2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

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부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경


부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

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부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

육계자조금29호편집

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

목 차

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

안내말씀 q


부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0)

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

*부평구_길라잡이_내지칼라

Ⅰ. 도시계획시설결정 ( 변경 ) 1. 교통시설 가. 도로 ( 기정중로 보조간선도로 6,149 중로1-109 미호동 ( 건고 37) 변경중로 ,758 소로1-미호1 소로2-미호 ( 건고 37) 변

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

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2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 복지문화국복지정책

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2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

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2013 건설공사표준품셈건축부문 제 1 장 적용기준제 2 장 가설공사제 3 장 토공사제 4 장 조경공사제 5 장 기초제 6 장 철근콘크리트공사제 7 장 철골공사제 8 장 조적공사제 9 장 돌공사제10장 타일공사제11장 목공사제12장 방수공사제13장 지붕및홈통공사제14장

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

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부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도


부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정

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부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

고 시 서울특별시고시제 호도시관리계획 [ 용산지구단위계획구역 ( 서부이촌동일대 ) 및계획 ] 결정 ( 변경 ) 및지형도면정정고시 구분 도면표시번호 지구명 지구의세분 위치 면적 ( m2 ) 연장 (m) 폭원 (m) 최초결정일 비고 기정 1 미관지구 역사문화미관

Transcription:

2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장 3,886,697 3,784,036 102,661 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,079,702 2,977,041 102,661 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) 3,140,692 3,038,031 102,661 국 90,000 90,000 0 도 15,750 15,750 0 시 3,034,942 2,932,281 102,661 의료급여기금관리및조성 3,028,192 2,925,531 102,661 308 자치단체등이전 3,028,192 2,925,531 102,661 05 자치단체간부담금 3,028,192 2,925,531 102,661 의료급여수급자진료비지급시비부담경정 3,018,290,000원 3,018,290 2,915,629 102,661 재무활동 ( 사회복지과 ) 298,147 9,900 288,247 보전지출 ( 의료급여기금 ) 298,147 9,900 288,247 보전지출 298,147 9,900 288,247 802 반환금기타 298,147 9,900 288,247 01 국고보조금반환금 235,318 0 235,318 국고보조금반환금 235,318,000원 235,318 0 235,318 02 시ㆍ도비보조금반환금 62,829 9,900 52,929 시 도비보조금반환금 41,002,000원 41,002 0 41,002 공공예금이자수입경정 2,979,000원 2,979 3,000 21 의료급여대불금회수수입경정 1,260,000원 1,260 3,900 2,640 기타잡수입경정 17,588,000원 17,588 3,000 14,588

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리 5,400 6,000 600 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) 5,400 6,000 600 기반시설부담금부과 5,400 6,000 600 201 일반운영비 5,400 6,000 600 01 사무관리비 5,400 6,000 600 일반수용비경정 450,000원 *12월 5,400 6,000 600 재무활동 ( 도시계획과 ) 14,298,853 11,219,776 3,079,077 내부거래지출 ( 기반시설 ) 11,298,853 8,219,776 3,079,077 내부거래지출 11,298,853 8,219,776 3,079,077 701 기타회계전출금 11,298,853 8,219,776 3,079,077 01 기타회계전출금 11,298,853 8,219,776 3,079,077 기타회계전출금경정 11,298,853,000 원 *1식 11,298,853 8,219,776 3,079,077

2009 년도추경 2 회주거환경개선전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 도시개발단위 : 산성 2 지구주거환경개선사업 ( 주거환경개선 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 787,674 870,000 82,326 도시개발 787,674 870,000 82,326 산성 2 지구주거환경개선사업 ( 주거환경개선 ) 787,674 870,000 82,326 예비비 787,674 870,000 82,326 801 예비비 787,674 870,000 82,326 01 예비비 787,674 870,000 82,326 예비비경정 787,674,000원 787,674 870,000 82,326

2009 년도추경 2 회토지구획정리전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 토지구획정리사업단위 : 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 6,312,636 7,663,558 1,350,922 토지구획정리사업 6,312,636 7,663,558 1,350,922 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) 6,312,636 7,663,558 1,350,922 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 801 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 01 예비비 6,208,061 7,558,983 1,350,922 예비비경정 6,208,061,000원 6,208,061 7,558,983 1,350,922

