부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
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- 유찬 부
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1 2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537, ,602 도 472,950 시 2,812,274 보훈행정 3,285,224 3,537, ,602 도 472,950 시 2,812,274 독립유공자지원 702, , ,000 도 4,950 시 697, 일반보상금 12,800 12,800 0 도 4,950 시 7, 사회보장적수혜금 12,800 12,800 0 독립유공자묘지관리 4,300 독립유공자묘지벌초비 100,000원 *25기 2,500 도 1,250 시 1,250 독립유공자묘지안내판 600,000원 *3개소 1,800 도 900 시 900 독립유공자의료비 4,000 도 2,800 시 1,200 독립유공자 ( 유족 ) 위문금 300,000원 *15명 4, 민간이전 16,000 16, 민간경상사업보조 8,000 8,000 0 항일독립운동거점의밀양문헌발간 8, 민간행사사업보조 8,000 8,000 0 독립운동가공훈선양강연회 2,000 찾아가는독립운동가교실 6, 시설비및부대비 674, , , 시설비 674, , ,000 독립운동가생가지매입 630,000 밀양독립운동성역화기본용역 22,000 독립운동유적지및생가지표지판설치 (11 개소 ) 22,000 국가유공자복지 2,366,950 2,529, ,200 도 468,000 시 1,898,950
2 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 100,000원 *30명 3,000 보훈행사 4, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 보훈단체와의간담회 3, 일반보상금 2,202,000 2,379, , 도 468,000 시 1,734, 사회보장적수혜금 2,192,000 2,369, ,600 참전유공자등 2,002,000 명예수당 (6.25참전유공자) 200,000원 *390명*12월 명예수당 ( 월남참전유공자 ) 100,000원 *600명*12월 명예수당 ( 전몰군경 전상군경유족 ) 50,000원 *550명*12월 936,000 도 468,000 시 468, , ,000 사망위로금 200,000원 *80명 16,000 국가보훈대상자 190,000 보훈명예수당 30,000원 *300명*12월 108,000 명절위로금 20,000원 *2,050명*2회 82, 행사실비보상금 10,000 10,000 0 보훈행사참석 50,000원 *160명 8,000 월남전참전기념행사 12,500원 *160명 2, 민간이전 153, ,250 15, 민간경상사업보조 4,000 4,000 0 고엽제전우회구급차량유지비 (1 대 ) 4, 민간단체법정운영비보조 101,400 86,000 15,400 상이군경회운영비 14,000 전몰군경미망인회운영비 14,000 전몰군경유족회운영비 14,000 무공수훈자회운영비 14,000 고엽제전우회운영비 14,000 월남전참전자회운영비 14, 참전유공자회운영비 14,000 광복회동부연합지회운영비 3,400
3 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 04 민간행사사업보조 48,250 48,250 0 보훈단체격전지순례 38,250 상이군경회 7,500 미망인회 6,250 유족회 6,500 무공수훈자회 3,000 고엽제전우회 2,500 월남전참전자회 3, 참전유공자회 7,500 광복회 1,500 고엽제전우회만남의장행사 2,500 무공수훈자회영웅들의한마당행사 2,000 무공수훈자회영호남행사 2,000 월남전참전자회전국행사 2,000 안보강연회 1,500 현충일추념행사 20,450 17,000 3, 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,450 임차료 3,450 천막 110,000원 *15개 1,650 행사장음향대여 1, 민간이전 17,000 17, 민간행사사업보조 17,000 17,000 0 현충일추념행사 17, 기념행사 10,000 10, 일반운영비 10,000 10, 행사운영비 10,000 10, 기념행사 10,000 재향군인의날기념행사 18,000 10,000 8, 민간이전 18,000 10,000 8, 민간행사사업보조 18,000 10,000 8,000 재향군인의날기념식및체육대회 10,000 재향군인회안보현장교육 8,000 보훈단체위안행사 10,000 10, 민간이전 10,000 10, 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 보훈단체위안행사 (3개단체 ) 10, 밀양만세운동재현및추모행사 40,000 40, 민간이전 40,000 40,000 0
