기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40


부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

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부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

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부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및


부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 농어촌의료서비스개선 66, , , 여비 9,600 6,600 3, 국내여비 9,600 6,600 3,000 농어촌의료서비스평가회 200,000원

생동감 넘치는 전통시장 육성

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

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부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

Transcription:

2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040 14,304,742 1,032,298 기 11,362,484 군 3,974,556 재무활동 ( 환경사업소 ) 15,337,040 14,304,742 1,032,298 기 11,362,484 군 3,974,556 내부거래지출 ( 일반회계 ) 3,974,556 5,931,742 1,957,186 하수도특별회계전출금 3,974,556 5,931,742 1,957,186 701 기타회계등전출금 3,974,556 5,931,742 1,957,186 02 공기업특별회계경상전출금 3,862,500 4,488,342 625,842 환경사업소인건비 1,473,429,000원 1,473,429 오수처리시설운영관리비 ( 권역외 ) 33,990,000원 33,990 하수관거유지관리비 300,000,000원 300,000 개인하수처리시설시설개선비지원 90,000,000원 개인하수처리시설지역관리대행사업 616,708,000원 90,000 616,708 환경기초시설대행관리비 1,000,000,000원 1,000,000 하수관거모니터링대행관리비 348,37원 348,373 03 공기업특별회계자본전출금 112,056 1,443,400 1,331,344 양평군처리구역하수관로정비사업 5,056,000원 5,056 하수관로공사도로부지매입비 87,000,000원 87,000 군계획시설 ( 용문공공청사등 ) 하수도정비기본계획용역 20,000,000원 *1식 20,000 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 11,362,484 8,37 2,989,484 기 11,362,484 하수도특별회계자본전출 11,362,484 8,37 2,989,484 기 11,362,484 701 기타회계등전출금 11,362,484 8,37 2,989,484 기 11,362,484 02 공기업특별회계경상전출금 7,934,000 6,945,000 989,000 환경기초시설운영비 7,934,000,000원 7,934,000 기 7,934,000 03 공기업특별회계자본전출금 3,428,484 1,428,000 2,000,484 양현소규모공공하수처리시설설치사업 169,974,000원 169,974-1 -

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,226,000원 287,226 기 287,226 용문공공하수처리시설개량사업 47,826,000원 47,826 기 47,826 양동공공하수처리시설증설사업 96,684,000원 96,684 기 96,684 용문공공하수처리시설증설사업 128,574,000원 128,574 기 128,574 양서공공하수처리시설개량사업 595,800,000원 595,800 기 595,800 양평2 공공하수처리시설증설사업 1,980,000,000원 1,980,000 기 1,980,000-2 -

2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 수도사업소 정책 : 상수도및식수관리 단위 : 농촌지역급수환경개선 수도사업소 2,717,460 2,790,303 72,843 지 53 군 2,184,460 상수도및식수관리 1,481,447 1,576,818 95,371 지 53 군 948,447 농촌지역급수환경개선 1,481,447 1,576,818 95,371 지 53 군 948,447 소규모수도시설유지관리 662,376 620,960 41,416 201 일반운영비 581,936 141,570 440,366 01 사무관리비 2,180 0 2,180 일반수용비 2,180 덕평리 88번지토지사용료및수수료지급 2,180,000원 *1회 02 공공운영비 579,756 141,570 438,186 2,180 시설장비유지비 446,760 약수터유지관리비 7,360 -약수터수질검사 420,000원 *8개소*1회 3,360 -약수터유지보수비 500,000원 *8개소*1회 4,000 자동센서등소규모수도시설유지보수 2,500,000원 *12개소 소규모수도시설운영관리용역 1,800,000원 *180개소 용두리등 5개소 ( 직영 ) 유지관리 80,000,000원 *1식 30,000 324,000 80,000 마을상수도수도요금전산프로그램유지보수수수료 450,000원 *12월 5,400 소규모수도시설수질검사수수료 132,996 정수수질검사수수료 (59항목) 420,000원 *180개소*1회 정수수질검사수수료 (14항목) 7원 *180개소*3회 75,600 39,420 원수수질검사수수료 42,000원 *14개소*2회 1,176 방사성물질검사수수료 300,000원 *14개소*4회 16,800 206 재료비 20,440 20,440 0 01 재료비 20,440 20,440 0 소규모수도시설재료비및약품구입 14,000원 *4kg*365일 20,440 401 시설비및부대비 60,000 458,950 398,950 01 시설비 60,000 458,950 398,950 소규모수도시설누수탐사및복구,000원 *10개소 30,000-3 -

