부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 06 교육기관에대한보조금 4,030,000 2,628,960 1,401,040 초 중 고학력향상사업 1,180,000,000 1,180,000 초 중 고글로벌인재육성 950,000,

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

복지백서내지001~016화보L265턁

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

5-1 단위사업 학교운영비지원 (예산구분)213년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)학교재정지원관리 세부사업 내역 세부사업 소관 213기정액 2131차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 합계 239,95,31 1,553,739 24,649,4.6 학

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

감사회보 5월

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

등록금회계 자금예산 총칙 회계연도 등록금회계 자금예산 수입, 지출 각 11,985,329,000원으로 한다. 2. 수입, 지출 내역 : 천원) 구분 계정 증감 비율 계정 증감 비율 등록금수입 11,506,825 12,083, , 보

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

- 1 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

기본연구 스포츠산업발전을위한 동계전지훈련팀유치방안

2016 회계연도제 3 차추가경정자금예산서 강동대학교

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

목 차 외부감사인의감사보고서 재무제표 합산대차대조표 ( 법인회계및학교회계 ) 합산운영계산서 ( 법인회계및학교회계 )

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4


부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

The Scholars

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

< B3E22031C2F720C3DFB0E620BACEBCD3BCADB7F92D312E786C7378>

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

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Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

2015년주요업무보고서행정복지위원회_총괄-최종.hwp

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

이보고서는보건복지부에서주관하는국민건강증진기금에의해수행 된것이며, 이보고서에수록된내용은연구자개인적인의견이며보 건복지부의공식견해가아님을밝혀둡니다.

차 1. 예산총칙 1 2. 예산집계표 2 3. 수입의부 4 1) 의료수익 5 2) 의료외수익 5 4. 지출의부 6 1) 인건비 7 2) 재료비 8 3) 관리운영비 8 4) 의료외비용 13 5) 전출금 13 6) 유형자산매입 자금운영예산과명세서 15 1) 수입

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Transcription:

2011 년도본예산일반회계교육체육지원과 ~ 교육체육지원과 세출예산사업명세서 부서 : 교육체육지원과정책 : 행정운영경비 ( 교육체육지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 교육체육지원과 21,382,676 14,200,235 7,182,441 광 900,000 기 2,798,631 도 80,000 시 17,604,045 행정운영경비 ( 교육체육지원과 ) 19,564 24,667 5,103 기본경비 19,564 19,267 297 기본경비 19,564 19,267 297 201 일반운영비 6,814 14,616 7,802 01 사무관리비 6,814 14,616 7,802 일반수용비 2,350 기본사무용품비 30,000*15명 450 업무추진도서구입비 20,000*5종 100 소모성물품구입비 50,000*12월 600 소규모수선비 50,000*12월 600 신문구독료 10,000*5부 *12월 600 급량비 4,464 기본공통급량비 4,464,000 4,464 202 여비 7,550 4,651 2,899 01 국내여비 7,550 4,651 2,899 기본공통국내여비 7,550,000 7,550 203 업무추진비 0 04 부서운영업무추진비 0 부서운영업무추진비,000 204 직무수행경비 1,200 0 1,200 01 직책급업무수행경비 1,200 0 1,200 과장 1,200,000 1,200 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 사무실 TV구입 (47인치),000*1대 지역인재육성 8,516,088 6,617,861 1,898,227 교육지원 8,516,088 6,617,861 1,898,227 교육환경개선 4,480,000 3,457,739 1,022,261 307 민간이전 450,000 760,000 310,000 05 민간위탁금 450,000 760,000 310,000 초 중학생여름방학중영어캠프 50,000,000*1회 50,000 방과후학습반운영 400,000,000 400,000 308 자치단체등이전 4,030,000 2,628,960 1,401,040

