2017 년도추경 1 회일반회계도서개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목예산액기정액비교증감 도서개발과 69,235,007 59,241,413 9,993,594
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- 민정 원
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1 2017 년도추경 1 회일반회계도서개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 도서개발과 69,235,007 59,241,413 9,993,594 국 3,265,600 3,197,100 68,500 지 33,638,901 33,638,901 0 도 6,929,694 6,274, ,500 군 25,400,812 16,131,218 9,269,594 도서종합개발 42,987,526 34,518,261 8,469,265 지 24,516,001 24,516,001 0 도 4,091,694 4,091,694 0 군 14,379,831 5,910,566 8,469,265 도서개발 40,463,726 31,543,261 8,920,465 지 24,509,841 24,194, ,840 도 4,091,302 4,050,694 40,608 군 11,862,583 3,298,566 8,564,017 도서개발 440,700 19, , 일반운영비 100,100 8,550 91, 사무관리비 9,600 8,550 1,050 1) 급량비 8,400 7,350 1,050 2) 도서개발업무추진매식비경정 8,000원 *7명*150회 8,400 7,350 1, 공공운영비 90, ,500 1) 공공요금및제세 39, ,500 2) 대합실전기요금 39,500,000원 39, ,500 1) 시설장비유지비 51, ,000 2) 대합실유지관리비 16,000,000원 16, ,000 2) 철부잔교유지관리비 35개소 *1,000,000원 35, , 시설비및부대비 330, , 시설비 330, ,000 1) 네이버지도해상뷰시스템구축 330,000,000원 330, ,000 성장촉진지역개발사업 ( 보조 ) 25,152,447 20,338,232 4,814,215 지 16,678,001 16,678,001 0 도 2,440,154 2,440,154 0 군 6,034,292 1,220,077 4,814, 시설비및부대비 25,152,447 20,338,232 4,814,215 지 16,678,001 16,678,001 0 도 2,440,154 2,440,154 0 군 6,034,292 1,220,077 4,814, 시설비 25,103,390 20,269,406 4,833,984 1) 성장촉진지역개발사업 경정 25,103,390,000 원 25,103,390 20,269,406 4,833,984 지 16,639,644 16,617,960 21,684 도 2,434,542 2,431,369 3,173 군 6,029,204 1,220,077 4,809, 시설부대비 49,057 68,826 19,769 1) 성장촉진지역개발사업경정 49,057,000원 49,057 68,826 19,
2 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 지 38,357 60,041 21,684 도 5,612 8,785 3,173 군 5, ,088 새뜰마을사업 ( 보조 ) 451, ,200 지 315, ,840 도 40, ,608 군 94, , 시설비및부대비 451, ,200 지 315, ,840 도 40, ,608 군 94, , 시설비 451, ,200 1) 농어촌새뜰마을사업 451,200,000원 451, ,200 지 315, ,840 도 40, ,608 군 94, ,752 주민편익사업 3,669, ,669, 시설비및부대비 3,505, ,505, 시설비 3,505, ,505,000 1) 지도선도4구개거시설 20,000,000원 1) 지도탄동2구마을안길정비 20,000,000원 1) 지도자동1구개거시설 20,000,000원 1) 지도감정1구도로정비 15,000,000원 1) 지도감정1구배수로정비 15,000,000원 1) 지도봉리3구배수로정비 10,000,000원 1) 지도월산비가림시설 15,000,000원 1) 지도자동1구옹벽시설 20,000,000원 1) 지도자동3구진입로확포장 30,000,000원 30, ,000 1) 지도어의1구농업용수개발 20,000,000원 1) 지도감정5구진입로포장 15,000,000원 1) 지도자동4구개거시설 10,000,000원 1) 압해분매2리개거및마을안길포장 15,000,000원 1) 압해분매4리배수로개거 10,000,000원 1) 압해학교목교마을배수로덮개및포장 20,000,000원 1) 압해복용4리배수로개거 15,000,000원 1) 압해복용3리남촌노인정건너배수로 10,000,000원 1) 압해대천1리배수개거 5,000,000원 1) 압해대천1리개오지뒤편사리부설 5,000,000원 1) 압해대천2리대벌부락배수로및복개 20,000,000원 1) 압해송공1리옹벽및개거 10,000,000원 - 2 -
3 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 1) 압해송공2리신추선착장방면포장 10,000,000원 1) 압해송공2리신추가는길사리부설 5,000,000원 1) 압해고이2리개거및포장 15,000,000원 1) 압해대천2구대벌마을진입로포장 20,000,000원 1) 증도검산개거시설 10,000,000원 1) 증도오산마을진입로포장 10,000,000원 1) 증도우전리개거시설 15,000,000원 1) 증도우전리마을배수로정비 10,000,000원 1) 임자화산앞개거시설 20,000,000원 1) 임자삼두마을개거시설 20,000,000원 1) 자은유천안길확포장 20,000,000원 1) 비금외촌마을안길개거및집하장포장 30,000,000원 30, ,000 1) 비금상암내포위험도로구간옹벽및개거시 설 30,000,000원 30, ,000 1) 비금덕대망동마을안길포장및개거 20,000,000원 1) 비금도고마을안길배수로정비및포장 30,000,000원 30, ,000 1) 비금신촌, 원평, 고막마을안길배수로정비 20,000,000원 1) 비금나배염전방향개거시설 15,000,000원 1) 비금한산마을개거시설 13,000,000원 13, ,000 1) 비금한산마을포장 7,000,000원 7, ,000 1) 비금신촌마을안길포장 10,000,000원 1) 비금서산마을개거덮개 15,000,000원 1) 비금고막운동기구 5,000,000원 1) 비금당두운동기구 5,000,000원 1) 비금구기운동기구 5,000,000원 1) 비금수도운동기구 5,000,000원 1) 비금내촌운동기구 5,000,000원 1) 도초용동리개거시설 10,000,000원 1) 도초지남마을안길덮개 10,000,000원 1) 비금구기농로포장 15,000,000원 1) 도초도락, 춘경, 월길운동기구 15,000,000원 1) 도초지북마을포장 5,000,000원 1) 흑산곤촌마을안길포장 20,000,000원 1) 흑산청촌마을타워폴설치 15,000,000원 1) 흑산마리마을타워폴설치 15,000,000원 1) 하의대리개거시설 10,000,000원 1) 하의후광소포지구 10,000,000원 - 3 -
