2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2


2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업


2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

hwp

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

09³»Áö

개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,

개 요 서울역사박물관 조직 : 2 부 ( 경영지원부, 학예연구부 ), 9 과 ( 총무과, 시설과, 전시과, 교육대외협력과, 조사연구과, 유물관리과, 보존과학과, 한양도성연구소, 청계천박물관 ) 인력 : 정원 83 명 ( 개방형 3 호 1 명, 개방형 4 호 1 명, 4

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

BN H-00Kor_001,160

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408


부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

정보기획관

hwp

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

µ¿ºÎ°æ¿µÀÚ-6¿ùÈ£ 8È£š

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

PowerPoint 프레젠테이션

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

?.? -? - * : (),, ( 15 ) ( 25 ) : - : ( ) ( ) kW. 2,000kW. 2,000kW 84, , , , : 1,

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

문화본부

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

Transcription:

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328 지역경제관리 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328 지역경제지원 33,896 33,328 568 201 일반운영비 2,400 5,000 2, 01 사무관리비 2,400 5,000 2, ㅇ소비자보호및가격표시제홍보물제작 500원 * 800부 * 2종ㅇ착한가격업소홍보리플렛제작 2,000원 * 800매 800 1, 202 여비 22,176 19,008 3,168 01 국내여비 22,176 19,008 3,168 ㅇ경제에너지담당업무추진여비 22,000원 * 7명 * 12일 * 12월 22,176 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ㅇ지역경제업무추진 500,000원 * 4분기 2,000 301 일반보상금 4,320 4,320 0 11 기타보상금 4,320 4,320 0 ㅇ물가모니터요원활동비 120,000원 * 3명 * 12월 307 민간이전 3,000 3,000 0 05 민간위탁금 3,000 3,000 0 4,320 ㅇ담배소매인지정관련사실조사업무활동비 40,000원 * 75건 3,000 시장활성화도모 24,520 39,820 15,300 201 일반운영비 23,620 37,320 13,700 01 사무관리비 7,640 21,340 13,700 ㅇ전통시장살리기행사소모품구입 500,000원 * 2회ㅇ전통시장살리기행사장바구니구입 5,000원 * 100개 * 2회ㅇ시장소독비 ( 약목, 동명 ) 150,000원 * 9회 * 2개소 2,700-1 -

부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 ㅇ소비자보호및시장사업추진급식 7,000원 * 7명 * 5회 * 12월 2,940 02 공공운영비 15,980 15,980 0 ㅇ시장비가림시설전기료 550,000원 * 12월 6, ㅇ시장비가림시설유지관리비 5,000원 * 1,876m2 9,380 301 일반보상금 900 1,500 09 행사실비보상금 900 1,500 ㅇ전통시장관련회의참석자실비보상 75,000원 * 4명 * 3회 900 칠곡사랑상품권운영 162,712 268,962 106,250 201 일반운영비 92,712 113,962 21,250 01 사무관리비 78,312 99,562 21,250 ㅇ칠곡사랑상품권제작 73,500-1만원권 105원 *,000매 63,000-5천원권 105원 * 100,000매 10,500 ㅇ칠곡사랑상품권봉투제작 100원 * 20,000매 2,000 ㅇ상품권발행운영홍보물제작 1,200 - 전단지 ( 홍보물 ) 50원 * 10,000매 500 - 지정스티커 700원 * 매 700 ㅇ칠곡사랑상품권업무추진급식 7,000원 * 6명 * 3회 * 12월 1,512 ㅇ칠곡사랑상품권훼손분교환상품권구입 10,000원 * 10매 100 02 공공운영비 14,400 14,400 0 ㅇ칠곡사랑상품권관리시스템운영관리비 1,200,000원 * 12월 14,400 402 민간자본이전 70,000 135,000 65,000 03 민간대행사업비 70,000 135,000 65,000 ㅇ칠곡사랑상품권포인트사용액보전비 4,666,660,000원 * 1.5% 70,000 칠곡행복론운영 561,400 581,400 20,000 201 일반운영비 1,400 1,400 0 01 사무관리비 1,400 1,400 0 ㅇ칠곡행복론홍보 1,400 - 포스터제작 원 * 500매 500 - 홍보물 ( 리후렛, 팜플렛등 ) 제작 900원 * 부 900 306 출연금 400,000 400,000 0 01 출연금 400,000 400,000 0 ㅇ칠곡행복론경북신용보증재단출연금 400,000,000원 * 1식 400,000-2 -