기관 : 사업소 부서 : 수도사업소 정책 : 상수도및식수관리 단위 : 농촌지역급수환경개선 소규모수도시설긴급생활민원해결 2,000,000원 *15개소 30,000 지하수보전및관리 57,500 55,000 2,500 401 시설비및부대비 57,500 55,000 2,500 01 시설비 57,500 55,000 2,500 지하수연장허가및사후관리 9,000,000원 *5개소 지하수방치공원상복구공사 2,500,000원 *5개소 45,000 12,500 소규모수도시설개량사업 428,571 602,858 174,287 지 300,000 군 128,571 401 시설비및부대비 428,571 602,858 174,287 지 300,000 군 128,571 01 시설비 425,485 599,059 173,574 소규모수도시설개량사업 425,485,000원 425,485 지 300,000 군 125,485 03 시설부대비 3,086 3,799 713 소규모수도시설개량사업부대비 428,571,000원 *0.72% 농촌농업생활용수개발사업 33 286,000 47,000 3,086 지 23 군 100,000 401 시설비및부대비 33 286,000 47,000 지 23 군 100,000 01 시설비 330,602 284,198 46,404 농촌농업생활용수개발사업 330,602,000원 330,602 지 23 군 97,602 03 시설부대비 2,398 1,802 596 농촌농업생활용수개발사업 33,000원 *0.72% 재무활동 ( 수도사업소 ) 1,236,013 1,213,485 22,528 내부거래지출 ( 수도사업소 ) 1,236,013 1,213,485 22,528 공기업특별회계일반자본전출금 1,096,607 1,074,079 22,528 701 기타회계등전출금 1,096,607 1,074,079 22,528 03 공기업특별회계자본전출금 1,096,607 1,074,079 22,528 2,398 지방공기업자본전출금 1,096,607 양평군수도정비기본계획재정비용역 200,000,000원 200,000-4 -

기관 : 사업소 부서 : 수도사업소 정책 : 재무활동 ( 수도사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수도사업소 ) 강상면상수도시설확충공사 350,000,000원 *1식 350,000 농어촌생활용수개발사업 432,857,000원 432,857 노후주택상수도관개량지원사업 54,500,000원 54,500 소방용수시설보강사업 59,250,000원 59,250 공기업특별회계일반경상전출금 139,406 139,406 0 701 기타회계등전출금 139,406 139,406 0 02 공기업특별회계경상전출금 139,406 139,406 0 지방공기업경상전출금 139,406,000원 139,406-5 -

2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 도서관 도서관 1,828,754 1,779,362 49,392 국 54,386 도 38,475 군 1,735,893 이용자중심의도서관운영 1,798,054 1,748,662 49,392 국 54,386 도 38,475 군 1,705,193 도서관운영 1,798,054 1,748,662 49,392 국 54,386 도 38,475 군 1,705,193 도서관운영관리 640,909 544,831 96,078 101 인건비 399,006 329,216 69,790 04 기간제근로자등보수 399,006 329,216 69,790 도서관자료대출원 399,006 공공도서관평일 8 시간근로자 128,570 -기본급 56,640원 *6명*252일 85,640 -주휴수당 56,640원 *6명*52일 17,672 -유급휴일수당 84,960원 *6명*10일 5,098 -명절휴가비 400,000원 *6명*2회 4,800-4대보험기관부담금 105,000원 *6명*12월 7,560 -퇴직금 1,300,000원 *6명 7,800 공공도서관주말 8 시간근로자 72,307 -기본급 56,640원 *5명*160일 45,312 -주휴수당 56,640원 *5명*52일 14,727 -유급휴일수당 84,960원 *5명*10일 4,248-4대보험기관부담금 67,000원 *5명*12월 4,020 -퇴직금 800,000원 *5명 4,000 공공도서관주중 5 시간근로자 39,291 -기본급 35,400원 *3명*252일 26,763 -주휴수당 35,400원 *3명*52일 5,523 -유급휴일수당 53,100원 *3명*10일 1,593-4대보험기관부담금 67,000원 *3명*12월 2,412 -퇴직금 1,000,000원 *3명 공공도서관주말 5 시간근로자 14,094 -기본급 35,400원 *3명*110일 11,682-4대보험기관부담금 67,000원 *3명*12월 2,412 작은도서관평일 8 시간근로자 42,858 -기본급 56,640원 *2명*252일 28,547 -주휴수당 56,640원 *2명*52일 5,891 -유급휴일수당 84,960원 *2명*10일 1,700 -명절휴가비 400,000원 *2명*2회 1,600-6 -

