부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10


부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명)

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

육계자조금29호편집

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

총괄현황

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신


부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8


부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

2019 주요업무추진계획

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4



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부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000


실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40


사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3


Transcription:

2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973 국 3,685,395 도 1,170,168 시 3,275,653 범시민안전문화운동 527,216 646,243 119,027 국 2,895 도 65,418 시 458,903 시민안전문화운동전개 207,616 262,519 54,903 201 일반운영비 50,000 68,300 18,300 02 공공운영비 50,000 37,000 13,000 대천해수욕장수상구조기관 50,000 - 물놀이안전시설및구조장비보수 15,000 - 공공요금 10,000 - 연료비 20,000 - 파라솔 ( 어닝등 ) 5,000 301 일반보상금 103,616 11,194 92,422 09 행사실비보상금 4,600 4,250 350 물놀이인명구조훈련참석자보상 1,500 시민안전관리봉사자교육 1,000 물놀이안전교육참석자보상 2,100 11 기타보상금 99,016 6,944 92,072 실종자가족숙박및급식비 2,016 - 숙박비 1,440 - 급식비 576 수난구호참여자보상금 5,000 급식비및근무복 76,000 - 구조기관단체급식 52,000 - 물놀이안전요원간식비 8,000 - 수상안전구조기관근무복 8,000 - 유급안전요원근무복 8,000 유급안전요원숙박비 16,000 307 민간이전 21,000 16,500 4,500 02 민간경상사업보조 21,000 16,500 4,500 인명구조활동및물놀이안전교육 12,000 물놀이취약지역예방활동 9,000 405 자산취득비 33,000 17,250 15,750

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176,000 130,500 45,500 201 일반운영비 55,500 24,500 31,000 01 사무관리비 46,500 22,500 24,000 안전관리계획발간 6,000 국가안전대진단및특정관리시설안전점검수수료 5,000 지역축제안전관리심의수당 1,500 취약계층안전한생활문화지원 10,000 재난취약시설무더위쉼터안전점검 24,000 02 공공운영비 2,000 2,000 0 재난안전대책본부차량연료비 2,000 03 행사운영비 7,000 0 7,000 재난대응안전한국훈련 7,000 301 일반보상금 2,000 1,000 1,000 09 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000 재난대응안전한국훈련 2,000 307 민간이전 100,000 0 100,000 06 보험금 100,000 0 100,000 시민안전보험및자전거보험가입 100,000 308 자치단체등이전 5,000 5,000 0 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,000 5,000 0 긴급구조종합훈련 5,000 405 자산취득비 13,500 0 13,500 01 자산및물품취득비 13,500 0 13,500 제세동기 7,500 CPR 연습대 6,000 안전문화운동협의회운영 4,080 4,080 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 안전점검안전문화운동통합운영 3,000 301 일반보상금 1,080 1,080 0 09 행사실비보상금 1,080 1,080 0 안전문화운동협의회의등참석보상 1,080 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 5,790 5,790 0 국 2,895 도 868

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 시 2,027 201 일반운영비 5,790 5,790 0 국 2,895 도 868 시 2,027 01 사무관리비 5,790 5,790 0 재난대응안전한국훈련 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 재난대비종합대응훈련추진 ( 보조 ) 10,000 10,000 0 도 5,000 시 5,000 201 일반운영비 9,000 8,000 1,000 도 4,500 시 4,500 03 행사운영비 9,000 8,000 1,000 재난대비종합대응훈련 9,000 도 4,500 시 4,500 301 일반보상금 1,000 2,000 1,000 도 500 시 500 09 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 재난대비종합대응훈련 1,000 도 500 시 500 도민안전문화의식고취 ( 보조 ) 23,730 7,730 16,000 도 9,550 시 14,180 201 일반운영비 23,730 7,730 16,000 도 9,550 시 14,180 01 사무관리비 7,730 7,730 0 시군안전문화운동 7,730 도 1,550 시 6,180 03 행사운영비 16,000 0 16,000 시군과함께하는도민안전문화대학운영 16,000 도 8,000 시 8,000 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 100,000 200,000 100,000 도 50,000 시 50,000 405 자산취득비 100,000 0 100,000 도 50,000

