부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2


부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2



부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

육계자조금29호편집

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의


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부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

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부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

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부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

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@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

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Transcription:

세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사 82,458 84,555 2,097 도 13,712 군 68,746 사업체및광공업기초통계조사 24,089 29,801 5,712 101 인건비 19,339 25,051 5,712 04 기간제근로자등보수 19,339 25,051 5,712 사업체조사 ( 사업체및광공업 ) 19,339 급여 60,240원 *13명*28일*80% 17,542 4대보험료 17,54원 *10.24% 1,797 201 일반운영비 4,750 4,750 0 01 사무관리비 4,750 4,750 0 각종통계조사홍보용플래카드제작 100,000원 *10개소 사업체기초통계조사보고서발간 75,000원 *50부 통계연보발간 9,000 9,000 0 201 일반운영비 9,000 9,000 0 01 사무관리비 9,000 9,000 0 1,000 3,750 제57회통계연보발간 40,000원 *225부 9,000 사회조사 ( 보조 ) 30,311 26,696 3,615 도 13,712 군 16,599 101 인건비 24,311 21,116 3,195 도 11,228 군 13,083 04 기간제근로자등보수 24,311 21,116 3,195 관리자급여 63,000원 *16일*3명 3,024 도 1,417 군 1,607 관리자보험료 63,000*16일 *10%*3명 303 도 142 군 161 조사원급여 61,000원 *13일*23명 18,239 도 8,418 군 9,821 입력요원급여 61,000원 *8일*5명 2,440 도 1,220-1 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5,580 420 도 2,484 군 3,516 01 사무관리비 6,000 5,580 420 답례품구입비 6,000원 *1,000명 6,000 도 2,484 군 3,516 사회조사 ( 자체 ) 19,058 19,058 0 201 일반운영비 9,558 9,558 0 01 사무관리비 9,342 9,342 0 조사입력관련필기구류등구입비 1,400,000원 조사표류인쇄비 ( 조사표, 지침서, 안내장등 ) 1,600,000원 1,400 1,600 분석관련물품 (A4, 토너등 ) 1,90원 1,902 홍보비 ( 현수막등 ) 1,100,000원 1,100 특근매식비 540,000원 540 보고서발간 2,800,000원 2,800 02 공공운영비 216 216 0 우편료 216,000원 216 202 여비 1,500 1,500 0 01 국내여비 1,500 1,500 0 업무협의, 실사지도등 1,500,000원 1,500 207 연구개발비 8,000 8,000 0 01 연구용역비 8,000 8,000 0 담양군사회조사결과분석 8,000,000원 8,000 군정정책의기획조정 306,697 578,446 271,749 군정현안및주요시책업무추진 59,750 105,750 46,000 201 일반운영비 30,750 76,750 46,000 01 사무관리비 30,750 56,750 26,000 군정현안사업 PPT 제작,000원 *4회 8,000 공무원정책연구모임추진 9,400 연구과제심사위원수당 100,000 원 *7 명 *2 회 1,400 연구모임활동지원 500,000원 *10팀 5,000 연구모임성과집발간 20,000원 *150부 3,000 우수제안자표창용지구입 7,000원 *50매 350-2 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정정책의기획조정 전년도 사무용품구입등 3,000,000원 3,000 외부인사자문료 10,000,000원 10,000 203 업무추진비 8,000 8,000 0 03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 의회관련업무추진 4,000,000원 4,000 현안시책업무추진 4,000,000원 4,000 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 민간인우수제안자보상,000원 303 포상금 4,000 4,000 0 01 포상금 4,000 4,000 0 공무원우수제안자포상,000원 공무원정책연구모임포상,000원 307 민간이전 15,000 15,000 0 05 민간위탁금 15,000 15,000 0 공무원역량강화워크숍 15,000,000원 15,000 군정현안보고서제작 103,900 103,900 0 201 일반운영비 103,900 103,900 0 01 사무관리비 88,000 88,000 0 군정운영방향영상물제작 1,000 원 *2 회 24,000 각종보고서제작 64,000 