250 도 10,125 군 10,125 도시가스보급지원 3,400 3,400 0 201 일반운영비 3,400 3,400 0 01 사무관리비 3,400 3,400 0 도시가스운영위원회수당 70,000 원 *10 명 *2 회 1,400 도시가스홍보책자발간 1,000원 *2,000부 2,000 도시가스보급지원 ( 도비 ) 372,000 372,000 0 도 105,000 군 267,000 402 민간자본이전 372,000 372,000 0 도 105,000 군 267,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 372,000 372,000 0 도비보조사업 372,000 도시가스공급관로설치지원사업 372,000,000원 *1식 372,000 도 105,000 군 267,000 공예품개발관리 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 공예품개발장려 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 402 민간자본이전 2,400 2,400 0 도 400 군 2,000 03 민간위탁사업비 2,400 2,400 0 도비보조사업 2,400-10 -
부서 : 경제교통과정책 : 서민경제안정화단위 : 공예품개발관리 공예품개발장려비 2,400,000원 *1식 2,400 도 400 군 2,000 효율적에너지관리 658,488 807,857 149,369 국 316,000 군 342,488 에너지절약관리 649,688 655,057 5,369 국 316,000 군 333,688 에너지절약시책개발 17,688 12,200 5,488 101 인건비 1,808 0 1,808 04 기간제근로자등보수 1,808 0 1,808 에너지농장사업현장조사인부임 60,240원 *1명*30회 1,808 201 일반운영비 9,280 7,600 1,680 01 사무관리비 9,280 7,600 1,680 홍보물품구입 7,600 홍보물제작 250원 *6,000부*2회 3,000 현수막 80,000원 *20매 1,600 대기전력차단가정용멀티탭구입 6,000원 *500개 3,000 급량비 ( 에너지농장 ) 7,000원 *4명*60일 1,680 202 여비 5,600 3,600 2,000 01 국내여비 5,600 3,600 2,000 에너지시책업무추진 20,000원 *4명*45일 3,600 함양에너지농장사업업무추진 20,000원 *4명*25일 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 2,000 에너지절약추진우수부서포상금 1,000 우수부서 (1위) 500,000원 *1개부서 500 우수부서 (2위) 300,000원 *1개부서 300 우수부서 (3위) 200,000원 *1개부서 200 취약계층에너지복지 ( 복지시설 3 개소 )( 국비 ) 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50,000 401 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000 국 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 40,000 60,000 국비보조사업 100,000 함양군복지시설 LED조명교체사업 100,000,000원 *1식 100,000-11 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적에너지관리단위 : 에너지절약관리 국 50,000 군 50,000 취약계층에너지복지 ( 경로당태양광보급사업 )( 국비 ) 532,000 602,857 70,857 국 266,000 군 266,000 401 시설비및부대비 532,000 602,857 70,857 국 266,000 군 266,000 01 시설비 501,788 600,000 98,212 국비보조사업 501,788 실시설계비 19,326,000원 *1식 19,326 함양군경로당태양광설비설치공사비 482,462,000원 *1식 482,462 국 266,000 군 216,462 02 감리비 26,738 0 26,738 국비보조사업 26,738 공사감리용역 26,738,000원 *1식 26,738 03 시설부대비 3,474 2,857 617 국비보조사업 3,474 부대경비 482,462,000원 *0.72% 3,474 신재생에너지보급사업 8,800 152,800 144,000 신재생에너지설비유지관리 8,800 8,800 0 201 일반운영비 8,800 8,800 0 01 사무관리비 8,800 8,800 0 신재생에너지설비유지관리 110,000원 *80kw 8,800 대중교통문화 6,449,237 3,500,497 2,948,740 국 14,200 지 50,000 도 503,184 군 5,881,853 운수업체재정지원 3,556,900 2,851,460 705,440 국 14,200 도 472,184 군 3,070,516 운수업계유가보조지원 1,300,000 1,000,000 300,000 307 민간이전 1,300,000 1,000,000 300,000 