4 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 04 민간행사사업보조 40,000 40, 밀양만세운동재현및추모행사 40,000 위령제 4,000 4, 민간이전 4,000 4, 민간행사사업보조 4,000 4,000 0 충혼탑위령제 4,000 독립운동가추모제 1,000 1, 민간이전 1,000 1, 민간행사사업보조 1,000 1,000 0 독립운동가 ( 최수봉 ) 추모제 1,000 충혼탑관리 41,860 71,085 29, 인건비 13,342 11,537 1, 기간제근로자등보수 13,342 11,537 1,805 충혼탑및참전기념비관리 13,342 기본급 60,240원 *170일*1명 10,241 주차수당 60,240원 *35주*1명 2,109 연차수당 60,240원 *8일*1명 482 간식비 3,000원 *170일*1명 일반운영비 25,518 25, 사무관리비 4,000 4,000 0 일반수용비 4,000 충혼탑및참전기념비운영 4, 공공운영비 21,518 21, 공공요금및제세 16,800 전기, 전화요금 14,000 상하수도요금 2,000 정화조청소비 300 건축물화재및상해보험료 300 환경개선부담금 200 시설장비유지비 4,718 전기대행수수료 106,480원 *12월 1,278 무인경보시스템 120,000원 *12월 1,440 충혼탑참전기념비시설물관리 2, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 충혼탑제초제등 3,000 독립운동및현충시설해설사교육 12,904 12, 일반운영비 9,104 8, 사무관리비 9,104 8,
5 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 일반수용비 2,800 운영비 1,000 홍보물및교재제작비 1,800 운영수당 2,704 전문강사료 370,000원 *4명 1,480 원고료 156,000원 *4회 624 여비 150,000원 *4회 600 임차료 3,600 교육지원현장답사차량임차 900,000 원 *4 회 301 일반보상금 3,800 3, 행사실비보상금 2,000 2,000 0 독립운동, 현충시설견학및교육 20,000원 *100명 11 기타보상금 1,800 1, ,600 2,000 해설사운영보상금 45,000원 *4명*10회 1,800 독립운동기념관관리 14,000 14, 일반운영비 14,000 14, 사무관리비 3,000 3,000 0 일반수용비 3,000 독립운동기념관소모품등 2,000 나라사랑체험프로그램물품 1, 공공운영비 11,000 11,000 0 시설장비유지비 11,000 독립운동기념관시설물관리 11,000 보훈회관관리 3, , , 일반운영비 3,000 3, 공공운영비 3,000 3, 시설장비유지비 3,000 보훈회관관리 3,000 독립운동테마거리관리 5,000 10,000 5, 일반운영비 5,000 4,000 1, 사무관리비 3,000 4,000 1,000 일반수용비 3,000 독립운동테마거리관리소모품 3, 공공운영비 2, ,000 시설장비유지비 2,000 독립운동테마거리시설물유지관리 2,000 의열기념관관리 35, , 일반운영비 16, ,360
6 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 01 사무관리비 3, ,000 일반수용비 3,000 의열기념관운영소모품등 3, 공공운영비 13, ,360 공공요금및제세 8,300 전기, 전화요금 6,000 상하수도요금 1,000 정화조청소비 300 건축물화재및상해보험료 1,000 시설장비유지비 5,060 전기대행수수료 110,000원 *12월 1,320 무인경보시스템 120,000원 *12월 1,440 홈페이지유지보수 200,000원 *4분기 800 의열기념관시설물관리 1, 연구개발비 18, , 전산개발비 18, ,000 홈페이지구축 18, 일반보상금 기타보상금 의열기념관해설도우미활동 15,000원 *1명*5회*12월 900 주민생활보장 ( 사회복지 / 사회복지일반 ) 