2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장 3,886,697 3,784,036 102,661 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,079,702 2,977,041 102,661 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) 3,140,692 3,038,031 102,661 국 90,000 90,000 0 도 15,750 15,750 0 시 3,034,942 2,932,281 102,661 의료급여기금관리및조성 3,028,192 2,925,531 102,661 308 자치단체등이전 3,028,192 2,925,531 102,661 05 자치단체간부담금 3,028,192 2,925,531 102,661 의료급여수급자진료비지급시비부담경정 3,018,290,000원 3,018,290 2,915,629 102,661 재무활동 ( 사회복지과 ) 298,147 9,900 288,247 보전지출 ( 의료급여기금 ) 298,147 9,900 288,247 보전지출 298,147 9,900 288,247 802 반환금기타 298,147 9,900 288,247 01 국고보조금반환금 235,318 0 235,318 국고보조금반환금 235,318,000원 235,318 0 235,318 02 시ㆍ도비보조금반환금 62,829 9,900 52,929 시 도비보조금반환금 41,002,000원 41,002 0 41,002 공공예금이자수입경정 2,979,000원 2,979 3,000 21 의료급여대불금회수수입경정 1,260,000원 1,260 3,900 2,640 기타잡수입경정 17,588,000원 17,588 3,000 14,588
2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리 5,400 6,000 600 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) 5,400 6,000 600 기반시설부담금부과 5,400 6,000 600 201 일반운영비 5,400 6,000 600 01 사무관리비 5,400 6,000 600 일반수용비경정 450,000원 *12월 5,400 6,000 600 재무활동 ( 도시계획과 ) 14,298,853 11,219,776 3,079,077 내부거래지출 ( 기반시설 ) 11,298,853 8,219,776 3,079,077 내부거래지출 11,298,853 8,219,776 3,079,077 701 기타회계전출금 11,298,853 8,219,776 3,079,077 01 기타회계전출금 11,298,853 8,219,776 3,079,077 기타회계전출금경정 11,298,853,000 원 *1식 11,298,853 8,219,776 3,079,077
2009 년도추경 2 회주거환경개선전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 도시개발단위 : 산성 2 지구주거환경개선사업 ( 주거환경개선 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 787,674 870,000 82,326 도시개발 787,674 870,000 82,326 산성 2 지구주거환경개선사업 ( 주거환경개선 ) 787,674 870,000 82,326 예비비 787,674 870,000 82,326 801 예비비 787,674 870,000 82,326 01 예비비 787,674 870,000 82,326 예비비경정 787,674,000원 787,674 870,000 82,326
2009 년도추경 2 회토지구획정리전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 토지구획정리사업단위 : 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 6,312,636 7,663,558 1,350,922 토지구획정리사업 6,312,636 7,663,558 1,350,922 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) 6,312,636 7,663,558 1,350,922 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 801 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 01 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 예비비경정 6,208,061,000원 6,208,061 7,558,983 1,350,922
