부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

Similar documents
부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15


2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

차 례

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

KFF56È£¼öÁ¤

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

09³»Áö

(100802)_출판보고서_경춘선 용산역 연장운행.hwp

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2018 경영학회_브로셔 내지

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp


부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

목 차

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

육계자조금29호편집

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

hwp

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064


부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534


2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

공무원복지내지82p-2009하

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

Transcription:

2017 년도본예산일반회계경제관광과 세출예산사업명세서 부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 경제관광과 13,979,895 5,073,299 8,906,596 국 4,028,608 지 1,366,719 기 30,000 도 822,298 군 7,732,270 지역경제활성화 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000 도 21,584 군 994,142 소상공인지원 2,295,726 914,967 1,380,759 지 1,280,000 도 21,584 군 994,142 양구사랑상품권운영 236,000 201,500 34,500 201 일반운영비 121,000 86,500 34,500 01 사무관리비 96,000 61,500 34,500 양구사랑상품권및봉투제작 77,500,000원 77,500 양구사랑상품권디자인변경 7,000,000원 7,000 상품권프로그램유지보수 8,500,000원 8,500 상품권프로그램개발 ( 프로그램보수및기능개선 ) 1,000,000원 1,000 상품권홍보및운영 2,000,000원 2,000 03 행사운영비 2 2 0 양구사랑상품권축제 2,000원 2 301 일반보상금 2 2 0 11 기타보상금 2 2 0 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 2 402 민간자본이전 90,000 90,000 0 03 민간대행사업비 90,000 90,000 0 상품권운영포인트사용액보전 90,000,000 원 90,000 지역경제활성화운영 13,428 12,777 651 도 1,515 군 11,913 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 지역경제활성화일반운영비,000원 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 지역경제활성화추진여비 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 8,428 7,777 651 도 1,515-1 -

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,651 3,640 착한가격업소인센티브지원 3,788,000원 3,788 도 1,515 군 2,273 시장 ( 중앙시장, 5 일장 ) 활성화운영 24,160 24,160 0 201 일반운영비 18,160 18,160 0 01 사무관리비 1 1 0 양구 5일장관리운영 1,000,000원 1,000 전통시장홍보용농특산물구입 2,000,000 원 전통시장포장재디자인개발및제작,000원 2,000 02 공공운영비 5,160 5,160 0 전통시장공공운영비 5,160,000원 5,160 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 전통시장 (5일장) 활성화추진여비 2,000,000원 303 포상금 1,000 1,000 0 01 포상금 1,000 1,000 0 2,000 전통시장가는날참여시상금 1,000,000원 1,000 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 양구 5일장등제설작업장비임차,000원 전통시장안전관리지원 40,138 1,120 39,018 도 20,069 군 20,069 307 민간이전 40,138 1,120 39,018 도 20,069 군 20,069 02 민간경상사업보조 40,138 1,120 39,018 전통시장안전요원운영비지원 38,938,000원 38,938 도 19,469 군 19,469 전통시장화재보험가입 1,200,000원 1,200 도 600 군 600-2 -

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 5 일장다목적테마광장조성 1,600,000 400,000 1,200,000 지 1,280,000 군 3 401 시설비및부대비 1,600,000 400,000 1,200,000 지 1,280,000 군 3 01 시설비 1,59 400,000 1,19 5일장다목적테마광장조성 1,59,000 1,59 지 1,276,000 군 319,000 03 시설부대비 0 5일장다목적테마광장조성,000 지 4,000 군 1,000 청년창업자지원 2 0 2 402 민간자본이전 2 0 2 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 2 0 2 빈점포활용청년창업지원 200,000,000원 200,000 청년푸드트럭창업지원,000원 영세자영업자경쟁력확보 100,000 100,000 0 402 민간자본이전 100,000 100,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 100,000 0 영세자영업자경쟁력제고사업 100,000,000 원 100,000 소상공인이차보전지원 60,000 60,000 0 307 민간이전 60,000 60,000 0 08 이차보전금 60,000 60,000 0 양구군소상공인이자보전지원 60,000,000원 60,000 소상공인지원사업 2,000 0 2,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 소상공인교육및선진지견학 2,000,000원 2,000 에너지수급안정 7,254,080 61,561 7,192,519 국 4,019,208 도 653,926 군 2,580,946 효율적인에너지공급이용 7,254,080 61,561 7,192,519 국 4,019,208 도 653,926 군 2,580,946 군단위 LPG 배관망시설설치비지원 7,200,000 0 7,200,000-3 -