20,238,365 18,500,113 1,738,252 국 15,084,987 지 275,882 도 1,860,546 시 3,016,950 복지기획 565,416 33, ,696 국 486,580 도 27,116 시 51,720 주민생활지원 42,400 24,400 18, 일반운영비 2,000 2, 사무관리비 2,000 2,000 0 일반수용비 2,000 각종홍보물및현수막제작 2, 여비 14,400 14, 국내여비 14,400 14,400 0 주민생활지원업무추진 14, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 주민생활보장지원업무추진 1,000
7 단위 : 복지기획 207 연구개발비 25, , 연구용역비 25, ,000 제 4 기지역사회보장계획수립 (2019 년 ~2022 년 ) 25,000 이재민구호 30,356 3,240 27,116 도 27,116 시 3, 일반운영비 공공운영비 공공요금및제세 240 재해구호단말기요금 20,000원 *12개월 일반보상금 1, ,020 도 1, 행사실비보상금 1, ,020 재해구호교육비 1,020 도 1, 이주및재해보상금 28,096 2,000 26,096 도 26,096 시 2, 민간인재해및복구활동보상금 28,096 2,000 26,096 이재민응급구호비 26,096 도 26,096 민간인재해및복구활동 2, 민간이전 1,000 1, 의료및구료비 1,000 1,000 0 이재민개별구호품 1,000 쌀 25,000원 *20세대 500 부식류등 25,000원 *20세대 500 사회복지사보수교육비 6,080 6, 민간이전 6,080 6, 사회복지사업보조 6,080 6,080 0 사회복지사보수교육비 38,000원 *160명 6,080 사회복무요원지원 486, ,580 국 486, 일반보상금 486, ,580 국 486, 사회복무요원보상금 486, ,580 기본급 418,149 국 418,149 교통비 52,755 국 52,755 피복비 15,676 국 15,676
8 단위 : 사회봉사활성화 사회봉사활성화 1,025,920 1,043,049 17,129 국 438,445 도 55,742 시 531,733 자원봉사활성화 117, ,120 14,227 도 1,100 시 116, 일반운영비 사무관리비 생활공감정책모니터단운영 일반보상금 25,187 11,960 13,227 도 1,100 시 24, 행사실비보상금 13,060 9,960 3,100 자원봉사자연수비 1,700 도 1,100 시 600 생활공감정책모니터단활동 1,960 자원봉사자교육등 5,400 자원봉사자대회참석등 2,000 평창동계올림픽자원봉사활동 2, 기타보상금 12,127 2,000 10,127 우수자원봉사자독감예방접종 8,000원 *250명 2,000 자원봉사시간환산금기부 10, 민간이전 91,460 90,460 1, 민간경상사업보조 77,460 76,460 1,000 자원봉사활성화 43,860 봉사단체활동 15,600 사랑의김장담그기 14,000 자원봉사나눔 4, 민간행사사업보조 14,000 14,000 0 자원봉사자문화탐방 5,000 자원봉사역량강화워크숍 9,000 자원봉사운영 90, ,763 24,945 도 3,600 시 87, 인건비 34,198 29,565 4, 기간제근로자등보수 34,198 29,565 4,633 자원봉사활성화사업인부임 13,153 기본급 60,240원 *167일*1명 10,061 주차수당 60,240원 *35일*1명 2,109 연차수당 60,240원 *8일*1명 482
9 단위 : 사회봉사활성화 간식비 3,000원 *167일*1명 501 이동세탁서비스차량운행인부임 21,045 기본급 60,240원 *248일*1명 14,940 주차수당 60,240원 *52일*1명 3,133 연차수당 60,240원 *12일*1명 723 간식비 3,000원 *248일*1명 744 퇴직금 1,504,260원 *1명 1, 일반운영비 50,620 50, 도 3,600 시 47, 사무관리비 24,620 27,948 3,328 일반수용비 20,220 자원봉사소식지발간 5,000원 *500부*1회 2,500 도 750 시 1,750 자원봉사홍보물, 달력, 인증서등제작 7,000 도 2,100 시 4,900 자원봉사센터운영물품등 7,000 도 750 시 6,250 이동세탁차량운영물품등 1,000 센터협의회회비 60,000원 *12월 720 체험부스및프리마켓행사 1,000,000원 *2회 2,000 운영수당 3,000 자원봉사교육강사료등 100,000원 *30회 3,000 임차료 1,400 자원봉사행사차량 700,000원 *2회 1, 공공운영비 21,000 18,000 3,000 공공요금및제세 8,800 자원봉사센터전기, 전화, 상하수도요금등 7,000 자동차세, 환경개선부담금등 (2 대 ) 300 자동차보험료 (2 대 ) 1,500 연료비 1,000 자원봉사센터난방연료비 1,000 시설장비유지비 4,000 자원봉사센터시설장비유지 4,000 차량선박비 7,200 차량유류비 5,000 차량검사비 200 차량정비등 2, 행사운영비 5,000 5,000 0
