2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
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1 2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793, ,908 국 686, ,804 0 도 120, ,191 0 시 3,377,849 2,986, ,908 국민기초생활보장 3,886,697 3,784, ,661 국 686, ,804 0 도 120, ,191 0 시 3,079,702 2,977, ,661 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) 3,140,692 3,038, ,661 국 90,000 90,000 0 도 15,750 15,750 0 시 3,034,942 2,932, ,661 의료급여기금관리및조성 3,028,192 2,925, , 자치단체등이전 3,028,192 2,925, , 자치단체간부담금 3,028,192 2,925, ,661 의료급여수급자진료비지급시비부담경정 3,018,290,000원 3,018,290 2,915, ,661 재무활동 ( 사회복지과 ) 298,147 9, ,247 보전지출 ( 의료급여기금 ) 298,147 9, ,247 보전지출 298,147 9, , 반환금기타 298,147 9, , 국고보조금반환금 235, ,318 국고보조금반환금 235,318,000원 235, , 시ㆍ도비보조금반환금 62,829 9,900 52,929 시 도비보조금반환금 41,002,000원 41, ,002 공공예금이자수입경정 2,979,000원 2,979 3, 의료급여대불금회수수입경정 1,260,000원 1,260 3,900 2,640 기타잡수입경정 17,588,000원 17,588 3,000 14,588
2 2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리 5,400 6, 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) 5,400 6, 기반시설부담금부과 5,400 6, 일반운영비 5,400 6, 사무관리비 5,400 6, 일반수용비경정 450,000원 *12월 5,400 6, 재무활동 ( 도시계획과 ) 14,298,853 11,219,776 3,079,077 내부거래지출 ( 기반시설 ) 11,298,853 8,219,776 3,079,077 내부거래지출 11,298,853 8,219,776 3,079, 기타회계전출금 11,298,853 8,219,776 3,079, 기타회계전출금 11,298,853 8,219,776 3,079,077 기타회계전출금경정 11,298,853,000 원 *1식 11,298,853 8,219,776 3,079,077
3 2009 년도추경 2 회주거환경개선전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 도시개발단위 : 산성 2 지구주거환경개선사업 ( 주거환경개선 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 787, ,000 82,326 도시개발 787, ,000 82,326 산성 2 지구주거환경개선사업 ( 주거환경개선 ) 787, ,000 82,326 예비비 787, ,000 82, 예비비 787, ,000 82, 예비비 787, ,000 82,326 예비비경정 787,674,000원 787, ,000 82,326
4 2009 년도추경 2 회토지구획정리전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 토지구획정리사업단위 : 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 6,312,636 7,663,558 1,350,922 토지구획정리사업 6,312,636 7,663,558 1,350,922 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) 6,312,636 7,663,558 1,350,922 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350, 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350, 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 예비비경정 6,208,061,000원 6,208,061 7,558,983 1,350,922
5 2009 년도추경 2 회교통사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통기획과 74,217,553 65,277,253 8,940,300 국 16,870,067 11,740,067 5,130,000 도 845, , ,000 시 56,501,886 53,191,586 3,310,300 교통편의시설제공및교통안전확보 74,217,424 65,277,124 8,940,300 국 16,870,067 11,740,067 5,130,000 도 845, , ,000 시 56,501,757 53,191,457 3,310,300 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) 33,865,312 32,367,225 1,498,087 정자동 239 