부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2018 년주요사업 추진현황

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로


순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다 아이부터어른까지숲에서

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

14년도 행정사무 처리현황 및 15년도 주요업무 보고-산업경제위원회 소관.hwp

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8


12_2016년도 군정업무_산림.hwp

목 차 일반현황 년주요성과 4 비전및정책목표 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

<4D F736F F F696E74202D20325FB1E2C8C4BAAFC8ADC7F9BEE0B4EBC0C0BBEAB8B2BACEB9AEB4EBC3A55FC0B1BFB5B1D5>

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

슬라이드 1

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

목차

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시


부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원


부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

목 차 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 2018년비전및주요과제 7 Ⅲ. 2018년상반기추진성과 11 Ⅳ. 2018년주요업무추진계획 19 Ⅴ. 당면주요현안 경북북부권환경에너지종합타운조성 낙동강수변생태축보전 복원프로젝트 안동댐상류환경오염개선 39 4

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직


부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,



2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

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#편집인협회보379호

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

Transcription:

2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,517,269 산림자원육성 3,508,485 1,060,311 2,448,174 국 1,556,243 도 650,751 시 1,301,491 주택용펠릿보일러 14,000 0 14,000 국 6,000 시 8,000 402 민간자본이전 14,000 0 14,000 국 6,000 시 8,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 14,000 0 14,000 주택용펠릿보일러 14,000 국 6,000 시 8,000 목재산업시설현대화 140,000 0 140,000 국 100,000 시 40,000 402 민간자본이전 140,000 0 140,000 국 100,000 시 40,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 140,000 0 140,000 목재산업시설현대화 140,000 국 100,000 시 40,000 목재생산및품질관리 ( 목재제품품질단속 ) 500 0 500 국 500 202 여비 500 0 500 국 500 01 국내여비 500 0 500 목재생산및품질관리 ( 목재제품품질단속 ) 500 국 500 임산물상품화지원 26,172 6,752 19,420 국 13,086 도 6,543 시 6,543 402 민간자본이전 26,172 6,752 19,420-1 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산림작물생산단지 ( 소액 ) 13,586 16,544 2,958 국 6,793 도 3,396 시 3,397 402 민간자본이전 13,586 16,544 2,958 국 6,793 도 3,396 시 3,397 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 13,586 16,544 2,958 산림작물생산단지 ( 소액 ) 13,586 국 6,793 도 3,396 시 3,397 산림복합경영단지 (2019-1 년차 ) 207,557 0 207,557 국 103,779 도 51,889 시 51,889 402 민간자본이전 207,557 0 207,557 국 103,779 도 51,889 시 51,889 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 207,557 0 207,557 산림복합경영단지 (2019-1 년차 ) 207,557 국 103,779 도 51,889 시 51,889 임산물생산기반조성 48,951 48,500 451 국 24,475 도 12,238 시 12,238 402 민간자본이전 48,951 48,500 451 국 24,475 도 12,238 시 12,238 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 48,951 48,500 451 임산물생산기반조성 48,951 국 24,475 도 12,238 시 12,238-2 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 임산물유통기반조성 