부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,


부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

3. 제정조례안 : 붙임 4. 예산수반사항 : 없음 5. 관계법령발췌서 : 붙임 - 2 -

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

목 차

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

hwp

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67


대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

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2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 복지문화국복지정책

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp

* OECD 회원국사고유형별비교 ( 14년 ) : 자동차승차중 21.0%(1 위 /30개국 ), 이륜차승차중 18.6%(20 위 /29개국 ), 자전거승차중 5.7%(12 위 /30개국 ), 보행중 40.1%(29 위 /30개국 ) * 노인 10만명당보행중사망자수 14

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

05_2012_표준품셈_설비.hwp

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

(100802)_출판보고서_경춘선 용산역 연장운행.hwp

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업


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농업기반정비사업 계획설계기준 개편

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 거제동서간연결도로 ( 시도 21 호선 ) 건설 336,000 도로확 포장감리비 (L=4.06km) 336,000,000원 336, 시설부대비 5,000 5,000 0 거제동서간연결도로 ( 시도 2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어



부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

Transcription:

2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200 지 50,000 도 377,907 시 9,261,395 대중교통육성지원 7,929,046 7,118,052 810,994 국 35,200 지 50,000 도 377,907 시 7,465,939 버스승강장보수및신설 185,960 225,600 39,640 201 일반운영비 34,960 44,600 9,640 01 사무관리비 5,000 10,000 5,000 버스승강장관리 5,000 02 공공운영비 29,960 34,600 4,640 버스승강장유지보수 22,400 발열의자전기요금 7,560 401 시설비및부대비 151,000 181,000 30,000 01 시설비 151,000 181,000 30,000 버스승강장신설 (6 개소 ) 51,000 버스승하차표지판교체 (220 개소 ) 100,000 운수업체유가인상분보조금 3,700,000 3,700,000 0 307 민간이전 3,700,000 3,700,000 0 09 운수업계보조금 3,700,000 3,700,000 0 운수업체유가인상분 3,700,000 비수익노선손실보상 1,400,000 1,400,000 0 307 민간이전 1,400,000 1,400,000 0 09 운수업계보조금 1,400,000 1,400,000 0 비수익 적자노선손실보상 1,400,000 - 비수익노선손실보상 700,000 - 적자노선운행손실보상 700,000 시내버스대폐차비 350,000 0 350,000 307 민간이전 350,000 0 350,000 09 운수업계보조금 350,000 0 350,000 시내버스대폐차지원 350,000

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087,680 616,636 471,044 도 343,840 시 743,840 307 민간이전 1,087,680 616,636 471,044 도 343,840 시 743,840 09 운수업계보조금 1,087,680 616,636 471,044 시내버스재정지원 1,087,680 도 343,840 시 743,840 시내버스무료환승손실보상 550,000 460,000 90,000 307 민간이전 550,000 460,000 90,000 09 운수업계보조금 550,000 460,000 90,000 시내버스무료환승손실보상 550,000 원산도마을버스운영 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 09 운수업계보조금 10,000 10,000 0 원산도마을버스운영 10,000 행복버스운영 44,000 0 44,000 307 민간이전 44,000 0 44,000 09 운수업계보조금 44,000 0 44,000 행복버스도우미운행 44,000 장애인콜택시운영 290,000 210,000 80,000 307 민간이전 245,000 210,000 35,000 05 민간위탁금 245,000 210,000 35,000 장애인콜택시 245,000 405 자산취득비 45,000 0 45,000 01 자산및물품취득비 45,000 0 45,000 장애인콜택시노후차량교체 45,000 벽지노선손실보상 ( 보조 ) 5,642 5,552 90 도 2,821 시 2,821 307 민간이전 5,642 5,552 90 도 2,821 시 2,821 09 운수업계보조금 5,642 5,552 90 벽지노선손실보상 5,642 도 2,821 시 2,821 택시자율감차사업 700 1,400 700 201 일반운영비 700 1,400 700

