부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 농어촌의료서비스개선 66, , , 여비 9,600 6,600 3, 국내여비 9,600 6,600 3,000 농어촌의료서비스평가회 200,000원

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전


2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

공무원복지내지82p-2009하

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3


2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도


부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000


부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

hwp

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

<BBEAC0E7BAB8C7E8C1A6B5B52E687770>

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,


부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01


부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

해외유학생보험3단팜플렛1104

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

별지 제4

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

마산의료원 신축사업.hwp

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 감염병예방및대응역량강화 2. 건강도시실현을위한기반구축 3. 젊은증평을위한출산장려지원 4. 주민이공감하는친절보건의료서비스 5. 건강관리, 일상생활수행능력개선


전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

Transcription:

2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 보건소 14,580,335 15,865,724 1,285,389 국 1,024,838 기 973,698 도 627,695 군 11,954,104 보건사업지원인프라구축 3,387,829 4,921,035 1,533,206 국 110,909 도 61,826 군 3,215,094 농어촌의료서비스개선 297,961 1,924,782 1,626,821 국 110,909 도 27,726 군 159,326 농어촌보건기관이전신축 ( 농특 ) 등 231,361 1,319,382 1,088,021 국 110,909 도 27,726 군 92,726 401 시설비및부대비 159,460 1,266,481 1,107,021 국 62,974 도 15,743 군 80,743 01 시설비 159,460 1,241,401 1,081,941 구 ) 내산보건지소철거및처리용역 50,000,000원 *1식 구 ) 내산보건지소철거부지기반조성공사 150m2 *100,000원 50,000 15,000 장암보건지소리모델링 94,460,000원 *1개소 94,460 국 62,974 도 15,743 군 15,743 405 자산취득비 71,901 40,901 31,000 국 47,935 도 11,983 군 11,983 01 자산및물품취득비 71,901 40,901 31,000 보건사업차량구입 13,500,000원 *1대 13,500 국 9,000 도 2,250 군 2,250 보건의료장비 (6종) 구입 48,701,000원 48,701 장암보건지소의료장비 (4종) 구입 9,700,000원 국 32,467 도 8,117 군 8,117 9,700 국 6,468 도 1,616 군 1,616

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 농어촌의료서비스개선 66,600 605,400 538,800 202 여비 9,600 6,600 3,000 01 국내여비 9,600 6,600 3,000 농어촌의료서비스평가회 200,000원 *2명*1회 400 지역보건의료계획평가회 100,000원 *2명*1회 200 농어촌의료서비스개선사업추진여비 20,000원 *3명*150일 401 시설비및부대비 50,000 491,000 441,000 01 시설비 50,000 491,000 441,000 9,000 건강지원센터신축을위한군관리계획결정 ( 변경 ) 용역 50,000,000원 *1식 50,000 405 자산취득비 7,000 107,800 100,800 01 자산및물품취득비 7,000 107,800 100,800 통합의료시스템장비교체구입 ( 컴퓨터및모니터 ) 1,400,000원 *5대 7,000 공공의료서비스강화 3,089,868 2,996,253 93,615 도 34,100 군 3,055,768 진료사업운영관리 2,787,866 2,807,643 19,777 도 1,200 군 2,786,666 101 인건비 57,306 36,753 20,553 04 기간제근로자등보수 57,306 36,753 20,553 보건소청사관리인부임 17,450 기본급 46,960원 *1명*261일 12,257 주휴수당 46,960원 *1명*52주 2,442 건강보험료 14,699,000원 *0.02995 441 장기요양보험료 441,000원 *0.0655 29 연금보험료 14,699,000원 *0.045 662 고용보험료 14,699,000원 *0.015 221 산재보험료 14,699,000원 *0.01174 173 퇴직금 14,699,000원 /12월 1,225 물리치료사인부임 21,551 기본급 58,000원 *1명*261일 15,138 주휴수당 58,000원 *1명*52주 3,016 건강보험료 18,154,000원 *0.02995 544 장기요양보험료 544,000원 *0.0655 36 연금보험료 18,154,000원 *0.045 817 고용보험료 18,154,000원 *0.015 273 산재보험료 18,154,000원 *0.01174 214 퇴직금 18,154,000원 /12월 1,513 대체인력인부임 18,305

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 공공의료서비스강화 전년도 기본급 49,260원 *1명*261일 12,857 주휴수당 49,260원 *1명*52주 2,562 건강보험료 15,419,000원 *0.02995 462 장기요양보험료 462,000원 *0.0655 31 연금보험료 15,419,000원 *0.045 694 고용보험료 15,419,000원 *0.015 232 산재보험료 15,419,000원 *0.01174 182 퇴직금 15,419,000원 /12월 1,285 201 일반운영비 4,000 0 4,000 도 1,200 군 2,800 01 사무관리비 4,000 0 4,000 보건진료소장보수교육비 200,000원 *20인 4,000 도 1,200 군 2,800 202 여비 10,100 11,300 1,200 01 국내여비 10,100 11,300 1,200 공중보건의사워크샵 200,000원 *2명*2회 800 공중보건의사직무교육 50,000원 *34명*1회 1,700 보건진료소장교육여비 40,000원 *20명*2회 1,600 지소진료사업지도및점검 20,000원 *3명*100회 204 직무수행경비 22,800 22,800 0 03 특정업무경비 22,800 22,800 0 6,000 대민활동비 ( 보건소 ) 50,000원 *38명*12월 22,800 307 민간이전 2,669,420 2,712,550 43,130 01 의료및구료비 2,669,420 2,712,550 43,130 5 일장등건강관리운영기자재구입 4,000 혈당검사지구입 20,000원 *50갑 1,000 콜레스테롤검사지구입 50,000원 *50갑 2,500 피고셑등소모품구입 500,000원 *1식 500 일반진료약품 2,478,000 보건소및지소진료약품구입 181,500,000원 *12회 보건진료소진료약품구입 50,000,000원 *6회 2,178,000 300,000 치과진료약품구입 5,355,000원 *4회 21,420 한방진료약품구입 37,000,000원 *4회 148,000 한방가정방문약품구입 16,000원 *150인*5회 12,000 위생롱가운구입 ( 신규의사및직원 ) 80,000원 *75명 405 자산취득비 24,240 24,240 0 6,000

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 공공의료서비스강화 전년도 01 자산및물품취득비 24,240 24,240 0 보건지소냉장고구입 ( 약품보관용 ) 1,000,000원 *5대 5,000 혈압계구입 1,920 수은주 90,000원 *12개 1,080 메타식 70,000원 *12개 840 청진기구입 110,000원 *12개 1,320 자동분할약포장기구입 4,000,000원 *4개 16,000 보건기관시설개선 29,309 41,200 11,891 101 인건비 2,909 0 2,909 04 기간제근로자등보수 2,909 0 2,909 보건기관조경수및제초 ( 예초기 ) 인부임 100,000원 *3인*5회 보건기관화단관리제초인부임 46,960원 *6인*5일 1,500 1,409 202 여비 6,400 3,200 3,200 01 국내여비 6,400 3,200 3,200 보건기관시설물유지. 관리추진여비 20,000원 *2명*160회 206 재료비 2,000 0 2,000 01 재료비 2,000 0 2,000 보건기관화단등주변관리제초제구입 10,000원 *50병 보건기관조경수및화단관리재료구입 300,000원 *5월 401 시설비및부대비 13,000 38,000 25,000 01 시설비 13,000 38,000 25,000 6,400 500 1,500 은산보건지소도색공사 5,000,000원 *1개소 5,000 보건소주차장도색및받침대설치공사 5,000,000원 *1식 보건소화단, 쉘터제거및포장공사 3,000,000원 *1식 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 보건기관노후장비교체구입 1,000,000원 *5개소 원격건강관리시스템운영 7,667 17,000 9,333 5,000 3,000 5,000 도 2,300 군 5,367 307 민간이전 7,667 17,000 9,333 도 2,300 군 5,367 01 의료및구료비 7,667 0 7,667