부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 06 교육기관에대한보조금 4,030,000 2,628,960 1,401,040 초 중 고학력향상사업 1,180,000,000 1,180,000 초 중 고글로벌인재육성 950,000,000 950,000 기숙사및다목적실건립지원 (4개교) 1,900,000,000 1,900,000 일반교육사업 4,036,088 3,160,122 875,966 201 일반운영비 8,360 4,700 3,660 01 사무관리비 8,360 4,700 3,660 일반수용비 각종행사프래카드제작 100,000*20매 초ㆍ중ㆍ고등학교장감사패제작 150,000*10명 *2회 교육지원업무추진급량비 7,000*5 명 *8 일 *12 월 202 여비 8,208 8,208 0 01 국내여비 8,208 8,208 0 3,360 교육업무추진출장여비 8,208,000 8,208 203 업무추진비 500 500 0 03 시책추진업무추진비 500 500 0 교육지원업무추진 500,000 500 301 일반보상금 114,020 173,286 59,266 10 행사실비보상금 800 486 314 학교관계자간담회참석자보상 10,000*40명 *2회 12 기타보상금 113,220 172,800 59,580 셋째이상자녀유치원수업료지원 113,220 병설유치원 57,000*65명 *12월 44,460 사립유치원 95,500*60명 *12월 68,760 306 출연금 188,000 170,000 18,000 01 출연금 188,000 170,000 18,000 전라남도인재육성장학금출연 188,000,000*1회 800 188,000 308 자치단체등이전 3,717,000 2,803,428 913,572 06 교육기관에대한보조금 3,717,000 2,803,428 913,572 초등방과후보육프로그램및영어체험교실운영 ( 부동산교부세 ) 90,000,000 90,000 초등학교무료급식비지원 (11,870명) 2,87,000 2,87 유치원급식비지원 (1,326명) 3 32 읍. 면지역중학교급식비지원 200,000,000 200,000 저소득고등학생급식비 (154명) 77,000,000 77,000

부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광양영어타운운영 ( 운영비및인건비 ) 150,000,000 150,000 평생학습도시조성 328,943 405,880 76,937 평생교육지원 328,943 405,880 76,937 광양시희망교실운영 18,080 92,052 73,972 201 일반운영비 16,080 14,180 1,900 01 사무관리비 10,080 9,180 900 일반수용비 10,080 프로그램운영재료구입 5*6종 *30개소 9,900 현수막제작 60,000*3회 180 03 행사운영비 6,000 문해교육강사역량강화및워크숍 6,000,000*1회 6,000 301 일반보상금 77,872 75,872 10 행사실비보상금 77,872 75,872 문해교육강사역량강화식비 10,000*30명 *5회 1,500 희망교실운영문해교육강사회의참석자식비 10,000*25명 *2회평생학습연수 500 7,280 12,209 4,929 201 일반운영비 5,480 11,460 5,980 03 행사운영비 5,480 10,500 5,020 산림치유코디네이너양성과정 5,480 교재비 2,500 ㆍ교보재 20,000원 *100권 +2종 *원*50권 2,500 실습비 2,300 ㆍ차량임차료 400,000원 *5회 ㆍ상해보험료 1,500원 *5회*40명 300 홍보비 680 ㆍ현수막 60,000원 *3개 180 ㆍ전단지 100원 *매 500 301 일반보상금 1,800 749 1,051 10 행사실비보상금 1,800 749 1,051 산림치유코디네이터 1,800 과정참가자현장학습 ( 활동 ) 식비 7,000원 *40명*3회 840 과정참가자거점지역활동비실비보상 10,000원 *4명*2회*2개소*6월 960 평생학습네트워크사업 20,696 8,271 12,425 201 일반운영비 11,604 3,760 7,844

부서 : 교육체육지원과정책 : 평생학습도시조성단위 : 평생교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 사무관리비 3,604 1,760 1,844 일반수용비 2,260 현수막제작 60,000*6회 360 회의자료제작 300,000*3회 900 국비공모사업제안서제작,000*1식 평생학습업무추진급량비 7,000*2 명 *8 일 *12 월 02 공공운영비 0 1,344 공공요금및제세 평생학습도시협의회부담금,000*1식 03 행사운영비 6,000 0 6,000 평생학습관계자역량강화워크숍,000*2회 4,000 평생학습협의회개최,000*1회 202 여비 2,372 2,372 0 01 국내여비 2,372 2,372 0 평생학습네트워크구축관련출장여비 1,756,000 1,756 평생학습국비공모사업설명회및워크숍참석 616,000 616 301 일반보상금 6,720 2,139 4,581 10 행사실비보상금 6,720 2,139 4,581 평생학습코디네이터현장활동비보상 10,000*3명 *10조*5회 평생학습현장모니터링전문가활동비보상 10,000*3명 *10조*5회 1,500 1,500 평생학습코디네이터역량강화및간담회참가자식대 10,000*30명 *4회 1,200 평생학습현장모니터링전문가활동간담회실시 10,000*30명 *4회 1,200 평생학습실무자, 네트워크협의회및워크숍참가자식대 10,000*30명 *4회 1,200 평생학습협의회참가자식비 10,000*12명 120 광양평생교육관지원 150,000 150,000 0 308 자치단체등이전 150,000 150,000 0 08 기타부담금 150,000 150,000 0 광양평생교육관강사수당지원 150,000,000*1식 150,000 평생학습축제참가및개최 68,187 67,785 402 201 일반운영비 1 1 0 03 행사운영비 1 1 0 제10회전국평생학습축제참가 *1식 1