2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 도서관 -4대보험기관부담금 105,000원 *2명*12월 2,520 -퇴직금 1,300,000원 *2명 2,600 작은도서관평일 5시간근로자 92,526 -기본급 35,400원 *8명*252일 71,367 -주휴수당 35,400원 *8명*52일 14,727-4대보험기관부담금 67,000원 *8명*12월 6,432 주말및야간기간제근로자간식비 60,000원 *13명*12월 9,360 201 일반운영비 179,573 162,395 17,178 01 사무관리비 78,871 77,361 1,510 일반수용비 71,136 열람실비치용신문구독료 13,536 -중앙지 18,000원 *6종*6개소*12월 7,776 -지방지 10,000원 *8종*6개소*12월 5,760 간행물실비치용월간지구입 10,000원 *10종*6개소*12월 7,200 자료정리용품 500원 *30,000권 15,000 회원증제작 14,400 -회원증( 회원카드 ) 1,000원 *500매*12개소 6,000 -인쇄리본 200,000원 *3개*12개소 7,200 -회원증발급신청서식인쇄 50원 *2,000매*12개소 1,200 복사기임차료 150,000원 *4대*12월 7,200 프린터소모품 500,000원 *2대*6개소 6,000 팩스토너 150,000원 *1대*6개소*2회 1,800 도서관리및보수용품구입 1,000,000원 *6개소 6,000 급량비 4,375 도서관관리야간근무자 7,000원 *5명*125일 4,375 도서관운영위원회참석수당 70,000원 *12명*4회 3,360 02 공공운영비 100,702 85,034 15,668 시설장비유지비 81,939 도서관전산시스템관리 300,000원 *12개소 3,600 디지털자료실장비유지보수 400,000원 *6개소 2,400 전자정보실운영시스템유지보수 300,000원 *12월 3,600 열람실좌석관리시스템유지보수 46,010,000원 *15% 6,902 도서관리프로그램유지보수 46,190,000원 *3%*12개소 16,629 홈페이지유지보수 53,010,000원 *15% 7,952-7 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 도서관전산통신장비유지보수 222,404,200원 *9% 무인대출반납기유지보수 도서도난방지기유지보수 ( 무상기간만료 ) 223,282,000원 *8% 20,017 2,976 17,863 공공요금및제세 18,763 인터넷회선사용료 30,000원 *7회선*6개소*12월 홈페이지실명인증서비스료 24,800,000 원 *12% 60,000 원 *12 월 15,120 유선방송료 80,000원 *12월 960 도서대출관리우편발송료 1,513 -등기우편 1,930원 *504부*1회 973 -일반우편 270원 *500부*4회 540 공공도서관협회비 300,000원 *1회 300 한국도서관협회비 150,000원 *1회 150 202 여비 16,320 16,320 0 01 국내여비 16,320 16,320 0 도서관업무추진여비 16,320 도서관정책팀 5,280 -상호대차및이동도서관운영 20,000원 *2명*4일*12월 720 1,920 -도서미납자관리 20,000원 *4명*3일*12월 2,880 -도서관자료수집 ( 관외 ) 40,000원 *1명*1일*12월 도서관운영 1 팀 5,280 -상호대차운영 20,000원 *2명*4일*12월 1,920 -도서미납자관리 20,000원 *4명*3일*12월 2,880 -도서관자료수집 ( 관외 ) 40,000원 *1명*1일*12월 도서관운영 2 팀 5,760 -상호대차운영 20,000원 *3명*4일*12월 2,880 -미납도서관리 20,000원 *2명*4일*12월 1,920 -도서관자료수집 ( 관외 ) 40,000원 *2명*1일*12월 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 도서관운영업무추진비,000원 405 자산취득비 43,010 24,900 18,110 01 자산및물품취득비 43,010 24,900 18,110 회원증발급용디지털카메라구입 ( 중앙, 용문, 양동 ) 600,000원 *3대 1,800 용문도서관서가구입 200,000원 *1식 200 480 480 960-8 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 용문도서관자료검색대구입 300,000원 *1식 300 용문도서관이용자및시청각실 PC 구입 1,300,000원 *5대 6,500 양서, 양동, 용문도서관예취기구입 350,000원 *3대 1,050 양동, 지평도서관엔진브로워구입 770,000원 *2대 1,540 중앙도서관전자정보실 TV 구입 2,000,000원 *1대 2,000 중앙도서관코팅기구입 580,000원 *1대 580 도서관리시스템서버구입 26,000,000원 *1식 26,000 양서도서관이용자사물함구입 38,000원 *80개 3,040 도서관시설관리 380,720 365,153 15,567 201 일반운영비 355,720 340,153 15,567 01 