부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

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부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 산림공원과정책 : 산림재해방지단위 : 산림병해충방제 전년도 약제주입기 1,326 국 663 도 199 시 재료비 2,000 4,330 2,330 국 1,000 도 300 시 재료비 2,000 4,330 2,330 방제관련약제등 2,0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 국 1,677,598 도 641,047 군 1,886,100 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축산업무추

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 산림축산과정책 : 임업경쟁력강화단위 : 산림자원의육성 전년도 국 2,329,416 도 886,315 군 2,495,631 산림축산업무추진 1,800 1, 업무추진비 1,800 1, 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0 산림축

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

차 례 제 6 차지역산림계획개요 1 제 5 차지역산림계획평가 3 제 6 차지역산림계획작성방향 7 비전과전략 9 전략별주요추진계획 기후변화대응및지속가능한산림경영체계확대 산림산업육성및산림일자리창출 국유림을활용한지역소득증대및산촌활성화 18 4

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

, 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 , 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45


2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

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부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

최종용역보고서

12_2016년도 군정업무_산림.hwp

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

2009년도 주요업무 추진성과 조림사업 사 업 량 :75ha 경제수조림 30ha, 큰나무조림 8ha, 경관조림 3ha, 생태보완조림 34ha 사 업 비 :145백만원(국도비 61%,시비 31%,산주부담 8) 숲가꾸기사업 사 업 량 :2,263ha ㆍ 일반 숲가꾸기 사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

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부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

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부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

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1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

Transcription:

