부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

목 차

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

3.. :. : : 2015 ~ : 5.. : (C10),,,, (C26), (C28). : (10720), (26221),. (26222), (26291), (26293), (26299), (28902) ( : ) ( m2 ) (%) 106,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

육계자조금29호편집

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

hwp

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박


위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

09³»Áö

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

안내말씀 q

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

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제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

, 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 , 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT

1

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84


부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830


2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

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부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

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렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

구분 15년 16년 17년 18년 세계 선진국 신흥국 국내경제전망

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대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

Transcription:

2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도 10,784 시 1,670,674 물가안정및소비자보호 97,258 128,420 31,162 도 10,784 시 86,474 물가안정관리및소비자보호 73,354 105,920 32,566 201 일반운영비 34,874 45,084 10,210 01 사무관리비 32,874 43,084 10,210 물가안정, 소비자보호홍보물및현수막 1,500 옥외가격표시판제작 1,200 소비자교육강사료 500 물가모범업소쓰레기봉투 7,644 소비자정책위원회운영 1,680 유통업상생발전협의회위원수당 350 착한가격업소홍보 20,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 양심저울시설장비유지비 2,000 203 업무추진비 20,000 20,000 0 03 시책추진업무추진비 20,000 20,000 0 경제도시시책업무추진 20,000 301 일반보상금 2,000 2,000 0 09 행사실비보상금 2,000 2,000 0 물가안정및건전소비결의대회참석 2,000 307 민간이전 16,480 16,000 480 03 민간단체법정운영비보조 16,480 16,000 480 소비자보호센터운영 16,480 물가조사모니터요원운영 ( 보조 ) 5,184 3,780 1,404 도 5,184 101 인건비 5,184 3,780 1,404 도 5,184 04 기간제근로자등보수 5,184 3,780 1,404 도정물가조사모니터인건비 5,184 도 5,184 착한가격업소활성화사업 ( 보조 ) 18,720 18,720 0 도 5,600

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13,120 101 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3,024 04 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 201 일반운영비 14,400 14,400 0 도 4,304 시 10,096 01 사무관리비 14,400 14,400 0 착한가격업소활성화사업 14,400 도 4,304 시 10,096 재래시장환경개선 1,097,200 1,080,400 16,800 균 113,000 시 984,200 전통시장시설현대화지원 188,200 659,000 470,800 균 113,000 시 75,200 401 시설비및부대비 188,200 659,000 470,800 균 113,000 시 75,200 01 시설비 188,200 659,000 470,800 중앙시장노후전기시설개선 98,200 균 59,000 시 39,200 한내시장화재감지시설설치 90,000 균 54,000 시 36,000 전통시장활성화 809,000 421,400 387,600 201 일반운영비 154,000 123,000 31,000 02 공공운영비 138,000 108,000 30,000 전통시장전기요금 48,000 전통시장소방및승강기안전관리용역비 20,000 전통시장시설장비유지비 60,000 전통시장전기안전관리용역비 10,000 03 행사운영비 16,000 5,000 11,000 웅천시장소원성취달집태우기행사 7,000 웅천시장한가위축제 9,000 307 민간이전 10,000 20,000 10,000 04 민간행사사업보조 10,000 20,000 10,000 중앙시장어린이그림그리기대회 10,000

