2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,514,886 국 394,547 지 385,621 도 1,041,693 군 19,186,815 지역경제활성화 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328 지역경제관리 790,828 942,410 151,582 도 2,500 군 788,328 지역경제지원 33,896 33,328 568 201 일반운영비 2,400 5,000 2, 01 사무관리비 2,400 5,000 2, ㅇ소비자보호및가격표시제홍보물제작 500원 * 800부 * 2종ㅇ착한가격업소홍보리플렛제작 2,000원 * 800매 800 1, 202 여비 22,176 19,008 3,168 01 국내여비 22,176 19,008 3,168 ㅇ경제에너지담당업무추진여비 22,000원 * 7명 * 12일 * 12월 22,176 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 ㅇ지역경제업무추진 500,000원 * 4분기 2,000 301 일반보상금 4,320 4,320 0 11 기타보상금 4,320 4,320 0 ㅇ물가모니터요원활동비 120,000원 * 3명 * 12월 307 민간이전 3,000 3,000 0 05 민간위탁금 3,000 3,000 0 4,320 ㅇ담배소매인지정관련사실조사업무활동비 40,000원 * 75건 3,000 시장활성화도모 24,520 39,820 15,300 201 일반운영비 23,620 37,320 13,700 01 사무관리비 7,640 21,340 13,700 ㅇ전통시장살리기행사소모품구입 500,000원 * 2회ㅇ전통시장살리기행사장바구니구입 5,000원 * 100개 * 2회ㅇ시장소독비 ( 약목, 동명 ) 150,000원 * 9회 * 2개소 2,700-1 -
부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 ㅇ소비자보호및시장사업추진급식 7,000원 * 7명 * 5회 * 12월 2,940 02 공공운영비 15,980 15,980 0 ㅇ시장비가림시설전기료 550,000원 * 12월 6, ㅇ시장비가림시설유지관리비 5,000원 * 1,876m2 9,380 301 일반보상금 900 1,500 09 행사실비보상금 900 1,500 ㅇ전통시장관련회의참석자실비보상 75,000원 * 4명 * 3회 900 칠곡사랑상품권운영 162,712 268,962 106,250 201 일반운영비 92,712 113,962 21,250 01 사무관리비 78,312 99,562 21,250 ㅇ칠곡사랑상품권제작 73,500-1만원권 105원 *,000매 63,000-5천원권 105원 * 100,000매 10,500 ㅇ칠곡사랑상품권봉투제작 100원 * 20,000매 2,000 ㅇ상품권발행운영홍보물제작 1,200 - 전단지 ( 홍보물 ) 50원 * 10,000매 500 - 지정스티커 700원 * 매 700 ㅇ칠곡사랑상품권업무추진급식 7,000원 * 6명 * 3회 * 12월 1,512 ㅇ칠곡사랑상품권훼손분교환상품권구입 10,000원 * 10매 100 02 공공운영비 14,400 14,400 0 ㅇ칠곡사랑상품권관리시스템운영관리비 1,200,000원 * 12월 14,400 402 민간자본이전 70,000 135,000 65,000 03 민간대행사업비 70,000 135,000 65,000 ㅇ칠곡사랑상품권포인트사용액보전비 4,666,660,000원 * 1.5% 70,000 칠곡행복론운영 561,400 581,400 20,000 201 일반운영비 1,400 1,400 0 01 사무관리비 1,400 1,400 0 ㅇ칠곡행복론홍보 1,400 - 포스터제작 원 * 500매 500 - 홍보물 ( 리후렛, 팜플렛등 ) 제작 900원 * 부 900 306 출연금 400,000 400,000 0 01 출연금 400,000 400,000 0 ㅇ칠곡행복론경북신용보증재단출연금 400,000,000원 * 1식 400,000-2 -
부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 전년도 307 민간이전 160,000 180,000 20,000 08 이차보전금 160,000 180,000 20,000 ㅇ칠곡행복론금융기관이차보전금 8,000,000,000원 * 2/100 160,000 착한가격업소지원 8,300 9,900 1, 도 2,500 군 5,800 206 재료비 8,300 9,900 1, 도 2,500 군 5,800 01 재료비 8,300 9,900 1, ㅇ착한가격업소지원 8,300,000원 * 1식 8,300 도 2,500 군 5,800 산업진흥 2,307,170 2,952,745 645,575 도 64,875 군 2,242,295 산업및기업지원 2,092,950 2,764,475 671,525 도 64,875 군 2,028,075 효율적인기업관리 93,720 98,140 4,420 201 일반운영비 7,320 7,740 420 01 사무관리비 2,520 2,100 420 ㅇ기업지원관리업무추진급식 7,000원 * 5명 * 6일 * 12월 02 공공운영비 4,800 5,640 840 2,520 ㅇ산업단지내공공시설물유지보수 400,000원 * 12월 4,800 202 여비 14,400 14,400 0 01 국내여비 14,400 14,400 0 ㅇ투자통상담당업무추진여비 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월 14,400 307 민간이전 72,000 62,000 10,000 05 민간위탁금 72,000 62,000 10,000 ㅇ농공단지시설물관리운영위탁 ( 입주업체협의 회 ) 3,500,000원 * 12월 42,000 ㅇ산업단지내가로변청소사업 40,000,000원 * 75/100 30,000 중소기업진흥 149,770 143,540 6,230 201 일반운영비 3,720 3,540 180 01 사무관리비 3,720 3,540 180 ㅇ중소기업지원시책안내책자제작 3,000원 * 500부 1,500-3 -