번지공영주차장건립 710, , 시설비및부대비 710, , 시설비 710, ,000 정자동 239번지공영주차장건립시설비 710,000,000원 *1식 710, ,000 태평 1 동 6812 번지공영주차장건립 250, , 시설비및부대비 250, , 시설비 250, ,000 태평1동 6812번지공영주차장건립시설비 250,000,000원 *1식 250, ,000 자연취락지구내공영주차장건립 1,430,522 2,253, , 시설비및부대비 1,430,522 2,253, , 시설비 1,430,522 2,253, ,558 자연취락지구내주차장조성 ( 상적동 294-1) 1,430,522 2,253, ,558 토지매입비경정 3,399,000원 *378m2 1,284,822 2,107, ,558 서현 2 동 332 번지공영주차장건립 1,169,000 1,108,355 60, 시설비및부대비 1,168,500 1,107,855 60, 감리비 114,720 54,075 60,645 서현동332번지공영주차장건립감리비경정 2,227,554,000원 *5.15/ ,720 54,075 60,645 산성동 6 번지환승주차장건립 5,467,161 3,967,161 1,500, 시설비및부대비 5,466,661 3,966,661 1,500, 시설비 5,262,720 3,762,720 1,500,000 산성동6번지환승주차장건립시설비경정 5,262,720,000원 *1식 5,262,720 3,762,720 1,500,000 공영주차장관리공공요금및감정평가 30, , , 연구개발비 0 200, , 연구용역비 0 200, ,000 공영주차장디자인개선용역비경정 0원 0 200, ,000 교통시설개선사업 ( 교통사업 ) 8,243,611 8,401, ,485 국 126, ,000 0 도 345, ,600 0
6 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 교통시설개선사업 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 시 7,772,011 7,929, ,485 교통시설물공공요금 261, , , 일반운영비 261, , , 공공운영비 261, , ,885 교통신호등전기요금경정 24.1원 *1,525W*500등*12 월 무인단속장비운영비경정 437,500원 *8대*8월 220, ,200 68,685 28,000 67,200 39,200 교통안전시설물정비사업 4,944,440 4,994,040 49, 연구개발비 9,900 59,500 49, 연구용역비 9,900 59,500 49,600 구조물안전진단용역비 ( 중앙로전선지중화 ) 경정 2,475,000원 *4개소 9,900 59,500 49,600 교통안전교육운영 ( 교통사업 ) 22,040 23,250 1,210 어린이교통교육장운영 22,040 23,250 1, 일반운영비 13,480 14, 행사운영비 13,480 14, 어린이교통교육장교육교재제작경정 1,685원 *8,000부 13,480 14, 자산취득비 3,560 4, 자산및물품취득비 3,560 4, 어린이교통교육용 LCD TV 경정 3,560,000원 *1대 3,560 4, 첨단교통정보사업 ( 교통사업 ) 25,114,961 17,540,053 7,574,908 국 16,744,067 11,614,067 5,130,000 도 500, ,000 시 7,870,894 5,925,986 1,944,908 성남시지능형교통체계 (ITS) 구축사업 17,471,461 17,540,053 68,592 국 11,614,067 11,614,067 0 시 5,857,394 5,925,986 68, 연구개발비 771, ,000 68, 연구용역비 771, ,000 68,592 성남시지능형교통체계구축사업관리용역경정 771,408,000원 771, ,000 68,592 첨단도로교통체계 5,013, ,013,500 국 2,500, ,500,000 도 500, ,000 시 2,013, ,013, 시설비및부대비 5,013, ,013,500 국 2,500, ,500,000 도 500, ,000 시 2,013, ,013, 시설비 5,000, ,000,000
7 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 첨단교통정보사업 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 성남시교통관리시스템구축사업 5,000,000,000원 *1식 5,000, ,000,000 국 2,500, ,500,000 도 500, ,000 시 2,000, ,000, 시설부대비 13, ,500 성남시교통관리시스템구축사업시설부대비 5,000,000,000원 *0.27% 13, ,500 광역버스정보시스템고도화사업 2,630, ,630,000 국 2,630, ,630, 시설비및부대비 2,630, ,630,000 국 2,630, ,630, 시설비 2,630, ,630,000 광역버스정보시스템고도화사업 2,630,000,000원 *1식 2,630, ,630,000 국 2,630, ,630,000 교통정책사업관리 ( 교통사업 ) 44,000 18,000 26,000 교통유발부담금통합시스템구축 26, , 연구개발비 26, , 전산개발비 26, ,000 교통유발부담금가상계좌시스템구축 26,000,000원 *1식 26, ,000