2009 년도추경 2 회교통사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통기획과 74,217,553 65,277,253 8,940,300 국 16,870,067 11,740,067 5,130,000 도 845,600 345,600 500,000 시 56,501,886 53,191,586 3,310,300 교통편의시설제공및교통안전확보 74,217,424 65,277,124 8,940,300 국 16,870,067 11,740,067 5,130,000 도 845,600 345,600 500,000 시 56,501,757 53,191,457 3,310,300 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) 33,865,312 32,367,225 1,498,087 정자동 239 번지공영주차장건립 710,000 0 710,000 401 시설비및부대비 710,000 0 710,000 01 시설비 710,000 0 710,000 정자동 239번지공영주차장건립시설비 710,000,000원 *1식 710,000 0 710,000 태평 1 동 6812 번지공영주차장건립 250,000 0 250,000 401 시설비및부대비 250,000 0 250,000 01 시설비 250,000 0 250,000 태평1동 6812번지공영주차장건립시설비 250,000,000원 *1식 250,000 0 250,000 자연취락지구내공영주차장건립 1,430,522 2,253,080 822,558 401 시설비및부대비 1,430,522 2,253,080 822,558 01 시설비 1,430,522 2,253,080 822,558 자연취락지구내주차장조성 ( 상적동 294-1) 1,430,522 2,253,080 822,558 토지매입비경정 3,399,000원 *378m2 1,284,822 2,107,380 822,558 서현 2 동 332 번지공영주차장건립 1,169,000 1,108,355 60,645 401 시설비및부대비 1,168,500 1,107,855 60,645 02 감리비 114,720 54,075 60,645 서현동332번지공영주차장건립감리비경정 2,227,554,000원 *5.15/100 114,720 54,075 60,645 산성동 6 번지환승주차장건립 5,467,161 3,967,161 1,500,000 401 시설비및부대비 5,466,661 3,966,661 1,500,000 01 시설비 5,262,720 3,762,720 1,500,000 산성동6번지환승주차장건립시설비경정 5,262,720,000원 *1식 5,262,720 3,762,720 1,500,000 공영주차장관리공공요금및감정평가 30,000 230,000 200,000 207 연구개발비 0 200,000 200,000 01 연구용역비 0 200,000 200,000 공영주차장디자인개선용역비경정 0원 0 200,000 200,000 교통시설개선사업 ( 교통사업 ) 8,243,611 8,401,096 157,485 국 126,000 126,000 0 도 345,600 345,600 0
부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 교통시설개선사업 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 시 7,772,011 7,929,496 157,485 교통시설물공공요금 261,925 369,810 107,885 201 일반운영비 261,925 369,810 107,885 02 공공운영비 261,925 369,810 107,885 교통신호등전기요금경정 24.1원 *1,525W*500등*12 월 무인단속장비운영비경정 437,500원 *8대*8월 220,515 289,200 68,685 28,000 67,200 39,200 교통안전시설물정비사업 4,944,440 4,994,040 49,600 207 연구개발비 9,900 59,500 49,600 01 연구용역비 9,900 59,500 49,600 구조물안전진단용역비 ( 중앙로전선지중화 ) 경정 2,475,000원 *4개소 9,900 59,500 49,600 교통안전교육운영 ( 교통사업 ) 22,040 23,250 1,210 어린이교통교육장운영 22,040 23,250 1,210 201 일반운영비 13,480 14,250 770 03 행사운영비 13,480 14,250 770 어린이교통교육장교육교재제작경정 1,685원 *8,000부 13,480 14,250 770 405 자산취득비 3,560 4,000 440 01 자산및물품취득비 3,560 4,000 440 어린이교통교육용 LCD TV 경정 3,560,000원 *1대 3,560 4,000 440 첨단교통정보사업 ( 교통사업 ) 25,114,961 17,540,053 7,574,908 국 16,744,067 11,614,067 5,130,000 도 500,000 0 500,000 시 7,870,894 5,925,986 1,944,908 성남시지능형교통체계 (ITS) 구축사업 17,471,461 17,540,053 68,592 국 11,614,067 11,614,067 0 시 5,857,394 5,925,986 68,592 207 연구개발비 771,408 840,000 68,592 01 연구용역비 771,408 840,000 68,592 성남시지능형교통체계구축사업관리용역경정 771,408,000원 771,408 840,000 68,592 첨단도로교통체계 5,013,500 0 5,013,500 국 2,500,000 0 2,500,000 도 500,000 0 500,000 시 2,013,500 0 2,013,500 401 시설비및부대비 5,013,500 0 5,013,500 국 2,500,000 0 2,500,000 도 500,000 0 500,000 시 2,013,500 0 2,013,500 01 시설비 5,000,000 0 5,000,000