부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 ㅇ지역발전우수기업인증패제작 500,000원 * 3개ㅇ투자통상업무추진사무용품구입 60,000원 * 12월 1,500 720 307 민간이전 86,050 70,000 16,050 02 민간경상사업보조 26, 20,000 6, ㅇ맞춤형입찰정보서비스제공 14,000,000원 * 70/100 ㅇ맞춤형안전보건관리컨설팅사업 14,000,000원 * 70/100 ㅇ칠곡군기업체상공총람책자제작 7,000원 * 2,000부 * 50/100 9,800 9,800 7,000 04 민간행사사업보조 9,450 0 9,450 ㅇ모범근로자산업시찰 450,000원 * 30명 * 70/100 9,450 05 민간위탁금 50,000 50,000 0 ㅇ산학연공동기술개발컨소시엄 50,000,000원 * 1회 50,000 308 자치단체등이전 60,000 60,000 0 10 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 ㅇ강소기업육성마중물사업 ( 경제진흥원 ) 60,000,000원 * 1회 60,000 중소기업인턴사원제 25,000 17,500 7,500 도 10,000 군 15,000 307 민간이전 25,000 17,500 7,500 도 10,000 군 15,000 02 민간경상사업보조 25,000 17,500 7,500 ㅇ중소기업인턴사원제 5,000,000원 * 5명 25,000 도 10,000 군 15,000 중소기업육성지원 1,607,000 2,271,935 664,935 307 민간이전 1,560,000 1,,000 40,000 08 이차보전금 1,560,000 1,,000 40,000 ㅇ중소기업운전자금이차보전금지원 52,000,000,000원 * 3/100 1,560,000 308 자치단체등이전 47,000 671,935 624,935 07 자치단체간부담금 47,000 671,935 624,935 ㅇ경북신용보증재단기본재산조성부담금 47,000,000원 * 1회 47,000 중소기업글로벌산업기술연수지원 2,920 3,000 80 도 875 군 2,045-4 -
부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 301 일반보상금 2,920 3,000 80 도 875 군 2,045 06 민간인국외여비 2,920 3,000 80 ㅇ중소기업글로벌산업기술연수지원 ( 자부담 8 80천원 ) 2,920,000원 * 1명 2,920 도 875 군 2,045 지역노사민정협력활성화사업 19,740 23,360 3,620 201 일반운영비 2,240 5,020 2,780 01 사무관리비 2,240 5,020 2,780 ㅇ노사민정협의회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 ㅇ노사민정실무협의회회의참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 307 민간이전 17,500 17,500 0 02 민간경상사업보조 17,500 17,500 0 ㅇ칠곡지역노동자대표자협의회지원 25,000,000원 * 1회 * 70/100 1,120 1,120 17,500 노사협력사업 15,000 15,000 0 201 일반운영비 3,000 0 3,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 ㅇ노사화합지원홍보물제작 3,000,000 원 * 1 회 3,000 307 민간이전 12,000 15,000 3,000 04 민간행사사업보조 12,000 15,000 3,000 ㅇ지역민과함께하는노사화합한마당 24,000,000원 * 1회 * 50/100 12,000 외국인근로자위안행사 9,800 12,000 2,200 307 민간이전 9,800 12,000 2,200 04 민간행사사업보조 9,800 12,000 2,200 ㅇ추석절외국인근로자위안행사 70,000원 * 200명 * 70/100 SW 융합클러스터조성사업 150,000 150,000 0 9,800 도 50,000 군 100,000 308 자치단체등이전 150,000 150,000 0 도 50,000 군 100,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 150,000 150,000 0 ㅇ SW융합클러스터조성사업 150,000,000원 * 1식 150,000 도 50,000-5 -
부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 산업및기업지원 전년도 군 100,000 근로자한마음갖기대회 20,000 30,000 10,000 도 4,000 군 16,000 307 민간이전 20,000 30,000 10,000 도 4,000 군 16,000 04 민간행사사업보조 20,000 30,000 10,000 ㅇ근로자한마음갖기대회 20,000,000원 * 1회 20,000 도 4,000 군 16,000 창업센터지원 122,450 86,770 35,680 창업센터운영 5,270 5,370 100 201 일반운영비 5,270 5,370 100 01 사무관리비 5,270 5,370 100 ㅇ게양대태극기등구입 30,000원 * 2종 * 4회 ㅇ청소용품구입 15,000원 * 10종 * 3회 450 ㅇ사무용품구입 10,000원 * 10종 * 4회 400 ㅇ입주심사표유인 50,000원 * 6권 * 2회 ㅇ화장실휴지등구입 20,000원 * 5개소 * 12월 240 1,200 ㅇ입주홍보물제작 2,000원 * 300매 ㅇ도서, 일간지구독료 15,000 원 * 2 종 * 12 월 ㅇ전기안전, 소방안전교육 