부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0


@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

목 차

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

공무원복지내지82p-2009하

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

육계자조금29호편집

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도


렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

ad hwp

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

차 례

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

09³»Áö

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

hwp

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

Transcription:

2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비 67,714 61,766 5,948 기본경비 60,214 57,566 2,648 201 일반운영비 15,694 15,166 528 01 사무관리비 15,598 15,070 528 기준경비 11,088 일반수용비 240,000원 *21명 5,040 급량비 8,000원 *3식*12월*21명 6,048 각종장비유지관리비 4,510 프린터기 450,000원 *6대 2,700 복사기 550,000원 *3대 1,650 팩스 80,000원 *2대 160 02 공공운영비 96 96 0 유선방송료 8,000원 *1대*12월 96 202 여비 44,520 42,400 2,120 01 국내여비 44,520 42,400 2,120 여비 44,520 관내 160,000원 *21명*12월 40,320 관외 200,000원 *21명 4,200 업무추진비일반 7,500 4,200 3,300 203 업무추진비 7,500 4,200 3,300 01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300 기관운영업무추진비 ( 기준액 ) 3,300,000원 3,300 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 ( 기준액 ) 350,000원 *12월 4,200 전통시장지원사업 1,200,538 1,012,138 188,400 균 360,000 도 141,000 군 699,538 전통시장활성화 1,200,538 1,012,138 188,400 균 360,000 도 141,000 군 699,538 정기및중앙시장관련지원 326,538 311,138 15,400 101 인건비 29,160 9,922 19,238 04 기간제근로자등보수 29,160 9,922 19,238

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임 66,800원 *250일 16,700 4대보험료등 16,700,000원 *10% 1,670 201 일반운영비 225,722 208,616 17,106 01 사무관리비 24,922 28,728 3,806 생거진천전통시장관리운용등수용비 800,000원 *12월 생거진천전통시장시설방역소독비 396,000원 *12회 생거진천전통시장공용화장실방역소독비 34,000원 *105회 진천중앙시장시설방역소독비 250,000원 *12월 생거진천전통시장장비임차료 400,000원 *10회 9,600 4,752 3,570 3,000 4,000 02 공공운영비 200,800 179,888 20,912 전기안전관리대행수수료 19,595 중앙시장시설전기안전관리대행 100,000원 *12월 1,200 생거진천전통시장시설전기안전관리대행 1,449,520원 *12월 17,395 생거진천전통시장전기시설정기검사료 1,000,000원 *1회 1,000 소방안전관리대행수수료 11,128 중앙시장시설소방안전관리대행 154,000원 *12월 1,848 생거진천전통시장시설소방안전관리대행 440,000원 *12월 5,280 생거진천전통시장시설소방종합점검수수 료 2,000,000원 *1개소 2,000 중앙시장및생거진천전통시장소방작동점 검수수료 1,000,000원 *2개소*1회 2,000 무인경비관리대행수수료 5,160 중앙시장고객지원센터무인경비관리대행 110,000원 *12월 1,320 생거진천전통시장무인경비관리대행 320,000원 *12월 3,840 전기요금 55,200 중앙시장고객지원센터및화장실전기요금 1,100,000원 *12월 13,200 생거진천전통시장전기요금 3,500,000원 *12월 42,000 상하수도요금 53,400