부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 첨단교통정보사업 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 성남시교통관리시스템구축사업 5,000,000,000원 *1식 5,000,000 0 5,000,000 국 2,500,000 0 2,500,000 도 500,000 0 500,000 시 2,000,000 0 2,000,000 03 시설부대비 13,500 0 13,500 성남시교통관리시스템구축사업시설부대비 5,000,000,000원 *0.27% 13,500 0 13,500 광역버스정보시스템고도화사업 2,630,000 0 2,630,000 국 2,630,000 0 2,630,000 401 시설비및부대비 2,630,000 0 2,630,000 국 2,630,000 0 2,630,000 01 시설비 2,630,000 0 2,630,000 광역버스정보시스템고도화사업 2,630,000,000원 *1식 2,630,000 0 2,630,000 국 2,630,000 0 2,630,000 교통정책사업관리 ( 교통사업 ) 44,000 18,000 26,000 교통유발부담금통합시스템구축 26,000 0 26,000 207 연구개발비 26,000 0 26,000 02 전산개발비 26,000 0 26,000 교통유발부담금가상계좌시스템구축 26,000,000원 *1식 26,000 0 26,000
부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 버스공영차고지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통지도과 6,339,757 6,007,914 331,843 교통사업지원 6,146,555 5,834,341 312,214 버스공영차고지관리 ( 교통사업 ) 368,489 331,989 36,500 사송동버스공영차고지운영 348,989 331,989 17,000 401 시설비및부대비 17,000 0 17,000 01 시설비 17,000 0 17,000 사송동공영차고지증축에따른도시계획시설 실시계획인가용역 17,000 0 17,000 현황측량 6,000,000원 6,000 0 6,000 실시계획인가 11,000,000원 11,000 0 11,000 운중동버스공영차고지운영 19,500 0 19,500 207 연구개발비 19,500 0 19,500 01 연구용역비 19,500 0 19,500 운중동버스공영차고지건립타당성연구용역 19,500,000원 19,500 0 19,500 불법주정차단속 ( 교통사업 ) 401,018 394,458 6,560 교통지도단속원경비 60,364 58,804 1,560 202 여비 52,404 50,844 1,560 01 국내여비 4,524 2,964 1,560 불법주 정차단속시간제계약직여비경정 (130,000원*3명*4월 )+2,964,000원 4,524 2,964 1,560 택시불법행위단속및택시브랜드사업홍보물제작 ( 자체사업 ) 50,677 45,677 5,000 301 일반보상금 11,000 6,000 5,000 10 행사실비보상금 11,000 6,000 5,000 택시불법행위단속계도원교통비제공경정 5,500원 *8명*250일 11,000 6,000 5,000 교통시설물관리 ( 교통사업 ) 2,418,331 2,149,177 269,154 버스레드존확대설치단속 746,184 656,640 89,544 201 일반운영비 144 0 144 02 공공운영비 144 0 144 레드존단속 CCTV 전기료 12,000원 *3대*4월 144 0 144 401 시설비및부대비 746,040 656,640 89,400 01 시설비 746,040 656,640 89,400 버스정류장레드존설치경정 (40,000원*80m*3.5m*2 개소 )+(48,000원*1 00m*3m*8개소 ) 교차로불법주ㆍ정차금지레드존설치 137,600 115,200 22,400 경정 (40,000 원 *80m*3.5m*5 개소 )+(48,000 원 *4 0m*3m*8 면 *3 개소 ) 194,240 138,240 56,000
부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 교통시설물관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교차로불법주ㆍ정차금지레드존단속안내판제작경정 (1,100,000원*5개소 *2개)+(1,100,000 원 * 24개소 *1개) 37,400 26,400 11,000 모란역주변버스정류장시설물일제정비 0 310,000 310,000 403 자치단체등자본이전 0 310,000 310,000 02 공기관등에대한대행사업비 0 310,000 310,000 테마있는모란역버스정류장조성위한대행 사업비 0 310,000 310,000 위탁대행사업 ( 냉각탑, 지하철출구벽, 환풍구, 변압기등 ) 경정 0원 0 310,000 310,000 택시정류장관리및보수 476,100 340,600 