8 부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 버스공영차고지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통지도과 6,339,757 6,007, ,843 교통사업지원 6,146,555 5,834, ,214 버스공영차고지관리 ( 교통사업 ) 368, ,989 36,500 사송동버스공영차고지운영 348, ,989 17, 시설비및부대비 17, , 시설비 17, ,000 사송동공영차고지증축에따른도시계획시설 실시계획인가용역 17, ,000 현황측량 6,000,000원 6, ,000 실시계획인가 11,000,000원 11, ,000 운중동버스공영차고지운영 19, , 연구개발비 19, , 연구용역비 19, ,500 운중동버스공영차고지건립타당성연구용역 19,500,000원 19, ,500 불법주정차단속 ( 교통사업 ) 401, ,458 6,560 교통지도단속원경비 60,364 58,804 1, 여비 52,404 50,844 1, 국내여비 4,524 2,964 1,560 불법주 정차단속시간제계약직여비경정 (130,000원*3명*4월 )+2,964,000원 4,524 2,964 1,560 택시불법행위단속및택시브랜드사업홍보물제작 ( 자체사업 ) 50,677 45,677 5, 일반보상금 11,000 6,000 5, 행사실비보상금 11,000 6,000 5,000 택시불법행위단속계도원교통비제공경정 5,500원 *8명*250일 11,000 6,000 5,000 교통시설물관리 ( 교통사업 ) 2,418,331 2,149, ,154 버스레드존확대설치단속 746, ,640 89, 일반운영비 공공운영비 레드존단속 CCTV 전기료 12,000원 *3대*4월 시설비및부대비 746, ,640 89, 시설비 746, ,640 89,400 버스정류장레드존설치경정 (40,000원*80m*3.5m*2 개소 )+(48,000원*1 00m*3m*8개소 ) 교차로불법주ㆍ정차금지레드존설치 137, ,200 22,400 경정 (40,000 원 *80m*3.5m*5 개소 )+(48,000 원 *4 0m*3m*8 면 *3 개소 ) 194, ,240 56,000
9 부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 교통시설물관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교차로불법주ㆍ정차금지레드존단속안내판제작경정 (1,100,000원*5개소 *2개)+(1,100,000 원 * 24개소 *1개) 37,400 26,400 11,000 모란역주변버스정류장시설물일제정비 0 310, , 자치단체등자본이전 0 310, , 공기관등에대한대행사업비 0 310, ,000 테마있는모란역버스정류장조성위한대행 사업비 0 310, ,000 위탁대행사업 ( 냉각탑, 지하철출구벽, 환풍구, 변압기등 ) 경정 0원 0 310, ,000 택시정류장관리및보수 476, , , 일반운영비 0 237, , 사무관리비 0 237, ,600 콜택시대기노상 ( 노외 ) 주차장임차료경정 0원 0 237, , 시설비및부대비 476, , , 시설비 476, , ,100 택시베이설치경정 1,250,000원 *40m2*9개소 450, , ,000 택시노면표시 100,000원 *44면 4, ,400 택시표지판등설치 1,100,000원 *17개소 18, ,700 택시교통카드단말기설치 890, , , 민간자본이전 890, , , 민간자본보조 890, , ,920 교통카드단말기설치경정 272,000원 *3,273대 890, , ,920 어린이교통안전사업지원 188, , 민간이전 115, , 민간경상보조 115, ,740 모범운전자회어린이보호구역교통계도안전 장비지원 39, ,780 경광봉 10,000원 *20개*3개소 야광조끼 20,000원 *30개*3개소 1, ,800 디지털카메라 400,000원 *2대*3개소 2, ,400 장갑등 2,000원 *110명*3회*3개소 1, ,980 방한복 100,000원 *110명*3개소 33, ,000 교통질서연합회어린이보호구역교통계도안 전장비지원 75, ,960 조끼 20,000원 *150개*2개소 6, ,000 장갑등 2,000원 *330명*3회*2개소 3, ,960 방한복 100,000원 *330명*2개소 66, , 자치단체등이전 72, ,450
10 부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 교통시설물관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 06 교육기관에대한보조금 72, ,450 초등학교어린이보호구역교통계도안전장비 지원 72, ,450 교통계도장비 10,000원 *5종*63개교*3회 9, ,450 방한복 100,000원 *10명*63개교*1회 63, ,000 행정운영경비 ( 교통지도과 ) 193, ,573 19,629 인력운영비 ( 교통사업 ) 193, ,573 19,629 인력운영비 193, ,573 19, 인건비 193, ,573 19, 기타직보수 193, ,573 19,629 불법주 정차단속시간제계약직보수 48,489 31,196 17,293 급여경정 (1,022,500원*2명 *12월)+(1,007,080 원 *3명*4월) 건강보험부담금경정 (24,168,000원 +12,084,000원 )*25.4/1, 000 장기요양보험료경정 (613,868원*40.5/1,000)+(307,000 원 *4 9.5/1,000) 고용보험경정 (24,168,000원 +12,084,000원 )*13/1,00 0 산재보험경정 (24,168,000원 +12,084,960원 )*13/1, ,625 24,168 12, 국민연금 12,084,960원 *45/1, 가족수당경정 100,000원 *(20시간/40시간)*(2명*12 월 +3명 *4월) 자녀학비보조수당 420,790원 *(20시간/40시간)*1분기*3명 직급보조비경정 52,500원 *(2명*12월 +3명 *4월) 정액급식비경정 130,000원 *(2명*12월 +3명 *4월) 연가보상비경정 (1,007,000원*70%)/226 시간 *(48시간*2 명 +12시간 *3명) 1,800 1, ,890 1, ,680 3,120 1, 택시단속시간제계약직보수 144, ,377 2,336 급여경정 1,094,500원 *8명*12월 105, ,736 2,336
11 부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 수정구경제교통과 1,947,444 2,430, ,422 교통질서확립 1,834,535 2,317, ,422 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 500, ,683 7,498 공영주차장시설물유지보수 444, ,730 23, 시설비및부대비 444, ,730 23, 시설비 441, ,301 23,998 공영주차장시설물유지보수 190, ,000 27,600 소방전기시설물유지보수경정 2,600,000원 *12개소 주차장구조물유지보수경정 3,600,000원 *17개소 31,200 21,600 9,600 61,200 43,200 18,000 공영주차장시설물관리 230, ,301 3,602 철골식주차장옥상포장공사경정 56,458,500원 *2개소 공영주차장관제시스템설치경정 39,260,666원 *3개소 112, ,060 2, , ,241 1,459 공영주차장운영 52,053 68,553 16, 일반운영비 51,673 68,173 16, 사무관리비 50,773 65,773 15,000 계약종료공영주차장감정평가비경정 4,400,000원 *5개소 중도계약해지대비감정평가비경정 5,000,000원 *1식 22,000 33,000 11,000 5,000 9,000 4, 공공운영비 900 2,400 1,500 공영주차장제세공과금 경정 900,000 원 *1 개소 900 2,400 1,500 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,294,151 1,788, ,920 불법주정차단속 1,294,151 1,788, , 일반운영비 748,910 1,242, , 공공운영비 607,182 1,101, ,920 공공요금및제세 509,310 1,003, ,920 적발사실통보서우편요금경정 (1,750원*10,000건 *7월)+(250원*10,00 0건 *5월) 과태료부과 ( 정기분 ) 우편요금경정 (1,750원*10,000건 *7월)+(250원*10,00 0건 *5월) 독촉안내문우편요금경정 (1,750원*9,000건 *7월)+(250원*9,000 건 *5월) 135, , , , , , , ,000 67,500 등기우편반송요금경정 0원 0 105, ,000 가상계좌구축에따른은행수수료경정 0원 0 2,880 2,880
12 부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 가상계좌구축에따른문자메세지경정 0원 민간단체지원 ( 교통사업 ) 24,600 21,600 3,000 성남수정경찰서교통질서연합회 9,000 6,000 3, 민간이전 9,000 6,000 3, 민간행사보조 9,000 6,000 3,000 성남수정경찰서교통질서연합회지원 경정 9,000,000원 9,000 6,000 3,000
13 부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 1,432,648 1,902, ,559 교통질서확립 1,321,491 1,796, ,307 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 127, ,521 21,336 공영주차장시설물유지보수 97,800 98, 시설비및부대비 97,800 98, 시설부대비 공영주차장시설물유지보수경정 0원 공영주차장운영 24,285 44,916 20, 일반운영비 24,208 44,536 20, 사무관리비 24,208 44,536 20,328 계약종료공영주차장감정평가비 (3개소) 경정 21,240,000원 *281면*0.1%*2개사 11,937 30,081 18,144 전자입찰낙찰수수료경정 200,000원 *1개소 계약종료공영주차장현수막제작경정 100,000원 *2개*1개소 공영주차장방화관리용역대행비경정 80,000원 *8개소*12개월 계약만료주차장입찰홍보현수막경정 88,000원 *2개*1개소 ,680 8, 업무추진비 시책추진업무추진비 공영주차장수탁자 ( 관리인 ) 간담회경정 5,500원 *14명*1회 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,145,711 1,602, ,971 불법주정차단속 1,145,711 1,602, , 일반운영비 675,584 1,099, , 사무관리비 137, ,657 14,879 과태료및독촉장고지서외주제작경정 70원 *18,000매*12월 현장단속적발사실통지서외주제작경정 85원 *7,130매*12월 15,120 26,052 10,932 7,273 11,220 3, 공공운영비 537, , ,128 우편요금 452, , ,100 적발사실통보서 경정 1,750 원 *8,000 건 *12 월 과태료부과 ( 정기분 ) 경정 1,750원 *8,000건*12월 의견진술심의결과통보경정 1,750원 *400건*12월 168, , , , , ,000 8,400 10,500 2,100 1차독촉고지서경정 250원 *6,000건*12월 18,000 42,000 24,000 CCTV 전기사용료경정 30,000원 *20대*12월 7,200 11,520 4,320