6,740 32,427 25,687 국 3,370 도 1,685 시 1,685 402 민간자본이전 6,740 32,427 25,687 국 3,370 도 1,685 시 1,685 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 6,740 32,427 25,687 임산물유통기반조성 6,740 국 3,370 도 1,685 시 1,685 산림조성운영지원 5,400 8,200 2,800 203 업무추진비 5,400 5,400 0 03 시책추진업무추진비 5,400 5,400 0 산림녹지과업무추진 5,400 간선임도 670,783 0 670,783 국 469,546 시 201,237 401 시설비및부대비 670,783 0 670,783 국 469,546 시 201,237 01 시설비 649,783 0 649,783 간선임도 649,783 국 454,846 시 194,937 02 감리비 20,000 0 20,000 간선임도 20,000 국 14,000 시 6,000 03 시설부대비 1,000 0 1,000 간선임도 1,000 국 700 시 300 구조개량 265,036 0 265,036 국 185,524 시 79,512 401 시설비및부대비 265,036 0 265,036 국 185,524 시 79,512 01 시설비 256,536 0 256,536 구조개량 256,536 국 179,574 시 76,962-3 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 02 감리비 8,000 0 8,000 구조개량 8,000 국 5,600 시 2,400 03 시설부대비 500 0 500 구조개량 500 국 350 시 150 임도보수 67,500 0 67,500 국 47,250 시 20,250 401 시설비및부대비 67,500 0 67,500 국 47,250 시 20,250 01 시설비 65,400 0 65,400 임도보수 65,400 국 45,780 시 19,620 02 감리비 2,100 0 2,100 임도보수 2,100 국 1,470 시 630 임도관리원 15,600 0 15,600 국 10,920 시 4,680 101 인건비 15,600 0 15,600 국 10,920 시 4,680 04 기간제근로자등보수 15,600 0 15,600 임도관리원 15,600 국 10,920 시 4,680 임도정비 ( 구조개량 ) 140,000 0 140,000 도 70,000 시 70,000 401 시설비및부대비 140,000 0 140,000 도 70,000 시 70,000 01 시설비 135,800 0 135,800 임도정비 ( 구조개량 ) 135,800 도 67,900 시 67,900 02 감리비 4,200 0 4,200 임도정비 ( 구조개량 ) 4,200 도 2,100 시 2,100-4 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 임도정비 ( 보수 ) 50,000 0 50,000 도 25,000 시 25,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 도 25,000 시 25,000 01 시설비 48,500 0 48,500 임도보수 48,500 도 24,250 시 24,250 02 감리비 1,500 0 1,500 임도보수 1,500 도 750 시 750 국가생태탐방로조성 ( 광릉숲생물권보전지역둘레길 ) 1,120,000 0 1,120,000 국 560,000 도 280,000 시 280,000 401 시설비및부대비 1,120,000 0 1,120,000 국 560,000 도 280,000 시 280,000 01 시설비 1,120,000 0 1,120,000 국가생태탐방로조성 ( 광릉숲생물권보전지역둘레길 ) 1,120,000 국 560,000 도 280,000 시 280,000 숲길조성관리 ( 소계 ) 50,000 0 50,000 국 25,000 시 25,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 국 25,000 시 25,000 01 시설비 50,000 0 50,000 숲길조성관리 ( 소계 ) 50,000 국 25,000 시 25,000 자연친화적등산로정비 ( 도비 ) 666,660 0 666,660 도 200,000 시 466,660 401 시설비및부대비 666,660 0 666,660 도 200,000 시 466,660 01 시설비 666,660 0 666,660 자연친화적등산로정비 ( 도비 ) 666,660-5 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 도 200,000 시 466,660 전년도 조림 315,880 422,502 106,622 국 147,225 도 37,899 시 130,756 조림 315,880 422,502 106,622 국 147,225 도 37,899 시 130,756 401 시설비및부대비 315,880 422,502 106,622 국 147,225 도 37,899 시 130,756 01 시설비 299,380 406,002 106,622 조림 299,380 국 139,470 도 35,919 시 123,991 02 감리비 14,000 14,000 0 조림 14,000 국 6,580 도 1,680 시 5,740 03 시설부대비 2,500 2,500 0 조림 2,500 국 1,175 도 300 시 1,025 숲가꾸기 689,350 880,193 190,843 국 345,500 도 103,156 시 240,694 정책숲가꾸기 580,003 760,441 180,438 국 290,002 도 87,001 시 203,000 401 시설비및부대비 580,003 760,441 180,438 국 290,002 도 87,001 시 203,000 01 시설비 575,503 706,441 130,938 