200,000원 * 2명 * 1회 ㅇ연구센터야간근무자급식비 7,000원 * 1명 * 60일 ㅇ사무복합기용지, 잉크등구입 50,000원 * 1대 * 12월 창업센터관리 117,180 81,400 35,780 201 일반운영비 75,780 80,200 4,420 01 사무관리비 800 3,260 2,460 ㅇ조경수관리 ( 방재, 생육관리 ) 100,000원 * 4종 * 2회 02 공공운영비 74,980 76,940 1,960 ㅇ저수조및고가수조청소 500,000원 * 2회 ㅇ무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ승강기안전점검용역비 170,000원 * 2대 * 12월 360 400 420 800 4,080 ㅇ전기요금 3,700,000원 * 12월 44,400 ㅇ상하수도요금 330,000원 * 12월 3,960-6 -
부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 창업센터지원 전년도 ㅇ전기, 소방안전협의회비 100,000원 * 1명 * 2회 200 ㅇ승강기유지보수비 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 ㅇ승강기안전검사비 150,000원 * 2대 * 1회 300 ㅇ소방시설안전점검비 1,100,000원 * 2회 2,200 ㅇ전기실및비상발전기등유지보수 100,000원 * 12월 1,200 ㅇ전기설비안전점검 3,400,000원 * 1회 3,400 ㅇ건물유지보수비 3,000원 * 6,253m2 * 1/2 9,380 ㅇ통신요금 5,000원 * 12월 60 206 재료비 1,400 0 1,400 01 재료비 1,400 0 1,400 ㅇ조명등, 조명기구, 전기자재구입 50,000원 * 12월 ㅇ청사환경미화용화훼구입 10,000원 * 20본 * 2종 * 2회 401 시설비및부대비 800 40,000 1,200 38,800 01 시설비 40,000 1,200 38,800 ㅇ창업연구센터옥상방수공사 40,000,000원 * 1식 40,000 근로자복지증진 91,770 101,500 9,730 근로자복지관운영 91,770 101,500 9,730 201 일반운영비 90,230 95,500 5,270 01 사무관리비 7,920 11,440 3,520 ㅇ사무용품구입 10,000원 * 10종 * 8회 800 ㅇ청소용품구입 10,000원 * 10종 * 10회 ㅇ청사게양기교체 30,000원 * 2동 * 4회 240 ㅇ화장실휴지구입 20,000원 * 7개소 * 12월 1,680 ㅇ체력단련장운영비 1, - 운동기구유지관리비 100,000원 * 5대 * 2회 - 소모품구입 50,000원 * 4종 * 3회 ㅇ냉온정수기임대료 50,000원 * 2대 * 12월 1,200 ㅇ청사조경수관리 ( 농약살포, 생육관리 ) 400,000원 * 2회 800 ㅇ청사환경정비화훼구입 10,000원 * 10본 * 3종 * 2회 02 공공운영비 82,310 84,060 1,750 ㅇ전기요금 2,300,000원 * 12월 27, ㅇ상수도요금 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ가스보일러난방, 온수비 4,800원 * 175m2 * 12월 10,080 ㅇ유선방송료 10,000원 * 12월 120-7 -
부서 : 경제교통과정책 : 산업진흥단위 : 근로자복지증진 전년도 ㅇ휴게실, 강당, 인터넷전용선사용료 50,000원 * 12월 ㅇ무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ전기안전관리용역비 300,000원 * 12월 3, ㅇ승강기안전관리용역비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ승강기정기검사비 200,000원 * 1대 * 1회 200 ㅇ소방시설안전점검비 1,100,000원 * 2회 2,200 ㅇ소방안전협회비 50,000원 * 1회 50 ㅇ저수조및고가수조청소용역비 500,000원 * 2회 ㅇ청사소독및방역용역비 200,000원 * 5회 ㅇ건물및시설유지보수비 7,000 - 기계실유지보수 80,000원 * 12월 960 - 전기실유지보수 80,000원 * 12월 960 - 소방시설유지보수 80,000원 * 12월 960 - 건물수선유지보수 4,000원 * 2,060m2 * 1/2 ㅇ근로자복지관야간근무용역비 1,400,000원 * 1명 * 12월 ㅇ일반전화 ( 승강기 ) 요금 5,000원 * 1대 * 12월 4,120 16,800 206 재료비 1,540 0 1,540 01 재료비 1,540 0 1,540 ㅇ시설이용소모품구입 50,000 원 * 4 종 * 3 회 ㅇ탁구장운영소모품구입 ( 라켓, 탁구공등 ) 100,000원 * 3종 ㅇ기계설비소모품구입 ( 공구, 형광등, 건전지등 ) 40,000원 * 4종 * 4회 640 산업단지조성및운영 60,000 60,000 0 60 300 도 30,000 군 30,000 산업단지일반운영 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 녹색전환기술지원사업 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 308 자치단체등이전 60,000 60,000 0 도 30,000 군 30,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 60,000 60,000 0 ㅇ중소기업녹색전환기술지원사업 60,000,000원 * 1식 60,000 도 30,000 군 30,000-8 -