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 시 50,000 전년도 01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000 수상오토바이 32,000 도 16,000 시 16,000 다목적운반차 68,000 도 34,000 시 34,000 재난안전위험요인방지 7,604,000 5,496,000 2,108,000 국 3,682,500 도 1,104,750 시 2,816,750 재해예방시스템운영 239,000 96,000 143,000 201 일반운영비 22,000 45,000 23,000 02 공공운영비 22,000 45,000 23,000 재해예방시스템운영유지보수 22,000 401 시설비및부대비 215,000 0 215,000 01 시설비 215,000 0 215,000 대천해수욕장예경보시스템교체 25,000 노후자동우량경보시스템교체 190,000 405 자산취득비 2,000 51,000 49,000 01 자산및물품취득비 2,000 51,000 49,000 대천해수욕장현황판프로그램설치 2,000 재해위험지역정비 ( 간치 )( 보조 ) 4,365,000 2,400,000 1,965,000 국 2,182,500 도 654,750 시 1,527,750 401 시설비및부대비 4,365,000 2,400,000 1,965,000 국 2,182,500 도 654,750 시 1,527,750 01 시설비 4,054,025 2,091,360 1,962,665 간치자연재해위험개선지구정비 4,054,025 국 2,027,012 도 608,104 시 1,418,909 02 감리비 300,000 300,000 0 간치자연재해위험개선지구정비 300,000 국 150,000 도 45,000 시 105,000 03 시설부대비 10,975 8,640 2,335 간치자연재해위험개선지구정비 10,975 국 5,488 도 1,646

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 전년도 시 3,841 재해위험지역정비 ( 진죽 )( 보조 ) 3,000,000 3,000,000 0 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050,000 401 시설비및부대비 3,000,000 3,000,000 0 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050,000 01 시설비 2,989,200 2,980,000 9,200 진죽자연재해위험개선지구정비 2,989,200 국 1,494,600 도 448,380 시 1,046,220 03 시설부대비 10,800 20,000 9,200 진죽자연재해위험개선지구정비 10,800 국 5,400 도 1,620 시 3,780 민방위운영 1,303,886 894,836 409,050 국 6,622 도 239,099 시 1,058,165 지역민방위대역량강화 723,886 667,836 56,050 국 6,622 도 89,099 시 628,165 사회복무요원관리 143,952 88,430 55,522 301 일반보상금 143,952 88,430 55,522 08 사회복무요원보상금 143,952 88,430 55,522 사회복무요원보수 88,788 사회복무요원중식비 35,280 사회복무요원교통비 14,112 사회복무요원보상책임보험료 400 사회복무요원피복비 4,532 - 근무복 ( 춘, 하복 ) 3,932 - 근무화 600 사회복무요원간담회추진 840 민방위교육및훈련 51,000 59,657 8,657 201 일반운영비 51,000 59,657 8,657 01 사무관리비 30,000 30,000 0 일반운영비 27,200 - 일반수용비 9,200 - 충무계획서발간 18,000

부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 민방위대창설유공자보상 1,600 주민신고유공자보상 1,200 02 공공운영비 21,000 29,657 8,657 시설장비유지비 ( 경보, 급수, 대피시설 ) 16,000 민방위교육통지서등기우편요금 5,000 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 시 931 201 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 시 931 01 사무관리비 1,900 1,900 0 국민참여민방위의날훈련경비 1,900 국 570 도 399 시 931 민방위운영및육성지원 ( 실기실습 )( 보조 ) 7,500 7,500 0 도 2,250 시 5,250 405 자산취득비 7,500 7,500 0 도 2,250 시 5,250 01 자산및물품취득비 7,500 7,500 0 민방위실기실습용품 7,500 도 2,250 시 5,250 을지연습및통합방위운영 ( 보조 ) 5,780 5,780 0 도 2,890 시 2,890 201 일반운영비 5,780 5,780 0 도 2,890 시 2,890 01 사무관리비 5,780 5,780 0 전술헬기장노후시설보강 5,780 도 2,890 시 2,890 예비군육성지원 302,102 224,915 77,187 201 일반운영비 6,560 6,560 0 01 사무관리비 6,560 6,560 0 향토방위지 3,600 통합방위협의회서류인쇄 600 통합방위협의회현수막 1,760

