부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

#편집인협회보379호

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

2013지발-가을내지1004-4

목 차

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

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부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

*팜플렛 A5양면2011-최종

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

육계자조금29호편집

2006¹é¼Ł¹ß°£»ç1

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

1-1 단위사업 기본운영비 (예산구분)212년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리 세부사업 내역 세부사업 소관 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 13,76,3 252,62 13,958, 본청기본운영비 계 1,55

제4장

01정책백서목차(1~18)

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어


부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

소식지수정본-1

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

Transcription:

2011 년도본예산일반회계문화홍보담당관 ~ 문화홍보담당관 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보담당관정책 : 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 문화홍보담당관 11,829,396 9,615,030 2,214,366 국 1,069,714 광 1,900,000 기 577,400 분 35,500 도 406,910 시 7,839,872 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 12,100 21,172 9,072 기본경비 12,100 15,772 3,672 기본경비 12,100 15,772 3,672 201 일반운영비 6,700 15,772 9,072 01 사무관리비 6,700 15,772 9,072 일반수용비 2,340 기본사무용품 20,000*16명 320 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입비 40,000*12월 480 소규모수선비 40,000*2개소 *12월 960 신문구독료 *4부 *12월 480 급량비 4,360 기본업무추진 4,360,000 4,360 203 업무추진비 4,200 0 4,200 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 부서운영업무추진비 4,200,000 4,200 204 직무수행경비 1,200 0 1,200 01 직책급업무수행경비 1,200 0 1,200 담당관 1,200,000 1,200 시정홍보활성화 1,208,077 795,884 412,193 다양한매체활용홍보 458,488 319,160 139,328 Sunshine 광양 시정소식지제작및발송 31,800 32,000 200 201 일반운영비 31,800 32,000 200 01 사무관리비 31,800 32,000 200 시정소식지제작 7,200,000*4회 28,800 스토리만화삽화구입 250,000*6회 1,500 독자기고원고료 100,000*6회 600 퍼즐정답자상품권구입 150,000*6회 900 통합이미지마케팅홍보 426,688 287,160 139,528 201 일반운영비 426,688 287,160 139,528 01 사무관리비 426,688 287,160 139,528 홍보업무추진급량비 7,000*7명 *6일*12월 3,528 KTX 동영상광고 20,000,000*1회 20,000

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고 1,4*1식 *12월 17,160 신문광고료 20,000,000 20,000 홍보물관리및설치 568,978 250,857 318,121 야립광고판설치 568,978 250,857 318,121 201 일반운영비 12,000 3,600 8,400 02 공공운영비 12,000 3,600 8,400 공공요금및제세,000*12월 12,000 301 일반보상금 1,500 1,500 0 12 기타보상금 1,500 1,500 0 야립광고판일조량차단영농손실보상금 *500평 401 시설비및부대비 555,478 245,757 309,721 01 시설비 552,000 244,000 308,000 1,500 광고판및전광판관리 ( 풀 ) 2,000,000 2,000 시정홍보조형물 500,000,000*1개소 500,000 신원검문소주변경관조성사업시설결정용역 50,000,000*1식 50,000 03 시설부대비 3,478 1,757 1,721 시정홍보조형물부대비 552,000,000*0.63% 3,478 시정홍보지원 180,611 225,867 45,256 시정홍보지원 92,054 65,692 26,362 101 인건비 2,591 0 2,591 04 기간제근로자등보수 2,591 0 2,591 선샤인시정소식지배부 35,980*4명 *3일*6월 2,591 201 일반운영비 37,834 33,584 4,250 01 사무관리비 34,724 29,724 각종연감 200,000*5종 주간지 ( 시장, 부시장, 열린홍보방 ) *5종 *3부*12월 신문구독 ( 시장, 부시장, 열린홍보방 ) 12,324 중앙지 1*3부 *15종*12월 8,100 지방지 *2부 *12종*12월 2,880 지역지 7,000*4부 *4종*12월 1,344 통신사뉴스회선사용,000*1개사 *12월 12,000 방송사및언론사취재지원음식구입 300,000*15회 900 4,500