정책숲가꾸기 575,503 국 287,752 도 86,326 시 201,425 02 감리비 4,000 53,000 49,000-6 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 숲가꾸기 전년도 정책숲가꾸기 4,000 국 2,000 도 600 시 1,400 03 시설부대비 500 1,000 500 정책숲가꾸기 500 국 250 도 75 시 175 공공산림가꾸기 45,460 41,200 4,260 국 23,180 도 6,684 시 15,596 101 인건비 43,360 39,100 4,260 국 21,680 도 6,504 시 15,176 04 기간제근로자등보수 43,360 39,100 4,260 공공산림가꾸기 43,360 국 21,680 도 6,504 시 15,176 201 일반운영비 1,200 0 1,200 국 600 도 180 시 420 01 사무관리비 1,200 0 1,200 공공산림가꾸기 1,200 국 600 도 180 시 420 301 일반보상금 900 900 0 국 900 09 행사실비보상금 900 900 0 공공산림가꾸기 900 국 900 산림바이오매스수집단 63,887 78,552 14,665 국 32,318 도 9,471 시 22,098 101 인건비 59,140 0 59,140 국 29,570 도 8,871 시 20,699 04 기간제근로자등보수 59,140 0 59,140 산림바이오매스수집단 59,140 국 29,570-7 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 숲가꾸기 도 8,871 시 20,699 전년도 201 일반운영비 3,997 0 3,997 국 1,998 도 600 시 1,399 01 사무관리비 3,997 0 3,997 산림바이오매스수집단 3,997 국 1,998 도 600 시 1,399 301 일반보상금 750 1,000 250 국 750 09 행사실비보상금 750 1,000 250 산림바이오매스수집단 750 국 750 산림보호강화 3,556,788 2,766,875 789,913 국 1,148,373 도 489,688 시 1,918,727 채석장관리 4,800 0 4,800 도 1,440 시 3,360 301 일반보상금 4,800 0 4,800 도 1,440 시 3,360 12 기타보상금 4,800 0 4,800 채석장관리지원 4,800 도 1,440 시 3,360 산불방지대책 ( 자체 ) 587,248 523,879 63,369 101 인건비 505,936 503,597 2,339 04 기간제근로자등보수 505,936 503,597 2,339 산불감시원인건비 471,016 일비 390,208 주휴수당 56,280 연차유급휴가미사용수당 15,008 근무복 9,520 산불감시원생활임금 34,920 일비 30,518 주휴수당 4,402 201 일반운영비 81,312 20,282 61,030 01 사무관리비 66,580 7,250 59,330 산불방지홍보물제작 9,180-8 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 홍보물 4,500 현수막 3,720 산불모자 960 산불방지대책본부급량비 2,400 산불위험요인사전제거 ( 파쇄기 ) 임차료 55,000 02 공공운영비 14,732 13,032 1,700 산불방지시설운영비 14,732 산불무인감시카메라통신비 2,784 헬기영상카메라통신비 600 LTE 무전기통신비 1,848 쓰레기봉투구입 1,000 산불방지시설유지보수비 3,000 산불위험요인사전제거 ( 파쇄기 ) 유지보수비 5,500 산불예방체계구축및운영 ( 경상 ) 13,700 32,900 19,200 국 5,480 도 2,466 시 5,754 201 일반운영비 13,700 26,900 13,200 국 5,480 도 2,466 시 5,754 01 사무관리비 4,500 17,700 13,200 산불위험요인사전제거임차비 4,500 국 1,800 도 810 시 1,890 02 공공운영비 9,200 9,200 0 산불위험요인사전제거유류비 7,200 국 2,880 도 1,296 시 3,024 산불무인감시카메라유지보수 2,000 국 800 도 360 시 840 산불진화체계구축및운영 ( 자본 ) 19,100 0 19,100 국 7,640 도 3,438 시 8,022 201 일반운영비 9,100 0 9,100 국 3,640 도 1,638 시 3,822 02 공공운영비 9,100 0 9,100 산불상황관제시스템 9,100 국 3,640-9 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 도 1,638 시 3,822 전년도 405 자산취득비 10,000 0 10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 무선통신장비 ( 중계기지국 ) 10,000 국 4,000 도 1,800 시 4,200 산불진화체계구축및운영 ( 경상 ) 21,800 0 21,800 국 8,720 도 3,924 시 9,156 201 일반운영비 13,800 0 13,800 국 5,520 도 2,484 시 5,796 01 사무관리비 13,800 0 13,800 산불개인진화장비 7,800 국 3,120 도 1,404 시 3,276 산불진화급식비 6,000 국 2,400 도 1,080 시 2,520 202 여비 8,000 0 8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360 01 국내여비 8,000 0 8,000 산불진화출동여비 8,000 국 3,200 도 1,440 시 3,360 산불방지대책 ( 도비보조 ) 465,000 455,000 10,000 도 139,500 시 325,500 201 일반운영비 455,000 455,000 0 도 136,500 시 318,500 01 사무관리비 455,000 