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 01 사무관리비 700 1,400 700 택시자율감차위원회수당 700 대중교통유공시민표창 1,000 0 1,000 201 일반운영비 1,000 0 1,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 기념패 1 식 1,000 택시운행정보관리시스템구축 14,033 14,000 33 308 자치단체등이전 14,033 14,000 33 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 14,033 14,000 33 택시운행정보관리시스템구축 ( 개인택시 ) 14,033 교통약자이동차량운행관리시스템운영 ( 보조 ) 720 720 0 도 360 시 360 307 민간이전 720 720 0 도 360 시 360 05 민간위탁금 720 720 0 교통약자이동차량운행관리시스템운영 720 도 360 시 360 브랜드택시운영지원 ( 보조 ) 92,847 0 92,847 도 27,854 시 64,993 307 민간이전 92,847 0 92,847 도 27,854 시 64,993 09 운수업계보조금 92,847 0 92,847 브랜드택시운영지원 92,847 도 27,854 시 64,993 시내버스재정지원용역 20,000 0 20,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 시내버스경영개선방안및적정재정지원산정 20,000 차로이탈경고장치장착보조사업 70,400 0 70,400 국 35,200 시 35,200 307 민간이전 70,400 0 70,400 국 35,200 시 35,200 09 운수업계보조금 70,400 0 70,400 차로이탈경고장치장착보조사업 70,400

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 국 35,200 시 35,200 공공형택시지원 100,000 0 100,000 지 50,000 시 50,000 307 민간이전 100,000 0 100,000 지 50,000 시 50,000 09 운수업계보조금 100,000 0 100,000 행복택시운영지원 100,000 지 50,000 시 50,000 여객운수종사자독감예방접종지원 6,064 0 6,064 도 3,032 시 3,032 307 민간이전 6,064 0 6,064 도 3,032 시 3,032 09 운수업계보조금 6,064 0 6,064 여객운수종사자독감예방접종지원 6,064 도 3,032 시 3,032 교통시설물관리 1,187,134 1,042,810 144,324 교통안전시설물설치및정비 484,200 505,000 20,800 201 일반운영비 84,200 55,000 29,200 01 사무관리비 23,000 18,000 5,000 노후차선규제봉교체 13,000 청라터널전기, 소방유지관리용역 10,000 02 공공운영비 61,200 37,000 24,200 청라터널전기요금 30,000 청라터널시설장비유지비 7,000 무인교통단속장비정기검사 24,200 401 시설비및부대비 400,000 450,000 50,000 01 시설비 397,210 447,516 50,306 교통안전시설물설치 69,370 횡단보도조명등설치 30,000 교통안전시설보수정비단가계약 69,370 부적합자동차진입억제용말뚝교체 59,460 동대교경관조명보수공사 30,000 청라터널터널등정비공사 30,000 주포사거리과속신호위반단속카메라설치 54,505 청파초앞과속신호위반단속카메라설치 54,505 03 시설부대비 2,790 2,484 306

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 교통시설물관리 교통안전시설물설치 630 교통안전시설보수정비단가계약 630 부적합자동차진입억제용말뚝교체 540 주포사거리과속신호위반단속카메라설치 495 청파초앞과속신호위반단속카메라설치 495 교통신호기설치및보수 569,240 435,960 133,280 201 일반운영비 139,240 130,960 8,280 01 사무관리비 18,000 18,000 0 교통신호기안전점검 ( 한국전기안전공사 ) 18,000 02 공공운영비 121,240 112,960 8,280 교통신호등전기요금 93,600 서행점멸등전기요금 17,640 교통신호기설치및보수시설장비유지비 10,000 401 시설비및부대비 430,000 305,000 125,000 01 시설비 426,400 303,200 123,200 교통신호기보수 ( 신호등주,LED신호등등 ) 69,370 교통신호기유지보수단가계약 69,370 시각장애인용음향신호기설치 20,000 노후교통신호제어기교체 59,460 통합신호등주설치 79,280 교통신호연동개선용역 30,000 동대초어린이보호구역교통신호등설치 49,460 송학초어린이보호구역교통신호등설치 49,460 03 시설부대비 3,600 1,800 1,800 노후교통신호제어기교체 540 교통신호기보수 ( 신호등주,LED신호등등 ) 630 교통신호기유지보수단가계약 630 통합신호등주설치 720 동대초어린이보호구역교통신호등설치 540 송학초어린이보호구역교통신호등설치 540 대천해수욕장교통시설물유지 33,000 8,000 25,000 201 일반운영비 8,000 8,000 0 01 사무관리비 5,000 5,000 0 전자신호봉 1,000 주 정차금지표지판 2,000 현수막제작 2,000 02 공공운영비 3,000 3,000 0 교통안내소임시전기설치및철거 3,000 401 시설비및부대비 25,000 0 25,000 01 시설비 25,000 0 25,000

