렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기


부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비


부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

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부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

2019 년도제 2 회경상남도지방공무원임용필기시험합격인원및합격선 합격선 : 조정점수가있는직류는총점으로표시됩니다. 직렬명 임용선발예정출원응시필기합격자기관인원인원경쟁률인원응시율인원 합격선 비고 합계 1,944 18, , % 1,765 - 간호8

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

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부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

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인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700


Transcription:

2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000 시 27,659,848 인력운영비 27,546,516 19,259,083 8,287,433 도 150,000 시 27,396,516 인력운영비 27,546,516 19,259,083 8,287,433 도 150,000 시 27,396,516 101 인건비 12,498,455 5,578,041 6,920,414 도 150,000 시 12,348,455 01 보수 350,000 350,000 0 명예퇴직수당 70,000,000*5 명 350,000 02 기타직보수 104,800 104,800 0 청원경찰피복비 (12명) 4,800,000 4,800 명예퇴직수당 100,000,000 100,000 03 무기계약근로자보수 12,043,655 5,123,241 6,920,414 기본급 (337명) 7,430,512,320 7,430,513 도 150,000 시 7,280,513 교통보조비 178,200,000 178,200 가계보전수당 285,120,000 285,120 정액급식비 249,480,000 249,480 명절휴가비 743,051,240 743,052 운전수당 31,200,000 31,200 장려수당 30,240,000 30,240 직책수당 3,,000 3, 위험수당 30,000,000 30,000 초과근무수당 356,880,000 356,880 휴일근무수당 299,779,200 299,780 정근수당 619,209,360 619,210 근속수당 160,380,000 160,380 피복비 8,000,000 8,000 교육비 24,000,000 24,000 퇴직금 154,000,000 154,000 보험료 1,440,000,000 1,440,000 303 포상금 2,800,000 2,800,000 0 02 성과상여금 2,800,000 2,800,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 성과상여금 2,800,000,000 2,800,000 304 연금부담금등 12,248,061 10,881,042 1,367,019 01 연금부담금 10,575,839 9,208,820 1,367,019 연금부담금 57,660,700,000*8.50% 4,901,160 보전금 57,660,700,000*4.091% 2,358,900 퇴직수당부담금 57,660,700,000*5.7505% 3,315,779 02 국민건강보험금 1,672,222 1,672,222 0 국민건강보험금 1,558,974,000 1,558,974 장기요양보험 113,248,000 113,248 기본경비 263,332 209,052 54,280 기본경비 263,332 209,052 54,280 201 일반운영비 13,582 13,582 0 01 사무관리비 13,582 13,582 0 일반수용비 5,530 기본사무용품비 30,000*25 명 750 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12 월 2,040 소규모수선비 90,000*12 월 1,080 신문구독료 ( 지방지 ) *5부 *2개소*12월 신문구독료 ( 중앙지 ) 15,000*2부 *1개소*12월 1,200 기본업무추진급량비 8,052,000 8,052 202 여비 3,540 3,540 0 01 국내여비 3,540 3,540 0 기본공통업무추진여비 3,540,000 3,540 203 업무추진비 212,350 170,570 41,780 01 기관운영업무추진비 170, 138, 32,000 시장 109,200,000 109,200 부시장 57,100,000 57,100 국장 4,,000 4, 02 정원가산업무추진비 35,510 26,570 8,940 본청소속직원정원가산업무추진비 35,5 360 35,510 04 부서운영업무추진비 6,240 5,400 840 부서운영업무추진비 6,240 총무과 420,000*12 월 5,040 비서실 100,000*12 월 1,200 204 직무수행경비 21,360 21,360 0 01 직책급업무수행경비 21,360 21,360 0 시장 650,000*12 월 7,800