10 단위 : 사회봉사활성화 자원봉사다짐대회 5, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 자원봉사업무추진 2, 재료비 4,000 4, 재료비 4,000 4,000 0 자원봉사활동및교육용재료 4,000 전국통합자원봉사보험가입서비스지원 7,414 6, 국 3,707 도 1,112 시 2, 민간이전 7, ,414 국 3,707 도 1,112 시 2, 보험금 7, ,414 자원봉사자상해보험가입 (7,700 명 ) 7,414 국 3,707 도 1,112 시 2,595 긴급복지 399, ,873 79,387 국 319,400 도 39,930 시 39, 일반보상금 399, ,873 79,387 국 319,400 도 39,930 시 39, 사회보장적수혜금 399, ,873 79,387 복지사각계층긴급 399,260 국 319,400 도 39,930 시 39,930 사회복지활성화 33,840 11,800 22, 민간이전 33,840 11,800 22, 민간행사사업보조 5,000 4,000 1,000 사회복지시설종사자워크숍 (140 명 ) 5, 사회복지시설법정운영비보조 28,840 7,800 21,040 기초푸드뱅크사업운영비 28,840 통합사례관리지원 5,000 1,450 3, 일반운영비 2,900 1,000 1, 공공운영비 2,900 1,000 1,900 사례관리휴대폰요금 (2 대 ) 1,100
11 단위 : 사회봉사활성화 공공요금및제세 300 자동차세및자동차보험료 (1 대 ) 300 차량선박비 1,500 차량유류비및차량정비 1, 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,650 통합사례관리사교육 150,000원 *7명*2회 2,100 통합사례관리사 ( 기간제 ) 인건비지원 108,561 31,609 76,952 국 15,558 시 93, 인건비 108,561 31,609 76,952 국 15,558 시 93, 기간제근로자등보수 108,561 31,609 76,952 통합사례관리사인건비 (7 명 ) 106,926 국 15,558 시 91,368 통합사례관리사복리후생비 1,635 명절휴가비 500,000원 *1명*2회 1,000 연가보상비 63,500원 *1명*10일 635 시군구통합사례관리지원 16,400 26,740 10,340 국 5,700 시 10, 일반운영비 6,840 3,522 3,318 국 3,420 시 3, 사무관리비 6,840 3,522 3,318 사례관리회의경비, 교육훈련비, 기타운영비 6,840 국 3,420 시 3, 재료비 5,000 15,000 10, 재료비 5,000 15,000 10,000 행복나눔 ( 주거환경개선 ) 5, 일반보상금 4,560 8,218 3,658 국 2,280 시 2, 사회보장적수혜금 4,560 8,218 3,658 의료비, 생활지원비, 교육훈련비등 4,560 국 2,280 시 2,280 읍면동맞춤형통합서비스지원 134,400 84,000 50,400 국 94,080 시 40,320
12 단위 : 사회봉사활성화 201 일반운영비 67,200 25,200 42,000 국 47,040 시 20, 사무관리비 67,200 25,200 42,000 사례관리회의경비, 교육훈련비, 기타운영비 67,200 국 47,040 시 20, 일반보상금 67,200 58,800 8,400 국 47,040 시 20, 사회보장적수혜금 67,200 58,800 8,400 의료비, 생활지원비, 교육훈련비등 67,200 국 47,040 시 20,160 희망울타리구축사업 8,000 8,000 0 도 4,000 시 4, 일반운영비 2,960 1,880 1,080 도 1,480 시 1, 사무관리비 2,960 1,880 1,080 일반수용비 2,960 희망울타리지키미교육 1,200 도 600 시 600 희망울타리구축사업홍보물제작 1,760 도 880 시 일반보상금 5,040 6,120 1,080 도 2,520 시 2, 행사실비보상금 5,040 6,120 1,080 희망울타리지키미회의참석등 5,040 도 2,520 시 2,520 지역사회보장협의체운영 104, ,000 2,880 도 6,000 시 98, 일반운영비 46,180 43,300 2, 사무관리비 46,180 43,300 2,880 일반수용비 2,000 리후렛제작등 2,000 운영수당 44,180 대표. 실무협의체, 전문위원회 70,000원 *55명*2회 7,700