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 중앙시장고객지원센터및화장실상하수도 요금 450,000원 *12월 5,400 생거진천전통시장상하수도요금 4,000,000원 *12월 48,000 유지관리비 10,601 생거진천전통시장시설유지관리비 1,017원 *9,931.03m2 10,100 진천중앙시장시설유지관리비 1,017원 *491.99m2 501 승강기안전관리대행수수료 10,952 생거진천전통시장승강기안전관리대행 862,600원 *12월 10,352 생거진천전통시장승강기정기검사료 600,000원 *1회 600 생거진천전통시장청소용역비 2,897,000원 *1명*12월 34,764 206 재료비 3,000 5,000 2,000 01 재료비 3,000 5,000 2,000 생거진천전통시장꽃광장조성등재료비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 6,900 6,900 0 09 행사실비보상금 6,900 6,900 0 중앙시장및생거진천전통시장종사자반교육 참석보상 (1박2일) 65,000원 *20명*1회 1,300 우수시장박람회도우미수당 70,000원 *5명*4일*2회 2,800 우수시장박람회참석보상 ( 부스등 ) 70,000원 *5명*4일*2회 2,800 307 민간이전 2,256 20,400 18,144 02 민간경상사업보조 2,256 0 2,256 상인조직역량강화시장매니저지원 2,256,000원 2,256 401 시설비및부대비 59,500 60,300 800 01 시설비 59,500 60,300 800 생거진천전통시장시설환경개선 20,500 생거진천전통시장하수관준설 (128.56m3) 및폐기물처리 (309t) 20,500,000원 20,500 전통시장시설보수비 15,000,000원 15,000 생거진천전통시장장옥공기순환시설설비 1,250,000원 *8대 10,000 전통시장 CCTV 설치 1,000,000원 *5대 5,000 생거진천전통시장공중화장실전기보수공사 (3 개소 ) 9,000,000원 9,000 전통시장시설현대화지원 600,000 0 600,000 균 360,000

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 도 63,000 군 177,000 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 균 360,000 도 63,000 군 177,000 01 시설비 600,000 0 600,000 진천중앙시장아케이드보강사업 600,000,000원 *1식 600,000 균 360,000 도 63,000 군 177,000 문화관광형시장육성사업 260,000 450,000 190,000 도 78,000 군 182,000 308 자치단체등이전 260,000 450,000 190,000 도 78,000 군 182,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 260,000 450,000 190,000 문화관광형시장육성 ( 중앙시장 ) 260,000,000원 260,000 도 78,000 군 182,000 주민참여예산사업 14,000 4,000 10,000 401 시설비및부대비 14,000 0 14,000 01 시설비 14,000 0 14,000 생거진천전통시장고객정원조성 14,000,000원 *1식 14,000 지역경제의활성화 373,890 486,480 112,590 국 7,000 균 42,250 도 10,687 군 313,953 지역경제활성화 61,890 67,390 5,500 물가안정관리 14,370 15,870 1,500 201 일반운영비 7,570 8,570 1,000 01 사무관리비 7,570 8,570 1,000 물가관련홍보물제작 1,710 현수막 70,000원 *3개 210 전단지및안내문등 500원 *600부*5종 1,500 물가대책실무위원회참석수당 70,000원 *10명*1회 물가모니터요원수당 30,000원 *3명*2회*12월 2,160 착한가격업소 ( 물가안정모범업소 ) 지원 150,000원 *20개소 700 3,000

부서 : 일자리경제과정책 : 지역경제의활성화단위 : 지역경제활성화 전년도 203 업무추진비 1,800 1,800 0 03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 지역경제활성화업무추진 1,800,000원 1,800 307 민간이전 5,000 5,500 500 03 민간단체법정운영비보조 5,000 5,500 500 소비자보호센터운영비 5,000,000원 5,000 진천사랑상품권 44,520 44,520 0 201 일반운영비 44,520 44,520 0 01 사무관리비 42,000 42,000 0 진천사랑상품권카드수수료 4,000,000원 4,000 진천사랑상품권대행점수수료 500,000,000원 *2% 마일리지증정용상품권구입 500,000,000원 *2% 10,000 10,000 진천사랑상품권제작비 150원 *120,000부 18,000 02 공공운영비 2,520 2,520 0 진천사랑상품권관리시스템관리비 (S/W) 630,000원 *4분기 2,520 미래도시국시책추진업무일반 3,000 0 3,000 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 지역경제활성화 3,000,000원 3,000 경제활동지원 307,000 419,090 112,090 국 7,000 균 42,250 도 5,687 군 252,063 소상공인지원 198,000 240,000 42,000 307 민간이전 198,000 240,000 42,000 08 이차보전금 198,000 240,000 42,000 소상공인이차보전금 30,000,000원 *2%*330개소 198,000 진천군일자리지원센터운영 1,000 20,947 19,947 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 일자리지원센터운영 1,000,000원 1,000 지역일자리사업활성화 1,000 1,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 일자리사업공모평가자료제작등 1,000,000원 1,000