부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 307 민간이전 160,000 180,000 20,000 08 이차보전금 160,000 180,000 20,000 ㅇ칠곡행복론금융기관이차보전금 8,000,000,000원 * 2/100 160,000 착한가격업소지원 8,300 9,900 1, 도 2,500 군 5,800 206 재료비 8,300 9,900 1, 도 2,500 군 5,800 01 재료비 8,300 9,900 1, ㅇ착한가격업소지원 8,300,000원 * 1식 8,300 도 2,500 군 5,800 산업진흥 2,307,170 2,952,745 645,575 도 64,875 군 2,242,295 산업및기업지원 2,092,950 2,764,475 671,525 도 64,875 군 2,028,075 효율적인기업관리 93,720 98,140 4,420 201 일반운영비 7,320 7,740 420 01 사무관리비 2,520 2,100 420 ㅇ기업지원관리업무추진급식 7,000원 * 5명 * 6일 * 12월 02 공공운영비 4,800 5,640 840 2,520 ㅇ산업단지내공공시설물유지보수 400,000원 * 12월 4,800 202 여비 14,400 14,400 0 01 국내여비 14,400 14,400 0 ㅇ투자통상담당업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월 14,400 307 민간이전 72,000 62,000 10,000 05 민간위탁금 72,000 62,000 10,000 ㅇ농공단지시설물관리운영위탁 ( 입주업체협의 회 ) 3,500,000원 * 12월 42,000 ㅇ산업단지내가로변청소사업 40,000,000원 * 75/100 30,000 중소기업진흥 149,770 143,540 6,230 201 일반운영비 3,720 3,540 180 01 사무관리비 3,720 3,540 180 ㅇ중소기업지원시책안내책자제작 3,000원 * 500부 1,500-3 -

부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 ㅇ지역발전우수기업인증패제작 500,000원 * 3개ㅇ투자통상업무추진사무용품구입 60,000원 * 12월 1,500 720 307 민간이전 86,050 70,000 16,050 02 민간경상사업보조 26, 20,000 6, ㅇ맞춤형입찰정보서비스제공 14,000,000원 * 70/100 ㅇ맞춤형안전보건관리컨설팅사업 14,000,000원 * 70/100 ㅇ칠곡군기업체상공총람책자제작 7,000원 * 2,000부 * 50/100 9,800 9,800 7,000 04 민간행사사업보조 9,450 0 9,450 ㅇ모범근로자산업시찰 450,000원 * 30명 * 70/100 9,450 05 민간위탁금 50,000 50,000 0 ㅇ산학연공동기술개발컨소시엄 50,000,000원 * 1회 50,000 308 자치단체등이전 60,000 60,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 ㅇ강소기업육성마중물사업 ( 경제진흥원 ) 60,000,000원 * 1회 60,000 중소기업인턴사원제 25,000 17,500 7,500 도 10,000 군 15,000 307 민간이전 25,000 17,500 7,500 도 10,000 군 15,000 02 민간경상사업보조 25,000 17,500 7,500 ㅇ중소기업인턴사원제 5,000,000원 * 5명 25,000 도 10,000 군 15,000 중소기업육성지원 1,607,000 2,271,935 664,935 307 민간이전 1,560,000 1,,000 40,000 08 이차보전금 1,560,000 1,,000 40,000 ㅇ중소기업운전자금이차보전금지원 52,000,000,000원 * 3/100 1,560,000 308 자치단체등이전 47,000 671,935 624,935 07 자치단체간부담금 47,000 671,935 624,935 ㅇ경북신용보증재단기본재산조성부담금 47,000,000원 * 1회 47,000 중소기업글로벌산업기술연수지원 2,920 3,000 80 도 875 군 2,045-4 -

부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 301 일반보상금 2,920 3,000 80 도 875 군 2,045 06 민간인국외여비 2,920 3,000 80 ㅇ중소기업글로벌산업기술연수지원 ( 자부담 8 80천원 ) 2,920,000원 * 1명 2,920 도 875 군 2,045 지역노사민정협력활성화사업 19,740 23,360 3,620 201 일반운영비 2,240 5,020 2,780 01 사무관리비 2,240 5,020 2,780 ㅇ노사민정협의회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 ㅇ노사민정실무협의회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 307 민간이전 17,500 17,500 0 02 민간경상사업보조 17,500 17,500 0 ㅇ칠곡지역노동자대표자협의회지원 25,000,000원 * 1회 * 70/100 1,120 1,120 17,500 노사협력사업 15,000 15,000 0 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 ㅇ노사화합지원홍보물제작 3,000,000 원 * 1 회 3,000 307 민간이전 12,000 15,000 3,000 04 민간행사사업보조 12,000 15,000 3,000 ㅇ지역민과함께하는노사화합한마당 24,000,000원 * 1회 * 50/100 12,000 외국인근로자위안행사 9,800 12,000 2,200 307 민간이전 9,800 12,000 2,200 04 민간행사사업보조 9,800 12,000 2,200 ㅇ추석절외국인근로자위안행사 70,000원 * 200명 * 70/100 SW 융합클러스터조성사업 150,000 150,000 0 9,800 도 50,000 군 100,000 308 자치단체등이전 150,000 150,000 0 도 50,000 군 100,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 150,000 150,000 0 ㅇ SW융합클러스터조성사업 150,000,000원 * 1식 150,000 도 50,000-5 -