4 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 1) 신의상태동리염전진입로포장 20,000,000원 1) 신의굴암경로당창고신축 20,000,000원 1) 신의읍리운동기구설치 5,000,000원 1) 신의일성피도염전진입로포장 15,000,000원 1) 신의하태동지구염전진입로포장 10,000,000원 1) 신의상태동리지구염전진입로포장 20,000,000원 1) 장산팽진원부락옹벽공사 10,000,000원 1) 장산마진도선착장보수 20,000,000원 1) 장산시미리도로포장 20,000,000원 1) 안좌구대리운동기구 4조 10,000,000원 1) 안좌마명리운동기구 4조 10,000,000원 1) 안좌복호리운동기구 4조 10,000,000원 1) 안좌복호2구통나무정자 10,000,000원 1) 안좌마진배수로정비 10,000,000원 1) 안좌소곡돌마지길포장 20,000,000원 1) 팔금읍리읍산두옹벽공사 20,000,000원 1) 암태장고마을배수로정비 20,000,000원 1) 암태단고마을안길확포장 20,000,000원 1) 암태동촌마을옹벽시설 15,000,000원 1) 암태중흥교회옆배수로정비 20,000,000원 1) 암태추포리개거시설 15,000,000원 1) 암태오상리마을진입로확포장 15,000,000원 1) 암태오상리정자시설 10,000,000원 1) 암태오상리옹벽및마을안길포장 20,000,000원 1) 암태오산마을안길포장 20,000,000원 1) 암태송곡마을안길개거 20,000,000원 1) 암태신석리정자시설 10,000,000원 1) 암태신정마을개거 40,000,000원 40, ,000 1) 암태증흥리옹벽시설 50,000,000원 50, ,000 1) 압해신장리진입로확장 10,000,000원 1) 자은고장마을안길아스콘포장 70,000,000원 70, ,000 1) 자은유각농로포장및개거 50,000,000원 50, ,000 1) 증도병풍도기점개거시설 15,000,000원 1) 지도선도2구배수로시설 25,000,000원 25, ,000 1) 지도선도3구마을앞포장 20,000,000원 1) 지도어의리진입도로및농로포장 50,000,000원 50, ,
5 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 1) 지도용교마을진입로배수로시설 40,000,000원 40, ,000 1) 지도읍내젓갈타운옥상조립식건물설치 100,000,000원 100, ,000 1) 지도자동1구배수로및옹벽설치공사 50,000,000원 50, ,000 1) 지도읍내3구진입로포장 30,000,000원 30, ,000 1) 지도자동4구옹벽설치 30,000,000원 30, ,000 1) 지도내양4리 ( 가정마을 ) 진입로확포장공사 200,000,000원 200, ,000 1) 지도내양1구마을안길정비사업 50,000,000원 50, ,000 1) 하의대리2리안길정비 20,000,000원 1) 하의옥도갈머리선착장진입로포장 60,000,000원 60, ,000 1) 하의웅곡4구마을배수로정비 35,000,000원 35, ,000 1) 흑산홍도마을안길정비 20,000,000원 1) 흑산진리마을배수로정비 20,000,000원 1) 압해장감리선착장확장 30,000,000원 30, ,000 1) 압해분매2리배수개거 20,000,000원 1) 장산도창1구마을진입로확포장 70,000,000원 70, ,000 1) 비금대동염전포장및개거 200,000,000원 200, ,000 1) 비금가산마을배수로정비 15,000,000원 1) 안좌복호어민선착장포장 80,000,000원 80, ,000 1) 안좌창마안길포장 20,000,000원 1) 안좌남강사리부설 20,000,000원 1) 압해신장1구옹벽공사 20,000,000원 1) 신의하태동리염전진입로포장 20,000,000원 1) 하의어은2구배수로정비 20,000,000원 1) 도초난말마을옹벽시설사업 40,000,000원 40, ,000 1) 도초만년 ~ 난말간도로확장공사 80,000,000원 80, ,000 1) 도초수다 ~ 매실간도로확장공사 150,000,000원 150, ,000 1) 도초외상마을안길도로확장공사 100,000,000원 100, ,000 1) 도초오류마을진입로확장 45,000,000원 45, ,000 1) 도초죽련마을안길배수로정비 40,000,000원 40, ,000 1) 도초한발마을배수로정비 20,000,000원 1) 도초지남리임도정비 20,000,000원 1) 장산팽진1구마을안길포장 20,000,000원 1) 흑산영산도선착장마을입구난간시설공사 30,000,000원 30, ,
6 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 1) 흑산마리마을안길정비 20,000,000원 1) 흑산청촌마을하수구복개공사 20,000,000 원 1) 흑산흑산중학교입구공가철거 20,000,000원 1) 흑산만재도동네목욕장화장실신축 70,000,000원 70, ,000 1) 흑산가거1구마을암거시설 20,000,000원 1) 흑산가거3구마을안길정비 10,000,000원 1) 흑산일주도로위험구간잡목제거 30,000,000원 30, ,000 1) 흑산하태도마을안길정비 20,000,000원 1) 흑산대둔도마을안길정비 20,000,000원 405 자산취득비 164, , 자산및물품취득비 164, ,000 1) 철부잔교매입 100,000,000원 100, ,000 1) 비금안마의자 10,000,000원 1) 하의안마의자 18,000,000원 18, ,000 1) 신의안마의자 18,000,000원 18, ,000 1) 장산안마의자 18,000,000원 18, ,000 시설물유지관리 13, , , 일반운영비 13, , , 공공운영비 13, , ,500 1) 공공요금및제세 5,300 44,800 39,500 2) 대합실전기요금경정 5,300,000원 5,300 44,800 39,500 1) 시설장비유지비 8,000 74,000 66,000 2) 부잔교유지관리비경정 0원 0 50,000 50,000 2) 대합실유지관리비경정 8,000,000원 8,000 24,000 16,000 도서지도서비스구축 0 330, , 시설비및부대비 0 330, , 시설비 0 330, ,000 1) 네이버지도해상뷰시스템구축경정 0원 0 330, ,000 지역개발사업 2,523,800 2,975, ,200 지 6, , ,840 도 ,000 40,608 군 2,517,248 2,612,000 94,752 지역개발사업 8, , ,200 지 6, , ,840 도 ,000 40,608 군 2,248 97,000 94, 시설비및부대비 8, , ,200 지 6, , ,840 도 ,000 40,