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 부시장,000*12 월 7,200 국장 350,000*12 월 4,200 과장 100,000*12 월 1,200 예비군중대장 80,000*12 월 960 405 자산취득비 12,500 0 12,500 01 자산및물품취득비 12,500 0 12,500 상황실빔프로젝트구입 7,500,000*1 식 7,500 회의실접의자구입 40,000*100 개 4,000 당직실쇼파구입 1,000,000*1 식 1,000 지방행정역량강화 7,743,214 5,913,285 1,829,929 도 16,846 시 7,726,368 행사및행정업무지원 991,407 899,429 91,978 행정업무지원 667,753 668,347 594 201 일반운영비 162,404 162,484 80 01 사무관리비 160,404 160,484 80 운영수당 106,140 일직수당 60,000*4명 *119일 28,560 숙직수당 60,000*3명 *365일 65,700 명절종합상황실근무자수당 60,000*22 명 *9일 11,880 업무일지구입 ( 전직원 ) *1, 명 13,000 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 3,000,000 3,000 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 8,000,000 8,000 상패 ( 공로패, 감사패등 ) 150,000*10 개 1,500 정례조회참석자대상기념품구입 20,000원 *5명*12월 1,200 당직실숙직자침구류구입및세탁 3,084 침구류구입 ( 하. 동절기 ) 150,000*3 명 *2회 900 당직실침구류세탁 7,000*6매 *52주 2,184 당직실근무자소모품구입 2,400 차류, 화장지, 청소도구, 세면도구등 200,000*1회 *12월 2,400 당직실수선비 1,000,000 1,000 의전용시마크용품제작 ( 대봉투, 종이가방등 3종 ) 3,000,000 3,000 전산소모품 ( 토너등 ) 구입 3,000,000 3,000 환경정비용화분구입 ( 회의실, 상황실등 ) 70,000*4개소 *12회 3,360 시정홍보간부공무원소모품제작 ( 명암, 봉투등 ) 200,000*2개소 *12월 4,800 이온수기위생관리비 30,000*11대 *12월 3,960

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 각종기구입 2,160 청사게첨용 ( 태극기, 시기 ) 60,000*3종 *12매 2,160 신년현충탑참배등 400,000*2 회 800 02 공공운영비 2,000 2,000 0 상황실, 회의실장비유지비 2,000 빔프로젝트소모품구입 500,000*2 대 1,000 전자교탁등수리비 1,000,000*1 개소 1,000 203 업무추진비 243,150 244, 1,450 03 시책추진업무추진비 243,150 244, 1,450 시민과의현장. 소통. 공감행정추진,000 자매결연도시와교류협력증진추진,000 체육기반시설확충및체육행사추진,000 관내유관기관및단체간지역현안협력추진,000 아이양육하기좋은도시시책추진,000 기업투자유치업무추진,000 시민정보화사업활성화및기반구축,000 택지개발을비롯한도시계획업무추진 8,500,000 8,500 시민여론수렴및읍. 면. 동행정지도업무추진,000 지역경제활성화를위한일자리창출,000 주요사업장현장방문지도점검 11,000,000 11,000 쾌적한도시환경조성추진,000 컨부두활성화와광양항마케팅추진,000 세수증대등지방경쟁력확충추진 10,100,000 10,100 재해및재난대비업무추진,000 지역농업경쟁력강화를위한시책추진 11,000,000 숲가꾸기, 도시공원녹지시책추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 11,000 의존재원확보를위한시책추진,000 저소득층및소외계층지원추진 12,000,000 12,000 각종현장민원확인, 처리추진 6,550,000 6,550