부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 군 100,000 근로자한마음갖기대회 20,000 30,000 10,000 도 4,000 군 16,000 307 민간이전 20,000 30,000 10,000 도 4,000 군 16,000 04 민간행사사업보조 20,000 30,000 10,000 ㅇ근로자한마음갖기대회 20,000,000원 * 1회 20,000 도 4,000 군 16,000 창업센터지원 122,450 86,770 35,680 창업센터운영 5,270 5,370 100 201 일반운영비 5,270 5,370 100 01 사무관리비 5,270 5,370 100 ㅇ게양대태극기등구입 30,000원 * 2종 * 4회 ㅇ청소용품구입 15,000원 * 10종 * 3회 450 ㅇ사무용품구입 10,000원 * 10종 * 4회 400 ㅇ입주심사표유인 50,000원 * 6권 * 2회 ㅇ화장실휴지등구입 20,000원 * 5개소 * 12월 240 1,200 ㅇ입주홍보물제작 2,000원 * 300매 ㅇ도서, 일간지구독료 15,000 원 * 2 종 * 12 월 ㅇ전기안전, 소방안전교육 200,000원 * 2명 * 1회 ㅇ연구센터야간근무자급식비 7,000원 * 1명 * 60일 ㅇ사무복합기용지, 잉크등구입 50,000원 * 1대 * 12월 창업센터관리 117,180 81,400 35,780 201 일반운영비 75,780 80,200 4,420 01 사무관리비 800 3,260 2,460 ㅇ조경수관리 ( 방재, 생육관리 ) 100,000원 * 4종 * 2회 02 공공운영비 74,980 76,940 1,960 ㅇ저수조및고가수조청소 500,000원 * 2회 ㅇ무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ승강기안전점검용역비 170,000원 * 2대 * 12월 360 400 420 800 4,080 ㅇ전기요금 3,700,000원 * 12월 44,400 ㅇ상하수도요금 330,000원 * 12월 3,960-6 -

부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 창업센터지원 전년도 ㅇ전기, 소방안전협의회비 100,000원 * 1명 * 2회 200 ㅇ승강기유지보수비 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 ㅇ승강기안전검사비 150,000원 * 2대 * 1회 300 ㅇ소방시설안전점검비 1,100,000원 * 2회 2,200 ㅇ전기실및비상발전기등유지보수 100,000원 * 12월 1,200 ㅇ전기설비안전점검 3,400,000원 * 1회 3,400 ㅇ건물유지보수비 3,000원 * 6,253m2 * 1/2 9,380 ㅇ통신요금 5,000원 * 12월 60 206 재료비 1,400 0 1,400 01 재료비 1,400 0 1,400 ㅇ조명등, 조명기구, 전기자재구입 50,000원 * 12월 ㅇ청사환경미화용화훼구입 10,000원 * 20본 * 2종 * 2회 401 시설비및부대비 800 40,000 1,200 38,800 01 시설비 40,000 1,200 38,800 ㅇ창업연구센터옥상방수공사 40,000,000원 * 1식 40,000 근로자복지증진 91,770 101,500 9,730 근로자복지관운영 91,770 101,500 9,730 201 일반운영비 90,230 95,500 5,270 01 사무관리비 7,920 11,440 3,520 ㅇ사무용품구입 10,000원 * 10종 * 8회 800 ㅇ청소용품구입 10,000원 * 10종 * 10회 ㅇ청사게양기교체 30,000원 * 2동 * 4회 240 ㅇ화장실휴지구입 20,000원 * 7개소 * 12월 1,680 ㅇ체력단련장운영비 1, - 운동기구유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회 - 소모품구입 50,000원 * 4종 * 3회 ㅇ냉온정수기임대료 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 ㅇ청사조경수관리 ( 농약살포, 생육관리 ) 400,000원 * 2회 800 ㅇ청사환경정비화훼구입 10,000원 * 10본 * 3종 * 2회 02 공공운영비 82,310 84,060 1,750 ㅇ전기요금 2,300,000원 * 12월 27, ㅇ상수도요금 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ가스보일러난방, 온수비 4,800원 * 175m2 * 12월 10,080 ㅇ유선방송료 10,000원 * 12월 120-7 -

부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 근로자복지증진 전년도 ㅇ휴게실, 강당, 인터넷전용선사용료 50,000원 * 12월 ㅇ무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ전기안전관리용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ승강기안전관리용역비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ승강기정기검사비 200,000원 * 1대 * 1회 200 ㅇ소방시설안전점검비 1,100,000원 * 2회 2,200 ㅇ소방안전협회비 50,000원 * 1회 50 ㅇ저수조및고가수조청소용역비 500,000원 * 2회 ㅇ청사소독및방역용역비 200,000원 * 5회 ㅇ건물및시설유지보수비 7,000 - 기계실유지보수 80,000원 * 12월 960 - 전기실유지보수 80,000원 * 12월 960 - 소방시설유지보수 80,000원 * 12월 960 - 건물수선유지보수 4,000원 * 2,060m2 * 1/2 ㅇ근로자복지관야간근무용역비 1,400,000원 * 1명 * 12월 ㅇ일반전화 ( 승강기 ) 요금 5,000원 * 1대 * 12월 4,120 16,800 206 재료비 1,540 0 1,540 01 재료비 1,540 0 1,540 ㅇ시설이용소모품구입 50,000 원 * 4 종 * 3 회 ㅇ탁구장운영소모품구입 ( 라켓, 탁구공등 ) 100,000원 * 3종 ㅇ기계설비소모품구입 ( 공구, 형광등, 건전지등 ) 40,000원 * 4종 * 4회 640 산업단지조성및운영 60,000 60,000 0 60 300 도 30,000 군 30,000 산업단지일반운영 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 녹색전환기술지원사업 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 308 자치단체등이전 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 ㅇ중소기업녹색전환기술지원사업 60,000,000원 * 1식 60,000 도 30,000 군 30,000-8 -