09 운수업계보조금 1,300,000 1,000,000 300,000 운수업계유가보조금지원 1,300,000,000원 1,300,000 버스업계재정지원 ( 도비보조 ) 710,210 706,210 4,000 도 355,105 군 355,105 307 민간이전 710,210 706,210 4,000-12 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 355,105 군 355,105 09 운수업계보조금 710,210 706,210 4,000 도비보조사업 710,210 농어촌버스업계재정지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 650,210,000원 *1식 650,210 교통카드요금지원사업 500,000,000 원 *10% 농어촌버스교통카드수수료지원사업 250,000,000원 *4% 도 325,105 군 325,105 50,000 도 25,000 군 25,000 10,000 도 5,000 군 5,000 벽지노선운행버스손실보상 791,481 862,870 71,389 도 98,264 군 693,217 307 민간이전 791,481 862,870 71,389 도 98,264 군 693,217 09 운수업계보조금 791,481 862,870 71,389 도비보조사업 791,481 벽지노선손실보상금지원 ( 함양지리산고속외 1개소 ) 791,481,000원 *1식 791,481 도 98,264 군 693,217 벽지노선운행공영버스구입 60,574 0 60,574 201 일반운영비 574 0 574 01 사무관리비 574 0 574 공영버스구입수수료 60,000,000원 *0.54% 324 공영버스사후관리비 250 보험료 200,000원 200 번호판제작 50,000원 50 405 자산취득비 60,000 0 60,000 01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000 공영버스구입 60,000 소형공영버스구입 60,000,000원 *1대 60,000 버스외벽홍보물설치 46,600 41,920 4,680 201 일반운영비 39,600 34,920 4,680 01 사무관리비 39,600 34,920 4,680 버스외벽함양군관광홍보비 ( 시외버스 ) 130,000원 *10대*12월 15,600-13 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 전세버스함양군외부광고홍보비 100,000원 *20대*12월 24,000 401 시설비및부대비 7,000 7,000 0 01 시설비 7,000 7,000 0 함양군전세버스외부광고홍보물제작 ( 뉴신흥관광외 1개소 ) 1,000,000원 *7대 7,000 택시업계재정지원 244,200 152,100 92,100 201 일반운영비 201,600 141,600 60,000 01 사무관리비 201,600 141,600 60,000 택시외부광고비 201,600,000원 201,600 307 민간이전 33,600 0 33,600 02 민간경상사업보조 33,600 0 33,600 택시업체블랙박스교체지원 300,000원 *112대 33,600 401 시설비및부대비 9,000 10,500 1,500 01 시설비 9,000 10,500 1,500 택시외부광고제작비 300,000원 *30대 9,000 벽지노선교통량조사 ( 도비보조 ) 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32,470 101 인건비 46,385 30,360 16,025 도 13,915 군 32,470 04 기간제근로자등보수 46,385 30,360 16,025 도비보조사업 46,385 벽지노선교통량조사 60,240원 *70명*5.5일*2회 46,385 도 13,915 군 32,470 택시감차지원 ( 국비보조 ) 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88,200 301 일반보상금 96,000 52,000 44,000 국 7,800 군 88,200 11 기타보상금 96,000 52,000 44,000 국비보조사업 96,000 택시자율감차사업 96,000,000원 96,000 국 7,800 군 88,200 택시업계재정지원 ( 도비보조 ) 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3,000-14 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 3,000 군 3,000 09 운수업계보조금 6,000 6,000 0 도비보조사업 6,000 카드결제기설치에따른카드결제수수료지원 6,000,000원 6,000 도 3,000 군 3,000 택시업계재정지원 ( 국비보조 ) 3,930 0 3,930 403 자치단체등자본이전 3,930 0 3,930 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 3,930 0 3,930 국비보조사업 3,930 택시운행정보관리시스템구축 ( 국비직접지원군비부담분 ) 3,930,000원 