정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 375 301 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 125 09 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명)

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국


부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

안 산 시 보 차 례 훈 령 안산시 훈령 제 485 호 [안산시 구 사무 전결처리 규정 일부개정 규정] 안산시 훈령 제 486 호 [안산시 동 주민센터 전결사항 규정 일부개정 규


부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

Fondation report_2016.xlsx

일러두기

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5


부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

육계자조금29호편집

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료


부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

총괄현황

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

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부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

목 차


부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

목 차

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

차 례

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

( 단위 : 가수, %) 응답수,,-,,-,,-,,-,, 만원이상 무응답 평균 ( 만원 ) 자녀상태 < 유 자 녀 > 미 취 학 초 등 학 생 중 학 생 고 등 학 생 대 학 생 대 학 원 생 군 복 무 직 장 인 무 직 < 무 자 녀 >,,.,.,.,.,.,.,.,.

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

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Transcription:

2015년도 본예산 일반회계 안전총괄과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 안전총괄과 정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 안전총괄과 18,911,393 16,608,248 2,303,145 국 5,659,621 지 1,893,000 도 1,753,449 군 8,562,270 댐 1,043,053 안전생활구축 및 재난예방 349,778 293,876 55,902 국 8,100 도 30,384 군 311,294 안전문화정착 349,778 293,876 55,902 국 8,100 도 30,384 군 311,294 재난상황관리운영 32,200 13,200 19,000 201 일반운영비 29,200 13,200 16,000 01 사무관리비 28,120 8,120 20,000 일반수용비 24,200 옥천군 안전관리계획서 인쇄 50,000원 * 60부 재난관리 홍보물 제작 200,000원 * 3종 * 2회 군민 안전매뉴얼 수첩 인쇄 4,000원 * 5,000부 3,000 1,200 20,000 급량비 3,920 재난종합상황실 근무자 급식비 7,000원 * 7명 * 80일 02 공공운영비 1,080 5,080 4,000 3,920 시설장비유지비 1,080 재난안전대책본부 홈페이지 유지보수 90,000원 * 12월 203 업무추진비 3,000 0 3,000 03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000 1,080 안전관리주요시책업무추진 3,000 재난대응 안전한국훈련(보조) 2,000 14,000 12,000 국 1,000 도 500 군 500 201 일반운영비 1,500 11,000 9,500 국 750 도 375 군 375 01 사무관리비 1,500 11,000 9,500 일반수용비 1,500 훈련용품 및 홍보물구입 제작(1식) 1,500-1 -

정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 375 301 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 125 09 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명) 500 국 250 도 125 군 125 안전문화운동 222,198 201,711 20,487 101 인건비 204,298 190,811 13,487 04 기간제근로자등보수 204,298 190,811 13,487 여름철물놀이사고예방 안전관리요원 204,298 인부임 45,000원 * 45명 * 90일 182,250 법적부담금 182,250,000원 * 11% 20,048 조끼(근무복) 25,000원 * 50개 1,250 모자 15,000원 * 50개 750 201 일반운영비 7,600 7,600 0 01 사무관리비 7,100 7,100 0 일반수용비 7,100 안전문화운동 홍보물 제작(3종) 2,000 여름철 안전사고예방 홍보물 제작 500,000원 * 6종 3,000 여름철 물놀이 안전사고예방용품 구입(호루 라기,건전지) 700,000원 * 3종 2,100 02 공공운영비 500 500 0 시설장비유지비 500 재난관리 장비 유지보수 500 202 여비 4,800 3,300 1,500 01 국내여비 4,800 3,300 1,500 안전관리 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 60일 307 민간이전 5,500 0 5,500 02 민간경상사업보조 5,500 0 5,500 4,800 안전사고 예방활동 지원 5,500 물놀이 안전시설 설치(보조) 14,200 11,340 2,860 국 7,100 도 2,130 군 4,970-2 -

정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 201 일반운영비 14,200 11,340 2,860 국 7,100 도 2,130 군 4,970 01 사무관리비 14,200 11,340 2,860 일반수용비 14,200 물놀이 안전시설 설치 710,000원 * 20개소 14,200 국 7,100 도 2,130 군 4,970 물놀이사고예방 위험표지판 설치(보조) 59,180 33,625 25,555 도 17,754 군 41,426 401 시설비및부대비 59,180 33,625 25,555 도 17,754 군 41,426 01 시설비 59,180 33,625 25,555 물놀이사고예방 위험표지판 설치 1,345,000원 * 44개 59,180 도 17,754 군 41,426 풍수해보험(보조) 20,000 20,000 0 도 10,000 군 10,000 201 일반운영비 20,000 20,000 0 도 10,000 군 10,000 02 공공운영비 20,000 20,000 0 공공요금 및 제세 20,000 풍수해보험료 20,000 도 10,000 군 10,000 민방위관리 691,868 551,732 140,136 국 4,921 도 10,892 군 676,055 민방위 운영 310,660 84,222 226,438 국 4,921 도 5,292 군 300,447 민방위대관리 10,700 10,600 100 201 일반운영비 6,300 6,300 0 01 사무관리비 6,300 6,300 0 일반수용비 3,800 민방위교육 홍보 현수막 50,000원 * 10개 500-3 -