부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 통합방위협의회입간판 600 301 일반보상금 4,050 4,050 0 09 행사실비보상금 4,050 4,050 0 예비군의날행사참석보상 810 통합방위협의회참석보상 3,240 307 민간이전 2,000 20,400 18,400 02 민간경상사업보조 2,000 20,400 18,400 군경위문 ( 명절, 연말등 ) 2,000 308 자치단체등이전 104,012 98,628 5,384 09 예비군육성지원경상보조 104,012 98,628 5,384 향방작전지원 33,500 예비군교육훈련지원 33,720 예비군부대운영 31,792 여성예비군운영지원 5,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 49,460 0 49,460 특전예비군, 여성예비군사무실신축 49,460 03 시설부대비 540 0 540 특전예비군, 여성예비군사무실신축 540 403 자치단체등자본이전 135,480 95,277 40,203 03 예비군육성지원자본보조 135,480 95,277 40,203 향방작전운영물품 51,100 예비군교육훈련물품 10,000 예비군부대운영물품 19,380 예비군중대본부청사리모델링 (4 개소 ) 55,000 민방위대화생방방독면보급 ( 보조 ) 5,460 3,700 1,760 국 1,638 도 1,147 시 2,675 405 자산취득비 5,460 3,700 1,760 국 1,638 도 1,147 시 2,675 01 자산및물품취득비 5,460 3,700 1,760 민방위대화생방방독면보급 5,460 국 1,638 도 1,147 시 2,675 화재대책활동기반조성 ( 보조 ) 80,000 80,000 0 도 24,000 시 56,000 401 시설비및부대비 80,000 80,000 0

부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 도 24,000 시 56,000 전년도 01 시설비 80,000 80,000 0 호스릴소화전설치 80,000 도 24,000 시 56,000 민방위운영및육성지원 ( 강사료 )( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 1,080 시 2,520 201 일반운영비 3,600 3,600 0 도 1,080 시 2,520 01 사무관리비 3,600 3,600 0 민방위교육강사료 3,600 도 1,080 시 2,520 민방위교육운영비 ( 보조 ) 5,192 6,354 1,162 국 2,014 도 953 시 2,225 301 일반보상금 5,192 6,354 1,162 국 2,014 도 953 시 2,225 09 행사실비보상금 5,192 6,354 1,162 민방위교육훈련운영 5,192 국 2,014 도 953 시 2,225 민방위경보시설노후위성수신기교체 ( 보조 ) 8,000 0 8,000 국 2,400 도 1,680 시 3,920 401 시설비및부대비 8,000 0 8,000 국 2,400 도 1,680 시 3,920 01 시설비 8,000 0 8,000 민방위경보시설노후위성수신기교체 8,000 국 2,400 도 1,680 시 3,920 민방위경보시설확충사업 ( 보조 ) 80,000 0 80,000 도 40,000 시 40,000 401 시설비및부대비 80,000 0 80,000 도 40,000

부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 시 40,000 전년도 01 시설비 80,000 0 80,000 민방위경보시설확충사업 80,000 도 40,000 시 40,000 민방위대화생방방독면보급 ( 도비보조 ) 29,400 0 29,400 도 14,700 시 14,700 405 자산취득비 29,400 0 29,400 도 14,700 시 14,700 01 자산및물품취득비 29,400 0 29,400 민방위대방독면보급 29,400 도 14,700 시 14,700 소방운영지원 580,000 227,000 353,000 도 150,000 시 430,000 소방의날행사지원 1,000 1,000 0 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 의용소방대이임대장공로패 1,000 화재예방순찰지원 137,000 96,000 41,000 301 일반보상금 77,000 67,000 10,000 03 의용소방대지원경비 77,000 67,000 10,000 소방기술경연대회훈련 25,000 의용소방대혁신전진대회참가 10,000 화재진압출동및재난구조활동 6,000 화재예방및재난구조시범훈련 7,000 재래시장화재예방순찰활동 10,000 산불예방및취약지순찰활동 8,000 의용소방대연합회운영경비 9,000 화재예방순찰및캠페인활동 ( 여성대 ) 2,000 402 민간자본이전 60,000 29,000 31,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 60,000 29,000 31,000 전담의용소방대차량 60,000 효율적소방행정지원 142,000 70,000 72,000 301 일반보상금 12,000 10,000 2,000 11 기타보상금 12,000 10,000 2,000 섬지역응급환자나르미선지원 12,000 401 시설비및부대비 130,000 60,000 70,000