3,930 버스업계재정지원 238,720 0 238,720 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 버스요금단일화시행홍보등 3,000,000원 *1식 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 3,000 농어촌버스운송원가및손실액조사용역 20,000,000원 *1식 20,000 307 민간이전 215,720 0 215,720 02 민간경상사업보조 15,720 0 15,720 전세버스무선인터넷통신료지원 65,500원 *20대*12월 15,720 09 운수업계보조금 200,000 0 200,000 농어촌버스단일요금제손실보상금 200,000,000원 200,000 운수업계재정지원 ( 국비보조 ) 12,800 0 12,800 국 6,400 도 1,900 군 4,500 402 민간자본이전 12,800 0 12,800 국 6,400 도 1,900 군 4,500 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12,800 0 12,800 국비보조사업 12,800 첨단안전장치 ( 차로이탈경고장치 ) 장착지원사업 ( 화물, 승합 ) 500,000원 *32대*80% 12,800 국 6,400-15 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 운수업체재정지원 도 1,900 군 4,500 농촌형교통모델사업 151,800 70,000 81,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 대중교통소외지역주민지원 ( 국비 ) 151,800 0 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 307 민간이전 151,800 0 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 02 민간경상사업보조 151,800 0 151,800 지특회계사업 151,800 브라보행복택시운영 151,800,000원 *1식 151,800 지 50,000 도 30,000 군 71,800 교통편의시설확충 2,396,509 310,277 2,086,232 교통안전시설물관리 365,573 194,692 170,881 201 일반운영비 104,144 95,204 8,940 01 사무관리비 18,104 18,104 0 불법주정차단속 CCTV 등유지보수 150,860,380원 *12% 18,104 02 공공운영비 86,040 77,100 8,940 공공운영비 86,040 교통신호기등전기안전점검수수료 75,000원 *144개 무인교통단속장비정기검사수수료 1,800,000원 *9개 10,800 16,200 교통신호등전기요금 30,000원 *144개*12월 51,840 교통안전시설물통신요금 600,000원 *12월 7,200 401 시설비및부대비 261,429 99,488 161,941 01 시설비 259,560 98,600 160,960 교통안전시설물 ( 반사경등 ) 설치및정비 500,000원 *40개소 교통안전시설물 ( 무인단속카메라 ) 설치 50,000,000원 *2개소 교통신호등 ( 경보등 ) 교체및신설 15,000,000원 *2개소 태양광사이키경광등교체사업 2,000,000원 *5개소 20,000 100,000 30,000 10,000-16 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 교통편의시설확충 교통신호기유지보수 ( 전읍면 ) 20,000원 *144개*12월 무인교통단속카메라위치변경이설사업 5,000,000원 *2개소 버스정류장등교통관련표지판정비사업 500,000원 *50개소 보행자자동인식신호기설치사업 30,000,000원 *1개소 34,560 10,000 25,000 30,000 03 시설부대비 1,869 888 981 기타경비 1,869 교통안전시설물설치사업 259,560,000원 *0.72% 버스승강장설치관리 130,936 115,585 15,351 401 시설비및부대비 130,936 115,585 15,351 01 시설비 130,000 115,000 15,000 버스승강장설치및교체 10,000,000원 *10개소 1,869 100,000 버스승강장도색및보수 30,000 버스승강장도색 500,000원 *30개소 15,000 버스승강장보수 500,000원 *30개소 15,000 03 시설부대비 936 585 351 기타경비 130,000,000원 *0.72% 936 한들주차장설치사업 ( 자체 ) 1,900,000 0 1,900,000 401 시설비및부대비 1,900,000 0 1,900,000 01 시설비 1,900,000 0 1,900,000 한들생태환경및주민편의시설조성사업 200,000원 *9,500m2 1,900,000 불법주. 