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 시정홍보지원 ( 단위 : 천원 ) 향우회원사업장내특산품전시부스구입 500,000*5개소 2,500 광양알리미집간판제작 300,000*5개소 1,500 02 공공운영비 3,110 3,860 750 시정홍보차량관리비 3,110 유류대 1,700*1km *10% 2,550 각종제세 ( 자동차세, 환경개선부담금 ) 180,000*2회 차량관리유지 200,000*1식 200 202 여비 5,629 7,434 1,805 01 국내여비 5,629 7,434 1,805 시정홍보취재기자안내 3,829,000 3,829 홍보관련벤치마킹 7*3명 *8회 1,800 203 업무추진비 22,000 22,000 0 03 시책추진업무추진비 22,000 22,000 0 시정홍보활동간담회 22,000,000 22,000 301 일반보상금 9,000 2,674 6,326 10 행사실비보상금 9,000 2,674 6,326 홍보대사활동지원,000 시민주부명예기자워크숍개최 200,000*2회 *15명 401 시설비및부대비 1 0 1 01 시설비 1 0 1 360 6,000 시정홍보게시판설치 *1식 1 홍보기자재관리및열린홍보방운영 88,557 160,175 71,618 201 일반운영비 67,061 67,879 818 01 사무관리비 42,153 42,571 418 HD 촬영용메모리카드 1,300,000*1개 1,300 HD 촬영용광디스크 120,000*5개 *6월 3,600 HD 테이프 28,000*5개 *12월 1,680 HD 편집용배경음악 SW 구입 1,500,000*1식 1,500 HD 비디오카메라밧데리 700,000*4개 2,800 HD 밧데리충전기 2,100,000*1대 2,100 영상 D/B용외장하드 200,000*10개 2,000 HD 레코딩유니트 1,400,000*1개 1,400 시정홍보용 CD-R/DVD 20,000*5통 *12월 1,200 DVD 보관케이스 *100개 *12월 1,200 칼라CD 프린터기잉크구입 100,000*6개 600 영상편집실인터뷰용홍보사진제작 600,000*4개 2,400

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 시정홍보지원 ( 단위 : 천원 ) 그래픽전용프린터기토너구입 (1세트4개) 1,400,000*2세트 2,800 그래픽전용프린터기드럼 1,400,000 1,400 그래픽소스및디자인서적구입,000 시정홍보기록보존필름구입 1,750 칼라 *300통 900 슬라이드 *50통 500 120 슬라이드 7,000*50통 350 열린홍보방대형홍보사진제작,000*2개 2,000 열린홍보방소모성물품구입및소규모수선 료 300,000*12월 3,600 시정홍보기록보존필름현상 2,155 칼라 2,000*500통 슬라이드 7,700*150통 1,155 디지털카메라메모리구입 200,000*4개 800 디지털카메라사진인화용지구입 42,000*2권 *12월 1,008 디지털카메라사진전용잉크구입 200,000*4개 800 녹음기건전지 1*2대 *12회 360 카메라및후레쉬밧데리 *4대 *40회 800 디지털카메라전용밧데리 200,000 200 디지털카메라 D/B용외장하드 500,000 500 시정홍보사진보관용앨범구입 50,000*5개 250 시정홍보물데이타보존메모리 500,000*1개 500 시홍보영상촬영용넥타이구입 100,000*3개 300 시정홍보기록요원피복비 50,000*3명 150 02 공공운영비 24,908 25,308 400 시정홍보안내시설물공공요금 300,000*12월 3,600 관광안내소공공요금 350,000*12월 4,200 IP TV 공공요금 ( 인터넷회선, 유지비, 전기 ) 100,000*3개소 *12월 3,600 청사현관디스플레이어및영상편집실 UPS밧 데리교체 50,000*16개 *2대 1,600 전광판고정 IP 이용료 *12월 120 홍보사진웹하드이용요금 40,000*12월 480 홍보영상웹하드이용요금 40,000*12월 480 위성방송수신료 ( 영상편집실, 관광안내소 ) 22,000*2개소 *12월 528 시정홍보동영상서버이용료 400,000*12월 4,800 비디오카메라및영상편집기수리 (18개부품),000*1식