7 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 지역개발사업 군 2,248 97,000 94, 시설비 8, , ,200 1) 농어촌새뜰마을사업경정 8,800,000원 8, , ,200 지 6, , ,840 도 ,000 40,608 군 2,248 97,000 94,752 해양수산어촌자원화 16,346, ,346,672 국 79, ,000 지 9,122, ,122,900 도 1,196, ,196,288 군 5,948, ,948,484 도서지역개발 14,098, ,098,414 국 10, ,500 지 9,122, ,122,900 도 225, ,000 군 4,740, ,740,014 지역개발 119, , 일반운영비 9, , 사무관리비 9, ,200 1) 일반수용비 6, ,000 2) 일반농산어촌공모물품구입 1,000,000원 *6명 6, ,000 1) 급량비 3, ,200 2) 지역개발업무추진매식비 8,000원 *4명*100회 3, , 여비 01 국내여비 1) 일반농산어촌개발사업및행복마을조성사업추진 50,000원 *50일*4명 207 연구개발비 100, , 연구용역비 100, ,000 1) 일반농산어촌개발사업예비계획수립용역 5개소 *20,000,000원 100, ,000 농촌중심지활성화사업 ( 보조 ) 8,528, ,528,000 지 5,969, ,969,600 군 2,558, ,558, 일반운영비 지 7, ,000 군 3, , 사무관리비 1) 일반수용비 2) 농촌중심지활성화사업일반수용비 5,000,000원 지 3, ,500 군 1, ,
8 부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서지역개발 1) 운영수당 2) 농촌중심지활성화사업발전협의회운영수당 5,000,000원 지 3, ,500 군 1, , 여비 지 3, ,500 군 1, , 국내여비 1) 농촌중심지활성화사업 5,000,000원 지 3, ,500 군 1, , 자치단체등자본이전 8,513, ,513,000 지 5,959, ,959,100 군 2,553, ,553, 공기관등에대한자본적대행사업비 8,513, ,513,000 1) 압해읍소재지종합정비사업 3,853,000,000 원 1) 안좌면농촌중심지활성화사업 1,966,000,000원 1) 도초면농촌중심지활성화사업 1,734,000,000원 1) 비금면농촌중심지활성화사업 1) 암태면농촌중심지활성화사업 480,000,000 원 480,000,000 원 3,853, ,853,000 지 2,697, ,697,100 군 1,155, ,155,900 1,966, ,966,000 지 1,376, ,376,200 군 589, ,800 1,734, ,734,000 지 1,213, ,213,800 군 520, , , ,000 지 336, ,000 군 144, , , ,000 지 336, ,000 군 144, ,000 창조적마을만들기사업 ( 공동문화복지 )( 보조 ) 3,644, ,644,714 지 2,551, ,551,300 군 1,093, ,093, 시설비및부대비 220, ,000 지 154, ,000 군 66, , 시설비 220, ,000 1) 장산면도창리창조적마을만들기사업 110,000,000원 110, ,000 지 77, ,000 군 33, ,
9 부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서지역개발 1) 팔금면원산리창조적마을만들기사업 110,000,000원 110, ,000 지 77, ,000 군 33, , 자치단체등자본이전 3,424, ,424,714 지 2,397, ,397,300 군 1,027, ,027, 공기관등에대한자본적대행사업비 3,424, ,424,714 1) 임자면진리창조적마을만들기사업 1,749,000,000원 1) 흑산면예리창조적마을만들기사업 1,675,714,000원 1,749, ,749,000 지 1,224, ,224,300 군 524, ,700 1,675, ,675,714 지 1,173, ,173,000 군 502, ,714 전원마을조성사업 ( 보조 ) 660, ,000 지 462, ,000 군 198, , 시설비및부대비 660, ,000 지 462, ,000 군 198, , 시설비 660, ,000 1) 임자독우지구신규마을조성사업 660,000,000원 660, ,000 지 462, ,000 군 198, ,000 지역역량강화사업 124, , 연구개발비 124, , 연구용역비 124, ,000 1) 일반농산어촌개발사업지역역량강화사업 124,000,000원 124, ,000 지역역량강화사업 ( 보조 ) 200, ,000 지 140, ,000 군 60, , 연구개발비 200, ,000 지 140, ,000 군 60, , 연구용역비 200, ,000 1) 신안군지역역량강화사업 200,000,000원 200, ,000 지 140, ,000 군 60, ,000 농촌현장포럼 ( 보조 ) 21, ,000 국 10, ,500 군 10, , 민간이전 21, ,
10 부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서지역개발 국 10, ,500 군 10, , 민간경상사업보조 21, ,000 1) 농촌현장포럼 21,000,000원 21, ,000 국 10, ,500 군 10, ,500 천도천색마을만들기 556, , 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,500 1) 천도천색마을만들기자문위원심사수당 100,000원 *5명*7일 3, ,500 1) 천도천색마을만들기운영 3,000,000원 *1식 3, , 시설비및부대비 550, , 시설비 550, ,000 1) 천도천색마을만들기 550,000,000원 550, ,000 행복마을소규모지역개발사업 ( 보조 ) 245, ,000 도 225, ,000 군 401 시설비및부대비 245, ,000 도 225, ,000 군 01 시설비 245, ,000 1) 행복마을소규모지역개발사업 245,000,000원 245, ,000 도 225, ,000 군 도서기반육성 2,248, ,248,258 국 68, ,500 도 971, ,288 군 1,208, ,208,470 기반육성 8, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,120 1) 기반육성업무추진매식비 8,000원 *70일*2명 1, , 여비 7, , 국내여비 7, ,000 1) 기반육성업무추진국내여비 50,000원 *70일*2명 7, ,000 해수욕장관리지원 141, , 인건비 27, , 기간제근로자등보수 27, ,040 1) 해수욕장시설물및안전관리 52,000원 *1명*40일*13개소 27, ,
11 부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서기반육성 201 일반운영비 14, , 사무관리비 4, ,000 1) 일반수용비 4, ,000 2) 해수욕장운영물품구입비 4,000,000원 4, , 공공운영비 10, ,623 1) 공공요금및제세 8, ,123 2) 해수욕장관련시설물공공요금 8,123,000원 8, ,123 1) 시설장비유지비 2, ,500 2) 해수욕장시설물유지관리비 2,500,000원 2, , 연구개발비 100, , 연구용역비 100, ,000 1) 명품해수욕장개발기본계획수립용역 100,000,000원 100, ,000 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 506, ,000 국 68, ,500 도 177, ,500 군 260, , 인건비 84, ,000 도 42, ,000 군 42, , 기간제근로자등보수 84, ,000 1) 해수욕장안전요원인건비 84,000,000원 84, ,000 도 42, ,000 군 42, , 일반운영비 60, ,000 도 30, ,000 군 30, , 사무관리비 1) 해수욕장안전장비구입및장비임대 10,000,000원 도 군 1) 해수욕장안전관리선박임차 10,000,000원 도 군 02 공공운영비 40, ,000 1) 해수욕장수질조사지원사업 40,000,000원 40, ,000 도 군 207 연구개발비 137, ,000 국 68, ,500 군 68, , 연구용역비 137, ,
