부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

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부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

14년도 행정사무 처리현황 및 15년도 주요업무 보고-산업경제위원회 소관.hwp

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

12_2016년도 군정업무_산림.hwp

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45


부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

순 서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 정책여건및전망 5 Ⅲ. 13 년국정과제추진계획 6 1. 산림자원의경제ㆍ환경적가치를높이겠습니다 산림재해를예방하고건강한산림생태계를만들겠습니다 임업인의경쟁력을향상시키고목재산업을육성하겠습니다 아이부터어른까지숲에서

<4D F736F F F696E74202D20325FB1E2C8C4BAAFC8ADC7F9BEE0B4EBC0C0BBEAB8B2BACEB9AEB4EBC3A55FC0B1BFB5B1D5>

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

일러두기




부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

목 차 일반현황 년주요성과 4 비전및정책목표 년주요사업계획 6 도유재산의효율적보존관리 지속가능한도유림자원육성 잣향기푸른숲운영활성화 축령산자연휴양림운영관리 강씨봉자연휴양림운영관리 산림재해예방을위한친환경사방사업 산림자원보존 산림소득증대를위한임업연구

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

2018 년주요사업 추진현황

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

목차


제1장 마을유래 605 촌, 천방, 큰동네, 건너각단과 같은 자연부락을 합하여 마을명을 북송리(北松里)라 하 였다. 2006년에 천연기념물 468호로 지정되었다. 큰마을 마을에 있던 이득강 군수와 지홍관 군수의 선정비는 1990년대 중반 영일민속박물 관으로 옮겼다. 건

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군



목 차

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,


부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사


@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

사용기술, 임분수확표응용기술, 임목생산사업종과작업종선택과현장적용방법에대한기술, 산림부산물품목별재배기술, 산림의기능별조림적지적수배치에대한기술, 산림의기능별숲가꾸기의작업기술, 임상도, 지형분석도판독기술 ( 산림보호 ) 병해충구분능력, 각종현미경에의한진단능력, GPS 루페

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -


2017년도+주요업무세부추진+계획(인쇄본).hwp

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

목 차 요약 0 Ⅰ. 산사태발생현황및 14 년전망 0 1. 최근산사태발생현황분석 0 2. 금년도산사태발생전망 0 Ⅱ. 정책목표및추진전략 0 Ⅲ. 과제별세부추진계획 0 1. 산사태취약지역중심의사전예방강화 0 2. 상황발생에대비한신속대응체계구축 0 3. 피해발생시조사 복구

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

최종용역보고서

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

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부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2018주요업무계획

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슬라이드 1

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2015 년도본예산일반회계산림공원과 세출예산사업명세서 부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 산림공원과 16,264,898 14,721,869 1,543,029 국 4,057,086 지 2,397,266 도 2,189,776 시 7,620,770 산림재해방지 4,296,695 4,402,845 106,150 국 1,510,070 지 733,266 도 557,277 시 1,496,082 산림병해충방제 384,009 542,507 158,498 국 238,588 도 43,684 시 101,737 산림병해충예방 ( 보조 ) 126,015 279,657 153,642 국 63,356 도 18,855 시 43,804 101 인건비 88,408 244,588 156,180 국 44,204 도 13,258 시 30,946 04 기간제근로자등보수 88,408 244,588 156,180 병해충예찰방제단 (4 명 ) 86,408 국 43,204 도 12,958 시 30,246 근로자작업복 2,000 국 1,000 도 300 시 700 201 일반운영비 9,924 10,906 982 국 4,962 도 1,489 시 3,473 01 사무관리비 9,924 7,906 2,018 수목진료생활권민간컨설팅 4,398 국 2,199 도 660 시 1,539 소모성물품 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 방제복, 약제배낭 1,200 국 600 도 180 시 420

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 464 206 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 700 01 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,000 국 1,000 도 300 시 700 401 시설비및부대비 17,683 19,833 2,150 국 9,190 도 2,608 시 5,885 01 시설비 17,683 19,833 2,150 꽃매미알집제거 (5ha) 1,308 국 654 도 196 시 458 꽃매미지상방제 (5ha) 948 국 515 도 130 시 303 흰불나방방제 (20ha) 3,616 국 1,857 도 528 시 1,231 오리나무잎벌레방제 (30ha) 5,536 국 2,889 도 794 시 1,853 기타해충방제 (34ha) 6,275 국 3,275 도 960 시 2,040 405 자산취득비 8,000 0 8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000 예찰도구 8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800 소나무재선충병방제 ( 보조 ) 257,994 262,850 4,856

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 국 175,232 도 24,829 시 57,933 101 인건비 54,560 0 54,560 국 27,280 도 8,184 시 19,096 04 기간제근로자등보수 54,560 0 54,560 이동단속초소 (4 명 ) 54,560 국 27,280 도 8,184 시 19,096 201 일반운영비 3,000 2,000 1,000 국 1,500 도 450 시 1,050 02 공공운영비 3,000 0 3,000 초소운영및재선충방제유류 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 206 재료비 30,804 17,454 13,350 국 27,711 도 928 시 2,165 01 재료비 30,804 17,454 13,350 항공방제약제 30,804 국 27,711 도 928 시 2,165 401 시설비및부대비 169,630 243,396 73,766 국 118,741 도 15,267 시 35,622 01 시설비 169,630 242,538 72,908 고사목제거 (791 본 ) 43,509 국 30,456 도 3,916 시 9,137 나무주사 (50ha) 126,121 국 88,285 도 11,351 시 26,485 산림경영기반확충 958,570 907,455 51,115 지 733,266 도 104,752 시 120,552 민유임도관리 15,800 5,000 10,800