부서 : 경제교통과정책 : 수출기반확대단위 : 무역기반조성 전년도 수출기반확대 105,000 105,000 0 무역기반조성 105,000 105,000 0 해외시장개척 105,000 105,000 0 202 여비 15,000 15,000 0 03 국외업무여비 15,000 15,000 0 ㅇ무역사절단참가 5,000,000원 * 3명 15,000 308 자치단체등이전 90,000 0 90,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 90,000 0 90,000 ㅇ무역사절단사업비 90,000,000원 * 1회 90,000 고용안정 1,329,271 1,361,332 32,061 국 208,000 지 385,621 도 148,456 군 587,194 일자리창출 1,329,271 1,361,332 32,061 국 208,000 지 385,621 도 148,456 군 587,194 일자리창출지원 31,456 34,108 2,652 201 일반운영비 16,816 19,468 2,652 01 사무관리비 16,816 19,468 2,652 ㅇ일자리창출관련책자등제작 10,000원 * 100부 * 2회ㅇ일자리업무추진사무용품구입 120,000원 * 10종ㅇ취업지원기관홍보물제작 200,000원 * 12월ㅇ일자리공시제관련책자제작 10,000원 * 100부ㅇ일자리공시제관련홍보물제작 2,000원 * 500부 * 4회ㅇ고용심의위원회회의책자등제작 10,000원 * 50부 * 2회ㅇ사회적 마을기업제품홍보물제작 120,000원 * 10종ㅇ일자리공모사업신청서제작 50,000원 * 40부ㅇ일자리업무추진급식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 2,000 1,200 2,400 4,000 1,200 2,000 2,016 202 여비 8,640 8,640 0 01 국내여비 8,640 8,640 0 ㅇ일자리담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640-9 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 ㅇ일자리창출업무추진 250,000원 * 4분기 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 ㅇ도 중앙일자리경진대회등참가자실비 50,000원 * 10명 * 2회 307 민간이전 4,000 5,000 05 민간위탁금 4,000 5,000 ㅇ사회적 마을기업가육성지원 4,000,000원 * 1회 공공근로사업 128,661 273,500 144,839 4,000 도 25,732 군 102,929 101 인건비 128,661 273,500 144,839 도 25,732 군 102,929 04 기간제근로자등보수 128,661 273,500 144,839 ㅇ공공근로사업인부임 2,573,220원 * 50명 128,661 도 25,732 군 102,929 지역공동체일자리사업 160,242 149,357 10,885 지 67,621 도 13,524 군 79,097 101 인건비 133,000 122,400 10, 지 67,621 도 13,524 군 51,855 04 기간제근로자등보수 133,000 122,400 10, ㅇ지역공동체일자리사업인부임 3,500,000원 * 19명 * 2단계 133,000 지 67,621 도 13,524 군 51,855 202 여비 7,200 7,200 0 01 국내여비 7,200 7,200 0 ㅇ지역공동체일자리사업추진 160,000원 * 9명 * 5회 7,200 206 재료비 20,042 19,757 285 01 재료비 20,042 19,757 285 ㅇ지역공동체일자리사업재료비 20,042,000원 * 1식 20,042 사회적기업등사업개발비지원 85, 80,000 5, - 10 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 국 60,000 도 7, 군 18,000 307 민간이전 85, 80,000 5, 국 60,000 도 7, 군 18,000 02 민간경상사업보조 85, 80,000 5, ㅇ사회적기업등사업개발비지원사업 21,400,000원 * 4식 85, 국 60,000 도 7, 군 18,000 사회적기업등일자리창출사업 366,667 438,667 72,000 지 275,000 도 27,500 군 64,167 307 민간이전 366,667 438,667 72,000 지 275,000 도 27,500 군 64,167 02 민간경상사업보조 366,667 438,667 72,000 ㅇ사회적기업등일자리창출사업 7,333,340원 * 50명 366,667 지 275,000 도 27,500 군 64,167 청년창업지원사업 120,000 120,000 0 도 36,000 군 84,000 307 민간이전 120,000 120,000 0 도 36,000 군 84,000 02 민간경상사업보조 120,000 120,000 0 ㅇ청년창업지원 10,000,000원 * 12명 120,000 도 36,000 군 84,000 취업지원센터운영지원 150,000 180,000 30,000 도 30,000 군 120,000 307 민간이전 150,000 180,000 30,000 도 30,000 군 120,000 05 민간위탁금 150,000 180,000 30,000 ㅇ취업지원센터활성화사업 150,000,000원 * 1식 150,000 도 30,000 군 120,000-11 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 전년도 마을기업육성사업 30,000 40,000 10,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 307 민간이전 30,000 40,000 10,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 02 민간경상사업보조 30,000 40,000 10,000 ㅇ마을기업육성사업 30,000,000원 * 1식 30,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 1 인창조기업육성지원 48,000 30,000 18,000 