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 시정홍보지원 ( 단위 : 천원 ) 청사현관디스플레이수리 (16개부품) 1,500,000*1식 정사진및디지털카메라유지보수 300,000*3대 1,500 사진편집장비유지보수 300,000*2회 600 그래픽전용컴퓨터및프린터기유지관리보수,000 그래픽전용컴퓨터주변기기유지보수 500,000 202 여비 7,296 7,296 0 01 국내여비 7,296 7,296 0 시정소식지제작및기록보존자료수집 6,156,000 900 500 6,156 이미지홍보마케팅벤치마킹 1,140,000 1,140 405 자산취득비 14,200 8 70,800 01 자산및물품취득비 14,200 8 70,800 HD 레코딩유니트 1,400,000*1개 1,400 시정디지털사진기록용 DVD 레코더 ( 외장형 ) 500,000 이동용사진전송기구입 ( 와이브로 ),000 500 HD 영상자료보관서버구입 7,000,000*1식 7,000 제습기구입 ( 영상편집실 ) 500,000 500 비디오카메라무선마이크구입 1,500,000 1,500 캐논앵글파인더 300,000 300 문화예술활성화 2,292,872 2,467,078 174,206 국 50,500 기 77,400 분 35,500 도 28,340 시 2,101,132 문화예술진흥 680,804 561,200 119,604 기 77,400 도 18,300 시 585,104 문화예술진흥 66,304 0 66,304 201 일반운영비 6,904 0 6,904 01 사무관리비 6,904 0 6,904 문화예술업무추진급량비 7,000*7명 *8일*12월 4,704 문화예술관련월간지구독 300,000*3회 900 문화예술정책자료등구입 50,000*10권 500 문화예술인벤치마킹임차료 800,000*1대 800 202 여비 7,050 0 7,050

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화예술진흥 ( 단위 : 천원 ) 01 국내여비 7,050 0 7,050 문화예술업무추진 20,000*4명 *5회*12개월 4,800 시립예술단외부초대공연참석 7*3명 *10회 301 일반보상금 2,350 0 2,350 10 행사실비보상금 2,350 0 2,350 2,250 문화예술관련간담회개최 *10명 *10회 문화예술인벤치마킹 *45명 1,350 405 자산취득비 50,000 0 50,000 01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000 지역예술인작품구입 50,000,000 50,000 예총산하단체지원 249,500 27 21,500 307 민간이전 249,500 270,000 20,500 02 민간경상보조 227,500 248,000 20,500 예술인의날행사 (11회),000 매화축제인간조각공원 7,000,000 7,000 광양예술지발간 ( 제9집 ),000 시민과함께하는가을향연 2,000 2 국악교실운영 8,000,000 8,000 남도국악제출전 ( 제33회 ),000 전국매화사진촬영대회 ( 제12회 ) 20,000,000 20,000 연합사진전 ( 제16회 ),000 남도 ( 영호남 ) 사진교류전 ( 제14회 ) 6,000,000 6,000 시민사생실기대회,000 미술백운전 4,500,000 4,500 광양, 포항미술교류전 4,500,000 4,500 전남연극제참가 ( 제29회 ) 17,000,000 17,000 광양시연극교실운영 ( 제9회 ),000 광양청소년연극제 ( 제11회 ) 7,000,000 7,000 전남청소년연극제참가 ( 제21회 ) 7,000,000 7,000 매화꽃밭시낭송회,000 광양문학발간 ( 제17집 ),000 청소년문예학교백일장및문학강좌 ( 제10회 ) 4,000,000 4,000 학생음악경연대회 3,500,000 3,500 청소년을위한음악회 ( 제10회 ),000 백운산휴양림숲속음악회 ( 제4회 ) 8,000,000 8,000 광양만 Sunshine가요제개최 ( 제3회 ) 40,000,000 40,000 광양만실버가요제 20,000,000 20,000 03 사회단체보조금 22,000 22,000 0