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림경영기반확충 전년도 101 인건비 8,100 0 8,100 04 기간제근로자등보수 8,100 0 8,100 임도관리원 45,000원 *30일*6명 8,100 201 일반운영비 4,400 5,000 600 01 사무관리비 2,400 5,000 2,600 임도관리소모품 3,000,000원 *80/100 2,400 02 공공운영비 2,000 0 2,000 임도관리사업유류 2,000 405 자산취득비 3,300 0 3,300 01 자산및물품취득비 3,300 0 3,300 임도관리예초기 500,000원 *3대 1,500 임도관리기계톱 600,000원 *3대 1,800 임도사업 ( 보조 ) 942,770 902,455 40,315 지 733,266 도 104,752 시 104,752 101 인건비 24,804 21,060 3,744 지 19,292 도 2,756 시 2,756 04 기간제근로자등보수 24,804 21,060 3,744 임도관리원 24,804 지 19,292 도 2,756 시 2,756 401 시설비및부대비 917,966 881,395 36,571 지 713,974 도 101,996 시 101,996 01 시설비 898,804 859,018 39,786 임도신설 - 간선임도 (3km) 588,419 지 457,659 도 65,380 시 65,380 임도신설 - 작업임도 (1km) 118,444 지 92,124 도 13,160 시 13,160 임도구조개량 (2km) 119,067 지 92,609 도 13,229 시 13,229 임도보수 (18km) 72,874 지 56,680 도 8,097

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림경영기반확충 전년도 시 8,097 02 감리비 13,252 13,830 578 임도신설 - 간선임도 11,052 지 8,596 도 1,228 시 1,228 임도신설 - 작업임도 2,200 지 1,710 도 245 시 245 03 시설부대비 5,910 8,547 2,637 임도신설 - 간선임도 4,200 지 3,266 도 467 시 467 임도신설 - 작업임도 850 지 662 도 94 시 94 임도구조개량 860 지 668 도 96 시 96 산불방지 1,311,956 1,242,763 69,193 국 261,830 도 192,487 시 857,639 산불예방 143,550 120,210 23,340 101 인건비 105,300 102,960 2,340 04 기간제근로자등보수 105,300 102,960 2,340 읍면동산불감시기동대원 45,000원 *180일*13명 105,300 201 일반운영비 5,250 5,250 0 01 사무관리비 5,250 5,250 0 산림업무특근자급식 5명 *7,000원*150일 5,250 301 일반보상금 800 6,800 6,000 09 행사실비보상금 800 6,800 6,000 산불전문진화대원교육보상 80,000원 *10명 800 302 이주및재해보상금 1,200 1,200 0 02 민간인재해및복구활동보상금 1,200 1,200 0 산불진화및인명구조사상자보상 1,200 401 시설비및부대비 31,000 0 31,000 01 시설비 31,000 0 31,000 산불진화대대기소 ( 컨테이너 ) 설치 31,000 산불방지국비보조사업 654,573 686,720 32,147

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산불방지 전년도 국 261,830 도 117,823 시 274,920 101 인건비 419,412 429,010 9,598 국 167,765 도 75,494 시 176,153 04 기간제근로자등보수 419,412 429,010 9,598 산불전문예방진화대 337,500 국 135,000 도 60,750 시 141,750 산불전문예방진화대근무복 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8,400 산불전문예방진화대보험료 60,412 국 24,165 도 10,874 시 25,373 예방진화대조장수당 1,500 국 600 도 270 시 630 201 일반운영비 89,914 56,609 33,305 국 35,966 도 16,185 시 37,763 01 사무관리비 47,520 46,100 1,420 산불진화급식비 2,520 국 1,008 도 454 시 1,058 개인진화장비 25,000 국 10,000 도 4,500 시 10,500 산불진화차량임차료 20,000 국 8,000 도 3,600 시 8,400 02 공공운영비 11,349 10,509 840 산불관제시스템통신료 7,150 국 2,860 도 1,287 시 3,003 산불현장출동차량유류비 4,199 국 1,680 도 756

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산불방지 전년도 시 1,763 03 행사운영비 31,045 0 31,045 산불진화시범훈련 31,045 국 12,418 도 5,588 시 13,039 202 여비 2,000 2,000 0 국 800 도 360 시 840 01 국내여비 2,000 2,000 0 산불진화출동비 2,000 국 800 도 360 시 840 308 자치단체등이전 10,247 9,849 398 국 4,099 도 1,844 시 4,304 07 자치단체간부담금 10,247 9,849 398 산불진화인력교육및평가 10,247 국 4,099 도 1,844 시 4,304 401 시설비및부대비 74,000 180,752 106,752 국 29,600 도 13,320 시 31,080 01 시설비 74,000 180,752 106,752 산불무인감시카메라시설교체 60,000 국 24,000 도 10,800 시 25,200 산불무인감시카메라유지보수 14,000 국 5,600 도 2,520 시 5,880 405 자산취득비 59,000 8,500 50,500 국 23,600 도 10,620 시 24,780 01 자산및물품취득비 59,000 8,500 50,500 산불진화차 51,000 국 20,400 도 9,180 시 21,420 휴대용무전기 8,000 국 3,200