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 재래시장환경개선 전년도 401 시설비및부대비 395,000 215,000 180,000 01 시설비 395,000 215,000 180,000 웅천상가시장시설물철거및주차장방수공사 200,000 웅천상가시장점포별개별계량기설치공사 50,000 웅천상가시장내부배수로설치공사 15,000 전통시장 cctv 설치 ( 한내, 동부시장 ) 30,000 전통시장시설물정비 ( 현대상가시장, 중앙시장 ) 100,000 403 자치단체등자본이전 250,000 0 250,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 250,000 0 250,000 중앙시장희망사업프로젝트 ( 문화관광형 ) 250,000 폐광지역개발기금사업 ( 재래시장 ) 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 99,100 0 99,100 대천항수산시장바닥트릭아트및벽화조성 99,100 03 시설부대비 900 0 900 대천항수산시장바닥트릭아트및벽화조성 900 소상공인활성화 600,000 300,000 300,000 소상공인지원 600,000 300,000 300,000 306 출연금 400,000 200,000 200,000 01 출연금 400,000 200,000 200,000 소상공인지원특례보증출연금 400,000 307 민간이전 200,000 100,000 100,000 08 이차보전금 200,000 100,000 100,000 소상공인경영자금이차보전금 200,000 고용촉진안정 1,875,380 1,199,084 676,296 국 191,552 균 69,000 도 253,100 시 1,361,728 고용촉진훈련 807,780 138,200 669,580 국 183,552 도 230,000 시 394,228 노사협력관리 41,000 11,000 30,000 201 일반운영비 5,000 5,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 노사민정협력활성화운영 2,000 03 행사운영비 3,000 3,000 0 노사민정협력활성화워크숍 3,000 301 일반보상금 36,000 0 36,000

부서 : 지역경제과정책 : 고용촉진안정단위 : 고용촉진훈련 전년도 12 기타보상금 36,000 0 36,000 마을청년활동가지원사업문화생활비 36,000 일자리지원센터운영 79,500 127,200 47,700 201 일반운영비 59,500 59,200 300 01 사무관리비 8,900 8,600 300 취업정보지발행 3,300 사무용품등 1,200 찾아가는일자리지원센터등홍보 3,000 일자리지원협의회위원참석수당 1,400 02 공공운영비 600 600 0 일자리지원센터공공요금 600 03 행사운영비 50,000 50,000 0 일자리박람회개최 20,000 희망드림취업캠프 30,000 405 자산취득비 20,000 8,000 12,000 01 자산및물품취득비 20,000 8,000 12,000 스마트일자리정보시스템 20,000 산업단지통근버스임차지원 137,280 0 137,280 국 123,552 시 13,728 307 민간이전 137,280 0 137,280 국 123,552 시 13,728 02 민간경상사업보조 137,280 0 137,280 산업단지통근버스임차지원 137,280 국 123,552 시 13,728 지역주도형청년일자리사업 120,000 0 120,000 국 60,000 도 30,000 시 30,000 201 일반운영비 40,000 0 40,000 국 20,000 도 10,000 시 10,000 01 사무관리비 40,000 0 40,000 마을청년활동가운영비 40,000 국 20,000 도 10,000 시 10,000 307 민간이전 80,000 0 80,000 국 40,000 도 20,000 시 20,000

부서 : 지역경제과정책 : 고용촉진안정단위 : 고용촉진훈련 전년도 02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000 마을청년활동가인건비지원 80,000 국 40,000 도 20,000 시 20,000 청년창업지원 ( 시비 ) 사업지원 30,000 0 30,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 청년창업컨설팅지원 10,000 307 민간이전 20,000 0 20,000 02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000 청년창업지원 ( 시비 ) 사업 20,000 소상공인사회보험료지원사업 400,000 0 400,000 도 200,000 시 200,000 307 민간이전 400,000 0 400,000 도 200,000 시 200,000 02 민간경상사업보조 400,000 0 400,000 소상공인사회보험료보조 400,000 도 200,000 시 200,000 재정지원직접일자리사업 1,051,600 817,600 234,000 균 69,000 도 20,700 시 961,900 공공근로사업 913,600 711,600 202,000 101 인건비 900,000 700,000 200,000 04 기간제근로자등보수 900,000 700,000 200,000 공공근로사업 900,000 201 일반운영비 1,600 1,600 0 01 사무관리비 1,600 1,600 0 공공근로사업근로자안전교육 1,600 206 재료비 12,000 10,000 2,000 01 재료비 12,000 10,000 2,000 공공근로사업추진재료 12,000 지역공동체일자리사업 ( 보조 ) 138,000 106,000 32,000 균 69,000 도 20,700 시 48,300 101 인건비 126,000 94,000 32,000 균 63,000