부서 : 경제교통과정책 : 수출기반확대단위 : 무역기반조성 전년도 수출기반확대 105,000 105,000 0 무역기반조성 105,000 105,000 0 해외시장개척 105,000 105,000 0 202 여비 15,000 15,000 0 03 국외업무여비 15,000 15,000 0 ㅇ무역사절단참가 5,000,000원 * 3명 15,000 308 자치단체등이전 90,000 0 90,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 90,000 0 90,000 ㅇ무역사절단사업비 90,000,000원 * 1회 90,000 고용안정 1,329,271 1,361,332 32,061 국 208,000 지 385,621 도 148,456 군 587,194 일자리창출 1,329,271 1,361,332 32,061 국 208,000 지 385,621 도 148,456 군 587,194 일자리창출지원 31,456 34,108 2,652 201 일반운영비 16,816 19,468 2,652 01 사무관리비 16,816 19,468 2,652 ㅇ일자리창출관련책자등제작 10,000원 * 100부 * 2회ㅇ일자리업무추진사무용품구입 120,000원 * 10종ㅇ취업지원기관홍보물제작 200,000원 * 12월ㅇ일자리공시제관련책자제작 10,000원 * 100부ㅇ일자리공시제관련홍보물제작 2,000원 * 500부 * 4회ㅇ고용심의위원회회의책자등제작 10,000원 * 50부 * 2회ㅇ사회적 마을기업제품홍보물제작 120,000원 * 10종ㅇ일자리공모사업신청서제작 50,000원 * 40부ㅇ일자리업무추진급식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 2,000 1,200 2,400 4,000 1,200 2,000 2,016 202 여비 8,640 8,640 0 01 국내여비 8,640 8,640 0 ㅇ일자리담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640-9 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 ㅇ일자리창출업무추진 250,000원 * 4분기 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 ㅇ도 중앙일자리경진대회등참가자실비 50,000원 * 10명 * 2회 307 민간이전 4,000 5,000 05 민간위탁금 4,000 5,000 ㅇ사회적 마을기업가육성지원 4,000,000원 * 1회 공공근로사업 128,661 273,500 144,839 4,000 도 25,732 군 102,929 101 인건비 128,661 273,500 144,839 도 25,732 군 102,929 04 기간제근로자등보수 128,661 273,500 144,839 ㅇ공공근로사업인부임 2,573,220원 * 50명 128,661 도 25,732 군 102,929 지역공동체일자리사업 160,242 149,357 10,885 지 67,621 도 13,524 군 79,097 101 인건비 133,000 122,400 10, 지 67,621 도 13,524 군 51,855 04 기간제근로자등보수 133,000 122,400 10, ㅇ지역공동체일자리사업인부임 3,500,000원 * 19명 * 2단계 133,000 지 67,621 도 13,524 군 51,855 202 여비 7,200 7,200 0 01 국내여비 7,200 7,200 0 ㅇ지역공동체일자리사업추진 160,000원 * 9명 * 5회 7,200 206 재료비 20,042 19,757 285 01 재료비 20,042 19,757 285 ㅇ지역공동체일자리사업재료비 20,042,000원 * 1식 20,042 사회적기업등사업개발비지원 85, 80,000 5, - 10 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 국 60,000 도 7, 군 18,000 307 민간이전 85, 80,000 5, 국 60,000 도 7, 군 18,000 02 민간경상사업보조 85, 80,000 5, ㅇ사회적기업등사업개발비지원사업 21,400,000원 * 4식 85, 국 60,000 도 7, 군 18,000 사회적기업등일자리창출사업 366,667 438,667 72,000 지 275,000 도 27,500 군 64,167 307 민간이전 366,667 438,667 72,000 지 275,000 도 27,500 군 64,167 02 민간경상사업보조 366,667 438,667 72,000 ㅇ사회적기업등일자리창출사업 7,333,340원 * 50명 366,667 지 275,000 도 27,500 군 64,167 청년창업지원사업 120,000 120,000 0 도 36,000 군 84,000 307 민간이전 120,000 120,000 0 도 36,000 군 84,000 02 민간경상사업보조 120,000 120,000 0 ㅇ청년창업지원 10,000,000원 * 12명 120,000 도 36,000 군 84,000 취업지원센터운영지원 150,000 180,000 30,000 도 30,000 군 120,000 307 민간이전 150,000 180,000 30,000 도 30,000 군 120,000 05 민간위탁금 150,000 180,000 30,000 ㅇ취업지원센터활성화사업 150,000,000원 * 1식 150,000 도 30,000 군 120,000-11 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 마을기업육성사업 30,000 40,000 10,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 307 민간이전 30,000 40,000 10,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 02 민간경상사업보조 30,000 40,000 10,000 ㅇ마을기업육성사업 30,000,000원 * 1식 30,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 1 인창조기업육성지원 48,000 30,000 18,000 307 민간이전 48,000 30,000 18,000 05 민간위탁금 48,000 30,000 18,000 ㅇ 1인창조기업육성 48,000,000원 * 1식 48,000 칠곡고용복지플러스센터운영 4,200 5,700 1,500 201 일반운영비 4,200 5,200 01 사무관리비 4,200 5,200 ㅇ운영위원회회의책자등제작 2,000원 * 50부 * 3회 ㅇ주민안내및홍보물제작 원 * 부 * 2회 300 2,000 ㅇ운영물품구입 100,000원 * 3회 300 ㅇ민원인편의품 ( 봉투, 민원대휴지등 ) 구입 100,000원 * 4회 ㅇ행정전산운영 100,000원 * 12월 1,200 사회공헌활동지원사업 164,445 0 164,445 400 국 148,000 군 16,445 307 민간이전 164,445 0 164,445 국 148,000 군 16,445 02 민간경상사업보조 164,445 0 164,445 ㅇ사회공헌활동지원사업 1,644,450 원 * 100 명 164,445 국 148,000 군 16,445 사회적기업사회보험료지원사업 40,000 10,000 30,000 지 28,000 도 3, 군 8,400 307 민간이전 40,000 10,000 30,000 지 28,000-12 -