부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 전년도 국 4,000,000 도 640,000 군 2,560,000 402 민간자본이전 7,200,000 0 7,200,000 국 4,000,000 도 640,000 군 2,560,000 03 민간대행사업비 7,200,000 0 7,200,000 군단위 LPG배관망시설설치비지원 7,200,000,000원 7,200,000 국 4,000,000 도 640,000 군 2,560,000 서민층가스시설개선 24,010 53,581 29,571 국 19,208 도 1,441 군 3,361 403 자치단체등자본이전 24,010 53,581 29,571 국 19,208 도 1,441 군 3,361 02 공기관등에대한자본적대행사업비 24,010 53,581 29,571 서민층가스시설개선사업 24,0원 24,010 국 19,208 도 1,441 군 3,361 농어촌전기공급사업지원 17,350 0 17,350 도 8,675 군 8,675 403 자치단체등자본이전 17,350 0 17,350 도 8,675 군 8,675 02 공기관등에대한자본적대행사업비 17,350 0 17,350 농어촌전기공급사업지원 17,350,000원 17,350 도 8,675 군 8,675 영세서민주택전기설비개보수사업 6,720 7,980 1,260 도 2,010 군 4,710 403 자치단체등자본이전 6,720 0 6,720 도 2,010 군 4,710 02 공기관등에대한자본적대행사업비 6,720 0 6,720 저소득층노후전기시설개선사업 6,7원 6,720 도 2,010 군 4,710-4 -

부서 : 경제관광과정책 : 에너지수급안정단위 : 효율적인에너지공급이용 전년도 저소득층고령자타이머콕지원사업 6,000 0 6,000 도 1,800 군 4,200 403 자치단체등자본이전 6,000 0 6,000 도 1,800 군 4,200 02 공기관등에대한자본적대행사업비 6,000 0 6,000 저소득층고령자가구타이머콕지원 6,000,000원 6,000 도 1,800 군 4,200 투자기반확충 561,200 452,147 109,053 도 5,400 군 555,800 기업유치활성화 16,547 3,453 기업유치운영 16,547 3,453 201 일반운영비 14,000 9,547 4,453 01 사무관리비 9,000 1,000 기업유치홍보물제작,000원 기업정보네트워크망구축 1,000,000원 1,000 기업유치홍보농산물구입,000원 사전경영진단프로그램정보이용료,000원 03 행사운영비 4,000 0 4,000 기업정보네트워크망구축운영 4,000,000원 4,000 202 여비 6,000 7,000 1,000 01 국내여비 6,000 7,000 1,000 기업유치추진여비 6,000,000원 6,000 중소기업육성지원 541,200 435,600 105,600 도 5,400 군 535,800 중소기업지원 42 414,000 11,000 306 출연금 2 24,000 1,000 01 출연금 2 24,000 1,000 강원도중소기업육성자금시군출연금 2,000원 2 402 민간자본이전 400,000 390,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 400,000 390,000 중소기업육성지원 400,000 물류보조금 200,000,000원 200,000 기반시설 ( 도로, 용수, 환경등 ) 지원 100,000,000원 100,000-5 -

