2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 201 일반운영비 32,440 41,140 8,700 01 사무관리비 21,440 30,840 9,400 의정발전 유공자 표창장 및 상패제작 3,500,000원 의원 명함제작 및 이중봉투 제작 3,500 1,500 의회 수첩제작 3,000,000원*1회 3,000 의원실 사무용품구입 500,000원*2회 1,000 의장 부의장실 등 방석교체 20,000원*70개 1,400 방석 세탁비 3,000원*120개*2회 720 신문구독료 15,000원*25종*12월 4,500 고속도로 통행료 및 주차료 300,000원*1대 300 제6대의회 의원배지 제작 1,000,000원 1,000 제6대의회 의원명부 유인 300,000원 300 조기구입 500,000원 500 공무국외여행 심사위원 참석수당 70,000원*3인*2회 부속실 피복비(하,동절기) 1,500,000원 300,000원*2회*2인 선진의회 비교시찰 차량임차 350,000원*3일*2회 02 공공운영비 11,000 10,300 700 420 1,200 2,100 의정활동관련 서류 우편료 300,000원 300 휴대폰 통화료 50,000원*12월*1대 600 자동차세 1,000,000원*1대 1,000 자동차 보험료 1,000,000원*1대 1,000 자동차 정기검사료 100,000원*1대 100 의장,부의장실 및 회의실 카페트 청소비 2,000,000원*1회 2,000 차량유지비 및 유류비 6,000,000원 6,000 202 여비 5,400 5,400 0 04 국제화여비 5,400 5,400 0 선진지 비교시찰 수행여비 1,800,000원*3인 5,400 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 지방의회 의정활동 지원 2,000,000원 2,000 205 의회비 441,449 427,449 14,000-1 -
부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540 03 국내여비 104,600 104,600 0 현지조사 및 확인 50,000,000원 50,000 원격지회의 출석비 65,000원*120일*7인 54,600 04 국외여비 32,200 18,200 14,000 국가공식행사 및 자매결연 해외연수 14,000,000원*30% 4,200 선진의회 시찰 28,000,000원 28,000 05 의정운영공통경비 39,600 39,600 0 의정운영 공통경비 4,800,000원*7인 33,600 예산결산특별위원회 1,000,000원*6인 6,000 06 기관운영업무추진비 37,600 37,600 0 의장 1,900,000원*1인*12월 22,800 부의장 1,000,000원*1인*12월 12,000 예산결산 특별위원회 위원장 700,000원*1인*4회 07 의장단협의체부담금 8,200 8,200 0 2,800 전국 및 인천시 등 시군구의장단협의회 연회 비 8,200,000원 8,200 08 의원국민연금부담금 3,100 3,100 0 의원 국민연금 부담금 36,900원*7인*12월 3,100 09 의원국민건강부담금 3,209 3,209 0 의원 국민건강 부담금 38,200원*7인*12월 3,209 301 일반보상금 1,000 6,000 5,000 10 행사실비보상금 1,000 6,000 5,000 공무 국외여행 심사위원 실비보상 1,000,000원 405 자산취득비 7,000 3,000 4,000 01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000 1,000 의원실 TV 구입 2,000,000원*1대 2,000 특별위원실 무선마이크 구입 2,000,000원*1대 02 도서구입비 3,000 3,000 0 2,000 의정활동 참고서적 구입비 3,000,000원 3,000 의정활동 홍보 40,320 51,320 11,000 의회홍보물 제작 및 관리 40,320 51,320 11,000 201 일반운영비 36,320 42,320 6,000 01 사무관리비 31,420 37,420 6,000-2 -
부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 홍보 의회 소식지 발간 12,000,000원*1회 12,000 의회 소식지 발송봉투 제작 1,000,000원*1회 1,000 의정백서 발간 5,000,000원*1회 5,000 의정활동 사진인화 및 앨범제작 5,000,000원 5,000 의회기념품 제작 20,000원*400개 8,000 간행물 심의위원회 참석수당 70,000원*2인*3회 02 공공운영비 4,900 4,900 0 의회 소식지 발송 우편료 700원*7,000부 4,900 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 의회운영 홍보 업무추진비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 1,000 6,000 5,000 10 행사실비보상금 1,000 6,000 5,000 간행물 심의위원회 실비보상 1,000,000원 1,000 의사운영 39,600 39,600 0 정례회,임시회 및 특별위원회 운영 39,600 39,600 0 201 일반운영비 38,600 38,600 0 01 사무관리비 36,600 36,600 0 정례회 임시회 회의록 제작 3,500,000원*10회 의사기록용 녹음테이프,CD,DVD 구입비 800,000원*2회 420 35,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 1,600 방송시설수리 및 장비유지비 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 10 행사실비보상금 1,000 1,000 0 증인출석 등 실비보상 1,000,000원 1,000 행정운영경비(의회사무과) 606,575 446,114 160,461 인력운영비(의회사무과) 571,723 415,383 156,340 인력운영비(의회사무과) 571,723 415,383 156,340 101 인건비 546,523 382,983 163,540 01 보수 490,297 327,857 162,440 5급 2,961,300원*2인*12월 71,072 6급 2,427,400원*2인*12월 58,258 7급 1,862,700원*2인*12월 44,705 8급 1,438,300원*1인*12월 17,260 기능7급 2,164,500원*1인*12월 25,974 기능9급 1,943,500원*1인*12월 23,322 기능10급 1,821,700원*2인*12월 43,721-3 -
부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비(의회사무과) 정근수당 284,311,000원*2/12*45% 21,324 초과근무수당 7,457원*35시간*11인*12월 34,452 정액수당(가족수당-배우자) 280,000원*11인 3,080 정액수당(가족수당-존비속) 20,000원*11인*1.48*12월 3,908 자녀학비보조수당(중학생) 51,990원*11인*0.21*4회 481 자녀학비보조수당(고등학생) 433,880원*11인*0.13*4회 2,482 정근수당가산금(25년이상) 130,000원*4인*12월 6,240 정근수당가산금(20년이상~25년미만) 100,000원*3인*12월 3,600 정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*2인*12월 1,920 정근수당가산금(5년이상~15년미만) 50,000원*2인*12월 1,200 대우공무원수당(5급) 2,961,300원*1인*4.8%*12월 1,706 대우공무원수당(6급) 2,427,400원*1인*4.8%*12월 1,399 대우공무원수당(7급) 1,862,700원*1인*4.8%*12월 1,073 특수근무수당-의사수당(5급) 80,000원*2인*12월 1,920 특수근무수당-의사수당(6급) 60,000원*2인*12월 1,440 특수근무수당-의사수당(7급이하) 50,000원*7인*12월 4,200 정액급식비 130,000원*11인*12월 17,160 교통보조비(5급) 140,000원*2인*12월 3,360 교통보조비(6급~7급) 130,000원*5인*12월 7,800 교통보조비(8급이하) 120,000원*4인*12월 5,760 명절휴가비 17,000,000원*2회 34,000 가계지원비 284,311,000*16.7% 47,480 03 무기계약근로자보수 56,226 55,126 1,100 기본급(주휴수당포함) 33,000원*2인*365일 24,090 기말수당 24,090,000원*1/12*100%*4회 8,030 가계지원비 33,000원*365일*1/12*50%*3회*2인 3,012 시간외근무수당 33,000원*1/8*1.5*30시간*12월*2인 4,455 연차유급수당 33,000*12월*2인 792 근속가산금 10,000원*12월*2인 240 급식비 130,000*12월*2인 3,120 교통보조비 70,000*12월*2인 1,680-4 -
부서: 의회사무과 정책: 행정운영경비(의회사무과) 단위: 인력운영비(의회사무과) 명절휴가비 300,000원*2회*2인 1,200 건강보험료 62,500원*2인*12월 1,500 장기요양보험료 40,000원*2인 80 국민연금 1,250,000원*2인 2,500 고용보험 486,000원*2인 972 산재보험 277,500원*2인 555 퇴직금 2,000,000원*2인 4,000 204 직무수행경비 25,200 28,200 3,000 02 직급보조비 19,800 19,800 0 5급 250,000원*2인*12월 6,000 6급 155,000원*2인*12월 3,720 7급 140,000원*3인*12월 5,040 8급이하 105,000원*4인*12월 5,040 03 특정업무경비 5,400 5,400 0 대민활동비 50,000원*9인*12월 5,400 기본경비(의회사무과) 34,852 30,731 4,121 기본경비(의회사무과) 34,852 30,731 4,121 201 일반운영비 13,662 16,458 2,796 01 사무관리비 13,662 16,458 2,796 부서운영수용비 2,272,000원 2,272 사무용품구입 800,000원*2회 1,600 복사용지구입 20,000원*20박스*2회 800 냉온수기 소독 11,000원*3대*12월 396 프린터토너 구입 100,000원*35개 3,500 생수구입 4,500원*15개*12월 810 특근매식비 7,000원*3인*17일*12월 4,284 202 여비 13,990 14,273 283 01 국내여비 13,990 14,273 283 국내여비 13,990,000원 13,990 203 업무추진비 4,200 0 4,200 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 5인이하(전문위원실) 100,000원*12월 1,200 15인이하(의회사무과) 250,000원*12월 3,000 204 직무수행경비 3,000 0 3,000 01 직책급업무수행경비 3,000 0 3,000 의회사무과장 100,000원*12월 1,200 전문위원(5급) 100,000원*12월 1,200 전문위원(6급) 50,000원*12월 600-5 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 기획조정에 의한 군정지원체계 강화 기획실 4,267,715 6,455,183 2,187,468 국 46,004 시 33,351 군 4,188,360 지방행정 역량 강화 1,303,367 2,950,828 1,647,461 국 46,004 시 33,351 군 1,224,012 기획조정에 의한 군정지원체계 강화 51,000 1,063,500 1,012,500 군정각종 주요업무 추진 48,000 60,500 12,500 201 일반운영비 39,000 49,500 10,500 01 사무관리비 39,000 49,500 10,500 일반수용비 39,000 ㅇ2011년도 군정 각종 보고서(군정설계, 군정 보고서)유인 20,000원*200부*5회 20,000 ㅇ2011년도 군정 주요업무계획서 유인 20,000원*100부*5회 10,000 ㅇ군정백서발간 30,000원*300부 9,000 203 업무추진비 4,000 6,000 2,000 03 시책추진업무추진비 4,000 6,000 2,000 군정현안업무해소 2,000,000원 2,000 군정시책활동 2,000,000원 2,000 306 출연금 5,000 5,000 0 01 출연금 5,000 5,000 0 한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원 5,000 옹진군 제안제도 3,000 3,000 0 303 포상금 3,000 3,000 0 01 포상금 3,000 3,000 0 공무원제안제도시상금 3,000,000원 3,000 옹진군 의정활동 43,700 61,450 17,750 의정활동 운영지원 43,700 61,450 17,750 201 일반운영비 20,700 27,450 6,750 01 사무관리비 20,700 27,450 