정책: 민방위관리 단위: 민방위 운영 민방위계획안 인쇄 50,000원 * 20부 1,000 민방위교육 실습용자재 준비 150,000원 * 10점 1,500 민방위교육장 운영비 800 피복비 2,500 민방위복 구입 25,000원 * 100벌 2,500 202 여비 2,400 2,000 400 01 국내여비 2,400 2,000 400 민방위업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 60일 2,400 301 일반보상금 2,000 2,300 300 09 행사실비보상금 2,000 2,300 300 민방위훈련참가자 급식보상 7,000원 * 40명 * 5회 찾아가는 생활 민방위 강사료 150,000원 * 4회 1,400 600 민방위 교육훈련 강사수당(보조) 4,500 3,000 1,500 도 2,250 군 2,250 301 일반보상금 4,500 3,000 1,500 도 2,250 군 2,250 09 행사실비보상금 4,500 3,000 1,500 민방위교육훈련 강사료 150,000원 * 30개반 4,500 도 2,250 군 2,250 을지연습 비상훈련 9,650 9,650 0 201 일반운영비 9,650 9,650 0 01 사무관리비 9,650 9,650 0 일반수용비 2,650 을지연습 상황판 제작 50,000원 * 10종 500 을지연습 현수막 제작 50,000원 * 12개 600 을지연습장 생수 구입 50,000원 * 3종 150 을지연습 훈련용품 구입 25,000원 * 20종 500 충무계획 인쇄 60,000원 * 15부 900 급량비 7,000 을지연습 근무자 급식비 7,000원 * 100명 * 5일 * 2식 국민참여 민방위날 훈련실시(보조) 2,530 1,865 665 7,000 국 760 도 528 군 1,242 201 일반운영비 2,530 1,865 665 국 760-4 -

정책: 민방위관리 단위: 민방위 운영 도 528 군 1,242 01 사무관리비 2,530 1,865 665 일반수용비 2,530 민방위의날 훈련 물품구입 2,530 국 760 도 528 군 1,242 사회안전망 관리 3,300 3,300 0 201 일반운영비 3,300 3,300 0 01 사무관리비 3,300 3,300 0 일반수용비 3,300 주민신고 홍보물 제작 3,500원 * 800개 2,800 주민신고 홍보 현수막 50,000원 * 10개 500 민관군 합동 민방위종합훈련 실시(보조) 569 0 569 국 569 201 일반운영비 569 0 569 국 569 01 사무관리비 569 0 569 일반수용비 569 지역특성화 시범훈련 물품구입 569 국 569 민방위 시설장비 유지관리 266,900 18,972 247,928 201 일반운영비 46,900 18,972 27,928 02 공공운영비 46,900 18,972 27,928 공공요금 및 제세 3,900 전기요금 3,720 ㆍ민방위 비상급수시설(6개소) 240,000원 * 12월 ㆍ민방위 경보시설(삼양초) 50,000원 * 12월 2,880 ㆍ재해 경보시설(동이) 10,000원 * 12월 120 ㆍ비상경보기(군서) 10,000원 * 12월 120 민방위 급수시설 상 하수도요금 15,000원 * 12월 시설장비유지비 43,000 민방공 경보시설 유지비(7개소) 5,000 민방위 비상급수시설 유지비(7개소) 10,000 민방위 비상급수시설 사후관리(청소,검사, 정비) 4,000,000원 * 7개소 28,000 402 민간자본이전 220,000 0 220,000 01 민간자본사업보조 220,000 0 220,000 600 180-5 -

정책: 민방위관리 단위: 민방위 운영 농촌마을 무선방송시스템 설치 지원 22,000,000원 * 10개소 220,000 민방위 리더 양성(보조) 539 830 291 국 162 도 113 군 264 301 일반보상금 539 830 291 국 162 도 113 군 264 09 행사실비보상금 539 830 291 중앙교육입교자 여비 보상(3명) 539 국 162 도 113 군 264 민방위기술지원대 등 전문교육 지원(보조) 1,300 1,080 220 국 228 도 160 군 912 301 일반보상금 1,300 1,080 220 국 228 도 160 군 912 09 행사실비보상금 1,300 1,080 220 통리대장 및 기술지원대원 교육참가비 보상 10,000원 * 130명 1,300 국 228 도 160 군 912 지원민방위대육성(보조) 1,772 2,045 273 국 532 도 372 군 868 301 일반보상금 1,772 2,045 273 국 532 도 372 군 868 09 행사실비보상금 1,772 2,045 273 지원민방위대 지원대상자 중앙교육입교 교육 비 및 복제비 지원 221,500원 * 8명 1,772 국 532 도 372 군 868 안보교육 강사수당지원(보조) 1,500 1,800 300 국 450 도 315 군 735-6 -