부서 : 경제관광과정책 : 투자기반확충단위 : 중소기업육성지원 전년도 일자리창출우수업체지원,000원 전시, 박람회등참가지원 30,000,000원 30,000 중소기업제품홈쇼핑입점지원,000원 중소기업포장재지원 30,000,000원 30,000 중소기업제품디자인개발지원 16,200 21,600 5,400 도 5,400 군 10,800 402 민간자본이전 16,200 21,600 5,400 도 5,400 군 10,800 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 16,200 0 16,200 중소기업우수제품디자인개발지원 16,200,000원 16,200 도 5,400 군 10,800 지역연고산업지원 100,000 0 100,000 402 민간자본이전 100,000 0 100,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 100,000 0 100,000 DMZ 힐링우드산업육성사업 100,000,000원 100,000 농공단지조성 32,332 32,332 0 친환경양구농공단지조성 32,332 32,332 0 친환경양구농공단지조성 32,332 32,332 0 201 일반운영비 7,332 7,332 0 02 공공운영비 7,332 7,332 0 농공단지공공운영비 7,332,000원 7,332 401 시설비및부대비 2 2 0 01 시설비 2 2 0 농공단지시설관리비 분할측량수수료,000원 공업용수펌프장및 CCTV장비유지비,000원 농공단지환경정비비,000원 머물고싶은관광지조성 2,368,593 2,188,070 180,523 국 9,400 지 도 58,820 군 2,280,373 관광객수용태세확립 743,300 779,800 36,500 지 도 6,000 군 717,300 관광객유치전략 147,800 172,800 2-6 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 201 일반운영비 39,800 67,800 28,000 01 사무관리비 7,800 7,800 0 청춘양구투어셔틀임차료 650,000원 *12월 7,800 02 공공운영비 0 청춘양구투어셔틀유지관리비,000원 03 행사운영비 27,000 5 28,000 관광객유치전략 27,000 코레일기차여행연계관광상품운영 17,000,000원 17,000 청춘양구홍보이벤트,000원 203 업무추진비 1 1 0 03 시책추진업무추진비 1 1 0 관광객유치및홍보시책추진 1,000 원 1 301 일반보상금 9 90,000 09 행사실비보상금 0 코레일기차여행연계관광상품운영,000원 11 기타보상금 90,000 90,000 0 양구시티투어및 ITX청춘관광인센티브 90,000,000원 90,000 관광지홍보전략 438,000 477,000 39,000 201 일반운영비 43 447,000 12,000 01 사무관리비 43 447,000 12,000 관광지홍보전략 390,000 문화관광홈페이지유지보수,000원 홍보라이브캠유지보수,000원 홍보농특산물구입 1,000원 1 양구관광차량랩핑광고 1,500,000원 *4분기 6,000 ITX 청춘전동차내광고,000원 *12월 36,000 ITX 청춘열차내광고,000원 *12월 36,000 강남주요빌딩전광판홍보 4,000,000원 *8월 32,000 광화문전광판 4,000,000원 *8월 32,000 청량리역전광판,000원 *12월 36,000 종각역스크린도어,000원 *12월 36,000 종로3가역캐노피,000원 *12월 36,000 용산역사내광고판홍보,000원 *12월 36,000 춘천역사내광고판홍보,000원 *12월 36,000-7 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 월간도예광고,000원 *1식 수도권관광객유치프로모션,000원 *2회 관광캐릭터기념품제작및차량도안제작,000원 관광안내홍보물제작 2 시티투어홍보물,000원 장생길홍보물 2,500,000원 2,500 소지섭길홍보물 2,500,000원 2,500 관광안내홍보물,000원 관광지홍보콘텐츠디자인작업,000원 국내개최주요관광전참가부스임차료,000원 *2회 202 여비 0 01 국내여비 0 관광정책업무추진여비,000원 관광안내체계구축지원 40,000 40,000 0 지 도 6,000 군 14,000 201 일반운영비 8,000 8,000 0 지 4,000 도 1,200 군 2,800 01 사무관리비 8,000 8,000 0 다국어관광안내지도제작 8,000,000원 8,000 지 4,000 도 1,200 군 2,800 401 시설비및부대비 32,000 32,000 0 지 16,000 도 4,800 군 11,200 01 시설비 32,000 32,000 0 관광안내표지판구축 32,000,000원 32,000 지 16,000 도 4,800 군 11,200 경춘선호수문화열차운행사업 60,000 90,000 30,000 308 자치단체등이전 60,000 0 60,000 07 자치단체간부담금 60,000 0 60,000 경춘선호수문화열차운행사업 60,000,000 원 60,000 호수문화관광권광역관광협의회공동사업 57,500 0 57,500-8 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광객수용태세확립 전년도 308 자치단체등이전 57,500 0 57,500 07 자치단체간부담금 57,500 0 57,500 호수문화권관광전참가및홍보물제작 30,000,000원 30,000 호수문화권관광안내소운영 27,500,000원 27,500 체류형종합휴양관광지조성 46,236 38,076 8,160 체류형종합휴양관광지운영 46,236 38,076 8,160 201 일반운영비 26,236 28,576 2,340 01 사무관리비 0 수변생태공원수족관시설운영관리위탁용역비,000원 02 공공운영비 6,236 8,576 2,340 양구뱃길관광나루터시범운영공공운영비 4,400 통신요금 ( 인터넷,TV수신료, 전화등 ) 50,000원 *8개월 전기요금 500,000원 *8개월 4,000 워터파크공공운영비 1,836 승강기유지보수관리비 14 원 *12 개월 400 1,716 승강기정기검사비 1원 *1년 120 401 시설비및부대비 9,500 10,500 01 시설비 9,500 10,500 신규조성관광관광개발시설물유지및개량보수비,000원 관광지관리 1,579,057 1,370,194 208,863 국 9,400 도 52,820 군 1,516,837 관광지관리운영 614,483 689,542 75,059 101 인건비 350,719 246,294 104,425 03 무기계약근로자보수 286,369 188,052 98,317 두타연관광안내소통역안내 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2명*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167 연차유급 5원 *2명*10일 1,100 관광안내소 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2명*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167-9 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 연차유급 5원 *2명*10일 1,100 두타연매점관리 26,034 