6,750 일반수용비 20,000 ㅇ2011년도 업무보고서(업무보고, 행정사무감 사)유인 20,000원*200부*5회 20,000 운영수당 700 ㅇ의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원*5인*1회 ㅇ의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 350 350-6 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 옹진군 의정활동 203 업무추진비 3,000 4,000 1,000 03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 1,000 의정활동 협조 3,000,000원 3,000 207 연구개발비 10,000 10,000 0 01 연구용역비 10,000 10,000 0 의정비 심의 주민의견여론조사 10,000,000원*1회 10,000 301 일반보상금 5,000 5,000 0 12 기타보상금 5,000 0 5,000 의정비 심의 위원회 실비보상 5,000,000원 5,000 304 연금부담금등 5,000 15,000 10,000 03 의원상해부담금 5,000 15,000 10,000 의원상해 부담금 5,000,000원*1회 5,000 성과중심의 효율적 예산운영 505,860 608,680 102,820 효율적 예산 편성 및 재정 지원 505,860 608,680 102,820 201 일반운영비 55,060 74,280 19,220 01 사무관리비 55,060 74,280 19,220 일반수용비(POOL) 5,000,000원 5,000 일반수용비 43,400 ㅇ2011년도 예산 유인 24,000 추경예산안(1~3회) 40,000원*50부*3회 6,000 추경예산서(1~3회) 40,000원*150부*3회 18,000 ㅇ2012년도 예산 유인 15,500 2012년도 예산서 50,000원*150부 7,500 2012년도 예산안 55,000원*50부 2,750 사항별 설명서 45,000원*50부 2,250 예산편성 지침서 유인(행안부) 15,000원*100부 예산편성 지침서 유인(자체) 15,000원*100부 ㅇ국,시비 보조금신청 현황유인 10,000원 * 70부 * 2회 1,500 1,500 1,400 ㅇ중기지방재정계획서 유인 20,000원*80부 1,600 ㅇ기금운용계획서 유인 10,000원*45부*2회 900 운영수당 6,660 ㅇ중기지방재정 및 투 융자 심사위원회 참석 수당 70,000원*9인*2회 1,260 ㅇ중기지방재정 및 투 융자 심사위원회 심사 수당 300,000원*9인*2회 5,400 202 여비 5,000 15,000 10,000 01 국내여비 5,000 15,000 10,000-7 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 성과중심의 효율적 예산운영 기관공통여비(POOL) 5,000,000원 5,000 203 업무추진비 2,000 8,500 6,500 03 시책추진업무추진비 2,000 8,500 6,500 예산편성관리 및 재정운영 대책 2,000,000원 2,000 301 일반보상금 1,800 3,400 1,600 10 행사실비보상금 1,800 3,400 1,600 중기지방재정계획 및 투 융자 심사위원회 참 석자 실비보상 100,000원*9인*2회 1,800 401 시설비및부대비 420,000 480,000 60,000 01 시설비 420,000 480,000 60,000 소규모주민숙원사업 400,000,000원 400,000 기관공통 측량 수수료 20,000,000원 20,000 403 자치단체등자본이전 12,000 12,500 500 02 공기관등에대한대행사업비 12,000 12,500 500 지방재정관리시스템 유지보수비 12,000,000원 12,000 405 자산취득비 10,000 15,000 5,000 01 자산및물품취득비 10,000 15,000 5,000 기관공통 자산취득비(POOL) 10,000,000원 10,000 고품질의 통계정보 제공 20,985 26,846 5,861 시 5,271 군 15,714 사업체기초통계조사 9,028 13,046 4,018 시 2,314 군 6,714 101 인건비 1,730 7,616 5,886 시 865 군 865 04 기간제근로자등보수 1,730 7,616 5,886 조사원 및 입력원 인건비 1,730,000원 1,730 시 865 군 865 201 일반운영비 6,698 5,040 1,658 시 1,149 군 5,549 01 사무관리비 6,698 5,040 1,658 일반수용비 6,698 ㅇ사업체기초통계조사 보고 및 홍보 2,298,000원 ㅇ사업체기초통계조사 보고 발간 4,000,000원 2,298 시 1,149 군 1,149 4,000-8 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 고품질의 통계정보 제공 ㅇ사업체기초통계조사 홍보 현수막 제작 50,000원*8개소 400 202 여비 600 390 210 시 300 군 300 01 국내여비 600 390 210 조사원 여비 600,000원 600 시 300 군 300 인천시민생활 및 의식조사 2,957 3,000 43 시 2,957 101 인건비 1,557 1,600 43 시 1,557 04 기간제근로자등보수 1,557 1,600 43 조사원 및 입력원 인건비 1,557 ㅇ 도급조사원 인건비 44,670원*4일*7명 1,251 시 1,251 ㅇ 입력원 인건비 42,670*1일*7명*1.023 306 시 306 201 일반운영비 1,400 1,400 0 시 1,400 01 사무관리비 1,400 1,400 0 조사대상가구 답례품 구입 10,000원*140가구 1,400 시 1,400 지역통계(기본통계 및 기본통계수첩) 9,000 10,800 1,800 201 일반운영비 9,000 10,800 1,800 01 사무관리비 9,000 10,800 1,800 일반수용비 9,000 ㅇ기본통계 발간 30,000원*200부 6,000 ㅇ기본통계수첩 발간 3,000,000원 3,000 깨끗한 공직풍토 조성 11,750 57,750 46,000 감사활동 전개 9,800 52,250 42,450 201 일반운영비 5,800 13,750 7,950 01 사무관리비 5,800 13,750 7,950 일반수용비 5,800 ㅇ감사자료 유인 2,000,000원 2,000 ㅇ감사장 사무용품 구입 500,000원 500 ㅇ부패방지 홍보 현수막 제작 50,000원*10개 500 ㅇ부패방지 홍보물 제작 7,000원*400개 2,800 203 업무추진비 2,000 2,500 500 03 시책추진업무추진비 2,000 2,500 500 감찰업무활동 2,000,000원 2,000-9 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 깨끗한 공직풍토 조성 301 일반보상금 1,000 5,000 4,000 12 기타보상금 1,000 5,000 4,000 공무원 부조리 신고자 보상금 1,000,000원 1,000 303 포상금 1,000 5,000 4,000 01 포상금 1,000 5,000 4,000 공무원 부조리 신고자 포상금 1,000,000원 1,000 공직자 윤리위원회 운영 1,950 5,500 3,550 201 일반운영비 950 2,700 1,750 01 사무관리비 950 2,700 1,750 일반수용비 600 ㅇ재산등록 심사에 따른 금융정보 제공 수수 료 2,000원*300건 600 운영수당 350 ㅇ공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 301 일반보상금 1,000 2,800 1,800 10 행사실비보상금 1,000 2,800 1,800 공직자윤리위원회 참석자 실비보상 200,000원*5인*1회 소송 및 법제업무 서비스 제공 144,180 248,158 103,978 소송업무 수행 138,920 217,920 79,000 201 일반운영비 54,920 83,920 29,000 01 사무관리비 54,920 83,920 29,000 350 1,000 일반수용비 54,920 ㅇ고문변호사수당 330,000원*2인*12회 7,920 ㅇ소송제비용 47,000 착수금 1,000,000원*20건 20,000 제비용 100,000원*20건 2,000 패소에 따른 소송비용 5,000,000원*5건 25,000 301 일반보상금 30,000 30,000 0 12 기타보상금 30,000 30,000 0 소송업무 승소 사례금 30,000 ㅇ기타 승소 사례금 3,000,000원*10건 30,000 303 포상금 4,000 4,000 0 01 포상금 4,000 4,000 0 소송수행공무원 포상금 100,000원*40건 4,000 305 배상금등 50,000 100,000 50,000 01 배상금등 50,000 100,000 50,000 민사소송 손해배상금 50,000,000원 50,000-10 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 소송 및 법제업무 서비스 제공 자치법규 정비 5,260 30,238 24,978 201 일반운영비 5,260 30,238 24,978 01 사무관리비 5,260 30,238 24,978 일반수용비 5,260 ㅇ현행법령집 가제정리 15,000원*5질*12회 900 ㅇ현행법령집 추록 70,000원*5질*12회 4,200 ㅇ법률연혁집 추록 80,000원*1질*2회 160 성과중심의 행정구현 34,940 47,874 12,934 성과관리 운영 19,640 27,654 8,014 201 일반운영비 17,840 27,654 9,814 01 사무관리비 6,840 16,260 9,420 일반수용비 6,000 ㅇ자체평가등 자료유인 15,000원*200부*2회 6,000 운영수당 840 ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000원*6인*2회 02 공공운영비 11,000 11,394 394 시설장비유지비 11,000 ㅇBSC시스템 유지보수 11,000,000원 11,000 301 일반보상금 1,800 0 1,800 10 행사실비보상금 1,800 0 1,800 자체평가위원회 참석자 실비보상 150,000원*6인*2회 성과문화 활성화 8,300 11,200 2,900 303 포상금 8,300 11,200 2,900 01 포상금 8,300 11,200 2,900 840 1,800 주요업무자체평가 우수부서포상 8,300 ㅇ최우수 3,000,000원 3,000 ㅇ우수 2,800,000원 2,800 ㅇ장려 2,500,000원 2,500 고객만족행정 정착 7,000 9,020 2,020 207 연구개발비 7,000 6,000 1,000 01 연구용역비 7,000 6,000 1,000 전화친절도 조사 3,500,000원*2회 7,000 지역정보화 추진 15,880 28,470 12,590 정보화 교육 강화 14,980 26,470 11,490 201 일반운영비 1,680 8,850 7,170 01 사무관리비 1,680 8,850 7,170 정보화교육 교재비 12,000원*140권 1,680-11 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 지역정보화 추진 301 일반보상금 13,300 13,300 0 10 행사실비보상금 4,200 4,200 0 주민정보화 교육강사 실비 300,000원*14회 4,200 12 기타보상금 9,100 9,100 0 주민정보화교육 강사료 130,000원*14회*5일 9,100 사랑의 PC고쳐주기 900 2,000 1,100 201 일반운영비 900 2,000 1,100 01 사무관리비 900 2,000 1,100 사랑의PC유지보수 소모품비 50,000원*18인 900 행정정보화 추진 475,072 808,100 333,028 국 46,004 시 28,080 군 400,988 시군구 공통기반 시스템 구축 128,480 142,190 13,710 국 46,004 군 82,476 201 일반운영비 128,480 142,190 13,710 국 46,004 군 82,476 01 사무관리비 128,480 142,190 13,710 임차료 128,480 ㅇ시군구 공통기반시스템 임차료 61,730,000원 ㅇ시군구 행정정보시스템 임차료 66,750,000원 61,730 국 24,692 군 37,038 66,750 국 21,312 군 45,438 행정업무용 컴퓨터 및 S/W보급 20,000 220,310 200,310 405 자산취득비 20,000 220,310 200,310 01 자산및물품취득비 20,000 220,310 200,310 행정업무용소프트웨어 구매(백신등) 20,000,000원 20,000 정보시스템에 대한 유지보수 확립 221,120 278,720 57,600 201 일반운영비 165,120 210,500 45,380 01 사무관리비 2,000 4,000 2,000 전산장비(PC,프린터,네트워크)소모품 구입 2,000,000원 02 공공운영비 163,120 206,500 43,380 2,000 전자결재시스템 유지보수 10,180,000원 10,180 광저장장치 및 부대장비 유지보수 16,190,000원 16,190-12 -