군정보고서제작 5,000원 *3,500부*3회 52,500 업무보고제작 20,000원 *200부 4,000 군정주요현황자료제작 2,500원 *1,500부*2회 02 공공운영비 15,900 15,900 0 군정운영계획및성과보고서발송우편료 380원 *15,000부*2회 군정운영계획및성과보고서 DM발송료 150원 *15,000부*2회 7,500 11,400 행정자료실운영 3,600 3,600 0 405 자산취득비 3,600 3,600 0 02 도서구입비 3,600 3,600 0 4,500 행정자료실도서구입 1원 *300권 3,600 군정주요업무평가및분석 10,000 4,000 6,000 201 일반운영비 10,000 4,000 6,000 01 사무관리비 10,000 4,000 6,000 민선7기군수공약사항추진계획책자제작 30,000원 *200부 6,000-3 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정정책의기획조정 전년도 정부합동평가지표및매뉴얼제작 40,000원 *100부 4,000 생활권행정협의회 20,000 20,000 0 201 일반운영비 20,000 0 20,000 02 공공운영비 20,000 0 20,000 영산강유역권행정협의회부담금 20,000,000원 20,000 지역진흥재단 8,500 8,500 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 지역홍보및전시용특산품등구입 3,000,000원 3,000 306 출연금 5,500 5,500 0 01 출연금 5,500 5,500 0 한국지역진흥재단출연금 5,500,000원 5,500 담양지명천년기념사업추진 100,947 199,996 99,049 201 일반운영비 44,147 47,620 3,473 01 사무관리비 43,500 37,620 5,880 추진위원회참석수당 ( 분과, 대표 ) 70,000원 *80명*3회 16,800 현수막제작 70,000원 *10회 700 위원회운영물품구입 200,000원 *10회 전문가자문료 200,000원 *20회 4,000 기념사업홍보물제작 20,000,000원 20,000 02 공공운영비 647 0 647 추진위원회사무실공공요금 647,000원 647 202 여비 2,800 2,800 0 01 국내여비 2,800 2,800 0 천년기념사업추진 ( 관외 ) 2,800,000원 2,800 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 기념사업업무추진,000원 207 연구개발비 40,000 30,000 10,000 01 연구용역비 40,000 30,000 10,000 천년문장활용및상품개발용역 40,000,000원 40,000 301 일반보상금 1 10,000 09 행사실비보상금 0 천년기념사업추진위원회행사추진,000원 - 4 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정정책의기획조정 전년도 11 기타보상금 10,000 0 10,000 천년기념사업공모시상금 10,000,000원 10,000 군정정책의평가 57,060 61,980 4,920 지속가능발전위원회운영 37,480 42,300 4,820 201 일반운영비 37,480 42,300 4,820 01 사무관리비 30,480 37,300 6,820 지속가능발전위원회참석수당 ( 총회, 분과 ) 100,000원 *31명*4회 지속가능발전위원회현수막제작 70,000원 *4회 지속가능발전위원회워크숍추진자료제작 3,000,000원 지속가능발전위원회운영물품구입등 1,000,000원 *4회 지속가능발전위원회 TF팀운영 300,000원 *12명*3회 12,400 280 3,000 4,000 10,800 02 공공운영비 0 지속가능발전지방정부협의회부담금,000원 03 행사운영비 5,000 5,000 0 지속가능발전위원회워크숍 200,000원 *25명 5,000 성과관리시스템운영 19,580 19,680 100 201 일반운영비 9,580 9,680 100 01 사무관리비 2,900 3,000 100 직무분석성과관리직원교육교재제작 10,000원 *200부 성과관리내부평가단활동비 30,000원 *30명 900 02 공공운영비 6,680 6,680 0 직무분석성과관리시스템유지관리비 6,680,000원 *1식 303 포상금 10,000 10,000 0 01 포상금 10,000 10,000 0 6,680 성과관리우수부서포상 500,000원 *20부서 10,000 군정홍보활동전개 900,500 807,076 93,424 공무원교양지및신문구독 42,300 42,300 0 201 일반운영비 42,300 42,300 0 01 사무관리비 42,300 42,300 0 신문구독료 ( 관서용 ) 15,000원 *135부*12회 24,300 공무원교양지구독 10,000원 *10부*15종*12개월 18,000 각종홍보업무추진 77,200 63,800 13,400-5 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정홍보활동전개 전년도 201 일반운영비 75,400 62,200 13,200 01 사무관리비 18,000 19,000 1,000 군정시책및홍보소모품구입 5,000,000원 5,000 담양홍보를위한특산품구입 15,000원 *200개 3,000 군정홍보용카메라및영상장비수리비 1,500,000원 *1대 1,500 주요행사및시책홍보자료보관용 CD,DVD 구 입 5,000원 *100개 500 행사및시책사업홍보용사진인화 3,000,000원 3,000 청사게시용사진제작 100,000원 *20개 홍보용이미지라이선스구입,000원 브리핑룸행정장비소모품구입 1,000,000원 1,000 02 공공운영비 57,400 41,200 16,200 브리핑룸무선인터넷사용료 45,000원 *12월 540 무안공항시설사용료 55,000원 *12월 660 통신사프리미엄서비스사용료 3,500,000원 *12월 4 신문스크랩서비스사용료 ( 뉴스저작권포함 ) 1,100,000원 *12월 13,200 드론손해배상보험료 (1년분) 1,000,000원 1,000 202 여비 1,800 1,600 200 01 국내여비 1,800 