정책: 민방위관리 단위: 민방위 운영 301 일반보상금 1,500 1,800 300 국 450 도 315 군 735 09 행사실비보상금 1,500 1,800 300 안보교육강사료 150,000원 * 10회 1,500 국 450 도 315 군 735 민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조) 7,400 31,080 23,680 국 2,220 도 1,554 군 3,626 201 일반운영비 7,400 31,080 23,680 국 2,220 도 1,554 군 3,626 01 사무관리비 7,400 31,080 23,680 일반수용비 7,400 화생방용 방독면 구입 37,000원 * 200개 7,400 국 2,220 도 1,554 군 3,626 민간지원육성 263,192 322,142 58,950 도 5,600 군 257,592 자율방범대 운영 119,325 135,962 16,637 301 일반보상금 114,825 131,462 16,637 04 자율방범대원운영비 114,825 131,462 16,637 자율방범대원 야식 보상 3,000원 * 55명 * 365일 자율방범대 차량 유류대 300,000원 * 9대 * 12월 60,225 32,400 자율방범대 차량 유지비 800,000원 * 9대 7,200 자율방범대 차량보험료(9대) 15,000 307 민간이전 4,500 4,500 0 04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0 자율방범대원 체육대회 지원(1회) 4,500 의용소방대 지원 9,000 9,000 0 307 민간이전 9,000 9,000 0 04 민간행사사업보조 9,000 9,000 0 소방의날 행사 및 체육대회 지원(1회) 9,000 주민생활안정운영 51,650 51,410 240-7 -

정책: 민방위관리 단위: 민간지원육성 201 일반운영비 51,650 51,410 240 02 공공운영비 51,650 51,410 240 공공요금 및 제세 4,440 전기요금 4,440 ㆍ주민생활안정 방범용감시카메라(25개소) 370,000원 * 12월 4,440 시설장비유지비 47,210 주민생활안정 CCTV 유지보수 472,096,000원 * 10% 47,210 예비군육성지원 3,297 50,000 46,703 201 일반운영비 3,297 0 3,297 02 공공운영비 3,297 0 3,297 공공요금 및 제세 1,560 이원면대 전기요금 100,000원 * 12월 1,200 이원면대 상 하수도요금 30,000원 * 12월 360 시설장비유지비 1,737 이원면대 건물유지비 1,737 예비군 훈련장비 지원 51,920 18,440 33,480 301 일반보상금 1,120 1,640 520 09 행사실비보상금 1,120 1,640 520 통합방위협의회 참석자 급식보상 7,000원 * 40명 * 4회 308 자치단체등이전 9,800 8,800 1,000 09 예비군육성지원경상보조 9,800 8,800 1,000 향토예비군훈련자 간식비 1,250원 * 400명 * 2회 1,120 1,000 여성 예비군 지원(1개소대) 4,000 사무용품지원 600,000원 * 8개 중대 4,800 403 자치단체등자본이전 41,000 8,000 33,000 03 예비군육성지원자본보조 41,000 8,000 33,000 예비군 훈련장 정비 및 자재구입(1개소) 5,000 예비군 훈련장 배수로정비(1식) 5,000 예비군 훈련장 쉼터조성 3,000,000원 * 6개소 18,000 예비군훈련용 서바이벌 장비 교체 및 정비비( 1식) 3,000 예비군훈련용 서바이벌 총기구입 250,000원 * 40정 10,000 예비군장비운영(보조) 28,000 57,330 29,330 도 5,600 군 22,400 403 자치단체등자본이전 28,000 57,330 29,330-8 -

정책: 민방위관리 단위: 민간지원육성 도 5,600 군 22,400 03 예비군육성지원자본보조 28,000 57,330 29,330 디지털 H/T 1,000,000원 * 10대 10,000 도 2,000 군 8,000 디지털 H/T 중계기 10,000,000원 * 1대 10,000 도 2,000 군 8,000 헬기장 보수 2,000,000원 * 4개소 8,000 도 1,600 군 6,400 사회복무요원관리 118,016 145,368 27,352 사회복무요원보상금 118,016 145,368 27,352 201 일반운영비 4,000 4,000 0 02 공공운영비 4,000 4,000 0 공공요금 및 제세 4,000 공익근무요원 단체상해보험비 100,000원 * 40명 301 일반보상금 114,016 141,368 27,352 08 사회복무요원보상금 114,016 141,368 27,352 4,000 봉급 117,000원 * 4명 * 12월 5,616 중식비 210,000원 * 40명 * 12월 100,800 교통비 150,000원 * 4 명* 12월 7,200 피복비 100,000원 * 4명 400 재해예방 및 하천관리 16,264,138 14,003,577 2,260,561 국 5,606,000 지 1,849,000 도 1,657,000 군 7,152,138 재난방재기반구축 194,838 255,377 60,539 재난예방 및 유지관리 194,838 255,377 60,539 201 일반운영비 138,418 138,982 564 01 사무관리비 113,396 105,100 8,296 일반수용비 11,716 하천 측량 등기 수수료 167,200원 * 30필지 하천 점용허가 업무 관련 토너 구입 300,000원 * 4회 자연재난표준 매뉴얼 인쇄 35,000원 * 100부 자연재해대책 홍보물 제작 400,000원 * 5종 5,016 1,200 3,500 2,000 급량비 1,680-9 -