455,000 0 산불진화헬기임차 400,000 도 120,000 시 280,000-10 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 유관기관산불진화장비지원 50,000 도 15,000 시 35,000 일반등짐펌프 5,000 도 1,500 시 3,500 405 자산취득비 10,000 0 10,000 도 3,000 시 7,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 산림보호경보장비 10,000 도 3,000 시 7,000 산불방지교육훈련및조사 ( 자본 ) 800 0 800 국 320 도 144 시 336 206 재료비 800 0 800 국 320 도 144 시 336 01 재료비 800 0 800 산불조사감식장비세트 800 국 320 도 144 시 336 산불진화인력교육및평가 2,620 2,620 0 308 자치단체등이전 2,620 2,620 0 07 자치단체간부담금 2,620 2,620 0 산불진화인력전문교육 1,496 산불진화인력기본교육 827 산불진화인력예방교육 297 산림재해일자리 ( 단기 )( 산불전문예방진화대 ) 523,151 497,541 25,610 국 209,251 도 94,177 시 219,723 101 인건비 498,551 472,941 25,610 국 199,420 도 89,740 시 209,391 04 기간제근로자등보수 498,551 472,941 25,610 산불전문예방진화대인건비 450,900 국 180,360 도 81,162 시 189,378 산불전문예방진화대보험료 29,651-11 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 국 11,860 도 5,338 시 12,453 산불전문예방진화대근무복 18,000 국 7,200 도 3,240 시 7,560 전년도 201 일반운영비 24,600 24,600 0 국 9,831 도 4,437 시 10,332 01 사무관리비 20,000 20,000 0 산불출동차량임차비 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8,400 02 공공운영비 4,600 4,600 0 산불출동차량유류비 4,600 국 1,831 도 837 시 1,932 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 자본 ) 6,160 0 6,160 국 3,080 도 924 시 2,156 201 일반운영비 6,160 0 6,160 국 3,080 도 924 시 2,156 01 사무관리비 6,160 0 6,160 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 자본 ) 6,160 국 3,080 도 924 시 2,156 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 경상 ) 174,272 0 174,272 국 87,137 도 26,140 시 60,995 101 인건비 174,272 0 174,272 국 87,137 도 26,140 시 60,995 04 기간제근로자등보수 174,272 0 174,272 산림재해일자리장기 ( 산림병해충예찰방제단 )( 경상 ) 174,272 국 87,137 도 26,140-12 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 시 60,995 일반병해충방제 218,020 244,312 26,292 국 112,935 도 31,545 시 73,540 201 일반운영비 25,000 25,000 0 국 12,750 도 3,750 시 8,500 01 사무관리비 15,000 15,000 0 일반병해충방제 15,000 국 7,650 도 2,250 시 5,100 02 공공운영비 10,000 10,000 0 일반병해충방제 10,000 국 5,100 도 1,500 시 3,400 401 시설비및부대비 191,020 217,312 26,292 국 99,165 도 27,495 시 64,360 01 시설비 191,020 217,312 26,292 일반병해충방제 191,020 국 99,165 도 27,495 시 64,360 405 자산취득비 2,000 2,000 0 국 1,020 도 300 시 680 01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0 일반병해충방제 2,000 국 1,020 도 300 시 680 소나무재선충병방제 ( 자본 ) 110,000 0 110,000 국 77,000 도 9,900 시 23,100 405 자산취득비 110,000 0 110,000 국 77,000 도 9,900 시 23,100 01 자산및물품취득비 110,000 0 110,000 소나무재선충병방제 ( 자본 ) 110,000-13 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 국 77,000 도 9,900 시 23,100 소나무재선충병방제 ( 경상 ) 636,920 49,883 587,037 국 448,952 도 56,390 시 131,578 401 시설비및부대비 636,920 0 636,920 국 448,952 도 56,390 시 131,578 01 시설비 586,520 0 586,520 소나무재선충병방제 586,520 국 413,672 도 51,854 시 120,994 02 감리비 50,000 0 50,000 소나무재선충병방제 50,000 국 35,000 도 4,500 시 10,500 03 시설부대비 400 0 400 소나무재선충병방제 400 국 280 도 36 시 84 소나무재선충병예방사업 259,096 473,435 214,339 도 77,728 시 181,368 401 시설비및부대비 259,096 473,435 214,339 도 77,728 시 181,368 01 