1,600 200 군정홍보관련자료수집여비 20,000원 *3명*30회 1,800 군정시책, 문화, 관광특산품홍보 69 614,976 77,024 201 일반운영비 69 591,800 100,200 01 사무관리비 69 591,800 100,200 군정시책 문화 관광 특산품홍보 52 방송캠페인, CF제작비 (5회) 140,000,000원 140,000 담양지명천년기념홍보 40,000,000원 40,000 국내 TV, CF송출료 20,000,000원 *5회 100,000 국외 TV, CF송출료 30,000,000원 *1회 30,000 국외기반소셜미디어운영 2,500,000원 *12개월*2개국 60,000 라디오광고 ( 제작및송출 ) 5,500,000원 *4회 2 인터넷배너광고,000원 *30회 60,000 신문및잡지광고,000원 *35회 70,000 수도권역주요거점홍보마케팅 4,000,000원 *5개소*3.5개월 70,000-6 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정홍보활동전개 전년도 KTX역, 공항등다중이용시설마케팅 5,000,000원 *4개소*3개월 홍보영상뉴스제작및방송송출 20,000,000원 군정홍보자료 ( 사진및영상 ) DB 구축 20,000,000원 60,000 20,000 20,000 언론취재활동지원 87,000 74,000 13,000 201 일반운영비 65,000 5 13,000 01 사무관리비 65,000 5 13,000 주요행사 ( 축제등 ) 홍보광고 1,300,000원 *50개사 65,000 203 업무추진비 2 2 0 03 시책추진업무추진비 2 2 0 군정홍보취재기자간담회 4,000,000원 4,000 홍보시책업무추진 1,000원 1 군정홍보에따른활동비 6,000,000원 6,000 군정홍보용장비구입 1 10,000 405 자산취득비 1 10,000 01 자산및물품취득비 1 10,000 소셜미디어촬영용장비구입,000원 기획홍보강화 108,000 108,000 0 대나무골담양소식지제작 108,000 108,000 0 201 일반운영비 108,000 108,000 0 01 사무관리비 48,000 48,000 0 담양소식제작 4,000,000원 *12회 48,000 02 공공운영비 60,000 60,000 0 담양소식발송우편료 3,000,000원 *12개월 36,000 담양소식 DM 발송료 100원 *20,000부*12개월 24,000 건전재정운영 1,524,030 1,513,824 10,206 합리적인예산운영 121,170 107,164 14,006 중기지방재정계획수립 4,750 3,850 900 201 일반운영비 4,750 3,850 900 01 사무관리비 4,750 3,850 900 중기지방재정계획및지방재정공시심의위원회참석수당 50,000원 *9명*5회 2,250 중기지방재정계획책자유인 25,000원 *100부 2,500 지방재정투자심사 4,500 4,500 0 201 일반운영비 4,500 4,500 0 01 사무관리비 4,500 4,500 0 지방재정투자심사수당 100,000원 *10명*3회 3,000-7 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 건전재정운영단위 : 합리적인예산운영 전년도 지방재정투자심사위원회참석수당 50,000원 *10명*3회 1,500 예산편성운영 111,920 98,814 13,106 201 일반운영비 52,894 40,590 12,304 01 사무관리비 42,270 40,590 1,680 기본사무용품구입및기타경비 12,540,000 원 예산편성작업등특근급식비 7,000원 *5명*160일 12,540 5,600 예산안및예산서제작 15,000,000원 15,000 예산편성지침서제작 25,000원 *130부 3,250 지방보조금심의위원회심의수당 100,000원 *7명*6회 출자출연기관심의위원회심의수당 70,000원 *8명*3회 02 공공운영비 10,624 0 10,624 4,200 1,680 재정정보공개시스템유지보수비 1,584,000원 1,584 HABIS 보조통합관리시스템유지보수 9,040,000원 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 9,040 지방재정운영 4,000,000원 4,000 303 포상금 35,000 35,000 0 01 포상금 35,000 35,000 0 재정집행및예산운용유공부서포상 20,000,000원 20,000 재정운용유공공무원산업시찰 15,000,000원 15,000 308 자치단체등이전 20,026 19,224 802 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 20,026 19,224 802 e호조시스템유지보수비 20,026,000원 20,026 효율적인예산지원 1,402,860 1,406,660 3,800 직원능력향상교육훈련지원 310,740 300,740 10,000 201 일반운영비 55,600 55,600 0 01 사무관리비 55,600 55,600 0 위탁교육비 55,600 기본교육위탁교육비 200,000원 *100명 20,000 중견관리자과정 (5급) 7,000,000원 *2명 14,000 5급승진리더과정 1,200,000원 *4명 4,800 중견간부양성반 2,800,000원 *6명 16,800 202 여비 255,140 245,140 10,000 04 국제화여비 48,000 38,000 10,000-8 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 건전재정운영단위 : 효율적인예산지원 전년도 공무원장기교육자해외연수 6,000,000원 *4명 24,000 외국어교육과정해외연수 3,500,000원 *4명 14,000 미래전문가양성과정해외연수 5,000,000원 *2명 10,000 05 공무원교육여비 207,140 207,140 0 공무원교육여비 177,140 기본교육 180,000원 *573명 103,140 공통전문과정 300,000원 *100명 30,000 신규기본과정 500,000원 *20명 10,000 5급승진리더과정 2,500,000원 *4명 10,000 