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 시정홍보간담회등홍보업무추진,000 지역특성과수단지조성과상품화시책추진,000 사회단체와시정공유시책추진,000 국제교류행사업무추진 4,000,000 4,000 307 민간이전 262,199 237,157 25,042 07 연금지급금 262,199 237,157 25,042 재해보상부담금 57,660,700,000*0.170% 98,024 사망조의금 3,315,000*45 명 149,175 재해보조금 15,000,000*1 회 15,000 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 12,450 9,200 3,250 201 일반운영비 12,450 9,200 3,250 01 사무관리비 12,450 9,200 3,250 공로패제작 150,000*35 명 5,250 감사패제작 150,000*35 명 5,250 현수막 100,000*2 회 200 정년 ( 명예 ) 퇴임자앨범제작 50,000*35 명 1,750 행사운영및지원 142,110 53,280 88,830 201 일반운영비 20,396 35,436 15,040 01 사무관리비 20,396 35,436 15,040 각종돌발행사추진등,000 공무국외여행결과보고서제작 15,400*50 부 *2회 1,540 충무계획책자제작 15,000*60 부 *2종 1,800 서무업무추진급량비 7,056,000 7,056 202 여비 121,714 17,844 103,870 01 국내여비 21,714 17,844 3,870 시장, 부시장, 국장업무추진 4,657,000 4,657 비서업무추진 8,000,000 8,000 신규시책발굴벤치마킹 3,057,000 3,057 서무업무추진 6,000,000 6,000 04 국제화여비 100,000 0 100,000 장기근속직원국외문화체험활동 100,000,000 100,000 성과평가인센티브지원 129,350 126,950 2,400 303 포상금 129,350 126,950 2,400 01 포상금 129,350 126,950 2,400 기획예산담당관실 36, 예산성과금,000 국도비확보우수공무원,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 소송수행자포상금 3,000,000 3,000 제안우수공무원 5,000,000 5,000 성과관리평가우수부서 4,500 ㆍ최우수 2,000,000 2,000 ㆍ우 수 1,500,000 1,500 ㆍ장 려 1,000,000 1,000 외부기관, 정부합동평가등우수자 3,800,000 3,800 전략정책담당관 1,000 규제개혁우수공무원평가 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 400 ㆍ장 려 100,000*3 명 감사담당관 1,700 자율적내부통제우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 ㆍ장 려 200,000*3 개부서 홍보소통담당관실 1,700 시정홍보추진실적우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 ㆍ장 려 200,000*3 개부서 총무과 56, 공무원시장표창부상 50,000*5명 *12월 3,000 멘토링평가시상금 1,000 ㆍ최우수,000*1 개팀 ㆍ우 수 200,000*2 개팀 400 ㆍ장 려 100,000*3 개팀 행정종합관찰제우수공무원 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 400 ㆍ장 려 100,000*3 명 행정종합관찰제우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 ㆍ장 려 200,000*3 개부서 읍면동장현장행정강화포상금 1,000 ㆍ최우수,000*1개읍면동 ㆍ우 수 200,000*2개읍면동 400 ㆍ장 려 100,000*3개읍면동 직원한마음체육대회지원 20,000*1,250 명 25,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 단체협약의견수렴토론회지원 22,000,000 22,000 공무원친절마인드함양운동추진우수부서시상 1,000 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우수 200,000*2 개부서 400 ㆍ장려 100,000*3 개부서 공무원친절마인드함양우수공무원시상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*2 명 200 세정과 4,000 지방세탈루은닉세원발굴우수자 200,000,000*2/100 4,000 특별징수팀 19,000 타시. 군자동차세징수촉탁교부금포상 100,000,000*3% 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 과년도세외수입체납액징수우수자,000,000*2/100 3,000 6,000 민원지적과 2,500 민원품질평가제우수부서포상 1,500 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우수,000*2 개부서 ㆍ장려 200,000*2 개부서 400 민원처리마일리지우수공무원포상 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 400 ㆍ장려 100,000*3 명 투자유치과 5,000 일자리창출평가우수부서 ( 실과소 / 읍면동 ) 5,000 ㆍ최우수 1,500,000*1 개부서 1,500 ㆍ우수 1,000,000*2 개부서 2,000 ㆍ장려 500,000*3 개부서 1,500 보건위생과 1,550 함께하는보건진료의날운영포상 450 ㆍ최우수 200,000*1 개팀 200 ㆍ우수 150,000*1 개팀 150 ㆍ장려 100,000*1 개팀 100 보건사업수행평가포상 ( 보건지소, 보건진료소 ) 900 ㆍ최우수 200,000*2 개팀 400 ㆍ우수 150,000*2 개팀

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ장려 100,000*2 개팀 200 공직자음식점견문통보제포상 200,000*1 개팀 200 청사무인경비시스템관리 39,744 41,652 1,908 201 일반운영비 39,744 0 39,744 02 공공운영비 39,744 0 39,744 1청사무인경보시스템시설용역비 36,000*51개소 *12월 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 36,000*41대 *12월 22,032 17,712 직원후생복지 3,854,196 3,352,344 501,852 공무원사기진작 1,264,196 854,844 409,352 201 일반운영비 109,096 68,344 40,752 01 사무관리비 69,096 68,344 752 직원후생업무추진소모품구입 500,000 500 임신공무원모성보호물품제작ㆍ지원 100,000*20 명 2,000 여직원휴게실운영 2,280 정수기렌탈 40,000*12 월 480 소모품구입 25,000*6종 *12월 1,800 직원한마음체육대회 12,000,000 12,000 직원체력단련실소모품구입 25,000*1종 *12월 직원하계휴양소운영임차료 50,000,000 50,000 후생업무추진급량비 8,000*3명 *7일*12월 2,016 02 공공운영비 35,000 0 35,000 직원행정종합배상공제가입비 35,000*1,000 명 35,000 03 행사운영비 5,000 0 5,000 제21회영호남화합 4개시군공무원테니스대회개최 5,000,000*1 식 5,000 202 여비 103,100 3,100 100,000 01 국내여비 3,100 3,100 0 후생업무추진 3,100,000 3,100 04 국제화여비 100,000 0 100,000 직원국외문화체험활동 100,000,000 100,000 301 일반보상금 168,000 74,000 94,000 09 행사실비보상금 20,000 20,000 0 공무직선진지견학 500,000*40 명 20,000 11 기타보상금 148,000 54,000 94,000 공무직사기진작국내문화탐방활동지원 400,000*370 명 148,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 303 포상금 777,000 621,800 155,200 01 포상금 777,000 621,800 155,200 노부모봉양산업시찰 ( 공무원및가족 ),000*80 명 *2회 96,000 직원사기진작국내문화탐방활동지원 400,000*1,000 명 400,000 각종직장체육대회참가지원 ( 도, 단체등 ) 5,000,000 5,000 직원영유아자녀위탁보육료지원 270,000,000 270,000 직원 가족과함께하는역사 문화기행지원 6,000,000 405 자산취득비 6,000 107,000 87, 19,400 01 자산및물품취득비 107,000 87, 19,400 직원후생복지리조트회원권구입 33,000,000*3 구좌 99,000 구내식당비품구입 3,000,000 3,000 노사협력추진비품구입 5,000,000 5,000 선택적복지제도운영 2,590,000 2,497,500 92,500 201 일반운영비 2,590,000 2,497,500 92,500 04 맞춤형복지제도시행경비 2,590,000 2,497,500 92,500 공무원맞춤형복지제도운영 2,590,000 맞춤형복지점수 1,350,000*1,400 명 1,890,000 단체보험가입 250,000*1,400 명 350,000 종합건강검진비지원 250,000*1,400 명 350,000 조직및인력관리 2,277,788 1,033,408 1,244,380 일중심의조직운영 1,554,939 407,634 1,147,305 101 인건비 1,500,702 352,489 1,148,213 04 기간제근로자등보수 1,500,702 352,489 1,148,213 대체인력인건비 431,862 기본급 60,*20 명 *247일 297,882 주휴수당 60,*20명 *52일 62,712 연차수당 60,*20명 *12일 14,472 상여금 2,072,000 2,072 퇴직금 1,,000*10 명 16,000 보험료 38,724,000 38,724 상시근무기간제근로자인건비 918,840,000 918,840 기간제근로자풀 (pool) 사업비 150,000,000 150,000 201 일반운영비 37,574 37,574 0 01 사무관리비 37,574 37,574 0 일반수용비 32,574