12 부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서기반육성 1) 해수욕장이용환경선진화사업 137,000,000 원 137, ,000 국 68, ,500 군 68, , 시설비및부대비 225, ,000 도 105, ,500 군 119, , 시설비 225, ,000 1) 해수욕장안전장비구입및시설조성 190,000,000원 190, ,000 도 95, ,000 군 95, ,000 1) 해수욕장편의시설정비사업 35,000,000원 35, ,000 도 10, ,500 군 24, ,500 가고싶은섬가꾸기 ( 보조 ) 1,587, ,587,575 도 793, ,788 군 793, , 일반운영비 40, ,050 도 20, ,025 군 20, , 사무관리비 1) 가고싶은섬가꾸기사업 15,000,000원 도 7, ,500 군 7, , 공공운영비 ) 가고싶은섬가꾸기사업 50,000원 도 군 행사운영비 25, ,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업 25,000,000원 25, ,000 도 12, ,500 군 12, , 여비 7, ,625 도 3, ,813 군 3, , 국내여비 7, ,625 1) 가고싶은섬가꾸기사업국내여비 7,625,000원 7, ,625 도 3, ,813 군 3, , 일반보상금 1, ,000 도 군 행사실비보상금 1, ,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업 1,000,000원 1, ,000 도
13 부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서기반육성 군 시설비및부대비 1,538, ,538,900 도 769, ,450 군 769, , 시설비 1,534, ,534,246 1) 가고싶은섬가꾸기사업 734,246,000원 734, ,246 1) 가고싶은섬가꾸기사업 ( 기점, 소악도 ) 800,000,000원 도 367, ,123 군 367, , , ,000 도 400, ,000 군 400, , 시설부대비 4, ,654 1) 가고싶은섬가꾸기사업 4,654,000원 4, ,654 도 2, ,327 군 2, ,327 경관관리 4, , 일반운영비 4, , 사무관리비 4, ,900 1) 운영수당 4, ,900 2) 경관위원회회의참석수당 ( 심의및자문 ) 70,000원 *10명*7회 4, ,900 대중교통지원 9,861,406 9,845,998 15,408 국 3,186,600 3,186,600 0 도 1,635,500 1,635,500 0 군 5,039,306 5,023,898 15,408 도서교통행정 9,137,783 2,785,552 6,352,231 국 2,879,631 15,600 2,864,031 도 1,482,015 50,000 1,432,015 군 4,776,137 2,719,952 2,056,185 교통행정 26,324 36,596 10, 일반운영비 14,324 12,596 1, 사무관리비 10,436 8,708 1,728 1) 일반수용비 4, ,320 2) 현수막제작설치 2,920,000원 2, ,920 2) 입간판제작설치 1,400,000원 1, ,400 1) 급량비 5,616 8,208 2,592 2) 교통행정업무추진매식비경정 8,000원 *3명*144회 3,456 6,048 2, 여비 12,000 24,000 12, 국내여비 12,000 24,000 12,000 1) 국내여비 12,000 24,000 12,000 2) 교통행정업무추진국내여비경정 50,000원 *3명*80회 12,000 24,000 12,
14 부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 도서교통행정 섬주민여객선운임지원 128, , 일반운영비 39, , 공공운영비 39, ,460 1) 장비임대료및회선료 6,000,000원 6, ,000 1) 군민지원시스템설비유지보수 33,460,000원 33, , 민간이전 88, , 민간경상사업보조 88, ,645 1) 군민여객선운임지원 88,645,000원 88, ,645 섬주민여객선운임지원 ( 보조 ) 5,728, ,728,061 국 2,864, ,864,031 도 1,432, ,432,015 군 1,432, ,432, 민간이전 5,728, ,728,061 국 2,864, ,864,031 도 1,432, ,432,015 군 1,432, ,432, 민간경상사업보조 5,728, ,728,061 1) 도서민여객선운임및차량운임지원 5,728,061,000원 5,728, ,728,061 국 2,864, ,864,031 도 1,432, ,432,015 군 1,432, ,432,015 여객선운영지원 422, , 민간이전 422, , 민간경상사업보조 422, ,000 1) 북부권작은섬운항여객선운항지원 250,000,000원 1) 흑산작은섬화물선정기운항지원 72,000,000원 250, ,000 72, ,000 1) 흑산전천후카페리재정지원 100,000,000원 100, ,000 대중교통재정지원 369, ,700 38, 일반운영비 59,081 50,500 8, 공공운영비 13,581 5,000 8,581 1) 공공요금및제세 8, ,581 2) 정류소안내기통신료 612,000원 ) 정류소안내기전기료 460,000원 ) 센터시스템통신료 264,000원 ) 차량단말기통신료 7,245,000원 7, , 연구개발비 44,000 14,000 30, 연구용역비 44,000 14,000 30,000 1) 중부권버스노선정비및운송원가산출용역 30,000,000원 *1식 30, ,
15 부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 도서교통행정 교통안전관리 54, , 일반운영비 33, , 사무관리비 3, ,562 1) 일반수용비 3, ,562 2) 교통안전홍보현수막설치 60,000원 *15회 ) 자동차검사안내엽서구입 150원 *7,000장 1, ,050 2) 자동차과태료부과고지서구입 80,000원 *10박스 ) 무단방치차량강제견인수수료 812,000원 공공운영비 30, ,191 1) 공공요금및제세 22, ,191 2) 과태료고지서등우편요금 9,150,000원 9, ,150 2) 교통안전시설물전기요금 1,185,000원 1, ,185 2) 교통안전 CCTV통신요금 38,000원 *26회선*12월 11, ,856 1) 교통안전시설물 ( 반사경, 경보등, 경광등 ) 유지보수 8,000,000원 8, , 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,584 1) 교통 ( 사망 ) 사고위험지역안전시설물설치 20,584,000원 *1식 20, ,584 버스정보안내시스템운영관리 2,675 11,256 8, 일반운영비 2,675 11,256 8, 공공운영비 2,675 11,256 8,581 1) 공공요금및제세 2,675 11,256 8,581 2) 정류소안내기통신료경정 1,500,000원 1,500 2, ) 정류소안내기전기료경정 500,000원 ) 센터시스템통신료경정 0원 ) 차량단말기통신료경정 675,000원 675 7,920 7,245 해상교통체계개선 699,294 6,977,460 6,278,166 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 238,840 2,220,960 1,982,120 여객선운영지원 72, , , 민간이전 72, , , 민간경상사업보조 72, , ,000 1) 북부권작은섬운항여객선운항지원경정 0원 1) 흑산도작은섬화물선정기운항지원경정 72,000,000원 0 250, ,000 72, ,000 72,000 1) 흑산전천후선박재정지원경정 0원 0 100, ,000 섬주민여객선운임지원 13, , ,