중견간부양성반 4,000,000원 *6명 24,000 공통교육여비 ( 수시교육등 ) 300,000원 *100명 30,000 군정현안업무추진 717,120 730,920 13,800 201 일반운영비 34,000 34,000 0 01 사무관리비 34,000 34,000 0 각종책자및영상물제작 30,000,000원 30,000 현안사업건의책자제작,000원 *2회 4,000 202 여비 134,000 134,000 0 01 국내여비 134,000 134,000 0 관외출장등 ( 공통 ) 28,000,000원 28,000 시군교류단속 ( 장기출장자 ) 270,000원 *10명*5회 13,500 국도비등지원협의를위한관계기관방문 210,000원 *20명*10회 4 지역현안사업추진 33,000,000원 33,000 군정현안사업추진 17,500,000원 17,500 203 업무추진비 17,000 17,000 0 03 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 지역개발사업추진 6,000,000원 6,000 현안사업재원확충 5,000,000원 5,000 시책업무추진 6,000,000원 6,000 204 직무수행경비 267,120 280,920 13,800 03 특정업무경비 267,120 280,920 13,800 특정업무경비 267,120 대민활동비 203,400 ㆍ6급이하 50,000원 *329명*12월 197,400 ㆍ일반임기제 50,000원 *10명*12월 6,000 예산담당공무원 150,000원 *5명*12월 9,000 감사담당공무원 80,000원 *5명*12월 4,800 세무담당공무원 100,000원 *40명*12월 48,000 여론, 동향전담공무원 100,000원 *1명*12월 1,200-9 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 건전재정운영단위 : 효율적인예산지원 전년도 공무원단체담당공무원 60,000원 *1명*12월 720 207 연구개발비 265,000 265,000 0 01 연구용역비 265,000 265,000 0 공모사업등연구용역 265,000,000원 265,000 공무원해외연수지원 310,000 310,000 0 202 여비 310,000 310,000 0 03 국외업무여비 100,000 100,000 0 공무원해외출장 2,500,000원 *40명 100,000 04 국제화여비 210,000 210,000 0 공무원해외시찰및견학 2,500,000원 *72명 180,000 선진노사문화를위한공무원노조해외연수 1,500,000원 *20명 30,000 민간인해외연수지원 65,000 65,000 0 301 일반보상금 65,000 65,000 0 06 민간인국외여비 65,000 65,000 0 선진지해외시찰및연수 1,250,000원 *40명 50,000 자매결연자치단체방문 1,500,000원 *10명 15,000 투명한감사운용 40,539 47,690 7,151 생산적감사체계확립 40,539 47,690 7,151 공직자재산등록 2,040 2,040 0 201 일반운영비 2,040 2,040 0 01 사무관리비 840 840 0 공직자윤리위원회참석수당 70,000원 *4명*3회 02 공공운영비 1,200 1,200 0 840 공직자재산등록금융조회통보용우편료 원 *60명*2건*5개기관 1,200 감사및조사업무추진 38,499 45,650 7,151 201 일반운영비 5,150 5,150 0 01 사무관리비 5,150 5,150 0 상설감사장프린터토너구입 150,000원 *1대*4회 600 상설감사장행정소모품구입 15,000원 *17종*4회 1,020 상설감사장냉온수기관리 25,000원 *1대*6회 150 감사수감용사무용품구입 1,000,000원 1,000 감사수감및조사업무특근급식비 7,000원 *2명*170일 2,380 202 여비 10,000 10,000 0 01 국내여비 10,000 10,000 0-10 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 투명한감사운용단위 : 생산적감사체계확립 전년도 민원조사및공직기강감찰 3,000,000원 3,000 읍면종합감사 20,000원 *4명*40일 3,200 변론등소송수행 3,800,000원 3,800 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 소송및감사업무추진 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 8,000 8,000 0 11 기타보상금 8,000 8,000 0 각종부조리신고보상금 8,000,000원 8,000 303 포상금 5,000 5,000 0 01 포상금 5,000 5,000 0 청렴마일리지우수부서및개인포상 5,000,000원 5,000 308 자치단체등이전 7,349 7,000 349 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,349 7,000 349 청백-e시스템유지보수 7,349,000원 7,349 신뢰받는법무행정수행 176,880 176,880 0 법무행정관리강화 176,880 176,880 0 소송업무수행 173,800 173,800 0 201 일반운영비 141,000 141,000 0 01 사무관리비 138,000 138,000 0 법률자문수당 300,000원 *5명*12월 18,000 소송수행변호사선임, 승소사례금 4,000,000원 *30회 120,000 02 공공운영비 3,000 3,000 0 소송수행에따른각종수수료및인지대 1,000,000원 1,000 소송공탁금,000원 301 일반보상금 2,800 2,800 0 11 기타보상금 2,800 2,800 0 소송관련증인및참고인실비보상금 1,000,000원 변호사현장검증참석실비보상금 200,000원 *3명*3회 305 배상금등 20,000 20,000 0 01 배상금등 20,000 20,000 0 1,000 1,800 소송관련손해배상금 20,000,000원 20,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범죄피해자지원및홍보 10,000,000원 