시설비 244,096 433,035 188,939 소나무재선충병예방사업 244,096 도 73,228 시 170,868 02 감리비 15,000 40,000 25,000 소나무재선충병예방사업 15,000 도 4,500 시 10,500 감염목무단이동단속초소운영 80,920 73,980 6,940 국 40,461 도 12,137 시 28,322 101 인건비 77,920 61,980 15,940 국 38,961 도 11,687-14 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 시 27,272 전년도 04 기간제근로자등보수 77,920 0 77,920 감염목무단이동단속초소운영 77,920 국 38,961 도 11,687 시 27,272 201 일반운영비 3,000 12,000 9,000 국 1,500 도 450 시 1,050 02 공공운영비 3,000 12,000 9,000 감염목무단이동단속초소운영 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 생활권수목진료지원 3,750 3,750 0 국 1,875 도 562 시 1,313 401 시설비및부대비 3,750 3,750 0 국 1,875 도 562 시 1,313 01 시설비 3,750 3,750 0 생활권수목진료지원 3,750 국 1,875 도 562 시 1,313 보호수관리지원 24,000 16,000 8,000 도 7,200 시 16,800 401 시설비및부대비 24,000 16,000 8,000 도 7,200 시 16,800 01 시설비 24,000 15,800 8,200 보호수관리 24,000 도 7,200 시 16,800 사방사업 88,126 165,619 77,493 308 자치단체등이전 88,126 165,619 77,493 07 자치단체간부담금 88,126 165,619 77,493 사방사업 88,126 사방댐조성관리및사방사업 ( 자체 ) 15,750 1,000 14,750 201 일반운영비 15,750 1,000 14,750 01 사무관리비 15,750 1,000 14,750-15 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 산사태취약지역지정위원회운영수당 1,000 산사태취약지역안내판구입및설치 14,750 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 52,555 169,856 117,301 국 21,022 도 22,073 시 9,460 101 인건비 44,055 163,696 119,641 국 17,622 도 18,503 시 7,930 04 기간제근로자등보수 44,055 163,696 119,641 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 44,055 국 17,622 도 18,503 시 7,930 201 일반운영비 6,500 6,160 340 국 2,600 도 2,730 시 1,170 01 사무관리비 5,000 6,160 1,160 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 5,000 국 2,000 도 2,100 시 900 02 공공운영비 1,500 0 1,500 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 1,500 국 600 도 630 시 270 206 재료비 1,000 0 1,000 국 400 도 420 시 180 01 재료비 1,000 0 1,000 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 1,000 국 400 도 420 시 180 301 일반보상금 1,000 0 1,000 국 400 도 420 시 180 09 행사실비보상금 1,000 0 1,000 산림재해일자리단기 ( 산사태현장예방단 ) 1,000 국 400 도 420 시 180-16 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림보호강화 전년도 100 대명산등산림내폐기물처리 249,000 0 249,000 국 124,500 시 124,500 401 시설비및부대비 249,000 0 249,000 국 124,500 시 124,500 01 시설비 249,000 0 249,000 100 대명산등산림내폐기물처리 249,000 국 124,500 시 124,500 산림휴양시설조성 1,769,798 504,248 1,265,550 국 414,234 균 70,000 도 119,000 시 1,166,564 산림서비스증진 ( 수목원코디네이터 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10,148 101 인건비 20,046 18,202 1,844 국 10,023 시 10,023 04 기간제근로자등보수 20,046 18,202 1,844 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 20,046 국 10,023 시 10,023 301 일반보상금 250 250 0 국 125 시 125 09 행사실비보상금 250 250 0 산림서비스도우미 ( 수목원코디네이터 ) 250 국 125 시 125 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10,148 101 인건비 20,046 18,202 1,844 국 10,023 시 10,023 04 기간제근로자등보수 20,046 18,202 1,844 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 20,046 국 10,023 시 10,023 301 일반보상금 250 250 0 국 125 시 125 09 행사실비보상금 250 250 0-17 