135,500 201 일반운영비 0 237,600 237,600 01 사무관리비 0 237,600 237,600 콜택시대기노상 ( 노외 ) 주차장임차료경정 0원 0 237,600 237,600 401 시설비및부대비 476,100 103,000 373,100 01 시설비 476,100 103,000 373,100 택시베이설치경정 1,250,000원 *40m2*9개소 450,000 100,000 350,000 택시노면표시 100,000원 *44면 4,400 0 4,400 택시표지판등설치 1,100,000원 *17개소 18,700 0 18,700 택시교통카드단말기설치 890,256 724,336 165,920 402 민간자본이전 890,256 724,336 165,920 01 민간자본보조 890,256 724,336 165,920 교통카드단말기설치경정 272,000원 *3,273대 890,256 724,336 165,920 어린이교통안전사업지원 188,190 0 188,190 307 민간이전 115,740 0 115,740 02 민간경상보조 115,740 0 115,740 모범운전자회어린이보호구역교통계도안전 장비지원 39,780 0 39,780 경광봉 10,000원 *20개*3개소 600 0 600 야광조끼 20,000원 *30개*3개소 1,800 0 1,800 디지털카메라 400,000원 *2대*3개소 2,400 0 2,400 장갑등 2,000원 *110명*3회*3개소 1,980 0 1,980 방한복 100,000원 *110명*3개소 33,000 0 33,000 교통질서연합회어린이보호구역교통계도안 전장비지원 75,960 0 75,960 조끼 20,000원 *150개*2개소 6,000 0 6,000 장갑등 2,000원 *330명*3회*2개소 3,960 0 3,960 방한복 100,000원 *330명*2개소 66,000 0 66,000 308 자치단체등이전 72,450 0 72,450
부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 교통시설물관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 06 교육기관에대한보조금 72,450 0 72,450 초등학교어린이보호구역교통계도안전장비 지원 72,450 0 72,450 교통계도장비 10,000원 *5종*63개교*3회 9,450 0 9,450 방한복 100,000원 *10명*63개교*1회 63,000 0 63,000 행정운영경비 ( 교통지도과 ) 193,202 173,573 19,629 인력운영비 ( 교통사업 ) 193,202 173,573 19,629 인력운영비 193,202 173,573 19,629 101 인건비 193,202 173,573 19,629 08 기타직보수 193,202 173,573 19,629 불법주 정차단속시간제계약직보수 48,489 31,196 17,293 급여경정 (1,022,500원*2명 *12월)+(1,007,080 원 *3명*4월) 건강보험부담금경정 (24,168,000원 +12,084,000원 )*25.4/1, 000 장기요양보험료경정 (613,868원*40.5/1,000)+(307,000 원 *4 9.5/1,000) 고용보험경정 (24,168,000원 +12,084,000원 )*13/1,00 0 산재보험경정 (24,168,000원 +12,084,960원 )*13/1,00 0 36,625 24,168 12,457 921 614 307 41 25 16 472 315 157 472 194 278 국민연금 12,084,960원 *45/1,000 544 0 544 가족수당경정 100,000원 *(20시간/40시간)*(2명*12 월 +3명 *4월) 자녀학비보조수당 420,790원 *(20시간/40시간)*1분기*3명 직급보조비경정 52,500원 *(2명*12월 +3명 *4월) 정액급식비경정 130,000원 *(2명*12월 +3명 *4월) 연가보상비경정 (1,007,000원*70%)/226 시간 *(48시간*2 명 +12시간 *3명) 1,800 1,200 600 632 0 632 1,890 1,260 630 4,680 3,120 1,560 412 300 112 택시단속시간제계약직보수 144,713 142,377 2,336 급여경정 1,094,500원 *8명*12월 105,072 102,736 2,336
부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 수정구경제교통과 1,947,444 2,430,866 483,422 교통질서확립 1,834,535 2,317,957 483,422 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 500,181 492,683 7,498 공영주차장시설물유지보수 444,728 420,730 23,998 401 시설비및부대비 444,728 420,730 23,998 01 시설비 441,299 417,301 23,998 공영주차장시설물유지보수 190,600 163,000 27,600 소방전기시설물유지보수경정 2,600,000원 *12개소 주차장구조물유지보수경정 3,600,000원 *17개소 31,200 21,600 9,600 61,200 43,200 18,000 