2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000 도 21,584 군 994,142 소상공인지원 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000 도 21,584 군 994,142 양구사랑상품권운영 236,000 201,500 34,500 201 일반운영비 121,000 86,500 34,500 01 사무관리비 96,000 61,500 34,500 양구사랑상품권및봉투제작 77,500,000원 77,500 양구사랑상품권디자인변경 7,000,000원 7,000 상품권프로그램유지보수 8,500,000원 8,500 상품권프로그램개발 ( 프로그램보수및기능개선 ) 1,000,000원 1,000 상품권홍보및운영 2,000,000원 2,000 03 행사운영비 2 2 0 양구사랑상품권축제 2,000원 2 301 일반보상금 2 2 0 11 기타보상금 2 2 0 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 2 402 민간자본이전 90,000 90,000 0 03 민간대행사업비 90,000 90,000 0 상품권운영포인트사용액보전 90,000,000 원 90,000 지역경제활성화운영 13,428 12,777 651 도 1,515 군 11,913 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 지역경제활성화일반운영비,000원 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 지역경제활성화추진여비 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 8,428 7,777 651 도 1,515-1 -
부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,651 3,640 착한가격업소인센티브지원 3,788,000원 3,788 도 1,515 군 2,273 시장 ( 중앙시장, 5 일장 ) 활성화운영 24,160 24,160 0 201 일반운영비 18,160 18,160 0 01 사무관리비 1 1 0 양구 5일장관리운영 1,000,000원 1,000 전통시장홍보용농특산물구입 2,000,000 원 전통시장포장재디자인개발및제작,000원 2,000 02 공공운영비 5,160 5,160 0 전통시장공공운영비 5,160,000원 5,160 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 전통시장 (5일장) 활성화추진여비 2,000,000원 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 2,000 전통시장가는날참여시상금 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 양구 5일장등제설작업장비임차,000원 전통시장안전관리지원 40,138 1,120 39,018 도 20,069 군 20,069 307 민간이전 40,138 1,120 39,018 도 20,069 군 20,069 02 민간경상사업보조 40,138 1,120 39,018 전통시장안전요원운영비지원 38,938,000원 38,938 도 19,469 군 19,469 전통시장화재보험가입 1,200,000원 1,200 도 600 군 600-2 -
부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 5 일장다목적테마광장조성 1,600,000 400,000 1,200,000 지 1,280,000 군 3 401 시설비및부대비 1,600,000 400,000 1,200,000 지 1,280,000 군 3 01 시설비 1,59 400,000 1,19 5일장다목적테마광장조성 1,59,000 1,59 지 1,276,000 군 319,000 03 시설부대비 0 5일장다목적테마광장조성,000 지 4,000 군 1,000 청년창업자지원 2 0 2 402 민간자본이전 2 0 2 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 2 0 2 빈점포활용청년창업지원 200,000,000원 200,000 청년푸드트럭창업지원,000원 영세자영업자경쟁력확보 100,000 100,000 0 402 민간자본이전 100,000 100,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 100,000 0 영세자영업자경쟁력제고사업 100,000,000 원 100,000 소상공인이차보전지원 60,000 60,000 0 307 민간이전 60,000 60,000 0 08 이차보전금 60,000 60,000 0 양구군소상공인이자보전지원 60,000,000원 60,000 소상공인지원사업 2,000 0 2,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 소상공인교육및선진지견학 2,000,000원 2,000 에너지수급안정 7,254,080 61,561 7,192,519 국 4,019,208 도 653,926 군 2,580,946 효율적인에너지공급이용 7,254,080 61,561 7,192,519 국 4,019,208 도 653,926 군 2,580,946 군단위 LPG 배관망시설설치비지원 7,200,000 0 7,200,000-3 -