부서 : 교육체육지원과정책 : 평생학습도시조성단위 : 평생교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 202 여비 1,537 1,537 0 01 국내여비 1,537 1,537 0 전국평생학습축제및사전워크숍참가여비 1,537,000 301 일반보상금 1,650 1,248 402 10 행사실비보상금 1,650 1,248 402 전국평생학습축제현장견학실비보상 30,000원 *35명*1회 1,537 1,050 평생교육기관성과발표회모니터링활동실비보상 20,000원 *10명*3개소 600 307 민간이전 50,000 50,000 0 04 민간행사보조 50,000 50,000 0 광양시평생학습축제개최 50,000,000*1식 50,000 우수평생학습지원 64,700 75,563 10,863 201 일반운영비 2,800 2,800 0 01 사무관리비 800 800 0 일반수용비 800 현수막제작 100,000*3회 300 공모사업심사자료제작 500,000*1회 500 03 행사운영비 0 평생학습공모지원사업관계자워크숍,000*1회 301 일반보상금 1,900 2,763 863 10 행사실비보상금 1,900 2,763 863 평생학습공모지원사업관계자회의참가자식비 10,000*30명 *3회 900 평생학습공모지원사업관계자워크숍참가자식비 10,000*30명 *2회 600 평생학습공모지원사업모니터링활동비보상 10,000*20명 *2회 307 민간이전 60,000 70,000 10,000 02 민간경상보조 60,000 70,000 10,000 우수평생학습프로그램지원,000*10개 50,000 우수평생학습동아리지원 10,000,000 10,000 전문체육육성 2,053,748 1,961,837 91,911 체육회재정지원 866,400 854,400 1 도민체전지원 22 22 0 307 민간이전 22 22 0 04 민간행사보조 22 22 0 제50회도민체전참가 2*1회 22 전국체전지원 2 2 0 400

부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 체육회재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 307 민간이전 2 2 0 02 민간경상보조 2 2 0 제40회전국소년체전선수지원 200,000*25개팀 제92회전국체전선수지원 300,000*25개팀 7,500 전국체전및소년체전출전선수격려 ( 출장 ) 250,000*16명 *2회 8,000 전국체전참가자매종목 (3개종목 ) 지원 500,000*3개팀 1,500 체육지도자급여 120,000 11 8,000 307 민간이전 120,000 11 8,000 02 민간경상보조 120,000 11 8,000 체육지도자급여 120,000 급여 (A급),000*4명 *12월 48,000 급여 (B급) 500,000*7명 *12월 4 상여금 (A급),000*4명 *4회 16,000 상여금 (B급) 500,000*7명 *4회 14,000 엘리트선수발굴육성 3 3 0 307 민간이전 3 3 0 02 민간경상보조 3 3 0 선수발굴여비 100,000*10회 훈련비지원 2,400,000*10명 24,000 성적우수팀성과금 ( 단체 ) 500,000*8팀 4,000 성적우수자성과금 ( 개인 ) 200,000*10명 학교운동부지원 ( 꿈나무육성 ) 19 19 0 307 민간이전 19 19 0 02 민간경상보조 19 19 0 초중고 179,000 A급 10,000,000*11학교 110,000 B급,000*10학교 50,000 C급,000*3학교 9,000 기타,000*10학교 10,000 한려대학교 6,000,000*1학교 6,000 학교체육발전간담회 500,000*2회 전국대회입상자격려 단체 500,000*8팀 4,000 개인 100,000*10명 전지훈련팀지원 6 6 0 307 민간이전 6 6 0 02 민간경상보조 6 6 0