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 임용장제작 ( 내 외지 ) 6,800* 명 *2회 4,080 기구표제작 700,000*2 회 1,400 인사법령구입 100,000*5 종 500 각종채용시험문제출제관련도서구입 30,000*3회 *3종 270 인사기록카드,000 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*25 권 *2회 1,000 멘토링결연식현수막및다과 1,000,000 1,000 공무원전문교양지등구입 5,000,000 5,000 파견공무원주거비등지원,000*2명 *12월 14,400 공무원증발급 ( 신규, 승진등 ) 12,870*200 명 2,574 공무원증케이스및목걸이구입 2,500*500 개 1,250 신규자교육에따른물품구입 500,000 500 인사업무추진급량비 5,000,000 5,000 202 여비 8,263 8,263 0 01 국내여비 8,263 8,263 0 인사업무추진 8,263,000 8,263 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 교육생시군방문기념품구입 1,000,000 1,000 308 자치단체등이전 5,400 7,136 1,736 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,400 7,136 1,736 표준지방인사정보시스템유지관리비분담금 5,400,000 309 전출금 2,000 1,172 828 02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 1,172 828 5,400 공무원자녀국고대여학자금 2,000,000 2,000 직원능력개발 722,849 625,774 97,075 201 일반운영비 201,535 180,860 20,675 01 사무관리비 201,535 180,860 20,675 위탁교육비 201,535 새내기공직자친절역량강화교육 200,000*130 명 마음치유및재충전휴 ( 休 ) 프로그램운영 200,000*100 명 정책대학원학비지원 ( 조선대학교 ) 1,000,000원 *2학기*10명 중견간부양성과정위탁교육비 2,,000*8 명 26,000 20,000 20,000 20,800

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 사무관승진임용교육 899,000*15 명 13,485 국토해양인재개발원 200,000*5 명 1,000 농식품공무원교육원 250,000*20 명 5,000 한국보건복지인력개발원 200,000*20 명 4,000 감사원교육원 200,000*10 명 2,000 산림교육원 150,000*10 명 1,500 수자원교육원 100,000*10 명 1,000 국토교통인재개발원 200,000*20 명 4,000 지방자치인재개발원 200,000*40 명 8,000 한국전기안전공사 400,000*2 명 800 국가민방위재난안전교육원 200,000*5 명 1,000 기타전문교육 3,000,000 3,000 국립국어원 120,000*25 명 3,000 공무원연금공단 450,000*30 명 13,500 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 20,000,000 20,000 종합성과지표설정교육 ( 기획예산담당관 ) 20,000,000 20,000 정보통신관련전문교육 1,950,000 1,950 계약학과학비지원 ( 초당대학교 ) 4,500,000 4,500 공직자청렴마인드향상을위한청렴교육 ( 청렴연극, 청렴콘서트 )( 감사담당관 ) 7,000 7,000,000 202 여비 521,314 444,914 76,400 01 국내여비 5,910 5,910 0 위탁교육참석자여비 5,9 5,910 04 국제화여비 66,400 0 66,400 중견간부양성과정 5,800,000*8 명 46,400 미래전문가양성과정 2,000,000*10 명 20,000 05 공무원교육여비 449,004 439,004 교육여비 449,004 중앙교육기관여비 (240명) 13,079,000 13,079 1주과정 (명) 132,,000 132, 지방공무원교육원 (865명) 294,325,000 294,325 3농정책선진화구현소양교육 100,000*2명 *45회 문서및통계관리 619,823 628,104 8,281 9,000 도 16,846 시 602,977 문서및발간실운영 449,307 440,587 8,720 201 일반운영비 410,433 400,831 9,602 01 사무관리비 2,688 2,688 0 문서통계업무추진급량비 2,688,000 2,688