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 산림서비스증진 ( 도시녹지관리원 ) 250 국 125 시 125 산림서비스도우미 ( 숲생태관리인 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10,148 101 인건비 19,896 18,102 1,794 국 9,948 시 9,948 04 기간제근로자등보수 19,896 18,102 1,794 산림서비스도우미 ( 숲생태관리인 ) 19,896 국 9,948 시 9,948 301 일반보상금 400 350 50 국 200 시 200 09 행사실비보상금 400 350 50 산림서비스도우미 ( 숲생태관리인 ) 400 국 200 시 200 산림서비스도우미 ( 숲길체험지도사 ) 20,296 18,452 1,844 국 10,148 시 10,148 101 인건비 19,896 18,102 1,794 국 9,948 시 9,948 04 기간제근로자등보수 19,896 18,102 1,794 산림서비스도우미 ( 숲길체험지도사 ) 19,896 국 9,948 시 9,948 301 일반보상금 400 350 50 국 200 시 200 09 행사실비보상금 400 350 50 산림서비스도우미 ( 숲길체험지도사 ) 400 국 200 시 200 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 50,000 44,000 6,000 국 25,000 시 25,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 국 25,000 시 25,000 02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000 산림서비스도우미 ( 숲해설가 ) 50,000 국 25,000-18 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 시 25,000 산림서비스도우미 ( 유아숲교육운영 ) 100,000 88,000 12,000 국 50,000 시 50,000 307 민간이전 100,000 88,000 12,000 국 50,000 시 50,000 02 민간경상사업보조 100,000 88,000 12,000 산림서비스도우미 ( 유아숲교육운영 ) 100,000 국 50,000 시 50,000 유아숲체험원조성 ( 균특 ) 140,000 0 140,000 균 70,000 시 70,000 401 시설비및부대비 140,000 0 140,000 균 70,000 시 70,000 01 시설비 140,000 0 140,000 유아숲체험원조성 140,000 균 70,000 시 70,000 산림치유지도사 92,000 72,000 20,000 국 46,000 시 46,000 307 민간이전 92,000 0 92,000 국 46,000 시 46,000 02 민간경상사업보조 92,000 0 92,000 산림치유지도사 92,000 국 46,000 시 46,000 산촌생태마을운영매니저 20,284 18,410 1,874 국 10,142 시 10,142 101 인건비 19,884 17,960 1,924 국 9,942 시 9,942 04 기간제근로자등보수 19,884 17,960 1,924 산촌생태마을운영매니저 19,884 국 9,942 시 9,942 301 일반보상금 400 450 50 국 200 시 200 09 행사실비보상금 400 450 50-19 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 산촌생태마을운영매니저 400 국 200 시 200 산림휴양녹색공간조성 ( 자연휴양림 ) 400,000 0 400,000 국 200,000 시 200,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 국 200,000 시 200,000 01 시설비 400,000 0 400,000 산림휴양녹색공간조성 ( 자연휴양림 ) 400,000 국 200,000 시 200,000 자연휴양림복합재해사전진단 85,000 0 85,000 국 42,500 시 42,500 401 시설비및부대비 85,000 0 85,000 국 42,500 시 42,500 01 시설비 85,000 0 85,000 자연휴양림복합재해사전진단 85,000 국 42,500 시 42,500 천보산자연휴양림운영 ( 자체 ) 386,001 36,600 349,401 101 인건비 126,451 0 126,451 04 기간제근로자등보수 126,451 0 126,451 자연휴양림관리원인건비 119,376 일비 75,978 주휴수당 14,472 휴일근무수당 21,708 명절휴가비 3,600 연차유급휴가미사용수당 3,618 자연휴양림관리원생활임금 7,075 일비 5,943 주휴수당 1,132 201 일반운영비 148,800 15,600 133,200 01 사무관리비 23,200 0 23,200 자연휴양림관리물품 23,200 사무용및숙직실가구 5,000 휴양림홍보물제작 3,000 복사지등사무용품 1,000 객실, 화장실등비품 10,000 정수기임차료 1,200-20 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 시설관리작업용품 3,000 02 공공운영비 125,600 15,600 110,000 휴양림관리시설운영 125,600 전기요금 48,000 하수처리시설위탁관리비및전기안전관리대행 16,000 인터넷및 TV 수신료 15,000 펠릿연료 10,800 기계장비및차량유류 5,000 객실침구류세탁용역비 15,000 휴양림차량임차 10,800 시설장비유지보수비 5,000 206 재료비 10,000 0 10,000 01 재료비 10,000 0 10,000 염화칼슘, 비료및약제등 10,000 401 시설비및부대비 70,000 0 70,000 01 시설비 70,000 0 70,000 휴양림개선공사 70,000 세미나실앞 ( 자동차 ) 