부서 : 일자리경제과정책 : 지역경제의활성화단위 : 경제활동지원 전년도 생거진천키움취업박람회 23,000 21,000 2,000 201 일반운영비 22,000 20,000 2,000 03 행사운영비 22,000 20,000 2,000 생거진천키움취업박람회행사 22,000,000원 22,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 키움프로젝트실무협의회운영 1,000,000원 1,000 사회적경제육성 2,000 2,000 0 201 일반운영비 2,000 2,000 0 01 사무관리비 2,000 2,000 0 사회적경제기업홍보물제작 2,000,000원 2,000 ( 예비 ) 사회적기업육성사업 19,000 32,000 13,000 균 14,250 도 1,187 군 3,563 307 민간이전 19,000 32,000 13,000 균 14,250 도 1,187 군 3,563 02 민간경상사업보조 19,000 32,000 13,000 사회적기업일자리창출지원 19,000,000원 19,000 균 14,250 도 1,187 군 3,563 사회적기업사회보험료지원사업 40,000 36,000 4,000 균 28,000 도 3,600 군 8,400 307 민간이전 40,000 36,000 4,000 균 28,000 도 3,600 군 8,400 02 민간경상사업보조 40,000 36,000 4,000 사회적기업사회보험료지원 40,000,000원 40,000 균 28,000 도 3,600 군 8,400 사회적경제기업사업개발비지원사업 10,000 57,143 47,143 국 7,000 도 900 군 2,100 307 민간이전 10,000 57,143 47,143 국 7,000 도 900

부서 : 일자리경제과정책 : 지역경제의활성화단위 : 경제활동지원 군 2,100 전년도 02 민간경상사업보조 10,000 57,143 47,143 사회적경제기업사업개발비지원사업 10,000,000원 10,000 국 7,000 도 900 군 2,100 시간선택제전환기업지원 3,000 6,000 3,000 301 일반보상금 3,000 6,000 3,000 12 기타보상금 3,000 6,000 3,000 시간선택제전환우수기업일자리나눔장려금 300,000원 *10업체 주민참여예산사업 10,000 0 10,000 402 민간자본이전 10,000 0 10,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 10,000 0 10,000 취약계층맞춤형편의시설조성 10,000,000 원 3,000 10,000 지역공동체활성화 5,000 0 5,000 도 5,000 지역공동체제안공모사업 2,500 0 2,500 도 2,500 307 민간이전 2,500 0 2,500 도 2,500 02 민간경상사업보조 2,500 0 2,500 지역공동체제안공모사업 2,500,000원 2,500 도 2,500 지역공동체역량강화및지원 2,500 0 2,500 도 2,500 201 일반운영비 2,500 0 2,500 도 2,500 01 사무관리비 2,500 0 2,500 지역공동체컨설턴트운영수당 2,500,000원 2,500 도 2,500 일자리창출 1,292,157 1,127,879 164,278 국 179,250 균 82,061 도 245,345 군 785,501 서민일자리창출 907,632 1,127,879 220,247 균 82,061 도 183,762 군 641,809 공공근로사업 250,000 220,000 30,000

부서 : 일자리경제과정책 : 일자리창출단위 : 서민일자리창출 전년도 101 인건비 250,000 220,000 30,000 04 기간제근로자등보수 250,000 220,000 30,000 공공근로사업인부임 250,000,000원 250,000 지역공동체일자리사업 124,122 124,122 0 균 62,061 도 12,412 군 49,649 101 인건비 120,122 117,122 3,000 균 60,061 도 12,012 군 48,049 04 기간제근로자등보수 120,122 117,122 3,000 지역공동체일자리사업인건비 120,122,000원 120,122 균 60,061 도 12,012 군 48,049 201 일반운영비 2,000 2,000 0 균 1,000 도 200 군 800 01 사무관리비 2,000 2,000 0 지역공동체일자리사업운영비 2,000,000원 2,000 균 1,000 도 200 군 800 206 재료비 2,000 2,000 0 균 1,000 도 200 군 800 01 재료비 2,000 2,000 0 지역공동체일자리사업재료비 2,000,000원 2,000 균 1,000 도 200 군 800 지역산업맞춤형자치단체공모사업 16,000 200,000 184,000 308 자치단체등이전 16,000 0 16,000 07 자치단체간부담금 16,000 0 16,000 뿌리기업근로환경개선및통합채용지원플랫폼구축 16,000,000원 16,000 일자리지원사업 23,500 0 23,500 307 민간이전 5,500 0 5,500 02 민간경상사업보조 5,500 0 5,500 맞춤형인생2모작일자리지원사업 5,500,000원 5,500