부서 : 지역경제과정책 : 고용촉진안정단위 : 재정지원직접일자리사업 도 18,900 시 44,100 전년도 04 기간제근로자등보수 126,000 94,000 32,000 지역공동체일자리사업 126,000 균 63,000 도 18,900 시 44,100 202 여비 3,500 3,500 0 균 1,750 도 525 시 1,225 01 국내여비 3,500 3,500 0 지역공동체일자리사업 3,500 균 1,750 도 525 시 1,225 206 재료비 8,500 8,500 0 균 4,250 도 1,275 시 2,975 01 재료비 8,500 8,500 0 지역공동체일자리사업 8,500 균 4,250 도 1,275 시 2,975 사회적기업육성 16,000 183,284 167,284 국 8,000 도 2,400 시 5,600 청년도제육성사업 16,000 0 16,000 국 8,000 도 2,400 시 5,600 307 민간이전 16,000 0 16,000 국 8,000 도 2,400 시 5,600 02 민간경상사업보조 16,000 0 16,000 청년도제육성사업 16,000 국 8,000 도 2,400 시 5,600 중소기업금융지원 496,000 926,200 430,200 중소기업지원 496,000 926,200 430,200 중소기업경영안정자금융자이자보전 120,000 150,000 30,000 307 민간이전 120,000 150,000 30,000

부서 : 지역경제과정책 : 중소기업금융지원단위 : 중소기업지원 전년도 08 이차보전금 120,000 150,000 30,000 중소기업경영안정자금이차보전 100,000 근로자전입율및유치기업특별경영안정자금이차보전 20,000 투자유치및기업지원활동 307,000 704,200 397,200 201 일반운영비 41,000 19,200 21,800 01 사무관리비 38,000 16,200 21,800 웅천산단분양홍보물제작 10,000 웅천산단분양홍보물품제작 8,000 웅천일반산업단지분양홍보 ( 전광판,TV 등 ) 20,000 02 공공운영비 3,000 3,000 0 수도권지역제조업체에기업이전유도홍보물우편발송료 3,000 202 여비 13,000 12,000 1,000 01 국내여비 13,000 12,000 1,000 기업투자유치활동여비 13,000 301 일반보상금 203,000 370,000 167,000 02 장학금및학자금 25,000 75,000 50,000 관내취업조건장학금지원 25,000 12 기타보상금 178,000 295,000 117,000 이주정착금 100,000 청년근로자정착을위한연봉지원 60,000 기업유치자문관활동경비 18,000 307 민간이전 50,000 50,000 0 02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0 산학협동관내중소기업기술개발 50,000 중소기업홍보및행사지원 39,000 42,000 3,000 201 일반운영비 9,000 12,000 3,000 01 사무관리비 9,000 12,000 3,000 기업지원시책홍보물제작 7,000 우수기업인표창패 2,000 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 국내전시박람회참가 10,000 04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0 기업인한마음대회 20,000 지역지식재산창출지원사업 30,000 30,000 0 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

부서 : 지역경제과정책 : 중소기업금융지원단위 : 중소기업지원 전년도 맞춤형지식재산권창출사업 30,000 에너지수급안정및공급개선 1,305,049 901,881 403,168 국 149,692 도 168,298 시 987,059 신. 재생에너지보급 1,205,049 901,881 303,168 국 149,692 도 168,298 시 887,059 신재생에너지주택지원 28,944 123,012 94,068 국 9,648 도 9,648 시 9,648 402 민간자본이전 28,944 123,012 94,068 국 9,648 도 9,648 시 9,648 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 28,944 123,012 94,068 미니태양광보급지원사업 28,944 국 9,648 도 9,648 시 9,648 취약계층에너지복지 10,000 0 10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500 401 시설비및부대비 10,000 0 10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500 01 시설비 10,000 0 10,000 취약계층에너지복지사업 (LED 교체 ) 설계비 10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500 서민층가스시설개선 168,805 108,209 60,596 국 135,044 시 33,761 403 자치단체등자본이전 168,805 108,209 60,596 국 135,044 시 33,761 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 168,805 108,209 60,596 서민층가스시설개선 168,805 국 135,044 시 33,761 도시가스공급시설설치비지원 400,000 400,000 0 도 67,500