13 단위 : 사회봉사활성화 실무분과 20,000원 *60명*12회 14,400 읍면동협의체 20,000원 *184명*6회 22, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 지역사회보장협의체간담회 2, 일반보상금 4,700 4, 행사실비보상금 4,700 4,700 0 지역사회보장협의체사무국장교육 150,000원 *1명*8회 지역사회보장협의체위원교육 70,000원 *50명 307 민간이전 52,000 52, ,200 3,500 도 6,000 시 46, 민간행사사업보조 6,000 6,000 0 지역사회보장협의체워크숍 100,000원 *60명 6, 민간위탁금 46,000 46,000 0 지역사회보장협의체운영 46,000 도 6,000 시 40,000 복지지원강화 484, ,835 48,607 지 275,882 도 20,504 시 187,842 지역자율형사회서비스투자 217, ,585 48,607 지 174,882 도 12,929 시 30, 일반운영비 1,000 1,000 0 지 1, 사무관리비 1,000 1,000 0 일반수용비 1,000 지역사회서비스투자홍보물제작 1,000 지 1, 여비 1,500 1,500 0 지 1, 국내여비 1,500 1,500 0 지역사회서비스투자제공기관점검 1,500 지 1, 자치단체등이전 215, ,085 48,607 지 172,382 도 12,929 시 30, 공기관등에대한경상적위탁사업비 215, ,085 48,607
14 단위 : 복지지원강화 지역사회서비스투자사업예탁금 215,478 지 172,382 도 12,929 시 30,167 가사간병방문서비스 126, ,250 0 지 101,000 도 7,575 시 17, 자치단체등이전 126, ,250 0 지 101,000 도 7,575 시 17, 공기관등에대한경상적위탁사업비 126, ,250 0 가사간병방문서비스 (60 명 ) 126,250 지 101,000 도 7,575 시 17,675 저소득층명절위문 140, , 일반보상금 140, , 사회보장적수혜금 140, ,000 0 저소득층명절위문 20,000원 *3,500세대*2회 140,000 통합조사 25,197 27,821 2,624 복지급여신청조사 12,980 17,321 4, 일반운영비 12,980 17,321 4, 사무관리비 1,000 1,000 0 일반수용비 1,000 주민생활지원상담실운영기타수용비 1, 공공운영비 11,980 16,321 4,341 공공요금및제세 9,080 복지급여신청및소득변경통지안내우편료 7,000 복지급여신청대상자조사전화요금 45,000원 *2대*12월 1,080 자동차세 150,000원 *2대 300 자동차보험료 350,000원 *2대 700 차량선박비 2,900 유류비 (2 대 ) 1,700 차량정비등 1,200 취약계층지원 12,217 10,500 1, 인건비 9,397 8, 기간제근로자등보수 9,397 8, 저소득층학생교육조사요원 9,397 기본급 60,240원 *40일*3명 7,229
15 단위 : 통합조사 주차수당 60,240원 *8일*3명 1,446 연차수당 60,240원 *2일*3명 362 간식비 3,000원 *40일*3명 일반운영비 2,760 2, 사무관리비 2,760 2, 일반수용비 2,760 사무용품등 1,960 현수막제작등 일반보상금 행사실비보상금 저소득층학생교육업무처리교육참석 20,000원 *3명 자활고용 3,329,108 2,173,530 1,155, 국 2,459,783 도 293,383 시 575,942 자활근로 2,785,322 1,627,704 1,157,618 국 2,227,741 도 167,274 시 390, 인건비 356, , ,267 국 285,014 도 21,376 시 49, 기간제근로자등보수 356, , ,267 근로유지형자활근로 (47 명 ) 356,267 국 285,014 도 21,376 시 49, 일반운영비 7,000 7,000 0 국 5,600 도 420 시 사무관리비 7,000 7,000 0 일반수용비 7,000 근로유지형자활근로자재비 5,000 국 4,000 도 300 시 700 근로자산업안전관리대행비 2,000 국 1,600 도 120 시 여비 3,000 3,000 0 국 2,400