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 02 공공운영비 407,745 398,143 9,602 우편요금통합운영 405,585 일반업무 53,180,000 53,180 시정소식지발송 26,400,000 26,400 세정업무 123,840,000 123,840 환경업무 23,585,000 23,585 특별징수업무 83,9 83,910 교통업무 94,670,000 94,670 발간실장비유지비 100,000*6 대 *12월*30% 2,160 202 여비 6,500 7,420 920 01 국내여비 6,500 7,420 920 공인및기록물점검등업무추진 6,500,000 206 재료비 26,874 26,874 0 01 재료비 26,874 26,874 0 6,500 발간실토너구입 272,250*24 개 6,534 발간실용지구입 775,000*12 월 9, 발간실마스터지구입 1*4통 *12월 5,280 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5,760 308 자치단체등이전 5,500 5,262 238 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,500 5,262 238 우편모아시스템유지보수 5,500,000 5,500 기록물운영및관리 46,910 39,948 6,962 201 일반운영비 46,910 39,948 6,962 01 사무관리비 11,078 11,078 0 일반수용비 11,078 문서보존상자 950*3,000 개 2,850 문서보존용표지 150*7,000 개 1,050 라벨지 18,000*20 권 360 문서보존용클립 460*800박스 368 보존용양면테이프 1,500*200 개 보존용고무줄 1,000*100 박스 100 기록관환경보존용품 2,050,000 2,050 기록관분진제거및소독 3,000,000 3,000 공인제작 50,000*20 개 1,000 02 공공운영비 35,832 28,870 6,962 항온항습기유지보수 22,320,000*10% 2,232 기록물구축스캐너유지보수 1,500,000 1,500 기록관리시스템유지보수 32,100 PDF변환서버 11,000,000*10% 1,100

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 대용량송수신, 문서보안 S/W 등 5종 92,000,000*10% 9,200 기록관리시스템 S/W 6,800,000 6,800 바이러스백신갱신 ( 라이선스 ) 15,000,000 15,000 사업체기초통계조사추진 47,055 39,985 7,070 101 인건비 12,977 10,644 2,333 04 기간제근로자등보수 12,977 10,644 2,333 인건비 12,046 총관리자, 조사관리자 62,790*5명 *28일*80% 7,033 조사지원관리자 60,240*1명 *28일*80% 1,350 입력내검요원 60,240*4명 *19일*80% 3,663 보험료부담금 931 총관리자, 조사관리자 62,790*5명 *28일*10%*80% 조사지원관리자 60,240*1명 *28일*10%*80% 135 입력내검요원 60,240*4명 *19일*2.5%*80% 92 201 일반운영비 34,078 29,341 4,737 01 사무관리비 34,078 29,341 4,737 일반수용비 34,078 도급조사원용역비 60,240*26 명 *26일*80% 32,578 홍보용현수막제작 900 ㆍ게시대용 60,000*15 개소 900 사무기기임차료 200,000*3 개월 지역통계조사추진 76,551 107,584 31,033 704 도 16,846 시 59,705 101 인건비 7,086 6,255 831 도 3,543 시 3,543 04 기간제근로자등보수 7,086 6,255 831 인건비 6,708 사회조사조사관리자 63,000*4명 *15일 3,780 도 1,890 시 1,890 사회조사입력내검요원 61,000*6명 *8일 2,928 도 1,464 시 1,464 보험료부담금 378 사회조사조사관리자 63,000*4명 *15일*10% 378 도 189 시 189 201 일반운영비 54,205 50,069 4,136 도 13,303 시 40,902