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화예술진흥 ( 단위 : 천원 ) 예총사회단체보조금 22,000,000 22,000 기타단체지원 217,000 227,000 307 민간이전 217,000 227,000 02 민간경상보조 187,000 197,000 국화연구회국화전시회 7,000,000 7,000 전남동부지역난연합전시회 1 광양시민의날기념분재전시회,000 전남영상위원회운영지원,000 가족합창제개최 50,000,000 50,000 자생문화예술단체발굴지원 1 윤동주백일장 ( 청소년 ) 개최 1 광양청소년관현악단지원,000 시민과함께하는열린음악회 ( 오케스트라 ) 7,000,000 7,000 광양역사문화관개관기념이경모사진기획전 7,000,000 7,000 서각전시회 4,000,000 4,000 수석전시회 4,000,000 4,000 04 민간행사보조 0 광영가야산영화제추진,000 도지원관련예술사업 148,000 63,200 84,800 기 77,400 도 18,300 시 52,300 307 민간이전 138,000 53,200 84,800 기 77,400 도 18,300 시 42,300 02 민간경상보조 138,000 53,200 84,800 무대공연작품지원 26,000,000 26,000 기 1 시 1 문화바우처사업지원 92,000,000 92,000 기 64,400 도 8,300 시 19,300 찾아가는문화할동지원 ( 도분권 ) 20,000,000 20,000 도 시 308 자치단체등이전 0 05 자치단체간부담금 0 도문예진흥기금조성,000 시민의날행사및문화원지원 11 404,000 29 분 34,000

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 시민의날행사및문화원지원 ( 단위 : 천원 ) 시 77,000 광양시민의날행사지원 19,000 300,000 28 301 일반보상금 6,000 0 6,000 12 기타보상금 6,000 0 6,000 시민의상수상자부상품,000*2명 6,000 307 민간이전 1 300,000 287,000 04 민간행사보조 1 300,000 287,000 제16회광양시민의날행사보조 1,000 1 광양문화원지원 92,000 89,000 분 34,000 시 58,000 307 민간이전 92,000 89,000 분 34,000 시 58,000 02 민간경상보조 68,000 68,000 0 광양문화원지원 ( 분권 ) 68,000,000 68,000 분 34,000 시 34,000 03 사회단체보조금 24,000 2 광양문화원사회단체보조금 24,000,000 24,000 전통민속보존관리 356,020 302,334 53,686 국 50,500 분 1,500 도 10,040 시 293,980 광양향교지원 16,000 16,000 0 분 1,500 시 14,500 307 민간이전 16,000 16,000 0 분 1,500 시 14,500 02 민간경상보조 16,000 16,000 0 춘, 추기석전대제 2,000,000*2회 4,000 전통향교문화시연 ( 기로연 )( 분권 ),000 분 1,500 시 1,500 여성유도회서예교실 4,000,000 4,000 추기한시백일장,000 봉양사제례비,000 쌍의사제례비,000 전통문화유산재현지원 119,700 9 28,700 307 민간이전 113,700 86,500 27,200 02 민간경상보조 113,700 86,500 27,200

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 전통민속보존관리 ( 단위 : 천원 ) 용지큰줄다리기재연및보존 ( 정월대보름 ) 9,500,000 9,500 진월전어잡이소리재연및보존,000 광양버꾸놀이재연및보존 ( 백중제 ) 7,000,000 7,000 광영집돌림농악재연및보존,000 세시풍속재연 600,000*12개읍면동 7,200 전국농악대회참가,000 남해성전국판소리경연대회 40,000,000 40,000 읍면동풍물놀이경연대회,000 308 자치단체등이전 6,000 4,500 1,500 06 교육기관에대한보조금 6,000 4,500 1,500 전통민속학교지원 6,000,000 6,000 도지원전통문화사업 130,320 120,334 9,986 국 50,500 도 10,040 시 69,780 307 민간이전 130,320 120,334 9,986 국 50,500 도 10,040 시 69,780 02 민간경상보조 130,320 120,334 9,986 무형문화재전승지원 ( 궁시장 ) 13,800,000 13,800 시도무형문화재 ( 공개행사 )( 도분권 ) 1,520,000 도 6,900 시 6,900 1,520 도 1,140 시 380 국악강사풀제운영 10 국 50,500 시 50,500 전남민속축제 ( 일반부 ) 9,000,000 9,000 도 시 8,000 전남민속축제 ( 청소년부 ),000 도 시 4,000 장도전수관지원 7 7 0 307 민간이전 6 6 0 05 민간위탁금 6 6 0 광양장도전수관운영관리비 6,000 6 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 장도전수관유지관리 ( 풀 ),000