16 단위 : 자활고용 도 180 시 국내여비 3,000 3,000 0 자활근로사업추진 3,000 국 2,400 도 180 시 민간이전 2,419,055 1,401,704 1,017,351 국 1,934,727 도 145,298 시 339, 민간위탁금 2,419,055 1,401,704 1,017,351 자활근로 1,958,405 국 1,566,724 도 117,504 시 274,177 자산형성 460,650 희망키움통장 Ⅰ 83,462 국 66,769 도 5,008 시 11,685 희망키움통장 Ⅱ 303,651 국 242,921 도 18,219 시 42,511 내일키움통장 31,841 국 25,473 도 1,910 시 4,458 청년희망키움통장 36,528 국 29,222 도 2,192 시 5,114 근로능력있는수급자의탈수급지원위탁운영비 ( 중앙자활센터 ) 5,168 국 3,618 도 465 시 1,085 자활기반 160, ,950 49,462 도 79,261 시 81, 인건비 156, ,700 48,822 도 78,261 시 78, 기간제근로자등보수 156, ,700 48,822 차상위특별 156,522 도 78,261 시 78,261
17 단위 : 자활고용 201 일반운영비 3,890 3, 도 1,000 시 2, 사무관리비 3,890 3, 차상위계층특별산업안전관리대행비 2,000 도 1,000 시 1,000 저소득주민생활안정자금프로그램유지보수비 1,890 지역자활센터운영 340, ,646 37,628 국 210,492 도 46,848 시 82, 민간이전 340, ,646 37,628 국 210,492 도 46,848 시 82, 민간위탁금 340, ,646 37,628 지역자활센터운영비 241,812 국 169,268 도 21,763 시 50,781 자활사업활성화촉진 26,570 도 13,285 시 13,285 지역자활센터종사자수당 (5 명 ) 13,000 도 6,500 시 6,500 자산형성지원사례관리자 58,892 국 41,224 도 5,300 시 12,368 신재생에너지지역지원 43, ,100 국 21,550 시 21, 시설비및부대비 43, ,100 국 21,550 시 21, 시설비 43, ,100 경남밀양지역자활센터태양광발전시설설치 43,100 국 21,550 시 21,550 생활보장 14,808,496 14,689, ,338 국 11,700,179 도 1,463,801 시 1,644,516 기초생활보장수급자지원 111,250 94,250 17,000 도 40,625
18 단위 : 생활보장 시 70, 일반보상금 111,250 94,250 17,000 도 40,625 시 70, 사회보장적수혜금 111,250 94,250 17,000 저소득층자녀대학생멘토링 (30 명 ) 75,000 도 22,500 시 52,500 저소득층신입생교복 (145 명 ) 36,250 도 18,125 시 18,125 생계급여 13,975,120 13,945,838 29,282 국 11,180,096 도 1,397,512 시 1,397, 일반보상금 13,975,120 13,945,838 29,282 국 11,180,096 도 1,397,512 시 1,397, 사회보장적수혜금 13,975,120 13,945,838 29,282 국민기초생활보장수급자생계급여 (2,901 명 ) 13,975,120 국 11,180,096 도 1,397,512 시 1,397,512 교육급여 36,745 30,468 6, 자치단체등이전 36,745 30,468 6, 교육기관에대한보조 36,745 30,468 6,277 국민기초생활보장수급자교육급여 (472 명 ) 36,745 해산장제급여 114, ,148 0 국 91,318 도 11,415 시 11, 일반보상금 114, ,148 0 국 91,318 도 11,415 시 11, 사회보장적수혜금 114, ,148 0 국민기초생활보장수급자해산 장제급여 (178 명 ) 114,148 국 91,318 도 11,415 시 11,415 차상위복지대상자양곡할인 142, ,490 0 국 113,992 도 14,249 시 14,249