2009 년도추경 2 회교통사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통기획과 74,217,553 65,277,253 8,940,300 국 16,870,067 11,740,067 5,130,000 도 845,600 345,600 500,000 시 56,501,886 53,191,586 3,310,300 교통편의시설제공및교통안전확보 74,217,424 65,277,124 8,940,300 국 16,870,067 11,740,067 5,130,000 도 845,600 345,600 500,000 시 56,501,757 53,191,457 3,310,300 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) 33,865,312 32,367,225 1,498,087 정자동 239 번지공영주차장건립 710,000 0 710,000 401 시설비및부대비 710,000 0 710,000 01 시설비 710,000 0 710,000 정자동 239번지공영주차장건립시설비 710,000,000원 *1식 710,000 0 710,000 태평 1 동 6812 번지공영주차장건립 250,000 0 250,000 401 시설비및부대비 250,000 0 250,000 01 시설비 250,000 0 250,000 태평1동 6812번지공영주차장건립시설비 250,000,000원 *1식 250,000 0 250,000 자연취락지구내공영주차장건립 1,430,522 2,253,080 822,558 401 시설비및부대비 1,430,522 2,253,080 822,558 01 시설비 1,430,522 2,253,080 822,558 자연취락지구내주차장조성 ( 상적동 294-1) 1,430,522 2,253,080 822,558 토지매입비경정 3,399,000원 *378m2 1,284,822 2,107,380 822,558 서현 2 동 332 번지공영주차장건립 1,169,000 1,108,355 60,645 401 시설비및부대비 1,168,500 1,107,855 60,645 02 감리비 114,720 54,075 60,645 서현동332번지공영주차장건립감리비경정 2,227,554,000원 *5.15/100 114,720 54,075 60,645 산성동 6 번지환승주차장건립 5,467,161 3,967,161 1,500,000 401 시설비및부대비 5,466,661 3,966,661 1,500,000 01 시설비 5,262,720 3,762,720 1,500,000 산성동6번지환승주차장건립시설비경정 5,262,720,000원 *1식 5,262,720 3,762,720 1,500,000 공영주차장관리공공요금및감정평가 30,000 230,000 200,000 207 연구개발비 0 200,000 200,000 01 연구용역비 0 200,000 200,000 공영주차장디자인개선용역비경정 0원 0 200,000 200,000 교통시설개선사업 ( 교통사업 ) 8,243,611 8,401,096 157,485 국 126,000 126,000 0 도 345,600 345,600 0

부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 교통시설개선사업 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 시 7,772,011 7,929,496 157,485 교통시설물공공요금 261,925 369,810 107,885 201 일반운영비 261,925 369,810 107,885 02 공공운영비 261,925 369,810 107,885 교통신호등전기요금경정 24.1원 *1,525W*500등*12 월 무인단속장비운영비경정 437,500원 *8대*8월 220,515 289,200 68,685 28,000 67,200 39,200 교통안전시설물정비사업 4,944,440 4,994,040 49,600 207 연구개발비 9,900 59,500 49,600 01 연구용역비 9,900 59,500 49,600 구조물안전진단용역비 ( 중앙로전선지중화 ) 경정 2,475,000원 *4개소 9,900 59,500 49,600 교통안전교육운영 ( 교통사업 ) 22,040 23,250 1,210 어린이교통교육장운영 22,040 23,250 1,210 201 일반운영비 13,480 14,250 770 03 행사운영비 13,480 14,250 770 어린이교통교육장교육교재제작경정 1,685원 *8,000부 13,480 14,250 770 405 자산취득비 3,560 4,000 440 01 자산및물품취득비 3,560 4,000 440 어린이교통교육용 LCD TV 경정 3,560,000원 *1대 3,560 4,000 440 첨단교통정보사업 ( 교통사업 ) 25,114,961 17,540,053 7,574,908 국 16,744,067 11,614,067 5,130,000 도 500,000 0 500,000 시 7,870,894 5,925,986 1,944,908 성남시지능형교통체계 (ITS) 구축사업 17,471,461 17,540,053 68,592 국 11,614,067 11,614,067 0 시 5,857,394 5,925,986 68,592 207 연구개발비 771,408 840,000 68,592 01 연구용역비 771,408 840,000 68,592 성남시지능형교통체계구축사업관리용역경정 771,408,000원 771,408 840,000 68,592 첨단도로교통체계 5,013,500 0 5,013,500 국 2,500,000 0 2,500,000 도 500,000 0 500,000 시 2,013,500 0 2,013,500 401 시설비및부대비 5,013,500 0 5,013,500 국 2,500,000 0 2,500,000 도 500,000 0 500,000 시 2,013,500 0 2,013,500 01 시설비 5,000,000 0 5,000,000