10,000-11 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 신뢰받는법무행정수행단위 : 법무행정관리강화 전년도 법률교육및법규추록 3,080 3,080 0 201 일반운영비 3,080 3,080 0 01 사무관리비 3,080 3,080 0 공무원법률교육강사료 100,000원 *2회 200 대한민국법령집추록 80,000원 *3질*12회 2,880 지방규제개혁 7,392 7,392 0 지방규제개혁역량강화 7,392 7,392 0 지방규제개혁추진 7,392 7,392 0 201 일반운영비 4,792 4,792 0 01 사무관리비 4,600 4,600 0 규제개혁홍보물제작 1,080 리후렛, 책자등 5,000원 *160부 800 홍보용현수막및배너제작 70,000원 *4개소*1회 규제개혁위원회참석수당 70,000원 *7명*3회 1,470 규제심사서면심사수당 50,000원 *7명*3회 1,050 규제개혁역량강화교육강사수당 400,000원 *1명*2회 규제개혁추진실적평가서제작 ( 제출용 ) 20,000원 *10부 02 공공운영비 192 192 0 규제개혁만족도조사우편요금 192 일반 300원 *20건*12월 72 등기 원 *10건*6월 120 202 여비 1,500 1,500 0 01 국내여비 1,500 1,500 0 규제개혁업무추진 20,000원 *3명*25일 1,500 303 포상금 1,100 1,100 0 01 포상금 1,100 1,100 0 규제개혁우수공무원시상 1,100 최우수상 400,000원 *1명 400 우수상 300,000원 *1명 300 장려상 200,000원 *2명 400 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 50,286,822 47,526,317 2,760,505 280 800 200 국 139,921 도 130,249 군 50,016,652 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 50,111,812 47,351,307 2,760,505 국 139,921 도 130,249 군 49,841,642-12 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 인력운영비 49,792,142 47,037,096 2,755,046 101 인건비 38,634,361 36,198,224 2,436,137 01 보수 32,627,307 30,973,469 1,653,838 기본급 (592명) 23,539,035 군 수 98,13원 *1명 98,132 부군수 91,008,000원 *1명 91,008 4 급 84,864,000원 *2명 169,728 5 급 ( 연봉제 ) 75,165,000원 *30명 2,254,950 5 급 ( 호봉제 ) 4,597,609원 *5명*12월 275,857 6 급 3,968,876원 *185명*12월 8,810,905 7 급 3,179,984원 *169명*12월 6,449,008 8 급 2,334,150원 *92명*12월 2,576,902 9 급 1,646,422원 *66명*12월 1,303,967 지도관 ( 연봉제 ) 92,731,000원 *3명 278,193 지도사 3,476,908원 *19명*12월 792,736 연구사 3,315,519원 *11명*12월 437,649 정근수당 1,740,457,000원 *50%*2회 1,740,457 가족수당 43,102,450원 *12월 517,230 자녀학비보조수당 35,152,450원 *4분기 140,610 정근수당가산금 480,720 25년이상 100,000원 *204명*12월 244,800 20년이상 25년미만 100,000원 *72명*12월 86,400 15년이상 20년미만 80,000원 *52명*12월 49,920 10년이상 15년미만 60,000원 *75명*12월 54,000 5년이상 10년미만 50,000원 *76명*12월 45,600 정근수당추가가산금 82,080 25년이상 30,000원 *204명*12월 73,440 20년이상 25년미만 10,000원 *72명*12월 8,640 육아휴직수당 2,334,150원 *40%*3명*12월 33,612 위험근무수당 50,160 을 종 50,000원 *74명*12월 44,400 병 종 40,000원 *12명*12월 5,760 모범공무원수당 50,000원 *6명*12월 3,600 대우공무원수당 300,192 5 급 5,810,000원 *4명*4.1%*12월 11,435 6 급 3,870,000원 *70명*4.1%*12월 133,283 7 급 3,177,000원 *72명*4.1%*12월 112,543 8 급 2,848,320원 *6명*4.1%*12월 8,409 지도사 3,548,000원 *15명*4.1%*12월 26,185 연구사 3,389,000원 *5명*4.1%*12월 8,337 관리업무수당 23,928-13 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 5급 ( 호봉제 ) 4,431,000원 *5명*9%*12월 23,928 기술정보수당 128,520 5 급 50,000원 *8명*12월 4,800 6, 7급 30,000원 *130명*12월 46,800 8급이하 20,000원 *59명*12월 14,160 전산업무 50,000원 *3명*12월 1,800 지도관 60,000원 *3명*12월 2,160 지도사 50,000원 *18명*12월 10,800 가산금 48,000 ㆍ기술사 50,000원 *4명*12월 2,400 ㆍ기 사 30,000원 *93명*12월 33,480 ㆍ산업기사 20,000원 *40명*12월 9,600 ㆍ6, 7급 ( 운전 ) 10,000원 *15명*12월 1,800 ㆍ8급이하 ( 운전 ) 20,000원 *3명*12월 720 의료업무등의수당 46,800 가축방역업무등 150,000원 *1명*12월 1,800 보건진료 250,000원 *11명*12월 33,000 간호직렬등 50,000원 *20명*12월 1 연구업무수당 80,000원 *9명*12월 8,640 장려수당 12,600 하수, 오폐수, 쓰레기처리장 100,000원 *10명*12월 