16 부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 해상교통체계개선 201 일반운영비 2,000 41,460 39, 공공운영비 2,000 41,460 39,460 1) 장비및임대료및회선료경정 2,000,000원 2,000 8,000 6,000 1) 여객선운임지원관리시스템유지보수비용경정 0원 0 33,460 33, 민간이전 11, ,000 88, 민간경상사업보조 11, ,000 88,645 1) 군민여객선운임지원경정 11,355,000원 11, ,000 88,645 섬주민여객선운임지원 ( 보조 ) 613,939 6,342,000 5,728,061 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 153,485 1,585,500 1,432, 민간이전 613,939 6,342,000 5,728,061 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 153,485 1,585,500 1,432, 민간경상사업보조 613,939 6,342,000 5,728,061 1) 내항여객선운임보조및섬주민차량운임지원경정 613,939,000원 613,939 6,342,000 5,728,061 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 153,485 1,585,500 1,432,015 교통사고확줄이기추진 20,009 74,346 54,337 교통 ( 사망 ) 사고위험지역안전시설물설치 15,971 57,596 41, 일반운영비 6,555 27,596 21, 공공운영비 6,555 27,596 21,041 1) 공공요금및제세 6,555 19,596 13,041 2) 교통안전시설물전기요금 경정 6,555,000 원 6,555 7,740 1,185 2) 교통안전시설물 cctv통신요금경정 0원 0 11,856 11,856 1) 교통안전시설물유지보수 ( 반사경, 경보등, 경광등 ) 경정 0원 0 8,000 8, 시설비및부대비 9,416 30,000 20, 시설비 9,416 30,000 20,584 1) 교통 ( 사망 ) 사고위험지역안전시설물설치경정 9,416,000원 9,416 30,000 20,584 교통안전켐페인실시 4,038 16,750 12, 일반운영비 4,038 16,750 12, 사무관리비 1,188 4,750 3,562 1) 일반수용비 1,188 4,750 3,562 2) 현수막제작설치 경정 0원 ) 자동차검사안내엽서제작 경정 0원 0 1,050 1,050 2) 자동차과태료부과고지서제작 경정 0원
17 부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 교통사고확줄이기추진 2) 무단방치차량강제견인수수료경정 1,188,000원 1,188 2, 공공운영비 2,850 12,000 9,150 1) 과태료고지서등우편요금 2,850 12,000 9,150 2) 일반및등기우편경정 2,850,000원 2,850 12,000 9,150 귀성객특별수송대책 4,320 8,640 4,320 명절및피서철귀성객특별수송 4,320 8,640 4, 일반운영비 4,320 8,640 4, 사무관리비 4,320 8,640 4,320 1) 일반수용비 4,320 8,640 4,320 2) 현수막제작설치경정 0원 0 2,920 2,920 2) 입간판제작설치경정 1,320,000원 1,320 2,720 1,400 재무활동 ( 도서개발과 ) 11, ,301 보전지출 11, ,301 보전지출 11, , 반환금기타 11, , 국고보조금반환금 11, ,301 1)2009년도서개발사업소득기반시설확충공사잔액반납 10,429,000원 10, ,429 1)1)2009년도서개발사업소득기반시설확충공사잔액이자반납 872,000원 해양관광진흥 , ,663 도 0 147, ,000 군 , ,663 해수욕장관리지도 , ,663 해수욕장관리지원 , , 인건비 0 27,040 27, 기간제근로자등보수 0 27,040 27,040 1) 해수욕장시설물및안전관리경정 0원 0 27,040 27, 일반운영비 ,900 14, 사무관리비 0 4,000 4,000 1) 일반수용비 0 4,000 4,000 2) 해수욕장운영물품구입경정 0원 0 4,000 4, 공공운영비 ,900 10,623 1) 공공요금및제세 277 8,400 8,123 2) 해수욕장관련시설물공공요금경정 277,000원 277 8,400 8,123 1) 시설장비유지비 0 2,500 2,500 2) 해수욕장시설물유지관리비경정 0원 0 2,500 2, 연구개발비 0 100, ,
18 부서 : 도서개발과정책 : 해양관광진흥단위 : 해수욕장관리지도 01 연구용역비 0 100, ,000 1) 명품해수욕장개발기본계획수립용역경정 0원 0 100, ,000 해수욕장안전관리 0 294, ,000 도 0 147, ,000 군 0 147, ,000 해수욕장안전관리 0 294, ,000 도 0 147, ,000 군 0 147, , 인건비 0 145, ,000 도 0 72,500 72,500 군 0 72,500 72, 기간제근로자등보수 0 145, ,000 1) 해수욕장안전요원인건비경정 0원 0 145, ,000 도 0 72,500 72,500 군 0 72,500 72, 일반운영비 0 40,000 40,000 도 0 20,000 20,000 군 0 20,000 20, 사무관리비 0 40,000 40,000 1) 해수욕장안전장비구입및장비임대경정 0원 0 20,000 20,000 도 0 10,000 10,000 군 0 10,000 10,000 1) 해수욕장안전관리선박임차경정 0원 0 20,000 20,000 도 0 10,000 10,000 군 0 10,000 10, 시설비및부대비 0 109, ,000 도 0 54,500 54,500 군 0 54,500 54, 시설비 0 109, ,000 1) 해수욕장안전장비구입및시설조성경정 0원 0 109, ,000 도 0 54,500 54,500 군 0 54,500 54,500 행복마을조성사업 0 13,625,814 13,625,814 국 0 10,500 10,500 지 0 9,122,900 9,122,900 군 0 4,492,414 4,492,414 행복마을조성사업 0 13,625,814 13,625,814 국 0 10,500 10,500 지 0 9,122,900 9,122,900 군 0 4,492,414 4,492,414 일반농촌개발사업 0 15,600 15, 일반운영비 0 8,100 8, 사무관리비 0 8,100 8,