야영장포장공사 50,000 휴양림재활용분리수거장설치공사 10,000 휴양림노후시설보수공사 10,000 405 자산취득비 30,750 21,000 9,750 01 자산및물품취득비 30,750 21,000 9,750 자연휴양림관리장비구입 30,750 트럭 21,000 제설기 6,850 청소기 1,000 예초기 1,000 세탁기 900 치유의숲운영 ( 자체 ) 173,729 131,930 41,799 101 인건비 144,435 100,336 44,099 04 기간제근로자등보수 144,435 100,336 44,099 치유의숲운영관리원 136,260 일비 88,440 주휴수당 16,080 휴일근무수당 24,120 명절휴가비 3,600 연차유급휴가미사용수당 4,020 치유의숲운영관리원생활임금 8,175 일비 6,917 주휴수당 1,258-21 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림휴양시설조성 전년도 201 일반운영비 29,294 26,294 3,000 01 사무관리비 16,374 9,374 7,000 화장실소모품 600 치유의숲홍보물제작및홈페이지운영 10,000 쓰레기봉투 280 방문객용정수기임차 744 청소물품및각종소모품 1,800 방문객용정수기위생종이컵 300 방문객용상비약품 150 시설관리작업용품 2,000 카드결제수수료 500 02 공공운영비 12,920 16,920 4,000 전기요금 8,000 인터넷전용회선료 480 무인경비시스템사용료 1,440 예초기및제설기유류대 1,000 시설장비유지비 2,000 유아숲체험원운영 3,600 0 3,600 201 일반운영비 3,600 0 3,600 02 공공운영비 3,600 0 3,600 태봉산유아숲체험원관리사무실공공요금 3,600 목공지도사운영 38,000 0 38,000 도 19,000 시 19,000 101 인건비 38,000 0 38,000 도 19,000 시 19,000 04 기간제근로자등보수 38,000 0 38,000 목공지도사운영 38,000 도 19,000 시 19,000 나눔목공소조성 200,000 0 200,000 도 100,000 시 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 도 100,000 시 100,000 01 시설비 200,000 0 200,000 나눔목공소조성 200,000 도 100,000 시 100,000 녹지환경조성 2,087,237 3,010,940 923,703 균 300,000-22 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 도 28,200 시 1,759,037 꽃길조성및관리 140,000 145,000 5,000 401 시설비및부대비 140,000 140,000 0 01 시설비 140,000 140,000 0 아름다운공원가꾸기사업 140,000 꽃묘구입 ( 산림녹지과 ) 40,000 아름다운공원가꾸기사업 ( 읍면동 ) 100,000 공원녹지조성및관리 1,133,237 764,056 369,181 101 인건비 655,022 300,080 354,942 04 기간제근로자등보수 655,022 300,080 354,942 공원녹지관리원인건비 475,350 일급 87,435 일급 293,125 주휴수당 17,420 주휴수당 56,950 연차유급휴가미사용수당 4,020 연차유급휴가미사용수당 13,400 명절휴가비 3,000 공원녹지관리원생활임금 35,581 일급 6,839 일급 22,925 주휴수당 1,363 주휴수당 4,454 도시공원관리원인건비 134,250 일급 104,922 주휴수당 20,904 연차유급휴가미사용수당 4,824 명절휴가비 3,600 도시공원관리원생활임금 9,841 일급 8,206 주휴수당 1,635 201 일반운영비 129,696 123,696 6,000 01 사무관리비 33,800 27,800 6,000 공원녹지관리물품 25,800 쓰레기봉투 1,200 태극기 3,000 공원화장실관리물품 2,400 공원녹지관리소모품 12,000 작업복및작업화구입 7,200 공원부지임차 8,000-23 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 포천삼거리 JC동산 ( 사유지 ) 임차 3,000 왕방산암벽공원 ( 국유지 ) 임차 5,000 02 공공운영비 95,896 95,896 0 공원녹지관리시설운영 86,896 전기요금 46,800 수도요금 15,000 위성방송수신비 348 전기안전관리비 1,800 CCTV보안망회선료 8,280 공원여자화장실비상벨사용료 1,752 무인경비시스템사용료 2,376 정화조수거 3,300 보일러유류 2,400 기계장비유류 4,840 작업중피해발생보상보험 9,000 401 시설비및부대비 338,519 334,680 3,839 01 시설비 338,519 334,680 3,839 공원녹지환경및시설물정비 (127개소) 60,000 운천어린이공원화장실교체공사 46,000 어린이놀이터모래소독 14,680 노을공원파고라설치공사 15,000 철쭉 진달래테마동산조성공사 100,000 일동청계산책로수목식재사업 102,839 405 자산취득비 10,000 5,600 4,400 01 자산및물품취득비 10,000 5,600 4,400 공원녹지관리장비 10,000 전정기 2,100 예초기 4,000 기계톱 1,000 발전기 2,900 가로수관리 132,000 208,884 76,884 206 재료비 12,000 23,884 11,884 01 재료비 12,000 23,884 11,884 비료및병충해약제 12,000 401 시설비및부대비 120,000 185,000 65,000 01 시설비 120,000 185,000 65,000 가로수가지치기 30,000 가로수보식 10,000 가로수방제 80,000 청계저수지수변공원조성사업 588,000 250,000 338,000-24 -