부서: 기획실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 행정정보화 추진 전자결재 응용소프트웨어 유지보수 13,110,000원 전산장비 및 네트워크 유지보수 89,000,000원 13,110 89,000 홈페이지 유지보수 18,000,000원 18,000 항온항습기 및 UPS 유지보수 4,000,000원 4,000 통합보안관제시스템 유지보수 11,640,000원 11,640 군홈페이지 서비스 이용료(sms서비스외 3종) 1,000,000원 403 자치단체등자본이전 56,000 68,220 12,220 02 공기관등에대한대행사업비 56,000 68,220 12,220 시군구 행정정보 전산장비 유지보수 56,000,000원 1,000 56,000 시군구공통기반시스템 운영 및 확충 10,000 0 10,000 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000 공통기반시스템 메모리 증설(8기가) 2,500,000원*4개 10,000 행정공간정보서비스 행정주제도 구축 95,472 0 95,472 시 28,080 군 67,392 403 자치단체등자본이전 95,472 0 95,472 시 28,080 군 67,392 02 공기관등에대한대행사업비 95,472 0 95,472 행정공간정보서비스 행정주제도구축 95,472,000원 95,472 시 28,080 군 67,392 주요 군정 홍보 451,624 350,804 100,820 군정홍보 효율성 제고 451,624 350,804 100,820 다양한 매체를 활용한 군정홍보 451,624 350,804 100,820 201 일반운영비 385,124 287,504 97,620 01 사무관리비 366,824 270,204 96,620 일반수용비 366,824 ㅇ옹진군보 제작(수시) 800,000원*12월 9,600 ㅇ갈매기 소식지 발간 및 배부 2,000원*10,000부*4회 80,000 ㅇ신문매체를 통한 군정광고 96,000 중앙지 30,000,000원 30,000 지방지 1,100,000원*60회 66,000 ㅇ방송매체를 통한 군정광고 100,000,000원 100,000 ㅇ인터넷 중앙 뉴스 수신료 700,000원*12월 8,400-13 -
부서: 기획실 정책: 주요 군정 홍보 단위: 군정홍보 효율성 제고 ㅇ주민계도지 보급 20,344 구독료 15,000원*75부*12월 13,500 우편료 250원*75부*365일 6,844 ㅇ연감 구입 200,000원*20권 4,000 ㅇ간행물 구입 9,000원*100권*12월 10,800 ㅇ군정영상물 녹화테이프 구입 12,000원*50개 ㅇ일간 스크랩북 구입 10,000원*20권 200 ㅇ갈매기 소식지 게재 원고료 150,000원*4회 600 ㅇ군정홍보용 사진인화 및 액자 구입 12,000,000원 600 12,000 ㅇ군정홍보용 앨범구입 80,000원*2권*12월 1,920 ㅇ브리핑룸 프린터 토너등 구입 400,000원*2대*5회 4,000 ㅇ신문구독료 18,360 지방지 15,000원*20개사*3부*12월 10,800 중앙지 15,000원*14개사*3부*12월 7,560 02 공공운영비 18,300 17,300 1,000 공공요금 및 제세 16,800 ㅇ케이블 TV 시청료 380,000원*12월 4,560 ㅇ사진전송시스템 월이용료 50,000원*12월 600 ㅇ신문 자동스크랩 프로그램 서비스 사용료 18,000원*40개사*12월 ㅇ홈페이지(포토옹진) 서버 유지비 750,000원*4회 8,640 3,000 시설장비유지비 1,500 ㅇ군정 홍보용 기자재 수리 750,000원*2회 1,500 203 업무추진비 4,500 5,000 500 03 시책추진업무추진비 4,500 5,000 500 군정홍보 활성화 2,000,000원 2,000 기자간담회 등 브리핑룸 운영 2,500,000원 2,500 207 연구개발비 50,000 30,000 20,000 01 연구용역비 50,000 30,000 20,000 군정행사 기록 및 옹진뉴스 제작 50,000,000원 50,000 301 일반보상금 12,000 20,300 8,300 12 기타보상금 12,000 0 12,000 홍보대사 등 군정홍보 12,000,000 12,000 행정운영경비(기획실) 182,675 140,966 41,709 인력운영비 87,427 66,732 20,695 인력운영비(기획실) 87,427 66,732 20,695 101 인건비 75,187 46,992 28,195-14 -
부서: 기획실 정책: 행정운영경비(기획실) 단위: 인력운영비 01 보수 75,187 46,992 28,195 초과근무수당 7,459원*35시간*24인*12월 75,187 204 직무수행경비 12,240 12,240 0 03 특정업무경비 12,240 12,240 0 예산(4인) 150,000원*4인*12월 7,200 감사(4인) 80,000원*4인*12월 3,840 법무(2인) 50,000원*2인*12월 1,200 기본경비 95,248 74,234 21,014 기본경비(기획실) 95,248 74,234 21,014 201 일반운영비 33,251 42,517 9,266 01 사무관리비 33,251 42,517 9,266 부서운영수용비 4,238,000원 4,238 일반수용비 20,193 ㅇ칼라프린터잉크 구입 200,000원*7대*3회 4,200 ㅇ레이져프린터토너 구입 200,000원*9대*3회 5,400 ㅇ복사기토너 구입 300,000원*2대*4회 2,400 ㅇ팩시밀리토너 구입 200,000원*2대*1회 400 ㅇ복사용지 구입 3,960 A3용지 30,000원*1박스*12월 360 B4용지 30,000원*2박스*12월 720 A4용지 20,000원*12박스*12월 2,880 ㅇ도서 구입 100,000원*1회 100 ㅇ기본행정 사무용품 구입 1,100 ㅇ생수 구입 4,500원*16통*12월 864 ㅇ사무실쇼파방석 구입 10,000원*10인*2회 200 ㅇ방석세탁비 50,000원*2회 100 ㅇ행정봉투(보통)구입 50원*100매*3회*12월 180 ㅇ행정봉투(대)구입 150원*100매*3회*12월 540 ㅇ종량제 봉투등 구입 10,000원*22인*5회 1,560원*10매*4회*12월 급양비 7,000원*7명*15일*12월 8,820 202 여비 49,497 31,717 17,780 01 국내여비 49,497 31,717 17,780 업무수행국내여비 49,497,000 49,497 203 업무추진비 7,500 0 7,500 01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300 기관운영업무추진비 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 749-15 -
부서: 기획실 정책: 행정운영경비(기획실) 단위: 기본경비 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 문서제본기 5,000,000원*1대 5,000 재무활동(기획실) 371,713 297,768 73,945 보전지출 371,713 297,768 73,945 보조금 반환금 60,000 60,000 0 802 반환금기타 60,000 60,000 0 01 국고보조금반환금 30,000 30,000 0 국고보조금반환금(POOL) 30,000,000원 30,000 02 시ㆍ도비보조금반환금 30,000 30,000 0 시도비보조금반환금(POOL) 30,000,000원 30,000 차입금 관리 311,713 237,768 73,945 311 차입금이자상환 311,713 237,768 73,945 03 통화금융기관차입금이자상환 75,000 0 75,000 금융기관채(지방채) 이자상환 3,000,000,000원*2.5% 75,000 04 중앙정부차입금이자상환 236,713 237,768 1,055 공공자금관리기금인수 이자부담 5,272,000,000원*4.49% 236,713 재원관리 1,958,336 2,714,817 756,481 예비비 1,958,336 2,714,817 756,481 예비비 1,958,336 2,714,817 756,481 801 예비비 1,958,336 2,714,817 756,481 01 예비비 1,958,336 2,714,817 756,481 예비비 1,958,336,000원 1,958,336-16 -
부서: 주민생활지원실 정책: 사회복지서비스 지원 단위: 지역사회서비스 주민생활지원실 18,475,505 19,067,371 591,866 국 5,737,750 시 8,115,407 군 4,622,348 사회복지서비스 지원 150,899 199,225 48,326 국 25,369 시 4,115 군 121,415 지역사회서비스 44,699 57,225 12,526 국 25,369 시 4,115 군 15,215 지역사회복지 서비스 지원 5,100 45,100 40,000 201 일반운영비 2,100 2,100 0 01 사무관리비 2,100 2,100 0 사회복지협의체 위원회 참석수당 70,000원*10인*3회 301 일반보상금 3,000 3,000 0 10 행사실비보상금 3,000 3,000 0 사회복지협의체 위원회 참석자 실비보상 100,000원*10인*3회 주민서비스교육홍보 6,000 2,500 3,500 201 일반운영비 6,000 2,500 3,500 01 사무관리비 6,000 2,500 3,500 2,100 3,000 종합안내서 및 홍보물 제작 3,000,000원*2회 6,000 지역사회서비스투자사업 33,599 9,625 23,974 국 25,369 시 4,115 군 4,115 307 민간이전 33,599 9,625 23,974 국 25,369 시 4,115 군 4,115 05 민간위탁금 33,599 9,625 23,974 지역사회서비스투자사업 33,599,000원 33,599 국 25,369 시 4,115 군 4,115 현충일행사 추진 3,000 3,000 0 현충일 행사 추진 3,000 3,000 0 301 일반보상금 3,000 3,000 0 10 행사실비보상금 3,000 3,000 0 현충일 행사 실비보상 100,000원*30인 3,000-17 -
부서: 주민생활지원실 정책: 사회복지서비스 지원 단위: 참전유공자 복지서비스 지원 참전유공자 복지서비스 지원 103,200 136,000 32,800 참전유공자 지원 103,200 136,000 32,800 301 일반보상금 103,200 136,000 32,800 01 사회보장적수혜금 103,200 136,000 32,800 참전유공자 명예수당 30,000원*270인*12월 97,200 참전유공자 사망위로금 200,000원*30인*1회 6,000 자원봉사 기반강화 452,940 207,972 244,968 국 19,670 시 26,635 군 406,635 자원봉사 주민참여 활성화 402,424 174,500 227,924 국 2,662 시 9,881 군 389,881 자원봉사자 상해보험 지원 5,324 1,600 3,724 국 2,662 시 1,331 군 1,331 307 민간이전 5,324 1,600 3,724 국 2,662 시 1,331 군 1,331 06 보험금 5,324 1,600 3,724 자원봉사자 상해보험 지원 5,324,000원 5,324 국 2,662 시 1,331 군 1,331 자원봉사센터 운영지원 397,100 85,000 312,100 시 8,550 군 388,550 307 민간이전 397,100 73,000 324,100 시 8,550 군 388,550 05 민간위탁금 397,100 0 397,100 자원봉사센터 운영비 지원 380,000,000원 380,000 자원봉사센터 프로그램 개발 17,100,000원 17,100 시 8,550 군 8,550 자원봉사종합관리 및 시스템 운영 50,516 33,472 17,044 국 17,008 시 16,754 군 16,754 자원봉사교육 코디네이터 지원 50,516 33,472 17,044 국 17,008 시 16,754-18 -
부서: 주민생활지원실 정책: 자원봉사 기반강화 단위: 자원봉사종합관리 및 시스템 운영 군 16,754 101 인건비 50,516 33,472 17,044 국 17,008 시 16,754 군 16,754 04 기간제근로자등보수 50,516 33,472 17,044 자원봉사 코디네이터지원(인건비,퇴직금) 34,016,000원 자원봉사 관리시스템 운영요원 인건비 16,500,000원 34,016 국 17,008 시 8,504 군 8,504 16,500 시 8,250 군 8,250 국민기본생활권보장 2,508,294 2,658,483 150,189 국 1,176,870 시 741,081 군 590,343 기초생활보장 1,416,313 1,547,403 131,090 국 1,108,105 시 148,435 군 159,773 차상위정부양곡할인지원 6,850 4,566 2,284 국 5,480 시 685 군 685 301 일반보상금 6,850 4,566 2,284 국 5,480 시 685 군 685 01 사회보장적수혜금 6,850 4,566 2,284 차상위계층 양곡할인지원 6,850,000원 6,850 국 5,480 시 685 군 685 해산장제급여 6,500 9,541 3,041 국 5,200 시 650 군 650 301 일반보상금 6,500 9,541 3,041 국 5,200 시 650 군 650 01 사회보장적수혜금 6,500 9,541 3,041 해산장제급여 6,500,000원 6,500 국 5,200 시 650-19 -