사무관리비 31,836 23,676 8,160 일반수용비 31,836 냉온수기임차료 35,000원 *28대*12월 11,760 시설관리소모품구입 20,076 -화장지 35,000원 *50박스*6개소 10,500 -화장실위생용 15,000원 *20개*6개소 1,800 -쓰레기종량제봉투 1,740원 *400매*6개소 4,176 -청사유지관리소모품 ( 실내등, 소변기센서 등 ) 600,000원 *6개소 3,600 02 공공운영비 323,884 316,477 7,407 공공요금및제세 228,314 전기사용료 170,054 -기본요금 6,370원 *180kw*6개관*12월 82,556 -여름철 92.10원 *15,000kw*6개관*3월 24,867 -봄, 가을 55.40원 *14,000kw*6개관*5월 23,268 -겨울 78.10원 *21,000kw*6개관*4월 39,363 상하수도사용료 350,000원 *6개관*12월 25,200 차량검사수수료 50,000원 *4대*2회 400 차량보험료 800,000원 *4대 3,200 자동차세 350,000원 *4대 1,400 전기안전관리대행수수료 160,000원 *6개소*12월 11,520 방화관리안전관리대행수수료 130,000원 *6개소*12월 9,360 소방안전검사및보수비 1,100,000원 *6개소*1회 6,600 수전설비정기검사 ( 양서도서관 ) 580,000원 *1개소 580 연료비 19,950-9 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 어린이도서관난방 1,100 원 *70l *1 대 *150 일 11,550 예취기유류비 200,000원 *6대 1,200 냉난방기냉매충압 600,000원 *2대*6개소 7,200 시설장비유지비 35,420 물탱크소독 400,000원 *2개소*2회 1,600 청사소독 200,000원 *6개소*2회 2,400 무인방범시스템용역 750,000원 *12월 9,000 승강기정기점검수수료 150,000원 *6개소 900 승강기유지관리용역 160,000원 *6개소*12월 중앙, 어린이도서관보일러유지관리 2,000,000원 11,520 2,000 청사가로등유지관리 50,000원 *40등 2,000 시스템에어컨유지관리 1,000,000원 *6개소 6,000 차량선박비 40,200 차량유지비 22,800 -이동도서관차량 ( 대형버스 ) 500,000원 *1대*12월 6,000 -소형화물 400,000원 *1대*12월 4,800 -승용차 500,000원 *2대*12월 12,000 이동도서관버스유류비 550,000원 *1대*12월 6,600 업무용차량유류비 300,000원 *3대*12월 10,800 401 시설비및부대비 25,000 25,000 0 01 시설비 25,000 25,000 0 도서관시설관리 25,000,000원 25,000 독서문화행사추진 49,315 43,435 5,880 201 일반운영비 49,315 43,435 5,880 01 사무관리비 30,350 17,550 12,800 미지산작품집발간 12,550 작품발간비 18,040원 *500부 9,020 작품심사료 100,000원 *5명*2일 1,000 홍보물제작 3,300원 *200부*2회 1,320 우수작시상상장액자제작 3원 *20개 660 바인더상장제작 9,000원 *50조 450 발송용봉투구입 200원 *500매 100 도서관주간및독서의달행사추진 17,800 중앙도서관 1,500,000원 *2회 양서, 어린이도서관 2,200,000원 *4회 8,800 용문, 지평, 양동도서관 1,000,000원 *6회 6,000 02 공공운영비 965 885 80-10 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 미지산작품집우편발송료 1,930원 *500부 965 03 행사운영비 18,000 25,000 7,000 북콘서트 18,000 양서, 어린이도서관 5,000,000원 *2회 10,000 용문도서관 5,000,000원 *1회 5,000 지평, 양동도서관 1,500,000원 *2회 도서관문화교실운영 108,275 55,400 52,875 201 일반운영비 8,195 55,400 47,205 01 사무관리비 8,195 55,400 47,205 문화교실운영비 ( 재료비 ) 8,195 중앙도서관 15,000원 *20명*2회 600 양서, 어린이도서관 15,000원 *37명*8회 4,440 용문, 지평, 양동도서관 15,000 원 *15 명 *12 회 2,700 찾아가는도서관운영 65,000원 *7회 455 301 일반보상금 100,080 0 100,080 11 기타보상금 100,080 0 100,080 상하반기문화교실강사수당 82,800 중앙도서관 30,000원 *2시간*15강좌*10주*2회 양서, 어린이도서관 30,000원 *2시간*15강좌*10주*4회 용문, 지평, 양동도서관 30,000원 *2시간*8강좌*10주*6회 18,000 36,000 28,800 방학특강강사수당 17,280 양서, 어린이도서관 30,000원 *2시간*9강좌*4주*4회 용문, 지평, 양동도서관 30,000원 *2시간*6강좌*4주*6회 