307 민간이전 48,000 30,000 18,000 05 민간위탁금 48,000 30,000 18,000 ㅇ 1인창조기업육성 48,000,000원 * 1식 48,000 칠곡고용복지플러스센터운영 4,200 5,700 1,500 201 일반운영비 4,200 5,200 01 사무관리비 4,200 5,200 ㅇ운영위원회회의책자등제작 2,000원 * 50부 * 3회 ㅇ주민안내및홍보물제작 원 * 부 * 2회 300 2,000 ㅇ운영물품구입 100,000원 * 3회 300 ㅇ민원인편의품 ( 봉투, 민원대휴지등 ) 구입 100,000원 * 4회 ㅇ행정전산운영 100,000원 * 12월 1,200 사회공헌활동지원사업 164,445 0 164,445 400 국 148,000 군 16,445 307 민간이전 164,445 0 164,445 국 148,000 군 16,445 02 민간경상사업보조 164,445 0 164,445 ㅇ사회공헌활동지원사업 1,644,450 원 * 100 명 164,445 국 148,000 군 16,445 사회적기업사회보험료지원사업 40,000 10,000 30,000 지 28,000 도 3, 군 8,400 307 민간이전 40,000 10,000 30,000 지 28,000-12 -
부서 : 경제교통과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 3, 군 8,400 전년도 02 민간경상사업보조 40,000 10,000 30,000 ㅇ사회적기업사회보험료지원사업 2,000,000원 * 20명 40,000 지 28,000 도 3, 군 8,400 공장등록 12,956 13,508 552 공장등록운영 12,956 13,508 552 공업민원업무추진 12,956 13,508 552 201 일반운영비 4,316 4,868 552 01 사무관리비 4,316 4,868 552 ㅇ공업민원업무추진급식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 ㅇ공장설립및등록변경등안내문제작 300원 * 1회 * 5,000매 ㅇ공업민원업무추진사무용품구입 200,000원 * 4회 202 여비 8,640 8,640 0 01 국내여비 8,640 8,640 0 2,016 1,500 800 ㅇ공장등록담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640 에너지수급안정 1,296,370 782,340 514,030 국 86,547 도 451,240 군 758,583 에너지관리 1,296,370 782,340 514,030 국 86,547 도 451,240 군 758,583 에너지업무지원 2,700 3, 900 201 일반운영비 2,700 3, 900 01 사무관리비 2,700 3, 900 ㅇ석유, 가스민원서식유인 500원 * 400매 * 3종ㅇ석유, 가스안내문제작 400원 * 500매 * 3종ㅇ에너지절약리플렛등홍보물제작 500원 * 1,500부 * 2회 1,500 그린홈 100 만호보급사업 175,000 95,000 80,000 도 52,500 군 122,500 402 민간자본이전 175,000 95,000 80,000 도 52,500-13 -
부서 : 경제교통과정책 : 에너지수급안정단위 : 에너지관리 군 122,500 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 175,000 0 175,000 ㅇ그린홈 100만호보급사업 2,500,000원 * 70가구 175,000 도 52,500 군 122,500 탄소포인트제가입가구인센티브지급 24,000 31,400 7,400 국 12,000 도 3, 군 8,400 301 일반보상금 24,000 31,400 7,400 국 12,000 도 3, 군 8,400 11 기타보상금 24,000 31,400 7,400 ㅇ탄소포인트제가입가구인센티브지급 12,000,000원 * 2회 24,000 국 12,000 도 3, 군 8,400 다목적태양열시스템보급사업 220,000 200,000 20,000 도 66,000 군 154,000 402 민간자본이전 220,000 200,000 20,000 도 66,000 군 154,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 220,000 0 220,000 ㅇ다목적태양열시스템보급사업 22,000,000원 * 10개소 220,000 도 66,000 군 154,000 서민층가스시설개선 40,670 302,340 261,670 국 32,547 도 2,440 군 5,683 403 자치단체등자본이전 40,670 32,340 8,330 국 32,547 도 2,440 군 5,683 02 공기관등에대한자본적대행사업비 40,670 32,340 8,330 ㅇ서민층가스시설개선사업 245,000원 * 166세대 40,670 국 32,547 도 2,440 군 5,683 기초생활수급세대가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 9,000 10,000 도 2,700 군 6,300-14 -