부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 첨단교통정보사업 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 성남시교통관리시스템구축사업 5,000,000,000원 *1식 5,000,000 0 5,000,000 국 2,500,000 0 2,500,000 도 500,000 0 500,000 시 2,000,000 0 2,000,000 03 시설부대비 13,500 0 13,500 성남시교통관리시스템구축사업시설부대비 5,000,000,000원 *0.27% 13,500 0 13,500 광역버스정보시스템고도화사업 2,630,000 0 2,630,000 국 2,630,000 0 2,630,000 401 시설비및부대비 2,630,000 0 2,630,000 국 2,630,000 0 2,630,000 01 시설비 2,630,000 0 2,630,000 광역버스정보시스템고도화사업 2,630,000,000원 *1식 2,630,000 0 2,630,000 국 2,630,000 0 2,630,000 교통정책사업관리 ( 교통사업 ) 44,000 18,000 26,000 교통유발부담금통합시스템구축 26,000 0 26,000 207 연구개발비 26,000 0 26,000 02 전산개발비 26,000 0 26,000 교통유발부담금가상계좌시스템구축 26,000,000원 *1식 26,000 0 26,000

부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 버스공영차고지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통지도과 6,339,757 6,007,914 331,843 교통사업지원 6,146,555 5,834,341 312,214 버스공영차고지관리 ( 교통사업 ) 368,489 331,989 36,500 사송동버스공영차고지운영 348,989 331,989 17,000 401 시설비및부대비 17,000 0 17,000 01 시설비 17,000 0 17,000 사송동공영차고지증축에따른도시계획시설 실시계획인가용역 17,000 0 17,000 현황측량 6,000,000원 6,000 0 6,000 실시계획인가 11,000,000원 11,000 0 11,000 운중동버스공영차고지운영 19,500 0 19,500 207 연구개발비 19,500 0 19,500 01 연구용역비 19,500 0 19,500 운중동버스공영차고지건립타당성연구용역 19,500,000원 19,500 0 19,500 불법주정차단속 ( 교통사업 ) 401,018 394,458 6,560 교통지도단속원경비 60,364 58,804 1,560 202 여비 52,404 50,844 1,560 01 국내여비 4,524 2,964 1,560 불법주 정차단속시간제계약직여비경정 (130,000원*3명*4월 )+2,964,000원 4,524 2,964 1,560 택시불법행위단속및택시브랜드사업홍보물제작 ( 자체사업 ) 50,677 45,677 5,000 301 일반보상금 11,000 6,000 5,000 10 행사실비보상금 11,000 6,000 5,000 택시불법행위단속계도원교통비제공경정 5,500원 *8명*250일 11,000 6,000 5,000 교통시설물관리 ( 교통사업 ) 2,418,331 2,149,177 269,154 버스레드존확대설치단속 746,184 656,640 89,544 201 일반운영비 144 0 144 02 공공운영비 144 0 144 레드존단속 CCTV 전기료 12,000원 *3대*4월 144 0 144 401 시설비및부대비 746,040 656,640 89,400 01 시설비 746,040 656,640 89,400 버스정류장레드존설치경정 (40,000원*80m*3.5m*2 개소 )+(48,000원*1 00m*3m*8개소 ) 교차로불법주ㆍ정차금지레드존설치 137,600 115,200 22,400 경정 (40,000 원 *80m*3.5m*5 개소 )+(48,000 원 *4 0m*3m*8 면 *3 개소 ) 194,240 138,240 56,000