부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 기초생활보장 군 650 생계급여 1,116,076 1,148,896 32,820 국 892,860 시 111,608 군 111,608 301 일반보상금 1,116,076 1,148,896 32,820 국 892,860 시 111,608 군 111,608 01 사회보장적수혜금 1,116,076 1,148,896 32,820 생계급여 1,116,076,000원 1,116,076 국 892,860 시 111,608 군 111,608 주거급여 158,547 237,761 79,214 국 126,837 시 15,855 군 15,855 301 일반보상금 158,547 237,761 79,214 국 126,837 시 15,855 군 15,855 01 사회보장적수혜금 158,547 237,761 79,214 주거급여 158,547,000원 158,547 국 126,837 시 15,855 군 15,855 교육급여 20,343 18,853 1,490 국 16,275 시 2,034 군 2,034 301 일반보상금 20,343 18,853 1,490 국 16,275 시 2,034 군 2,034 02 장학금및학자금 20,343 18,853 1,490 교육급여 20,343,000원 20,343 국 16,275 시 2,034 군 2,034 민생안정대책 추진 50,064 46,257 3,807 국 23,832 시 11,916 군 14,316 101 인건비 50,064 43,617 6,447 국 23,832 시 11,916-20 -
부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 기초생활보장 군 14,316 04 기간제근로자등보수 50,064 43,617 6,447 사회복지통합서비스 전문요원 초과근무 수당 100,000원*2인*12월 2,400 사회복지통합서비스전문요원 지원 47,664 ㅇ인건비 1,845,000원*12월*2인 44,280 국 22,140 시 11,070 군 11,070 ㅇ보험료 1,692,000원*2인 3,384 국 1,692 시 846 군 846 기초수급자 교복비 지원 14,400 2,000 12,400 시 1,950 군 12,450 301 일반보상금 14,400 2,000 12,400 시 1,950 군 12,450 01 사회보장적수혜금 14,400 2,000 12,400 기초수급자 교복 지원 사업 14,400,000원 14,400 시 1,950 군 12,450 희망키움통장 11,034 27,029 15,995 국 9,808 시 613 군 613 301 일반보상금 11,034 27,029 15,995 국 9,808 시 613 군 613 01 사회보장적수혜금 11,034 27,029 15,995 희망키움통장 11,034,000원 11,034 국 9,808 시 613 군 613 기초수급자 정부양곡 할인지원 24,689 0 24,689 국 24,689 301 일반보상금 24,689 0 24,689 국 24,689 01 사회보장적수혜금 24,689 0 24,689 기초수급자 정부양곡 할인지원 24,689,000원 24,689 국 24,689 공공복지 전달체계 개선(사례관리사업) 7,810 0 7,810 국 3,124 시 3,124-21 -
부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 기초생활보장 군 1,562 301 일반보상금 7,810 0 7,810 국 3,124 시 3,124 군 1,562 01 사회보장적수혜금 7,810 0 7,810 사례관리사업 7,810,000원 7,810 국 3,124 시 3,124 군 1,562 종합사회복지관 운영지원 603,700 553,055 50,645 시 583,750 군 19,950 종합사회복지관 운영지원 546,700 553,055 6,355 시 546,700 307 민간이전 546,700 542,855 3,845 시 546,700 02 민간경상보조 546,700 542,855 3,845 종합사회복지관 인건비 지원 459,200,000원 459,200 시 459,200 종합사회복지관 운영비 지원 43,500,000원 43,500 종합사회복지관 프로그램 운영 지원 44,000,000원 시 43,500 44,000 시 44,000 백령종합사회복지관 차량 구입 57,000 0 57,000 시 37,050 군 19,950 405 자산취득비 57,000 0 57,000 시 37,050 군 19,950 01 자산및물품취득비 57,000 0 57,000 종합사회복지관 승합차 구입 57,000,000원*1대 57,000 시 37,050 군 19,950 저소득주민복지서비스지원 488,281 558,025 69,744 국 68,765 시 8,896 군 410,620 저소득층에 대한 특별지원 390,800 462,800 72,000 203 업무추진비 26,000 23,000 3,000 03 시책추진업무추진비 26,000 23,000 3,000 국민기초생활보장 및 관리대책 6,000,000원 6,000-22 -
부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 저소득주민복지서비스지원 저소득층 위문등 사회복지 추진 20,000,000원 20,000 301 일반보상금 228,800 281,600 52,800 01 사회보장적수혜금 228,800 281,600 52,800 사회복지시설 및 단체위문 100,000원*100인*2회 20,000 동절기 난방비 지원 180,000원*230세대*3월 124,200 저소득층 건강보험료 지원 10,500원*350세대*12월 저소득층입학중고생 교복비등 지원 700,000원*15가구 44,100 10,500 저소득층 안전복지서비스 지원(전기,가스 점 검) 120,000원*250가구 30,000 307 민간이전 120,000 124,200 4,200 05 민간위탁금 120,000 52,500 67,500 저소득층 집수리지원 120,000 ㅇ주택수리 및 화장실 문화개선 6,000,000원*20가구 120,000 402 민간자본이전 16,000 34,000 18,000 01 민간자본보조 16,000 34,000 18,000 보일러 교체 2,000,000원*8가구 16,000 긴급복지지원 85,957 83,461 2,496 국 68,765 시 8,596 군 8,596 301 일반보상금 85,957 83,461 2,496 국 68,765 시 8,596 군 8,596 01 사회보장적수혜금 85,957 83,461 2,496 긴급지원 85,957,000원 85,957 국 68,765 시 8,596 군 8,596 긴급지원 11,224 11,464 240 201 일반운영비 1,424 1,664 240 02 공공운영비 1,424 1,664 240 차량선박비 1,424 ㅇ129차량 유지비 80,000원*12월 960 ㅇ129차량 자동차세 80원*800cc 64 ㅇ129차량 보험료 400,000원*1회 400 301 일반보상금 9,800 9,800 0 01 사회보장적수혜금 9,800 9,800 0-23 -
부서: 주민생활지원실 정책: 국민기본생활권보장 단위: 저소득주민복지서비스지원 행여사망자 장의비 500,000원*15구 7,500 행여자 귀향 여비 40,000원*20인 800 행여자 진료비 300,000원*5인 1,500 긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 300 300 0 시 300 201 일반운영비 300 300 0 시 300 02 공공운영비 300 300 0 긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 300,000원 300 시 300 장애인복지증진 6,134,004 5,363,134 770,870 국 507,891 시 5,593,606 군 32,507 장애인생활안정지원 566,096 310,767 255,329 국 339,913 시 193,676 군 32,507 장애인 체육대회 참가자지원 9,000 6,600 2,400 301 일반보상금 9,000 6,600 2,400 10 행사실비보상금 9,000 6,600 2,400 장애인 체육대회 참석자 실비보상 15,000원*300인*2회 장애인 생활안정사업(장애수당) 66,258 155,469 89,211 9,000 국 46,381 시 19,877 301 일반보상금 66,258 155,469 89,211 국 46,381 시 19,877 01 사회보장적수혜금 66,258 155,469 89,211 장애수당 66,258,000원 66,258 국 46,381 시 19,877 장애인 생활안정사업(장애아동 부양수당) 6,427 6,821 394 국 4,499 시 1,928 301 일반보상금 6,427 6,821 394 국 4,499 시 1,928 01 사회보장적수혜금 6,427 6,821 394 장애아동수당 6,427,000원 6,427 국 4,499 시 1,928-24 -
부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 장애인 생활안정사업(장애인 의료비) 14,634 10,494 4,140 국 11,707 시 2,927 301 일반보상금 14,634 10,494 4,140 국 11,707 시 2,927 01 사회보장적수혜금 14,634 10,494 4,140 장애인 의료비 14,634,000원 14,634 국 11,707 시 2,927 장애인 생활안정사업(장애인자녀 교육비) 1,000 1,000 0 국 800 시 200 301 일반보상금 1,000 1,000 0 국 800 시 200 01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0 장애인 자녀학비 1,000,000원 1,000 국 800 시 200 장애인 등록진단비 260 120 140 국 130 시 130 301 일반보상금 260 120 140 국 130 시 130 01 사회보장적수혜금 260 120 140 장애인 등록 진단비 260,000원 260 국 130 시 130 장애인 재활 보조 기구 교부 2,064 750 1,314 국 1,651 시 413 301 일반보상금 2,064 0 2,064 국 1,651 시 413 01 사회보장적수혜금 2,064 0 2,064 장애인 재활 보조 기구 교부 2,064,000원 2,064 국 1,651 시 413 장애인 활동보조 서비스지원 14,000 15,360 1,360 국 9,800 시 4,200 307 민간이전 14,000 0 14,000 국 9,800 시 4,200-25 -
부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 05 민간위탁금 14,000 0 14,000 장애인 활동 보조인 서비스 14,000,000원 14,000 국 9,800 시 4,200 농어촌 장애인 주택개조사업 15,200 7,600 7,600 국 7,600 시 7,600 307 민간이전 15,200 7,600 7,600 국 7,600 시 7,600 05 민간위탁금 15,200 7,600 7,600 농어촌 장애인 주택 개조 15,200,000원 15,200 국 7,600 시 7,600 장애인 행정(주민자체센터) 도우미 77,805 58,995 18,810 국 38,903 시 38,902 101 인건비 77,805 58,995 18,810 국 38,903 시 38,902 04 기간제근로자등보수 77,805 58,995 18,810 장애인 주민센터 도우미(급여) 855,000원*7명*12월 장애인 주민센터 도우미(퇴직금) 855,000원*7명*1월 71,820 국 35,910 시 35,910 5,985 국 2,993 시 2,992 장애인 복지일자리(인건비) 7,200 2,800 4,400 국 3,600 시 3,600 101 인건비 7,200 2,800 4,400 국 3,600 시 3,600 04 기간제근로자등보수 7,200 2,800 4,400 장애인 복지 일자리(인건비) 200,000원*4명*9월 7,200 국 3,600 시 3,600 장애인 복지일자리(부대경비) 456 228 228 국 228 시 228 101 인건비 100 128 28 국 50 시 50-26 -