정차단속교통질서확립 182,828 119,160 63,668 교통질서관리 40,210 33,735 6,475 201 일반운영비 34,710 28,235 6,475 01 사무관리비 34,710 28,235 6,475 불법주정차홍보현수막제작 40,000원 *50개소*2회 급량비 ( 주정차단속교통정리 ) 7,000원 *5명*90일 4,000 3,150 주차요금징수서식제작 150원 *20,000매 3,000 각종심의위원회및용역등참석수당 70,000원 *10명*5회 3,500 주정차과태료등각종고지서및스티커제작 300원 *1,000매*10회 3,000 주정차단속물품구입 (5종) 3,000,000원 3,000 교통안전관리홍보물제작 60,000원 *10개소*8회 4,800-17 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 불법주. 정차단속교통질서확립 이륜자동차번호판제작 16,500원 *500개 8,250 특별사법경찰업무지원시스템유지보수비 13,860,000원 *14.5% 307 민간이전 5,500 5,500 0 02 민간경상사업보조 5,500 5,500 0 2,010 교통봉사활동단체지원 5,500,000원 5,500 불법주. 정차단속 142,618 85,425 57,193 101 인건비 118,118 51,925 66,193 04 기간제근로자등보수 118,118 51,925 66,193 불법주. 정차단속 49,841 기본급 60,240원 *3명*200일 36,144 주휴수당 60,240원 *3명*29일 5,241 연차수당 60,240원 *3명*10일 1,808 보험료 (4대보험료 ) 43,193,000원 *14% 6,048 피복비 200,000원 *3명 600 주차요금징수및안내요원 68,277 기본급 60,240원 *4명*200일 48,192 주휴수당 60,240원 *4명*29일 6,988 연차수당 60,240원 *4명*10일 2,410 위험수당 40,000원 *4명*10월 1,600 보험료 (4대보험료 ) 59,190,000원 *14% 8,287 피복비 200,000원 *4명 800 202 여비 3,500 3,500 0 01 국내여비 3,500 3,500 0 불법주. 정차단속여비 20,000원 *5명*35일 3,500 401 시설비및부대비 21,000 30,000 9,000 01 시설비 21,000 30,000 9,000 불법주정차구역표지판등시설정비 21,000 주정차금지표지판 100,000원 *50개 5,000 과태료부과안내표지판 150,000원 *50개 7,500 유료주차이용안내표지판 170,000원 *50개 8,500 특별교통수단지원 142,000 131,600 10,400 도 1,000 군 141,000 특별교통운영지원 ( 도비 ) 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1,000 201 일반운영비 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0-18 -
부서 : 경제교통과정책 : 대중교통문화단위 : 특별교통수단지원 도비보조사업 2,000 특별교통수단 ( 콜택시 ) 유료도로통행료지원 2,000,000원 *1식 2,000 도 1,000 군 1,000 특별교통수단지원 140,000 129,600 10,400 307 민간이전 140,000 129,600 10,400 05 민간위탁금 140,000 129,600 10,400 교통약자를위한콜택시운영위탁 35,000,000원 *4대 140,000 대중교통육성 19,200 18,000 1,200 시외버스터미널운영지원 19,200 18,000 1,200 307 민간이전 19,200 18,000 1,200 02 민간경상사업보조 19,200 18,000 1,200 안의시외버스터미널운영비지원 1,600,000원 *12월 19,200 재무활동 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440,650 내부거래지출 890,160 2,330,810 1,440,650 701 기타회계등전출금 890,160 2,330,810 1,440,650 01 기타회계전출금 890,160 2,330,810 1,440,650 농공단지조성특별회계전출금 255,200,000원 255,200 공영개발특별회계전출금 634,960,000원 634,960 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8,740 기본경비 82,560 91,300 8,740 201 일반운영비 39,540 43,300 3,760 01 사무관리비 39,540 43,300 3,760 부서총액 1,831,000원 *18명 32,958 급량비 3,150 특근매식비 7,000원 *18명*25일 3,150 복사기임차 3,432 컬러복사기 286,000원 *1대*12월 3,432 202 여비 39,420 43,800 4,380 01 국내여비 39,420 43,800 4,380 관내여비 120,000원 *18명*12월 25,920 관외여비 75,000원 *18명*10일 13,500 203 업무추진비 3,600 4,200 600 04 부서운영업무추진비 3,600 4,200 600-19 -
부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 기본경비 부서운영업무추진비 300,000원 *12월 3,600-20 -