부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 체육회재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 스토브리그개최 3 특산품구입 2*200개 간식비 *4,000명 8,000 격려만찬 2*200명 유치우수지도자성과금 (10팀이상) 500,000*5명 유치우수지도자성과금 (10팀미만) 300,000*5명 2,500 1,500 훈련장정비등,000 동계전지훈련유치임원활동비 20,000*10명 *15회 체육회운영지원 69,400 64,400 307 민간이전 69,400 64,400 02 민간경상보조 39,400 34,400 체육인의밤행사,000*1회 체육활동지원비 1,200,000*12월 14,400 전국대회유치활동비 500,000*10회 광양시체육사자료수집및발간 *1식 1 03 사회단체보조금 30,000 30,000 0 광양시체육회운영지원 30,000,000 30,000 시장기대회 ( 체육회 ) 지원 40,000 3 307 민간이전 40,000 3 02 민간경상보조 40,000 3 제9회전국동호인테니스대회 20,000,000 20,000 제5회바둑대회,000 제9회볼링대회,000 제3회정구대회,000 제1회검도대회 ( 신규 ),000 종목별대회지원 2 3 10,000 307 민간이전 2 3 10,000 02 민간경상보조 2 3 10,000 종목별대회지원 1 제4회백운산기남녀배구대회,000 소단위체육행사 200,000*15회 읍면동체육대회등지원 80,000 76,000 4,000 307 민간이전 80,000 76,000 4,000 02 민간경상보조 80,000 76,000 4,000 읍동 (3만이상 ) 9,000,000*2읍동 18,000 동 (1만이상 ) 7,000,000*2동 14,000 면동 (1만미만 ) 6,000,000*8면동 48,000

부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 전국대회개최 ( 단위 : 천원 ) 전년도 전국대회개최 218,016 17 47,016 전국대회지원 218,016 17 47,016 201 일반운영비 2,016 0 2,016 01 사무관리비 2,016 0 2,016 체육진흥업무추진급량비 7,000*3 명 *8 일 *12 월 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 2,016 전국대회유치및대회추진,000 307 민간이전 21 170,000 4 04 민간행사보조 21 170,000 4 제 13 회백운기축구대회 (40 개팀 ) 110,000,000 110,000 제6회전국궁도대회 40,000,000 40,000 광양수영장개장기념 2011꿈나무배전국수영대회 6,000 6 직장경기부육성 969,332 936,437 32,895 선수육성 969,332 915,637 53,695 301 일반보상금 969,332 915,637 53,695 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 969,332 915,637 53,695 기본급 358,499 감독 2,180,800*2명 *12월 52,340 선수 1,417,400*18명 *12월 306,159 정근수당 358,499,000*0.8/12 월 23,900 가족수당 4,800 배우자 40,000*5명 *12월 2,400 기타가족 20,000*10명 *12월 2,400 가계지원비 358,499,000*2.5/12 월 74,688 명절휴가비 358,499,000*1.2/12 월 35,850 4 대보험부담금 54,055 국민연금 11*20명 *12월 27,600 건강보험 7*20명 *12월 18,000 고용보험 30,000*20명 *12월 7,200 산재보험 358,499,000*3.5/ 1,255 퇴직금,000*6명 30,000 복리후생비 99,840 직급보조비 15*20명 *12월 37,200 급식비 130,000*20명 *12월 31,200 교통비 13*20명 *12월 31,440 경기력향상수당 69,600 A급 300,000*18명 *12월 64,800

부서 : 교육체육지원과정책 : 전문체육육성단위 : 직장경기부육성 ( 단위 : 천원 ) 전년도 B, C급 200,000*2명 *12월 4,800 훈련수당 58,800 감독 200,000*2명 *12월 4,800 선수 250,000*18명 *12월 54,000 국가대표및메달수상 24,000 국가대표수당 100,000*5명 *12월 6,000 메달수당 150,000*10명 *12월 18,000 우수선수관리비 1 각종대회참가비 ( 대회출전 ) 500,000*6회 *2팀 6,000 각종대회참가여비 ( 여비 ) 50,000*20 명 *7 일 *6 회 4 전지훈련비 50,000*20명 *10일 10,000 피복비 16,000 트레이닝복 200,000*20명 *2회 8,000 유니폼 100,000*20명 *2회 4,000 신발 100,000*20명 *2회 4,000 장비구입비 ( 육상부 ) 200,000*8명 *3종 4,800 장비구입비 ( 볼링부 ) 330,000*7명 *6종 13,860 육상팀숙소운영비 500,000*12월 6,000 한국실업육상연맹회비,000*1회 한국실업볼링연맹회비,000*1회 볼링선수훈령장임차료 2,100*100게임 *7명*12월 17,640 생활체육육성 1,161,021 469,017 692,004 기 98,631 도 80,000 시 982,390 생활체육재정지원 890,700 205,332 685,368 도 80,000 시 810,700 생활체육활동비지원 45,500 27,000 18,500 307 민간이전 37,000 24,000 1 02 민간경상보조 2 14,000 1 광양시생활체육회활동비,000*12개월 1 생활체육광장지도자지원 200,000*6명 *7월 8,400 생활체조교실운영장비수리,000 광양시생활체육회행사추진비 300,000*12월 3,600 03 사회단체보조금 1 10,000 광양시생활체육회운영지원 1 402 민간자본이전 8,500 5,500 01 민간자본보조 8,500 5,500