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 상여금 13,750,000원 *1/3 4,584 연차유급 5원 *1명*10일 550 안보관광지운영관리 78,100 기본급 5원 *3명*250일 41,250 주휴수당 5원 *3명*52일 8,580 휴일근무 82,500원 *3명*52일 12,870 상여금 41,250,000원 *1/3 13,750 연차유급 5원 *3명*10일 1,650 평화누리길안내소관리운영 26,034 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 상여금 13,750,000원 *1/3 4,584 연차유급 5원 *1명*10일 550 국토정중앙천문대운영관리 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2영*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167 연차유급 5원 *2명*10일 1,100 04 기간제근로자등보수 64,350 58,242 6,108 평화누리길안내소관리운영 21,450 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 연차유급 5원 *1명*10일 550 양구통일관운영관리 21,450 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 연차유급 5원 *1명*10일 550 관광안내소운영 21,450 기본급 5원 *1명*250일 13,750 주휴수당 5원 *1명*52일 2,860 휴일근무 82,500원 *1명*52일 4,290 연차유급 5원 *1명*10일 550 201 일반운영비 176,824 238,948 62,124-10 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 01 사무관리비 6 167,948 102,948 관광기념품제작,000원 관광안내지도제작 3,000원 3 소규모테마형교육여행단홍보물제작,000원 관광유치홍보용농특산물구입,000원 02 공공운영비 106,824 66,000 40,824 관광지관리운영공공운영비 ( 국토정중앙천문대, 두타연, 통일관, 후곡약수터, 박정희공관 ) 85,824,000원 85,824 관광지정화조청소료 12,000,000원 12,000 관광지제초작업비 9,000,000원 9,000 03 행사운영비 0 여행사및관련기관, 단체팸투어 2,500,000원 *2회 202 여비 6,500 8,500 2,000 01 국내여비 6,500 8,500 2,000 관광지개발및자료수집추진여비 2,500,000원 2,500 관광지운영및판촉추진여비 4,000,000원 4,000 301 일반보상금 46,000 69,000 2 09 행사실비보상금 1 22,000 7,000 청춘양구자원봉사단활동비,000원 관광시설근무자및관광안내단서비스마인드 향상교육,000원 *2회 11 기타보상금 31,000 47,000 16,000 관광지근무자교통비지원 16,000,000원 16,000 단체관광객유치 ( 여행사, 학교등 ) 인센티브제 운영 1,000원 1 401 시설비및부대비 30,000 50,000 01 시설비 30,000 50,000 관광지대여군수품체험및포토존활용 30,000,000원 30,000 405 자산취득비 4,440 1,800 2,640 01 자산및물품취득비 4,440 1,800 2,640 문화관광해설사증폭마이크구입 300,000원 *6개 1,800 두타연다목적운반차제설블레이드구입 2,640,000원 *1식문화관광해설사양성배치사업 2,640 149,230 144,000 5,230 301 일반보상금 149,230 144,000 5,230 09 행사실비보상금 9,600 9,600 0-11 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 문화관광해설사육성사업 9,600,000원 9,600 11 기타보상금 139,630 134,400 5,230 문화관광해설사및자원봉사자인센티브,000원 문화관광해설사활동비 119,630,000원 119,630 문화관광해설사육성사업 18,800 0 18,800 국 9,400 도 2,820 군 6,580 301 일반보상금 18,800 0 18,800 국 9,400 도 2,820 군 6,580 11 기타보상금 18,800 0 18,800 문화관광해설사육성사업 18,800,000원 18,800 국 9,400 도 2,820 군 6,580 펀치볼안보관광지관리운영 184,782 0 184,782 도 50,000 군 134,782 101 인건비 18,453 0 18,453 04 기간제근로자등보수 18,453 0 18,453 통일관체험장운영에따른인건비 18,45원 18,453 201 일반운영비 36,329 0 36,329 01 사무관리비 36,329 0 36,329 펀치볼안보관광지출입신청서제작,000원 펀치볼운영일반수용비 ( 통일관, 제4땅굴, 을지전망대, 전쟁기념관 ) 1,000원 1 통일관복사기임차료 1,782,000원 1,782 통일관체험장운영비 ( 페인트볼및사륜오토바이부자재구입 ),000원 통일관체험장시설물보완 11,547,000원 11,547 206 재료비 30,000 0 30,000 01 재료비 30,000 0 30,000 농특산물판매장판매물품구입 7,500,000원 *4분기 30,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 0 100,000 제4땅굴주변시설개선 100,000,000원 100,000 도 50,000-12 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 군 50,000 두타연관리운영 439,782 0 439,782 201 일반운영비 59,782 0 59,782 01 사무관리비 59,782 0 59,782 두타연관광인쇄물제작 6,000,000원 6,000 복사기임차료 1,782,000원 1,782 두타연셔틀버스임차료,000원 두타연운영일반수용비,000원 두타연위치추적기수은건전지교체 2,000원 *1,500개*4회 12,000 206 재료비 0 01 재료비 0 두타연커피자판기재료비 300,000원 *12월 3,600 두타연기념품제작 6,400,000원 6,400 401 시설비및부대비 370,000 0 370,000 01 시설비 370,000 0 370,000 두타연지뢰체험시설개선,000원 주요시설물정비,000원 두타연장애인화장실설치,000원 두타연위치추적시스템및 CCTV 보수,000원 두타연주차장증축및포장 300,000,000 300,000 국토정중앙천문대운영 171,980 476,652 304,672 201 일반운영비 81,980 113,824 31,844 01 사무관리비 34,980 41,000 6,020 복사기임차료 1,980,000원 1,980 홍보팜플렛및입장권제작 8,000,000원 8,000 천문대운영일반수용비,000원 디지털천체투영영상물공동제작및임대,000원 03 행사운영비 47,000 32,000 1 하늘빛천문캠프운영 4,000,000원 4,000 국토정중앙천문대특별기획전,000원 국토정중앙천문대방과후교실운영 1,000원 1 국토정중앙별축제개최 1,000원 1 천문대 STAR 캠프운영,000원 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 국토정중앙알리미사업 ( 전국지리교사연수 DMZ 및국토정중앙 ),000원 - 13 -