부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 3, 군 8,400 전년도 02 민간경상사업보조 40,000 10,000 30,000 ㅇ사회적기업사회보험료지원사업 2,000,000원 * 20명 40,000 지 28,000 도 3, 군 8,400 공장등록 12,956 13,508 552 공장등록운영 12,956 13,508 552 공업민원업무추진 12,956 13,508 552 201 일반운영비 4,316 4,868 552 01 사무관리비 4,316 4,868 552 ㅇ공업민원업무추진급식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 ㅇ공장설립및등록변경등안내문제작 300원 * 1회 * 5,000매 ㅇ공업민원업무추진사무용품구입 200,000원 * 4회 202 여비 8,640 8,640 0 01 국내여비 8,640 8,640 0 2,016 1,500 800 ㅇ공장등록담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640 에너지수급안정 1,296,370 782,340 514,030 국 86,547 도 451,240 군 758,583 에너지관리 1,296,370 782,340 514,030 국 86,547 도 451,240 군 758,583 에너지업무지원 2,700 3, 900 201 일반운영비 2,700 3, 900 01 사무관리비 2,700 3, 900 ㅇ석유, 가스민원서식유인 500원 * 400매 * 3종ㅇ석유, 가스안내문제작 400원 * 500매 * 3종ㅇ에너지절약리플렛등홍보물제작 500원 * 1,500부 * 2회 1,500 그린홈 100 만호보급사업 175,000 95,000 80,000 도 52,500 군 122,500 402 민간자본이전 175,000 95,000 80,000 도 52,500-13 -

부서 : 경제교통과정책 : 에너지수급안정단위 : 에너지관리 군 122,500 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 175,000 0 175,000 ㅇ그린홈 100만호보급사업 2,500,000원 * 70가구 175,000 도 52,500 군 122,500 탄소포인트제가입가구인센티브지급 24,000 31,400 7,400 국 12,000 도 3, 군 8,400 301 일반보상금 24,000 31,400 7,400 국 12,000 도 3, 군 8,400 11 기타보상금 24,000 31,400 7,400 ㅇ탄소포인트제가입가구인센티브지급 12,000,000원 * 2회 24,000 국 12,000 도 3, 군 8,400 다목적태양열시스템보급사업 220,000 200,000 20,000 도 66,000 군 154,000 402 민간자본이전 220,000 200,000 20,000 도 66,000 군 154,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 220,000 0 220,000 ㅇ다목적태양열시스템보급사업 22,000,000원 * 10개소 220,000 도 66,000 군 154,000 서민층가스시설개선 40,670 302,340 261,670 국 32,547 도 2,440 군 5,683 403 자치단체등자본이전 40,670 32,340 8,330 국 32,547 도 2,440 군 5,683 02 공기관등에대한자본적대행사업비 40,670 32,340 8,330 ㅇ서민층가스시설개선사업 245,000원 * 166세대 40,670 국 32,547 도 2,440 군 5,683 기초생활수급세대가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 9,000 10,000 도 2,700 군 6,300-14 -