부서 : 지역경제과정책 : 에너지수급안정및공급개선단위 : 신. 재생에너지보급 전년도 시 332,500 402 민간자본이전 400,000 400,000 0 도 67,500 시 332,500 03 민간위탁사업비 400,000 400,000 0 도시가스공급시설설치비지원사업 400,000 도 67,500 시 332,500 신재생에너지건물지원 ( 국가직접지원 ) 108,000 0 108,000 도 54,000 시 54,000 402 민간자본이전 108,000 0 108,000 도 54,000 시 54,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 108,000 0 108,000 마을회관태양열지원사업 ( 태영열및건조기 ) 108,000 도 54,000 시 54,000 사회복지시설태양광설치 69,300 60,000 9,300 도 34,650 시 34,650 402 민간자본이전 69,300 60,000 9,300 도 34,650 시 34,650 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 69,300 60,000 9,300 경로당태양광설치 69,300 도 34,650 시 34,650 LPG 소형저장탱크보급사업 400,000 0 400,000 402 민간자본이전 400,000 0 400,000 03 민간위탁사업비 400,000 0 400,000 LPG 소형저장탱크보급사업 400,000 대천해수욕장주변지역도시가스공급 20,000 0 20,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 대천해수욕장주변도시가스공급위한타당성조사용역 20,000 전기요금지원사업 100,000 0 100,000 전기요금일부지원사업 100,000 0 100,000 308 자치단체등이전 100,000 0 100,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 100,000 0 100,000 전기요금지원시스템구축 100,000 산업단지조성및운영 3,022,000 5,367,650 2,345,650

부서 : 지역경제과정책 : 산업단지조성및운영단위 : 산업단지조성관리 전년도 국 993,000 균 212,000 도 570,000 시 1,247,000 산업단지조성관리 3,022,000 3,367,650 345,650 국 993,000 균 212,000 도 570,000 시 1,247,000 관창일반산업단지조성및관리 322,000 626,650 304,650 401 시설비및부대비 322,000 620,650 298,650 01 시설비 320,560 617,410 296,850 관창공공폐수처리시설운영상황실설치공사 82,000 관창공공폐수처리시설 TMS 실이전공사 40,000 관창산업단지오폐수관로개량공사 198,560 03 시설부대비 1,440 3,240 1,800 관창산업단지오폐수관로개량공사 1,440 관창일반산업단지폐수종말처리장증설 706,000 0 706,000 국 493,000 시 213,000 401 시설비및부대비 706,000 0 706,000 국 493,000 시 213,000 01 시설비 527,000 0 527,000 폐수종말처리시설증설및고도처리공사 527,000 국 368,000 시 159,000 02 감리비 179,000 0 179,000 폐수종말처리시설증설및고도처리건설기술관리용역 179,000 국 125,000 시 54,000 웅천일반산업단지폐수종말처리시설설치 500,000 0 500,000 국 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 국 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 공공폐수처리시설기본및실시설계용역 500,000 국 500,000 상생산업단지조성사업 1,070,000 180,000 890,000 도 570,000 시 500,000 307 민간이전 20,000 0 20,000 도 20,000 04 민간행사사업보조 20,000 0 20,000