공영주차장시설물관리 230,699 234,301 3,602 철골식주차장옥상포장공사경정 56,458,500원 *2개소 공영주차장관제시스템설치경정 39,260,666원 *3개소 112,917 115,060 2,143 117,782 119,241 1,459 공영주차장운영 52,053 68,553 16,500 201 일반운영비 51,673 68,173 16,500 01 사무관리비 50,773 65,773 15,000 계약종료공영주차장감정평가비경정 4,400,000원 *5개소 중도계약해지대비감정평가비경정 5,000,000원 *1식 22,000 33,000 11,000 5,000 9,000 4,000 02 공공운영비 900 2,400 1,500 공영주차장제세공과금 경정 900,000 원 *1 개소 900 2,400 1,500 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,294,151 1,788,071 493,920 불법주정차단속 1,294,151 1,788,071 493,920 201 일반운영비 748,910 1,242,830 493,920 02 공공운영비 607,182 1,101,102 493,920 공공요금및제세 509,310 1,003,230 493,920 적발사실통보서우편요금경정 (1,750원*10,000건 *7월)+(250원*10,00 0건 *5월) 과태료부과 ( 정기분 ) 우편요금경정 (1,750원*10,000건 *7월)+(250원*10,00 0건 *5월) 독촉안내문우편요금경정 (1,750원*9,000건 *7월)+(250원*9,000 건 *5월) 135,000 294,000 159,000 135,000 294,000 159,000 121,500 189,000 67,500 등기우편반송요금경정 0원 0 105,000 105,000 가상계좌구축에따른은행수수료경정 0원 0 2,880 2,880
부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 가상계좌구축에따른문자메세지경정 0원 0 540 540 민간단체지원 ( 교통사업 ) 24,600 21,600 3,000 성남수정경찰서교통질서연합회 9,000 6,000 3,000 307 민간이전 9,000 6,000 3,000 04 민간행사보조 9,000 6,000 3,000 성남수정경찰서교통질서연합회지원 경정 9,000,000원 9,000 6,000 3,000
부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 1,432,648 1,902,207 469,559 교통질서확립 1,321,491 1,796,798 475,307 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 127,185 148,521 21,336 공영주차장시설물유지보수 97,800 98,505 705 401 시설비및부대비 97,800 98,505 705 03 시설부대비 0 705 705 공영주차장시설물유지보수경정 0원 0 705 705 공영주차장운영 24,285 44,916 20,631 201 일반운영비 24,208 44,536 20,328 01 사무관리비 24,208 44,536 20,328 계약종료공영주차장감정평가비 (3개소) 경정 21,240,000원 *281면*0.1%*2개사 11,937 30,081 18,144 전자입찰낙찰수수료경정 200,000원 *1개소 200 600 400 계약종료공영주차장현수막제작경정 100,000원 *2개*1개소 공영주차장방화관리용역대행비경정 80,000원 *8개소*12개월 계약만료주차장입찰홍보현수막경정 88,000원 *2개*1개소 200 600 400 7,680 8,640 960 176 600 424 203 업무추진비 77 380 303 03 시책추진업무추진비 77 380 303 공영주차장수탁자 ( 관리인 ) 간담회경정 5,500원 *14명*1회 77 380 303 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,145,711 1,602,682 456,971 불법주정차단속 1,145,711 1,602,682 456,971 201 일반운영비 675,584 1,099,591 424,007 01 사무관리비 137,778 152,657 14,879 과태료및독촉장고지서외주제작경정 70원 *18,000매*12월 현장단속적발사실통지서외주제작경정 85원 *7,130매*12월 15,120 26,052 10,932 7,273 11,220 3,947 02 공공운영비 537,806 946,934 409,128 우편요금 452,550 856,650 404,100 적발사실통보서 경정 1,750 원 *8,000 건 *12 월 과태료부과 ( 정기분 ) 경정 1,750원 *8,000건*12월 의견진술심의결과통보경정 1,750원 *400건*12월 168,000 357,000 189,000 168,000 357,000 189,000 8,400 10,500 2,100 1차독촉고지서경정 250원 *6,000건*12월 18,000 42,000 24,000 CCTV 전기사용료경정 30,000원 *20대*12월 7,200 11,520 4,320