부서 : 경제교통과정책 : 에너지수급안정단위 : 에너지관리 전년도 403 자치단체등자본이전 9,000 10,000 도 2,700 군 6,300 02 공기관등에대한자본적대행사업비 9,000 10,000 ㅇ서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 50,000원 * 180세대 9,000 도 2,700 군 6,300 에너지절약사업 765,000 80,000 685,000 도 324,000 군 44 401 시설비및부대비 360,000 80,000 280,000 도 144,000 군 216,000 01 시설비 360,000 80,000 280,000 ㅇ칠곡군민회관 LED조명교체사업 60,000,000원 * 1식 ㅇ창업연구센터 LED 교체사업 180,000,000원 * 1식 ㅇ횡단보도 LED 투광등표지설치사업 6,000,000원 * 20개소 60,000 도 24,000 군 36,000 180,000 도 72,000 군 108,000 120,000 도 48,000 군 72,000 402 민간자본이전 405,000 0 405,000 도 180,000 군 225,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 405,000 0 405,000 ㅇ분도지열시스템효율개선사업 ( 자부담 45,000 천원 ) 405,000,000원 * 1식 405,000 도 180,000 군 225,000 취약계층에너지복지 60,000 60,000 0 국 42,000 군 18,000 401 시설비및부대비 60,000 60,000 0 국 42,000 군 18,000 01 시설비 60,000 60,000 0 ㅇ취약계층에너지복지,000원 * 100세대 60,000 국 42,000 군 18,000 효율적인교통관리 15,034,547 13,208,532 1,826,015 국 100,000-15 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 도 344,622 군 14,589,925 교통행정 13,497,421 11,646,500 1,850,921 국 100,000 도 344,622 군 13,052,799 지역교통관리 292,688 288,020 4,668 201 일반운영비 241,168 239,380 1,788 01 사무관리비 241,168 239,380 1,788 ㅇ교통행정민원서식유인 원 * 10종 * 200매 1,200 ㅇ대중교통이용홍보물제작 4,960 - 버스노선및시간표리플렛 200원 * 10,000매 * 1회 - 찾아가는마을버스홍보스티커제작 원 * 매 * 1회 - 교통약자특별교통수단홍보물제작 원 * 매 * 1회 - 설, 추석연휴우회도로안내입간판 100,000원 * 3개소 * 2회 - 요금단일화, 환승제홍보물 60,000원 * 3개소 * 2회 ㅇ사업용자동차밤샘주차단속홍보물제작 60,000원 * 10개 * 2회 ㅇ교통행정업무추진야간급식비 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월 ㅇ야간밤샘주차단속급식비 7,000원 * 3명 * 32일 ㅇ택시외부표시광고비 60,000원 * 321대 * 12월 2,000 360 1,200 2,016 672 231,120 202 여비 11,520 8,640 2,880 01 국내여비 11,520 8,640 2,880 ㅇ교통행정담당업무추진여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월 11,520 207 연구개발비 40,000 40,000 0 01 연구용역비 40,000 40,000 0 ㅇ농어촌버스교통량조사용역 20,000,000원 * 2회 40,000 대중교통지원 11,783,802 9,996,469 1,787,333 201 일반운영비 163,237 148,701 14,536 02 공공운영비 163,237 148,701 14,536 ㅇ버스정보시스템유지보수 113,539 - 응용프로그램 196,523,000원 * 12/100 23,583 - 상용소프트웨어 137,720,000원 * 12/100 16,527 - 백신 6,953,100원 * 1식 6,954-16 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 - 현장장비 ( 버스정보안내기 ) 359,024,000원 * 7/100 25,132 - 차내장치 ( 차량단말기, LED행선판 ) 214,133,000원 * 7/100 14,990 - 차내장치대폐차 ( 차량단말기, LED행선판 ) 708,710원 * 3대 2,127 - 센터전산장비 ( 센터 H/W, 센터 N/W) 346,075,000원 * 7/100 24,226 ㅇ버스정보시스템운영 49,698 - 버스차내단말기통신비 12,000원 * 52대 * 12월 7,488 - 정류소안내기통신비 20,000원 * 58대 * 12월 13,920 - 정류소안내기전기료 15,000원 * 58대 * 12월 10,440 - BIS운영 PC 인터넷사용료 30,000원 * 1대 * 12월 360 - 인터넷전용회선 (4회선) 300,000원 * 4회선 * 12월 14,400 - ARS디지털회선 (5회선) 46,000원 * 5회선 * 12월 2,760 - 무선인터넷 (WINC) 유지비 (1년) 330,000원 * 1회 330 307 민간이전 11,620,565 9,847,768 1,772,797 05 민간위탁금 246,480 254,880 8,400 ㅇ브랜드택시지원 94,080 - 콜센터직원인건비 1,300,000원 * 4명 * 12월 62,400 - 콜센터임차료 400,000원 * 12월 * 60/100 2,880 - 단말기통신료 25,000원 * 140명 * 12월 * 40/100 16,800 - 운영비등 2,000,000원 * 12월 * 50/100 12,000 ㅇ교통약자이동지원센터운영비 3,175,000원 * 4대 * 12월 152,400 09 운수업계보조금 11,374,085 9,552,088 1,821,997 ㅇ운수업계유류보조금 2,500,000,000원 * 4분기 10,000,000 ㅇ비수익노선손실보상금 100,000,000원 * 2개업체 200,000 ㅇ교통카드사용지원 260,885 - 교통카드할인요금손실보전 100원 * 5,500명 * 365일 200,750 - 교통카드사용수수료보전 1,200원 * 5,500명 * 1.5% * 365일 36,135 - 택시카드사용수수료지원 4,000,000원 * 12월 * 50/100 24,000 ㅇ농어촌버스요금단일화및환승제시행 865,200-17 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 - 