부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 교통시설물관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교차로불법주ㆍ정차금지레드존단속안내판제작경정 (1,100,000원*5개소 *2개)+(1,100,000 원 * 24개소 *1개) 37,400 26,400 11,000 모란역주변버스정류장시설물일제정비 0 310,000 310,000 403 자치단체등자본이전 0 310,000 310,000 02 공기관등에대한대행사업비 0 310,000 310,000 테마있는모란역버스정류장조성위한대행 사업비 0 310,000 310,000 위탁대행사업 ( 냉각탑, 지하철출구벽, 환풍구, 변압기등 ) 경정 0원 0 310,000 310,000 택시정류장관리및보수 476,100 340,600 135,500 201 일반운영비 0 237,600 237,600 01 사무관리비 0 237,600 237,600 콜택시대기노상 ( 노외 ) 주차장임차료경정 0원 0 237,600 237,600 401 시설비및부대비 476,100 103,000 373,100 01 시설비 476,100 103,000 373,100 택시베이설치경정 1,250,000원 *40m2*9개소 450,000 100,000 350,000 택시노면표시 100,000원 *44면 4,400 0 4,400 택시표지판등설치 1,100,000원 *17개소 18,700 0 18,700 택시교통카드단말기설치 890,256 724,336 165,920 402 민간자본이전 890,256 724,336 165,920 01 민간자본보조 890,256 724,336 165,920 교통카드단말기설치경정 272,000원 *3,273대 890,256 724,336 165,920 어린이교통안전사업지원 188,190 0 188,190 307 민간이전 115,740 0 115,740 02 민간경상보조 115,740 0 115,740 모범운전자회어린이보호구역교통계도안전 장비지원 39,780 0 39,780 경광봉 10,000원 *20개*3개소 600 0 600 야광조끼 20,000원 *30개*3개소 1,800 0 1,800 디지털카메라 400,000원 *2대*3개소 2,400 0 2,400 장갑등 2,000원 *110명*3회*3개소 1,980 0 1,980 방한복 100,000원 *110명*3개소 33,000 0 33,000 교통질서연합회어린이보호구역교통계도안 전장비지원 75,960 0 75,960 조끼 20,000원 *150개*2개소 6,000 0 6,000 장갑등 2,000원 *330명*3회*2개소 3,960 0 3,960 방한복 100,000원 *330명*2개소 66,000 0 66,000 308 자치단체등이전 72,450 0 72,450

부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 교통시설물관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 06 교육기관에대한보조금 72,450 0 72,450 초등학교어린이보호구역교통계도안전장비 지원 72,450 0 72,450 교통계도장비 10,000원 *5종*63개교*3회 9,450 0 9,450 방한복 100,000원 *10명*63개교*1회 63,000 0 63,000 행정운영경비 ( 교통지도과 ) 193,202 173,573 19,629 인력운영비 ( 교통사업 ) 193,202 173,573 19,629 인력운영비 193,202 173,573 19,629 101 인건비 193,202 173,573 19,629 08 기타직보수 193,202 173,573 19,629 불법주 정차단속시간제계약직보수 48,489 31,196 17,293 급여경정 (1,022,500원*2명 *12월)+(1,007,080 원 *3명*4월) 건강보험부담금경정 (24,168,000원 +12,084,000원 )*25.4/1, 000 장기요양보험료경정 (613,868원*40.5/1,000)+(307,000 원 *4 9.5/1,000) 고용보험경정 (24,168,000원 +12,084,000원 )*13/1,00 0 산재보험경정 (24,168,000원 +12,084,960원 )*13/1,00 0 36,625 24,168 12,457 921 614 307 41 25 16 472 315 157 472 194 278 국민연금 12,084,960원 *45/1,000 544 0 544 가족수당경정 100,000원 *(20시간/40시간)*(2명*12 월 +3명 *4월) 자녀학비보조수당 420,790원 *(20시간/40시간)*1분기*3명 직급보조비경정 52,500원 *(2명*12월 +3명 *4월) 정액급식비경정 130,000원 *(2명*12월 +3명 *4월) 연가보상비경정 (1,007,000원*70%)/226 시간 *(48시간*2 명 +12시간 *3명) 1,800 1,200 600 632 0 632 1,890 1,260 630 4,680 3,120 1,560 412 300 112 택시단속시간제계약직보수 144,713 142,377 2,336 급여경정 1,094,500원 *8명*12월 105,072 102,736 2,336