정책: 재해예방 및 하천관리 단위: 재난방재기반구축 청원경찰 체육대회추진 급식비 7,000원 * 240명 1,680 임차료 100,000 재해응급복구 장비 임차(1식) 50,000 재해관련 위험물제거 장비 임차료 50,000 02 공공운영비 25,022 33,882 8,860 공공요금 및 제세 11,542 전기요금 5,934 ㆍ재해문자전광판 130,000원 * 12월 1,560 ㆍ소옥천수위관측소 4,000원 * 12월 48 ㆍ건진천수위관측소 4,000원 * 12월 48 ㆍ금암제수문 78,500원 * 12월 942 ㆍ원동제수문 33,000원 * 12월 396 ㆍ백지수문 50,000원 * 12월 600 ㆍ지탄배수문 22,000원 * 12월 264 ㆍ은행배수문 22,000원 * 12월 264 ㆍ월전배수문 22,000원 * 12월 264 ㆍ상중배수문 22,000원 * 12월 264 ㆍ하동배수문 35,000원 * 12월 420 ㆍ하수배수문 22,000원 * 12월 264 ㆍ하천감시카메라(9개소) 50,000원 * 12월 600 한국방재협회비 1,000 통합메시지발송서비스요금 50원 * 1,000명 * 60회 3,000 전용회선 사용료 1,608 ㆍ재해문자 전광판 6,000원 * 2회선 * 12월 144 ㆍ산간계곡 자동경보시설 8,000원 * 14회선 * 12월 1,344 ㆍ금강유역배수문 원격제어시스템 10,000원 * 1회선 * 12월 120 시설장비유지비 13,480 하천수문 유지보수 500,000원 * 6개소 3,000 지진가속도계측시스템 유지보수 131,000,000원 * 8% 10,480 202 여비 1,800 1,800 0 01 국내여비 1,800 1,800 0 재해예방 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 45일 1,800 206 재료비 13,640 13,640 0 01 재료비 13,640 13,640 0 수방자재 구입(5종) 5,000 염화칼슘 구입 12,000원 * 720포 8,640-10 -

정책: 재해예방 및 하천관리 단위: 재난방재기반구축 301 일반보상금 980 980 0 09 행사실비보상금 980 980 0 재해대책협의회 급식보상 7,000원 * 20명 * 2회 방재교육 급식보상 7,000원 * 100명 700 307 민간이전 10,000 9,000 1,000 02 민간경상사업보조 10,000 9,000 1,000 옥천군자율방재단 운영 지원(1회) 10,000 401 시설비및부대비 30,000 75,000 45,000 01 시설비 30,000 75,000 45,000 침수흔적도 작성 및 지적측량수수료(1식) 30,000 재해예방 11,249,000 8,333,700 2,915,300 280 국 5,606,000 도 1,657,000 군 3,986,000 지방하천환경조성사업(보조) 1,500,000 2,000,000 500,000 국 900,000 도 180,000 군 420,000 401 시설비및부대비 1,500,000 2,000,000 500,000 국 900,000 도 180,000 군 420,000 01 시설비 1,494,600 1,992,800 498,200 이원천 하천환경조성공사(L=7.0km) 1,494,600 국 896,760 도 179,352 군 418,488 03 시설부대비 5,400 7,200 1,800 이원천 하천환경조성공사 시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36% 5,400 국 3,240 도 648 군 1,512 재해위험지구정비사업(보조) 8,143,000 2,227,000 5,916,000 국 4,071,000 도 1,221,000 군 2,851,000 401 시설비및부대비 8,143,000 2,227,000 5,916,000 국 4,071,000 도 1,221,000 군 2,851,000 01 시설비 8,113,684 2,217,280 5,896,404 이원재해위험지구정비사업(L=0.5km) 1,992,800 국 996,400-11 -

정책: 재해예방 및 하천관리 단위: 재해예방 도 298,920 군 697,480 화동재해위험지구정비사업(L=1.0km) 4,128,084 국 2,063,544 도 618,764 군 1,445,776 예곡재해위험지구정비사업(L=0.5km) 1,992,800 국 996,400 도 298,920 군 697,480 03 시설부대비 29,316 9,720 19,596 이원재해위험지구정비사업 시설부대비 2,000,000,000원 * 0.36% 7,200 국 3,600 도 1,080 군 2,520 화동재해위험지구정비사업 시설부대비 14,916 예곡재해위험지구정비사업 시설부대비 2,000,000,000원 * 0.36% 국 7,456 도 2,236 군 5,224 7,200 국 3,600 도 1,080 군 2,520 지방하천 유지관리사업 270,000 70,000 200,000 401 시설비및부대비 270,000 70,000 200,000 01 시설비 270,000 70,000 200,000 기성제 및 하천제방 정비사업(1식) 70,000 금구천 제방도로 데크설치공사(L=120m) 200,000 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(보조) 1,270,000 0 1,270,000 국 635,000 도 190,000 군 445,000 401 시설비및부대비 1,270,000 0 1,270,000 국 635,000 도 190,000 군 445,000 01 시설비 1,262,000 0 1,262,000 조령지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(L= 1.0km) 596,220 국 298,110 도 89,433 군 208,677 명티지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(L= 0.52km) 665,780 국 332,890 도 99,370-12 -