부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 불법주정차단속 PDA 회선사용료경정 10,700원 *10대*12월 CCTV 자가망전주사용료경정 600원 *25개소*12월 1,284 1,800 516 180 372 192 202 여비 24,030 24,282 252 01 국내여비 8,640 8,892 252 시간제계약직단속출장여비경정 120,000원 *6명*12월 8,640 8,892 252 307 민간이전 434,797 467,509 32,712 05 민간위탁금 434,797 467,509 32,712 불법주정차민원콜센터운영경정 1,465,920원 *2명*12월 불법주정차서포터즈 ( 단속보조요원 ) 운영경정 1,752,690원 *19명*12월 35,183 51,675 16,492 399,614 415,834 16,220 민간단체지원 ( 교통사업 ) 25,920 22,920 3,000 성남중원경찰서교통질서연합회 9,000 6,000 3,000 307 민간이전 9,000 6,000 3,000 04 민간행사보조 9,000 6,000 3,000 성남중원경찰서교통질서연합회봉사활동지원비 9,000 6,000 3,000 경정 9,000,000 원 행정운영경비 ( 중원구경제교통과 ) 111,157 105,409 5,748 인력운영비 ( 교통사업 ) 111,157 105,409 5,748 인력운영비 111,157 105,409 5,748 101 인건비 111,157 105,409 5,748 08 기타직보수 111,157 105,409 5,748 불법주정차단속시간제계약직 111,157 105,409 5,748 급여경정 1,100,000원 *6명*12월 79,200 72,510 6,690 국민연금보험료경정 72,510,000원 *4.5/100/5 653 3,263 2,610 자녀학비보조수당 416,760원 *4월 1,668 0 1,668
부서 : 분당구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구경제교통과 2,095,279 2,528,831 433,552 교통질서확립 1,908,067 2,341,619 433,552 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,572,394 2,023,946 451,552 불법주정차단속 1,569,544 2,021,096 451,552 201 일반운영비 847,082 1,286,304 439,222 01 사무관리비 198,802 200,322 1,520 이륜차신고필증교부커버제작경정 0원 0 1,520 1,520 02 공공운영비 648,280 1,085,982 437,702 공공요금및제세 582,088 995,310 413,222 과태료고지서발송우편요금 553,500 963,000 409,500 ㆍ등기우편경정 1,750원 *23,500건*12월 493,500 882,000 388,500 ㆍ일반우편경정 250원 *20,000건*12월 60,000 81,000 21,000 CCTV 자가망관로사용료경정 782,333원 *12월 불법주정차단속 CCTV 유지보수비경정 152,630원 *19대*12월 9,388 13,110 3,722 34,800 59,280 24,480 202 여비 40,812 35,112 5,700 02 월액여비 24,510 18,810 5,700 불법주정차단속원여비경정 (142,500원*15명*10 월 )+(142,500원*11명 *2월) 24,510 18,810 5,700 307 민간이전 625,978 648,978 23,000 05 민간위탁금 625,978 648,978 23,000 불법주정차민원콜센터운영경정 1,769,760원 *5명*12월 106,186 129,186 23,000 401 시설비및부대비 50,672 45,702 4,970 01 시설비 50,672 43,672 7,000 CCTV 이설비 7,000,000원 *1대 7,000 0 7,000 03 시설부대비 0 2,030 2,030 불법주정차단속 CCTV 설치인수검사비경정 0원 0 2,030 2,030 공영주차장물자관리 ( 교통사업 ) 284,293 266,293 18,000 공영주차장유지보수 249,656 231,656 18,000 401 시설비및부대비 249,656 231,656 18,000 01 시설비 248,000 230,000 18,000 공영주차장시설물유지보수 248,000 230,000 18,000 서현승강기실및화장실옥상방수 18,000,000원 *1식 18,000 0 18,000