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 공공의료서비스강화 전년도 원격진료의료비지원 7,667,000원 7,667 도 2,300 군 5,367 지방의료원보호자없는병실운영 102,000 102,000 0 도 30,600 군 71,400 307 민간이전 102,000 102,000 0 도 30,600 군 71,400 02 민간경상사업보조 102,000 102,000 0 저소득층공동간병비지원 8,500,000원 *12월 102,000 도 30,600 군 71,400 보건인화합행사 3,000 3,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 03 행사운영비 3,000 3,000 0 보건의날행사 3,000,000원 *1회 3,000 보건기관활성화 2,126 2,000 126 301 일반보상금 126 0 126 09 행사실비보상금 126 0 126 지역보건심의위원급식비 7,000원 *9명*2회 126 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 보건기관평가시상금 2,000 시상금 ( 보건소장관표창팀 ) 300,000 원 *1 팀 시상금 ( 보건소도지사표창팀 ) 200,000원 *1팀 시상금 ( 최우수보건지소 ) 400,000원 *1개소 400 시상금 ( 우수보건지소 ) 300,000원 *1개소 300 시상금 ( 장려보건지소 ) 200,000원 *1개소 200 시상금 ( 최우수보건진료소 ) 300,000원 *1개소 시상금 ( 우수보건진료소 ) 200,000원 *1개소 200 시상금 ( 장려보건진료소 ) 100,000원 *1개소 100 보건진료소운영관리 157,900 23,410 134,490 201 일반운영비 58,900 10,330 48,570 01 사무관리비 8,900 9,300 400 보건진료소장교육교재제작 25,000원 *20명 500 군단위보건진료소운영협의회장회의수당 60,000원 *20명*3회 도단위보건진료소운영협의회장회의수당 60,000원 *20명*2회 300 200 300 3,600 2,400

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 공공의료서비스강화 전년도 보건진료소운영협의회장활동수당 30,000원 *20명*4회 2,400 03 행사운영비 50,000 1,030 48,970 지역특성화프로그램운영 ( 행복학당등 ) 5,000,000원 *10개소 50,000 301 일반보상금 9,000 13,080 4,080 09 행사실비보상금 9,000 13,080 4,080 보건진료소운영협의회회의시교통비및급량비 10,000원 *15명*20개소*3회 9,000 401 시설비및부대비 70,000 0 70,000 01 시설비 70,000 0 70,000 보건진료소통신및보안장비설치공사 3,000,000원 *20개소 석성면봉정진료소비가림시설등설치 10,000,000원 *1식 60,000 10,000 405 자산취득비 20,000 0 20,000 01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000 실버전용운동기구설치 2,500,000원 *4종*2개소 20,000 건강 100 세웰빙부여건설 4,733,673 4,551,179 182,494 국 913,929 기 973,698 도 565,869 군 2,280,177 정신보건서비스제공 1,837,176 1,819,036 18,140 국 853,310 기 150,700 도 294,035 군 539,131 정신질환시설지원 1,298,185 1,299,438 1,253 국 842,810 도 194,975 군 260,400 307 민간이전 1,298,185 1,299,438 1,253 국 842,810 도 194,975 군 260,400 10 사회복지시설법정운영비보조 1,298,185 0 1,298,185 정신요양시설운영지원 1,204,000,000원 *1개소 1,204,000 국 842,810 도 180,595 군 180,595 사회복귀시설운영지원 92,500,000원 *1개소 92,500 도 13,875 군 78,625

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 정신보건서비스제공 전년도 정신보건시설입소자안전보험비 1,685,000원 *1식 1,685 도 505 군 1,180 지역정신보건사업 95,600 75,778 19,822 도 23,400 군 72,200 201 일반운영비 20,180 34,500 14,320 도 2,874 군 17,306 01 사무관리비 9,600 15,500 5,900 기초정신보건심의 ( 판 ) 위원수당및교통비 100,000원 *8명*12회 03 행사운영비 10,580 19,000 8,420 정신건강증진교육강사수당 50,000원 *1명*20회 9,600 1,000 자살예방사업비 9,580,000원 *1식 9,580 도 2,874 군 6,706 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 정신보건사업추진여비 20,000원 *2명*25일 1,000 301 일반보상금 420 945 525 도 126 군 294 09 행사실비보상금 420 945 525 자살예방협의체회의급식비등 7,000원 *15명*4회 420 도 126 군 294 307 민간이전 74,000 39,333 34,667 도 20,400 군 53,600 01 의료및구료비 74,000 39,333 34,667 재가정신질환자투약관리비 68,000,000원 *1식 68,000 도 20,400 군 47,600 우울증등의료비지원 30,000원 *200인*1월 6,000 치매치료관리비지원 111,400 118,080 6,680 기 55,700 도 16,710 군 38,990 403 자치단체등자본이전 111,400 0 111,400 기 55,700 도 16,710

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 정신보건서비스제공 전년도 군 38,990 02 공기관등에대한대행사업비 111,400 0 111,400 치매치료관리비지원 27,850,000원 *4회 111,400 기 55,700 도 16,710 군 38,990 치매환자관리 54,000 36,000 18,000 도 16,200 군 37,800 301 일반보상금 5,000 0 5,000 도 1,500 군 3,500 01 사회보장적수혜금 5,000 0 5,000 재가치매환자가스안전차단기보급 50,000원 *100세대 5,000 도 1,500 군 3,500 307 민간이전 49,000 36,000 13,000 도 14,700 군 34,300 01 의료및구료비 49,000 36,000 13,000 치매환자관리물품구입 49,000,000원 *1식 49,000 도 14,700 군 34,300 치매상담센터운영지원 36,991 15,940 21,051 101 인건비 21,551 0 21,551 04 기간제근로자등보수 21,551 0 21,551 치매상담센터운영인부임 21,551 기본급 58,000원 *1명*261일 15,138 주휴수당 58,000원 *1명*52주 3,016 건강보험료 18,154,000원 *0.02995 544 장기요양보험료 544,000원 *0.0655 36 연금보험료 18,154,000원 *0.045 817 고용보험료 18,154,000원 *0.015 273 산재보험료 18,154,000원 *0.01174 214 퇴직금 18,154,000원 /12월 1,513 201 일반운영비 2,600 1,600 1,000 03 행사운영비 2,600 1,600 1,000 치매관리사업강사수당 50,000원 *12회 600 치매예방홍보물제작 500,000원 *2종*2회 2,000 202 여비 2,400 1,200 1,200 01 국내여비 2,400 1,200 1,200

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 정신보건서비스제공 전년도 치매관리사업추진 ( 조기검진및사례관리 ) 20,000원 *2인*60회 2,400 301 일반보상금 840 840 0 09 행사실비보상금 840 840 0 치매가족교육및모임급식비등 7,000원 *60명*2회 307 민간이전 9,600 12,300 2,700 01 의료및구료비 9,600 7,500 2,100 중증치매환자기저귀등구입 30,000원 *20명*12월 840 7,200 치매조기검진비 80,000원 *30명 2,400 정신요양시설기능보강사업 21,000 80,000 59,000 국 10,500 도 5,250 군 5,250 402 민간자본이전 21,000 80,000 59,000 국 10,500 도 5,250 군 5,250 01 민간자본사업보조 21,000 80,000 59,000 오석산정신요양원출입문자동개폐장치및비상미끄럼틀설치 21,000,000원 *1개소 21,000 국 10,500 도 5,250 군 5,250 아동청소년심리치료프로그램운영 10,000 10,000 0 도 3,000 군 7,000 201 일반운영비 10,000 10,000 0 도 3,000 군 7,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 아동청소년심리치료프로그램운영 10,000,000원 *1식 10,000 도 3,000 군 7,000 표준형정신건강증진센터운영 190,000 0 190,000 기 95,000 도 28,500 군 66,500 101 인건비 150,000 0 150,000 기 75,000 도 22,500 군 52,500 04 기간제근로자등보수 150,000 0 150,000

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 정신보건서비스제공 전년도 정신건강증진센터및자살예방인부임등 30,000,000원 *5인 150,000 기 75,000 도 22,500 군 52,500 201 일반운영비 29,000 0 29,000 기 14,500 도 4,350 군 10,150 02 공공운영비 160 0 160 정신건강상담전화요금 160,000원 160 기 80 도 24 군 56 03 행사운영비 28,840 0 28,840 지역정신건강센터행사운영 28,840,000 원 *1 식 28,840 기 14,420 도 4,326 군 10,094 202 여비 2,000 0 2,000 기 1,000 도 300 군 700 01 국내여비 2,000 0 2,000 정신보건사업추진여비 20,000원 *10일*10월 2,000 기 1,000 도 300 군 700 301 일반보상금 9,000 0 9,000 기 4,500 도 1,350 군 3,150 09 행사실비보상금 9,000 0 9,000 주간재활참여자급식비등 25,000원 *30명*12월 9,000 기 4,500 도 1,350 군 3,150 생명사랑행복마을조성 20,000 0 20,000 도 6,000 군 14,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 도 6,000 군 14,000 03 행사운영비 20,000 0 20,000 생명사랑행복마을조성 200,000원 *20개소*5월 20,000