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 전통민속보존관리 ( 단위 : 천원 ) 백운산고로쇠약수제행사 1 0 1 201 일반운영비 1 0 1 03 행사운영비 1 0 1 백운산고로쇠약수제행사 *1회 1 문화콘텐츠사업 1,142,048 1,156,844 14,796 가칭 ' 사라실예술촌 ' 조성사업 67,800 0 67,800 401 시설비및부대비 67,800 0 67,800 01 시설비 67,800 0 67,800 사라실예술촌조성기본및실시설계용역 1,500,000,000*4.52% 67,800 광양문화복덕방추진 18,080 0 18,080 201 일반운영비 16,080 0 16,080 01 사무관리비 6,080 0 6,080 문화복덕방홍보전단제작 *부 홍보현수막제작 60,000*6개소 *3회 1,080 03 행사운영비 0 문화관광르네상스장기계획수립워크샵개최,000*2회 301 일반보상금 2,000 0 2,000 10 행사실비보상금 2,000 0 2,000 문화복덕방추진 20,000*20명 *5회 2,000 시립예술단운영지원 1,003,088 494,334 508,754 101 인건비 800 0 800 04 기간제근로자등보수 800 0 800 국악단사곡초등학교풀베기등 100,000*4회 *2명 201 일반운영비 8,352 0 8,352 01 사무관리비 8,352 0 8,352 무인경비용역비 198,000*2개소 *12개월 4,752 시립예술단전기, 상하수도 300,000*12개월 3,600 301 일반보상금 870,026 422,150 447,876 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 870,026 422,150 447,876 합창세미나참석 ( 소년소녀합창단 ) 758 참가비 200,000*2명 *1회 400 참가실비 59,600*2명 *3일*1회 358 시립소년소년합창단공연비 60,000 창단 정기공연 *2회 수시공연,000*10회 시립국악단공연비 90,000 800

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화콘텐츠사업 ( 단위 : 천원 ) 정기공연 20,000,000*2회 40,000 수시공연,000*10회 50,000 합창세미나참석 ( 합창단 ) 758 참가비 200,000*2명 *1회 400 참가실비 59,600*2명 *3일*1회 358 시립합창단공연비 90,000 창단 정기공연 20,000,000*2회 40,000 수시공연,000*10회 50,000 시립합창단급여 157,200 지휘자 2,000,000*1명 *12월 24,000 반주자,000*1명 *12월 12,000 단무장,000*1명 *12월 12,000 단원 700,000*13명 *12월 109,200 소년소녀합창단급여 39,600 지휘자 1,500,000*1명 *12월 18,000 반주자 900,000*1명 *12월 10,800 단무장 900,000*1명 *12월 10,800 시립국악단급여 106,800 지휘자 2,000,000*1명 *12월 24,000 단무장,000*1명 *12월 12,000 악장,000*1명 *12월 12,000 단원 700,000*7명 *12월 58,800 시립예술단여비 44,160 시립합창단 80,000*13명 *12월 12,480 시립국악단 80,000*30명 *12월 28,800 시립소년소녀합창단 80,000*3명 *12월 2,880 시립예술단급식비 117,600 시립합창단 7,000*10회 *13명*12월 10,920 시립국악단 7,000*10회 *30명*12월 25,200 시립소년소녀합창단 7,000*10회 *50명*12월 42,000 어린이합창단 7,000*10회 *47명*12월 39,480 시립합창단공연수당 12,514 정기공연 77,800*13명 *2회 2,023 수시공연 53,800*13명 *15회 10,491 시립국악단공연수당 55,686 정기공연 8*30명 *2회 4,980 수시공연 56,340*30명 *30회 50,706 시립소년소녀공연수당 11,250 정기공연 5*50명 *1회 2,750 수시공연 34,000*50명 *5회 8,500 소년, 소녀합창단귀가차량임차 200,000*2대 *50회 20,000