부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 전년도 국 4,000,000 도 640,000 군 2,560,000 402 민간자본이전 7,200,000 0 7,200,000 국 4,000,000 도 640,000 군 2,560,000 03 민간대행사업비 7,200,000 0 7,200,000 군단위 LPG배관망시설설치비지원 7,200,000,000원 7,200,000 국 4,000,000 도 640,000 군 2,560,000 서민층가스시설개선 24,010 53,581 29,571 국 19,208 도 1,441 군 3,361 403 자치단체등자본이전 24,010 53,581 29,571 국 19,208 도 1,441 군 3,361 02 공기관등에대한자본적대행사업비 24,010 53,581 29,571 서민층가스시설개선사업 24,0원 24,010 국 19,208 도 1,441 군 3,361 농어촌전기공급사업지원 17,350 0 17,350 도 8,675 군 8,675 403 자치단체등자본이전 17,350 0 17,350 도 8,675 군 8,675 02 공기관등에대한자본적대행사업비 17,350 0 17,350 농어촌전기공급사업지원 17,350,000원 17,350 도 8,675 군 8,675 영세서민주택전기설비개보수사업 6,720 7,980 1,260 도 2,010 군 4,710 403 자치단체등자본이전 6,720 0 6,720 도 2,010 군 4,710 02 공기관등에대한자본적대행사업비 6,720 0 6,720 저소득층노후전기시설개선사업 6,7원 6,720 도 2,010 군 4,710-4 -
부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 전년도 저소득층고령자타이머콕지원사업 6,000 0 6,000 도 1,800 군 4,200 403 자치단체등자본이전 6,000 0 6,000 도 1,800 군 4,200 02 공기관등에대한자본적대행사업비 6,000 0 6,000 저소득층고령자가구타이머콕지원 6,000,000원 6,000 도 1,800 군 4,200 투자기반확충 561,200 452,147 109,053 도 5,400 군 555,800 기업유치활성화 16,547 3,453 기업유치운영 16,547 3,453 201 일반운영비 14,000 9,547 4,453 01 사무관리비 9,000 1,000 기업유치홍보물제작,000원 기업정보네트워크망구축 1,000,000원 1,000 기업유치홍보농산물구입,000원 사전경영진단프로그램정보이용료,000원 03 행사운영비 4,000 0 4,000 기업정보네트워크망구축운영 4,000,000원 4,000 202 여비 6,000 7,000 1,000 01 국내여비 6,000 7,000 1,000 기업유치추진여비 6,000,000원 6,000 중소기업육성지원 541,200 435,600 105,600 도 5,400 군 535,800 중소기업지원 42 414,000 11,000 306 출연금 2 24,000 1,000 01 출연금 2 24,000 1,000 강원도중소기업육성자금시군출연금 2,000원 2 402 민간자본이전 400,000 390,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 400,000 390,000 중소기업육성지원 400,000 물류보조금 200,000,000원 200,000 기반시설 ( 도로, 용수, 환경등 ) 지원 100,000,000원 100,000-5 -
부서 : 경제관광과정책 : 투자기반확충단위 : 중소기업육성지원 전년도 일자리창출우수업체지원,000원 전시, 박람회등참가지원 30,000,000원 30,000 중소기업제품홈쇼핑입점지원,000원 중소기업포장재지원 30,000,000원 30,000 중소기업제품디자인개발지원 16,200 21,600 5,400 도 5,400 군 10,800 402 민간자본이전 16,200 21,600 5,400 도 5,400 군 10,800 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 16,200 0 16,200 중소기업우수제품디자인개발지원 16,200,000원 16,200 도 5,400 군 10,800 지역연고산업지원 100,000 0 100,000 402 민간자본이전 100,000 0 100,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 0 100,000 DMZ 힐링우드산업육성사업 100,000,000원 100,000 농공단지조성 32,332 32,332 0 친환경양구농공단지조성 32,332 32,332 0 친환경양구농공단지조성 32,332 32,332 0 201 일반운영비 7,332 7,332 0 02 공공운영비 7,332 7,332 0 농공단지공공운영비 7,332,000원 7,332 401 시설비및부대비 2 2 0 01 시설비 2 2 0 농공단지시설관리비 분할측량수수료,000원 공업용수펌프장및 CCTV장비유지비,000원 농공단지환경정비비,000원 머물고싶은관광지조성 2,368,593 2,188,070 180,523 국 9,400 지 도 58,820 군 2,280,373 관광객수용태세확립 743,300 779,800 36,500 지 도 6,000 군 717,300 관광객유치전략 147,800 172,800 2-6 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 201 일반운영비 39,800 67,800 28,000 01 사무관리비 7,800 7,800 0 청춘양구투어셔틀임차료 650,000원 *12월 7,800 02 공공운영비 0 청춘양구투어셔틀유지관리비,000원 03 행사운영비 27,000 5 28,000 관광객유치전략 27,000 코레일기차여행연계관광상품운영 17,000,000원 17,000 청춘양구홍보이벤트,000원 203 업무추진비 1 1 0 03 시책추진업무추진비 1 1 0 관광객유치및홍보시책추진 1,000 원 1 301 일반보상금 9 90,000 09 행사실비보상금 0 