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 정신보건서비스제공 전년도 도 6,000 군 14,000 재활서비스제공 23,551 23,113 438 재활센터운영 23,551 23,113 438 101 인건비 21,551 21,113 438 04 기간제근로자등보수 21,551 21,113 438 재활보건센터인부임 21,551 기본급 58,000원 *1명*261일 15,138 주휴수당 58,000원 *1명*52주 3,016 건강보험료 18,154,000원 *0.02995 544 장기요양보험료 544,000원 *0.0655 36 연금보험료 18,154,000원 *0.045 817 고용보험 18,154,000원 *0.015 273 산재보험료 18,154,000원 *0.01174 214 퇴직금 18,154,000원 /12월 1,513 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 재활센터업무추진여비 20,000원 *2명*50일 2,000 감염병예방관리 451,907 387,608 64,299 국 535 도 5,160 군 446,212 감염병예방사업 63,882 54,332 9,550 201 일반운영비 11,832 7,582 4,250 01 사무관리비 7,640 3,390 4,250 일반수용비 450 현수막제작 45,000원 *10매 450 급량비 2,940 방역비상근무자급식비 7,000원 *2명*140일 1,960 야간연막소독작업자급식비 7,000원 *2명*70일 SFTS 및쯔쯔가무시증기피제보관함구입 1,000,000원 *4개 980 4,000 매독확진검사의뢰 25,000원 *10회 250 02 공공운영비 4,192 4,192 0 방역전용휴대전화사용료 16,000원 *12월 192 생화학분석기외 4종관리비 1,000,000원 *4종 4,000 202 여비 6,200 3,600 2,600 01 국내여비 6,200 3,600 2,600 감염병예방기본업무추진여비 20,000원 *3명*100일 6,000 감염병역학조사 10,000원 *1명*20일 200

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 감염병예방관리 전년도 206 재료비 25,000 23,000 2,000 01 재료비 25,000 23,000 2,000 저소득층살충제지원 2,000 원 *2l *5,000 가구 20,000 감염병예방홍보물품구입 500,000원 *10종 5,000 301 일반보상금 1,400 700 700 09 행사실비보상금 1,400 700 700 응급처치및감염병교육자급식비등 7,000원 *100명*2회 307 민간이전 19,450 19,450 0 01 의료및구료비 19,450 19,450 0 에이즈검사시약및소모품구입 500,000원 *11종 감염병환자등검사시약및소모품 2,550,000원 *3회 1,400 5,500 7,650 혈액약품냉장고소모품교체 600,000원 *3대 1,800 증류수구입 2,000원 *300병 600 조류인플루엔자치료약품구입 5,000 원 *100 명 성병검사시약및소모품구입 325,000원 *8종 2,600 공기청정기소모품교체 ( 검사실및결핵실 ) 400,000원 *2대 주요감염병표본감시 1,070 740 330 500 800 국 535 도 160 군 375 201 일반운영비 200 100 100 국 100 도 30 군 70 01 사무관리비 200 100 100 감염병표본감시운영비 200,000원 200 국 100 도 30 군 70 301 일반보상금 870 640 230 국 435 도 130 군 305 11 기타보상금 870 640 230 주요감염병표본감시사업운영지원 870,000원 *1개소 870 국 435 도 130 군 305

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 감염병예방관리 전년도 방역소독운영 370,295 324,206 46,089 101 인건비 78,645 65,390 13,255 04 기간제근로자등보수 78,645 65,390 13,255 방역소독인부임 78,645 기본급 ( 보건소 ) 46,960원 *1명*175일 8,218 주휴수당 ( 보건소 ) 46,960원 *1명*35주 1,644 건강보험료 ( 보건소 ) 9,862,000원 *0.02995 296 장기요양보험료 ( 보건소 ) 296,000원 *0.0655 20 연금보험료 ( 보건소 ) 9,862,000원 *0.045 444 고용보험료 ( 보건소 ) 9,862,000원 *0.015 148 산재보험료 ( 보건소 ) 9,862,000원 *0.032 316 기본급 ( 읍면 ) 46,960원 *16명*80일 60,109 건강보험료 ( 읍면 ) 60,109,000원 *0.02995 1,801 장기요양보험료 ( 읍면 ) 1,801,000원 *0.0655 118 연금보험료 ( 읍면 ) 60,109,000원 *0.045 2,705 산재보험료 ( 읍면 ) 60,109,000원 *0.032 1,924 고용보험료 ( 읍면 ) 60,109,000원 *0.015 902 201 일반운영비 450 0 450 01 사무관리비 450 0 450 방역소독작업자피복구입 150,000원 *3명 450 202 여비 3,200 2,400 800 01 국내여비 3,200 2,400 800 방역평가대회참석 200,000원 *2명*1일 400 방역소독업무추진여비 20,000원 *2명*70일 2,800 206 재료비 278,400 250,866 27,534 01 재료비 278,400 250,866 27,534 방역소독 ( 보건소 ) 26,600 연막소독약품 40,000원 *1l *70회 2,800 잔류소독약품 40,000원 *1l *70회 2,800 연막소독용유류 ( 경유 ) 1,800 원 *150l *70 회 연막소독용유류 ( 휘발유 ) 2,000원 *15l *70회 18,900 2,100 방역소독 ( 읍면 ) 134,400 연막소독약품 40,000원 *1l *16개읍면*40회 25,600 잔류소독약품 40,000원 *1l *16개읍면*40회 25,600 연막소독용유류 6개면 ( 휴대용-경유 ) 1,800원 *40l *6개면*40회 연막소독용유류 10개읍면 ( 차량용경유 ) 1,800원 *80l *10개읍면*40회 연막소독용유류 6개면 ( 휴대용-휘발유 ) 2,000원 *4l *6개면*40회 17,280 57,600 1,920

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 감염병예방관리 전년도 연막소독용유류 10개읍면 ( 차량용-휘발유 ) 2,000원 *8l *10개읍 면 *40회 6,400 방역취약지소독약품비 ( 건강한여름나기소독 ) 32,000 살충, 살균 ( 잔류 ) 소독약품 40,000원 *10l *16개읍면*5회 SFTS 및쯔쯔가무시증약품비등 3,500원 *10,000개*2회 32,000 70,000 마을보유방역소독기약품지원 10,400 차량용연막소독기 40,000원 *10l *10대 4,000 휴대용연막소독기 40,000원 *2l *80대 6,400 방역용소독기소모품등구입 5,000 차량용연막소독기소모품등 100,000원 *10대 휴대용연막소독기소모품등 20,000원 *150대 백제문화제행사지원손소독제구입 10,000원 *100개 405 자산취득비 9,600 5,100 4,500 01 자산및물품취득비 9,600 5,100 4,500 1,000 3,000 1,000 휴대용연막소독기구입 600,000원 *16대 9,600 발열성질환예방관리 16,660 8,330 8,330 도 5,000 군 11,660 206 재료비 16,660 8,330 8,330 도 5,000 군 11,660 01 재료비 16,660 8,330 8,330 발열성질환예방관리 ( 쯔쯔가무시등 ) 16,660,000원 *1식 16,660 도 5,000 군 11,660 만성감염병예방관리 113,428 103,954 9,474 국 1,604 기 26,705 도 13,704 군 71,415 에이즈및성병예방 6,150 6,150 0 기 3,075 도 922 군 2,153 307 민간이전 6,150 6,150 0 기 3,075 도 922 군 2,153 01 의료및구료비 6,150 6,150 0