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 51,805 47,669 4,136 전라남도광양시사회조사 42,805 도급조사원용역비 61,000*28명 *12일 20,496 도 10,248 시 10,248 예비조사원교육비 61,000원 *1명*1일 61 도 31 시 30 조사표류제작 ( 조사표, 지침서 ) 2,000,000 2,000 사회조사홍보물제작 6,000*1,008 가구 6,048 도 3,024 시 3,024 홍보용품제작 2,000 ㆍ현수막 ( 게시대용 ) 60,000*20 개소 1,200 ㆍ입간판 50,000*16 개소 800 사무기기임차료 200,000*1 개월 200 사회조사결과분석용역 8,000,000 8,000 사회조사보고서발간 ( 책자 ) 40,000*100 부 4,000 지역통계컨설팅보고서발간 ( 책자 ) 40,000*50 부 2,000 광양통계연보발간 ( 책자 ) 50,000*140 부 7,000 02 공공운영비 2,400 2,400 0 통계연보데이터업데이트 2,400,000*1 회 2,400 202 여비 4,260 4,260 0 01 국내여비 4,260 4,260 0 현장지도점검및자료수집 4,260,000 4,260 308 자치단체등이전 11,000 47,000 36,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,000 47,000 36,000 광양시청년통계 11,000,000*1 식 11,000 향토예비군육성지원사업 111,690 119,772 8,082 향토예비군지원 111,690 119,772 8,082 향토예비군행정지원 111,690 119,772 8,082 308 자치단체등이전 8,000 8,000 0 09 예비군육성지원경상보조 8,000 8,000 0 광양시통합방위협의회예비군육성지원 8,000,000*1 식 403 자치단체등자본이전 103,690 111,772 8,082 03 예비군육성지원자본보조 103,690 111,772 8,082 8,000 향토방위작전지원 26,250,000*1 식 26,250 예비군교육훈련지원 47,740,000*1 식 47,740 예비군부대운용지원 29,700,000*1 식 29,700 자치행정구현 861,366 1,054,498 193,132

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 국 1,000 도 29,638 시 830,728 시책개발및운영 128,742 431,872 303,130 시정업무추진 19,242 317,772 298,530 201 일반운영비 11,452 9,982 1,470 01 사무관리비 11,452 9,982 1,470 설, 추석연휴현수막제작 250,000*2 회 *2개소 1,000 법률자문료 2,000,000 2,000 시책추진홍보물제작 1,100 리후렛제작 500*1,000 매 500 현수막제작 100,000*6 매 각종간담회및토론회자료제작 4,000*200 부 사회단체와간담회현수막제작등 60,000*10 회 법질서확립캠페인용현수막제작 100,000*6 매 각종시정유공단체공로패제작 150,000*4 명 읍면동장회의현수막제작 60,000*12 회 720 시정업무추진급량비 4,032,000 4,032 202 여비 7,790 7,790 0 01 국내여비 7,790 7,790 0 시정업무추진여비 7,790,000 7,790 시민의식선진화운동 97,500 99,100 1, 201 일반운영비 37,500 39,100 1, 01 사무관리비 1,500 2,100 홍보물 ( 어깨띠, 현수막등 ) 제작 500*6종 *500개 03 행사운영비 36,000 37,000 1,000 800 1,500 시민의식함양워크숍 3,000,000*4 기 12,000 광양사랑일등시민강좌 5,000,000*4 회 20,000 찾아가는시민교육 500,000*8 회 4,000 307 민간이전 60,000 60,000 0 02 민간경상사업보조 60,000 60,000 0 범시민의식선진화운동 ( 공모사업 ) 60,000,000 60,000 우리마을블랙박스방범대운영 12,000 12,000 0 201 일반운영비 12,000 12,000 0 01 사무관리비 12,000 12,000 0