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화콘텐츠사업 ( 단위 : 천원 ) 시립예술단비품및사무용품구입 300,000*3개소 *12개월 시립예술단정수기임대료 10,800 시립예술단전문서적구입 176,000*10회 1,760 시립합창단악보구입 1,500,000*2회 피아노조율 200,000*5회 남도시립합창제 ( 합창단 ),000*1회 한국합창대축제 ( 예술의전당 ) 3*2 대 *12 개월,000*1 식 840 제24회전남합창제,000*1식 교류음악회,000*1식 전국시립합창단연회비 300,000*1회 300 기량향상수련회 ( 합창단 ) 3,500,000*1회 3,500 전국시립소년소녀합창제참석 (1박2일) 100,000*50명 *1회 남도시립합창제참석 ( 소년소녀 ) 50,000*50명 *1회 보이스아카데미 ( 하계, 동계 ) 50,000*50명 *2회 307 민간이전 0 02 민간경상보조 0 2,500 광양찬가음반제작,000 405 자산취득비 93,910 63,910 01 자산및물품취득비 93,910 63,910 국악단공연복 45,910 창작한복 400,000*50벌 20,000 양장 400,000*50벌 20,000 갓, 망건 2*30벌 750 도포 ( 기본 ) 100,000*30벌 지휘자 ( 한복 ),000*1벌 지휘자양장 ( 턱시도 ) 800,000*1벌 800 미투리 ( 신발 ) 12,000*30개 360 국악단지휘단상 600,000*1개 600 시립합창단단복 ( 신발 ) 제작 500,000*50명 2 소년소녀단복 ( 신발 ) 제작 300,000*48명 14,400 소년소녀지휘자 ( 반주자 ) 단복제작 500,000*2명 냉난방기 600,000*2대 1,200 국악단연습용거울 150,000*4개 600 타악방음판 100,000*2개 200 팀파니 2조,000*1개 광양역사문화관운영 23,080 604,410 581,330

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화예술활성화단위 : 문화콘텐츠사업 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 11,080 0 11,080 01 사무관리비 3,700 0 3,700 역사문화관근무자피복비 100,000*7명 700 역사문화관기획전시실소모품구입,000*3회 02 공공운영비 7,380 0 7,380 광양역사문화관무인경비용역비 16*12개월 광양역사문화관공공요금 ( 유지비, 전기 ) 450,000*12개월 301 일반보상금 12,000 0 12,000 12 기타보상금 12,000 0 12,000 문화유산전문가해설활동비 20,000*2명 *25일*12월 1,980 5,400 12,000 광양역사흔적찾기사업 24,500 5,500 403 자치단체등자본이전 0 02 공기관등에대한대행사업비 0 광양의역사문물전개최 ( 국립광주박물관 ) 100,000,000*30% 음악, 게임산업진흥 2,700 300 음악, 게임산업진흥 2,700 300 201 일반운영비 2,700 300 01 사무관리비 2,700 300 게임제공업및노래연습장교육교재발간 4,000*300부 1,200 불법게임물등수거 300,000*6회 1,800 문화재관리및보존 2,756,689 1,428,025 1,328,664 국 1,008,189 도 377,760 시 1,370,740 문화재보호및정비 2,720,346 1,390,444 1,329,902 국 1,003,521 도 377,760 시 1,339,065 국가사적지일원정비 24,201 83,140 58,939 국 11,521 도 3,840 시 8,840 101 인건비 23,201 21,600 1,601 국 10,921 도 3,640 시 8,640 04 기간제근로자등보수 23,201 21,600 1,601