부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 04 기간제근로자등보수 100 128 28 장애인 복지일자리 보험료 100,000원 100 국 50 시 50 201 일반운영비 356 100 256 국 178 시 178 01 사무관리비 356 100 256 장애인 복지일자리 피복비 356,000원 356 국 178 시 178 저소득 장애인 재활정보신문 보급 1,400 1,600 200 시 700 군 700 201 일반운영비 1,400 1,600 200 시 700 군 700 01 사무관리비 1,400 1,600 200 저소득 장애인 재활정보신문 1,400,000원 1,400 시 700 군 700 장애아동 재활치료 27,380 19,380 8,000 국 13,566 시 6,907 군 6,907 307 민간이전 27,380 19,380 8,000 국 13,566 시 6,907 군 6,907 05 민간위탁금 27,380 19,380 8,000 장애아동 재활치료 19,380,000원 19,380 도서지역 장애아동 재활치료 특례지원 8,000,000원 국 13,566 시 2,907 군 2,907 8,000 시 4,000 군 4,000 중증장애인 생계보조수당 14,400 14,400 0 시 14,400 301 일반보상금 14,400 14,400 0 시 14,400 01 사회보장적수혜금 14,400 14,400 0 중증장애인 생계보조수당 14,400,000원 14,400 시 14,400 청각장애인수화통역서비스 11,000 9,150 1,850-27 -
부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인생활안정지원 시 5,500 군 5,500 101 인건비 11,000 9,000 2,000 시 5,500 군 5,500 04 기간제근로자등보수 11,000 9,000 2,000 청각장애인수화통역서비스 인건비 11,000,000원 11,000 시 5,500 군 5,500 장애인연금 287,212 0 287,212 국 201,048 시 86,164 301 일반보상금 287,212 0 287,212 국 201,048 시 86,164 01 사회보장적수혜금 287,212 0 287,212 중증장애인 기초장애연금 287,212,000원 287,212 국 201,048 시 86,164 장애인 비치용품 구입 10,400 0 10,400 201 일반운영비 3,600 0 3,600 01 사무관리비 3,600 0 3,600 점자업무 안내책자 구입 30,000원*120부 3,600 405 자산취득비 6,800 0 6,800 01 자산및물품취득비 6,800 0 6,800 장애인 편의용품 구입 6,800 ㅇ8배율 확대경 160,000원*10개 1,600 ㅇ보청기 350,000원*12개 4,200 ㅇ휠체어 500,000원*2개 1,000 장애인복지시설운영지원 5,567,908 5,052,367 515,541 국 167,978 시 5,399,930 장애인 직업재활시설 운영비 173,779 162,007 11,772 시 173,779 307 민간이전 173,779 162,007 11,772 시 173,779 02 민간경상보조 173,779 162,007 11,772 보호 작업장 운영비 173,779,000원 173,779 시 173,779 장애인 생활시설 오폐수시설 관리 17,500 17,500 0 시 17,500 307 민간이전 17,500 17,500 0-28 -
부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지시설운영지원 시 17,500 02 민간경상보조 17,500 17,500 0 오폐수시설 관리(장봉 혜림 재활원) 17,500,000원 17,500 시 17,500 장애인 생활시설 운영 4,588,113 4,382,000 206,113 시 4,588,113 307 민간이전 4,588,113 4,382,000 206,113 시 4,588,113 02 민간경상보조 4,588,113 4,382,000 206,113 장애인 생활시설 운영비 4,588,113,000원 4,588,113 시 4,588,113 생활시설 장애인 자립체험 프로그램 40,000 40,000 0 시 40,000 307 민간이전 40,000 40,000 0 시 40,000 02 민간경상보조 40,000 40,000 0 생활시설 장애인 자립체험 프로그램 운영 40,000,000원 40,000 시 40,000 장애인 생활시설 입소자 간식비 81,360 81,360 0 시 81,360 307 민간이전 81,360 81,360 0 시 81,360 02 민간경상보조 81,360 81,360 0 시설 보호자 간식비 81,360,000원 81,360 시 81,360 장애인 생활시설 기능보강 257,806 0 257,806 국 128,903 시 128,903 402 민간자본이전 257,806 0 257,806 국 128,903 시 128,903 01 민간자본보조 257,806 0 257,806 장애인 생활지설 기능보강 257,806,000원 257,806 국 128,903 시 128,903 장애인 복지시설 종사자 장려수당 327,000 360,500 33,500 시 327,000 307 민간이전 327,000 360,500 33,500 시 327,000 02 민간경상보조 327,000 360,500 33,500 장애인 복지시설 종사자 장려수당 327,000,000원 327,000-29 -
부서: 주민생활지원실 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지시설운영지원 시 327,000 장애인 직업재활시설 기능보강 78,150 0 78,150 국 39,075 시 39,075 402 민간자본이전 78,150 0 78,150 국 39,075 시 39,075 01 민간자본보조 78,150 0 78,150 장애인 직업재활시설 기능보강 78,150,000원 78,150 국 39,075 시 39,075 시설입소 입원환자 간병비 지원 4,200 5,400 1,200 시 4,200 307 민간이전 4,200 5,400 1,200 시 4,200 02 민간경상보조 4,200 5,400 1,200 시설입소 입원환자 간병비 지원 4,200,000원 4,200 시 4,200 노인복지증진 및 장사문화개선 5,194,337 6,833,488 1,639,151 국 2,440,710 시 920,447 군 1,833,180 재가노인복지증진 3,863,287 4,864,012 1,000,725 국 2,440,710 시 622,297 군 800,280 장수노인 소득보장 288,600 192,000 96,600 301 일반보상금 288,600 192,000 96,600 01 사회보장적수혜금 288,600 192,000 96,600 장수노인활동비 288,600 ㅇ80세 이상 30,000원*700인*12월 252,000 ㅇ90세 이상 40,000원*70인*12월 33,600 ㅇ100세 이상 50,000원*5인*12월 3,000 재가노인 지원운영 80,850 68,520 12,330 301 일반보상금 73,850 29,020 44,830 01 사회보장적수혜금 66,750 20,000 46,750 저소득 독거노인 간병비 지원 50,000원*15인*25일 18,750 효행수당 50,000원*80가구*12월 48,000 10 행사실비보상금 2,100 9,020 6,920 심청이 효선양 개안시술자 실비보상 100,000원*3회*7인 12 기타보상금 5,000 0 5,000 2,100-30 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 무료 이미용봉사 31,250원*8인*20회 5,000 307 민간이전 7,000 3,000 4,000 10 사회복지보조 7,000 0 7,000 심청이 효선양 시술비 지원 1,000,000원*7인 7,000 기초노령연금지원 2,671,784 3,885,960 1,214,176 국 2,137,427 시 320,614 군 213,743 301 일반보상금 2,671,784 3,885,960 1,214,176 국 2,137,427 시 320,614 군 213,743 01 사회보장적수혜금 2,671,784 3,885,960 1,214,176 기초노령연금지원 2,671,784,000원 2,671,784 국 2,137,427 시 320,614 군 213,743 저소득노인 목욕비지원 13,824 10,080 3,744 시 4,032 군 9,792 301 일반보상금 13,824 10,080 3,744 시 4,032 군 9,792 01 사회보장적수혜금 13,824 10,080 3,744 저소득 노인 목욕비 18,000원*80인*4회 5,760 저소득 독거노인 목욕비 8,064,000원 8,064 시 4,032 군 4,032 장수수당지원 15,100 15,100 0 시 15,100 301 일반보상금 15,100 15,100 0 시 15,100 01 사회보장적수혜금 15,100 15,100 0 장수수당 15,100,000원 15,100 시 15,100 노인돌봄종합서비스 28,560 22,624 5,936 국 19,992 시 8,568 307 민간이전 28,560 22,624 5,936 국 19,992 시 8,568 05 민간위탁금 28,560 22,624 5,936 노인 돌보미 바우처 사업 28,560,000원 28,560 국 19,992 시 8,568-31 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 노인돌봄기본서비스 97,729 59,735 37,994 국 52,182 시 42,874 군 2,673 101 인건비 92,383 59,140 33,243 국 52,182 시 40,201 04 기간제근로자등보수 92,383 59,140 33,243 독거노인 파견 도우미 인건비 92,383 ㅇ서비스관리자 1,240,000원*1명*12월 14,880 국 10,416 시 4,464 ㅇ노인돌보미 68,200,000원 68,200 국 36,456 시 31,744 ㅇ보험료 9,303,000원 9,303 국 5,310 시 3,993 201 일반운영비 5,346 0 5,346 시 2,673 군 2,673 02 공공운영비 5,346 0 5,346 안부전화용 사랑의 안심폰 통신비용 5,346,000원 5,346 시 2,673 군 2,673 우리동네환경지킴이사업 131,600 157,800 26,200 국 46,060 시 46,060 군 39,480 101 인건비 122,500 147,860 25,360 국 42,875 시 42,875 군 36,750 04 기간제근로자등보수 122,500 147,860 25,360 인건비 118,457,000원 118,457 국 41,460 시 41,460 군 35,537 보험료 4,043,000원 4,043 국 1,415 시 1,415 군 1,213 206 재료비 9,100 9,940 840 국 3,185 시 3,185 군 2,730-32 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 01 재료비 9,100 9,940 840 청소용품 1,470,000원 1,470 국 735 시 735 쓰레기 봉투 4,550,000원 4,550 국 910 시 910 군 2,730 근무복 3,080,000원 3,080 국 1,540 시 1,540 노인인력활용 지원사업 523,140 0 523,140 국 180,999 시 180,999 군 161,142 101 인건비 473,200 0 473,200 국 165,620 시 165,620 군 141,960 04 기간제근로자등보수 473,200 0 473,200 내고장환경미화사업 210,000 ㅇ인건비 203,070,000원 203,070 국 71,074 시 71,074 군 60,922 ㅇ보험료 6,930,000원 6,930 국 2,426 시 2,426 군 2,078 저소득노인일자리사업 140,000 ㅇ인건비 135,380,000원 135,380 국 47,383 시 47,383 군 40,614 ㅇ보험료 4,620,000원 4,620 국 1,617 시 1,617 군 1,386 경로당실버시터 89,600 ㅇ인건비 88,703,000원 88,703 국 31,046 시 31,046 군 26,611 ㅇ보험료 897,000원 897 국 314 시 314 군 269 해피클리너 33,600-33 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 ㅇ인건비 33,266,000원 33,266 국 11,643 시 11,643 군 9,980 ㅇ보험료 334,000원 334 국 117 시 117 군 100 201 일반운영비 43,940 0 43,940 국 15,379 시 15,379 군 13,182 01 사무관리비 43,940 0 43,940 내고장환경미화사업 19,500,000원 19,500 국 6,825 시 6,825 군 5,850 저소득노인일자리사업 13,000,000원 13,000 국 4,550 시 4,550 군 3,900 경로당실버시터 8,320,000원 8,320 국 2,912 시 2,912 군 2,496 해피클리너 3,120,000원 3,120 국 1,092 시 1,092 군 936 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 해피클리너 물품 구입 6,000,000원 6,000 노인일자리 전담인력 8,100 8,100 0 국 4,050 시 4,050 101 