부서 : 지역경제과정책 : 산업단지조성및운영단위 : 산업단지조성관리 전년도 산업단지문화예술행사지원 20,000 도 20,000 401 시설비및부대비 1,050,000 180,000 870,000 도 550,000 시 500,000 01 시설비 1,043,880 180,000 863,880 웅천농공단지근로자공동식당설치사업 200,000 도 100,000 시 100,000 웅천농공단지체육시설설치사업 297,840 도 148,920 시 148,920 주포제 2 농공단지체육시설설치사업 248,200 도 148,920 시 99,280 주산농공단지체육시설설치사업 297,840 도 148,920 시 148,920 03 시설부대비 6,120 0 6,120 웅천농공단지체육시설설치사업 2,160 도 1,080 시 1,080 주포제 2 농공단지체육시설설치사업 1,800 도 1,080 시 720 주산농공단지체육시설설치사업 2,160 도 1,080 시 1,080 농공단지조성및정비사업 ( 농공단지노후기반시설개선 ) 균 212,000 시 212,000 424,000 400,000 24,000 401 시설비및부대비 424,000 400,000 24,000 균 212,000 시 212,000 01 시설비 414,874 397,120 17,754 주포농공단지아스콘덧씌우기 120,000 균 60,000 시 60,000 요암농공단지공동이용시설보수공사 100,000 균 50,000 시 50,000 웅천농공단지송배수관로교체공사 134,330 균 67,165 시 67,165 주산농공단지송배수관로교체공사 60,544 균 30,272 시 30,272

부서 : 지역경제과정책 : 산업단지조성및운영단위 : 산업단지조성관리 전년도 03 시설부대비 9,126 2,880 6,246 웅천농공단지송배수관로교체공사 5,670 균 2,835 시 2,835 주산농공단지송배수관로교체공사 3,456 균 1,728 시 1,728 관광명소석탄박물관운영 500,000 28,000 472,000 효율적인석탄박물관관리 500,000 28,000 472,000 폐광지역개발기금사업 500,000 28,000 472,000 401 시설비및부대비 500,000 28,000 472,000 01 시설비 496,400 28,000 468,400 석탄박물관관람로재정비및담장개량 496,400 03 시설부대비 3,600 0 3,600 석탄박물관관람로재정비및담장개량 3,600 동백관운영 22,000 60,000 38,000 다시찾고싶은동백관관리 22,000 60,000 38,000 동백관위탁관리 22,000 60,000 38,000 401 시설비및부대비 22,000 25,000 3,000 01 시설비 22,000 25,000 3,000 객실실내벽면벽지교체공사 22,000 행정운영경비 90,220 59,200 31,020 기본경비 90,220 59,200 31,020 기본경비 90,220 59,200 31,020 201 일반운영비 55,120 28,700 26,420 01 사무관리비 46,720 21,500 25,220 일반수용비 40,000 급량비 6,720 02 공공운영비 8,400 7,200 1,200 공공요금및제세 8,400 202 여비 27,000 23,000 4,000 01 국내여비 27,000 23,000 4,000 부서운영업무추진여비 27,000 203 업무추진비 8,100 7,500 600 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기관운영업무추진 3,300 04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600 부서운영업무추진 4,800 재무활동 2,628,097 1,424,097 1,204,000

부서 : 지역경제과정책 : 재무활동단위 : 내부거래지출 전년도 내부거래지출 2,628,097 1,424,097 1,204,000 시설관리공단전출금 296,097 297,097 1,000 309 전출금 296,097 297,097 1,000 01 공사ㆍ공단경상전출금 296,097 297,097 1,000 근로자종합복지관 ( 동백관 ) 운영공단전출금 153,286 석탄박물관운영공단전출금 142,811 투자유치기금전출금 2,000,000 800,000 1,200,000 702 기금전출금 2,000,000 800,000 1,200,000 01 기금전출금 2,000,000 800,000 1,200,000 투자유치기금전출금 2,000,000 기타특별회계전출금 332,000 327,000 5,000 701 기타회계등전출금 332,000 327,000 5,000 02 공기업특별회계경상전출금 332,000 327,000 5,000 웅천농공단지입주기업하수도요금보전 7,000 물가안정착한가격업소상수도요금보전 25,000 산업단지입주기업상수도요금보전 300,000