부서 : 교육체육지원과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광양시생활체육회장비및비품구입 8,500,000 8,500 도민생활체육대회지원 67 52,250 622,750 도 80,000 시 59 307 민간이전 67 52,250 622,750 도 80,000 시 59 02 민간경상보조 4 52,250 7,250 제23회도민생활체육대회참가 4,000 4 04 민간행사보조 630,000 0 630,000 제23회도민생활체육대회개최 630,000,000 630,000 도 80,000 시 550,000 생활체육동호인지원 39,000 33,900 5,100 307 민간이전 39,000 33,900 5,100 02 민간경상보조 39,000 33,900 5,100 제11회어머니배구대회개최,000 제14회어린이풋살대회개최,000 제 7 회전남도지사기축구대회참가 3,500 2011 전남청소년클럽대항생활체육대회참가,000 영호남친선대회참가 (3개종목),000 제14회영호남생활체육 ( 광양, 하동 ) 한마음축제개최,000 백운산기 ( 氣 ) 와숲체험건강등산행사 제 1 회광양시청소년 5:5 풋살대회 3,500,000,000 1 제17회유명축구교실참가,000 생활체육대회지원 60,900 61,882 982 307 민간이전 60,900 61,882 982 02 민간경상보조 60,900 61,882 982 광양시생활체육연합회지원 (38개연합회) 40,000,000 40,000 제14회국민생활체육광양시생활체육회장기게이트볼대회개최 2,300,000 2,300 제10회국민생활체육게이트볼연합회장배대회개최 2,300,000 2,300 2011 슛돌이축구교실운영,000*1회 제6회전라남도노인생활체육대회참가 7,000,000*1회 7,000 2011( 제20회 ) 전라남도지사기게이트볼대회참가 1,800,000*1회 1,800

부서 : 교육체육지원과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육재정지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 제6회생활체육야구동호인연중리그대회,000*1회 시장기대회 ( 생체 ) 지원 27,000 27,000 0 307 민간이전 27,000 27,000 0 02 민간경상보조 27,000 27,000 0 제6회게이트볼대회,000 제9회족구대회,000 제5회수영대회,000 제8회배드민턴대회,000 제10회축구대회,000 제2회생활체조경연대회,000 생활체육지도자연수 3,300 3,300 0 307 민간이전 3,300 3,300 0 02 민간경상보조 3,300 3,300 0 2011 생활체육지도자신종목보급연수회개최 3,300,000 3,300 광양시생활체육한마음대회개최 40,000 0 40,000 307 민간이전 40,000 0 40,000 04 민간행사보조 40,000 0 40,000 제4회광양시생활체육한마음대회개최 40,000,000 40,000 전국대회개최지원 1 1 0 대통령배전국씨름왕선발대회 8,500 8,500 0 307 민간이전 8,500 8,500 0 02 민간경상보조 8,500 8,500 0 2011 대통령배전국씨름왕선발대회참가 8,500,000 전남동부권 7 개시군친선게이트볼대회 0 307 민간이전 0 02 민간경상보조 0 8,500 제130회전남동부권 7개시군친선게이트볼행사개최,000 국민체육진흥기금사업 257,321 250,685 6,636 기 98,631 시 158,690 생활체육지도자배치 122,900 125,568 2,668 기 52,320 시 70,580 307 민간이전 122,900 125,568 2,668 기 52,320 시 70,580