14 부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 불법주정차단속 PDA 회선사용료경정 10,700원 *10대*12월 CCTV 자가망전주사용료경정 600원 *25개소*12월 1,284 1, 여비 24,030 24, 국내여비 8,640 8, 시간제계약직단속출장여비경정 120,000원 *6명*12월 8,640 8, 민간이전 434, ,509 32, 민간위탁금 434, ,509 32,712 불법주정차민원콜센터운영경정 1,465,920원 *2명*12월 불법주정차서포터즈 ( 단속보조요원 ) 운영경정 1,752,690원 *19명*12월 35,183 51,675 16, , ,834 16,220 민간단체지원 ( 교통사업 ) 25,920 22,920 3,000 성남중원경찰서교통질서연합회 9,000 6,000 3, 민간이전 9,000 6,000 3, 민간행사보조 9,000 6,000 3,000 성남중원경찰서교통질서연합회봉사활동지원비 9,000 6,000 3,000 경정 9,000,000 원 행정운영경비 ( 중원구경제교통과 ) 111, ,409 5,748 인력운영비 ( 교통사업 ) 111, ,409 5,748 인력운영비 111, ,409 5, 인건비 111, ,409 5, 기타직보수 111, ,409 5,748 불법주정차단속시간제계약직 111, ,409 5,748 급여경정 1,100,000원 *6명*12월 79,200 72,510 6,690 국민연금보험료경정 72,510,000원 *4.5/100/ ,263 2,610 자녀학비보조수당 416,760원 *4월 1, ,668
15 부서 : 분당구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구경제교통과 2,095,279 2,528, ,552 교통질서확립 1,908,067 2,341, ,552 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,572,394 2,023, ,552 불법주정차단속 1,569,544 2,021, , 일반운영비 847,082 1,286, , 사무관리비 198, ,322 1,520 이륜차신고필증교부커버제작경정 0원 0 1,520 1, 공공운영비 648,280 1,085, ,702 공공요금및제세 582, , ,222 과태료고지서발송우편요금 553, , ,500 ㆍ등기우편경정 1,750원 *23,500건*12월 493, , ,500 ㆍ일반우편경정 250원 *20,000건*12월 60,000 81,000 21,000 CCTV 자가망관로사용료경정 782,333원 *12월 불법주정차단속 CCTV 유지보수비경정 152,630원 *19대*12월 9,388 13,110 3,722 34,800 59,280 24, 여비 40,812 35,112 5, 월액여비 24,510 18,810 5,700 불법주정차단속원여비경정 (142,500원*15명*10 월 )+(142,500원*11명 *2월) 24,510 18,810 5, 민간이전 625, ,978 23, 민간위탁금 625, ,978 23,000 불법주정차민원콜센터운영경정 1,769,760원 *5명*12월 106, ,186 23, 시설비및부대비 50,672 45,702 4, 시설비 50,672 43,672 7,000 CCTV 이설비 7,000,000원 *1대 7, , 시설부대비 0 2,030 2,030 불법주정차단속 CCTV 설치인수검사비경정 0원 0 2,030 2,030 공영주차장물자관리 ( 교통사업 ) 284, ,293 18,000 공영주차장유지보수 249, ,656 18, 시설비및부대비 249, ,656 18, 시설비 248, ,000 18,000 공영주차장시설물유지보수 248, ,000 18,000 서현승강기실및화장실옥상방수 18,000,000원 *1식 18, ,000
16 2009 년도추경 2 회판교택지개발사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 관리보상과정책 : 도시정비및택지개발사업단위 : 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 관리보상과 435,739, ,091,879 13,352,697 도시정비및택지개발사업 335,695, ,048,315 13,352,697 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) 335,500, ,853,021 13,352,697 판교택지개발지구보상 802, , , 시설비및부대비 800, , , 시설비 800, , ,000 판교지구택지개발사업보상경정 450,000,000원 450, , ,000 환매보상 70,000,000원 *5필지 350, ,000 판교지구택지공급 840, , , 일반운영비 200,831 65, , 사무관리비 200,831 65, ,000 