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 만성감염병예방관리 전년도 에이즈진단시약구입 2,070,000원 2,070 기 1,035 도 310 군 725 성병진단시약구입 580,000원 580 기 290 도 87 군 203 에이즈환자진료비 3,500,000원 3,500 기 1,750 도 525 군 1,225 에이즈감염인등록비지원 100 100 0 기 50 군 50 301 일반보상금 100 100 0 기 50 군 50 01 사회보장적수혜금 100 100 0 에이즈감염인등록비지원 100,000원 100 기 50 군 50 결핵관리사업지원 58,170 44,609 13,561 기 23,580 도 6,561 군 28,029 101 인건비 24,000 24,000 0 기 12,000 군 12,000 04 기간제근로자등보수 24,000 24,000 0 결핵관리요원인건비 24,000,000원 *1명 24,000 기 12,000 군 12,000 201 일반운영비 2,400 2,400 0 기 1,200 도 360 군 840 01 사무관리비 2,400 2,400 0 결핵소집단관리홍보및검체배송 2,400,000원 2,400 기 1,200 도 360 군 840 202 여비 1,440 1,029 411 기 720 군 720 01 국내여비 1,440 1,029 411

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 만성감염병예방관리 전년도 결핵소집단관리역학조사등여비지원 1,440,000원 *1식 1,440 기 720 군 720 301 일반보상금 7,000 720 6,280 기 3,500 도 1,050 군 2,450 01 사회보장적수혜금 7,000 720 6,280 입원명령결핵환자지원 ( 생계비등 ) 7,000,000원 *1식 7,000 기 3,500 도 1,050 군 2,450 307 민간이전 10,820 8,380 2,440 기 4,660 도 1,848 군 4,312 01 의료및구료비 10,820 8,380 2,440 저소득결핵환자영양제보급 1,500,000원 1,500 도 450 군 1,050 병의원결핵환자접촉자검진 4,240,000원 4,240 결핵역학조사 ( 결핵약품및기자재구입등 ) 1,740,000원 보건소결핵환자검사및진단지원 3,340,000원 기 2,120 도 636 군 1,484 1,740 기 870 도 261 군 609 3,340 기 1,670 도 501 군 1,169 402 민간자본이전 9,510 7,800 1,710 도 2,853 군 6,657 02 민간대행사업비 9,510 7,800 1,710 결핵신환자발견사업 ( 이동검진 ) 9,510,000원 *1식 9,510 도 2,853 군 6,657 403 자치단체등자본이전 3,000 280 2,720 기 1,500 도 450 군 1,050 02 공기관등에대한대행사업비 3,000 280 2,720

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 만성감염병예방관리 전년도 입원명령결핵환자지원 ( 입원비등 ) 3,000,000원 3,000 기 1,500 도 450 군 1,050 재가한센인생계비지원 3,208 7,970 4,762 국 1,604 도 481 군 1,123 301 일반보상금 3,208 7,970 4,762 국 1,604 도 481 군 1,123 01 사회보장적수혜금 3,208 7,970 4,762 재가한센인생계비지원 3,208,000원 *1식 3,208 국 1,604 도 481 군 1,123 한센병환자진료지원 19,800 19,125 675 도 540 군 19,260 307 민간이전 1,800 1,800 0 도 540 군 1,260 01 의료및구료비 1,800 1,800 0 한센병환자진료지원 1,800,000원 1,800 도 540 군 1,260 402 민간자본이전 18,000 17,325 675 02 민간대행사업비 18,000 17,325 675 한센병관리위탁사업비 18,000,000원 *1식 18,000 산업재해환자지원 26,000 26,000 0 도 5,200 군 20,800 301 일반보상금 26,000 26,000 0 도 5,200 군 20,800 01 사회보장적수혜금 26,000 26,000 0 재가진폐환자의료비등지원 26,000,000원 26,000 도 5,200 군 20,800 의약안전및응급의료지원 85,440 307,900 222,460 제세동기운영 78,140 4,600 73,540 307 민간이전 8,140 4,600 3,540 01 의료및구료비 8,140 4,600 3,540

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 의약안전및응급의료지원 전년도 자동제세동기소모품구입 220,000원 *37개 8,140 405 자산취득비 70,000 0 70,000 01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000 자동제세동기구입 2,500,000원 *28대 70,000 응급처치교육 4,500 900 3,600 201 일반운영비 4,500 900 3,600 01 사무관리비 4,500 900 3,600 응급처치교육강사수당 2,300 의사등 200,000원 *1명*5회 1,000 응급구조사등 130,000원 *2명*5회 1,300 응급처치교육교재및현수막제작 220,000원 *2종*5회 의약안전관리 2,800 2,400 400 202 여비 2,800 2,400 400 01 국내여비 2,800 2,400 400 2,200 의약업소관리기본여비 20,000원 *2명*50회 2,000 의료정책연수회 200,000원 *2명*1회 400 마약류관리연수회 200,000원 *2명*1회 400 주민건강증진도모 170,000 161,320 8,680 건강도시사업 105,780 98,180 7,600 201 일반운영비 72,180 70,180 2,000 01 사무관리비 36,180 34,180 2,000 건강도시사업운영 4,180 서태평양건강도시연맹연회비 1,000,000원 *1회 국내건강도시협의회연회비 2,200,000원 *1회 건강도시자문위원회참석수당 70,000원 *7명*2회 보건공무원전문위탁교육 (1박2일) 120,000원 *100명*1회 가족행복건강도시육성홍보 10,000,000원 *2회 1,000 2,200 980 12,000 20,000 03 행사운영비 36,000 36,000 0 건강마을, 아토피천식안심학교운영 36,000 건강마을실태조사등인쇄비 500,000원 *2종*1회 건강마을등프로그램운영비 4,000,000원 *8개마을 아토피천식예방교육강사료 50,000원 *4개교*3일*2회 아토피천식교육용홍보물제작 1,000원 *1,800부 1,000 32,000 1,200 1,800

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 주민건강증진도모 전년도 202 여비 4,600 4,000 600 01 국내여비 4,600 4,000 600 건강도시업무추진여비 4,600 건강마을운영등건강도시사업추진여비 20,000원 *2명*85일 3,400 건강도시운영회의참석여비 200,000원 *2명*3회 307 민간이전 1,200 9,000 9,000 0 01 의료및구료비 9,000 9,000 0 아토피천식안심학교운영보습제구입 50,000원 *180명 9,000 402 민간자본이전 20,000 15,000 5,000 01 민간자본사업보조 20,000 15,000 5,000 우수건강마을운동기구지원 2,500,000원 *1개마을*8종 20,000 건강생활실천사업 64,220 63,140 1,080 201 일반운영비 46,380 45,300 1,080 01 사무관리비 3,380 3,300 80 건강증진사업운영 3,380 건강어르신심사위원수당 100,000원 *3명 300 건강어르신시상자상패제작 150,000원 *8개 1,200 통합건강증진사업운영등급식비 7,000원 *20명*2회 280 건강증진사업교육용홍보물구입 800,000원 *2종 1,600 03 행사운영비 43,000 42,000 1,000 건강아카데미운영 43,000 건강아카데미운영강사료 300,000원 *10회 3,000 건강아카데미프로그램운영비 ( 현수막, 홍보 물품, 교재제작등 ) 10,000원 *100명*10회 10,000 진료소체조교실운영강사료 50,000원 *20개소*25회 25,000 진료소걷기및체조교실운영비 ( 현수막, 세라밴드등 ) 125,000원 *40개소 5,000 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 건강생활실천여비 2,000 건강생활실천사업업무추진여비 20,000원 *2명*40일 1,600 건강생활실천사업평가대회참석여비 100,000원 *2명*2회 301 일반보상금 400 1,840 1,840 0

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 주민건강증진도모 전년도 09 행사실비보상금 1,840 1,840 0 새벽건강체조등운영 1,840 새벽건강체조운영강사교통비및식비 10,000원 *100회 1,000 대사증후군및비만 ( 체감 ) 교실수료식급식비 7,000원 *30명*4회 840 307 민간이전 14,000 14,000 0 04 민간행사사업보조 14,000 14,000 0 건강어르신선발및건강체조발표회 14,000 체조발표회참가자의상비지원 1,300,000원 *6개팀 체조발표회참가팀시상금등 400,000원 *6개팀 건강어르신예선참가자시상품 60,000원 *18명 7,800 2,400 1,080 찬조출연료지급등 200,000원 *2팀 400 행사참여자간담회등급식비 7,000원 *50명*2회 현수막및피켓등제작 80,000원 *14팀 1,120 참가자상장제작및보험가입 250,000원 *2종 지역사회통합건강증진사업운영 591,236 549,914 41,322 700 500 기 295,618 도 88,685 군 206,933 통합건강증진사업운영 591,236 549,914 41,322 기 295,618 도 88,685 군 206,933 101 인건비 222,100 217,068 5,032 기 111,050 도 33,315 군 77,735 04 기간제근로자등보수 222,100 217,068 5,032 통합건강증진사업전문인력보수등 219,600,000원 *1식 통합건강증진사업전문인력교육비 2,500,000원 219,600 기 109,800 도 32,940 군 76,860 2,500 기 1,250 도 375 군 875 201 일반운영비 125,040 109,418 15,622 기 62,520 도 18,756