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 블랙박스공유자모집현수막제작 100,000*21 개소 2,100 블랙박스녹화안내표지판제작 55,000*100 개 5,500 블랙박스녹화안내스티커제작 22,000*200 매 4,400 민간사회단체지원 482,871 447,491 35,380 도 8,658 시 474,213 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000,000 20,000 새마을지도자지원 68,091 68,091 0 도 8,658 시 59,433 301 일반보상금 46,316 46,316 0 도 8,658 시 37,658 02 장학금및학자금 17,316 17,316 0 새마을지도자자녀장학금 17,316,000 17,316 도 8,658 시 8,658 09 행사실비보상금 29,000 29,000 0 새마을중앙회위탁교육여비 80,000*75 명 6,000 전국새마을지도자대회참석여비 100,000*50 명 *2일 전남새마을지도자대회참석여비 50,000*100 명 *2회 전남새마을부녀회한마음어울마당참석 50,000*60 명 307 민간이전 21,775 11,775 04 민간행사사업보조 0 3,000 광양새마을지도자전진대회 ( 새마을의날행사 ) 지원,000 12 민간인위탁교육비 11,775 0 11,775 새마을중앙회위탁교육비 157,000*75 명 11,775 민주평통자문회의지원 52,200 52,200 0 301 일반보상금 14,200 14,200 0 09 행사실비보상금 14,200 14,200 0 민주평통자문회의도및중앙회의 75,000*6명 *12월 5,400 민주평통자문회의정례회의 20,000*50 명 *4월 4,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 민주평통자문회의월례회의 20,000*30 명 *8월 4,800 307 민간이전 38,000 38,000 0 02 민간경상사업보조 28,000 28,000 0 민주평통자문회의통일활동사업보조 17,000,000 17,000 자매결연교류행사 ( 하동군 ) 2,500,000 2,500 청소년통일골든벨 3,500,000 3,500 찾아가는통일강연회 ( 청소년 ) 3,000,000 3,000 통일을염원하는안보현장체험 2,000,000 2,000 03 민간단체법정운영비보조 0 광양민주평통자문회의운영,000 자율방범대지원 177,680 153, 24,380 301 일반보상금 176,100 151,500 24, 04 자율방범대실비지원 176,100 151,500 24, 자율방범대용품비 400,000*15 개소 6,000 자율방범대간식비 2,500*4명 *일*15개소 45,000 자율방범대차량유류비,000*12 월 *15대 54,000 자율방범대근무복지원 90,000*790 명 71,100 307 민간이전 1,580 1,800 220 06 보험금 1,580 1,800 220 자율방범대상해보험가입 2,000*790 명 1,580 향우회교류및지원 32,800 27,800 5,000 201 일반운영비 7,800 7,800 0 01 사무관리비 7,800 7,800 0 향우회교류행사추진수용비 3,000,000 3,000 향우회행사참석차량임차료 4,800,000 4,800 301 일반보상금 15,000 5,000 09 행사실비보상금 15,000 5,000 교류행사민간인참석자보상,000 향우의밤참석자보상 5,000,000 5,000 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 향우회각종교류행사지원,000 새마을회지원 64,000 64,000 0 307 민간이전 64,000 64,000 0 02 민간경상사업보조 28,800 28,800 0 새마을운동활성화사업 28,800,000 28,800 03 민간단체법정운영비보조 35,200 35,200 0 광양시새마을회운영 35,200,000 35,200

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 한국자유총연맹지원 29,100 26,100 3,000 307 민간이전 29,100 26,100 3,000 02 민간경상사업보조 9,100 9,100 0 자유민주주의가치확산및민주시민교육 9,100,000 03 민간단체법정운영비보조 20,000 17,000 3,000 9,100 한국자유총연맹광양시지회운영 20,000,000 20,000 바르게살기운동지원 39,000 36,000 3,000 307 민간이전 39,000 36,000 3,000 02 민간경상사업보조 13,000 13,000 0 바르게살기운동활성화사업 13,000,000 13,000 03 민간단체법정운영비보조 26,000 23,000 3,000 바르게살기운동광양시협의회운영 26,000,000 26,000 일선행정운영 208,773 132,435 76,338 도 2,500 시 206,273 시민과의대화 4,800 4,800 0 201 일반운영비 4,800 4,800 0 01 사무관리비 3,800 3,800 0 일반수용비 3,800 시민과의대화현수막제작 100,000*12 개소 1,200 시민과의대화입간판제작 50,000*12 개소 시민과의대화초청장제작 1,000*2,000 매 2,000 03 행사운영비 1,000 1,000 0 도지사시군순방 1,000,000 1,000 주민자치센터지원 57,260 13,760 43,500 도 500 시 56,760 201 일반운영비 43,260 9,760 33,500 도 500 시 42,760 01 사무관리비 6,260 5,760 500 우수주민자치센터지원 500,000 500 지방자치전문교양지 ( 자치행정 ) 구독 4,000*40부 *12월 도 500 1,920 주민자치역량강화워크숍등사무용품및소모품구입 37,000*2동 *10회 740 주민자치역량강화워크숍등현수막제작 1*10 회 1,100 주민자치역량강화워크숍등시설장비임차료 400,000*5 회 2,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 03 행사운영비 37,000 4,000 33,000 주민자치위원역량강화워크숍 3,000,000 3,000 전국주민자치센터박람회및경연대회참가 4,000,000 주민자치센터등프로그램화합한마당개최 20,000,000 4,000 20,000 주민자치위원선진지견학,000 301 일반보상금 14,000 3,000 11,000 09 행사실비보상금 14,000 3,000 11,000 전국주민자치센터박람회및경연대회참가자보상 4,000,000 4,000 주민자치위원선진지견학참가자보상 2,000,000 주민자치위원역량강화워크숍참가자보상 3,000,000 2,000 3,000 주민자치센터등프로그램화합한마당참가보상 5,000,000 5,000 이통장사기진작 142,713 113,875 28,838 201 일반운영비 19,213 15,875 3,338 01 사무관리비 16,213 13,875 2,338 이통장산업시찰차량임차료 1,875,000*5 대 9,375 모범이통장표창패제작 200,000*4 명 800 태극기및시기지원 6,038 태극기지원 7,700*343 개소 *1회 2,642 시기지원 9,900*343 개소 *1회 3,396 03 행사운영비 3,000 2,000 1,000 신임이통장워크숍 1,500,000*2 회 3,000 301 일반보상금 59,500 54,000 5,500 02 장학금및학자금 30,000 30,000 0 이통장자녀학자금 1,200,000*25 명 30,000 09 행사실비보상금 29,500 24,000 5,500 이통장산업시찰참석자보상금 27,500,000 27,500 신임이통장워크숍참석자보상금 2,000,000 307 민간이전 61,000 44,000 17,000 04 민간행사사업보조 48,000 30,000 18,000 2,000 이통장한마음체육대회 33,000,000 33,000 이통장전남도지부워크숍 15,000,000 15,000 06 보험금 13,000 14,000 1,000 이통장단체상해보험료 13,000,000 13,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 이통장연합회사무실냉난방기구입 3,000,000 3,000 자치분권사업 4,000 0 4,000 도 2,000 시 2,000 201 일반운영비 4,000 0 4,000 도 2,000 시 2,000 03 행사운영비 4,000 0 4,000 자치분권운동행사운영 4,000,000 4,000 도 2,000 시 2,000 자치단체간협력지원 18,800 25,800 7,000 자매도시교류 11,500 9,500 2,000 201 일반운영비 8,500 6,500 2,000 01 사무관리비 2,500 2,500 0 자매결연도시간교류추진수용비 500,000*5 회 02 공공운영비 2,000 0 2,000 더불어함께하는도시협의회연회비 2,000,000*1 회 03 행사운영비 4,000 4,000 0 2,500 2,000 자매결연행사지원 2,000,000*2 회 4,000 301 일반보상금 3,000 3,000 0 09 행사실비보상금 3,000 3,000 0 자매교류행사참석자보상금 3,000,000 3,000 시장군수협의회지원 4,000 13,000 9,000 201 일반운영비 4,000 13,000 9,000 02 공공운영비 4,000 4,000 0 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 지역협력지원 3, 3, 0 201 일반운영비 3, 3, 0 02 공공운영비 3, 3, 0 법질서확립 CCTV 전기요금 3,,000 3, 강제동원피해자진상규명 18,480 13,200 5,280 도 18,480 5.18 민주유공자지원 12,480 7,200 5,280 도 12,480 301 일반보상금 12,480 7,200 5,280 도 12,480 01 사회보장적수혜금 12,480 7,200 5,280