28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627] [ 시 5,522,812] 2,219,371 2,253, 33,629 도시조경 [ 균 166,71] [ 도 235,56] [ 시 1,817,65] 29,768 29,768 국공유지도시숲조성 ( 국도시 ) [ 균 14,884] [ 도 52,442] [ 시 52,442] 41 시설비및부대비 29,768 29,768-1 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [ 도 2,82] [ 시 2,82] 4 시설비 2, 2, 도시숲조성공사비 2,, 원 *1 식 = 2, [ 균 1,] [ 도 5,] [ 시 5,] 6 시설부대비 1,44 1,44 도시숲조성시설부대비 1,44, 원 *1 식 = 1,44 [ 균 72] [ 도 36] [ 시 36] - 2 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 393, 348, 45, 푸른경기 1 억그루나무심기 ( 도시 ) [ 도 11,] [ 시 283,] 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 푸른경기 1 억그루나무심기시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 392, 347, 45, 41 시설비및부대비 [ 도 11,] [ 시 282,] 2 실시설계비 12,78 12,78 푸른경기 1 억그루나무심기실시설계비 12,78, 원 *1 식 = 12,78 [ 도 3,834] [ 시 8,946] 4 시설비 377, 347, 3, 푸른경기 1 억그루나무심기공사비 377,, 원 *1 식 = 377, [ 도 15,5] [ 시 271,5] 6 시설부대비 2,22 2,22-3 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 푸른경기 1억그루나무심기시설부대비 2,22,원 *1식 = 2,22 [ 도 666] [ 시 1,554] 27,54 27,54 가로수조성 ( 국도시 ) [ 균 61,826] [ 도 72,614] [ 시 72,614] 27,54 27,54 41 시설비및부대비 [ 균 61,826] [ 도 72,614] [ 시 72,614] 2 실시설계비 8,35 8,35 가로수조성실시설계비 8,35, 원 *1 식 = 8,35 [ 균 2,415] [ 도 2,81] [ 시 2,81] 4 시설비 197,48 197,48 가로수조성 197,48, 원 *1 식 = 197,48-4 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 59,] [ 도 69,24] [ 시 69,24] 6 시설부대비 1,539 1,539 가로수조성시설부대비 1,539, 원 *1 식 = 1,539 [ 균 411] [ 도 564] [ 시 564] 소공원및수목유지관리 1,239,749 766, 473,749 21 일반운영비 3,74 3, 74 2 공공운영비 3,74 3, 74 양묘장전기요금 계수동소생물서식공간전기요금 공유재산대부료 3, 원 *2 개소 *12 월 = 6, 원 *12 월 = 2,3,*1 식 = 72 72 2,3 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 소공원및수목유지관리시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 26 재료비 7, 12, 58, - 5 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 1 재료비 7, 12, 58, 수목구입 수목비료구입 5, 원 *8 본 = 1, 원 *3, 포 = 4, 3, 41 시설비및부대비 1,165,9 75, 415,9 4 시설비 1,159,431 75, 49,431 소공원및가로화단유지관리 가로수유지관리 양묘장유지관리 도로변수벽, 생울타리, 관목전지 799,431,원 *1식 = 17,,원 *1식 = 15,,원 *1식 = 4,,원 *1식 = 799,431 17, 15, 4, 6 시설부대비 5,578 5,578 소공원및수목유지관리시설부대비 5,577,243 원 *1 식 = 5,578 사계절꽃식재 169,8 5, 119,8 41 시설비및부대비 169,8 5, 119,8 4 시설비 168,5 5, 118,5 사계절꽃식재 168,5, 원 *1 식 = 168,5 6 시설부대비 1,3 1,3 사계절꽃식재시설부대비 1,3, 원 *1 식 = 1,3 공원계획 2,245,638 1,947,4 298,634-6 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 39,] 공원계획 [ 도 83,571] [ 시 1,772,67] 558,142 429,4 129,138 산업단지완충녹지조성사업 ( 국도시 ) [ 균 39,] [ 도 83,571] [ 시 84,571] 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 산업단지완충녹지조성 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 557,142 428,4 129,138 41 시설비및부대비 [ 균 39,] [ 도 83,571] 2 실시설계비 산업단지완충녹지조성실시설계비 16,75, 원 *1 식 = [ 시 83,571] 16,75 16,75 [ 균 11,253] [ 도 2,411] 16,75-7 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 [ 시 2,411] 4 시설비 537,68 428,4 19,676 산업단지완충녹지조성공사비 537,68, 원 *1 식 = 537,68 [ 균 376,376] [ 도 8,652] [ 시 8,652] 6 시설부대비 3,387 3,387 산업단지완충녹지조성시설부대비 3,387, 원 *1 식 = 3,387 [ 균 2,371] [ 도 58] [ 시 58] 젊음의거리조성 2, 2, 41 시설비및부대비 2, 2, 2 실시설계비 7,786 7,786 젊음의거리조성실시설계비 7,786, 원 *1 식 = 7,786 4 시설비 19,84 19,84 젊음의거리조성 19,84, 원 *1 식 = 19,84 6 시설부대비 1,374 1,374-8 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 