부서 : 일자리경제과정책 : 일자리창출단위 : 서민일자리창출 전년도 405 자산취득비 18,000 0 18,000 01 자산및물품취득비 18,000 0 18,000 키오스크설치 18,000,000원 18,000 생산적일손봉사 237,010 161,487 75,523 도 117,350 군 119,660 101 인건비 22,180 20,220 1,960 도 11,090 군 11,090 04 기간제근로자등보수 22,180 20,220 1,960 생산적일손봉사인건비 22,180,000원 22,180 도 11,090 군 11,090 201 일반운영비 19,720 2,492 17,228 도 9,860 군 9,860 01 사무관리비 19,720 2,492 17,228 생산적일손봉사운영 19,720,000원 19,720 도 9,860 군 9,860 202 여비 8,000 3,000 5,000 도 4,000 군 4,000 01 국내여비 8,000 3,000 5,000 생산적일손봉사추진여비 8,000,000원 8,000 도 4,000 군 4,000 301 일반보상금 184,800 132,780 52,020 도 92,400 군 92,400 12 기타보상금 184,800 132,780 52,020 생산적일손봉사참여자보상 184,800,000원 184,800 도 92,400 군 92,400 308 자치단체등이전 2,310 2,995 685 07 자치단체간부담금 2,310 2,995 685 생산적일손봉사상해보험부담금 2,310,000원 생산적일손긴급지원반운영 100,000 87,270 12,730 2,310 도 50,000 군 50,000 101 인건비 85,000 87,270 2,270 도 42,500 군 42,500

부서 : 일자리경제과정책 : 일자리창출단위 : 서민일자리창출 전년도 04 기간제근로자등보수 85,000 87,270 2,270 생산적일손긴급지원반인건비등 85,000,000원 85,000 도 42,500 군 42,500 201 일반운영비 12,000 0 12,000 도 6,000 군 6,000 01 사무관리비 12,000 0 12,000 생산적일손긴급지원반홍보비 12,000,000 원 12,000 도 6,000 군 6,000 206 재료비 3,000 0 3,000 도 1,500 군 1,500 01 재료비 3,000 0 3,000 생산적일손긴급지원반재료비 3,000,000원 3,000 도 1,500 군 1,500 마을기업육성사업 40,000 40,000 0 균 20,000 도 4,000 군 16,000 307 민간이전 40,000 40,000 0 균 20,000 도 4,000 군 16,000 02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0 마을기업육성지원 40,000,000원 40,000 균 20,000 도 4,000 군 16,000 청년누리디딤사업 117,000 100,000 17,000 101 인건비 117,000 100,000 17,000 04 기간제근로자등보수 117,000 100,000 17,000 청년누리디딤사업인부임 117,000,000원 117,000 청년일자리창출 384,525 0 384,525 국 179,250 도 61,583 군 143,692 일 + 경험청년일자리사업 31,725 0 31,725 국 11,250 도 6,143 군 14,332 307 민간이전 31,725 0 31,725

부서 : 일자리경제과정책 : 일자리창출단위 : 청년일자리창출 국 11,250 도 6,143 군 14,332 전년도 02 민간경상사업보조 31,725 0 31,725 청년인건비지원 31,725,000원 31,725 국 11,250 도 6,143 군 14,332 지역정착지원형청년일자리사업 352,800 0 352,800 국 168,000 도 55,440 군 129,360 307 민간이전 352,800 0 352,800 국 168,000 도 55,440 군 129,360 02 민간경상사업보조 352,800 0 352,800 청년인건비 302,400,000원 302,400 국 168,000 도 40,320 군 94,080 주거 교통비 50,400,000원 50,400 도 15,120 군 35,280 교통행정개선 5,389,091 4,141,718 1,247,373 국 41,844 균 365,000 도 656,585 군 4,325,662 교통문화선진화 4,727,223 3,717,294 1,009,929 국 41,844 균 350,000 도 628,085 군 3,707,294 운수업계지원 1,400,000 1,400,000 0 307 민간이전 1,400,000 1,400,000 0 09 운수업계보조금 1,400,000 1,400,000 0 유가보조금 ( 버스, 택시, 화물 ) 280,000,000원 *5월 1,400,000 시내 ( 농어촌 ) 버스운송사업재정지원 642,812 587,378 55,434 도 321,406 군 321,406 307 민간이전 642,812 587,378 55,434 도 321,406 군 321,406 09 운수업계보조금 642,812 587,378 55,434