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산불방지 전년도 도 1,440 시 3,360 산불방지도비보조사업 513,833 435,833 78,000 도 74,664 시 439,169 101 인건비 299,250 234,000 65,250 도 29,925 시 269,325 04 기간제근로자등보수 299,250 234,000 65,250 산감기동대 299,250 도 29,925 시 269,325 201 일반운영비 9,740 9,740 0 도 2,506 시 7,234 01 사무관리비 9,740 9,740 0 소각금지안내판 4,160 도 832 시 3,328 산불감시도우미 5,580 도 1,674 시 3,906 308 자치단체등이전 137,143 137,143 0 도 27,428 시 109,715 07 자치단체간부담금 137,143 137,143 0 헬기임차 137,143 도 27,428 시 109,715 405 자산취득비 67,700 54,950 12,750 도 14,805 시 52,895 01 자산및물품취득비 67,700 54,950 12,750 산불진화차 46,750 도 9,350 시 37,400 산림보호경보장치 8,300 도 1,660 시 6,640 자동분사형등짐펌프 12,650 도 3,795 시 8,855 사방사업 1,146,000 1,337,000 191,000 국 802,200 도 171,900 시 171,900

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 사방사업 전년도 사방댐 ( 보조 ) 750,000 750,000 0 국 525,000 도 112,500 시 112,500 101 인건비 14,548 14,548 0 국 10,183 도 2,182 시 2,183 04 기간제근로자등보수 14,548 14,548 0 사방댐관리인부임 14,548 국 10,183 도 2,182 시 2,183 401 시설비및부대비 735,452 735,452 0 국 514,817 도 110,318 시 110,317 01 시설비 718,611 718,611 0 사방댐설치 718,611 국 503,028 도 107,792 시 107,791 02 감리비 12,208 12,208 0 사방댐설치 12,208 국 8,546 도 1,831 시 1,831 03 시설부대비 4,633 4,633 0 사방댐설치 4,633 국 3,243 도 695 시 695 사방댐준설 ( 보조 ) 14,000 14,000 0 국 9,800 도 2,100 시 2,100 401 시설비및부대비 14,000 14,000 0 국 9,800 도 2,100 시 2,100 01 시설비 14,000 14,000 0 사방댐준설 (2 개소 ) 14,000 국 9,800 도 2,100 시 2,100 계류보전사업 ( 보조 ) 382,000 573,000 191,000 국 267,400

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 사방사업 전년도 도 57,300 시 57,300 401 시설비및부대비 382,000 573,000 191,000 국 267,400 도 57,300 시 57,300 01 시설비 371,610 558,046 186,436 계류보전사업 (2km) 371,610 국 260,127 도 55,742 시 55,741 02 감리비 7,640 10,829 3,189 계류보전사업 7,640 국 5,348 도 1,146 시 1,146 03 시설부대비 2,750 4,125 1,375 계류보전사업 2,750 국 1,925 도 412 시 413 산림복원 496,160 373,120 123,040 국 207,452 도 44,454 시 244,254 산림복원사업 49,800 5,400 44,400 101 인건비 32,400 0 32,400 04 기간제근로자등보수 32,400 0 32,400 산림훼손실태조사처리 45,000원 *4명*180일 32,400 201 일반운영비 13,400 1,400 12,000 01 사무관리비 13,400 1,400 12,000 산사태취약지역심의위원회위원참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 산림훼손실태조사처리현황측량 5,000 산림훼손실태조사처리일반수용비 1,000 산림정화캠페인물품 1,000 산림훼손안내판설치 5,000 202 여비 4,000 4,000 0 01 국내여비 4,000 4,000 0 산림불법행위단속및지도여비 4,000 산사태피해복구 150,000 150,000 0 401 시설비및부대비 150,000 150,000 0 01 시설비 148,920 148,920 0 호우피해지복구 148,920

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림복원 전년도 03 시설부대비 1,080 1,080 0 호우피해지복구 1,080 산림생태복원 ( 보조 ) 296,360 217,720 78,640 국 207,452 도 44,454 시 44,454 401 시설비및부대비 296,360 217,720 78,640 국 207,452 도 44,454 시 44,454 01 시설비 288,060 211,218 76,842 산림생태복원 (2ha) 288,060 국 201,642 도 43,209 시 43,209 02 감리비 6,200 4,934 1,266 산림생태복원 6,200 국 4,340 도 930 시 930 03 시설부대비 2,100 1,568 532 산림생태복원 2,100 국 1,470 도 315 시 315 임업경쟁력강화 3,863,845 3,352,650 511,195 국 1,930,037 도 525,049 시 1,408,759 산림자원관리 84,768 53,873 30,895 도 10,431 시 74,337 보호수관리 50,000 7,515 42,485 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 49,460 0 49,460 보호수관리 49,460 03 시설부대비 540 0 540 보호수관리 540 보호수정비 ( 보조 ) 34,768 46,358 11,590 도 10,431 시 24,337 401 시설비및부대비 34,768 46,358 11,590 도 10,431 시 24,337 01 시설비 34,392 45,857 11,465