19 부서 : 도서개발과정책 : 행복마을조성사업단위 : 행복마을조성사업 1) 일반수용비 0 6,000 6,000 2) 일반농산어촌공모물품구입경정 0원 0 6,000 6,000 1) 급량비 0 2,100 2,100 2) 지역개발업무추진매식비경정 0원 0 2,100 2, 여비 0 7,500 7, 국내여비 0 7,500 7,500 1) 일반농산어촌개발사업및행복마을조성사업추진경정 0원 0 7,500 7,500 농촌중심지활성화사업 0 8,528,000 8,528,000 지 0 5,969,600 5,969,600 군 0 2,558,400 2,558, 일반운영비 0 10,000 10,000 지 0 7,000 7,000 군 0 3,000 3, 사무관리비 0 10,000 10,000 1) 일반수용비 0 5,000 5,000 2) 농촌중심지활성화사업일반수용비경정 0원 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1,500 1) 운영수당 0 5,000 5,000 2) 농촌중심지활성화사업발전협의회운영수당경정 0원 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1, 여비 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1, 국내여비 0 5,000 5,000 1) 농촌중심지활성화사업경정 0원 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1, 자치단체등자본이전 0 8,513,000 8,513,000 지 0 5,959,100 5,959,100 군 0 2,553,900 2,553, 공기관등에대한자본적대행사업비 0 8,513,000 8,513,000 1) 압해읍소재지종합정비사업경정 0원 0 3,853,000 3,853,000 지 0 2,697,100 2,697,100 군 0 1,155,900 1,155,900 1) 안좌면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 1,966,000 1,966,000 지 0 1,376,200 1,376,200 군 0 589, ,800 1) 도초면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 1,734,000 1,734,000 지 0 1,213,800 1,213,800 군 0 520, ,200 1) 비금면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 480, ,
20 부서 : 도서개발과정책 : 행복마을조성사업단위 : 행복마을조성사업 지 0 336, ,000 군 0 144, ,000 1) 암태면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 480, ,000 지 0 336, ,000 군 0 144, ,000 창조적마을만들기사업 0 3,644,714 3,644,714 지 0 2,551,300 2,551,300 군 0 1,093,414 1,093, 시설비및부대비 0 220, ,000 지 0 154, ,000 군 0 66,000 66, 시설비 0 220, ,000 1) 장산면도창리창조적마을만들기사업경정 0원 1) 팔금면원산리창조적마을만들기사업경정 0원 0 110, ,000 지 0 77,000 77,000 군 0 33,000 33, , ,000 지 0 77,000 77,000 군 0 33,000 33, 자치단체등자본이전 0 3,424,714 3,424,714 지 0 2,397,300 2,397,300 군 0 1,027,414 1,027, 공기관등에대한자본적대행사업비 0 3,424,714 3,424,714 1) 임자면진리창조적마을만들기사업경정 0원 1) 흑산면예리창조적마을만들기사업경정 0원 0 1,749,000 1,749,000 지 0 1,224,300 1,224,300 군 0 524, , ,675,714 1,675,714 지 0 1,173,000 1,173,000 군 0 502, ,714 지역역량강화사업 0 200, ,000 지 0 140, ,000 군 0 60,000 60, 연구개발비 0 200, ,000 지 0 140, ,000 군 0 60,000 60, 연구용역비 0 200, ,000 1) 신안군지역역량강화사업경정 0원 0 200, ,000 지 0 140, ,000 군 0 60,000 60,000 농촌현장포럼 0 21,000 21,000 국 0 10,500 10,500 군 0 10,500 10, 민간이전 0 21,000 21,000 국 0 10,500 10,500 군 0 10,500 10,
21 부서 : 도서개발과정책 : 행복마을조성사업단위 : 행복마을조성사업 02 민간경상사업보조 0 21,000 21,000 1) 농촌현장포럼경정 0원 0 21,000 21,000 국 0 10,500 10,500 군 0 10,500 10,500 신규 ( 전원 ) 마을조성사업 ( 보조 ) 0 660, ,000 지 0 462, ,000 군 0 198, , 시설비및부대비 0 660, ,000 지 0 462, ,000 군 0 198, , 시설비 0 660, ,000 1) 임자독우지구신규마을조성사업경정 0원 0 660, ,000 지 0 462, ,000 군 0 198, ,000 농촌마을만들기 0 556, , 일반운영비 0 6,500 6, 사무관리비 0 6,500 6,500 1) 천도천색마을만들기자문위원심사수당경정 0원 0 3,500 3,500 1) 천도천색마을만들기운영경정 0원 0 3,000 3, 시설비및부대비 0 550, , 시설비 0 550, ,000 1) 천도천색마을만들기경정 0원 0 550, ,000 관광개발 12, , ,575 도 6, , ,788 군 6, , ,787 관광개발추진 12, , ,575 도 6, , ,788 군 6, , ,787 가고싶은섬가꾸기사업 ( 보조 ) 12, , ,575 도 6, , ,788 군 6, , , 일반운영비 10,050 50,100 40,050 도 5,025 25,050 20,025 군 5,025 25,050 20, 사무관리비 5,000 20,000 15,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 5,000,000원 5,000 20,000 15,000 도 2,500 10,000 7,500 군 2,500 10,000 7, 공공운영비 ) 가고싶은섬가꾸기사업경정 50,000원 도 군 행사운영비 5,000 30,000 25,