정책: 재해예방 및 하천관리 단위: 재해예방 군 233,520 03 시설부대비 8,000 0 8,000 조령지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시 설부대비 600,000,000원 * 0.63% 3,780 국 1,890 도 567 군 1,323 명티지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시 설부대비 4,220 국 2,110 도 630 군 1,480 지방하천유지관리사업(보조) 66,000 67,000 1,000 도 66,000 401 시설비및부대비 66,000 67,000 1,000 도 66,000 01 시설비 66,000 67,000 1,000 지방하천유지관리사업(1식) 66,000 도 66,000 소하천정비 및 보수 4,814,300 5,407,000 592,700 지 1,849,000 군 2,965,300 소하천자체정비사업 1,116,300 2,430,000 1,313,700 401 시설비및부대비 1,116,300 2,430,000 1,313,700 01 시설비 1,116,300 2,419,380 1,303,080 재해예방소하천 정비 및 보수(1식) 200,000 소하천정비종합계획 재수립 용역(1식) 766,300 군서 서당골 소하천정비공사 150,000 군서 서당골 소하천정비공사 실시설계용역( 1식) 20,000 토지매입비(4,000m2) 130,000 소하천정비사업(보조) 3,698,000 2,977,000 721,000 지 1,849,000 군 1,849,000 401 시설비및부대비 3,698,000 2,977,000 721,000 지 1,849,000 군 1,849,000 01 시설비 3,678,471 2,960,440 718,031 옥천 양수소하천정비공사(L=1.1km) 1,494,600 지 747,300 군 747,300 청성 양저소하천정비공사(L=0.5km) 880,418 지 440,209 군 440,209 청성 능월소하천정비공사(L=1.25km) 993,700 지 496,850-13 -