부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원관리 전년도 보호수정비 34,392 도 10,318 시 24,074 03 시설부대비 376 501 125 보호수외과. 주변정리 376 도 113 시 263 조림사업 815,848 626,947 188,901 국 421,824 도 113,482 시 280,542 조림사업 15,750 13,450 2,300 101 인건비 6,750 6,450 300 04 기간제근로자등보수 6,750 6,450 300 산림경영모델숲조성지사후관리 45,000원 *5명*30일 6,750 206 재료비 2,000 0 2,000 01 재료비 2,000 0 2,000 꽃무릇단지비료 (300 포 /20kg) 2,000 307 민간이전 7,000 7,000 0 04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0 봄철나무심기 7,000 조림사업 ( 보조 ) 800,098 613,497 186,601 국 421,824 도 113,482 시 264,792 401 시설비및부대비 800,098 613,497 186,601 국 421,824 도 113,482 시 264,792 01 시설비 728,232 581,592 146,640 조림사업 728,232 국 371,518 도 107,015 시 249,699 02 감리비 68,000 28,039 39,961 조림사업 68,000 국 47,600 도 6,120 시 14,280 03 시설부대비 3,866 3,866 0 조림사업 3,866 국 2,706 도 347 시 813

부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 육림사업 2,963,229 2,671,830 291,399 국 1,508,213 도 401,136 시 1,053,880 숲가꾸기사업 2,322,617 2,156,350 166,267 국 1,161,308 도 313,600 시 847,709 201 일반운영비 6,000 3,000 3,000 국 3,000 도 810 시 2,190 02 공공운영비 6,000 3,000 3,000 정책숲가꾸기 ( 우편요금등 ) 6,000 국 3,000 도 810 시 2,190 202 여비 8,000 8,000 0 국 4,000 도 1,080 시 2,920 01 국내여비 8,000 8,000 0 정책숲가꾸기지도여비 8,000 국 4,000 도 1,080 시 2,920 401 시설비및부대비 2,308,617 2,145,350 163,267 국 1,154,308 도 311,710 시 842,599 01 시설비 2,220,306 2,058,850 161,456 정책숲나무가꾸기 2,220,306 국 1,110,152 도 299,786 시 810,368 02 감리비 80,000 80,000 0 정책숲나무가꾸기 80,000 국 40,000 도 10,802 시 29,198 03 시설부대비 8,311 6,500 1,811 정책숲나무가꾸기 8,311 국 4,156 도 1,122 시 3,033 펠릿보일러지원 22,400 32,900 10,500 국 9,600

부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 도 3,840 시 8,960 402 민간자본이전 22,400 32,900 10,500 국 9,600 도 3,840 시 8,960 01 민간자본사업보조 22,400 32,900 10,500 펠렛 ( 주택용 ) 보일러지원 22,400 국 9,600 도 3,840 시 8,960 임업기계화촉진사업 111,400 0 111,400 국 55,700 도 16,710 시 38,990 405 자산취득비 111,400 0 111,400 국 55,700 도 16,710 시 38,990 01 자산및물품취득비 111,400 0 111,400 우드그랩 ( 굴삭기포함 ) 61,400 국 30,700 도 9,210 시 21,490 화물트럭 (5 톤 ) 50,000 국 25,000 도 7,500 시 17,500 산림바이오매스수집활동 347,042 465,300 118,258 국 171,435 도 52,682 시 122,925 101 인건비 305,470 424,274 118,804 국 156,935 도 44,560 시 103,975 04 기간제근로자등보수 305,470 424,274 118,804 산림바이오매스수집활동 280,270 국 140,135 도 42,040 시 98,095 숲가꾸기산림자원조사단 (1 명 ) 16,800 국 8,400 도 2,520 시 5,880 산림바이오매스수집단교육비 8,400 국 8,400 201 일반운영비 33,572 33,026 546

부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 국 10,500 도 6,922 시 16,150 01 사무관리비 31,572 31,026 546 산림바이오매스부대비 19,000 국 9,500 도 2,850 시 6,650 숲가꾸기패트롤차량임차료 12,572 도 3,772 시 8,800 02 공공운영비 2,000 2,000 0 산림바이오매스수집활동우편요금 2,000 국 1,000 도 300 시 700 202 여비 2,000 2,000 0 국 1,000 도 300 시 700 01 국내여비 2,000 2,000 0 산림바이오매스수집활동 2,000 국 1,000 도 300 시 700 206 재료비 6,000 6,000 0 국 3,000 도 900 시 2,100 01 재료비 6,000 6,000 0 산림바이오매스수집활동 6,000 국 3,000 도 900 시 2,100 임목수확설계감리 19,200 17,280 1,920 국 9,600 도 2,304 시 7,296 402 민간자본이전 19,200 17,280 1,920 국 9,600 도 2,304 시 7,296 01 민간자본사업보조 19,200 17,280 1,920 임목수확설계감리 19,200 국 9,600 도 2,304 시 7,296