인건비 8,100 8,100 0 국 4,050 시 4,050 04 기간제근로자등보수 8,100 8,100 0 노인일자리 전담인력 인건비 900,000원*1명*9월 8,100 국 4,050 시 4,050 노인복지증진 위원회 운영 4,000 0 4,000 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000-34 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 재가노인복지증진 노인복지증진 위원회 참석수당 100,000원*10인*2회 2,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 10 행사실비보상금 2,000 0 2,000 노인복지증진 위원회 참석자 실비보상 100,000원*10인*2회 노인복지시설 지원 943,350 1,032,776 89,426 2,000 시 298,150 군 645,200 경로당 개보수 185,152 77,472 107,680 시 17,576 군 167,576 401 시설비및부대비 185,152 77,472 107,680 시 17,576 군 167,576 01 시설비 185,152 77,472 107,680 대청6리 경로당 증축 150,000,000원*1개소 150,000 경로당 개보수 35,152,000원 35,152 시 17,576 군 17,576 경로당(생활집기) 기능보강 13,290 12,160 1,130 시 6,645 군 6,645 307 민간이전 13,290 0 13,290 시 6,645 군 6,645 10 사회복지보조 13,290 0 13,290 경로당 생활집기 지원 13,290,000원 13,290 시 6,645 군 6,645 경로당 운영지원사업 92,300 169,520 77,220 201 일반운영비 14,400 10,720 3,680 01 사무관리비 5,300 5,720 420 우수경로당 표창장 제작 100,000원*3개소 300 경로당부지 경계복원 측량 500,000원*10필지 5,000 02 공공운영비 9,100 5,000 4,100 경로당 전기,가스안전 점검비 70,000원*65개소*2회 301 일반보상금 2,200 32,800 30,600 01 사회보장적수혜금 2,200 32,200 30,000 9,100 우수경로당 운영비 지원 2,200 ㅇ1등 1,000,000원*1개소 1,000 ㅇ2등 700,000원*1개소 700-35 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 노인복지시설 지원 ㅇ3등 500,000원*1개소 500 307 민간이전 50,700 0 50,700 10 사회복지보조 50,700 0 50,700 경로당 난방비 지원 260,000원*65개소*3월 50,700 401 시설비및부대비 10,000 5,000 5,000 01 시설비 10,000 5,000 5,000 경로당 전기,가스 수리비 10,000,000원 10,000 402 민간자본이전 15,000 121,000 106,000 01 민간자본보조 15,000 121,000 106,000 경로당 집기구입 15,000 ㅇ신축경로당 5,000,000원*3개소 15,000 경로당 운영지원 197,998 193,595 4,403 시 118,799 군 79,199 307 민간이전 197,998 0 197,998 시 118,799 군 79,199 10 사회복지보조 197,998 0 197,998 경로당 운영비 197,998,000원 197,998 시 118,799 군 79,199 경로당 여가문화 보급사업 39,700 66,500 26,800 시 24,666 군 15,034 202 여비 4,000 6,000 2,000 시 2,120 군 1,880 01 국내여비 4,000 6,000 2,000 현지확인 4,000,000원 4,000 시 2,120 군 1,880 206 재료비 5,760 7,000 1,240 시 3,180 군 2,580 01 재료비 5,760 7,000 1,240 재료비 5,760,000원 5,760 시 3,180 군 2,580 301 일반보상금 29,940 32,500 2,560 시 19,366 군 10,574 10 행사실비보상금 11,690 14,250 2,560 강사실비보상 11,690,000원 11,690-36 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 노인복지시설 지원 시 8,968 군 2,722 12 기타보상금 18,250 18,250 0 강사수당 18,250,000원 18,250 시 10,398 군 7,852 노인복지시설종사자 수당 7,200 7,200 0 시 7,200 307 민간이전 7,200 7,200 0 시 7,200 10 사회복지보조 7,200 0 7,200 종사자 장려 수당 7,200,000원 7,200 시 7,200 노인복지시설 간식비 지원 720 0 720 시 720 301 일반보상금 720 0 720 시 720 01 사회보장적수혜금 720 0 720 노인복지시설 보호자 간식비 720,000원 720 시 720 노인생활시설 기능보강 155,178 0 155,178 401 시설비및부대비 155,178 0 155,178 01 시설비 155,178 0 155,178 다목적회관 신축부지 매입(3개소) 155,178,000원 155,178 장봉다목적복지관 18,000 30,600 12,600 201 일반운영비 18,000 15,600 2,400 02 공공운영비 18,000 15,600 2,400 장봉다목적복지관 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월 장봉다목적복지관 시설장비유지비 300,000원*12월 14,400 노인복지시설 등외자 지원 119,276 200,729 81,453 3,600 시 119,276 307 민간이전 119,276 200,729 81,453 시 119,276 10 사회복지보조 119,276 0 119,276 노인요양시설 지원(등외자) 19,276,000원 19,276 재가노인복지시설 지원(등외자) 100,000,000원 시 19,276 100,000 시 100,000 저소득 장기요양 서비스 지원 114,536 0 114,536-37 -
부서: 주민생활지원실 정책: 노인복지증진 및 장사문화개선 단위: 노인복지시설 지원 시 3,268 군 111,268 301 일반보상금 114,536 0 114,536 시 3,268 군 111,268 01 사회보장적수혜금 114,536 0 114,536 노인 요양시설 입소자 본인일부 부담금 지원 300,000원*30인*12개월 노인장기요양보험료 본인일부 부담금 6,536,000원 108,000 6,536 시 3,268 군 3,268 장사시설재정비사업추진 387,700 936,700 549,000 공설묘지 공원화 사업 380,000 905,000 525,000 401 시설비및부대비 380,000 905,000 525,000 01 시설비 380,000 900,212 520,212 공설묘지 분묘일제조사(9개소) 20,000,000원*9개소 무연분묘 개장용역(9개소) 20,000,000원*9개소 180,000 180,000 봉안시설 및 수목장 설치사업 실시설계비(2개 소) 10,000,000원*2개소 20,000 장사문화개선사업 7,700 31,700 24,000 301 일반보상금 7,700 7,700 0 12 기타보상금 7,700 7,700 0 화장장려금 지원 7,700,000원 7,700 청소년복지증진 232,570 62,820 169,750 국 78,075 시 78,675 군 75,820 청소년보호 및 육성지원 232,570 62,820 169,750 국 78,075 시 78,675 군 75,820 청소년 보호 1,000 2,000 1,000 301 일반보상금 1,000 2,000 1,000 12 기타보상금 1,000 1,000 0 청소년 유해 환경 신고 포상 200,000원*5건 1,000 청소년 육성지원 6,420 7,020 600 201 일반운영비 420 3,620 3,200 01 사무관리비 420 1,620 1,200 청소년 육성위원회 참석 수당 70,000원*6인*1회 420-38 -
부서: 주민생활지원실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년보호 및 육성지원 206 재료비 1,200 0 1,200 01 재료비 1,200 0 1,200 심리검사 재료구입(검사지 2종) 10,000원*120개 301 일반보상금 4,800 3,400 1,400 10 행사실비보상금 2,800 3,400 600 어려운 청소년 자연체험 실비보상 100,000원*10인*1회 진로 탐색 강사 실비보상 225,000원*2인*4개면 12 기타보상금 2,000 0 2,000 1,200 1,000 1,800 진로탐색 강사수당 2,000 ㅇ전문강사 150,000원*1인*10회 1,500 ㅇ보조강사 50,000원*1인*10회 500 청소년공부방 운영지원 65,400 12,000 53,400 101 인건비 7,200 2,400 4,800 04 기간제근로자등보수 7,200 2,400 4,800 청소년공부방 인건비 200,000원*3개소*12월 7,200 201 일반운영비 15,000 0 15,000 01 사무관리비 15,000 0 15,000 청소년공부방 운영비 지원 5,000,000원*3개소 15,000 301 일반보상금 21,600 0 21,600 10 행사실비보상금 21,600 0 21,600 청소년공부방 자원봉사자 실비보상 15,000원*2인*12일*3개소*12월 청소년공부방 간식비 지원 1,000원*20인*12일*3개소*12월 12,960 307 민간이전 9,600 9,600 0 10 사회복지보조 9,600 0 9,600 청소년공부방 자원봉사자 실비보상 15,000원*44회*10월 청소년공부방 간식비 지원 1,000원*15인*20일*10월 405 자산취득비 12,000 0 12,000 01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000 8,640 6,600 3,000 청소년공부방 집기구입 6,000,000원*2개소 12,000 청소년 동아리지원 3,000 3,000 0 국 1,200 시 300 군 1,500 301 일반보상금 3,000 3,000 0-39 -
부서: 주민생활지원실 정책: 청소년복지증진 단위: 청소년보호 및 육성지원 국 1,200 시 300 군 1,500 12 기타보상금 3,000 3,000 0 청소년 우수동아리 지원 3,000,000원 3,000 국 1,200 시 300 군 1,500 어려운 청소년 학자금 지원 3,000 20,000 17,000 시 1,500 군 1,500 301 일반보상금 3,000 20,000 17,000 시 1,500 군 1,500 02 장학금및학자금 3,000 20,000 17,000 어려운 청소년 학자금 지원 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 방과후 아카데미 운영 153,750 0 153,750 국 76,875 시 76,875 307 민간이전 153,750 0 153,750 국 76,875 시 76,875 10 사회복지보조 153,750 0 153,750 청소년 방과후 아카데미 운영지원 153,750,000원 153,750 국 76,875 시 76,875 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 3,527,618 3,560,441 32,823 국 1,487,965 시 746,748 군 1,292,905 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 197,005 232,906 35,901 국 19,570 시 37,984 군 139,451 여성 사회화교육 및 지도자 역량 강화 57,060 144,136 87,076 201 일반운영비 15,080 83,500 68,420 01 사무관리비 800 20,700 19,900 여성교육 현수막 제작 50,000원*16회 800 03 행사운영비 14,280 59,500 45,220 여성주간 기념행사 10,000,000원*1회 10,000 다문화가족 교육 재료구입 및 현수막 제작 4,280,000원*1회 4,280-40 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 206 재료비 5,000 0 5,000 01 재료비 5,000 0 5,000 여성 교육재료 구입 20,000원*250명 5,000 301 일반보상금 17,220 59,136 41,916 10 행사실비보상금 9,280 59,136 49,856 여성교육 참석자 중식비 7,000원*360명 2,520 여성교육 강사 실비보상 260,000원*7개면*2인*1회 다문화가족 교육강사 실비보상 260,000원*1인*12회 12 기타보상금 7,940 0 7,940 3,640 3,120 여성교육강사 수당 210,000원*2인*7회 2,940 다문화가족 교육강사 수당 100,000원*5회*10월 307 민간이전 19,760 1,500 18,260 10 사회복지보조 