농어촌버스요금단일화시행 25,000,000원 * 2개업체 * 12월 - 농어촌버스무료환승제시행 1,300원 * 17,000명 * 12월ㅇ지천벽지마을택시지원사업 3,000,000원 * 12월ㅇ벽지마을택시지원사업 (4개소) 250,000원 * 4개소 * 12월,000 265,200 36,000 12,000 승강장설치 94,000 85,000 9,000 401 시설비및부대비 94,000 85,000 9,000 01 시설비 94,000 85,000 9,000 ㅇ버스승강장설치및교체 10,000,000원 * 5개소 50,000 ㅇ버스표지판설치 500,000원 * 8개소 4,000 ㅇ승강장유지보수 500,000원 * 40개소 20,000 ㅇ버스승강장태양광 LED조명설치사업 2,000,000원 * 10개소 20,000 모범운전종사자연수 7,200 7,200 0 도 840 군 6,360 301 일반보상금 7,200 7,200 0 도 840 군 6,360 06 민간인국외여비 7,200 7,200 0 ㅇ모범운전종사자연수 3,,000원 * 2명 7,200 도 840 군 6,360 벽지노선손실보상금 409,515 698,431 288,916 도 67,184 군 342,331 307 민간이전 409,515 698,431 288,916 도 67,184 군 342,331 09 운수업계보조금 409,515 698,431 288,916 ㅇ벽지노선손실보상금 1,635,443 원 * 250.4km 409,515 도 67,184 군 342,331 시내및농어촌버스운송사업재정지원 394,846 330,948 63,898 도 176,923 군 217,923 307 민간이전 394,846 330,948 63,898 도 176,923 군 217,923 09 운수업계보조금 394,846 330,948 63,898-18 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 ㅇ시내및농어촌버스운송사업재정지원 159,923,000원 * 2개업체 319,846 도 159,923 군 159,923 ㅇ시내농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 * 5대 75,000 도 17,000 군 58,000 공영터미널시설관리 93,920 73,000 20,920 201 일반운영비 93,920 53,000 40,920 01 사무관리비 88,920 48,000 40,920 ㅇ왜관북부공영터미널부지및시설임차료 4,000,000원 * 1개업체 * 12월 ㅇ왜관남부정류장부지이용료 3,360,000원 * 12월 ㅇ버스정류장시간표제작 200,000원 * 1개소 * 3종 48,000 40,320 02 공공운영비 5,000 5,000 0 ㅇ버스정류장소규모시설보수 250,000원 * 2개소 * 10월 택시정보화사업 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 02 공공운영비 4,200 4,200 0 ㅇ택시안심귀가서비스제공 ( 시스템이용료 ) 350,000원 * 12월 수요응답형시골버스사업지원 180,000 0 180,000 5,000 4,200 도 60,000 군 120,000 307 민간이전 180,000 0 180,000 도 60,000 군 120,000 09 운수업계보조금 180,000 0 180,000 ㅇ수요응답형시골버스사업지원 15,000,000원 * 12월 180,000 도 60,000 군 120,000 저상버스도입보조 200,000 0 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 307 민간이전 200,000 0 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 09 운수업계보조금 200,000 0 200,000-19 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통행정 전년도 ㅇ교통약자를위한저상버스구입지원 100,000,000원 * 2대 200,000 국 100,000 도 30,000 군 70,000 화물자동차후방카메라설치 17,250 0 17,250 도 5,175 군 12,075 402 민간자본이전 17,250 0 17,250 도 5,175 군 12,075 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 17,250 0 17,250 ㅇ화물자동차후방카메라설치 ( 자부담 17,520 천원 ) 150,000원 * 115대 17,250 도 5,175 군 12,075 택시운행정보관리시스템 8,000 0 8,000 도 1,500 군 6,500 403 자치단체등자본이전 8,000 0 8,000 도 1,500 군 6,500 02 공기관등에대한자본적대행사업비 8,000 0 8,000 ㅇ택시운행정보관리시스템 8,000,000 원 * 1 식 8,000 도 1,500 군 6,500 브랜드콜택시사업지원 12,000 0 12,000 도 3,000 군 9,000 307 민간이전 12,000 0 12,000 도 3,000 군 9,000 02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000 ㅇ브랜드콜택시사업지원 ( 자부담 3,000천원 ) 1,250,000원 * 12대 * 80/100 12,000 도 3,000 군 9,000 교통관리 1,537,126 1,562,032 24,906 교통시설관리 154,240 216,080 61,840 201 일반운영비 154,240 216,080 61,840 01 사무관리비 90,000 109,900 19,900 ㅇ공영주차장임차료 90,000 - 군청앞공영주차장 690,000원 * 12월 8,280 - 왜관북부공영주차장 3,360,000원 * 12월 40,320-20 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통관리 