택지공급신문공고경정 2,000,000원 *3회 6,000 4,000 2,000 택지공급홍보팜플렛제작경정 7,500원 *2,000부*3회*0.2 택지공급감정평가수수료경정 132,831,000원 *1식 택지지구준공관련등기정리 30,000,000원 *1식 9,000 6,000 3, ,831 32, ,000 30, , 자치단체등자본이전 2, , 공기관등에대한대행사업비 2, ,200 성남판교국민임대특별공급추첨시스템개발비 2,200,000원 *1식 2, ,200 판교지구택지개발사업에따른예비비 333,845, ,035,466 14,189, 예비비 333,845, ,035,466 14,189, 예비비 333,845, ,035,466 14,189,897 예비비경정 333,845,569,000 원 333,845, ,035,466 14,189,897
17 부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 택지개발과 89,556,916 76,059,249 13,497,667 판교지구택지개발 89,481,510 75,983,843 13,497,667 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 57,999,795 45,299,795 12,700,000 판교지구택지조성공사 26,011,742 17,211,742 8,800, 시설비및부대비 26,011,742 17,211,742 8,800, 시설비 25,972,245 17,172,245 8,800,000 판교지구택지조성공사경정 25,972,245,000 원 *1식 25,972,245 17,172,245 8,800,000 근린 1 호공원조성 2,520, ,314 2,300, 시설비및부대비 2,520, ,314 2,300, 시설비 2,518, ,739 2,300,000 근린1호공원조성경정 2,518,739,000원 *1식 2,518, ,739 2,300,000 체육공원조성 3,410,180 2,160,180 1,250, 시설비및부대비 3,410,180 2,160,180 1,250, 시설비 3,402,431 2,152,431 1,250,000 체육공원조성경정 3,402,431,000원 *1식 3,402,431 2,152,431 1,250,000 공공공지조성 2,970,920 2,470, , 시설비및부대비 2,970,920 2,470, , 시설비 2,962,056 2,462, ,000 공공공지조성경정 2,962,056,000원 *1식 2,962,056 2,462, ,000 판교지구전기시설물관리 200, , , 시설비및부대비 200, , , 시설비 200, , ,000 전기시설물관리경정 200,000,000원 *1식 200, , ,000 광역교통등기반시설조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 24,502,550 23,704, ,667 판교 IC 개량공사비분담 5,942,570 5,254, , 자치단체등이전 5,942,570 5,254, , 기타부담금 5,942,570 5,254, ,570 판교IC개선공사비분담경정 32,122,000,000 원 *18.5/100 5,942,570 5,254, ,570 풍덕천 - 수서분당간연결도로사업비분담 14, , 자치단체등이전 14, , 기타부담금 14, ,060 풍덕천-수서분당간연결도로사업비추가분담 14,060,000원 *1식 14, ,060 국지호국지도 23 호선확장 ( 풍덕천 - 금곡 IC) 공사비분담 1,502,055 1,407,018 95, 자치단체등이전 1,502,055 1,407,018 95, 기타부담금 1,502,055 1,407,018 95,037
18 부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 광역교통등기반시설조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 국지도23호선 ( 풍덕천-금곡IC) 확장공사비추가분담경정 1,502,055,000원 *1식 1,502,055 1,407,018 95,037
부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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06. 소양 약사재정비촉진지구정비사업추진현황 < 목록 > 총괄표 소양촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 소양촉진 ( 춘천시, 도시개발사업 ) 소양촉진 ( 국방부, 도시개발사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재개발정비사업 ) 약사촉진 ( 주민조합, 주택재건축정비사업 ) 6 약사촉진 6 ( 춘천시, 주거환경관리사업
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2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학
51-5 정책사업 학교재정지원관리 (예산구분)213년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육 단위사업 내역 단위사업 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 624,885,41 3,652,488 628,537,889.6 학교운영비지원 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 사학재정지원 385,79,1 2,98,749