정책: 재해예방 및 하천관리 단위: 소하천정비 및 보수 군 496,850 청성 대안소하천정비공사(1식) 309,753 지 154,877 군 154,876 03 시설부대비 19,529 16,560 2,969 옥천 양수소하천정비공사 시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36% 청성 양저소하천정비공사 시설부대비 886,000,000원 * 0.63% 청성 능월소하천정비공사 시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63% 청성 대안소하천정비공사 시설부대비 312,000,000원 * 0.72% 5,400 지 2,700 군 2,700 5,582 지 2,791 군 2,791 6,300 지 3,150 군 3,150 2,247 지 1,123 군 1,124 하천기능 유지관리 6,000 7,500 1,500 하천감시 6,000 7,500 1,500 202 여비 6,000 7,500 1,500 01 국내여비 6,000 7,500 1,500 하천감시 업무추진여비 20,000원 * 4명 * 65일 청원경찰 체육대회 추진여비 20,000원 * 20명 * 2일 5,200 800 내수면어업활성화 1,383,173 1,535,454 152,281 국 40,600 지 44,000 도 55,173 군 200,347 댐 1,043,053 내수면 어족자원 증식 121,000 96,000 25,000 지 44,000 도 21,900 군 55,100 수산종묘매입방류지원(보조) 55,000 55,000 0 지 44,000 도 5,500 군 5,500 206 재료비 55,000 55,000 0 지 44,000 도 5,500 군 5,500-14 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 내수면 어족자원 증식 01 재료비 55,000 55,000 0 수산종묘매입방류지원 2,500원 * 22,000미 55,000 지 44,000 도 5,500 군 5,500 토종어류 치어매입 방류사업(보조) 16,000 16,000 0 도 6,400 군 9,600 206 재료비 16,000 0 16,000 도 6,400 군 9,600 01 재료비 16,000 0 16,000 토종어류 치어매입 방류지원 20원 * 800,000미 16,000 도 6,400 군 9,600 토종붕어 종묘보급 및 생산방류(보조) 50,000 25,000 25,000 도 10,000 군 40,000 402 민간자본이전 50,000 25,000 25,000 도 10,000 군 40,000 01 민간자본사업보조 50,000 25,000 25,000 토종붕어 종묘보급 및 생산방류(2개소) 50,000 도 10,000 군 40,000 수산기반 조성 219,120 232,760 13,640 국 40,600 도 33,273 군 145,247 내수면인공산란장 설치 지원(보조) 31,500 35,000 3,500 국 25,200 도 1,890 군 4,410 402 민간자본이전 31,500 35,000 3,500 국 25,200 도 1,890 군 4,410 01 민간자본사업보조 31,500 35,000 3,500 내수면인공산란장설치 지원(A=315m2) 31,500 국 25,200 도 1,890 군 4,410 내수면 관리지도 8,400 12,900 4,500 201 일반운영비 4,200 6,300 2,100 01 사무관리비 4,200 6,300 2,100-15 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 수산기반 조성 일반수용비 4,200 입간판설치 및 홍보물 제작 700,000원 * 6개소 4,200 301 일반보상금 4,200 4,200 0 09 행사실비보상금 4,200 4,200 0 수산자원증식사업 자원봉사 참여자 급식보상 7,000원 * 50명 * 4일 어민교육 및 선진지견학 여비보상 40,000원 * 10명 * 3회 방류사업 현지확인 입회자 여비보상 40,000원 * 5명 * 8회 낚시산업선진화사업(보조) 31,000 31,510 510 1,400 1,200 1,600 국 12,400 도 5,580 군 13,020 402 민간자본이전 31,000 31,510 510 국 12,400 도 5,580 군 13,020 01 민간자본사업보조 31,000 31,510 510 낚시산업 선진화사업(14개소) 31,000 국 12,400 도 5,580 군 13,020 내수면 수산자원 보호구역관리(보조) 7,500 10,000 2,500 국 3,000 도 1,350 군 3,150 201 일반운영비 7,500 10,000 2,500 국 3,000 도 1,350 군 3,150 01 사무관리비 7,500 10,000 2,500 일반수용비 7,500 수산자원보호구역 알림판 설치 2,500,000원 * 3개소 7,500 국 3,000 도 1,350 군 3,150 어업인 수산기술 및 정보제공(보조) 5,820 5,200 620 도 873 군 4,947 201 일반운영비 5,820 5,200 620 도 873 군 4,947 01 사무관리비 5,820 5,200 620-16 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 수산기반 조성 일반수용비 5,820 어업인 수산기술 및 정보지 구독료 5,820 도 873 군 4,947 내수면 생태계교란어종구제(보조) 18,000 33,750 15,750 도 3,600 군 14,400 301 일반보상금 18,000 33,750 15,750 도 3,600 군 14,400 11 기타보상금 18,000 33,750 15,750 외래 유해어종 구제사업 3,200원 * 5,625kg 18,000 도 3,600 군 14,400 어로어업인 안전조업 기반조성(보조) 39,000 30,000 9,000 도 7,800 군 31,200 402 민간자본이전 39,000 30,000 9,000 도 7,800 군 31,200 01 민간자본사업보조 39,000 30,000 9,000 노후어선 선체 및 기관교체 지원 3,000,000원 * 13척 39,000 도 7,800 군 31,200 양식어업인 수산약품 및 양식장비 지원(보조) 18,400 18,400 0 도 3,680 군 14,720 402 민간자본이전 18,400 18,400 0 도 3,680 군 14,720 01 민간자본사업보조 18,400 18,400 0 양식어업인 수산약품 및 양식장비지원 920,000원 * 20개소 18,400 도 3,680 군 14,720 친환경 양어장 육성사업(보조) 59,500 56,000 3,500 도 8,500 군 51,000 402 민간자본이전 59,500 56,000 3,500 도 8,500 군 51,000 01 민간자본사업보조 59,500 56,000 3,500 친환경 양어장 육성사업(1개소) 59,500 도 8,500 군 51,000-17 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 댐주변지역지원 1,043,053 1,206,694 163,641 댐 1,043,053 댐주변지역지원사업(국가직접지원) 1,043,053 1,206,694 163,641 댐 1,043,053 201 일반운영비 46,476 45,782 694 댐 46,476 01 사무관리비 15,476 19,782 4,306 일반수용비 3,000 불법어업단속 물품 구입 3,000 댐 3,000 급량비 3,500 내수면업무추진 특근급식비 7,000원 * 5명 * 100일 3,500 댐 3,500 임차료 8,976 내수면업무추진차량 임차료(1대) 748,000원 * 12회 8,976 댐 8,976 02 공공운영비 6,000 6,000 0 차량선박비 6,000 내수면업무추진차량 유류비(1대) 500,000원 * 12회 6,000 댐 6,000 03 행사운영비 25,000 20,000 5,000 댐주변지역지원사업 25,000 물고기잡기 체험행사(1회) 20,000 어업인의 날 행사 운영(1회) 5,000 댐 5,000 202 여비 9,000 6,000 3,000 댐 9,000 01 국내여비 9,000 6,000 3,000 