부서 : 경제교통과정책 : 에너지수급안정단위 : 에너지관리 전년도 403 자치단체등자본이전 9,000 10,000 도 2,700 군 6,300 02 공기관등에대한자본적대행사업비 9,000 10,000 ㅇ서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 50,000원 * 180세대 9,000 도 2,700 군 6,300 에너지절약사업 765,000 80,000 685,000 도 324,000 군 44 401 시설비및부대비 360,000 80,000 280,000 도 144,000 군 216,000 01 시설비 360,000 80,000 280,000 ㅇ칠곡군민회관 LED조명교체사업 60,000,000원 * 1식 ㅇ창업연구센터 LED 교체사업 180,000,000원 * 1식 ㅇ횡단보도 LED 투광등표지설치사업 6,000,000원 * 20개소 60,000 도 24,000 군 36,000 180,000 도 72,000 군 108,000 120,000 도 48,000 군 72,000 402 민간자본이전 405,000 0 405,000 도 180,000 군 225,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 405,000 0 405,000 ㅇ분도지열시스템효율개선사업 ( 자부담 45,000 천원 ) 405,000,000원 * 1식 405,000 도 180,000 군 225,000 취약계층에너지복지 60,000 60,000 0 국 42,000 군 18,000 401 시설비및부대비 60,000 60,000 0 국 42,000 군 18,000 01 시설비 60,000 60,000 0 ㅇ취약계층에너지복지,000원 * 100세대 60,000 국 42,000 군 18,000 효율적인교통관리 15,034,547 13,208,532 1,826,015 국 100,000-15 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 도 344,622 군 14,589,925 교통행정 13,497,421 11,646,500 1,850,921 국 100,000 도 344,622 군 13,052,799 지역교통관리 292,688 288,020 4,668 201 일반운영비 241,168 239,380 1,788 01 사무관리비 241,168 239,380 1,788 ㅇ교통행정민원서식유인 원 * 10종 * 200매 1,200 ㅇ대중교통이용홍보물제작 4,960 - 버스노선및시간표리플렛 200원 * 10,000매 * 1회 - 찾아가는마을버스홍보스티커제작 원 * 매 * 1회 - 교통약자특별교통수단홍보물제작 원 * 매 * 1회 - 설, 추석연휴우회도로안내입간판 100,000원 * 3개소 * 2회 - 요금단일화, 환승제홍보물 60,000원 * 3개소 * 2회 ㅇ사업용자동차밤샘주차단속홍보물제작 60,000원 * 10개 * 2회 ㅇ교통행정업무추진야간급식비 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월 ㅇ야간밤샘주차단속급식비 7,000원 * 3명 * 32일 ㅇ택시외부표시광고비 60,000원 * 321대 * 12월 2,000 360 1,200 2,016 672 231,120 202 여비 11,520 8,640 2,880 01 국내여비 11,520 8,640 2,880 ㅇ교통행정담당업무추진여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월 11,520 207 연구개발비 40,000 40,000 0 01 연구용역비 40,000 40,000 0 ㅇ농어촌버스교통량조사용역 20,000,000원 * 2회 40,000 대중교통지원 11,783,802 9,996,469 1,787,333 201 일반운영비 163,237 148,701 14,536 02 공공운영비 163,237 148,701 14,536 ㅇ버스정보시스템유지보수 113,539 - 응용프로그램 196,523,000원 * 12/100 23,583 - 상용소프트웨어 137,720,000원 * 12/100 16,527 - 백신 6,953,100원 * 1식 6,954-16 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 - 현장장비 ( 버스정보안내기 ) 359,024,000원 * 7/100 25,132 - 차내장치 ( 차량단말기, LED행선판 ) 214,133,000원 * 7/100 14,990 - 차내장치대폐차 ( 차량단말기, LED행선판 ) 708,710원 * 3대 2,127 - 센터전산장비 ( 센터 H/W, 센터 N/W) 346,075,000원 * 7/100 24,226 ㅇ버스정보시스템운영 49,698 - 버스차내단말기통신비 12,000원 * 52대 * 12월 7,488 - 정류소안내기통신비 20,000원 * 58대 * 12월 13,920 - 정류소안내기전기료 15,000원 * 58대 * 12월 10,440 - BIS운영 PC 인터넷사용료 30,000원 * 1대 * 12월 360 - 인터넷전용회선 (4회선) 300,000원 * 4회선 * 12월 14,400 - ARS디지털회선 (5회선) 46,000원 * 5회선 * 12월 2,760 - 무선인터넷 (WINC) 유지비 (1년) 330,000원 * 1회 330 307 민간이전 11,620,565 9,847,768 1,772,797 05 민간위탁금 246,480 254,880 8,400 ㅇ브랜드택시지원 94,080 - 콜센터직원인건비 1,300,000원 * 4명 * 12월 62,400 - 콜센터임차료 400,000원 * 12월 * 60/100 2,880 - 단말기통신료 25,000원 * 140명 * 12월 * 40/100 16,800 - 운영비등 2,000,000원 * 12월 * 50/100 12,000 ㅇ교통약자이동지원센터운영비 3,175,000원 * 4대 * 12월 152,400 09 운수업계보조금 11,374,085 9,552,088 1,821,997 ㅇ운수업계유류보조금 2,500,000,000원 * 4분기 10,000,000 ㅇ비수익노선손실보상금 100,000,000원 * 2개업체 200,000 ㅇ교통카드사용지원 260,885 - 교통카드할인요금손실보전 100원 * 5,500명 * 365일 200,750 - 교통카드사용수수료보전 1,200원 * 5,500명 * 1.5% * 365일 36,135 - 택시카드사용수수료지원 4,000,000원 * 12월 * 50/100 24,000 ㅇ농어촌버스요금단일화및환승제시행 865,200-17 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 - 농어촌버스요금단일화시행 25,000,000원 * 2개업체 * 12월 - 농어촌버스무료환승제시행 1,300원 * 17,000명 * 12월ㅇ지천벽지마을택시지원사업 3,000,000원 * 12월ㅇ벽지마을택시지원사업 (4개소) 250,000원 * 4개소 * 12월,000 265,200 36,000 12,000 승강장설치 94,000 85,000 9,000 401 시설비및부대비 94,000 85,000 9,000 01 시설비 94,000 85,000 9,000 ㅇ버스승강장설치및교체 10,000,000원 * 5개소 50,000 ㅇ버스표지판설치 500,000원 * 8개소 4,000 ㅇ승강장유지보수 500,000원 * 40개소 20,000 