19 단위 : 생활보장 301 일반보상금 142, ,490 0 국 113,992 도 14,249 시 14, 사회보장적수혜금 142, ,490 0 차상위복지대상자양곡할인 (14,436 명 ) 142,490 국 113,992 도 14,249 시 14,249 기초수급자정부양곡할인 314, , ,199 국 314, 일반보상금 314, , ,199 국 314, 사회보장적수혜금 314, , ,199 기초생활보장수급자양곡할인 (23,362 명 ) 314,773 국 314,773 저소득층지원 108, ,390 45, 일반운영비 3,940 8,860 4, 사무관리비 3,640 7,420 3,780 일반수용비 700 기초수급자소득재산신고의무홍보물 700 운영수당 2,940 생활보장위원회운영수당 70,000 원 *7 명 *6 회 02 공공운영비 300 1,440 1,140 2,940 의료급여사례관리용휴대전화요금 일반보상금 105, ,530 40, 사회보장적수혜금 105, ,530 40,500 저소득주민국민건강보험료 (1,025세대) 6,100원 *1,025세대*12월 75,030 취약계층앰뷸런스비용 (10 명 ) 3,000 저소득층학습환경 (90세대) 90세대 *300,000원 27,000 부랑인및노숙자보호 5,000 5, 일반보상금 5,000 5, 사회보장적수혜금 5,000 5,000 0 행려사망자장제비 2,000 노숙자및부랑인귀가 2,000 행려환자및부랑인치료비 1,000 행정운영경비 ( 주민생활지원과 )( 기타 / 기타 ) 288, ,948 13,860 국 54,560 도 6,210 시 228,038
20 부서 : 주민생활지원과정책 : 행정운영경비 ( 주민생활지원과 )( 기타 / 기타 ) 단위 : 인력운영비 인력운영비 172, ,300 16,004 국 54,560 도 6,210 시 111,534 자원봉사코디네이터지원 육성 61,279 52,366 8,913 국 23,444 도 6,210 시 31, 인건비 61,279 52,366 8,913 국 23,444 도 6,210 시 31, 무기계약근로자보수 61,279 52,366 8,913 자원봉사코디네이터인건비 (2 명 ) 47,031 국 23,444 도 6,210 시 17,377 자원봉사코디네이터업무추진여비 3,900 자원봉사코디네이터복리후생비 10,348 시간외근무수당 9,720원 *40시간*2명*12월 9,332 연가보상비 50,770원 *2명*10일 1,016 통합사례관리사 ( 무기계약 ) 인건비지원 66,502 66, 국 31,116 시 35, 인건비 66,502 66, 국 31,116 시 35, 무기계약근로자보수 66,502 66, 통합사례관리사인건비 (2 명 ) 62,232 국 31,116 시 31,116 통합사례관리사업무추진여비 1,000 통합사례관리사복리후생비 3,270 명절휴가비 500,000원 *2명*2회 2,000 연가보상비 63,500원 *2명*10일 1,270 인력운영비 44,523 37,344 7, 인건비 44,523 37,344 7, 무기계약근로자보수 44,523 37,344 7,179 의열기념관학예연구보조 44,523 기본급 1,999,170원 *12월*1명 23,991 상여금 10,756 기말수당 2,089,170원 *4분기*1명 8,357 명절휴가비 1,199,500원 *2회*1명 2,399 가족수당 2,280
21 부서 : 주민생활지원과정책 : 행정운영경비 ( 주민생활지원과 )( 기타 / 기타 ) 단위 : 인력운영비 배우자 40,000원 *12개월*1명 480 존비속 20,000원 *12개월*3명 720 직무장려수당 90,000원 *12월*1명 1,080 초과근무수당 6,189 시간외수당 12,890원 *30시간*12개월*1명 4,641 휴일근무 103,150원 *15일*1명 1,548 연차수당 68,770원 *19일*1명 1,307 기본경비 116, ,648 2,144 기본경비 116, ,648 2, 일반운영비 30,444 26,928 3, 사무관리비 30,444 26,928 3,516 부서운영기본경비 30, 여비 81,260 87,520 6, 국내여비 81,260 87,520 6,260 국내여비 81, 업무추진비 4,800 4, 부서운영업무추진비 4,800 4, 부서운영업무추진비 4,800 재무활동 ( 주민생활지원과 )( 사회복지 / 기초생활보장 ) 1,893,323 1,715, ,693 내부거래지출 1,391,792 1,402,172 10,380 내부거래지출 1,391,792 1,402,172 10, 기타회계등전출금 1,391,792 1,402,172 10, 기타회계전출금 1,391,792 1,402,172 10,380 의료급여진료비등 1,384,042 복리후생비 7,750 보전지출 501, , ,073 보전지출 501, , , 반환금기타 501, , , 국고보조금반환금 422, , ,766 자원봉사활성화 200 긴급지원 1,000 통합사례관리사 1,000 시군구통합사례관리 300 읍면동맞춤형통합서비스 300 찾아가는복지서비스차량 16,500 자활 278,000 가사간병방문 13,000 지역사회서비스투자 10,594