22 부서 : 도서개발과정책 : 관광개발단위 : 관광개발추진 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 5,000,000원 5,000 30,000 25,000 도 2,500 15,000 12,500 군 2,500 15,000 12, 여비 2,375 10,000 7,625 도 1,187 5,000 3,813 군 1,188 5,000 3, 국내여비 2,375 10,000 7,625 1) 가고싶은섬가꾸기사업국내여비경정 2,375,000원 2,375 10,000 7,625 도 1,187 5,000 3,813 군 1,188 5,000 3, 일반보상금 0 1,000 1,000 도 군 행사실비보상금 0 1,000 1,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 0원 0 1,000 1,000 도 군 시설비및부대비 0 738, ,900 도 0 369, ,450 군 0 369, , 시설비 0 734, ,246 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 0원 0 734, ,246 도 0 367, ,123 군 0 367, , 시설부대비 0 4,654 4,654 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 0원 0 4,654 4,654 도 0 2,327 2,327 군 0 2,327 2,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information'17 년해양수산부국고보조금총괄현황 40 2015~2018 () ( ) 1,000 - - 70% 20% 10% (044-200-5444) 73 (%) : 3%( 16) ㅇ,,, 2014~2018 () ( ) 3,540 - - 50%, 20% 30% (044-200-5441) ㅇ (%) - ('14) 6.4% ('15) 20%
More information2016 년도추경 1 회일반회계지역개발과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발과정책 : 도시개발단위 : 도시기반구축 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목예산액기정액비교증감 지역개발과 53,918,567 42,602,452 11,316,115
2016 년도추경 1 회일반회계지역개발과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발과정책 : 도시개발단위 : 도시기반구축 지역개발과 53,918,567 42,602,452 11,316,115 지 27,081,000 26,175,722 905,278 도 3,089,000 2,906,639 182,361 군 23,748,567 13,520,091 10,228,476 도시개발
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적
2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,
2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 도시개발과 23,999,389 21,183,570 2,815,819 국 2,872,132 지 6,794,000 도 905,390 군 13,427,867 도시계획및개발 11,123,930 12,333,440 1,209,510 지 6,594,000
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2019 년도 주요업무계획 목 차 1 기본현황 2 2018 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 4 2019 년도업무계획 ( 미래전략과 ) 5 현안사업 6 새로운시책 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2018 년도업무성과 비 전 : 희망찬합천건설을위한미래발전기반구축 총 평 목 표 m 주민주도지역개발로농촌경쟁력강화 m 아름답고쾌적한농촌생활여건조성 m 새로운합천건설을위한효율적인황강자원활용
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2018 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시와지역개발단위 : 군계획및기반시설사업추진 전년도 도시개발과 25,379,685 26,615,584 1,235,899 국 2,586,502 지 4,384,000 도 1,253,170 군 17,156,013 도시와지역개발 21,115,875 22,112,215 996,340 지
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2012 년도수요예측재조사보고서 국도 24 호선 ( 지도 ~ 임자 ) 건설사업 2012. 12 요 약 Ⅰ. 수요예측재조사의개요 1. 사업의개요 24(~) 4.99km 2 1975, 2006,, : L=4.99km(B=11.0m, V=60km/h) 3 1,955m( 2 1,920m), 3 : 182,151 ( 100%) : ~ : 2012 2019 (8) :
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2018 년도본예산일반회계도로철도과 세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 도로철도과 56,720,990 31,946,774 24,774,216 지 42,000 도 626,000 시 55,902,990 특조 1 도로건설 15,088,450 10,502,299 4,586,151 도 80,000 시 15,008,450 지방도건설확포장
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
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2015 년도추경 1 회일반회계농축산과 세출예산사업명세서 부서 : 농축산과정책 : 농촌복지증진단위 : 농업인복지증진 ( 단위 : 천원 ) 농축산과 39,650,693 36,516,935 3,133,758 국 8,796,330 8,678,949 117,381 지 6,183,000 6,183,000 0 기 2,824,311 2,356,637 467,674 도 3,821,161
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2018 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 28,926,637 25,924,496 3,002,141 국 5,210,002 지 3,627,400 도 623,955 군 19,465,280 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 31,376 30,152 1,224
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2014 조석표 ( 한국연안 ) 항행통보 : 2014 년 7 호 87 항 정정 2014 년도조석표자료를별지의자료로교체 - 3. 개정수및비조화상수 (p.293 p.299) - 4. 기본수준점표성과 (p.300 p.317) 비고 측량 수로조사및지적에관한법률제 8 조제 3 항의규정에의거설치한기본수준점의 성과가신설 변경되어별지와같이추보표를발행하오니, 사용하고있는 2014
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2013 년도제 2 회세입 세출추가경정예산안 심사보고서 예산결산특별위원회 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 일반회계 ------------------------------ 155 백만원 m --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- m