1 상수도업무 50,000원 *1명*12월 600 특수직무수당 144,120 민원업무 50,000원 *24명*12월 14,400 읍면근무 70,000원 *111명*12월 93,240 의회근무 8,400 ㆍ5 급 80,000원 *3명*12월 2,880 ㆍ6 급 60,000원 *1명*12월 720 ㆍ7급이하 50,000원 *8명*12월 4,800 사회복지업무 70,000원 *24명*12월 20,160 사회복지업무가산금 30,000원 *22명*12월 7,920 시간외근무수당 1,298,801 정액, 초과분 1,298,801 ㆍ6 급 11,074원 *185명*20시간*12월 491,686 ㆍ7 급 10,003원 *169명*20시간*12월 405,722 ㆍ8 급 8,980원 *92명*20시간*12월 198,279 ㆍ9 급 8,117원 *66명*20시간*12월 128,574 ㆍ지도사 46,360 21호봉이상 10,443원 *11명*20시간*12월 27,570 21호봉이하 9,786원 *8명*20시간*12월 18,790 ㆍ연구사 10,674원 *11명*20시간*12월 28,180-14 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 명예퇴직수당 127,225,000원 127,225 정액급식비 130,000원 *592명*12월 923,520 명절휴가비 1,696,35원 *120% 2,035,623 연가보상비 1,879,429,278원 *86%*1/30*10일 538,770 처우개선분 22,553,151,354원 *2.0% 451,064 02 기타직보수 2,026,343 1,805,533 220,810 일반임기제 549,572 기본급 (12명) 460,931 ㆍ6급상당 49,156,080원 *3명 147,469 ㆍ7급상당 42,979,584원 *2명 85,960 ㆍ8급상당 40,882,560원 *5명 204,413 ㆍ9급상당 23,088,072원 *1명 23,089 가족수당 460,000원 *12월 5,520 시간외근무수당 2,103,000원 *12월 25,236 직급보조비 18,300 ㆍ6급상당 155,000원 *4명*12월 7,440 ㆍ7급상당 140,000원 *2명*12월 3,360 ㆍ8급상당 125,000원 *4명*12월 6,000 ㆍ9급상당 125,000원 *1명*12월 1,500 정액급식비 130,000원 *12명*12월 18,720 연가보상비 39,615,912원 *86%*1/30*10일 11,357 처우개선분 475,390,944원 *2.0% 9,508 청원경찰 1,128,225 기본급 (22명) 784,656 ㆍ15년미만 2,234,600원 *9명*12월 241,337 ㆍ15년이상 23년미만 2,786,800원 *2명*12월 66,884 ㆍ23년이상 30년미만 3,478,800원 *7명*12월 292,220 ㆍ30년이상 3,837,800원 *4명*12월 184,215 정근수당 58,429,674원 *50%*2회 58,430 직급보조비 39,060 ㆍ23년미만 125,000원 *11명*12월 16,500 ㆍ23년이상 30년미만 140,000원 *9명*12월 15,120 ㆍ30년이상 155,000원 *4명*12월 7,440 정액급식비 130,000원 *22명*12월 34,320 명절휴가비 58,429,674원 *120% 70,116 연가보상비 58,429,674원 *86%*1/30*10일 16,750 정근수당가산금 18,720 ㆍ20년이상 100,000원 *11명*12월 13,200 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *2명*12월 1,920 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 *5명*12월 3,600-15 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 정근수당추가가산금 3,720 ㆍ25년이상 30,000원 *10명*12월 3,600 ㆍ20년이상 25년미만 10,000원 *1명*12월 120 가족수당 2,020,000원 *12월 24,240 자녀학비보조수당 1,083,000원 *4분기 4,332 시간외근무수당 47,176 ㆍ15년미만 8,559원 *5명*20시간*12월 10,271 ㆍ15년이상 23년미만 9,209원 *3명*20시간*12월 6,631 ㆍ23년이상 30년미만 10,131원 *6명*20시간*12월 14,589 ㆍ30년이상 10,892원 *6명*20시간*12월 15,685 위험근무수당 ( 병종 ) 480 ㆍ자동차배출가스측정부문 40,000원 *1명*12월 480 고용보험료 938,482,766원 *1.3% 12,201 처우개선분 701,156,088원 *2% 14,024 공중보건의사 241,920 진료활동장려수당 800,000원 *24명*12월 230,400 위험근무수당 ( 병종 ) 40,000원 *24명*12월 11,520 공익수의사 16,744 방역활동장려금 600,000원 *2명*12월 14,400 시간외근무수당 7,565원 *2명*10시간*12월 1,816 고용보험료 2원 *2명*12월 528 신규임용수습원 (10명) 89,882 기본급 (9급상당) 1,432,091원 *80%*10명*6월 68,741 정액급식비 130,000원 *10명*6월 7,800 시간외근무수당 ( 정액분 ) 8,117원 *10명*10시간*6월 4,871 건강보험 81,41원 *3.4% 2,769 국민연금 81,41원 *4.5% 3,664 고용보험 81,41원 *1.5% 1,222 산재보험 81,41원 *1% 815 03 무기계약근로자보수 3,980,711 3,419,222 561,489 가직군 (81명) 2,299,210 기본급 1,510,602원 *81명*12월 1,468,306 정액급식비 130,000원 *81명*12월 126,360 정근수당 1,510,602원 *81명*50%*2회 122,359 정근수당가산금 55,680 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *8명*12월 7,680 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 *35명*12월 25,200 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원 *38명*12월 22,800-16 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 직종보조비 105,000원 *81명*12월 102,060 가족수당 3,660,000원 *12월 43,920 자녀학비보조수당 448,000원 *4분기 1,792 명절휴가비 1,510,602원 *81명*120% 146,831 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 9,781원 *81명*1.5*10시간*12월 142,607 연차유급휴가수당 78,251원 *81명*10일 63,384 처우개선분 1,295,513,856원 *2% 25,911 나직군 (27명) 995,447 기본급 1,989,452원 *27명*12월 644,583 정액급식비 130,000원 *27명*12월 42,120 정근수당 1,989,452원 *27명*50%*2회 53,716 정근수당가산금 17,040 ㆍ20년이상 100,000원 *3명*12월 3,600 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *4명*12월 3,840 ㆍ10년이상 15년미만 60,000원 *10명*12월 7,200 ㆍ5년이상 10년미만 50,000원 *4명*12월 2,400 작업장려수당 70,000원 *27명*12월 22,680 직종보조비 105,000원 *27명*12월 34,020 가족수당 1,180,000원 *12월 14,160 자녀학비보조수당 448,000원 *4분기 1,792 명절휴가비 1,989,452원 *27명*60%*2회 64,459 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 12,907원 *27명*1.5*10시간*12월 62,729 연차유급휴가수당 103,257원 *27명*10일 27,880 처우개선분 513,398,088원 *2% 10,268 다직군 (2명) 89,757 기본급 1,714,220원 *2명*12월 41,142 정액급식비 130,000원 *2명*12월 3,120 정근수당 1,714,220원 *2명*50%*2회 3,429 정근수당가산금 1,920 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *2명*12월 1,920 교통보조비 140,000원 *2명*12월 3,360 가족수당 300,000원 *12월 3,600 명절휴가비 1,714,220원 *2명*60%*2회 4,115 위험수당 90,000원 *2명*12월 2,160 가계보전수당 110,000원 *2명*12월 2,640 위생수당 80,000원 *2명*12월 1,920 상여금 1,714,220원 *2명*4회 13,714 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 15,039원 *2명*1.5*10시간*12월 5,415 연차유급휴가수당 121,625원 *2명*10일 2,433 처우개선분 39,417,148원 *2% 789-17 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 라직군 (4명) 185,998 기본급 1,688,580원 *4명*12월 81,052 정액급식비 160,000원 *4명*12월 7,680 정근수당 2,099,190원 *4명*50%*2회 8,397 체력단련비 2,099,190원 *4명*50%*5회 20,992 교통보조비 140,000원 *4명*12월 6,720 가족수당 220,000원 *12월 2,640 명절휴가비 2,099,190원 *4명*60%*2회 10,077 특수업무수당 90,000원 *4명*12월 4,320 가계보전수당 110,000원 *4명*12월 5,280 작업장려수당 70,000원 *4명*12월 3,360 기말수당 2,099,190원 *4명*50%*4회 16,794 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 16,573원 *4명*1.5*10시간*12월 11,933 연차유급휴가수당 132,586원 *4명*10일 5,304 처우개선분 72,416,151원 *2% 1,449 무기계약근로자 4대보험료 360,299 국민연금부담금 3,570,41원 *4.5% 160,669 산재보험료 3,570,41원 *0.9% 32,134 고용보험료 3,570,41원 *1.5% 53,557 건강보험료 3,570,41원 *2.995% 106,934 장기요양보험료 106,934,000원 *6.55% 7,005 퇴직금 50,000,000원 50,000 204 직무수행경비 1,046,820 1,040,760 6,060 02 직급보조비 1,046,820 1,040,760 6,060 직급보조비 1,046,820 군 수 500,000원 *1명*12월 6,000 부군수 450,000원 *1명*12월 5,400 4급 400,000원 *2명*12월 9,600 5급 250,000원 *35명*12월 105,000 6급, 연구사, 지도사 155,000원 *215명*12월 399,900 7급 140,000원 *169명*12월 283,920 8~9급 125,000원 *158명*12월 237,000 303 포상금 1,818,445 1,779,198 39,247 02 성과상여금 1,818,445 1,779,198 39,247 성과상여금 1,818,445 5급 3,983,100원 *5명*1.1 21,908 6급 3,424,400원 *185명*1.1 696,866 7급 2,911,400원 *169명*1.1 541,230 8급 2,418,500원 *92명*1.1 244,753 9급 2,056,400원 *66명*1.1 149,295-18 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 지도사 2,964,300원 *19명*1.1 61,954 연구사 3,168,400원 *11명*1.1 38,338 청원경찰 64,101 ㆍ15년미만 2,168,300원 *9명*1.1 