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재보호및정비 ( 단위 : 천원 ) 국가사적지관리인부임 18,20 18,201 도지정및향토문화유산관리인부임 100,000*50일 국 10,921 도 3,640 시 3,640 201 일반운영비 0 국 600 도 200 시 200 02 공공운영비 0 국가사적지일원관리유류대,000 국 600 도 200 시 200 매천황현선생관련사업 12,580 106,000 93,420 101 인건비 4,380 0 4,380 04 기간제근로자등보수 4,380 0 4,380 매천황현생가및공원관리인부임 4,380,000 4,380 201 일반운영비 1,200 0 1,200 02 공공운영비 1,200 0 1,200 매천역사공원내보안등전기요금 100,000*12월 401 시설비및부대비 7,000 6,000 01 시설비 7,000 6,000 1,200 매천황현생가초가이엉잇기 7,000,000*1식 7,000 광양향교정비사업 99,891 30,324 69,567 도 69,300 시 30,591 401 시설비및부대비 99,891 30,324 69,567 도 69,300 시 30,591 01 시설비 99,000 69,000 시도지정문화재보수정비 ( 도분권 ) 99,000 광양향교화장실증축 99,000,000*1식 99,000 도 69,300 시 29,700 03 시설부대비 891 324 567 광양향교화장실증축부대비 99,000,000*0.90% 김시식지주변정비사업 202,440 129,674 72,766 891 도 140,000 시 62,440 307 민간이전 0

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재보호및정비 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상보조 0 김여익공제례비지원,000*1회 401 시설비및부대비 201,440 128,674 72,766 도 140,000 시 61,440 01 시설비 200,000 127,754 72,246 시도지정문화재보수정비 ( 도분권 ) 200,000 김시식지주변정비사업 ( 영모재. 인호사등 ) 200,000,000*1식 200,000 도 140,000 시 60,000 03 시설부대비 1,440 920 520 김시식지주변정비사업시설부대비 200,000,000*0.72% 마로산성정비복원사업 511,280 302,160 209,120 1,440 국 280,000 도 36,000 시 195,280 401 시설비및부대비 511,280 302,160 209,120 국 280,000 도 36,000 시 195,280 01 시설비 50 300,000 20 도시계획시설실시인가용역 ( 김시식지. 마로산성. 옥룡사지 ) *3개소 10 광양마로산성정비사업 400,000,000*1식 400,000 국 280,000 도 36,000 시 84,000 03 시설부대비 6,280 2,160 4,120 도시계획시설실시인가공고료 1,700,000*2 회 광양마로산성정비사업시설부대비 400,000,000*0.72% 광양읍수와이팝나무주변정비사업 835,040 14,286 820,754 3,400 2,880 국 58 도 72,810 시 181,230 401 시설비및부대비 835,040 14,286 820,754 국 58 도 72,810 시 181,230 01 시설비 8 14,286 815,714 광양읍수와이팝나무유지관리사업,000 국 2 도 810

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재보호및정비 ( 단위 : 천원 ) 광양읍수와이팝나무주변정비 ( 인동숲 ) 800,000,000*1식 시 8,190 800,000 국 560,000 도 72,000 시 168,000 03 시설부대비 5,040 0 5,040 광양읍수와이팝나무주변정비부대비 800,000,000*0.63% 원광양군청주변정비사업 784,914 706,108 78,806 401 시설비및부대비 784,914 706,108 78,806 01 시설비 780,000 702,000 78,000 원광양군청주변토지매입및철거비 780,000,000 5,040 780,000 03 시설부대비 4,914 4,108 806 원광양군청주변토지매입시설부대비 780,000,000*0.63% 옥룡사동백나무숲정비 0 4,914 국 2 도 810 시 8,190 401 시설비및부대비 0 국 2 도 810 시 8,190 01 시설비 0 옥룡사동백나무숲유지관리사업,000 국 2 도 810 시 8,190 전통사찰보존정비 220,000 0 220,000 국 1 도 5 시 5 402 민간자본이전 220,000 0 220,000 국 1 도 5 시 5 01 민간자본보조 220,000 0 220,000 백운사대웅전단청보존정비 120,000,000 120,000 국 60,000 도 시 보광사대웅전단청보수 100,000,000 100,000 국 50,000 도 2 시 2