젊음의거리조성시설부대비 1,374, 원 *1 식 = 1,374 걷고싶은거리재정비 2, 6, 4, 41 시설비및부대비 2, 6, 4, 2 실시설계비 7,786 7,786 걷고싶은거리재정비실시설계비 7,786, 원 *1 식 = 7,786 4 시설비 19,84 6, 49,16 걷고싶은거리재정비공사비 19,84, 원 *1 식 = 19,84 6 시설부대비 1,374 1,374 걷고싶은거리재정비시설부대비 1,374, 원 *1 식 = 1,374 삼미광장조성사업 3,86 3,86 41 시설비및부대비 3,86 3,86 2 실시설계비 1,717 1,717 삼미광장조성실시설계비 287,3, 원 *3.73% = 1,717 4 시설비 287,3 287,3 삼미광장조성공사비 287,3, 원 *1 식 = 287,3 6 시설부대비 2,69 2,69 삼미광장조성시설부대비 287,3, 원 *.72% = 2,69 녹지유지관리 781,81 5, 281,81-9 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 21 일반운영비 26,4 26,4 1 사무관리비 26,4 26,4 녹지대, 미관광장, 보행자도로홍보현수막및안내판제작 녹지대, 미관광장, 보행자도로청소용쓰레기봉투구입 녹지대장비수리 5, 원 *5 점 = 3, 원 * 2 장 *365 일 = 5, 원 * 2 점 *2 회 = 2,5 21,9 2, 23 업무추진비 1, 1, 3 시책추진업무추진비 녹지대유지관리시책업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 41 시설비및부대비 754,41 5, 254,41 4 시설비 75, 5, 25, 녹지, 미관광장, 보행자도로등 94 개소유지관리 75, 일반지역 시화지구 25,, 원 *1 식 = 5,, 원 *1 식 = 25, 5, 6 시설부대비 4,41 4,41 녹지유지관리시설부대비 4,41, 원 *1 식 = 4,41 분수대유지관리 25,6 117, 88,6 21 일반운영비 85,6 117, 31,4 2 공공운영비 85,6 117, 31,4-1 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원계획 전년도 수경시설전기요금 음악분수전기안전관리대행수수료 수경시설수도요금 2, 원 *19 개소 *8 월 = 1, 원 *1 개소 *8 월 = 4, 원 *17 개소 *8 월 = 3,4 8 54,4 41 시설비및부대비 12, 12, 4 시설비 수경시설유지관리 12,, 원 *1 식 = 12, 12, 12, 공원관리 1,933,14 2,784,85 85,945 옥구공원숲속교실운영 7, 6, 1, 21 일반운영비 7, 6, 1, 1 사무관리비 7, 6, 1, 교육교재및자재구입 숲속교실참여자용비상약품 3, 원 *1, 권 *2 회 = 1,, 원 *1 식 = 6, 1, 공원시설물유지관리 195,62 172,35 23,585 21 일반운영비 83,62 172,35 88,415 1 사무관리비 53,5 85,135 31,635 공원안내판등홍보물제작 공원청소용쓰레기봉투구입 공원내행사지원에따른특근급식비 5, 원 *15 점 *2 회 = 2,5 원 *2 장 *365 일 = 5, 원 *3 명 *3 회 = 15, 18,25 4,5-11 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 공원녹지정비및불법시설물철거중장비임차 45, 원 *5 종 *7 회 = 15,75 2 공공운영비 공원녹지사업유류구입 3,12 26,12 86,9 56,78 휘발유 경유 난방비 ( 등유 ) 파쇄기수리 1,416.82원 *5리터*6일 = 1,174.4*5리터 *6일 = 873.55원 *2리터*7개소*15일 = 1,,원 *2점*2회 = 4,251 3,524 18,345 4, 26 재료비 91, 91, 1 재료비 91, 91, 공원내꽃등재료구입 조류원사료구입 공원보수용자재구입 15,, 원 *4 회 = 1,5, 원 *4 분기 = 5,, 원 *5 개소 = 6, 6, 25, 37 민간이전 21, 21, 5 민간위탁금 공원관리사등무인경비용역 21,, 원 *1 식 = 21, 21, 21, 공원놀이시설확충사업 29,6 5, 29,4 41 시설비및부대비 29,6 5, 29,4 2 실시설계비 8,16 8,16-12 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 공원놀이시설확충실시설계비 2,, 원 *4.8% = 8,16 4 시설비 2, 5, 3, 공원놀이시설확충공사비 2,, 원 *1 식 = 2, 6 시설부대비 1,44 1,44 공원놀이시설확충시설부대비 2,, 원 *.72% = 1,44 공원유지관리사업 1,52,92 1,746,5 225,13 21 일반운영비 64,8 38,4 26,4 2 공공운영비 64,8 38,4 26,4 공원내수도요금 공원내전기요금 화장실분뇨수거료 35, 원 *11 개소 *12 월 = 1, 원 *1 개소 *12 월 = 15, 원 *11 개소 *4 분기 = 46,2 12, 6,6 37 민간이전 15, 2, 5, 5 민간위탁금 공원, 녹지내불법행위단속용역 15,, 원 *1 식 = 15, 15, 2, 5, 41 시설비및부대비 1,36,12 1,56,65 2,53 4 시설비 공원유지관리사업 ( 전지, 잔디관리, 병해충방제, 청소, 시설관리등 ) 신천, 대야, 은행지구 14,, 원 *1 식 = 1,3, 9, 14, 1,56,65 26,65-13 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 연성, 군자, 정왕지구 옥구공원관리 시화1지구 ( 중앙공원 ) 시화2지구 ( 체육공원 ) 잔디제초약제방제 공원시설물유지보수 ( 수시 ) 파손시설, 공원훼손지보수 공원녹지이용불편사항조치 14,,원 *1식 = 24,,원 *1식 = 19,,원 *1식 = 19,,원 *1식 = 2,,원 *1식 = 1,,원 *1식 = 1,,원 *1식 = 14, 24, 19, 19, 2, 2, 1, 1, 6 시설부대비 6,12 6,12 공원유지관리시설부대비 6,12, 원 *1 식 = 6,12 557,143 831,144 274,1 산림재해방지 [ 국 171,276] [ 도 65,564] [ 시 32,33] [ 국 171,276] 557,143 831,144 274,1 산림보호 [ 도 65,564] [ 시 32,33] - 14 -