코레일기차여행연계관광상품운영,000원 11 기타보상금 90,000 90,000 0 양구시티투어및 ITX청춘관광인센티브 90,000,000원 90,000 관광지홍보전략 438,000 477,000 39,000 201 일반운영비 43 447,000 12,000 01 사무관리비 43 447,000 12,000 관광지홍보전략 390,000 문화관광홈페이지유지보수,000원 홍보라이브캠유지보수,000원 홍보농특산물구입 1,000원 1 양구관광차량랩핑광고 1,500,000원 *4분기 6,000 ITX 청춘전동차내광고,000원 *12월 36,000 ITX 청춘열차내광고,000원 *12월 36,000 강남주요빌딩전광판홍보 4,000,000원 *8월 32,000 광화문전광판 4,000,000원 *8월 32,000 청량리역전광판,000원 *12월 36,000 종각역스크린도어,000원 *12월 36,000 종로3가역캐노피,000원 *12월 36,000 용산역사내광고판홍보,000원 *12월 36,000 춘천역사내광고판홍보,000원 *12월 36,000-7 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 월간도예광고,000원 *1식 수도권관광객유치프로모션,000원 *2회 관광캐릭터기념품제작및차량도안제작,000원 관광안내홍보물제작 2 시티투어홍보물,000원 장생길홍보물 2,500,000원 2,500 소지섭길홍보물 2,500,000원 2,500 관광안내홍보물,000원 관광지홍보콘텐츠디자인작업,000원 국내개최주요관광전참가부스임차료,000원 *2회 202 여비 0 01 국내여비 0 관광정책업무추진여비,000원 관광안내체계구축지원 40,000 40,000 0 지 도 6,000 군 14,000 201 일반운영비 8,000 8,000 0 지 4,000 도 1,200 군 2,800 01 사무관리비 8,000 8,000 0 다국어관광안내지도제작 8,000,000원 8,000 지 4,000 도 1,200 군 2,800 401 시설비및부대비 32,000 32,000 0 지 16,000 도 4,800 군 11,200 01 시설비 32,000 32,000 0 관광안내표지판구축 32,000,000원 32,000 지 16,000 도 4,800 군 11,200 경춘선호수문화열차운행사업 60,000 90,000 30,000 308 자치단체등이전 60,000 0 60,000 07 자치단체간부담금 60,000 0 60,000 경춘선호수문화열차운행사업 60,000,000 원 60,000 호수문화관광권광역관광협의회공동사업 57,500 0 57,500-8 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 308 자치단체등이전 57,500 0 57,500 07 자치단체간부담금 57,500 0 57,500 호수문화권관광전참가및홍보물제작 30,000,000원 30,000 호수문화권관광안내소운영 27,500,000원 27,500 체류형종합휴양관광지조성 46,236 38,076 8,160 체류형종합휴양관광지운영 46,236 38,076 8,160 201 일반운영비 26,236 28,576 2,340 01 사무관리비 0 수변생태공원수족관시설운영관리위탁용역비,000원 02 공공운영비 6,236 8,576 2,340 양구뱃길관광나루터시범운영공공운영비 4,400 통신요금 ( 인터넷,TV수신료, 전화등 ) 50,000원 *8개월 전기요금 500,000원 *8개월 4,000 워터파크공공운영비 1,836 승강기유지보수관리비 14 원 *12 개월 400 1,716 승강기정기검사비 1원 *1년 120 401 시설비및부대비 9,500 10,500 01 시설비 9,500 10,500 신규조성관광관광개발시설물유지및개량보수비,000원 관광지관리 1,579,057 1,370,194 208,863 국 9,400 도 52,820 군 1,516,837 관광지관리운영 614,483 689,542 75,059 101 인건비 350,719 246,294 104,425 03 무기계약근로자보수 286,369 188,052 98,317 두타연관광안내소통역안내 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2명*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167 연차유급 5원 *2명*10일 1,100 관광안내소 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2명*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167-9 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 연차유급 5원 *2명*10일 1,100 두타연매점관리 26,034 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 상여금 13,750,000원 *1/3 4,584 연차유급 5원 *1명*10일 550 안보관광지운영관리 78,100 기본급 5원 *3명*250일 41,250 주휴수당 5원 *3명*52일 8,580 휴일근무 82,500원 *3명*52일 12,870 상여금 41,250,000원 *1/3 13,750 연차유급 5원 *3명*10일 1,650 평화누리길안내소관리운영 26,034 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 상여금 13,750,000원 *1/3 4,584 연차유급 5원 *1명*10일 550 국토정중앙천문대운영관리 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2영*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167 