부서 : 산림공원과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 육림사업 전년도 목제품품질관리 570 0 570 국 570 202 여비 570 0 570 국 570 01 국내여비 570 0 570 목제품품질관리 570 국 570 목재산업시설현대화사업 140,000 0 140,000 국 100,000 도 12,000 시 28,000 402 민간자본이전 140,000 0 140,000 국 100,000 도 12,000 시 28,000 01 민간자본사업보조 140,000 0 140,000 목재산업시설현대화 140,000 국 100,000 도 12,000 시 28,000 산림자원화 4,152,943 3,730,271 422,672 국 609,851 지 517,000 도 403,048 시 2,623,044 고소득임산자원지원 1,472,198 822,664 649,534 국 585,047 도 236,803 시 650,348 임산물저장시설 ( 보조 ) 60,400 32,000 28,400 국 30,200 도 15,100 시 15,100 402 민간자본이전 60,400 32,000 28,400 국 30,200 도 15,100 시 15,100 01 민간자본사업보조 60,400 32,000 28,400 임산물저장건조시설 60,400 국 30,200 도 15,100 시 15,100 전문임업인경영 13,000 9,000 4,000 301 일반보상금 3,000 1,500 1,500 09 행사실비보상금 3,000 1,500 1,500 임업후계자대회참석보상 3,000

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 고소득임산자원지원 전년도 307 민간이전 10,000 7,500 2,500 04 민간행사사업보조 10,000 7,500 2,500 임업인한마음대회 10,000 밤토양개량지원 ( 보조 ) 22,680 13,608 9,072 국 17,640 도 1,008 시 4,032 402 민간자본이전 22,680 13,608 9,072 국 17,640 도 1,008 시 4,032 01 민간자본사업보조 22,680 13,608 9,072 밤토양개량 (50ha) 22,680 국 17,640 도 1,008 시 4,032 임산물생산기반조성 ( 보조 ) 368,382 54,056 314,326 국 180,807 도 38,191 시 149,384 201 일반운영비 6,768 5,436 1,332 도 2,030 시 4,738 01 사무관리비 6,768 5,436 1,332 임업신문구독 (94 명 ) 6,768 도 2,030 시 4,738 402 민간자본이전 361,614 48,620 312,994 국 180,807 도 36,161 시 144,646 01 민간자본사업보조 361,614 48,620 312,994 임산물생산기반조성 361,614 국 180,807 도 36,161 시 144,646 산림작물생산단지조성 ( 보조 ) 300,000 360,000 60,000 국 200,000 도 20,000 시 80,000 402 민간자본이전 300,000 360,000 60,000 국 200,000 도 20,000 시 80,000 01 민간자본사업보조 300,000 360,000 60,000 산림작물생산단지조성 (1 개소 ) 300,000

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 고소득임산자원지원 전년도 국 200,000 도 20,000 시 80,000 일반임산물표준출하지원 ( 보조 ) 80,000 8,000 72,000 국 40,000 도 20,000 시 20,000 402 민간자본이전 80,000 8,000 72,000 국 40,000 도 20,000 시 20,000 01 민간자본사업보조 80,000 8,000 72,000 일반임산물표준출하지원 (20 개소 ) 80,000 국 40,000 도 20,000 시 20,000 특별관리임산물표준출하지원 1,000 2,000 1,000 국 400 도 120 시 480 402 민간자본이전 1,000 2,000 1,000 국 400 도 120 시 480 01 민간자본사업보조 1,000 2,000 1,000 산양삼생산과정확인 (5 개소 ) 1,000 국 400 도 120 시 480 대단위산림경영복합단지조성 188,000 108,000 80,000 국 94,000 도 18,800 시 75,200 402 민간자본이전 188,000 108,000 80,000 국 94,000 도 18,800 시 75,200 01 민간자본사업보조 188,000 108,000 80,000 대단위산림복합경영단지조성 ( 신규 ) 80,000 국 40,000 도 8,000 시 32,000 대단위산림복합경영단지조성 ( 계속 ) 108,000 국 54,000 도 10,800 시 43,200 조경수관정시설지원 16,000 8,000 8,000 국 8,000

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 고소득임산자원지원 전년도 도 1,600 시 6,400 402 민간자본이전 16,000 8,000 8,000 국 8,000 도 1,600 시 6,400 01 민간자본사업보조 16,000 8,000 8,000 조경수관정시설 16,000 국 8,000 도 1,600 시 6,400 희망산촌만들기 401,736 228,000 173,736 도 120,584 시 281,152 402 민간자본이전 401,736 228,000 173,736 도 120,584 시 281,152 01 민간자본사업보조 401,736 228,000 173,736 건조기 (15 대 ) 20,984 도 6,300 시 14,684 산채가공시설 (2 개소 ) 176,000 도 52,800 시 123,200 예냉기 (16 대 ) 44,752 도 13,484 시 31,268 희망산촌만들기 160,000 도 48,000 시 112,000 밤대체작목조성 21,000 0 21,000 국 14,000 도 1,400 시 5,600 402 민간자본이전 21,000 0 21,000 국 14,000 도 1,400 시 5,600 01 민간자본사업보조 21,000 0 21,000 밤대체작목조성 (5.0ha) 21,000 국 14,000 도 1,400 시 5,600 녹색환경조성 724,438 489,700 234,738 지 30,000 도 6,000 시 688,438