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 녹지환경조성 전년도 균 300,000 시 288,000 401 시설비및부대비 588,000 250,000 338,000 균 300,000 시 288,000 01 시설비 588,000 250,000 338,000 청계저수지수변공원조성사업 588,000 균 300,000 시 288,000 경기도시민참여형마을정원만들기프로젝트 10,000 0 10,000 도 3,000 시 7,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 도 3,000 시 7,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 정원문화교육운영지원 10,000 도 3,000 시 7,000 도시숲생태적리모델링 84,000 213,000 129,000 도 25,200 시 58,800 401 시설비및부대비 84,000 213,000 129,000 도 25,200 시 58,800 01 시설비 84,000 212,600 128,600 생태쌈지공원 84,000 도 25,200 시 58,800 행정운영경비 ( 산림녹지과 ) 46,608 51,984 5,376 기본경비 46,608 51,984 5,376 기본경비 46,608 51,984 5,376 201 일반운영비 16,128 18,144 2,016 01 사무관리비 16,128 18,144 2,016 일반수용비 11,520 급량비 4,608 202 여비 26,880 30,240 3,360 01 국내여비 26,880 30,240 3,360 산림녹지과업무추진여비 26,880 203 업무추진비 3,600 3,600 0 04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0 부서운영업무추진비 3,600-25 -