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 지역사회통합건강증진사업운영 전년도 군 43,764 01 사무관리비 21,400 33,438 12,038 영양플러스사업운영비 3,400,000원 *1식 3,400 기 1,700 도 510 군 1,190 모유수유클리닉운영 2,000원 *1,000부*2종 4,000 교육용칫솔세트및현수막제작등 6,500,000원 *1식 심뇌혈관질환예방관리책자및홍보물구입 1,375,000원 *4종 방문건강관리사업조사지인쇄 400,000 원 *5 종 기 2,000 도 600 군 1,400 6,500 기 3,250 도 975 군 2,275 5,500 기 2,750 도 825 군 1,925 2,000 기 1,000 도 300 군 700 03 행사운영비 103,640 75,980 27,660 건강생활실천프로그램운영 ( 마을, 학교등 ) 42,400,000원 *1식 42,400 기 21,200 도 6,360 군 14,840 꾸러기건강캠프 ( 건강생활실천 ) 3,000,000원 3,000 기 1,500 도 450 군 1,050 사상체질교실등한방건강프로그램운영강사료등 3,835,000원 *4개소 15,340 기 7,670 도 2,301 군 5,369 심뇌혈관질환관리운영비 2,025,000원 *4종 8,100 기 4,050 도 1,215 군 2,835 학생건강증진교육및홍보 4,000,000원 *1식 4,000 건강생활실천책자및홍보물구입 5,425,000원 *4종 기 2,000 도 600 군 1,400 21,700 기 10,850

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 지역사회통합건강증진사업운영 전년도 도 3,255 군 7,595 5-터치오감만족놀이 2,500,000원 *1식 2,500 기 1,250 도 375 군 875 구강보건교육및홍보 6,600,000원 *1식 6,600 기 3,300 도 990 군 2,310 202 여비 11,000 6,400 4,600 기 5,500 도 1,650 군 3,850 01 국내여비 11,000 6,400 4,600 통합건강증진사업운영추진여비 20,000원 *4명*110회 심뇌혈관질환예방관리추진여비 20,000원 *1명*110회 8,800 기 4,400 도 1,320 군 3,080 2,200 기 1,100 도 330 군 770 206 재료비 60,000 60,000 0 기 30,000 도 9,000 군 21,000 01 재료비 60,000 60,000 0 영양플러스사업보충식품구입 62,500원 *80명*12월 60,000 기 30,000 도 9,000 군 21,000 301 일반보상금 6,500 6,420 80 기 3,250 도 975 군 2,275 09 행사실비보상금 6,500 6,420 80 건강식단체험회 2,250,000원 *2회 4,500 기 2,250 도 675 군 1,575 시범학교금연교실운영 2,000,000원 *1식 2,000 기 1,000 도 300 군 700 307 민간이전 166,596 132,608 33,988

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 지역사회통합건강증진사업운영 전년도 기 83,298 도 24,989 군 58,309 01 의료및구료비 166,596 111,808 54,788 금연클리닉금연보조제구입등 26,242,000원 *1식 한방스트레스교실등약품구입 1,150,000원 *8회 심뇌혈관질환관리운영물품구입 57,240,000원 *1식 방문건강관리사업물품구입 27,534,000 원 *1 식 26,242 기 13,121 도 3,936 군 9,185 9,200 기 4,600 도 1,380 군 3,220 57,240 기 28,620 도 8,586 군 20,034 27,534 기 13,767 도 4,130 군 9,637 임산부철분제구입 33,500원 *120명 4,020 기 2,010 도 603 군 1,407 임산부엽산제구입 12,000원 *30명 360 불소약품및불소도포재료구입 21,000,000원 *1식 기 180 도 54 군 126 21,000 기 10,500 도 3,150 군 7,350 치매조기검진 80,000원 *225인 18,000 장애인및취약계층구강관리 3,000,000원 *1식 기 9,000 도 2,700 군 6,300 3,000 기 1,500 도 450 군 1,050 방문보건서비스제공 96,890 112,345 15,455 기 24,425 도 10,882 군 61,583

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 방문보건서비스제공 전년도 거동불편노인방문진료사업 14,000 14,000 0 도 2,800 군 11,200 307 민간이전 14,000 14,000 0 도 2,800 군 11,200 01 의료및구료비 14,000 14,000 0 방문진료사업지원 3,500,000원 *4종 14,000 도 2,800 군 11,200 방문보건사업지원 2,000 16,500 14,500 202 여비 2,000 1,800 200 01 국내여비 2,000 1,800 200 방문보건사업업무추진여비 20,000원 *2명*50일 2,000 만성질환예방관리 6,100 7,050 950 202 여비 2,000 1,800 200 01 국내여비 2,000 1,800 200 만성질환예방관리사업추진 20,000원 *2명*50회 307 민간이전 4,100 5,250 1,150 01 의료및구료비 4,100 0 4,100 당뇨환자합병증조기발견사업 10,000원 *410명 지역사회만성병조사감시 46,850 47,716 866 2,000 4,100 기 23,425 군 23,425 202 여비 500 500 0 기 250 군 250 01 국내여비 500 500 0 지역사회만성병조사감시체계구축사업추진여비 250,000원 *2명 500 기 250 군 250 307 민간이전 46,350 46,216 134 기 23,175 군 23,175 05 민간위탁금 46,350 46,216 134 지역사회만병성조사감시체계구축사업 46,350,000원 *1개소 46,350 기 23,175 군 23,175 우리마을주치의제운영 25,940 15,237 10,703

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 방문보건서비스제공 전년도 도 7,782 군 18,158 201 일반운영비 17,940 13,000 4,940 도 5,382 군 12,558 03 행사운영비 17,940 13,000 4,940 우리마을주치의제프로그램운영비 2,990,000원 *6종 17,940 도 5,382 군 12,558 307 민간이전 8,000 2,237 5,763 도 2,400 군 5,600 01 의료및구료비 8,000 2,237 5,763 우리마을주치의제운영물품구입 2,000,000원 *4종 8,000 도 2,400 군 5,600 심뇌혈관질환예방관리홍보사업지원 2,000 0 2,000 기 1,000 도 300 군 700 201 일반운영비 2,000 0 2,000 기 1,000 도 300 군 700 01 사무관리비 2,000 0 2,000 심뇌혈관질환예방관리사업홍보 1,000,000원 *2종 2,000 기 1,000 도 300 군 700 암예방관리및지원 429,816 422,603 7,213 국 8,480 기 163,641 도 55,291 군 202,404 보건소암예방관리 9,000 9,000 0 기 4,500 도 1,350 군 3,150 307 민간이전 9,000 9,000 0 기 4,500 도 1,350 군 3,150 01 의료및구료비 9,000 9,000 0 재가암환자관리물품구입 4,500,000원 *2종 9,000

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 암예방관리및지원 전년도 기 4,500 도 1,350 군 3,150 암검진사업 103,442 24,580 78,862 기 51,721 도 15,516 군 36,205 201 일반운영비 4,028 0 4,028 기 2,014 도 604 군 1,410 01 사무관리비 4,028 0 4,028 암검진사업홍보 1,007,000원 *4종 4,028 기 2,014 도 604 군 1,410 403 자치단체등자본이전 99,414 24,580 74,834 기 49,707 도 14,912 군 34,795 02 공기관등에대한대행사업비 99,414 24,580 74,834 암검진사업 99,414,000원 *1식 99,414 기 49,707 도 14,912 군 34,795 암환자의료비지원 99,200 99,200 0 기 49,600 도 14,880 군 34,720 301 일반보상금 99,200 99,200 0 기 49,600 도 14,880 군 34,720 01 사회보장적수혜금 99,200 99,200 0 암환자의료비지원 99,200,000원 99,200 기 49,600 도 14,880 군 34,720 희귀난치성질환자의료비지원 108,840 198,840 90,000 기 54,420 도 10,884 군 43,536 403 자치단체등자본이전 108,840 198,840 90,000 기 54,420 도 10,884 군 43,536 02 공기관등에대한대행사업비 108,840 198,840 90,000