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 녹색환경조성 전년도 도시가로공원조성 345,150 450,300 105,150 101 인건비 12,150 47,300 35,150 04 기간제근로자등보수 12,150 47,300 35,150 공원목재시설오일스텐도포 45,000원 *18명*15일*1회 12,150 206 재료비 13,000 3,000 10,000 01 재료비 13,000 3,000 10,000 도시가로공원관리재료 13,000 401 시설비및부대비 320,000 400,000 80,000 01 시설비 320,000 400,000 80,000 장기미집행도시공원조성용역 ( 부족분 ) 120,000 장기미집행도시공원전략환경영향평가 120,000 장기미집행도시공원사전재해영향성검토 80,000 도시녹색공간조성 319,288 39,400 279,888 101 인건비 40,788 34,400 6,388 04 기간제근로자등보수 40,788 34,400 6,388 수목관리팀기간제인부임 40,788 -인건비 45,000원 *20일*10월*2명 18,000 -주차수당 45,000원 *4일*10월*2명 3,600 -월차수당 45,000원 *1일*10월*2명 900 -휴일근무수당 67,500원 *100일*2명 13,500-4대보험료 4,788 201 일반운영비 25,500 3,000 22,500 01 사무관리비 9,000 3,000 6,000 녹지대소모품구입및시설물소규모수선 5,000,000원 *80/100 4,000 수목관리팀피복및안전장비 5,000 02 공공운영비 16,500 0 16,500 수목관리팀공공운영비 1,500 수목관리팀차량선박비 15,000 206 재료비 3,000 2,000 1,000 01 재료비 3,000 2,000 1,000 녹지대잔디관리 ( 대천해수욕장. 시내권 ) 3,000 401 시설비및부대비 250,000 0 250,000 01 시설비 248,425 0 248,425 공원녹지대잔디생육환경개선 248,425 03 시설부대비 1,575 0 1,575 공원녹지대잔디생육환경개선 1,575 학교숲조성사업 ( 보조 ) 60,000 0 60,000 지 30,000

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 녹색환경조성 전년도 도 6,000 시 24,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 지 30,000 도 6,000 시 24,000 01 시설비 59,448 0 59,448 명상숲조성 59,448 지 29,724 도 5,945 시 23,779 03 시설부대비 552 0 552 명상숲조성 60,000,000원 *0.92/100 552 지 276 도 55 시 221 산림휴양문화지원 995,997 672,864 323,133 국 14,256 지 287,000 도 114,252 시 580,489 산림문화행사 20,000 18,000 2,000 307 민간이전 20,000 18,000 2,000 04 민간행사사업보조 20,000 18,000 2,000 성주산단풍축제 10,000 옥마산벚꽃축제 10,000 등산로관리 138,610 128,380 10,230 101 인건비 38,610 28,380 10,230 04 기간제근로자등보수 38,610 28,380 10,230 등산로변제초 45,000원 *13명*66일 38,610 401 시설비및부대비 100,000 100,000 0 01 시설비 99,100 99,100 0 주요명산등산로정비 99,100 03 시설부대비 900 900 0 주요명산등산로정비 100,000,000원 *0.9/100 900 자연휴양림조성 ( 보조 ) 360,000 400,000 40,000 지 180,000 도 90,000 시 90,000 401 시설비및부대비 360,000 400,000 40,000 지 180,000 도 90,000 시 90,000 01 시설비 350,604 389,560 38,956

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 산림휴양문화지원 전년도 성주산자연휴양림조성보완 350,604 지 175,302 도 87,651 시 87,651 02 감리비 6,804 7,560 756 성주산자연휴양림조성보완 6,804 지 3,402 도 1,701 시 1,701 03 시설부대비 2,592 2,880 288 성주산자연휴양림조성보완 2,592 지 1,296 도 648 시 648 성주산휴양림운영 234,875 98,480 136,395 101 인건비 96,915 46,480 50,435 04 기간제근로자등보수 96,915 46,480 50,435 산림문화휴양관관리 45,000원 *2명*150일 13,500 휴양림야간근무 67,500원 *2명*240일 32,400 숲속의집야영장등청소 45,000원 *2명*60일 5,400 하절기산지정화 45,000원 *8명*30일 10,800 휴양림하절기주정차안내및입장료징수보조 45,000원 *12명*30일 성주산휴양림숲길안내및안전관리 45,000원 *1명*( 근무225일 + 주차45일 + 월차10일 ) 휴양림하절기물놀이장안전관리 45,000원 *1명*35일 16,200 12,600 1,575 성주산휴양림제초 45,000원 *4명*10일 1,800 성주산휴양림기계예초 110,000원 *3명*8일 2,640 201 일반운영비 92,000 43,000 49,000 01 사무관리비 12,000 3,000 9,000 일반수용비 15,000,000원 *80/100 12,000 02 공공운영비 80,000 40,000 40,000 공공요금및제세 60,000 시설장비유지비 20,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 08 사회복무요원보상금 1,000 1,000 0 공익근무요원간식비 1,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000 성주산힐링타임축제 30,000 405 자산취득비 14,960 0 14,960 01 자산및물품취득비 14,960 0 14,960