부서 : 경제관광과정책 : 머물고싶은관광지조성단위 : 관광지관리 전년도 401 시설비및부대비 70,000 300,000 230,000 01 시설비 70,000 300,000 230,000 국토정중앙주변정비사업 70,000,000원 70,000 고용촉진및안정 1,374,390 1,336,662 37,728 지 66,719 기 30,000 도 82,568 군 1,195,103 일자리창출 1,374,390 1,336,662 37,728 지 66,719 기 30,000 도 82,568 군 1,195,103 공공근로사업 1,099,552 1,064,084 35,468 도 14,552 군 1,08 101 인건비 1,012,652 979,814 32,838 도 14,552 군 998,100 04 기간제근로자등보수 1,012,652 979,814 32,838 공공근로사업 ( 보조 ) 14,552,000원 14,552 도 14,552 공공근로사업 ( 자체 ) 300,000,000원 300,000 취약계층및청년일자리사업 28,000원 28 꽃길조성사업 413,100,000원 413,100 206 재료비 86,900 84,270 2,630 01 재료비 86,900 84,270 2,630 꽃길조성사업재료비 86,900,000원 86,900 청. 장년층일자리지원사업 60,000 36,000 24,000 도 24,000 군 36,000 307 민간이전 60,000 36,000 24,000 도 24,000 군 36,000 02 민간경상사업보조 60,000 36,000 24,000 청 장년층일자리지원사업 60,000,000원 60,000 도 24,000 군 36,000 준고령자인턴제운영사업 48,000 0 48,000 도 24,000 군 24,000 307 민간이전 48,000 0 48,000 도 24,000 군 24,000-14 -