부서 : 교육체육지원과정책 : 생활체육육성단위 : 국민체육진흥기금사업 ( 단위 : 천원 ) 전년도 02 민간경상보조 122,900 125,568 2,668 생활체육지도자배치사업 (5명) 122,900,000 122,900 기 52,320 시 70,580 어르신전담지도자배치 49,160 62,784 13,624 기 20,928 시 28,232 307 민간이전 49,160 62,784 13,624 기 20,928 시 28,232 02 민간경상보조 49,160 62,784 13,624 어르신전담지도자배치사업 (2명) 49,160,000 49,160 기 20,928 시 28,232 체육바우처시범사업 36,261 13,440 22,821 기 25,383 시 10,878 307 민간이전 36,261 13,440 22,821 기 25,383 시 10,878 02 민간경상보조 36,261 13,440 22,821 체육바우처시범운영사업 36,26 36,261 기 25,383 시 10,878 생활체육프로그램운영 49,000 8,800 40,200 307 민간이전 49,000 8,800 40,200 02 민간경상보조 49,000 8,800 40,200 어린이체능교실 8,800,000 8,800 청소년체련교실 8,700,000 8,700 여성생활체육강좌 2,400,000 2,400 장수체육대학 8,700,000 8,700 생활체육교실운영 20,400,000 20,400 장애인체육육성 34,000 36,913 2,913 장애인체육지원 34,000 36,913 2,913 장애인체육행사참석 34,000 36,913 2,913 301 일반보상금 9,000 8,913 87 10 행사실비보상금 9,000 8,913 87 장애인체육대회참가 ( 지체, 시각, 농아 ) 9,000,000 307 민간이전 2 2 0 02 민간경상보조 2 2 0 9,000

부서 : 교육체육지원과정책 : 장애인체육육성단위 : 장애인체육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 제19회전라남도장애인체육대회참가 2 체육진흥지원 80,608 0 80,608 체육행사지원 80,608 0 80,608 체육행사지원 72,400 0 72,400 201 일반운영비 7,400 0 7,400 01 사무관리비 2,400 0 2,400 체육행사프래카드제작 60,000*30매 1,800 체육행사지원차량임차 200,000*3회 600 03 행사운영비 0 체육행사추진지원,000 307 민간이전 6 0 6 02 민간경상보조 1 0 1 제8회광양만신문사배직장인축구대회지원 1 04 민간행사보조 50,000 0 50,000 2011. MBC 섬진강꽃길마라톤대회개최 50,000,000 50,000 체육진흥업무추진여비 8,208 0 8,208 202 여비 8,208 0 8,208 01 국내여비 8,208 0 8,208 체육진흥업무추진 8,208,000 8,208 체육산업육성 8,449,359 4,318,909 4,130,450 광 900,000 기 2,700,000 시 4,849,359 체육시설유지관리 61,689 28,798 32,891 체육시설관리 61,689 8,798 52,891 101 인건비 9,133 8,798 335 04 기간제근로자등보수 9,133 8,798 335 체육시설예초작업인부임 100,000*4명 *5일*3회 체육시설주변잡초제거인부임 45,780*4명 *5일*3회 6,000 2,747 기간제근로자고용보험료 8,747,000*1.3% 114 기간제근로자산재보험료 8,747,000*3.1% 272 201 일반운영비 2,016 0 2,016 01 사무관리비 2,016 0 2,016 체육시설업무추진급량비 7,000*3 명 *8 일 *12 월 401 시설비및부대비 50,540 0 50,540 2,016

부서 : 교육체육지원과정책 : 체육산업육성단위 : 체육시설유지관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 시설비 50,000 0 50,000 동네체육시설소파보수및유지관리 50,000,000 50,000 03 시설부대비 540 0 540 동네체육시설소파보수및유지관리부대비 50,000,000*1.08% 전문체육시설설치 8,284,752 4,048,288 4,236,464 540 광 900,000 기 2,700,000 시 4,684,752 광양수영장건립 4,123,952 3,480,180 643,772 광 900,000 시 3,223,952 401 시설비및부대비 4,123,952 3,480,180 643,772 광 900,000 시 3,223,952 01 시설비 3,930,000 3,47 459,000 광양수영장건립공사,000,000*1 식,000 광 900,000 시 2,100,000 광양수영장건립공사 ( 시비 ) 73,000*1식 73 하수도원인자부담금 197,000,000*1식 197,000 02 감리비 183,872 0 183,872 광양수영장건립공사감리비 183,87*1 식 183,872 03 시설부대비 10,080 9,180 900 광양수영장건립공사시설부대비 3,73,000*0.27% 10,080 장애인실내체육관건립 4,110,800 503,600 3,607,200 기 2,700,000 시 1,410,800 401 시설비및부대비 4,110,800 503,600 3,607,200 기 2,700,000 시 1,410,800 01 시설비 4,000,000 500,000 3,500,000 장애인실내체육관건립공사 4,000,000,000*1 식 4,000,000 기 2,700,000 시 1,300,000 02 감리비 100,000 0 100,000 장애인실내체육관건립공사감리비 100,000,000*1식 100,000 03 시설부대비 10,800 3,600 7,200 장애인실내체육관건립시설부대비 4,000,000,000*0.27% 10,800