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 암예방관리및지원 전년도 희귀난치성질환자의료비지원 108,840,000원 *1개소 108,840 기 54,420 도 10,884 군 43,536 전립선암검진지원 8,700 4,953 3,747 도 1,740 군 6,960 307 민간이전 8,700 4,953 3,747 도 1,740 군 6,960 05 민간위탁금 8,700 4,953 3,747 전립선암검진지원 17,400원 *500인 8,700 도 1,740 군 6,960 암예방관리지원 34,360 34,260 100 201 일반운영비 3,800 3,800 0 03 행사운영비 3,800 3,800 0 암관리사업홍보물제작및기자재구입 500,000원 *7종 재가암환자가족모임강사수당 50,000원 *2명*3회 202 여비 2,000 1,200 800 01 국내여비 2,000 1,200 800 3,500 암관리사업추진 20,000원 *2명*50일 2,000 307 민간이전 28,560 28,560 0 01 의료및구료비 28,560 28,560 0 재가암환자영양제구입 25,000 원 *240 명 *2 회 재가암환자용장루물품등구입 92,000원 *30명*6회 300 12,000 16,560 농어촌여성건강검진지원 39,424 23,920 15,504 도 7,885 군 31,539 307 민간이전 39,424 23,920 15,504 도 7,885 군 31,539 05 민간위탁금 39,424 23,920 15,504 농어촌여성건강검진지원 49,280원 *800인 39,424 도 7,885 군 31,539 성인병질환검진지원 12,000 12,000 0 도 2,400 군 9,600

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 암예방관리및지원 전년도 307 민간이전 12,000 12,000 0 도 2,400 군 9,600 05 민간위탁금 12,000 12,000 0 성인병질환검진지원 60,000원 *200명 12,000 도 2,400 군 9,600 의료급여수급권자검진사업 10,600 11,600 1,000 국 8,480 도 636 군 1,484 403 자치단체등자본이전 10,600 11,600 1,000 국 8,480 도 636 군 1,484 02 공기관등에대한대행사업비 10,600 11,600 1,000 의료수급권자건강검진 10,600,000원 *1개소 10,600 국 8,480 도 636 군 1,484 생애전환기검진사업 4,250 0 4,250 기 3,400 군 850 201 일반운영비 250 0 250 기 200 군 50 01 사무관리비 250 0 250 생애전환기검진사업홍보물등구입 125,000원 *2종 250 기 200 군 50 403 자치단체등자본이전 4,000 0 4,000 기 3,200 군 800 02 공기관등에대한대행사업비 4,000 0 4,000 생애전환기검진사업 4,000,000원 *1개소 4,000 기 3,200 군 800 여성건강관리 177,064 157,744 19,320 국 50,000 기 23,150 도 13,145 군 90,769 체외수정시술비지원 38,600 39,388 788 기 19,300 도 7,720 군 11,580

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 여성건강관리 전년도 301 일반보상금 38,600 39,388 788 기 19,300 도 7,720 군 11,580 01 사회보장적수혜금 38,600 39,388 788 체외수정시술비지원 38,600,000원 *1식 38,600 기 19,300 도 7,720 군 11,580 산모신생아건강관리지원사업 62,500 56,370 6,130 국 50,000 도 3,750 군 8,750 301 일반보상금 62,500 56,370 6,130 국 50,000 도 3,750 군 8,750 01 사회보장적수혜금 62,500 56,370 6,130 산모신생아건강관리지원사업 62,500,000원 *1식 62,500 국 50,000 도 3,750 군 8,750 임산부및영유아관리 56,100 47,900 8,200 201 일반운영비 7,100 4,900 2,200 03 행사운영비 7,100 4,900 2,200 모자보건사업교육홍보등 100,000원 *20회*2기 4,000 임산부체조교실강사수당 70,000원 *30회 2,100 모유수유등교육강사수당 100,000원 *10회 1,000 202 여비 5,000 4,000 1,000 01 국내여비 5,000 4,000 1,000 모자보건업무추진 5,000 임산부관리업무추진여비 20,000원 *1명*90일 영유아관리업무추진여비 20,000원 *1명*80일 예방접종관리업무추진여비 20,000원 *1명*80일 307 민간이전 44,000 39,000 5,000 01 의료및구료비 44,000 19,500 24,500 임산부철분제 ( 엽산제 ) 구입 10,000원 *150명*5회 1,800 1,600 1,600 7,500 영유아영양제구입 15,000원 *400명*2회 12,000

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 여성건강관리 전년도 임산부태아기형아검사비 25,000원 *200명*1회 5,000 임산부산전검사비 25,000원 *200명*3회 15,000 신생아청각검사비 30,000원 *150명*1회 4,500 관절염관리수중운동교실 12,164 11,320 844 201 일반운영비 10,744 9,900 844 03 행사운영비 10,744 9,900 844 관절염수중운동교실운영 10,744 입교및수료식등운영비 450,000원 *2기 900 수중운동강사수당 50,000원 *75회 3,750 수영장사용료 3,250원 *25명*75회 6,094 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 수중운동교실업무추진여비 20,000원 *1명*50회 301 일반보상금 420 420 0 09 행사실비보상금 420 420 0 수중운동교실수료식급량비 7,000원 *30명*2기 청소년산모임신출산의료비지원 2,400 2,400 0 1,000 420 기 1,200 도 600 군 600 307 민간이전 2,400 2,400 0 기 1,200 도 600 군 600 01 의료및구료비 2,400 2,400 0 청소년산모임신출산의료비지원 1,200,000원 *2인 2,400 기 1,200 도 600 군 600 표준모자보건수첩제작 300 366 66 기 150 도 75 군 75 403 자치단체등자본이전 300 366 66 기 150 도 75 군 75 02 공기관등에대한대행사업비 300 366 66 표준모자보건수첩제작 300,000원 *1식 300 기 150 도 75

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 여성건강관리 전년도 군 75 인공수정시술비지원 5,000 0 5,000 기 2,500 도 1,000 군 1,500 301 일반보상금 5,000 0 5,000 기 2,500 도 1,000 군 1,500 01 사회보장적수혜금 5,000 0 5,000 인공수정시술비지원 5,000,000원 *1식 5,000 기 2,500 도 1,000 군 1,500 아동건강관리 32,800 32,600 200 기 16,400 도 8,200 군 8,200 미숙아및선천성이상아의료비지원 24,000 24,000 0 기 12,000 도 6,000 군 6,000 301 일반보상금 24,000 24,000 0 기 12,000 도 6,000 군 6,000 01 사회보장적수혜금 24,000 24,000 0 미숙아및선천성이상아의료비지원 24,000,000원 24,000 기 12,000 도 6,000 군 6,000 선천성대사이상검사및환아관리 8,000 7,800 200 기 4,000 도 2,000 군 2,000 307 민간이전 8,000 7,800 200 기 4,000 도 2,000 군 2,000 01 의료및구료비 8,000 7,800 200 선천성대사이상검사및환아관리 8,000,000원 *1식 8,000 기 4,000 도 2,000 군 2,000 신생아청각선별검사지원 800 800 0 기 400

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 아동건강관리 전년도 도 200 군 200 307 민간이전 800 800 0 기 400 도 200 군 200 01 의료및구료비 800 0 800 신생아청각선별검사 800,000원 800 기 400 도 200 군 200 예방접종관리 440,791 331,336 109,455 기 158,196 도 44,431 군 238,164 어린이예방접종약품비및병의원접종비 176,180 134,500 41,680 기 88,090 도 26,427 군 61,663 307 민간이전 176,180 134,500 41,680 기 88,090 도 26,427 군 61,663 01 의료및구료비 176,180 134,500 41,680 어린이예방접종약품비및병의원접종비지원 176,180,000원 176,180 기 88,090 도 26,427 군 61,663 예방접종등록센터운영 21,555 18,000 3,555 기 10,778 군 10,777 101 인건비 21,555 18,000 3,555 기 10,778 군 10,777 04 기간제근로자등보수 21,555 18,000 3,555 예방접종등록센터운영지원 21,555,000 원 *1 인 21,555 기 10,778 군 10,777 B 형주산기감염 2,056 1,936 120 기 1,028 도 514 군 514 307 민간이전 2,056 1,936 120 기 1,028 도 514 군 514