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Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84
2018 년도본예산일반회계도로교통과 세출예산사업명세서 부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 도로교통과 28,158,342 16,028,594 12,129,748 국 35,200 지 50,000 기 1,000,000 도 650,407 시 26,422,735 교통행정개선 9,724,502 8,282,459 1,442,043 국 35,200
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*
2019 년도본예산일반회계지역개발건축과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발건축과정책 : 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 단위 : 기본경비 전년도 지역개발건축과 13,618,980 14,684,591 1,065,611 도 120,000 군 13,498,980 행정운영경비 ( 지역개발건축과 ) 83,668 68,916 14,752 기본경비 83,668 68,916
More information부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000
2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583,395 273,095 310,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341,095 332,758 8,337 분 35,500 35,500
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information목 차 - 3 - (( () ( ) - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 2) 3) 마이크로나이즈드구리화합물, N-N 디알킬 N-N 디메칠벤질알킬암모니움카보에니트등으로구성됨. 1) - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - -
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -
2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
More information- 1 - 목 차 1 교통사고사망자 50% 감축 5 2 사람중심의도로공간재편추진 7 3 보행환경개선지구확대 9 4 도심보행전용거리확대및운영활성화 10 5 보행불편해소를위한횡단보도확충정비 11 6 어린이교통안전프로젝트 엘로카펫 설치 12 7 2016 년공공자전거확대 구축운영 13 8 자전거안전이용문화확산 14 9 자전거인프라확충및안전시설개선 15 10 자동차소유문화변화를위한나눔카
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 상당구총무과정책 : 주민만족구정운영단위 : 쾌적한청사환경조성 201 일반운영비 413, ,605 10, 사무관리비 75,496 65,496 10,000 청사내외부 CI 로고교체 100,000원 * 100개소 10, ,000 4
2015 년도추경 1 회일반회계상당구총무과 ~ 상당구건축과 세출예산사업명세서 부서 : 상당구총무과정책 : 주민만족구정운영단위 : 활력넘치는구정운영지원 상당구총무과 15,425,542 15,388,494 37,048 국 36,059 36,059 0 시 15,389,483 15,352,435 37,048 주민만족구정운영 1,870,061 1,774,892 95,169
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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기계과 기계설계과 메카트로닉스과 일반고등졸업자 18 325 18.1 1.7 3.0 2.6 75 특성화고등졸업자 8 202 25.3 1.4 2.0 1.7 21 특기자 _ 영어 5 14 2.8 821.0 6 특기자 _ 중어 2 8 4.0 6 급 258 0 특기자 _ 일어 2 5 2.5 750.0 0 일반고등졸업자 18 209 11.6 1.5 3.1 2.7 64
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8
세출예산사업명세서 부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획 전년도 도시재생과 18,554,144 12,852,894 5,701,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454 시 11,392,420 도시개발관리 18,443,931 12,739,681 5,704,250 국 4,754,270 균 1,437,000 도 970,454
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유
2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
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2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857,030 470,000 387,030 도 2,229,515 1,928,476
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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기계과 기계설계과 수시차수시차수시차 일반과정졸업자 8 4 3.3.7 3..7 7 전문과정졸업자 4 53.9.6.. 5 특기자 ( 영어 ) 외국어 9.5 6 3. 특기자 ( 영어 ) 내신 4.8 특기자 ( 중어 ) 외국어 6급37 5 5. 특기자 ( 중어 ) 내신 5.3 특기자 ( 일어 ) 외국어 835. 특기자 ( 일어 ) 내신 6.6 일반과정졸업자 8 5
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표준품셈 상시관리심의 안 대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~21 A 건축 설비 토목 22~24 A 건축 설비 토목 25~27
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붙임 2 2017 년도세입세출예산서 2016. 12. 15. 2017 년도세입세출예산서 세입예산서 2017 년도세입세출예산 장관항목세목 `17 년도예산 `16 년도예산증감액 산출근거 일반회계세입총계 5,840,512 9,681,757 3,841,245 보조금 국고보조금등 4,348,500 7,684,097 3,335,597 1,578,750 4,091,250
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Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
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