ㅇ버스승강장태양광 LED조명설치사업 2,000,000원 * 10개소 20,000 모범운전종사자연수 7,200 7,200 0 도 840 군 6,360 301 일반보상금 7,200 7,200 0 도 840 군 6,360 06 민간인국외여비 7,200 7,200 0 ㅇ모범운전종사자연수 3,,000원 * 2명 7,200 도 840 군 6,360 벽지노선손실보상금 409,515 698,431 288,916 도 67,184 군 342,331 307 민간이전 409,515 698,431 288,916 도 67,184 군 342,331 09 운수업계보조금 409,515 698,431 288,916 ㅇ벽지노선손실보상금 1,635,443 원 * 250.4km 409,515 도 67,184 군 342,331 시내및농어촌버스운송사업재정지원 394,846 330,948 63,898 도 176,923 군 217,923 307 민간이전 394,846 330,948 63,898 도 176,923 군 217,923 09 운수업계보조금 394,846 330,948 63,898-18 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 ㅇ시내및농어촌버스운송사업재정지원 159,923,000원 * 2개업체 319,846 도 159,923 군 159,923 ㅇ시내농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 * 5대 75,000 도 17,000 군 58,000 공영터미널시설관리 93,920 73,000 20,920 201 일반운영비 93,920 53,000 40,920 01 사무관리비 88,920 48,000 40,920 ㅇ왜관북부공영터미널부지및시설임차료 4,000,000원 * 1개업체 * 12월 ㅇ왜관남부정류장부지이용료 3,360,000원 * 12월 ㅇ버스정류장시간표제작 200,000원 * 1개소 * 3종 48,000 40,320 02 공공운영비 5,000 5,000 0 ㅇ버스정류장소규모시설보수 250,000원 * 2개소 * 10월 택시정보화사업 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 02 공공운영비 4,200 4,200 0 ㅇ택시안심귀가서비스제공 ( 시스템이용료 ) 350,000원 * 12월 수요응답형시골버스사업지원 180,000 0 180,000 5,000 4,200 도 60,000 군 120,000 307 민간이전 180,000 0 180,000 도 60,000 군 120,000 09 운수업계보조금 180,000 0 180,000 ㅇ수요응답형시골버스사업지원 15,000,000원 * 12월 180,000 도 60,000 군 120,000 저상버스도입보조 200,000 0 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 307 민간이전 200,000 0 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 09 운수업계보조금 200,000 0 200,000-19 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 ㅇ교통약자를위한저상버스구입지원 100,000,000원 * 2대 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 화물자동차후방카메라설치 17,250 0 17,250 도 5,175 군 12,075 402 민간자본이전 17,250 0 17,250 도 5,175 군 12,075 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 17,250 0 17,250 ㅇ화물자동차후방카메라설치 ( 자부담 17,520 천원 ) 150,000원 * 115대 17,250 도 5,175 군 12,075 택시운행정보관리시스템 8,000 0 8,000 도 1,500 군 6,500 403 자치단체등자본이전 8,000 0 8,000 도 1,500 군 6,500 02 공기관등에대한자본적대행사업비 8,000 0 8,000 ㅇ택시운행정보관리시스템 8,000,000 원 * 1 식 8,000 도 1,500 군 6,500 브랜드콜택시사업지원 12,000 0 12,000 도 3,000 군 9,000 307 민간이전 12,000 0 12,000 도 3,000 군 9,000 02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000 ㅇ브랜드콜택시사업지원 ( 자부담 3,000천원 ) 1,250,000원 * 12대 * 80/100 12,000 도 3,000 군 9,000 교통관리 1,537,126 1,562,032 24,906 교통시설관리 154,240 216,080 61,840 201 일반운영비 154,240 216,080 61,840 01 사무관리비 90,000 109,900 19,900 ㅇ공영주차장임차료 90,000 - 군청앞공영주차장 690,000원 * 12월 8,280 - 왜관북부공영주차장 3,360,000원 * 12월 40,320-20 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통관리 전년도 - 왜관남부공영주차장 2,990,000원 * 12월 35,880 - 왜관11리마을주차장 460,000원 * 12월 5,520 02 공공운영비 64,240 106,180 41,940 ㅇ공영주차장관리 (18개소) 900,000원 * 10회 9,000 ㅇ주차단속 CCTV 유지보수비 200,000 원 * 17 개 ㅇ주차관제시스템유지보수비 7,000,000원 * 1개소 ㅇ교통신호기안전점검수수료 100,000원 * 190개소 ㅇ무인카메라안전점검수수료 1,336,000원 * 10개소 3,400 7,000 19,000 13,360 ㅇ무인카메라보험료 240,000원 * 10개소 2,400 ㅇ무인카메라공공요금 10,080 - 공영주차장전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월 - 무인카메라전기요금 40,000원 * 10개소 * 12월 - 무인카메라통신요금 24,000원 * 10개소 * 12월 교통선진화 24,500 356,440 331,940 201 일반운영비 2,500 5,000 2,500 01 사무관리비 2,500 5,000 2,500 2,400 4,800 2,880 ㅇ노인야광지팡이구입 9,000원 * 100개 900 ㅇ교통선진화홍보물제작 4,000원 * 8종 * 50개 207 연구개발비 22,000 0 22,000 01 연구용역비 22,000 0 22,000 1, ㅇ교통안전기본계획수립 22,000,000원 * 1식 22,000 교통지도관리 19,386 19,148 238 201 일반운영비 10,746 11,948 1,202 01 사무관리비 10,746 11,948 1,202 ㅇ교통질서계도 7,290 - 계도용장비 ( 신호봉, 라바콘등 ) 10,000원 * 2종 * 50개 - 교통안내입간판 60,000원 * 20개소 1,200 - 주정차단속계고장 70원 * 5,000매 * 2회 700 - 주정차금지표지판제작 60,000원 * 20개 1,200 - 주정차위반과태료통보서 90 원 * 15,000 매 - 주정차위반과태료사전통보서 130원 * 10,000매 - 불법주정차및무단방치견인예고스티커 270원 * 2,000매 1,350 1,300 540-21 -