21,467 ㆍ15년이상 23년미만 2,476,500원 *2명*1.1 5,449 ㆍ23년이상 30년미만 2,943,800원 *7명*1.1 22,668 ㆍ30년이상 3,299,100원 *4명*1.1 14,517 304 연금부담금등 8,292,516 8,018,914 273,602 01 연금부담금 6,789,778 6,554,257 235,521 공무원연금부담금 6,789,778 연금부담금 37,419,955,992원 *8.5% 3,180,697 보전금 37,419,955,992원 *4.091% 1,530,851 재해보상부담금 37,419,955,992원 *0.139% 52,014 퇴직수당부담금 37,419,955,992원 *5.4148% 2,026,216 02 국민건강보험금 1,502,738 1,464,657 38,081 공무원국민건강보험금 37,419,955,992원 *3.769% 1,410,359 장기요양보험료 1,410,359,000원 *6.55% 92,379 가족관계등록사무처리경비지원 ( 인건비 ) 24,421 26,039 1,618 국 24,421 101 인건비 24,421 26,039 1,618 국 24,421 01 보수 24,421 26,039 1,618 가족관계등록사무지원인건비 24,421,000원 24,421 국 24,421 사회복지인력인건비지원 165,000 165,000 0 국 115,500 군 49,500 101 인건비 165,000 165,000 0 국 115,500 군 49,500 01 보수 165,000 165,000 0 사회복지전담공무원 165,000,000원 165,000 국 115,500 군 49,500 지방도보수원인건비지원 130,249 123,172 7,077 도 130,249 101 인건비 130,249 123,172 7,077 도 130,249 03 무기계약근로자보수 130,249 123,172 7,077 지방도보수원 (3 명 ) 130,249 기본급 1,714,220원 *3명*12월 61,712 도 61,712-19 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 인력운영비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 정액급식비 130,000원 *3명*12월 4,680 도 4,680 정근수당 1,714,220원 *3명*50%*2회 5,143 도 5,143 정근수당가산금 2,880 ㆍ15년이상 20년미만 80,000원 *3명*12월 2,880 도 2,880 교통보조비 140,000원 *3명*12월 5,040 도 5,040 가족수당 100,000원 *12월 1,200 도 1,200 명절휴가비 1,714,220원 *3명*60%*2회 6,172 도 6,172 위험수당 90,000원 *3명*12월 3,240 도 3,240 가계보전수당 110,000원 *3명*12월 3,960 도 3,960 위생수당 80,000원 *3명*12월 2,880 도 2,880 상여금 1,714,220원 *3명*4회 20,571 시간외근무수당 ( 정액분포함 ) 15,039원 *3명*1.5*10시간*12월 도 20,571 8,122 도 8,122 연차유급휴가수당 121,625원 *3명*10일 3,649 도 3,649 퇴직금 1,000,000원 1,000 도 1,000 기본경비 ( 지속가능경영기획실 ) 175,010 175,010 0 기본경비 175,010 175,010 0 201 일반운영비 32,150 32,150 0 01 사무관리비 32,150 32,150 0 부서공통 ( 사무용품및기타경비 ) 20,450,000원 칼라복합기드럼및토너교체 (4색) 4,000,000원 지속가능경영기획실업무추진급식비 7,700,000원 20,450 4,000 7,700 202 여비 48,960 48,960 0 01 국내여비 48,960 48,960 0 지속가능경영기획실주요업무추진 ( 공통 ) 46,560,000원 46,560 당면업무추진 ( 종합 ) 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 7,500 7,500 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0-20 -

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 행정운영경비 ( 지속가능경영기획실 ) 단위 : 기본경비 ( 지속가능경영기획실 ) 전년도 기획실장 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 (24명) 350,000원 *12월 4,200 204 직무수행경비 86,400 86,400 0 01 직책급업무수행경비 86,400 86,400 0 직책급업무수행경비 (61 명 ) 86,400 군수 650,000원 *1명*12월 7,800 부군수 400,000원 *1명*12월 4,800 4급 350,000원 *2명*12월 8,400 농업기술센터소장 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 100,000원 *19명*12월 22,800 보건소장, 읍면장 150,000원 *13명*12월 23,400 부읍면장, 읍면농민상담소장 50,000원 *24명*12월 14,400 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127,512 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127,512 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127,512 801 예비비 3,138,312 4,900,350 1,762,038 국 10,800 군 3,127,512 01 일반예비비 2,366,400 2,900,000 533,600 예비비 2,366,400,000원 2,366,400 02 재해ㆍ재난목적예비비 761,112 1,498,970 737,858 재난예비비 761,11원 761,112 03 내부유보금 10,800 501,380 490,580 내부유보금 10,800,000원 10,800 국 10,800-21 -