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 교통시설물관리 교통안내소개보수 25,000 대천해수욕장주차장등운영관리 100,694 93,850 6,844 101 인건비 54,294 47,750 6,544 04 기간제근로자등보수 54,294 47,750 6,544 공영주차장정비 6,400 주차질서아르바이트 46,160 -기본급 31,000 -주휴수당 4,960 -월차수당 620 -휴일근로가산 5,580 -급량비 4,000 산재보험 1,734 201 일반운영비 22,000 23,500 1,500 01 사무관리비 20,000 21,500 1,500 공영주차장안내판 3,000 교통안내소유지운영 3,000 에어컨설치및청소 500 차단기유지관리 1,000 단기전화요금및인터넷설치 500 렉카차임대 6,000 지게차임대 6,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 교통안내소 시설장비유지비 2,000 301 일반보상금 14,400 12,600 1,800 11 기타보상금 14,400 12,600 1,800 차없는거리질서유지급식 14,400 305 배상금등 10,000 10,000 0 01 배상금등 10,000 10,000 0 영업손해배상 10,000 교통질서확립및계도 108,322 116,597 8,275 교통질서확립 99,122 107,397 8,275 101 인건비 20,562 19,407 1,155 04 기간제근로자등보수 20,562 19,407 1,155 부설주차장관리 20,562 -기본급 14,880 -주휴수당 3,100 -월차수당 682 -산재보험 180 -급량비 720 -명절휴가비 1,000

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 교통질서확립및계도 201 일반운영비 68,560 47,990 20,570 01 사무관리비 64,560 43,990 20,570 노인, 장애인교통안전용품 20,000 어린이교통안전용품 10,000 불법주정차방지용품구입 10,000 주말주정차단속근무자급식비 4,560 교통안전홍보, 교육강사수당 20,000 02 공공운영비 4,000 4,000 0 특사경업무지원프로그램유지보수 4,000 405 자산취득비 10,000 40,000 30,000 01 자산및물품취득비 10,000 40,000 30,000 교통안내초소 (3 개소 ) 냉장고, 에어컨,TV 구입 10,000 어린이교통사고예방 7,000 7,000 0 307 민간이전 7,000 7,000 0 02 민간경상사업보조 7,000 7,000 0 어린이교통사고예방활동 7,000 보행교통지킴이지원 2,200 2,200 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 보행교통지킴이활동용품 1,000 301 일반보상금 1,200 1,200 0 11 기타보상금 1,200 1,200 0 보행교통지킴이활동비 1,200 주차장조성및관리 500,000 5,000 495,000 한내로터리주변공영주차장조성 500,000 5,000 495,000 401 시설비및부대비 500,000 5,000 495,000 01 시설비 500,000 5,000 495,000 시가지 ( 한내로터리주변 ) 공영주차장조성 500,000 민원봉사행정구현 9,000 31,575 22,575 고품격민원서비스제공 9,000 31,575 22,575 차량등록업무의건실화 9,000 31,575 22,575 201 일반운영비 9,000 6,000 3,000 01 사무관리비 9,000 6,000 3,000 자동차등록서식인쇄 9,000 도로정비사업확충 18,304,800 7,598,760 10,706,040 기 1,000,000 도 272,500 시 17,032,300

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 시도개설및확포장 시도개설및확포장 1,281,500 900,000 381,500 도 3,500 시 1,278,000 시도 17 호 ( 성연 - 죽림 ) 도로확. 포장 578,000 500,000 78,000 401 시설비및부대비 578,000 500,000 78,000 01 시설비 574,000 496,400 77,600 시도 17 호 ( 성연 - 죽림 ) 도로확포장 574,000 03 시설부대비 4,000 3,600 400 시도 17 호 ( 성연 - 죽림 ) 도로확포장 4,000 지방도도로정비계획 ( 교통량조사 )( 보조 ) 3,500 0 3,500 도 3,500 101 인건비 3,500 0 3,500 도 3,500 04 기간제근로자등보수 3,500 0 3,500 지방도교통량조사 3,500 도 3,500 시도 9 호 ( 대천 IC~ 해안도로 ) 확 포장 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 198,560 0 198,560 시도 9 호 ( 대천 IC~ 해안도로 ) 확포장 198,560 03 시설부대비 1,440 0 1,440 시도 9 호 ( 대천 IC~ 해안도로 ) 확포장 1,440 시도 6 호 ( 성동리구간 ) 도로확 포장 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 496,400 0 496,400 시도 6 호 ( 성동리구간 ) 도로확포장 496,400 03 시설부대비 3,600 0 3,600 시도 6 호 ( 성동리구간 ) 도로확포장 3,600 농어촌도로개설및확포장 9,220,000 2,480,000 6,740,000 기 1,000,000 도 100,000 시 8,120,000 남포 101 호 ( 삼봉선 ) 농어촌도로확포장 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 297,840 0 297,840 남포 101 호 ( 삼봉선 ) 농어촌도로확포장 297,840 03 시설부대비 2,160 0 2,160 남포 101 호 ( 삼봉선 ) 농어촌도로확포장 2,160 원산도테마랜드조성 ( 도로 ) 2,000,000 1,100,000 900,000 기 1,000,000