부서 : 교육체육지원과정책 : 체육산업육성단위 : 전문체육시설설치 ( 단위 : 천원 ) 전년도 광양종합운동장확충 50,000 0 50,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 광양종합운동장도시관리계획입안용역비 50,000,000*1식 50,000 생활체육시설설치 102,918 136,215 33,297 동네체육시설설치 102,918 0 102,918 401 시설비및부대비 102,918 0 102,918 01 시설비 10 0 10 금호그라운드골프장화장실설치 70,000,000*1식 중동근린공원에어로빅광장전기가설,000*1식 70,000 생활체육시설운동기구설치 20,000,000*1식 20,000 중동근린공원게이트볼장간이화장실설치 10,000,000*1식 10,000 03 시설부대비 918 0 918 동네체육시설설치부대비 10,000*0.90% 체육시설관리운영 739,345 365,151 374,194 경기장관리 676,442 351,127 325,315 천연잔디구장 68,227 70,456 2,229 101 인건비 5,737 8,812 3,075 04 기간제근로자등보수 5,737 8,812 3,075 잔디구장작업근로자임금 45,780*3명 *20일*2개소 기간제근로자보수고용보험료 5,494,000*1.3% 기간제근로자보수산재보험료 5,494,000*3.1% 201 일반운영비 4,380 7,414 3,034 01 사무관리비 4,280 3,230 1,050 918 5,494 축구골네트구입 400,000*2개소 800 공설운동장국유재산임차료,000*1회 천연구장모래배토작업굴삭기임차료 400,000*3회 *2개소 72 171 2,400 전기안전관리자직무교육수수료 80,000*1회 80 02 공공운영비 100 4,184 4,084 전력기술인 ( 선임 ) 연회비 100,000*1회 100 206 재료비 30,410 39,730 9,320 01 재료비 30,410 39,730 9,320

부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 경기장관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 천연잔디구장비료및기자재구입 20,000*10종 *20회*2개소 천연잔디구장보파용종자구입 300,000*5포 *2회*2개소 천연잔디구장복토용모래구입 3*20m3 *4회*2개소 천연잔디구장병해충방제농약구입 28,000*15병 *7회*2개소 천연잔디구장라인마크용페인트구입 3*15통 *5회*2개소 8,000 6,000 5,280 5,880 5,250 307 민간이전 4,400 0 4,400 05 민간위탁금 4,400 0 4,400 공설운동장전기안전관리대행용역 250,000*12월 자가용전기설비정기점검수수료 900,000*1식 900 성화대 LPG 특정가스사용시설정기검사료 500,000*1회 401 시설비및부대비 500 20,000 1 5,500 01 시설비 20,000 1 5,500 공설운동장, 실내체육관시설물관리 ( 풀 ) 20,000,000 20,000 405 자산취득비 3,300 0 3,300 01 자산및물품취득비 3,300 0 3,300 공설운동장당직실 TV 구입 800,000*1대 800 공설운동장청소용고압세척기 2,500,000*1대 2,500 체육시설운영 608,215 280,671 327,544 201 일반운영비 249,950 187,104 62,846 01 사무관리비 90,350 85,268 5,082 국기시기구입 10,000*3종 *20개*4개소 2,400 운동장샤워실타올구입 *50장 *3개소 750 정수기종이컵구입 30,000*3박스 *4개소 360 복사기유지보수 100,000*2종 *2회 400 당직실침구세탁 10,000*2종 *4회*3개소 240 당직실침구구입 30,000*3종 *2회*3개소 540 체육관화장실세정제및방향제구입 100,000*12월 *2개소 2,400 체육관청소용품구입 30,000*3종 *3회 270 작업복구입 50,000*2종 *9명 900 작업화구입 30,000*1종 *9명 270 체육시설운영급량비 7,000*4명 *8일*12개월 2,688 일직수당 ( 공설운동장및마동구장 ) 50,000*1명 *116일*2개소 11,600