전년도 - 왜관남부공영주차장 2,990,000원 * 12월 35,880 - 왜관11리마을주차장 460,000원 * 12월 5,520 02 공공운영비 64,240 106,180 41,940 ㅇ공영주차장관리 (18개소) 900,000원 * 10회 9,000 ㅇ주차단속 CCTV 유지보수비 200,000 원 * 17 개 ㅇ주차관제시스템유지보수비 7,000,000원 * 1개소 ㅇ교통신호기안전점검수수료 100,000원 * 190개소 ㅇ무인카메라안전점검수수료 1,336,000원 * 10개소 3,400 7,000 19,000 13,360 ㅇ무인카메라보험료 240,000원 * 10개소 2,400 ㅇ무인카메라공공요금 10,080 - 공영주차장전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월 - 무인카메라전기요금 40,000원 * 10개소 * 12월 - 무인카메라통신요금 24,000원 * 10개소 * 12월 교통선진화 24,500 356,440 331,940 201 일반운영비 2,500 5,000 2,500 01 사무관리비 2,500 5,000 2,500 2,400 4,800 2,880 ㅇ노인야광지팡이구입 9,000원 * 100개 900 ㅇ교통선진화홍보물제작 4,000원 * 8종 * 50개 207 연구개발비 22,000 0 22,000 01 연구용역비 22,000 0 22,000 1, ㅇ교통안전기본계획수립 22,000,000원 * 1식 22,000 교통지도관리 19,386 19,148 238 201 일반운영비 10,746 11,948 1,202 01 사무관리비 10,746 11,948 1,202 ㅇ교통질서계도 7,290 - 계도용장비 ( 신호봉, 라바콘등 ) 10,000원 * 2종 * 50개 - 교통안내입간판 60,000원 * 20개소 1,200 - 주정차단속계고장 70원 * 5,000매 * 2회 700 - 주정차금지표지판제작 60,000원 * 20개 1,200 - 주정차위반과태료통보서 90 원 * 15,000 매 - 주정차위반과태료사전통보서 130원 * 10,000매 - 불법주정차및무단방치견인예고스티커 270원 * 2,000매 1,350 1,300 540-21 -
부서 : 경제교통과정책 : 효율적인교통관리단위 : 교통관리 전년도 ㅇ무단방치차량견인료 60,000원 * 2건 * 12월 1,440 ㅇ불법주정차야간단속원및교통관리추진급 식 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 2,016 202 여비 8,640 7,200 1,440 01 국내여비 8,640 7,200 1,440 ㅇ교통관리담당업무추진여비 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월 8,640 교통안전시설물설치 1,339,000 870,364 468,636 401 시설비및부대비 1,339,000 870,364 468,636 01 시설비 1,337,000 865,000 472,000 ㅇ교통안전시설물설치 870,000 - 교통신호기설치 50,000,000원 * 2개 100,000 - 교통신호기구성품교체 ( 투광기, 제어기, 철주등 ) 5,000,000원 * 10종 * 6회 300,000 - 교통안전시설물설치 120,000,000원 * 1식 120,000 - 교통 ( 발광형 ) 안전표지판설치 5,000,000원 * 70개소 350,000 ㅇ교통안전시설물유지보수 467,000 - 교통안전표지판 100,000원 * 1,820개 182,000 - 교통신호기및경보등 100,000 원 * 1,850 개 185,000 - 노면교통표시도색 10,000원 * 10,000m2 100,000 03 시설부대비 2,000 5,364 3,364 ㅇ시설부대비 2,000,000원 * 1식 2,000 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 72,534 67,923 4,611 인력운영비 ( 경제교통과 ) 58,734 54,363 4,371 부서인건비 54,534 50,163 4,371 101 인건비 54,534 50,163 4,371 03 무기계약근로자보수 54,534 50,163 4,371 ㅇ주정차단속원인부임 (2 명 ) 54,534 - 기본급 53,050원 * 2명 * 248일 26,313 - 상여금 26,313,000원 * 4/12 8,771 - 주휴수당 53,050원 * 2명 * 53일 5,624 - 초과근무수당 9,947원 * 20시간 * 2명 * 12월 4,775 - 가족수당 ( 배우자 ) 40,000원 * 1명 * 12월 480 - 근속수당 1,320 5년이상 50,000원 * 1명 * 12월 10년이상 60,000원 * 1명 * 12월 720 - 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 - 명절휴가비 900,000원 * 2명 * 2회 3, - 22 -
부서 : 경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 경제교통과 ) 단위 : 인력운영비 ( 경제교통과 ) 전년도 - 연가보상비 53,050원 * 2명 * 5일 531 물건비 ( 경제교통과 ) 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 ㅇ부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200 기본경비 ( 경제교통과 ) 13,800 13,560 240 기본경비 ( 경제교통과 ) 13,800 13,560 240 201 일반운영비 13,800 13,560 240 01 사무관리비 13,800 13,560 240 ㅇ부서운영일반수용비 500,000원 * 12월 6,000 ㅇ부서운영급식비 200,000원 * 12월 2,400 ㅇ행정전산운영 450,000원 * 12월 5,400-23 -