부서 : 일자리경제과정책 : 교통행정개선단위 : 교통문화선진화 전년도 시내 ( 농어촌 ) 버스운송사업재정지원 642,812,000원 642,812 도 321,406 군 321,406 벽지노선손실보상 ( 보조 ) 912,027 982,221 70,194 도 44,617 군 867,410 307 민간이전 912,027 982,221 70,194 도 44,617 군 867,410 09 운수업계보조금 912,027 982,221 70,194 벽지노선손실보상 912,027,000원 912,027 도 44,617 군 867,410 벽지노선손실보상 ( 자체 ) 20,000 20,000 0 207 연구개발비 20,000 20,000 0 01 연구용역비 20,000 20,000 0 시내버스적자산정및검증용역 20,000,000원 *1식 20,000 오지도서공영버스지원 120,000 0 120,000 도 9,647 군 110,353 405 자산취득비 120,000 0 120,000 도 9,647 군 110,353 01 자산및물품취득비 120,000 0 120,000 공영버스구입 120,000,000원 *1대 120,000 도 9,647 군 110,353 진천군버스정보시스템운영 106,477 18,204 88,273 201 일반운영비 25,441 18,204 7,237 02 공공운영비 25,441 18,204 7,237 OBE 통신비 13,000원 *48대*12월 7,488 BIT 통신비 20,000원 *11대*12월 2,640 BIT 전기요금 23,000원 *11대*12월 3,036 VPN 통신비 84,000원 *1대*12월 1,008 버스정보시스템유지보수 187,806,498원 *6% 11,269 403 자치단체등자본이전 81,036 0 81,036 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 81,036 0 81,036 버스노선안내전광판설치 3,523,300원 *23대 81,036 농촌형교통모델사업 ( 버스 ) 600,000 0 600,000 균 300,000 도 90,000 군 210,000

부서 : 일자리경제과정책 : 교통행정개선단위 : 교통문화선진화 전년도 301 일반보상금 600,000 0 600,000 균 300,000 도 90,000 군 210,000 12 기타보상금 600,000 0 600,000 공공형버스운영지원 600,000,000원 600,000 균 300,000 도 90,000 군 210,000 농촌형교통모델사업 ( 택시 ) 410,750 284,000 126,750 균 50,000 도 144,700 군 216,050 301 일반보상금 410,750 284,000 126,750 균 50,000 도 144,700 군 216,050 12 기타보상금 410,750 284,000 126,750 시골마을행복택시운영지원 410,750,000원 410,750 균 50,000 도 144,700 군 216,050 택시카드결제수수료지원사업 28,980 18,300 10,680 도 8,715 군 20,265 307 민간이전 28,980 18,300 10,680 도 8,715 군 20,265 09 운수업계보조금 28,980 18,300 10,680 택시카드결제수수료지원 28,980,000원 28,980 도 8,715 군 20,265 택시총량실태조사 22,920 0 22,920 국 11,460 군 11,460 207 연구개발비 22,920 0 22,920 국 11,460 군 11,460 01 연구용역비 22,920 0 22,920 제4차택시총량연구용역 22,920,000원 *1식 22,920 국 11,460 군 11,460 중고등학교통학택시 24,000 48,000 24,000 301 일반보상금 24,000 48,000 24,000 12 기타보상금 24,000 48,000 24,000