부서 : 안전총괄과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 01 시설비 128,776 59,352 69,424 미산면의용소방대청사주차장정비 29,676 장고도의용소방대신축 99,100 03 시설부대비 1,224 648 576 미산면의용소방대청사주차장정비 324 장고도의용소방대신축 900 소방청사신. 증축지원 ( 보조 ) 300,000 60,000 240,000 도 150,000 시 150,000 401 시설비및부대비 300,000 60,000 240,000 도 150,000 시 150,000 01 시설비 298,920 59,640 239,280 주포면의용소방대청사증축 298,920 도 149,460 시 149,460 03 시설부대비 1,080 360 720 주포면의용소방대청사증축 1,080 도 540 시 540 재해및재난예방 9,453,000 6,299,967 3,153,033 지 2,980,000 도 430,000 시 6,043,000 하천정비 8,613,000 4,090,300 4,522,700 지 2,980,000 도 400,000 시 5,233,000 소하천유지보수 106,000 111,500 5,500 201 일반운영비 1,000 1,500 500 01 사무관리비 1,000 1,500 500 소하천관리위원회회의참석수당 1,000 401 시설비및부대비 105,000 110,000 5,000 01 시설비 104,100 109,280 5,180 소하천유지보수 99,100 소하천미불용지보상 5,000 03 시설부대비 900 720 180 소하천유지보수 900 하천유지및보수 147,000 134,800 12,200 101 인건비 40,000 30,000 10,000 04 기간제근로자등보수 40,000 30,000 10,000 하천유지보수인부임 40,000

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 201 일반운영비 50,000 50,000 0 01 사무관리비 50,000 50,000 0 하천및소하천유지보수비 50,000 202 여비 7,000 4,800 2,200 01 국내여비 7,000 4,800 2,200 지방하천감시 7,000 401 시설비및부대비 50,000 50,000 0 01 시설비 49,460 49,640 180 하천유지및보수 49,460 03 시설부대비 540 360 180 하천유지및보수 540 폐광기금사업 ( 새터하천정비, 성주생태하천조성 ) 1,700,000 800,000 900,000 401 시설비및부대비 1,700,000 800,000 900,000 01 시설비 1,692,800 794,870 897,930 성주천생태하천조성 1,394,960 새터소하천정비 297,840 03 시설부대비 7,200 5,130 2,070 성주천생태하천조성 5,040 새터소하천정비 2,160 망선소하천정비 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 99,280 0 99,280 망선소하천정비 99,280 03 시설부대비 720 0 720 망선소하천정비 720 송정소하천정비 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 297,840 0 297,840 송정소하천정비 297,840 03 시설부대비 2,160 0 2,160 송정소하천정비 2,160 소하천정비사업지원 ( 신구 )( 보조 ) 1,072,000 322,000 750,000 지 536,000 시 536,000 401 시설비및부대비 1,072,000 322,000 750,000 지 536,000 시 536,000 01 시설비 1,068,200 319,682 748,518 신구소하천정비 1,068,200 지 534,100