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 공원관리 전년도 337,87 36,38 22,51 산불방지대책 ( 국도시 ) [ 국 47,62] [ 도 32,942] [ 시 257,866] 311,5 332,24 2,74 11 인건비 [ 국 42,45] [ 도 29,715] 1 기간제근로자등보수 [ 시 239,335] 311,5 332,24 2,74 산불전문예방진화대및산불감시원 산불감시원조장수당 311,, 원 *1 식 = 5, 원 *1 식 = 311, [ 국 42,3] [ 도 29,61] [ 시 239,9] 5 [ 국 15] [ 도 15] [ 시 245] 21 일반운영비 11, 1,5 5-15 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 3] 21 일반운영비 [ 도 21] 1 사무관리비 산불진화급식비 5, 원 *2,2 명 = [ 시 1,49] 11, 11, [ 국 3] [ 도 21] [ 시 1,49] 1,5 5 1,2 8 4 22 여비 [ 국 36] [ 도 252] 1 국내여비 산불진화출동비 1,2, 원 *1 식 = [ 시 588] 1,2 1,2 [ 국 36] [ 도 252] [ 시 588] 8 4 23 업무추진비 1, 1, - 16 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 3 시책추진업무추진비 산불방지대책시책추진업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 1, 1, 11,57 15,84 4,27 26 재료비 [ 국 3,472] [ 도 2,429] 1 재료비 [ 시 5,669] 11,57 15,84 4,27 개인진화장비구입 산불방지근무복구입 진화차용소화약제 9,255, 원 *1 식 = 2,, 원 *1 식 = 315, 원 *1 식 = 9,255 [ 국 2,777] [ 도 1,943] [ 시 4,535] 2, [ 국 6] [ 도 42] [ 시 98] 315 [ 국 95] [ 도 66] - 17 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 154] 1,6 1,6 45 자산취득비 [ 국 48] [ 도 336] 1 자산및물품취득비 휴대용무전기구입 8, 원 *2 대 = [ 시 784] 1,6 1,6 [ 국 48] [ 도 336] [ 시 784] 1,6 15, 2, 13, 산불방지대책 ( 도시 ) [ 도 4,5] [ 시 1,5] 15, 2, 13, 45 자산취득비 [ 도 4,5] 1 자산및물품취득비 자동음성홍보기기구입 15,, 원 *1 식 = [ 시 1,5] 15, 15, 2, 13, - 18 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 도 4,5] [ 시 1,5] 5,851 33,14 17,711 산림병해충방제 ( 국도시 ) [ 국 16,818] [ 도 5,19] [ 시 28,924] 16,52 18,295 2,243 11 인건비 [ 국 8,147] [ 도 2,371] 1 기간제근로자등보수 [ 시 5,534] 16,52 18,295 2,243 예찰조사원인건비 고사목제거 12,396, 원 *1 식 = 3,656, 원 *1 식 = 12,396 [ 국 5,588] [ 도 2,42] [ 시 4,766] 3,656 [ 국 2,559] [ 도 329] - 19 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 768] 15,531 1,363 14,168 26 재료비 [ 국 2,125] [ 도 422] 1 재료비 [ 시 12,984] 15,531 1,363 14,168 병해충방제약제구입 병해충방제약제구입 ( 포스팜 ) 동력천공기구입 약제주입기구입 1,원 *6종*2개 = 2,661,*1식 = 75,원 *1식 = 12,원 *1식 = 12, 2,661 [ 국 1,69] [ 도 291] [ 시 68] 75 [ 국 375] [ 도 113] [ 시 262] 12 [ 국 6] [ 도 18] - 2 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 시 42] 31 일반보상금 5, 2, 3, 12 기타보상금 사업추진에따른상해치료비 5,, 원 *1 식 = 5, 5, 2, 3, 14,268 11,482 2,786 41 시설비및부대비 [ 국 6,546] [ 도 2,316] 4 시설비 [ 시 5,46] 14,268 11,482 2,786 지효성방제 속효성방제 8,865, 원 *1 식 = 5,43, 원 *1 식 = 8,865 [ 국 4,117] [ 도 1,424] [ 시 3,324] 5,43 [ 국 2,429] [ 도 892] [ 시 2,82] 산림보호강화사업 ( 국도시 ) 153,422 12,624 5,798-21 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 17,396] 산림보호강화사업 ( 국도시 ) [ 도 23,13] [ 시 23,13] 148,348 97,73 51,275 11 인건비 [ 국 13,844] [ 도 22,252] 1 기간제근로자등보수 산림보호강화사업 148,348, 원 *1 식 = [ 시 22,252] 148,348 148,348 [ 국 13,844] [ 도 22,252] [ 시 22,252] 97,73 51,275 1, 2, 1, 31 일반보상금 [ 국 7] [ 도 15] 1 행사실비보상금 산림보호강화사업교육비 1,, 원 *1 식 = [ 시 15] 1, 1, 2, 1, - 22 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 [ 국 7] [ 도 15] [ 시 15] 4,74 3,551 523 41 