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 농어촌도로개설및확포장 시 1,000,000 401 시설비및부대비 2,000,000 1,100,000 900,000 기 1,000,000 시 1,000,000 01 시설비 2,000,000 1,100,000 900,000 원산도테마랜드조성 ( 도로 ) 2,000,000 기 1,000,000 시 1,000,000 원산도테마랜드 ( 진입도로개설 ) 조성토지매입비 5,000,000 1,000,000 4,000,000 401 시설비및부대비 5,000,000 1,000,000 4,000,000 01 시설비 4,986,500 993,700 3,992,800 원산도테마랜드 ( 진입도로개설 ) 조성토지매입비 4,986,500 03 시설부대비 13,500 6,300 7,200 원산도테마랜드 ( 진입도로개설 ) 조성토지매입비 13,500 청소 201 호 ( 진장선 ) 농어촌도로확포장 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 297,840 0 297,840 청소 201 호 ( 진장선 ) 농어촌도로확포장 297,840 03 시설부대비 2,160 0 2,160 청소 201 호 ( 진장선 ) 농어촌도로확포장 2,160 천북 303 호 ( 매삽선 ) 농어촌도로확포장 70,000 0 70,000 401 시설비및부대비 70,000 0 70,000 01 시설비 70,000 0 70,000 천북 303 호 ( 매삽선 ) 농어촌도로포장공사 70,000 주포 204 호 ( 연관선 ) 농어촌도로확 포장 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 297,840 0 297,840 주포 204 호 ( 연관선 ) 농어촌도로확포장 297,840 03 시설부대비 2,160 0 2,160 주포 204 호 ( 연관선 ) 농어촌도로확포장 2,160 남포 213 호 ( 관동선 ) 농어촌도로개설 1,000,000 0 1,000,000 401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000 01 시설비 993,700 0 993,700 남포 213 호 ( 관동선 ) 농어촌도로개설 993,700 03 시설부대비 6,300 0 6,300 남포 213 호 ( 관동선 ) 농어촌도로개설 6,300 남포 102 호 ( 삼달선 ) 농어촌도로 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 농어촌도로개설및확포장 남포 102 호 ( 삼달선 ) 농어촌도로선형개량 50,000 주산 201 호 ( 삼동선 ) 농어촌도로확포장 200,000 0 200,000 도 100,000 시 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 도 100,000 시 100,000 01 시설비 198,560 0 198,560 주산 201 호 ( 삼동선 ) 농어촌도로확포장 ( 보조 ) 198,560 도 99,280 시 99,280 03 시설부대비 1,440 0 1,440 주산 201 호 ( 삼동선 ) 농어촌도로확포장 ( 보조 ) 1,440 도 720 시 720 미불용지등토지보상 10,000 150,000 140,000 미지급용지보상 10,000 150,000 140,000 401 시설비및부대비 10,000 150,000 140,000 01 시설비 10,000 150,000 140,000 미지급용지보상 10,000 도로유지보수및관리 4,677,300 2,506,100 2,171,200 도 100,000 시 4,577,300 도로유지보수사업 3,703,400 1,836,700 1,866,700 101 인건비 62,000 50,000 12,000 04 기간제근로자등보수 62,000 50,000 12,000 농어촌도로제초작업인부임 50,000 설해대책일시사역인부임 12,000 201 일반운영비 106,400 128,400 22,000 01 사무관리비 38,400 24,400 14,000 도로유지보수수용비 15,000 국공유재산현황측량 12,000 도로관리심의회수당 1,400 도로관리비상근무자급량비 ( 장날노점상단속 ) 10,000 02 공공운영비 68,000 104,000 36,000 차량연료비 28,000 시설장비유지비 40,000 206 재료비 30,000 30,000 0 01 재료비 30,000 30,000 0 도로유지관리재료비 30,000 401 시설비및부대비 3,425,000 1,600,000 1,825,000