연차유급 5원 *2명*10일 1,100 04 기간제근로자등보수 64,350 58,242 6,108 평화누리길안내소관리운영 21,450 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 연차유급 5원 *1명*10일 550 양구통일관운영관리 21,450 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 연차유급 5원 *1명*10일 550 관광안내소운영 21,450 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 연차유급 5원 *1명*10일 550 201 일반운영비 176,824 238,948 62,124-10 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 01 사무관리비 6 167,948 102,948 관광기념품제작,000원 관광안내지도제작 3,000원 3 소규모테마형교육여행단홍보물제작,000원 관광유치홍보용농특산물구입,000원 02 공공운영비 106,824 66,000 40,824 관광지관리운영공공운영비 ( 국토정중앙천문대, 두타연, 통일관, 후곡약수터, 박정희공관 ) 85,824,000원 85,824 관광지정화조청소료 12,000,000원 12,000 관광지제초작업비 9,000,000원 9,000 03 행사운영비 0 여행사및관련기관, 단체팸투어 2,500,000원 *2회 202 여비 6,500 8,500 2,000 01 국내여비 6,500 8,500 2,000 관광지개발및자료수집추진여비 2,500,000원 2,500 관광지운영및판촉추진여비 4,000,000원 4,000 301 일반보상금 46,000 69,000 2 09 행사실비보상금 1 22,000 7,000 청춘양구자원봉사단활동비,000원 관광시설근무자및관광안내단서비스마인드 향상교육,000원 *2회 11 기타보상금 31,000 47,000 16,000 관광지근무자교통비지원 16,000,000원 16,000 단체관광객유치 ( 여행사, 학교등 ) 인센티브제 운영 1,000원 1 401 시설비및부대비 30,000 50,000 01 시설비 30,000 50,000 관광지대여군수품체험및포토존활용 30,000,000원 30,000 405 자산취득비 4,440 1,800 2,640 01 자산및물품취득비 4,440 1,800 2,640 문화관광해설사증폭마이크구입 300,000원 *6개 1,800 두타연다목적운반차제설블레이드구입 2,640,000원 *1식문화관광해설사양성배치사업 2,640 149,230 144,000 5,230 301 일반보상금 149,230 144,000 5,230 09 행사실비보상금 9,600 9,600 0-11 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 문화관광해설사육성사업 9,600,000원 9,600 11 기타보상금 139,630 134,400 5,230 문화관광해설사및자원봉사자인센티브,000원 문화관광해설사활동비 119,630,000원 119,630 문화관광해설사육성사업 18,800 0 18,800 국 9,400 도 2,820 군 6,580 301 일반보상금 18,800 0 18,800 국 9,400 도 2,820 군 6,580 11 기타보상금 18,800 0 18,800 문화관광해설사육성사업 18,800,000원 18,800 국 9,400 도 2,820 군 6,580 펀치볼안보관광지관리운영 184,782 0 184,782 도 50,000 군 134,782 101 인건비 18,453 0 18,453 04 기간제근로자등보수 18,453 0 18,453 통일관체험장운영에따른인건비 18,45원 18,453 201 일반운영비 36,329 0 36,329 01 사무관리비 36,329 0 36,329 펀치볼안보관광지출입신청서제작,000원 펀치볼운영일반수용비 ( 통일관, 제4땅굴, 을지전망대, 전쟁기념관 ) 1,000원 1 통일관복사기임차료 1,782,000원 1,782 통일관체험장운영비 ( 페인트볼및사륜오토바이부자재구입 ),000원 통일관체험장시설물보완 11,547,000원 11,547 206 재료비 30,000 0 30,000 01 재료비 30,000 0 30,000 농특산물판매장판매물품구입 7,500,000원 *4분기 30,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 0 100,000 제4땅굴주변시설개선 100,000,000원 100,000 도 50,000-12 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 군 50,000 두타연관리운영 439,782 0 439,782 201 일반운영비 59,782 0 59,782 01 사무관리비 59,782 0 59,782 두타연관광인쇄물제작 6,000,000원 6,000 복사기임차료 1,782,000원 1,782 두타연셔틀버스임차료,000원 두타연운영일반수용비,000원 두타연위치추적기수은건전지교체 2,000원 *1,500개*4회 12,000 206 재료비 0 01 재료비 0 두타연커피자판기재료비 300,000원 *12월 3,600 두타연기념품제작 6,400,000원 6,400 401 시설비및부대비 370,000 0 370,000 01 시설비 370,000 0 370,000 두타연지뢰체험시설개선,000원 주요시설물정비,000원 두타연장애인화장실설치,000원 두타연위치추적시스템및 CCTV 보수,000원 두타연주차장증축및포장 300,000,000 300,000 국토정중앙천문대운영 171,980 476,652 304,672 201 일반운영비 81,980 113,824 31,844 01 사무관리비 34,980 41,000 6,020 복사기임차료 1,980,000원 1,980 홍보팜플렛및입장권제작 8,000,000원 8,000 천문대운영일반수용비,000원 디지털천체투영영상물공동제작및임대,000원 03 행사운영비 47,000 32,000 1 하늘빛천문캠프운영 4,000,000원 4,000 국토정중앙천문대특별기획전,000원 국토정중앙천문대방과후교실운영 1,000원 1 국토정중앙별축제개최 1,000원 1 천문대 STAR 캠프운영,000원 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 국토정중앙알리미사업 ( 전국지리교사연수 DMZ 및국토정중앙 ),000원 - 13 -