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 시 534,100 전년도 03 시설부대비 3,800 2,318 1,482 신구소하천정비 3,800 지 1,900 시 1,900 소하천정비사업지원 ( 봉덕 )( 보조 ) 2,568,000 200,000 2,368,000 지 1,284,000 시 1,284,000 401 시설비및부대비 2,568,000 200,000 2,368,000 지 1,284,000 시 1,284,000 01 시설비 2,558,800 198,560 2,360,240 봉덕소하천정비 2,558,800 지 1,279,400 시 1,279,400 03 시설부대비 9,200 1,440 7,760 봉덕소하천정비 9,200 지 4,600 시 4,600 지방하천정비사업금강권역 ( 진죽천 )( 보조 ) 2,000,000 0 2,000,000 지 1,000,000 도 300,000 시 700,000 401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000 지 1,000,000 도 300,000 시 700,000 01 시설비 1,992,800 0 1,992,800 진죽천재해예방사업 1,992,800 지 996,400 도 298,920 시 697,480 03 시설부대비 7,200 0 7,200 진죽천재해예방사업 7,200 지 3,600 도 1,080 시 2,520 소하천정비사업지원 ( 화망 )( 보조 ) 320,000 0 320,000 지 160,000 시 160,000 401 시설비및부대비 320,000 0 320,000 지 160,000 시 160,000 01 시설비 317,700 0 317,700 화망소하천정비 317,700 지 158,850

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 시 158,850 전년도 03 시설부대비 2,300 0 2,300 화망소하천정비 2,300 지 1,150 시 1,150 소등소하천정비 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 99,100 0 99,100 소등소하천정비 99,100 03 시설부대비 900 0 900 소등소하천정비 900 소하천유지관리사업 ( 보조 ) 100,000 0 100,000 도 50,000 시 50,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 50,000 시 50,000 01 시설비 99,100 0 99,100 관산소하천정비 99,100 도 49,550 시 49,550 03 시설부대비 900 0 900 관산소하천정비 900 도 450 시 450 지방하천재해예방 ( 보조 ) 100,000 0 100,000 도 50,000 시 50,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 50,000 시 50,000 01 시설비 99,100 0 99,100 대천천외 1 개소재해예방사업 99,100 도 49,550 시 49,550 03 시설부대비 900 0 900 대천천외 1 개소재해예방사업 900 도 450 시 450 재해재난예방및복구 840,000 2,209,667 1,369,667 도 30,000 시 810,000 풍수해보험사업지원 ( 보조 ) 100,000 26,667 73,333 도 30,000 시 70,000

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난예방단위 : 재해재난예방및복구 전년도 307 민간이전 100,000 26,667 73,333 도 30,000 시 70,000 06 보험금 100,000 26,667 73,333 풍수해보험료지원 100,000 도 30,000 시 70,000 자연재난예방대비 40,000 38,000 2,000 201 일반운영비 25,000 23,000 2,000 01 사무관리비 10,000 8,000 2,000 사전재해영향성검토활동지원 5,000 자연재해사전대비홍보물제작 4,000 재해대책상황근무자급량비 1,000 02 공공운영비 15,000 15,000 0 지진가속도계측장비유지비 15,000 307 민간이전 15,000 15,000 0 03 민간단체법정운영비보조 15,000 15,000 0 자율방재단운영 15,000 풍수해저감종합계획재수립 700,000 0 700,000 401 시설비및부대비 700,000 0 700,000 01 시설비 695,590 0 695,590 풍수해저감종합계획재수립용역 695,590 03 시설부대비 4,410 0 4,410 풍수해저감종합계획재수립용역 4,410 행정운영경비 136,716 106,918 29,798 기본경비 136,716 106,918 29,798 기본경비 136,716 106,918 29,798 201 일반운영비 91,146 71,848 19,298 01 사무관리비 35,080 35,080 0 일반수용비 29,080 급량비 6,000 02 공공운영비 56,066 36,768 19,298 공공요금및제세 50,000 시설장비유지비 6,066 202 여비 30,870 30,870 0 01 국내여비 30,870 30,870 0 과운영업무추진 30,870 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

부서 : 안전총괄과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 전년도 부서운영업무추진비 4,200 405 자산취득비 10,500 0 10,500 01 자산및물품취득비 10,500 0 10,500 사무실의자 5,000 청소기 500 굴삭기제초기 5,000 재무활동 550,000 444,000 106,000 내부거래지출 550,000 444,000 106,000 재난관리기금전출금 550,000 444,000 106,000 702 기금전출금 550,000 444,000 106,000 01 기금전출금 550,000 444,000 106,000 재난관리기금법정적립금 550,000