부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 전년도 02 민간경상사업보조 48,000 0 48,000 준고령자인턴제채용지원 48,000,000원 48,000 도 24,000 군 24,000 지역공동체일자리사업 133,438 156,578 23,140 지 66,719 도 20,016 군 46,703 101 인건비 125,438 145,978 20,540 지 62,719 도 18,816 군 43,903 04 기간제근로자등보수 125,438 145,978 20,540 인건비 (4대보험, 교통간식비등 ) 125,438,000원 125,438 지 62,719 도 18,816 군 43,903 201 일반운영비 4,000 1,000 지 1,500 도 450 군 1,050 01 사무관리비 4,000 1,000 지역공동체일자리사업운영비,000원 지 1,500 도 450 군 1,050 202 여비 2,000 2,000 0 지 1,000 도 300 군 700 01 국내여비 2,000 2,000 0 지역공동체일자리사업추진여비 2,000,000원 2,000 지 1,000 도 300 군 700 206 재료비 4,600 1,600 지 1,500 도 450 군 1,050 01 재료비 4,600 1,600 지역공동체일자리사업,000원 지 1,500 도 450 군 1,050 지역ㆍ산업맞춤형일자리창출사업 33,400 60,000 26,600-15 -

부서 : 경제관광과정책 : 고용촉진및안정단위 : 일자리창출 전년도 기 30,000 군 3,400 307 민간이전 33,400 60,000 26,600 기 30,000 군 3,400 02 민간경상사업보조 33,400 60,000 26,600 지역ㆍ산업맞춤형일자리창출사업 33,400,000원 33,400 기 30,000 군 3,400 행정운영경비 93,574 87,560 6,014 기본경비 ( 경제관광과 ) 41,507 40,547 960 기본경비 41,507 40,547 960 201 일반운영비 10,600 9,640 960 01 사무관리비 10,600 9,640 960 부서운영일반운영비 10,600 특근매식비 4,600,000원 4,600 일반수용비 6,000,000원 6,000 202 여비 26,707 26,707 0 01 국내여비 26,707 26,707 0 부서운영여비 26,707,000원 26,707 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 인력운영비 ( 경제관광과 ) 52,067 47,013 5,054 인력운영비 ( 직접 ) 52,067 47,013 5,054 101 인건비 52,067 47,013 5,054 03 무기계약근로자보수 52,067 47,013 5,054 일자리센터취업상담사 52,067 기본급 5원 *2명*250일 27,500 주휴수당 5원 *2명*52일 5,720 휴일근무 82,500원 *2명*52일 8,580 상여금 27,500,000원 *1/3 9,167 연차유급 5원 *2명*10일 1,100-16 -