내수면업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 150일 9,000 댐 9,000 206 재료비 25,000 132,000 107,000 댐 25,000 01 재료비 25,000 132,000 107,000 은어치어방류(80,000미) 25,000 댐 25,000 401 시설비및부대비 207,192 260,570 53,378 댐 207,192 01 시설비 207,192 257,965 50,773 댐주변지역지원사업 207,192-18 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 동이 현동리 마을진입로확포장공사(L=80m) 20,000 안내 방곡리 마을안길정비공사(L=200m) 20,000 안내 방하목리 배수로정비공사(L=200m) 20,000 안내 오덕2리 마을안길정비공사(L=200m) 20,000 안내 용촌리 마을안길정비공사(L=200m) 20,000 안내 현1리 농로 및 마을안길정비공사(L=10 0m) 20,000 청성 고당리 농로정비 및 포장공사(L=250m) 23,420 댐 23,420 군북 감로리 하천정비공사(L=25m) 6,772 댐 6,772 군북 국원리 소하천정비공사(L=50m) 20,000 군북 소정리 농로포장공사(L=80m) 5,000 댐 5,000 군북 소정리 하천정비공사(L=6.1m) 15,000 댐 15,000 군북 이백2리 농로 및 하천변도로포장(L=20 0m) 10,000 댐 10,000 군북 환평리 세천정비공사(L=400m) 7,000 댐 7,000 402 민간자본이전 755,385 731,430 23,955 댐 755,385 01 민간자본사업보조 755,385 731,430 23,955 댐주변지역지원사업 755,385 옥천 가풍리 친환경퇴비구입(839포) 4,580 옥천 가화1리 방범용 CCTV 설치(1식) 4,580 옥천 가화2리 창고철거 및 포장공사(1식) 4,580 옥천 가화3리 경로당보수 및 물품구입(2종) 4,580 옥천 가화4리 계단논스립설치(1식) 4,580 옥천 각신리 마을회물품구입 및 방범용 CCT V 설치(2종) 4,580 옥천 교동리 마을공동시설설치(1식) 4,580-19 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 옥천 귀죽리 친환경퇴비구입(839포) 4,580 옥천 귀현리 마을표지석설치 및 물품구입(2 종) 4,580 옥천 귀화리 마을회관 보수(1식) 4,580 옥천 금구1리 방범용 CCTV 설치(1식) 4,580 옥천 금구2리 마을회공용물품구입(4종) 4,580 옥천 금구3리 공용물품구입 및 임차료지급( 1식) 4,580 옥천 금구4리 경로당보수 및 임차료지급(1 식) 4,580 옥천 대천1리 퇴비구입 및 쓰레기수거장설 치(1식) 4,580 옥천 대천2리 친환경퇴비구입(839포) 4,580 옥천 동안리 마을방송시설설치(1식) 4,580 옥천 동정리 농자재구입(2종) 4,580 옥천 마암리 마을쉼터조성(1식) 4,580 옥천 마항리 방범용 CCTV 설치 및 경로당보 수(1식) 4,580 옥천 매화리 친환경퇴비구입(839포) 4,580 옥천 문정1리 창호교체공사(1식) 4,580 옥천 문정2리 마을담장벽화그리기(1식) 4,580 옥천 문정3리 자전거거치대설치(1식) 4,580 옥천 문정4리 옥상물탱크교체(3기) 4,580 옥천 문정5리 관리사무소 창호교체(1식) 4,580 옥천 문정6리 계단논스립설치(458개) 4,580 옥천 삼양1리 비료구입(332포) 4,580 옥천 삼양2리 마을회공용물품구입(8종) 4,580-20 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 옥천 삼양3리 경로당 보수공사(1식) 4,580 옥천 상계리 마을표지석교체(1식) 4,580 옥천 상삼리 마을회관공용물품구입(4종) 4,580 옥천 상야리 친환경퇴비구입(839포) 4,580 옥천 서대1리 마을회공용물품구입(1종) 4,580 옥천 서대2리 마을공용물품 및 방범용 CCTV 설치(2종) 4,580 옥천 서정리 방범용 CCTV 설치(1식) 4,580 옥천 성암1리 마을회관보수사업(1식) 4,580 옥천 성암2리 무선방송시스템설치(1식) 4,580 옥천 성암3리 쓰레기분기수거장보강공사(1 식) 4,580 옥천 소정리 마을회관 및 경로당보수(1식) 4,580 옥천 신기1리 도로변 담장벽화사업(1식) 4,580 옥천 신기2리 마을무선방송시스템설치(1식) 4,580 옥천 양수1리 마을방송시설교체 및 보강공 사(1식) 4,580 옥천 양수2리 마을회관보수 및 외등설치(1 식) 4,580 옥천 오대리 마을회공용물품구입(1종) 4,580 옥천 옥각리 마을회물품구입 및 방범용 CCT V 설치(2종) 4,580 옥천 원각리 세대별 우편함 및 태극기설치( 2종) 4,580 옥천 응천리 마을회관 보수(1식) 4,580 옥천 장야1리 방범용 CCTV 설치 및 물품구 입(2종) 4,580 옥천 장야2리 화단경계석 교체(1식) 4,580-21 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 옥천 장야3리 마을회공용물품구입(1식) 4,580 옥천 장야4리 방범용 CCTV 설치(1식) 4,580 옥천 죽향1리 친환경퇴비구입(839포) 4,580 옥천 죽향2리 노후배수펌프교체(5대) 4,580 옥천 죽향3리 노후소방배관교체(1식) 4,580 옥천 중삼리 농산물집하장 보수(1식) 4,580 옥천 하계리 마을회공용물품구입(2종) 4,580 옥천 하삼리 마을창고 지붕보수(1식) 4,580 옥천 화계리 마을회관보수 및 물품구입(2종 ) 4,580 동이 남곡리 태양광발전소설치(1식) 20,000 동이 석화리 지게차구입(1대) 20,000 동이 용운리 농기계구입(3종) 20,000 동이 우산2리 화훼경관거리조성(1식) 7,920 댐 7,920 동이 지장리 마을창고신축(1식) 20,000 안남 도덕2리 농기계설치부지구입(1필지) 14,000 댐 14,000 안남 종미리 경로당 부지구입(1필지) 14,000 댐 14,000 안남 지수1리 꽃나무구입식재(1식) 14,000 댐 14,000 안남 지수2리 꽃길조성(1식) 5,288 댐 5,288 안남 청정리 태양광 시설설치(1식) 14,000 댐 14,000 안남 화학1리 농기계구입(1식) 2,700 댐 2,700 안남 화학1리 두부기계외 2종 구입 3,470 댐 3,470 안남 화학1리 유기질비료구입(950포) 7,885 댐 7,885 안남 화학2리 노래방기기 및 TV 구입(2종) 2,140 댐 2,140-22 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 안남 화학2리 두부기계외 2종구입 1,730 댐 1,730 안남 화학2리 유기질비료구입(1,220포) 10,130 댐 10,130 안내 율티리 쉼터조성공사(1식) 20,700 댐 20,700 청성 합금리 등산로 정비(1식) 23,420 댐 23,420 청성 합금리 댐유휴지 운동장 조성(1식) 5,000 댐 5,000 군북 대촌리 선박계류장설치(1식) 20,000 군북 막지리 경로당보수(1식) 20,000 군북 보오리 마을회관부지구입(1필지) 20,000 군북 비야리 마을회관 및 정자개보수(1식) 7,000 댐 7,000 군북 석호리 선착장 진입로보수(1식) 20,000 군북 와정리 농기계구입(1식) 12,000 댐 12,000 군북 와정리 친환경퇴비구입(1,231포) 8,000 댐 8,000 군북 용목리 마을부지매입(2필지) 20,000 군북 이백1리 마을공용농기계구입(1식) 2,000 댐 2,000 군북 이백1리 마을회관도색 및 담장보수(1 식) 5,000 댐 5,000 군북 이평리 선착장접안시설설치(1식) 20,000 군북 자모리 방범용 CCTV 설치(1식) 3,000 댐 3,000 군북 자모리 친환경퇴비구입(539포) 3,500 댐 3,500 군북 증약리 친환경자재(퇴비)구입(1,077포 ) 7,000 댐 7,000 군북 추소리 마을꽃길조성(1식) 5,000 댐 5,000 군북 추소리 장승공원 설치(1식) 15,000 댐 15,000 군북 항곡리 음식물감량기 설치(2대) 20,000 군북 환평리 냉동기 및 파쇄기구입(2종) 7,000 댐 7,000-23 -