More information*부평구_길라잡이_내지칼라
발 간 등 록 번 호 54-3540000-000057-01 2012년도 정비사업 추진 지연에 따른 갈등요인 길라잡이 INCHEON METROPOLITAN CITY BUPYEONG-GU INCHEON METROPOLITAN CITY BUPYEONG-GU 1970년대 부평의 전경 1995년 부평의 전경 2011년 부평의 전경 백운2구역 재개발지역 부평4동 재개발지역
More informationⅠ. 도시계획시설결정 ( 변경 ) 1. 교통시설 가. 도로 ( 기정중로 보조간선도로 6,149 중로1-109 미호동 ( 건고 37) 변경중로 ,758 소로1-미호1 소로2-미호 ( 건고 37) 변
대전광역시고시제 2016-34 호 2020 대전도시관리계획 ( 도시계획시설, 지구단위계획 ) 결정 ( 변경 ) 및지형도면고시 1. 대전광역시관할구역의도시관리계획을 국토의계획및이용에관한법률 제34조에따라타당성여 부를재검토하고도시여건변화에능동적대처와합리적인도시관리계획정비를통하여지속가능한도시발전을도모하고자수립한 2020 대전도시관리계획 ( 도시계획시설, 지구단위계획
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 복지문화국복지정책
2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 복지문화국복지정책과 4,350,443 4,800,796 450,353 국 1,109,450 도 277,364 시 2,963,629 국민기초생활내실화 1,176,362 1,260,585
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은 국민과 경찰이 함께 하는 역사와 체험의 복합 문화공간입니다. 국립경찰박물관은 우리나라 경찰 역사의 귀중한 자료들을 보존하기 위해 만들어 졌습니다. 박물관은 역사의 장, 이해의 장, 체험의 장, 환영 환송의 장 등 다섯 개의 전시실로 되어 있어 경찰의 역사뿐만 아니라 경찰의 업무를 체험해 볼 수 있는 공간으로 구성되어 있습니다. 멀고 어렵게만 느껴지던 경찰의
More information2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830
2017 학년도비등록금회계자금예산서 숙명여자대학교 2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337,548 840,008 8.1% 보수 13,270,830 11,096,049 2,174,781 19.6%
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More information- 1 - 목 차 1 교통사고사망자 50% 감축 5 2 사람중심의도로공간재편추진 7 3 보행환경개선지구확대 9 4 도심보행전용거리확대및운영활성화 10 5 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 11 6 어린이교통안전프로젝트 엘로카펫 설치 12 7 2016 년공공자전거확대 구축운영 13 8 자전거안전이용문화확산 14 9 자전거인프라확충및안전시설개선 15 10 자동차소유문화변화를위한나눔카
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
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2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
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발행일 : 2013년 7월 25일 안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정]------------------------------------------------- 2 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규정]--------------------------------------------
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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1993년 2월 24일 발효 1994년 1월 11일 개정 1998년 11월 6일 개정 2001년 11월 2일 개정 2003년 10월 31일 개정 2013년 11월 15일 개정 2014년 5월 16일 개정 제목 규칙 페이지 적용 1 110 회계연도 2 110 예산 3-9 110-111 분담금 10-11 111 계상예산의 지출대상 12-13 111 전용 14 111
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information고 시 서울특별시고시제 호도시관리계획 [ 용산지구단위계획구역 ( 서부이촌동일대 ) 및계획 ] 결정 ( 변경 ) 및지형도면정정고시 구분 도면표시번호 지구명 지구의세분 위치 면적 ( m2 ) 연장 (m) 폭원 (m) 최초결정일 비고 기정 1 미관지구 역사문화미관
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