19,760 0 19,760 5,000 이동목욕차량 운영비 9,880,000원*1회 9,880 이동세탁차량 운영비 9,880,000원*1회 9,880 저소득 한부모가정 지원 74,000 56,600 17,400 201 일반운영비 15,000 25,600 10,600 03 행사운영비 15,000 25,600 10,600 저소득 한부모가족 사랑의 캠프 15,000,000원*1회 15,000 301 일반보상금 59,000 31,000 28,000 01 사회보장적수혜금 55,100 27,500 27,600 저소득 한부모가족 및 위탁가정 난방 연료비 200,000원*26세대*5회 26,000 저소득 한부모가족 및 위탁가정 중고생 피복 비 250,000원*27인*2회 13,500 저소득 한부모 가족 및 위탁가정 초 중 고 생 문화체험비 200,000원*39인*2회 15,600 10 행사실비보상금 3,900 3,500 400 저소득 한부모가족 사랑의 캠프 참석자 실비 보상 130,000원*30인*1회 3,900 한부모가족 자녀양육,교육비 지원 18,847 8,860 9,987 국 15,078 시 3,769 301 일반보상금 18,847 8,860 9,987 국 15,078 시 3,769 01 사회보장적수혜금 18,847 8,860 9,987 한부모가족 자녀양육, 교육비 지원 18,847,000원 18,847-41 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 국 15,078 시 3,769 한부모가족 중고생 학습비 5,400 5,400 0 시 2,700 군 2,700 301 일반보상금 5,400 5,400 0 시 2,700 군 2,700 01 사회보장적수혜금 5,400 5,400 0 한부모가족 중고생 학습비 360,000원*15인 5,400 시 2,700 군 2,700 한부모가족 중고생 교통비 2,400 2,400 0 시 1,200 군 1,200 301 일반보상금 2,400 2,400 0 시 1,200 군 1,200 01 사회보장적수혜금 2,400 2,400 0 한부모가족 중고생 교통비 160,000원*15인 2,400 시 1,200 군 1,200 한부모가족 중고생 교복비 지원 1,600 1,600 0 시 800 군 800 301 일반보상금 1,600 1,600 0 시 800 군 800 01 사회보장적수혜금 1,600 1,600 0 한부모가족 중고생 교복비 200,000원*8인 1,600 시 800 군 800 한부모가족 초등학생 학용품비 1,120 1,120 0 시 560 군 560 301 일반보상금 1,120 1,120 0 시 560 군 560 01 사회보장적수혜금 1,120 1,120 0 한부모가족 초등학생 학용품비 1,120,000원 1,120 시 560 군 560 한부모가족 월동대책비 263 750 487 시 132 군 131 301 일반보상금 263 750 487-42 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 시 132 군 131 01 사회보장적수혜금 263 750 487 한부모가족 월동대책비 263,000원 263 시 132 군 131 한부모가족 난방연료비 3,000 1,440 1,560 시 1,500 군 1,500 301 일반보상금 3,000 1,440 1,560 시 1,500 군 1,500 01 사회보장적수혜금 3,000 1,440 1,560 한부모가족 난방연료비 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 대학입학금 3,000 3,000 0 시 1,500 군 1,500 301 일반보상금 3,000 3,000 0 시 1,500 군 1,500 01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0 대학입학금 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 아동,여성보호 지역연대 운영 7,200 0 7,200 국 3,600 시 3,600 201 일반운영비 7,200 0 7,200 국 3,600 시 3,600 03 행사운영비 7,200 0 7,200 아동, 여성보호 지역연대 운영 7,200,000원 7,200 국 3,600 시 3,600 다문화가족 교육 및 행사지원 22,000 0 22,000 시 22,000 201 일반운영비 22,000 0 22,000 시 22,000 03 행사운영비 22,000 0 22,000 다문화가족 교육 지원 22,000,000원 22,000 시 22,000 청소년 한부모 자립지원 1,115 0 1,115 국 892-43 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 여성 및 저소득가정 발전을 위한 추진 시 223 301 일반보상금 1,115 0 1,115 국 892 시 223 01 사회보장적수혜금 1,115 0 1,115 청소년 한부모 자립지원 1,115,000원 1,115 국 892 시 223 아동보육사업 추진 3,330,613 3,327,535 3,078 국 1,468,395 시 708,764 군 1,153,454 보육사업 운영지원 503,410 518,050 14,640 201 일반운영비 5,690 28,570 22,880 01 사무관리비 5,690 25,770 20,080 보육정책위윈회 참석수당 70,000원*8인*6회 3,360 아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*3회 1,680 어린이날 표창패 제작 50,000원*13인 650 301 일반보상금 453,120 454,880 1,760 01 사회보장적수혜금 451,200 451,200 0 영유아 수당 56,400,000원*8월 451,200 10 행사실비보상금 1,920 3,680 1,760 보육정책위원회 참석자 실비보상 40,000원*8인*4회 아동급식위원회 참석자 실비보상 40,000원*8명*2회 307 민간이전 44,600 34,600 10,000 10 사회복지보조 44,600 0 44,600 보육시설종사자 장려수당 50,000원*45명*12월 보육시설 난방연료비 지원 300,000월*8개소*4월 보육시설 교재교구비 지원 1,000,000월*8개소*1회 1,280 640 27,000 종사자 인건비 117,359 422,394 305,035 9,600 8,000 국 58,679 시 29,340 군 29,340 307 민간이전 117,359 422,394 305,035 국 58,679 시 29,340 군 29,340 10 사회복지보조 117,359 0 117,359 보육교사 종사자 인건비 86,805,000원 86,805-44 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 국 43,403 시 21,701 군 21,701 농어촌 보육교사 특별근무수당 30,554,000원 30,554 국 15,276 시 7,639 군 7,639 교재교구비 5,851 2,352 3,499 국 2,925 시 1,463 군 1,463 307 민간이전 5,851 2,352 3,499 국 2,925 시 1,463 군 1,463 10 사회복지보조 5,851 0 5,851 민간시설 교재교구비 5,851,000원 5,851 국 2,925 시 1,463 군 1,463 차량운영비 26,552 26,400 152 국 13,276 시 6,638 군 6,638 307 민간이전 26,552 26,400 152 국 13,276 시 6,638 군 6,638 10 사회복지보조 26,552 0 26,552 차량운영비 26,552,000원 26,552 국 13,276 시 6,638 군 6,638 양육수당 151,149 86,880 64,269 국 75,575 시 37,787 군 37,787 301 일반보상금 151,149 86,880 64,269 국 75,575 시 37,787 군 37,787 01 사회보장적수혜금 151,149 86,880 64,269 양육수당 151,149,000원 151,149 국 75,575 시 37,787 군 37,787 보육시설 신축 1,262,000 1,600,000 338,000 국 884,000-45 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 189,000 군 189,000 401 시설비및부대비 1,262,000 1,600,000 338,000 국 884,000 시 189,000 군 189,000 01 시설비 1,238,148 1,567,232 329,084 어린이집 신축 1,238,148,000원 1,238,148 국 867,304 시 185,422 군 185,422 02 감리비 19,308 25,296 5,988 어린이집 신축 19,308,000원 19,308 국 13,516 시 2,896 군 2,896 03 시설부대비 4,544 7,472 2,928 어린이집 신축 4,544,000원 4,544 국 3,180 시 682 군 682 기자재 구입비 60,000 30,000 30,000 시 30,000 군 30,000 307 민간이전 60,000 30,000 30,000 시 30,000 군 30,000 10 사회복지보조 60,000 0 60,000 기자재구입비 60,000,000원*1개소 60,000 시 30,000 군 30,000 보육시설운영지원(보육교사 처우개선비지원) 71,040 39,572 31,468 시 35,520 군 35,520 307 민간이전 71,040 39,572 31,468 시 35,520 군 35,520 10 사회복지보조 71,040 0 71,040 보육교사 처우개선비 71,040,000원 71,040 시 35,520 군 35,520 보육시설종사자 행사비지원 400 398 2 시 200 군 200 307 민간이전 400 398 2 시 200 군 200-46 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 10 사회복지보조 400 0 400 종사자체육대회등 행사비 400,000원 400 시 200 군 200 보육시설 운영지원(보육시설 냉 난방비 지원) 5,750 4,968 782 시 2,875 군 2,875 307 민간이전 5,750 4,968 782 시 2,875 군 2,875 10 사회복지보조 5,750 0 5,750 냉난방비 지원 5,750,000원 5,750 시 2,875 군 2,875 대체교사 인건비 및 상해보험료지원 358 430 72 시 179 군 179 307 민간이전 358 430 72 시 179 군 179 10 사회복지보조 358 0 358 대체교사 인력운영 358,000원 358 시 179 군 179 보육시설 운영지원(농어촌시설 차량운영비) 28,800 25,200 3,600 시 14,400 군 14,400 307 민간이전 28,800 25,200 3,600 시 14,400 군 14,400 10 사회복지보조 28,800 0 28,800 농어촌시설 차량운영비 28,800,000원 28,800 시 14,400 군 14,400 보육아동지원(셋째아보육료) 62,184 57,342 4,842 시 31,092 군 31,092 307 민간이전 62,184 57,342 4,842 시 31,092 군 31,092 05 민간위탁금 62,184 57,342 4,842 셋째아보육료 62,184,000원 62,184 시 31,092 군 31,092 보육아동지원(입양아무상보육료) 3,218 2,526 692-47 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 1,609 군 1,609 301 일반보상금 3,218 0 3,218 시 1,609 군 1,609 01 사회보장적수혜금 3,218 0 3,218 입양아 무상보육료 3,218,000원 3,218 시 1,609 군 1,609 법정저소득층 그밖의 필요경비 지원 840 720 120 시 420 군 420 307 민간이전 840 720 120 시 420 군 420 05 민간위탁금 840 720 120 법정저소득층아동 현장학습비 35,000원*2인*12월 840 시 420 군 420 법정저소득층 시설이용차액지원 1,704 840 864 시 852 군 852 307 민간이전 1,704 840 864 시 852 군 852 05 민간위탁금 1,704 840 864 법정저소득층아동 정부미지원시설 이용 차액 보조 1,704,000원 1,704 시 852 군 852 소년소녀가정 및 가정위탁양육지원 7,560 9,240 1,680 시 6,804 군 756 301 일반보상금 7,560 9,240 1,680 시 6,804 군 756 01 사회보장적수혜금 7,560 9,240 1,680 소년소녀 가정 및 가정위탁 양육지원 7,560,000원 7,560 시 6,804 군 756 영양급식비 3,240 3,960 720 시 1,620 군 1,620 301 일반보상금 3,240 3,960 720-48 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 1,620 군 1,620 01 사회보장적수혜금 3,240 3,960 720 취학아동 도시락비 3,240,000원 