부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 수정구경제교통과 1,947,444 2,430,866 483,422 교통질서확립 1,834,535 2,317,957 483,422 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 500,181 492,683 7,498 공영주차장시설물유지보수 444,728 420,730 23,998 401 시설비및부대비 444,728 420,730 23,998 01 시설비 441,299 417,301 23,998 공영주차장시설물유지보수 190,600 163,000 27,600 소방전기시설물유지보수경정 2,600,000원 *12개소 주차장구조물유지보수경정 3,600,000원 *17개소 31,200 21,600 9,600 61,200 43,200 18,000 공영주차장시설물관리 230,699 234,301 3,602 철골식주차장옥상포장공사경정 56,458,500원 *2개소 공영주차장관제시스템설치경정 39,260,666원 *3개소 112,917 115,060 2,143 117,782 119,241 1,459 공영주차장운영 52,053 68,553 16,500 201 일반운영비 51,673 68,173 16,500 01 사무관리비 50,773 65,773 15,000 계약종료공영주차장감정평가비경정 4,400,000원 *5개소 중도계약해지대비감정평가비경정 5,000,000원 *1식 22,000 33,000 11,000 5,000 9,000 4,000 02 공공운영비 900 2,400 1,500 공영주차장제세공과금 경정 900,000 원 *1 개소 900 2,400 1,500 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,294,151 1,788,071 493,920 불법주정차단속 1,294,151 1,788,071 493,920 201 일반운영비 748,910 1,242,830 493,920 02 공공운영비 607,182 1,101,102 493,920 공공요금및제세 509,310 1,003,230 493,920 적발사실통보서우편요금경정 (1,750원*10,000건 *7월)+(250원*10,00 0건 *5월) 과태료부과 ( 정기분 ) 우편요금경정 (1,750원*10,000건 *7월)+(250원*10,00 0건 *5월) 독촉안내문우편요금경정 (1,750원*9,000건 *7월)+(250원*9,000 건 *5월) 135,000 294,000 159,000 135,000 294,000 159,000 121,500 189,000 67,500 등기우편반송요금경정 0원 0 105,000 105,000 가상계좌구축에따른은행수수료경정 0원 0 2,880 2,880

부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 가상계좌구축에따른문자메세지경정 0원 0 540 540 민간단체지원 ( 교통사업 ) 24,600 21,600 3,000 성남수정경찰서교통질서연합회 9,000 6,000 3,000 307 민간이전 9,000 6,000 3,000 04 민간행사보조 9,000 6,000 3,000 성남수정경찰서교통질서연합회지원 경정 9,000,000원 9,000 6,000 3,000

부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 1,432,648 1,902,207 469,559 교통질서확립 1,321,491 1,796,798 475,307 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 127,185 148,521 21,336 공영주차장시설물유지보수 97,800 98,505 705 401 시설비및부대비 97,800 98,505 705 03 시설부대비 0 705 705 공영주차장시설물유지보수경정 0원 0 705 705 공영주차장운영 24,285 44,916 20,631 201 일반운영비 24,208 44,536 20,328 01 사무관리비 24,208 44,536 20,328 계약종료공영주차장감정평가비 (3개소) 경정 21,240,000원 *281면*0.1%*2개사 11,937 30,081 18,144 전자입찰낙찰수수료경정 200,000원 *1개소 200 600 400 계약종료공영주차장현수막제작경정 100,000원 *2개*1개소 공영주차장방화관리용역대행비경정 80,000원 *8개소*12개월 계약만료주차장입찰홍보현수막경정 88,000원 *2개*1개소 200 600 400 7,680 8,640 960 176 600 424 203 업무추진비 77 380 303 03 시책추진업무추진비 77 380 303 공영주차장수탁자 ( 관리인 ) 간담회경정 5,500원 *14명*1회 77 380 303 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,145,711 1,602,682 456,971 불법주정차단속 1,145,711 1,602,682 456,971 201 일반운영비 675,584 1,099,591 424,007 01 사무관리비 137,778 152,657 14,879 과태료및독촉장고지서외주제작경정 70원 *18,000매*12월 현장단속적발사실통지서외주제작경정 85원 *7,130매*12월 15,120 26,052 10,932 7,273 11,220 3,947 02 공공운영비 537,806 946,934 409,128 우편요금 452,550 856,650 404,100 적발사실통보서 경정 1,750 원 *8,000 건 *12 월 과태료부과 ( 정기분 ) 경정 1,750원 *8,000건*12월 의견진술심의결과통보경정 1,750원 *400건*12월 168,000 357,000 189,000 168,000 357,000 189,000 8,400 10,500 2,100 1차독촉고지서경정 250원 *6,000건*12월 18,000 42,000 24,000 CCTV 전기사용료경정 30,000원 *20대*12월 7,200 11,520 4,320