부서 : 일자리경제과정책 : 교통행정개선단위 : 교통문화선진화 전년도 중고등학교통학택시지원금 2,000,000원 *12월 24,000 사업용차량차로이탈경고장치장착보조 60,000 39,200 20,800 국 30,000 도 9,000 군 21,000 402 민간자본이전 60,000 39,200 20,800 국 30,000 도 9,000 군 21,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 60,000 39,200 20,800 차로이탈경고장치장착지원 60,000,000원 60,000 국 30,000 도 9,000 군 21,000 여성안심터미널조성 769 0 769 국 384 군 385 405 자산취득비 769 0 769 국 384 군 385 01 자산및물품취득비 769 0 769 불법촬영카메라탐지장비 769,000원 *1대 769 국 384 군 385 특별교통수단도입지원 151,059 87,500 63,559 307 민간이전 151,059 87,500 63,559 05 민간위탁금 151,059 87,500 63,559 장애인차량운행 3,776,473원 *8월*5대 151,059 교통문화질서확립 9,900 9,900 0 307 민간이전 9,900 9,900 0 02 민간경상사업보조 9,900 9,900 0 교통문화질서확립 9,900,000원 9,900 행복한선진교통문화정착 4,800 34,200 29,400 307 민간이전 4,800 4,200 600 02 민간경상사업보조 4,800 4,200 600 행복한선진교통문화정착 4,800,000원 4,800 교통문화개선 2,729 39,099 36,370 201 일반운영비 2,729 9,099 6,370 01 사무관리비 2,729 9,099 6,370 교통관련홍보물제작 500,000원 *3종 1,500 정수기임차료 ( 교통민원실 ) 49,900원 *12월 599

부서 : 일자리경제과정책 : 교통행정개선단위 : 교통문화선진화 전년도 각종장비유지관리비 630 프린터기 550,000원 *1대 550 팩스 80,000원 *1대 80 원스톱차량등록운영 10,000 0 10,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 01 사무관리비 10,000 0 10,000 자동차등록증서식유인 50원 *200매*10권*40종 4,000 건설기계등록신청서유인 100원 *300매*10권*4종 1,200 건설기계등록조사면허증양식 1,000원 *1,800매 1,800 세외수입 ( 과태료 ) 고지서제작 60원 *50,000매 3,000 도시교통정비기본계획연구용역 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 도시교통정비기본계획연구용역 200,000,000원 200,000 안전한교통환경조성 661,868 424,424 237,444 균 15,000 도 28,500 군 618,368 교통안전시설물관리 387,268 324,824 62,444 201 일반운영비 100,357 89,511 10,846 01 사무관리비 5,000 0 5,000 무인단속카메라정기검사수수료 2,500,000원 *2대 5,000 02 공공운영비 95,357 89,511 5,846 교통신호기전기사용료 6,160원 *4.3kw*300개소*12월 95,357 401 시설비및부대비 286,911 235,313 51,598 01 시설비 284,860 233,630 51,230 교통신호기전기안전점검 60,000원 *231개소 13,860 교통신호기및경보등유지보수 80,000,000원 80,000 교통시설물설치및유지보수 200,000원 *400개소 80,000 읍 면소재지차선도색 25,000원 *4,000m2 100,000 신호등안전색 ( 노란색 ) 설치공사 5,500,000원 *2개소 11,000 03 시설부대비 2,051 1,683 368 교통안전시설물관리시설부대비 284,860,000원 *0.72% 2,051 교통안전시설물설치 235,000 90,000 145,000 도 13,500

부서 : 일자리경제과정책 : 교통행정개선단위 : 안전한교통환경조성 전년도 군 221,500 401 시설비및부대비 235,000 90,000 145,000 도 13,500 군 221,500 01 시설비 235,000 90,000 145,000 교통신호등노후제어기교체 8,000,000원 *5개소 40,000 무인단속카메라설치 50,000,000원 *1대 50,000 신호등및보행등설치 ( 충북혁신도시 B2블럭후문 ) 100,000,000원 100,000 혁신도시무인단속카메라설치사업 45,000,000원 45,000 도 13,500 군 31,500 보행교통환경개선 9,600 9,600 0 201 일반운영비 9,600 9,600 0 01 사무관리비 9,600 9,600 0 버스정차표지판정비 200,000원 *8개소 1,600 버스노선시간표표지판정비 80,000원 *100개소 혁신도시스마트교통신호등설치 30,000 0 30,000 8,000 균 15,000 도 15,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 균 15,000 도 15,000 01 시설비 30,000 0 30,000 혁신도시스마트교통신호등설치사업 30,000,000원 30,000 균 15,000 도 15,000