22 부서 : 주민생활지원과정책 : 재무활동 ( 주민생활지원과 )( 사회복지 / 기초생활보장 ) 단위 : 보전지출 기초생활보장 101, 시ㆍ도비보조금반환금 78,906 57,599 21,307 자원봉사활성화 100 긴급지원 125 희망울타리구축 300 찾아가는복지서비스차량 2,500 자활 21,000 가사간병방문 1,000 지역사회서비스투자 794 기초생활보장 25,087 독립유공자의료비 1,000 이재민응급구호비 20, 참전명예수당 7,000
부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information2014 주요업무추진상황 보고(1)-행복위 소관.hwp
구분 계 5급 6급 7급 8급 9급 정원 30 1 6 8 5 10 현원 25 1 7 8 4 5 결원 5 0 1 0 1 5 장 행정 5 오계화 복지기획팀장사회6 강신흠 재활복지팀장행정6 장원옥 생활복지팀장행정6 지찬호 통합조사관리팀장사회6 금덕호 서비스연계팀장사회6 정봉열 희망복지지원팀장사회6 김종광 사회7 강흥원 사회6 류대하 사회7 김은규 사회7 김무생 행정7
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)
제 4610 호 2015. 8. 28( 금 ) 고 시 2015-319 () 3 2015-322 67 2015-323 () 130 2015-324 2018 135 2015-325 135 2015-326 () 155 공 고 2015-1043 () 161 2015-1046 164 2015-1047 164 2015-1055 165 시군행정 2015-270 (:, :113,
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information근로, 자활기업등에참가할수있도록자활급여계속지급 ( 단, 보장기관의사유로자활사업을실시하지못한달은산정에서제외 ) - 의료급여 : 자활급여특례자가포함된가구의모든가구원에대해지급하되, 다음기준에의함 보건복지부장관이정하여고시하는희귀난치성질환자및중증질환자 ( 암환자, 중증화상환자
맞춤형급여개편관련자활사업주요변경사항 1. 자활근로 2. 자활급여특례 : 유지 자활급여특례 ㅇ적용대상자 : 생계 의료급여수급자가자활근로, 자활기업등자활사업및취업성공패키지 ( 고용노동부 ) 에참가하여발생한소득으로인하여소득인정액이기준중위소득의 40% 를초과한경우 ㅇ기준초과의판정시점은자활사업에참가하여발생한소득으로인하여 3 개월평균소득인정액이선정기준을초과하는시점이므로그다음달부터자활급여특례자로선정
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
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26 2010 09 22 / 29 2010 09 22 / 29 27 28 2010 09 22 / 29 2010 09 22 / 29 29 CoverStory 전 국민의 희망 300조 국민연금 늘어나는 연금 수급자 평균 수령액 월 77만 원 매년 인상 혹시 주위에 국민연금 과 노령연금 분할노령연금으로 나뉜다. 점이다. 파업 투쟁을 하지 않더라도 받는 을 헷갈리는
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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장애인 활동지원서비스 제공기관 현황과 과제 Current State and Challenges of PAS Providers 김동기 목원대학교 사회복지학과 교수 본 연구의 목적은 전국에 있는 활동지원서비스 제공기관의 전반적인 현황을 살펴보고, 이를 통해 향후 활동지원서비스의 질적 제고를 위해 제공기관 측면에서의 과제를 살펴보는 것이다. 이를 위해 2013년
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2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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