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 예방접종관리 전년도 01 의료및구료비 2,056 1,936 120 B형주산기감염사업지원 2,056,000원 2,056 기 1,028 도 514 군 514 예방접종관리 124,400 124,400 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 예방접종예진표제작등 4,000원 *500권 2,000 307 민간이전 122,400 122,400 0 01 의료및구료비 122,400 122,400 0 예방접종소모품구입 ( 피고셋등 ) 8,000원 *300팩 무료예방접종약품구입 ( 인플루엔자 ) 7,500원 *7,000명 2,400 52,500 유료예방접종약품구입 (B형간염, 인플루엔자등 ) 7,500원 *9,000명 67,500 노인예방접종약품비및병의원접종비 116,600 0 116,600 기 58,300 도 17,490 군 40,810 307 민간이전 116,600 0 116,600 기 58,300 도 17,490 군 40,810 01 의료및구료비 116,600 0 116,600 노인예방접종약품비및병의원접종비지원 116,600,000원 116,600 기 58,300 도 17,490 군 40,810 진료서비스기반구축 89,114 141,706 52,592 기 17,633 도 3,167 군 68,314 의치보철지원 29,528 74,366 44,838 기 14,764 도 2,952 군 11,812 307 민간이전 29,528 74,366 44,838 기 14,764 도 2,952 군 11,812 01 의료및구료비 29,528 3,400 26,128 노인의치보철사후관리사업 3,204,000원 3,204 기 1,602

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 진료서비스기반구축 전년도 도 320 군 1,282 노인의치보철사업 26,324,000원 *1식 26,324 기 13,162 도 2,632 군 10,530 구강보건사업운영 39,800 30,100 9,700 201 일반운영비 7,900 7,900 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 교육용기자재구입 200,000원 *10종 2,000 03 행사운영비 5,900 5,900 0 구강보건의날행사 5,900 치아사랑꿈나무연극공연 2,500,000 원 *1 회 건치아동선발대회교육용홍보물품구입 10,000원 *100명 2,500 1,000 음료수및간식비 2,000원 *100명 200 리플렛제작 (3단 2종 ) 500원 *2,000매 1,000 현수막및배너제작 (7종) 100,000원 *7종 700 공연장임차료 500,000원 *1회 500 202 여비 10,400 7,000 3,400 01 국내여비 10,400 7,000 3,400 구강보건사업업무추진여비 10,400 구강보건사업평가연찬회 100,000원 *2명*5회 1,000 불소용액양치지도 20,000원 *3명*60회 3,600 불소도포시술사업추진 20,000원 *3명*30회 1,800 치아홈메우기시술사업추진 20,000원 *2명*50회 노인의치기본업무추진여비 20,000원 *2명*50회 307 민간이전 17,200 15,200 2,000 01 의료및구료비 17,200 15,200 2,000 2,000 2,000 구강보건사업재료및소모품구입 17,200 치아홈메우기사업재료구입 3,200 구강보건사업소모품구입 500,000원 *4회 2,000 불소용액양치용액병구입 160,000 원 *20 개 500 원 *15,000 개 7,500 불소도포사업재료구입 50,000원 *50개 2,500 학교구강보건실운영소모품구입 1,000,000원 *2회 405 자산취득비 4,300 0 4,300 01 자산및물품취득비 4,300 0 4,300 2,000

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 진료서비스기반구축 전년도 학교구강보건실물품구입 4,300 교육용 TV 구입 1,800,000원 *1대 1,800 테이블및의자구입 200,000원 *5세트 1,000 교육용노트북구입 1,500,000원 *1대 1,500 진료및검진관리 16,200 31,600 15,400 201 일반운영비 2,400 2,400 0 01 사무관리비 2,200 2,200 0 건강검진, 운전면허적성검사인쇄비 200,000원 *5회 1,000 민원실근무자피복비 200,000원 *3명*2회 1,200 02 공공운영비 200 200 0 방사선피폭선량측정요금 50,000원 *4회 200 202 여비 2,800 2,000 800 01 국내여비 2,800 2,000 800 진료및건강검진관련업무추진 20,000원 *2명*70회 307 민간이전 11,000 14,000 3,000 01 의료및구료비 11,000 14,000 3,000 2,800 물리치료실소모품구입 2,000,000원 *5회 10,000 건강검진방사선필름판독료 1,000원 *1,000명 영유아건강검진 3,586 5,640 2,054 1,000 기 2,869 도 215 군 502 201 일반운영비 1,240 1,240 0 기 992 도 74 군 174 01 사무관리비 1,240 1,240 0 영유아건강검진홍보비 1,240,000원 *1식 1,240 기 992 도 74 군 174 301 일반보상금 346 2,400 2,054 기 277 도 21 군 48 01 사회보장적수혜금 346 2,400 2,054 영유아발달장애확진비 346,000원 *1식 346 기 277 도 21 군 48 403 자치단체등자본이전 2,000 2,000 0

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 진료서비스기반구축 전년도 기 1,600 도 120 군 280 02 공기관등에대한대행사업비 2,000 2,000 0 영유아건강검진비 2,000,000원 *1식 2,000 기 1,600 도 120 군 280 지역사회중심금연지원 194,460 0 194,460 기 97,230 도 29,169 군 68,061 지역사회중심금연지원서비스 194,460 0 194,460 기 97,230 도 29,169 군 68,061 101 인건비 60,000 0 60,000 기 30,000 도 9,000 군 21,000 04 기간제근로자등보수 60,000 0 60,000 금연상담및지도인력인건비 20,000,000원 *3인 60,000 기 30,000 도 9,000 군 21,000 201 일반운영비 48,810 0 48,810 기 24,405 도 7,321 군 17,084 01 사무관리비 9,000 0 9,000 금연벨설치 3,000,000원 *3개소 9,000 기 4,500 도 1,350 군 3,150 03 행사운영비 39,810 0 39,810 금연사업행사운영비 ( 마을, 학교, 직장 ) 5,000,000원 *3개단체 15,000 기 7,500 도 2,250 군 5,250 금연홍보물품구입 1,654,000원 *5종*3회 24,810 기 12,405 도 3,721 군 8,684 307 민간이전 49,650 0 49,650 기 24,825 도 7,448

부서 : 보건소정책 : 건강 100 세웰빙부여건설단위 : 지역사회중심금연지원 전년도 군 17,377 01 의료및구료비 49,650 0 49,650 금연보조제등구입 55,000원 *630인 34,650 기 17,325 도 5,198 군 12,127 금연성공지원물품구입 50,000원 *300인 15,000 기 7,500 도 2,250 군 5,250 405 자산취득비 36,000 0 36,000 기 18,000 도 5,400 군 12,600 01 자산및물품취득비 36,000 0 36,000 일산화탄소측정기구입 2,000,000원 *15개 30,000 스마트폰과태료부과기구입 2,000,000원 *3대 기 15,000 도 4,500 군 10,500 6,000 기 3,000 도 900 군 2,100 행정운영경비 ( 보건소 ) 6,458,833 6,393,510 65,323 인력운영비 ( 보건소 ) 5,743,342 5,697,519 45,823 인력운영비 ( 보건소 ) 5,743,342 5,697,519 45,823 101 인건비 5,580,142 5,534,319 45,823 01 보수 4,982,436 4,956,070 26,366 기본급 3,399,687 4급 (28호봉) 4,374,100원 *1명*12월 52,490 5급 (30호봉) 4,055,600원 *1명*12월 48,668 6급 (25호봉) 3,381,100원 *35명*12월 1,420,062 7급 (22호봉) 2,954,200원 *46명*12월 1,630,719 8급 (9호봉) 1,964,100원 *5명*12월 117,846 9급 (8호봉) 1,709,400원 *3명*12월 61,539 기능7급 (23호봉) 2,996,000원 *1명*12월 35,952 기능8급 (23호봉) 2,700,900원 *1명*12월 32,411 정근수당 254,977 정근수당 3,399,687,000원 /12월*0.9 254,977 가족수당 58,080 배우자 40,000원 *65명*12월 31,200 기타 20,000원 *112명*12월 26,880 자녀학비보조수당 15,692