도서구입 238,040 215,000 23,040 405 자산취득비 238,040 215,000 23,040 02 도서구입비 238,040 215,000 23,040 8,640 8,640 도서구입 224,040 공공도서관도서구입 33,340,000원 *6개관 200,040 작은도서관도서구입 4,000,000원 *6개관 24,000 도서구입에따른마크구입 700원 *20,000권 14,000 공공인재양성반운영 26,230 39,800 13,570 201 일반운영비 26,230 39,800 13,570 01 사무관리비 26,230 39,800 13,570 온라인강의컨텐츠구입 350,000원 *61명 21,350 공공인재양성반운영비 20,000원 *34명*4회 2,720 사업홍보물제작 90,000원 *2개소*12개읍면 2,160-11 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 공공도서관개관시간연장 ( 보조 ) 149,234 142,822 6,412 국 54,386 도 25,170 군 69,678 101 인건비 146,834 140,422 6,412 국 53,486 도 24,750 군 68,598 04 기간제근로자등보수 146,834 140,422 6,412 개관시간연장기간제근로자인건비 146,834 중앙도서관기간제근로자인건비 20,976,140원 *2명 41,953 국 16,780 도 7,970 군 17,203 양서, 용문, 양동, 지평도서관기간제근로자인건비 20,976,140원 *5명 104,881 국 36,706 도 16,780 군 51,395 201 일반운영비 2,400 2,400 0 국 900 도 420 군 1,080 01 사무관리비 2,400 2,400 0 개관시간연장운영비 2,400 중앙도서관 1,200,000원 1,200 국 480 도 228 군 492 양서도서관 600,000원 600 국 210 도 96 군 294 용문도서관 600,000원 600 국 210 도 96 군 294 공공도서관연장개관운영지원 104,881 100,301 4,580 101 인건비 104,881 100,301 4,580 04 기간제근로자등보수 104,881 100,301 4,580 개관시간연장기간제근로자인부임 20,976,140원 *5명 104,881 어르신독서도우미파견사업 ( 보조 ) 44,350 35,476 8,874 도 13,305 군 31,045 201 일반운영비 4,350 35,476 31,126-12 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 도 1,305 군 3,045 01 사무관리비 4,350 35,476 31,126 운영비 180,000원 *20명 3,600 도 1,080 군 2,520 보수교육비 150,000원 *5명 750 도 225 군 525 301 일반보상금 40,000 0 40,000 도 12,000 군 28,000 11 기타보상금 40,000 0 40,000 활동수당 2,000,000원 *20회 40,000 도 12,000 군 28,000 도서관시설개선 34,000 93,593 59,593 401 시설비및부대비 34,000 93,593 59,593 01 시설비 34,000 93,593 59,593 중앙도서관내부도장공사 20,000,000원 *1식 20,000 양서도서관옥상방수공사 14,000,000원 *1식 14,000 작은도서관운영 22,100 18,650 3,450 201 일반운영비 18,000 15,050 2,950 01 사무관리비 18,000 15,050 2,950 작은도서관운영비 18,000 강상작은도서관운영 250,000원 *12월 강하작은도서관운영 250,000원 *12월 서종작은도서관운영 250,000원 *12월 옥천작은도서관운영 250,000원 *12월 청운작은도서관운영 250,000원 *12월 개군작은도서관운영 250,000원 *12월 405 자산취득비 4,100 3,600 500 01 자산및물품취득비 4,100 3,600 500 강하, 청운작은도서관운영자및이용자 PC 구입 1,300,000원 *2대 2,600 강상, 서종작은도서관열람용책상, 의자구입 1,500,000원 *1식 행정운영경비 ( 도서관 ) 30,700 30,700 0 기본경비 30,700 30,700 0 기본경비 30,700 30,700 0 201 일반운영비 21,300 21,300 0 01 사무관리비 21,300 21,300 0 1,500-13 -

기관 : 사업소 부서 : 도서관 정책 : 행정운영경비 ( 도서관 ) 단위 : 기본경비 기본사무용품비 50,000원 *25명*12월 15,000 급량비 7,000원 *25명*3식*12월 6,300 202 여비 4,200 4,200 0 01 국내여비 4,200 4,200 0 기본업무수행여비 20,000원 *25명*12월*0.7 4,200 203 업무추진비 5,200 5,200 0 02 정원가산업무추진비 1,000 1,000 0 정원가산업무추진비 40,000원 *25명 1,000 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200-14 -