부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 401 시설비및부대비 70,000 300,000 230,000 01 시설비 70,000 300,000 230,000 국토정중앙주변정비사업 70,000,000원 70,000 고용촉진및안정 1,374,390 1,336,662 37,728 지 66,719 기 30,000 도 82,568 군 1,195,103 일자리창출 1,374,390 1,336,662 37,728 지 66,719 기 30,000 도 82,568 군 1,195,103 공공근로사업 1,099,552 1,064,084 35,468 도 14,552 군 1,08 101 인건비 1,012,652 979,814 32,838 도 14,552 군 998,100 04 기간제근로자등보수 1,012,652 979,814 32,838 공공근로사업 ( 보조 ) 14,552,000원 14,552 도 14,552 공공근로사업 ( 자체 ) 300,000,000원 300,000 취약계층및청년일자리사업 28,000원 28 꽃길조성사업 413,100,000원 413,100 206 재료비 86,900 84,270 2,630 01 재료비 86,900 84,270 2,630 꽃길조성사업재료비 86,900,000원 86,900 청. 장년층일자리지원사업 60,000 36,000 24,000 도 24,000 군 36,000 307 민간이전 60,000 36,000 24,000 도 24,000 군 36,000 02 민간경상사업보조 60,000 36,000 24,000 청 장년층일자리지원사업 60,000,000원 60,000 도 24,000 군 36,000 준고령자인턴제운영사업 48,000 0 48,000 도 24,000 군 24,000 307 민간이전 48,000 0 48,000 도 24,000 군 24,000-14 -
부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 전년도 02 민간경상사업보조 48,000 0 48,000 준고령자인턴제채용지원 48,000,000원 48,000 도 24,000 군 24,000 지역공동체일자리사업 133,438 156,578 23,140 지 66,719 도 20,016 군 46,703 101 인건비 125,438 145,978 20,540 지 62,719 도 18,816 군 43,903 04 기간제근로자등보수 125,438 145,978 20,540 인건비 (4대보험, 교통간식비등 ) 125,438,000원 125,438 지 62,719 도 18,816 군 43,903 201 일반운영비 4,000 1,000 지 1,500 도 450 군 1,050 01 사무관리비 4,000 1,000 지역공동체일자리사업운영비,000원 지 1,500 도 450 군 1,050 202 여비 2,000 2,000 0 지 1,000 도 300 군 700 01 국내여비 2,000 2,000 0 지역공동체일자리사업추진여비 2,000,000원 2,000 지 1,000 도 300 군 700 206 재료비 4,600 1,600 지 1,500 도 450 군 1,050 01 재료비 4,600 1,600 지역공동체일자리사업,000원 지 1,500 도 450 군 1,050 지역ㆍ산업맞춤형일자리창출사업 33,400 60,000 26,600-15 -
부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 전년도 기 30,000 군 3,400 307 민간이전 33,400 60,000 26,600 기 30,000 군 3,400 02 민간경상사업보조 33,400 60,000 26,600 지역ㆍ산업맞춤형일자리창출사업 33,400,000원 33,400 기 30,000 군 3,400 행정운영경비 93,574 87,560 6,014 기본경비 ( 경제관광과 ) 41,507 40,547 960 기본경비 41,507 40,547 960 201 일반운영비 10,600 9,640 960 01 사무관리비 10,600 9,640 960 부서운영일반운영비 10,600 특근매식비 4,600,000원 4,600 일반수용비 6,000,000원 6,000 202 여비 26,707 26,707 0 01 국내여비 26,707 26,707 0 부서운영여비 26,707,000원 26,707 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 인력운영비 ( 경제관광과 ) 52,067 47,013 5,054 인력운영비 ( 직접 ) 52,067 47,013 5,054 101 인건비 52,067 47,013 5,054 03 무기계약근로자보수 52,067 47,013 5,054 일자리센터취업상담사 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2명*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167 연차유급 5원 *2명*10일 1,100-16 -