부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통관리 전년도 ㅇ무단방치차량견인료 60,000원 * 2건 * 12월 1,440 ㅇ불법주정차야간단속원및교통관리추진급 식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 2,016 202 여비 8,640 7,200 1,440 01 국내여비 8,640 7,200 1,440 ㅇ교통관리담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640 교통안전시설물설치 1,339,000 870,364 468,636 401 시설비및부대비 1,339,000 870,364 468,636 01 시설비 1,337,000 865,000 472,000 ㅇ교통안전시설물설치 870,000 - 교통신호기설치 50,000,000원 * 2개 100,000 - 교통신호기구성품교체 ( 투광기, 제어기, 철주등 ) 5,000,000원 * 10종 * 6회 300,000 - 교통안전시설물설치 120,000,000원 * 1식 120,000 - 교통 ( 발광형 ) 안전표지판설치 5,000,000원 * 70개소 350,000 ㅇ교통안전시설물유지보수 467,000 - 교통안전표지판 100,000원 * 1,820개 182,000 - 교통신호기및경보등 100,000 원 * 1,850 개 185,000 - 노면교통표시도색 10,000원 * 10,000m2 100,000 03 시설부대비 2,000 5,364 3,364 ㅇ시설부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 72,534 67,923 4,611 인력운영비 ( 경제교통과 ) 58,734 54,363 4,371 부서인건비 54,534 50,163 4,371 101 인건비 54,534 50,163 4,371 03 무기계약근로자보수 54,534 50,163 4,371 ㅇ주정차단속원인부임 (2 명 ) 54,534 - 기본급 53,050원 * 2명 * 248일 26,313 - 상여금 26,313,000원 * 4/12 8,771 - 주휴수당 53,050원 * 2명 * 53일 5,624 - 초과근무수당 9,947원 * 20시간 * 2명 * 12월 4,775 - 가족수당 ( 배우자 ) 40,000원 * 1명 * 12월 480 - 근속수당 1,320 5년이상 50,000원 * 1명 * 12월 10년이상 60,000원 * 1명 * 12월 720 - 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 - 명절휴가비 900,000원 * 2명 * 2회 3, - 22 -

부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 인력운영비 ( 경제교통과 ) 전년도 - 연가보상비 53,050원 * 2명 * 5일 531 물건비 ( 경제교통과 ) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 ㅇ부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 ( 경제교통과 ) 13,800 13,560 240 기본경비 ( 경제교통과 ) 13,800 13,560 240 201 일반운영비 13,800 13,560 240 01 사무관리비 13,800 13,560 240 ㅇ부서운영일반수용비 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ부서운영급식비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ행정전산운영 450,000원 * 12월 5,400-23 -