정책: 내수면어업활성화 단위: 댐주변지역지원 군북 환평리 마을공용공과금납부(1식) 2,000 댐 2,000 군북 환평리 마을우물정비사업(1식) 4,000 댐 4,000 댐주변 유휴지 경관거리조성(1식) 38,282 댐 38,282 재무활동(안전총괄과) 184,985 176,394 8,591 내부거래지출 184,985 176,394 8,591 재난관리기금 184,985 176,394 8,591 702 기금전출금 184,985 176,394 8,591 01 기금전출금 184,985 176,394 8,591 재난관리기금전출금 184,985 행정운영경비(안전총괄과) 37,451 47,215 9,764 기본경비(안전총괄과) 37,451 47,215 9,764 기본경비(안전총괄과) 37,451 47,215 9,764 201 일반운영비 18,351 26,695 8,344 01 사무관리비 17,595 25,939 8,344 일반수용비 12,060 부서기본운영 사무관리비 6,080 부서기본운영 도서구입비 600 행정장비 유지 및 보수 5,380 급량비 4,935 부서기본운영 급식비 4,935 임차료 600 정수기 임차료 50,000원 * 12월 600 02 공공운영비 756 756 0 연료비 756 청경사무실 900원 * 105일 * 2대 * 4시간 756 202 여비 10,800 16,320 5,520 01 국내여비 10,800 16,320 5,520 부서운영 기본업무추진여비 10,800 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 정원 30인 이하 350,000원 * 12월 4,200 405 자산취득비 4,100 0 4,100 01 자산및물품취득비 4,100 0 4,100 프린터기 구입 500,000원 * 4대 2,000 냉장고 구입(1대) 600 제본기 구입(1대) 300 텔레비전 구입(1대) 1,200-24 -