부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 경기장관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 숙직수당 ( 공설운동장및마동구장 ) 50,000*1명 *365일*2개소 36,500 유선방송수신료 1*12월 *3개소 432 인터넷사용료 40,000원 *12월 480 체육관저수조수질검사수수료 100,000*1회 100 현수막제작 60,000*6회 *3개소 1,080 오수정화조관리약품구입 200,000*4회 800 방역소독비 1,440 배구네트구입 80,000*2개 160 족구네트구입 20,000*2개 40 축구골네트구입 400,000*4개소 1,600 풋살골네트구입 300,000*2개소 600 행사추진용소모품구입 (CD외 4종 ) 1*5종 *4회*3개소 900 정수기대여및유지관리 50,000*6대 *8월 2,400 수영장공인인증비 16,000,000 16,000 수영장청소용품등구입,000 02 공공운영비 151,500 101,836 49,664 환경개선부담금 ( 체육관 ) 500,000*2회 *1개소 전기요금 ( 공설운동장, 실내체육관, 축구전용 구장 ),000*12월 54,000 전기요금 ( 중동구장, 마동구장 ),000*12월 1 상하수도요금 900,000*12월 10,800 위험물및방화관리자교육수수료 100,000*3회 300 체육관보일러난방비 1,500*리터 *2회 6,000 자가용전기설비정기검사수수료 900,000*1식 900 전력기술인협회연회비 200,000*1회 200 방화관리자협회연회비 100,000*1회 100 소방안전협회비 200,000*1회 200 광양수영장전기요금등공공운영비 66,000,000 66,000 03 행사운영비 8,100 0 8,100 수영장개관식초청장제작 원 *300명 300 수영장홍보현수막, 유인물제작 60,000*3종 *10개소 1,800 수영장개관식다과준비 원 *3종*명 6,000 202 여비 4,805 5,210 405 01 국내여비 4,805 5,210 405 체육시설물관리점검 3,927,000 3,927 체육시설물비교견학 878

부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 경기장관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 206 재료비 13,800 9,300 01 재료비 13,800 9,300 전원케이블및기타소모품구입 1,200 오수정화조관리약품 200,000*3회 600 광양수영장정수약품등구입 60,000*20 종,000*12 월 1 307 민간이전 20,860 5,400 15,460 05 민간위탁금 20,860 5,400 15,460 시스템경비용역 150,000*12월 *3개소 5,400 수영장시스템경비용역 500,000*6월 실내체육관소방정밀점검료 900,000*1회 900 체육관내청소용역,000*4회 4,000 체육관전기안전관리대행용역 250,000*12월 소방시설관리대행용역 ( 체육관 ) 300,000*12 월 실내체육관저수조청소용역 4,000*120톤 *2회 401 시설비및부대비 180,000 73,657 106,343 01 시설비 180,000 7 107,000 3,600 수영장안내판제작설치 30,000,000*1식 30,000 수영장수위조절판제작설치 150,000,000 150,000 405 자산취득비 138,800 0 138,800 01 자산및물품취득비 138,800 0 138,800 수영장사무가구구입 ( 사무실, 운영실 ) 20,000,000*1식 960 20,000 수영장회원관리시스템구입 10,000,000*1식 10,000 수영장사무실및운영실냉장고구입,000*2대 수영장사무실및운영실 TV 구입,000*2대 진공청소기구입 300,000*2대 600 수영장운영물품구입 20,000,000*1식 20,000 고압세척기구입,000 수영장수중청소기구입 50,000,000*1대 50,000 수동크리너구입 1,100,000*2대 2,200 수영장수구용품구입 30,000,000 30,000 장비관리 62,903 14,024 48,879 장비정비 62,903 14,024 48,879 201 일반운영비 8,003 14,024 6,021 02 공공운영비 8,003 14,024 6,021 천연잔디구장장비연료비 1,550*250l*7대 2,713

부서 : 교육체육지원과정책 : 체육시설관리운영단위 : 장비관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 관용차량검사료 50,000*1회 50 자동차세금 40,000*2회 80 차량유류대 1,500*60l*12월 1,080 환경개선부담금 30,000*2회 60 관용차량보험료 800,000*1회 800 천연잔디구장관리용장비수리비 200,000*6대 1,200 앰프및콘솔보수 3*20대 700 예취기및동력전정가위수리비 40,000*4대 *2회 320 차량정비유지비및소모품비 100,000*10회 405 자산취득비 54,900 0 54,900 01 자산및물품취득비 54,900 0 54,900 노후승용예초기 ( 잔디깍기 ) 교체구입 50,000,000 50,000 마동구장관리예취기구입 400,000*1대 400 잔디구장승용예초기날구입 1,500,000*3조 *1대