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 도로유지보수및관리 01 시설비 3,409,340 1,590,172 1,819,168 도로변제초및잡목제거 198,560 도로유지보수자재장비야적장이전부지매입 600,000 야적장부지도시계획시설결정용역 ( 공공청사 ) 및부지정비 50,000 동대사거리 ~ 한내대교아스콘덧씌우기 119,136 엘마트 ~ 국민연금공단아스콘덧씌우기 129,064 화산사거리 ~ 고인돌가든아스콘덧씌우기 297,840 대명중 ~ 고용노동부아스콘덧씌우기 198,560 신설사거리 ~ 원평삼거리아스콘덧씌우기 99,100 흥덕굴안길 ~ 명천교차로아스콘덧씌우기 75,000 시도 8 호 ( 벽동교 ~ 보림 CS) 아스콘덧씌우기 228,344 군헌갯벌체험장앞아스콘덧씌우기 90,000 천북 207 호 ( 신죽리 ) 아스콘덧씌우기 20,000 천북 311 호 ( 궁포 2 리 ) 아스콘덧씌우기 30,000 시도 10 호천북사호교 ~ 사호 2 리아스콘덧씌우기 317,696 동양자동차학원 ~ 의평아파트아스콘덧씌우기 99,100 오천 203 호선형개량 50,000 주산벚꽃길노면확포장 297,840 도로측구개량및신설공사 70,000 방지턱신설및보수공사 50,000 소파보수공사 99,100 시도 1 호 ( 도흥리 ) 배수로설치 45,000 시도 1 호 ( 봉성리 ) 도로정비 30,000 시도 6 호 ( 독산리 ) 시거확보 20,000 시도 10 호 ( 천북 ) 도로정비 50,000 주산 203 호 ( 동오리 ) 아스콘덧씌우기 60,000 주산 206 호 ( 증산리 ) 아스콘덧씌우기 50,000 시도 14 호 ( 장산 2 리 ) 도로측구정비 15,000 남포 101 호 ( 제석리 ) 아스콘덧씌우기 20,000 03 시설부대비 15,660 9,828 5,832 도로변제초및잡목제거 1,440 동대사거리 ~ 한내대교아스콘덧씌우기 864 엘마트 ~ 국민연금공단아스콘덧씌우기 936 화산사거리 ~ 고인돌가든아스콘덧씌우기 2,160 대명중 ~ 고용노동부아스콘덧씌우기 1,440 신설사거리 ~ 원평삼거리아스콘덧씌우기 900 시도 8 호 ( 벽동교 ~ 보림 CS) 아스콘덧씌우기 1,656 동양자동차학원 ~ 의평아파트아스콘덧씌우기 900 주산벚꽃길노면확포장 2,160 소파보수공사 900 시도 10 호천북사호교 ~ 사호 2 리아스콘덧씌우기 2,304

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 도로유지보수및관리 405 자산취득비 80,000 28,300 51,700 01 자산및물품취득비 80,000 28,300 51,700 5톤트럭교체 80,000 도로표지판정비 130,000 20,000 110,000 401 시설비및부대비 130,000 20,000 110,000 01 시설비 129,100 20,000 109,100 도로표지판정비 30,000 대천해수욕장도로명표지판교체 99,100 03 시설부대비 900 0 900 대천해수욕장도로명표지판교체 900 주요도로및해수욕장내차선도색공사 300,000 100,000 200,000 401 시설비및부대비 300,000 100,000 200,000 01 시설비 297,840 99,100 198,740 주요도로및해수욕장내차선도색 297,840 03 시설부대비 2,160 900 1,260 주요도로및해수욕장내차선도색 2,160 수로원관리 10,900 14,400 3,500 201 일반운영비 9,400 7,400 2,000 01 사무관리비 5,400 7,400 2,000 수로원대기실일반수용비 3,000 도로보수원작업복 ( 춘, 추, 작업화 ) 2,400 02 공공운영비 4,000 0 4,000 수로원대기실난방연료비 4,000 303 포상금 1,500 0 1,500 01 포상금 1,500 0 1,500 동절기도로제설현업직원선진지견학 1,500 설해대책추진 133,000 105,000 28,000 201 일반운영비 83,000 65,000 18,000 01 사무관리비 83,000 65,000 18,000 제설기부착차량 ( 트럭 ) 임차료 32,000 제설차량 (15톤) 임차료 45,000 설해대책근무자방한복 6,000 206 재료비 50,000 40,000 10,000 01 재료비 50,000 40,000 10,000 제설자재 50,000 도로사용부당이득금 50,000 50,000 0 305 배상금등 50,000 50,000 0 01 배상금등 50,000 50,000 0