부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 불법주정차단속 PDA 회선사용료경정 10,700원 *10대*12월 CCTV 자가망전주사용료경정 600원 *25개소*12월 1,284 1,800 516 180 372 192 202 여비 24,030 24,282 252 01 국내여비 8,640 8,892 252 시간제계약직단속출장여비경정 120,000원 *6명*12월 8,640 8,892 252 307 민간이전 434,797 467,509 32,712 05 민간위탁금 434,797 467,509 32,712 불법주정차민원콜센터운영경정 1,465,920원 *2명*12월 불법주정차서포터즈 ( 단속보조요원 ) 운영경정 1,752,690원 *19명*12월 35,183 51,675 16,492 399,614 415,834 16,220 민간단체지원 ( 교통사업 ) 25,920 22,920 3,000 성남중원경찰서교통질서연합회 9,000 6,000 3,000 307 민간이전 9,000 6,000 3,000 04 민간행사보조 9,000 6,000 3,000 성남중원경찰서교통질서연합회봉사활동지원비 9,000 6,000 3,000 경정 9,000,000 원 행정운영경비 ( 중원구경제교통과 ) 111,157 105,409 5,748 인력운영비 ( 교통사업 ) 111,157 105,409 5,748 인력운영비 111,157 105,409 5,748 101 인건비 111,157 105,409 5,748 08 기타직보수 111,157 105,409 5,748 불법주정차단속시간제계약직 111,157 105,409 5,748 급여경정 1,100,000원 *6명*12월 79,200 72,510 6,690 국민연금보험료경정 72,510,000원 *4.5/100/5 653 3,263 2,610 자녀학비보조수당 416,760원 *4월 1,668 0 1,668

부서 : 분당구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구경제교통과 2,095,279 2,528,831 433,552 교통질서확립 1,908,067 2,341,619 433,552 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,572,394 2,023,946 451,552 불법주정차단속 1,569,544 2,021,096 451,552 201 일반운영비 847,082 1,286,304 439,222 01 사무관리비 198,802 200,322 1,520 이륜차신고필증교부커버제작경정 0원 0 1,520 1,520 02 공공운영비 648,280 1,085,982 437,702 공공요금및제세 582,088 995,310 413,222 과태료고지서발송우편요금 553,500 963,000 409,500 ㆍ등기우편경정 1,750원 *23,500건*12월 493,500 882,000 388,500 ㆍ일반우편경정 250원 *20,000건*12월 60,000 81,000 21,000 CCTV 자가망관로사용료경정 782,333원 *12월 불법주정차단속 CCTV 유지보수비경정 152,630원 *19대*12월 9,388 13,110 3,722 34,800 59,280 24,480 202 여비 40,812 35,112 5,700 02 월액여비 24,510 18,810 5,700 불법주정차단속원여비경정 (142,500원*15명*10 월 )+(142,500원*11명 *2월) 24,510 18,810 5,700 307 민간이전 625,978 648,978 23,000 05 민간위탁금 625,978 648,978 23,000 불법주정차민원콜센터운영경정 1,769,760원 *5명*12월 106,186 129,186 23,000 401 시설비및부대비 50,672 45,702 4,970 01 시설비 50,672 43,672 7,000 CCTV 이설비 7,000,000원 *1대 7,000 0 7,000 03 시설부대비 0 2,030 2,030 불법주정차단속 CCTV 설치인수검사비경정 0원 0 2,030 2,030 공영주차장물자관리 ( 교통사업 ) 284,293 266,293 18,000 공영주차장유지보수 249,656 231,656 18,000 401 시설비및부대비 249,656 231,656 18,000 01 시설비 248,000 230,000 18,000 공영주차장시설물유지보수 248,000 230,000 18,000 서현승강기실및화장실옥상방수 18,000,000원 *1식 18,000 0 18,000