부서 : 보건소정책 : 행정운영경비 ( 보건소 ) 단위 : 인력운영비 ( 보건소 ) 전년도 고등학교 15,692 ㆍ평준화지역 ( 가 )1급지 443,100원 *3명*4회 5,318 ㆍ평준화지역 ( 가 )2급지 377,790원 *3명*4회 4,534 ㆍ비평준화 ( 가 )1급지 419,090원 *2명*4회 3,353 ㆍ비평준화지역 ( 가 )2급지 310,805원 *2명*4회 2,487 대우공무원수당 62,925 4급 (1명) 4,374,100원 *1명*12월*4.1% 2,153 6급 (7명) 3,510,400원 *7명*12월*4.1% 12,090 7급 (30명) 3,195,700원 *30명*12월*4.1% 47,169 기능7급 (1명) 3,073,200원 *1명*12월*4.1% 1,513 시간외근무수당 289,678 5급 (1명) 11,591원 *30시간*1명*12월 4,173 6급 (35명) 9,383원 *30시간*35명*12월 118,226 7급 (47명) 8,476원 *30시간*47명*12월 143,414 8급 (6명) 7,609원 *30시간*6명*12월 16,436 9급 (3명) 6,878원 *30시간*3명*12월 7,429 관리업무수당 4,725 4급 (1명) 4,374,100원 *1명*12월*9% 4,725 특수근무수당 179,160 기술업무수당 12,360 ㆍ5급이상 (1명) 50,000원 *1명*12월 600 ㆍ6-7급 (30명) 30,000원 *30명*12월 10,800 ㆍ8-9급 (4명) 20,000원 *4명*12월 960 자격증가산 1,920 ㆍ기능장, 기사 30,000원 *2인*12월 720 ㆍ산업기사 20,000원 *5인*12월 1,200 의료업무수당 (32명) 50,000원 *32명*12월 19,200 의료업무수당 ( 진료소장 ) 250,000원 *20인*12월 60,000 민원업무수당 (2명) 30,000원 *2명*12월 720 읍면수당 (53명) 70,000원 *53명*12월 44,520 위험근무수당 40,440 ㆍ갑종 (5명) 50,000원 *5명*12월 3,000 ㆍ을종 (78명) 40,000원 *78명*12월 37,440 정근수당가산금 110,640 25년이상 130,000원 *26명*12월 40,560 20-25년미만 110,000원 *42명*12월 55,440 15-20년미만 80,000원 *11명*12월 10,560 10-15년미만 60,000원 *4명*12월 2,880 5-10년미만 50,000원 *2명*12월 1,200 정액급식비 (93명) 130,000원 *93명*12월 145,080

부서 : 보건소정책 : 행정운영경비 ( 보건소 ) 단위 : 인력운영비 ( 보건소 ) 전년도 명절휴가비 3,399,687,000원 /12*60%*2회 339,969 연가보상비 3,399,687,000원 /12*86%*1/30*15일 121,823 02 기타직보수 326,400 326,400 0 공중보건의활동장려금 800,000원 *34명*12월 326,400 03 무기계약근로자보수 271,306 251,849 19,457 물리치료사 36,638 기본급 1,566,600원 *1명*12월 18,800 기말수당 1,566,600원 *1명*4회 6,267 명절휴가비 500,000원 *2회 1,000 가족수당 80,000원 *12월 960 교통보조비 50,000원 *12월 600 급식비 60,000원 *12월 720 대민활동비 30,000원 *12월 360 시간외수당 15,305원 *20시간*1명*12월 3,674 휴일근무수당 125,200원 *1명*2일*12월 3,005 연차유급수당 125,200원 *10일 1,252 무기계약근로자보수 ( 한방진료보조 7 인 ) 231,566 기본급 1,445,400원 *7명*12월 121,414 기말수당 1,445,400원 *7명*4회 40,472 명절휴가비 500,000원 *7명*2회 7,000 가족수당 60,000원 *3명*12월 2,160 가계보존비 30,000원 *3명*12월 1,080 교통보조비 50,000원 *7인*12월 4,200 급식비 60,000원 *7인*12월 5,040 대민활동비 30,000원 *12월 360 시간외근무수당 13,738원 *20시간*7명*12월 23,080 휴일근무수당 112,430원 *7명*2일*12월 18,889 연차유급수당 112,430원 *7명*10일 7,871 산재보험 ( 보건소 ) 264,152,000원 *0.01174 3,102 204 직무수행경비 163,200 163,200 0 02 직급보조비 163,200 163,200 0 직급보조비 163,200 4급 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 250,000원 *1명*12월 3,000 6급 155,000원 *35명*12월 65,100 7급, 기능7급 140,000원 *47명*12월 78,960 8-9급, 기능8-9급 105,000원 *9명*12월 11,340 기본경비 ( 보건소 ) 715,491 695,991 19,500 기본경비 ( 보건소 ) 715,491 695,991 19,500 201 일반운영비 529,211 533,691 4,480

부서 : 보건소정책 : 행정운영경비 ( 보건소 ) 단위 : 기본경비 ( 보건소 ) 전년도 01 사무관리비 111,321 115,801 4,480 일반수용비 75,871 복사용지등사무용품구입 (36개소) 12,400,000원 12,400 복사기및프린터토너구입 2,500,000원 *12월 30,000 지역보건계획서등인쇄및제본 1,500,000원 *2회 3,000 보건기관소모품구입 ( 화장지, 쓰레기봉투등 ) 12,471,000원 *1식 12,471 보건기관일반수용비 1,500,000원 *12월 18,000 운영수당 24,650 지역보건심의위원회수당 100,000원 *9명*2회 1,800 일. 숙직비 22,850 ㆍ일직비 50,000원 *2명*119일 11,900 ㆍ숙직비 30,000원 *1명*365일 10,950 급식비 900,000원 *12월 10,800 02 공공운영비 417,890 417,890 0 공공요금및제세 212,400 민원발송용우표구입 7,200 ㆍ등기용 200,000원 *12월 2,400 ㆍ일반용 400,000원 *12월 4,800 전기요금 (36개소) 330,000원 *36개소*12월 142,560 전화요금 (20개소) 100,000원 *20개소*12월 24,000 수도요금 (20개소) 50,000원 *20개소*12월 12,000 오물수거료 (32개소) 100,000원 *32개소*1회 3,200 감염성의료폐기물수수료 (36개소) 45,000원 *36개소*12월 19,440 검사실의료폐수처리비 1,000,000원 *4회 4,000 연료비 (36개소) 22,000,000원 *5월 110,000 물탱크청소및수질검사 (48톤) 600,000원 *2회 1,200 승강기유지관리비 230,000원 *12월 2,760 소방시설유지관리비 200,000원 *12월 2,400 시설장비유지비 62,130 전기안전관리대행비 497,500원 *12월 5,970 청사무인경비용역월정료 (36개소) 100,000원 *36개소*12월 43,200 정수기소독맴버쉽연회비 (36개소) 30,000원 *36개소*12월 12,960 차량유지비 27,000 차량유류대 170,000원 *9대*12월 18,360 차량정비비 80,000원 *9대*12월 8,640

부서 : 보건소정책 : 행정운영경비 ( 보건소 ) 단위 : 기본경비 ( 보건소 ) 전년도 202 여비 165,280 141,300 23,980 01 국내여비 36,280 25,500 10,780 보건업무추진여비 36,280,000원 *1식 36,280 02 월액여비 129,000 115,800 13,200 보건지소및진료소 180,000원 *50명*12월 108,000 공중보건의 21,000,000원 21,000 203 업무추진비 15,000 15,000 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 보건소 3,300,000원 3,300 02 정원가산업무추진비 3,720 3,720 0 보건소 (93명) 40,000원 *93명 3,720 04 부서운영업무추진비 7,980 7,980 0 보건소 (93명) 665,000원 *12월 7,980 204 직무수행경비 6,000 6,000 0 01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0 보건소장 400,000원 *12월 4,800 보건행정관 100,000원 *12월 1,200