3,240 시 1,620 군 1,620 소년소녀하계수련 및 수학여행비 1,620 1,980 360 시 810 군 810 301 일반보상금 1,620 1,980 360 시 810 군 810 01 사회보장적수혜금 1,620 1,980 360 소년소녀 하계수련 및 수학여행비 1,620,000원 1,620 시 810 군 810 사회적응 자립비지원 1,000 1,000 0 시 500 군 500 301 일반보상금 1,000 1,000 0 시 500 군 500 01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0 사회적응 자립비 지원 1,000,000원 1,000 시 500 군 500 요보호아동 발달지원 계좌지원 2,520 2,520 0 국 1,764 시 378 군 378 301 일반보상금 2,520 2,520 0 국 1,764 시 378 군 378 01 사회보장적수혜금 2,520 2,520 0 요보호아동 발달지원 계좌 지원(디딤씨앗통장 ) 2,520,000원 2,520 국 1,764 시 378 군 378 가정위탁아동 상해보험료 700 960 260 국 490 시 105 군 105 301 일반보상금 700 960 260 국 490-49 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 시 105 군 105 01 사회보장적수혜금 700 960 260 가정위탁 아동상해 보험료 700,000원 700 국 490 시 105 군 105 국내입양가정 양육비지원 2,400 7,200 4,800 시 2,400 301 일반보상금 2,400 7,200 4,800 시 2,400 01 사회보장적수혜금 2,400 7,200 4,800 국내입양가정 양육비지원 2,400,000원 2,400 시 2,400 국내입양아동 양육수당 4,800 5,100 300 국 3,360 시 1,440 301 일반보상금 4,800 5,100 300 국 3,360 시 1,440 01 사회보장적수혜금 4,800 5,100 300 입양아동 양육수당 4,800,000원 4,800 국 3,360 시 1,440 어린이 놀이터 관리수당 1,200 1,200 0 시 600 군 600 301 일반보상금 1,200 1,200 0 시 600 군 600 12 기타보상금 1,200 1,200 0 어린이놀이터 관리수당 100,000원*1개소*12월 1,200 시 600 군 600 결식아동 급식지원 76,300 70,000 6,300 시 62,566 군 13,734 301 일반보상금 76,300 70,000 6,300 시 62,566 군 13,734 01 사회보장적수혜금 76,300 70,000 6,300 결식아동 급식지원 76,300,000원 76,300 시 62,566 군 13,734-50 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 평가인증 참여시설 지원 2,000 1,544 456 시 1,000 군 1,000 307 민간이전 2,000 1,544 456 시 1,000 군 1,000 05 민간위탁금 2,000 1,544 456 평가인증 참여시설지원 2,000,000원 2,000 시 1,000 군 1,000 도담도담 장난감월드 설치,운영 70,000 0 70,000 시 35,000 군 35,000 307 민간이전 70,000 0 70,000 시 35,000 군 35,000 10 사회복지보조 70,000 0 70,000 장난감 도서관 운영 70,000,000원 70,000 시 35,000 군 35,000 공공형 보육시설 지원 2,688 0 2,688 국 1,344 시 672 군 672 307 민간이전 2,688 0 2,688 국 1,344 시 672 군 672 10 사회복지보조 2,688 0 2,688 공공형 보육시설 지원 2,688,000원 2,688 국 1,344 시 672 군 672 영유아 보육료 지원 853,970 0 853,970 국 426,982 시 213,494 군 213,494 307 민간이전 853,970 0 853,970 국 426,982 시 213,494 군 213,494 05 민간위탁금 853,970 0 853,970 차등보육료 지원 401,918,000원 401,918 국 200,958 시 100,480 군 100,480-51 -
부서: 주민생활지원실 정책: 여성 가정 발전을 위한 추진 및 아동복지사업 단위: 아동보육사업 추진 맞벌이가구 보육료 지원 32,888,000원 32,888 국 16,444 시 8,222 군 8,222 만5세아 무상보육료 지원 51,157,000원 51,157 국 25,579 시 12,789 군 12,789 장애아 무상보육료 지원 7,310,000원 7,310 국 3,654 시 1,828 군 1,828 다문화가정 보육료 지원 39,154,000원 39,154 국 19,576 시 9,789 군 9,789 기본보육료 지원 321,543,000원 321,543 국 160,771 시 80,386 군 80,386 군민보건위생수준향상및음식문화개선 69,540 63,990 5,550 국 1,200 시 4,100 군 64,240 안전한식품관리및불법영업행위근절 67,140 63,990 3,150 시 3,500 군 63,640 식품 공중위생업소 불법영업행위 근절 35,040 36,540 1,500 201 일반운영비 13,180 11,080 2,100 01 사무관리비 10,800 8,700 2,100 국민 과소비 식품수거 검사비 300,000원*12회 식중독 예방 홍보물 제작비 2,500원*4종*500부 어린이 식품안전 도우미 위촉물품 제작 50,000원*12인 식품진흥기금운용관리위원회 참석수당 100,000원*1회 3,600 5,000 식품생산자 실명제 운영비 50,000원*30개소 1,500 02 공공운영비 1,780 1,780 0 위생안전기동차량 자동차세 80원*1,000cc 80 위생안전기동차량 보험료 500,000원*1회 500 위생안전기동차량 유지비 100,000원*12회 1,200 03 행사운영비 600 600 0 식중독 예방 위생교육 강사료 200,000원*1인*3회 600 100 600-52 -
부서: 주민생활지원실 정책: 군민보건위생수준향상및음식문화개선 단위: 안전한식품관리및불법영업행위근절 301 일반보상금 20,460 22,460 2,000 10 행사실비보상금 700 21,500 20,800 식품진흥기금 운용관리관리위원회 100,000원*1인*1일 식중독예방 위생교육강사 실비보상 200,000원*1인*3회 12 기타보상금 19,760 960 18,800 소비자식품위생감시원 실비보상 40,000원*14인*25일 명예공중위생감시원 실비보상 40,000원*4인*30일 어린이 식품안전 도우미 우수활동자 20,000원*3인 100 600 14,000 4,800 부정불량식품등 신고포상금 100,000원*9인 900 307 민간이전 1,400 0 1,400 06 보험금 1,400 0 1,400 소비자 식품위생감시원 상해보험 100,000원*14인 토속, 모범음식점 지정 및 지원사업 32,100 16,450 15,650 60 1,400 시 3,500 군 28,600 201 일반운영비 30,600 8,000 22,600 시 3,500 군 27,100 01 사무관리비 14,000 2,000 12,000 좋은식단실천 홍보물 제작 5,000원*2종*400부 4,000 그린푸드 지원물품 제작 4,000,000원 4,000 토속음식점 지정업소 표지판 제작 300,000원*10개소*1개 시 2,000 군 2,000 3,000 모범음식점 지원 물품 제작 3,000,000원 3,000 시 1,500 군 1,500 03 행사운영비 16,600 6,000 10,600 시 및 군 음식축제시 향토브랜드 개발품 홍보 및 시식회 2,000,000원*3일*1회 6,000 면별 향토브랜드음식 강좌 및 품평회 2,500,000원*2일*2회 향토브랜드 음식강습회 강사료 200,000원*3회 10,000 301 일반보상금 1,500 500 1,000 12 기타보상금 1,500 0 1,500 토속음식점 심사위원 수당 100,000원*5명*3회 - 53-600 1,500
부서: 주민생활지원실 정책: 군민보건위생수준향상및음식문화개선 단위: 어린이 먹을거리 안전관리 강화 어린이 먹을거리 안전관리 강화 2,400 0 2,400 국 1,200 시 600 군 600 어린이 기호식품 전담관리원 활동 2,400 0 2,400 국 1,200 시 600 군 600 301 일반보상금 2,400 0 2,400 국 1,200 시 600 군 600 12 기타보상금 2,400 0 2,400 어린이 기호식품 전담관리원 활동비 40,000원*12인*5일 2,400 국 1,200 시 600 군 600 행정운영경비(주민생활지원과) 150,303 112,818 37,485 인력운영비 68,903 51,180 17,723 인력운영비(주민생활지원과) 68,903 51,180 17,723 101 인건비 68,903 46,980 21,923 01 보수 68,903 46,980 21,923 초과근무수당 68,903 ㅇ시간외근무수당(일반직) 7,457원*35시간*22인*12월 68,903 기본경비 81,400 61,638 19,762 기본경비(주민생활지원과) 81,400 61,638 19,762 201 일반운영비 50,530 37,523 13,007 01 사무관리비 48,030 35,123 12,907 일반수용비 48,030 ㅇ부서운영수용비 4,980,000원 4,980 ㅇ복사용지 구입(A4,A3) 25,000원*12박스*12월 3,600 ㅇ복사기토너 구입 300,000원*1대*7회 2,100 ㅇ팩스토너 구입 300,000원*1대*7회 2,100 ㅇ기본행정사무용품 15,000원*23인*12월 4,140 ㅇ컬러프린터토너 구입 200,000원*6대*5회 6,000 ㅇ신문구독료 15,000원*18종*12월 3,240 ㅇ도서 구입 150,000원*1종 150 ㅇ생수 구입 4,500원*22개*12월 1,188 ㅇ사무용품 수리비 2,000,000원 2,000 ㅇ사회복지관련서식유인 800원*25종*200매 4,000-54 -
부서: 주민생활지원실 정책: 행정운영경비(주민생활지원과) 단위: 기본경비 ㅇ현수막 제작 50,000원*15개 750 ㅇ소규모물품운송비 3,842,000원 3,842 ㅇ급량비 7,000원*22인*5일*12월 9,240 ㅇ위원회 수당 70,000원*5명*2회 700 02 공공운영비 2,500 2,400 100 공공요금 및 제세 2,500 ㅇ문서발송 우편료 2,500,000원 2,500 202 여비 26,670 23,615 3,055 01 국내여비 26,670 23,615 3,055 국내여비 26,670,000원 26,670 203 업무추진비 4,200 0 4,200 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200 재무활동(주민생활지원과) 55,000 5,000 50,000 내부거래지출 55,000 5,000 50,000 노인복지기금 운용 40,000 0 40,000 702 기금전출금 40,000 0 40,000 01 기금전출금 40,000 0 40,000 노인복지기금 전출금 40,000,000원 40,000 식품진흥기금 운용 15,000 5,000 10,000 702 기금전출금 15,000 5,000 10,000 01 기금전출금 15,000 5,000 10,000 식품진흥기금 전출금 15,000,000원 15,000-55 -
부서: 관광문화과 정책: 관광역량강화 단위: 관광진흥 관광문화과 4,635,515 5,892,742 1,257,227 국 35,212 기 35,000 시 656,954 군 3,908,349 관광역량강화 2,705,329 3,404,833 699,504 기 32,000 시 342,200 군 2,331,129 관광진흥 1,305,329 1,499,373 194,044 기 32,000 시 37,200 군 1,236,129 문화관광해설사 운영 79,200 69,925 9,275 기 32,000 시 37,200 군 10,000 201 일반운영비 14,000 10,000 4,000 시 8,700 군 5,300 01 사무관리비 9,000 10,000 1,000 문화관광해설사 운영비 9,000,000원 9,000 시 3,700 군 5,300 03 행사운영비 5,000 0 5,000 선진지 벤치마킹 5,000,000원 5,000 시 5,000 301 일반보상금 57,200 33,925 23,275 기 26,250 시 26,250 군 4,700 10 행사실비보상금 57,200 33,925 23,275 문화관광해설사 활동수당 35,000원*15명*100회 52,500 기 26,250 시 26,250 보수교육 등 실비보상 4,700,000원 4,700 307 민간이전 8,000 26,000 18,000 기 5,750 시 2,250 04 민간행사보조 8,000 26,000 18,000 문화관광해설사 재교육 8,000,000원 8,000 기 5,750 시 2,250 관광 홍보책자 제작 70,000 90,000 20,000 201 일반운영비 70,000 90,000 20,000-56 -