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 도로유지보수및관리 도로사용부당이득금 50,000 시내도로인도정비 150,000 160,000 10,000 401 시설비및부대비 150,000 160,000 10,000 01 시설비 148,920 159,064 10,144 죽정동일원인도정비 148,920 03 시설부대비 1,080 936 144 죽정동일원인도정비 1,080 시내도로인도정비 ( 보조 ) 200,000 0 200,000 도 100,000 시 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 도 100,000 시 100,000 01 시설비 198,560 0 198,560 파레스삼거리 - 한국중부발전일원인도정비 198,560 도 99,280 시 99,280 03 시설부대비 1,440 0 1,440 파레스삼거리 - 한국중부발전일원인도정비 1,440 도 720 시 720 사고위험도로예방정비 568,000 162,660 405,340 도 69,000 시 499,000 교량정밀안전진단 50,000 100,000 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 동대교, 웅천교정밀점검 50,000 어린이보호구역정비 380,000 62,660 317,340 401 시설비및부대비 380,000 62,660 317,340 01 시설비 377,264 62,660 314,604 동지역어린이보호구역정비 248,200 어린이보호구역옐로카펫및교통신호등시인성개선 129,064 03 시설부대비 2,736 0 2,736 동지역어린이보호구역정비 1,800 어린이보호구역옐로카펫및교통신호등시인성개선 936 지방도로어린이보호구역개선 ( 보조 ) 48,000 0 48,000 도 24,000 시 24,000 401 시설비및부대비 48,000 0 48,000

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 사고위험도로예방정비 도 24,000 시 24,000 01 시설비 48,000 0 48,000 횡단보도안전대기장치설치 48,000 도 24,000 시 24,000 노인보호구역개선 ( 도비 ) 90,000 0 90,000 도 45,000 시 45,000 401 시설비및부대비 90,000 0 90,000 도 45,000 시 45,000 01 시설비 89,190 0 89,190 노인보호구역개선사업 89,190 도 44,595 시 44,595 03 시설부대비 810 0 810 노인보호구역개선사업 810 도 405 시 405 자전거도로개설및이용시설확충 220,000 50,000 170,000 자전거인프라구축 220,000 50,000 170,000 401 시설비및부대비 220,000 50,000 170,000 01 시설비 218,506 49,460 169,046 해안도로자전거도로교통안전시설물정비 30,000 해안도로자전거도로포장보수 69,370 남포방조제, 대천방조제자전거도로휀스오일스텐인작업 119,136 03 시설부대비 1,494 540 954 해안도로자전거도로포장보수 630 남포방조제, 대천방조제자전거도로휀스오일스텐인작업 864 폐광지역개발 2,328,000 1,250,000 1,078,000 폐광지역개발기금사업 2,328,000 1,250,000 1,078,000 401 시설비및부대비 2,328,000 1,250,000 1,078,000 01 시설비 2,313,195 1,241,630 1,071,565 시도 6 호 ( 평리구간 ) 도로확포장공사 397,120 웅천 201 호 ( 성수선 ) 농어촌도로확포장공사 744,375 나원 2 리교량 ( 바리미교 ) 재가설 993,700 황룡리 ( 시도 14 호변 ) 마을주차장조성 80,000 시도 20 호 ( 성주리 ) 측구복개공사 98,000 03 시설부대비 14,805 8,370 6,435 시도 6 호 ( 평리구간 ) 도로확포장공사 2,880

부서 : 도로교통과정책 : 도로정비사업확충단위 : 폐광지역개발 웅천201호 ( 성수선 ) 농어촌도로확포장공사 5,625 나원2리교량 ( 바리미교 ) 재가설 6,300 행정운영경비 120,040 115,800 4,240 기본경비 120,040 115,800 4,240 기본경비 120,040 115,800 4,240 201 일반운영비 83,800 82,800 1,000 01 사무관리비 29,000 28,000 1,000 일반수용비 20,000 급량비 9,000 02 공공운영비 54,800 54,800 0 우편요금 48,000 반송우편요금 4,800 시설장비유지비 ( 프린터, 복사기, 팩스 ) 2,000 202 여비 28,800 28,800 0 01 국내여비 28,800 28,800 0 과운영업무추진 28,800 203 업무추진비 5,940 4,200 1,740 04 부서운영업무추진비 5,940 4,200 1,740 부서운영업무추진비 5,940 405 자산취득비 1,500 0 1,500 01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500 캐비닛 500 문서보관함 1,000