2009 년도추경 2 회판교택지개발사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 관리보상과정책 : 도시정비및택지개발사업단위 : 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 관리보상과 435,739,182 449,091,879 13,352,697 도시정비및택지개발사업 335,695,618 349,048,315 13,352,697 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) 335,500,324 348,853,021 13,352,697 판교택지개발지구보상 802,016 102,016 700,000 401 시설비및부대비 800,000 100,000 700,000 01 시설비 800,000 100,000 700,000 판교지구택지개발사업보상경정 450,000,000원 450,000 100,000 350,000 환매보상 70,000,000원 *5필지 350,000 0 350,000 판교지구택지공급 840,309 703,109 137,200 201 일반운영비 200,831 65,831 135,000 01 사무관리비 200,831 65,831 135,000 택지공급신문공고경정 2,000,000원 *3회 6,000 4,000 2,000 택지공급홍보팜플렛제작경정 7,500원 *2,000부*3회*0.2 택지공급감정평가수수료경정 132,831,000원 *1식 택지지구준공관련등기정리 30,000,000원 *1식 9,000 6,000 3,000 132,831 32,831 100,000 30,000 0 30,000 403 자치단체등자본이전 2,200 0 2,200 02 공기관등에대한대행사업비 2,200 0 2,200 성남판교국민임대특별공급추첨시스템개발비 2,200,000원 *1식 2,200 0 2,200 판교지구택지개발사업에따른예비비 333,845,569 348,035,466 14,189,897 801 예비비 333,845,569 348,035,466 14,189,897 01 예비비 333,845,569 348,035,466 14,189,897 예비비경정 333,845,569,000 원 333,845,569 348,035,466 14,189,897
부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 택지개발과 89,556,916 76,059,249 13,497,667 판교지구택지개발 89,481,510 75,983,843 13,497,667 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 57,999,795 45,299,795 12,700,000 판교지구택지조성공사 26,011,742 17,211,742 8,800,000 401 시설비및부대비 26,011,742 17,211,742 8,800,000 01 시설비 25,972,245 17,172,245 8,800,000 판교지구택지조성공사경정 25,972,245,000 원 *1식 25,972,245 17,172,245 8,800,000 근린 1 호공원조성 2,520,314 220,314 2,300,000 401 시설비및부대비 2,520,314 220,314 2,300,000 01 시설비 2,518,739 218,739 2,300,000 근린1호공원조성경정 2,518,739,000원 *1식 2,518,739 218,739 2,300,000 체육공원조성 3,410,180 2,160,180 1,250,000 401 시설비및부대비 3,410,180 2,160,180 1,250,000 01 시설비 3,402,431 2,152,431 1,250,000 체육공원조성경정 3,402,431,000원 *1식 3,402,431 2,152,431 1,250,000 공공공지조성 2,970,920 2,470,920 500,000 401 시설비및부대비 2,970,920 2,470,920 500,000 01 시설비 2,962,056 2,462,056 500,000 공공공지조성경정 2,962,056,000원 *1식 2,962,056 2,462,056 500,000 판교지구전기시설물관리 200,000 350,000 150,000 401 시설비및부대비 200,000 350,000 150,000 01 시설비 200,000 350,000 150,000 전기시설물관리경정 200,000,000원 *1식 200,000 350,000 150,000 광역교통등기반시설조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 24,502,550 23,704,883 797,667 판교 IC 개량공사비분담 5,942,570 5,254,000 688,570 308 자치단체등이전 5,942,570 5,254,000 688,570 08 기타부담금 5,942,570 5,254,000 688,570 판교IC개선공사비분담경정 32,122,000,000 원 *18.5/100 5,942,570 5,254,000 688,570 풍덕천 - 수서분당간연결도로사업비분담 14,060 0 14,060 308 자치단체등이전 14,060 0 14,060 08 기타부담금 14,060 0 14,060 풍덕천-수서분당간연결도로사업비추가분담 14,060,000원 *1식 14,060 0 14,060 국지호국지도 23 호선확장 ( 풍덕천 - 금곡 IC) 공사비분담 1,502,055 1,407,018 95,037 308 자치단체등이전 1,502,055 1,407,018 95,037 08 기타부담금 1,502,055 1,407,018 95,037
부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 광역교통등기반시설조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 국지도23호선 ( 풍덕천-금곡IC) 확장공사비추가분담경정 1,502,055,000원 *1식 1,502,055 1,407,018 95,037