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 산림휴양문화지원 전년도 숲속의집냉장고 700,000원 *17대 11,900 숲속의집보온밥솥 180,000원 *17개 3,060 도시생활권등산로정비 ( 보조 ) 214,000 0 214,000 지 107,000 도 21,400 시 85,600 401 시설비및부대비 214,000 0 214,000 지 107,000 도 21,400 시 85,600 01 시설비 212,459 0 212,459 산림서비스등산로 212,459 지 106,229 도 21,246 시 84,984 03 시설부대비 1,541 0 1,541 산림서비스등산로 214,000,000원 *0.72% 1,541 지 771 도 154 시 616 숲해설가 ( 보조 ) 14,256 14,002 254 국 7,128 도 1,426 시 5,702 101 인건비 14,256 14,002 254 국 7,128 도 1,426 시 5,702 04 기간제근로자등보수 14,256 14,002 254 휴양림숲해설가 (1 명 ) 14,256 국 7,128 도 1,426 시 5,702 숲길체험지도사 ( 보조 ) 14,256 14,002 254 국 7,128 도 1,426 시 5,702 101 인건비 14,256 14,002 254 국 7,128 도 1,426 시 5,702 04 기간제근로자등보수 14,256 14,002 254 숲길체험지도사 14,256 국 7,128 도 1,426 시 5,702 임업관련연구개발 306,810 717,043 410,233

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 임업관련연구개발 전년도 국 10,548 지 200,000 도 45,993 시 50,269 산림경영계획작성 ( 보조 ) 6,840 3,040 3,800 국 3,420 도 1,710 시 1,710 401 시설비및부대비 6,840 2,740 4,100 국 3,420 도 1,710 시 1,710 01 시설비 6,840 2,740 4,100 산림경영계획작성 6,840 국 3,420 도 1,710 시 1,710 산촌생태마을운영메니저운영 ( 보조 ) 14,256 14,003 253 국 7,128 도 1,426 시 5,702 101 인건비 14,256 14,003 253 국 7,128 도 1,426 시 5,702 04 기간제근로자등보수 14,256 14,003 253 산촌생태마을운영매니저 (1 명 ) 14,256 국 7,128 도 1,426 시 5,702 일반농산품지역개발 285,714 700,000 414,286 지 200,000 도 42,857 시 42,857 403 자치단체등자본이전 285,714 700,000 414,286 지 200,000 도 42,857 시 42,857 02 공기관등에대한대행사업비 285,714 700,000 414,286 은옥현산촌생태마을조성 285,714 지 200,000 도 42,857 시 42,857 모란공원관리 553,500 28,000 525,500 모란공원정비 553,500 28,000 525,500 207 연구개발비 50,000 0 50,000

부서 : 산림공원과정책 : 산림자원화단위 : 모란공원관리 전년도 02 전산개발비 50,000 0 50,000 모란공원운영프로그램구축 50,000 401 시설비및부대비 350,000 8,000 342,000 01 시설비 347,840 8,000 339,840 모란공원합장묘증설 297,840 가족봉안묘바닥기초공사 50,000 03 시설부대비 2,160 0 2,160 모란공원합장묘증설 300,000,000원 *0.72% 2,160 405 자산취득비 153,500 20,000 133,500 01 자산및물품취득비 153,500 20,000 133,500 모란공원사무실에어컨 3,500,000원 *1대 3,500 봉안당납골함증설 100,000원 *1,500기 150,000 시유림효율적관리 100,000 0 100,000 시유림관리 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 도서지역시유임야현황측량 100,000 국토공원화 3,424,113 2,679,501 744,612 국 7,128 지 1,147,000 도 704,402 시 1,565,583 국토공원화 2,595,857 2,415,497 180,360 지 770,000 도 609,576 시 1,216,281 국토공원화 297,270 178,257 119,013 101 인건비 90,270 42,957 47,313 04 기간제근로자등보수 90,270 42,957 47,313 시직영묘포장관리 45,000원 *38명*41회 70,110 청천호호수공원환경관리 45,000원 *5명*8일*10회 18,000 과암공묘소제초 45,000원 *3명*8일*2회 2,160 201 일반운영비 13,000 2,000 11,000 01 사무관리비 7,000 2,000 5,000 시직영묘포장운영수용비 5,000,000원 *80/100 4,000 공원및녹지관리작업복및안전장비 3,000 02 공공운영비 6,000 0 6,000 공원안전검사및보험료 6,000 206 재료비 45,000 40,000 5,000

부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 국토공원화 전년도 01 재료비 45,000 40,000 5,000 시직영묘포장운영 ( 꽃묘, 종자, 비료, 농약 ) 45,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 주산벚꽃맞이걷기대회 10,000 401 시설비및부대비 62,000 60,000 2,000 01 시설비 62,000 59,460 2,540 시내교량꽃다리조성 60,000 과암공묘소사초 2,000 402 민간자본이전 10,000 10,000 0 01 민간자본사업보조 10,000 10,000 0 대천유채꽃단지조성 10,000 405 자산취득비 67,000 13,300 53,700 01 자산및물품취득비 67,000 13,300 53,700 화물트럭및바가지장착 40,000 잔디깎는기계 1,500,000원 *2대 3,000 산물수거차량 20,000 기계톱 600,000원 *1대 600 엔진고지톱 1,700,000원 *2대 3,400 가로수조성 250,000 75,320 174,680 401 시설비및부대비 250,000 61,000 189,000 01 시설비 248,740 60,773 187,967 대천천변가로수이식 50,000 가로수관리 198,740 03 시설부대비 1,260 227 1,033 가로수관리 200,000,000원 *0.63/100 1,260 무궁화큰잔치행사 ( 보조 ) 1,920 1,920 0 도 576 시 1,344 201 일반운영비 1,920 1,920 0 도 576 시 1,344 01 사무관리비 1,920 1,920 0 무궁화큰잔치지원 1,920 도 576 시 1,344 무궁화수목원조성 ( 보조 ) 1,540,000 1,600,000 60,000 지 770,000 도 385,000 시 385,000 401 시설비및부대비 1,540,000 1,600,000 60,000