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 강제동원피해자진상규명 ( 단위 : 천원 ) 5.18유공자생계비지원 12,480,000 12,480 도 12,480 일제강제동원피해사실조사 6,000 6,000 0 도 6,000 301 일반보상금 6,000 6,000 0 도 6,000 11 기타보상금 6,000 6,000 0 일제강점기여자근로정신대피해자지원 6,000,000 6,000 도 6,000 북한이탈주민지원 3,700 3,700 0 국 1,000 시 2,700 북한이탈주민지원사업 3,700 3,700 0 국 1,000 시 2,700 201 일반운영비 1, 1, 0 국 1,000 시 01 사무관리비 0 북한이탈주민지원지역협의회운영,000 03 행사운영비 1,000 1,000 0 북한이탈주민행사지원 1,000,000 1,000 국 1,000 301 일반보상금 2,100 2,100 0 09 행사실비보상금 2,100 2,100 0 북한이탈주민행사참석자보상 70,000*15 명 *2회 선거관리 1,734,129 88,936 1,645,193 2,100 도 13,061 시 1,721,068 지방선거관리 1,734,129 88,936 1,645,193 도 13,061 시 1,721,068 제 7 회전국동시지방선거 1,734,129 88,936 1,645,193 도 13,061 시 1,721,068 201 일반운영비 24,182 0 24,182 도 8,061 시 16,121 01 사무관리비 22,640 0 22,640 복사용지구입 7,500,000 7,500 도 2,500 시 5,000

부서 : 총무과정책 : 선거관리단위 : 지방선거관리 ( 단위 : 천원 ) 사무용품등구입 4,100,000 4,100 도 1,367 시 2,733 선거업무추진급량비 11,040,000 11,040 도 3,680 시 7,360 02 공공운영비 1,542 0 1,542 거소신고우편료 1,542,000 1,542 도 514 시 1,028 202 여비 15,000 0 15,000 도 5,000 시 01 국내여비 15,000 0 15,000 선거업무추진여비 15,000,000 15,000 도 5,000 시 308 자치단체등이전 1,694,947 88,936 1,606,011 11 기타부담금 1,694,947 88,936 1,606,011 제7회전국동시지방선거관리경비 1,694,947,000 1,694,947