2009 년도추경 2 회판교택지개발사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 관리보상과정책 : 도시정비및택지개발사업단위 : 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 관리보상과 435,739,182 449,091,879 13,352,697 도시정비및택지개발사업 335,695,618 349,048,315 13,352,697 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) 335,500,324 348,853,021 13,352,697 판교택지개발지구보상 802,016 102,016 700,000 401 시설비및부대비 800,000 100,000 700,000 01 시설비 800,000 100,000 700,000 판교지구택지개발사업보상경정 450,000,000원 450,000 100,000 350,000 환매보상 70,000,000원 *5필지 350,000 0 350,000 판교지구택지공급 840,309 703,109 137,200 201 일반운영비 200,831 65,831 135,000 01 사무관리비 200,831 65,831 135,000 택지공급신문공고경정 2,000,000원 *3회 6,000 4,000 2,000 택지공급홍보팜플렛제작경정 7,500원 *2,000부*3회*0.2 택지공급감정평가수수료경정 132,831,000원 *1식 택지지구준공관련등기정리 30,000,000원 *1식 9,000 6,000 3,000 132,831 32,831 100,000 30,000 0 30,000 403 자치단체등자본이전 2,200 0 2,200 02 공기관등에대한대행사업비 2,200 0 2,200 성남판교국민임대특별공급추첨시스템개발비 2,200,000원 *1식 2,200 0 2,200 판교지구택지개발사업에따른예비비 333,845,569 348,035,466 14,189,897 801 예비비 333,845,569 348,035,466 14,189,897 01 예비비 333,845,569 348,035,466 14,189,897 예비비경정 333,845,569,000 원 333,845,569 348,035,466 14,189,897

부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 택지개발과 89,556,916 76,059,249 13,497,667 판교지구택지개발 89,481,510 75,983,843 13,497,667 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 57,999,795 45,299,795 12,700,000 판교지구택지조성공사 26,011,742 17,211,742 8,800,000 401 시설비및부대비 26,011,742 17,211,742 8,800,000 01 시설비 25,972,245 17,172,245 8,800,000 판교지구택지조성공사경정 25,972,245,000 원 *1식 25,972,245 17,172,245 8,800,000 근린 1 호공원조성 2,520,314 220,314 2,300,000 401 시설비및부대비 2,520,314 220,314 2,300,000 01 시설비 2,518,739 218,739 2,300,000 근린1호공원조성경정 2,518,739,000원 *1식 2,518,739 218,739 2,300,000 체육공원조성 3,410,180 2,160,180 1,250,000 401 시설비및부대비 3,410,180 2,160,180 1,250,000 01 시설비 3,402,431 2,152,431 1,250,000 체육공원조성경정 3,402,431,000원 *1식 3,402,431 2,152,431 1,250,000 공공공지조성 2,970,920 2,470,920 500,000 401 시설비및부대비 2,970,920 2,470,920 500,000 01 시설비 2,962,056 2,462,056 500,000 공공공지조성경정 2,962,056,000원 *1식 2,962,056 2,462,056 500,000 판교지구전기시설물관리 200,000 350,000 150,000 401 시설비및부대비 200,000 350,000 150,000 01 시설비 200,000 350,000 150,000 전기시설물관리경정 200,000,000원 *1식 200,000 350,000 150,000 광역교통등기반시설조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 24,502,550 23,704,883 797,667 판교 IC 개량공사비분담 5,942,570 5,254,000 688,570 308 자치단체등이전 5,942,570 5,254,000 688,570 08 기타부담금 5,942,570 5,254,000 688,570 판교IC개선공사비분담경정 32,122,000,000 원 *18.5/100 5,942,570 5,254,000 688,570 풍덕천 - 수서분당간연결도로사업비분담 14,060 0 14,060 308 자치단체등이전 14,060 0 14,060 08 기타부담금 14,060 0 14,060 풍덕천-수서분당간연결도로사업비추가분담 14,060,000원 *1식 14,060 0 14,060 국지호국지도 23 호선확장 ( 풍덕천 - 금곡 IC) 공사비분담 1,502,055 1,407,018 95,037 308 자치단체등이전 1,502,055 1,407,018 95,037 08 기타부담금 1,502,055 1,407,018 95,037

부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 광역교통등기반시설조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 국지도23호선 ( 풍덕천-금곡IC) 확장공사비추가분담경정 1,502,055,000원 *1식 1,502,055 1,407,018 95,037