부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 국토공원화 전년도 지 770,000 도 385,000 시 385,000 01 시설비 1,454,456 1,573,440 118,984 무궁화수목원조성 1,454,456 지 727,228 도 363,614 시 363,614 02 감리비 80,000 22,560 57,440 무궁화수목원조성 80,000 지 40,000 도 20,000 시 20,000 03 시설부대비 5,544 4,000 1,544 무궁화수목원조성 5,544 지 2,772 도 1,386 시 1,386 행복한삶의공원조성 86,667 100,000 13,333 도 26,000 시 60,667 401 시설비및부대비 86,667 100,000 13,333 도 26,000 시 60,667 01 시설비 85,875 99,100 13,225 가로공원벤치시설 26,427 도 7,928 시 18,499 화산천잔디공원조성 59,448 도 17,834 시 41,614 03 시설부대비 792 900 108 가로공원벤치시설 240 도 72 시 168 화산천잔디공원조성 552 도 166 시 386 맞춤형주민녹지환경조성 60,000 0 60,000 도 18,000 시 42,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 도 18,000 시 42,000 01 시설비 59,448 0 59,448 맞춤형주민녹지환경조성 59,448 도 17,834

부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 국토공원화 전년도 시 41,614 03 시설부대비 552 0 552 맞춤형주민녹지환경조성 60,000,000원 *0.92/100 552 도 166 시 386 국토공원화 ( 보조 ) 360,000 0 360,000 도 180,000 시 180,000 401 시설비및부대비 360,000 0 360,000 도 180,000 시 180,000 01 시설비 357,408 0 357,408 웅천방축공원조성 357,408 도 178,704 시 178,704 03 시설부대비 2,592 0 2,592 웅천방축공원조성 2,592 도 1,296 시 1,296 도시숲조성 828,256 264,004 564,252 국 7,128 지 377,000 도 94,826 시 349,302 도시녹지관리단운영 ( 보조 ) 14,256 14,004 252 국 7,128 도 1,426 시 5,702 101 인건비 13,656 13,604 52 국 6,828 도 1,366 시 5,462 04 기간제근로자등보수 13,656 13,604 52 도시녹지관리단운영 13,656 국 6,828 도 1,366 시 5,462 202 여비 500 300 200 국 250 도 50 시 200 01 국내여비 500 300 200 도시녹지관리단운영 500 국 250 도 50 시 200

부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 도시숲조성 전년도 301 일반보상금 100 100 0 국 50 도 10 시 40 09 행사실비보상금 100 100 0 도시녹지관리단교육비 100 국 50 도 10 시 40 도시숲조성 754,000 0 754,000 지 377,000 도 75,400 시 301,600 401 시설비및부대비 754,000 0 754,000 지 377,000 도 75,400 시 301,600 01 시설비 749,249 0 749,249 도시숲 ( 가로수 ) 조성 397,480 지 198,740 도 39,748 시 158,992 도시숲 ( 산림공원, 녹색쌈지숲 ) 조성 351,769 지 175,884 도 35,177 시 140,708 03 시설부대비 4,751 0 4,751 도시숲 ( 가로수 ) 조성 2,520 지 1,260 도 252 시 1,008 도시숲 ( 산림공원, 녹색쌈지숲 ) 조성 2,231 지 1,116 도 223 시 892 명품가로숲조성 60,000 250,000 190,000 도 18,000 시 42,000 401 시설비및부대비 60,000 250,000 190,000 도 18,000 시 42,000 01 시설비 59,448 248,200 188,752 명품가로수길조성 59,448 도 17,835 시 41,613 03 시설부대비 552 1,800 1,248 명품가로수길조성 552

부서 : 산림공원과정책 : 국토공원화단위 : 도시숲조성 전년도 도 165 시 387 행정운영경비 87,900 90,730 2,830 기본경비 87,900 90,730 2,830 기본경비 87,900 90,730 2,830 201 일반운영비 55,800 63,630 7,830 01 사무관리비 20,800 23,630 2,830 일반수용비 21,000,000원 *80/100 16,800 급량비 4,000 02 공공운영비 35,000 40,000 5,000 공공요금및제세 20,000 시설장비유지비 5,000 차량선박비 10,000 202 여비 22,900 22,900 0 01 국내여비 22,900 22,900 0 과운영업무추진 20,000 시유재산관리업무추진 2,900 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 전자복사기 5,000,000원 *1대 5,000 재무활동 439,402 465,872 26,470 내부거래지출 439,402 465,872 26,470 시설관리공단전출금 439,402 465,872 26,470 309 전출금 439,402 465,872 26,470 01 공사ㆍ공단경상전출금 439,402 465,872 26,470 모란공원운영전출금 439,402