시설비및부대비 [ 국 2,852] [ 도 611] 6 시설부대비 산림보호강화사업부대비 4,74, 원 *1 식 = [ 시 611] 4,74 4,74 [ 국 2,852] [ 도 611] [ 시 611] 3,551 523 1,199,26 1,25,26 51,18 산림자원관리 [ 국 227,857] [ 도 231,759] [ 시 739,41] 1,199,26 1,25,26 51,18 산림관리 [ 국 227,857] - 23 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림재해방지단위 : 산림보호 전년도 산림관리 [ 도 231,759] [ 시 739,41] 14,249 38,64 24,391 조림 ( 국도시 ) [ 국 4,42] [ 도 1,326] [ 시 8,521] 21 일반운영비 2,5 2,5 1 사무관리비 식목일행사급식비 5, 원 *5 명 *1 회 = 2,5 2,5 2,5 11,749 36,14 24,391 41 시설비및부대비 [ 국 4,42] [ 도 1,326] 4 시설비 경제수조림 6,479, 원 *1 식 = [ 시 6,21] 11,749 6,479 [ 국 3,916] [ 도 769] [ 시 1,794] 36,14 24,391-24 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 큰나무조림 생태조림숲가꾸기 ( 국도시 ) 11 인건비 4,685, 원 *1 식 = 585, 원 *1 식 = 4,685 [ 국 12] [ 도 538] [ 시 4,135] 585 [ 국 474] [ 도 19] [ 시 92] 358,335 356,192 2,143 [ 국 213,323] [ 도 43,54] [ 시 11,58] 84,253 83,381 872 [ 국 58,978] [ 도 7,583] [ 시 17,692] 1 기간제근로자등보수 공공산림가꾸기인건비 66,652, 원 *1 식 = 84,253 66,652 83,381 872-25 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 46,657] [ 도 5,999] [ 시 13,996] 산림조사단 17,61, 원 *1 식 = 17,61 [ 국 12,321] [ 도 1,584] [ 시 3,696] 31 일반보상금 [ 국 1,8] 1,8 2,238 1,158 1 행사실비보상금 공공산림가꾸기교육비 1,8, 원 *1 식 = 1,8 1,8 [ 국 1,8] 2,238 1,158 273,2 27,573 2,429 41 시설비및부대비 [ 국 153,265] [ 도 35,921] 4 시설비 정책숲가꾸기 249,537,*1 식 = [ 시 83,816] 261,941 249,537 257,346 4,595-26 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 138,631] [ 도 33,272] [ 시 77,634] 조림지가꾸기 12,44, 원 *1 식 = 12,44 [ 국 6,891] [ 도 1,654] [ 시 3,859] 6 시설부대비 11,61 13,227 2,166 공공산림가꾸기부대비 숲길조사원 ( 국도시 ) 11 인건비 11,61, 원 *1 식 = 11,61 [ 국 7,743] [ 도 995] [ 시 2,323] 14,389 14,389 [ 국 1,132] [ 도 2,129] [ 시 2,128] 12,643 12,643 [ 국 8,85] - 27 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 11 인건비 1 기간제근로자등보수 숲길조사원 12,643, 원 *1 식 = [ 도 1,897] [ 시 1,896] 12,643 12,643 [ 국 8,85] [ 도 1,897] [ 시 1,896] 12,643 31 일반보상금 [ 국 2] 2 2 1 행사실비보상금 숲길조사원교육비 2, 원 *1 식 = 2 2 [ 국 2] 2 1,546 1,546 41 시설비및부대비 [ 국 1,82] [ 도 232] 6 시설부대비 숲길조사부대비 1,546,*1 식 = [ 시 232] 1,546 1,546 1,546-28 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 [ 국 1,82] [ 도 232] [ 시 232] 16, 16, 보호수관리 ( 도시 ) [ 도 4,8] [ 시 11,2] 16, 16, 41 시설비및부대비 [ 도 4,8] 4 시설비 [ 시 11,2] 16, 16, 보호수주변정비 외과수술 8,, 원 *1 식 = 8,, 원 *1 식 = 8, [ 도 2,4] [ 시 5,6] 8, [ 도 2,4] [ 시 5,6] 산림욕장및산책로유지관리 95,53 168,98 73,927 21 일반운영비 95,53 88,98 6,73-29 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 1 사무관리비 45, 27, 18, 산불예방홍보물제작 ( 춘기 / 추기 ) 산지정화홍보물제작 산림욕장쓰레기봉투구입 산림욕장및산책로유지관리자재구입 1,원 *4점*2회 = 1,원 *8점 = 2,5원 *1장*3일*12월 = 2,,원 *1식 = 8, 8, 9, 2, 2 공공운영비 5,53 61,98 11,927 산림사업및산불감시원유류지급 공용화장실분뇨수거 공공요금및제세 1,416.82 원 * 5 명 *2 리터 *15 일 = 1, 원 *4 개소 *12 월 = 2,, 원 *12 월 = 21,253 4,8 24, 산림욕장정비 1, 1, 41 시설비및부대비 1, 1, 4 시설비 소래산산림욕장정비사업 1,, 원 * 1 식 = 1, 1, 1, 61, 467, 134, 학교숲조성 ( 도시 ) [ 도 18,] [ 시 421,] 23 업무추진비 1, 2, 1, 3 시책추진업무추진비 1, 2, 1, - 3 -

부서 : 공원관리과정책 : 산림자원관리단위 : 산림관리 전년도 학교숲관련시책업무추진비 1,, 원 *1 식 = 1, 6, 465, 135, 41 시설비및부대비 [ 도 18,] [ 시 42,] 2 실시설계비 42, 42, 학교숲조성실시설계 7,, 원 *6 개교 = 42, [ 도 12,6] [ 시 29,4] 4 시설비 558, 465, 93, 학교숲조성공사비 93,, 원 *6 개교 = 558, [ 도 167,4] [ 시 39,6] 행정운영경비 ( 공원관리과 ) 94,537 66,597 27,94 인력운영비 ( 공원관리과 ) 16,698 4,2 12,498 인력운영비 ( 공원관리과 ) 16,698 4,2 12,498 11 인건비 12,498 12,498 8 기타직보수 비전임계약직마급 1,41,5 원 *1 명 *12 월 = 12,498 12,498 12,498-31 -

부서 : 공원관리과정책 : 행정운영경비 ( 공원관리과 ) 단위 : 인력운영비 ( 공원관리과 ) 전년도 23 업무추진비 4,2 4,2 4 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 35, 원 * 12 월 = 4,2 4,2 4,2 기본경비 ( 공원관리과 ) 77,839 62,397 15,442 기본경비 ( 공원관리과 ) 77,839 62,397 15,442 21 일반운영비 19,559 19,197 362 1 사무관리비 19,559 19,197 362 부서운영기본경비등사무관리비 사무용품및컴퓨터소모품비 18,359, 원 * 1 식 = 1, 원 *12 월 = 18,359 1,2 22 여비 57,2 43,2 14, 1 국내여비 43,2 43,2 시책추진여비 2, 원 *18 명 *12 월 = 43,2 3 국외여비 14, 14, 해외선진지견학 3,5, 원 *4 명 = 14, 45 자산취득비 1,8 1,8 1 자산및물품취득비 디지털카메라 54, 원 * 2 대 = 1,8 1,8 1,8-32 -