부서 : 문화홍보담당관정책 : 문화재관리및보존단위 : 문화재관리 ( 단위 : 천원 ) 문화재관리 36,343 37,581 1,238 국 4,668 시 31,675 문화재관리 31,675 37,581 5,906 201 일반운영비 10,500 4,400 6,100 01 사무관리비 10,500 4,400 6,100 향토문화유적및유물해석문제작,000*3회 향토문화유적관련도서구입 200,000*10권 2,000 문화재전기안전점검및변압기점검 50,000*15개소 *2회 1,500 문화재보호구역현황측량,000*4개소 4,000 202 여비 5,175 6,900 1,725 01 국내여비 5,175 6,900 1,725 문화재업무추진 20,000*3명 *5회*12월 3,600 문화재사업국도비확보중앙부처방문 7*3명 *7회 401 시설비및부대비 16,000 26,281 10,281 01 시설비 16,000 26,000 1,575 문화재안내판설치 1,200,000*5개소 6,000 도지정및향토문화유산개보수,000 사회복무요원운영 4,668 0 4,668 국 4,668 301 일반보상금 4,668 0 4,668 국 4,668 09 공익근무요원보상금 4,668 0 4,668 문화재관리공익요원보상비 4,668,000 4,668 국 4,668 관광마케팅추진 722,784 784,108 61,324 국 11,025 도 810 시 710,949 관광자원마케팅추진 262,784 294,108 31,324 국 11,025 도 810 시 250,949 관광홍보물제작 73,400 93,160 19,760 201 일반운영비 73,400 68,160 5,240 01 사무관리비 7 66,000 관광안내책자제작 ( 한글, 외국어 ) 1,500*20,000권 관광안내지도제작 300*40,000부 12,000

부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광마케팅추진단위 : 관광자원마케팅추진 ( 단위 : 천원 ) 광양 3 名 100 선홍보책자제작 2,000* 권 관광홍보자료외국어번역비,000 관광홍보물봉투제작 400*매 4,000 홍보용관광기념품구입 *500개 *2회 02 공공운영비 2,400 2,160 240 관광홍보물배부택배비 *40회 *12월 2,400 광양시티투어운영 20,000 20,000 0 201 일반운영비 20,000 20,000 0 01 사무관리비 20,000 20,000 0 시티투어홍보물제작 500*4,000부 2,000 시티투어차량임차 300,000*60회 18,000 관광객수용태세확립 1 1 0 201 일반운영비 0 03 행사운영비 0 관광지친절. 청결운동추진 1,500,000*2회 301 일반보상금 0 12 기타보상금 0 외국인관광객유치숙박비및체험비지원,000 다양한관광홍보추진 92,116 70,280 21,836 201 일반운영비 30,416 20,000 10,416 01 사무관리비 10,416 8,000 2,416 관광진흥업무추진급량비 7,000*3명 *8일*12월 관광홍보행사참가자운송차량임차료 900,000*2대 2,016 1,800 관광박람회, 전시회등행사참가시음용품구입 300,000*4회 1,200 축제등행사인터넷등홍보,000 일본현지관광마케팅실시통역비 200,000*2회 03 행사운영비 20,000 12,000 8,000 관광. 여행박람회참가 20,000,000*1회 20,000 202 여비 6,750 4,500 2,250 01 국내여비 6,750 4,500 2,250 관광홍보마케팅추진 20,000*3명 *5일*12월 3,600 관광마케팅관련벤치마킹, 워크숍참석 7*3명 *14일 301 일반보상금 4,950 5,348 398 10 행사실비보상금 4,950 5,348 398 400 3,150

부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광마케팅추진단위 : 관광자원마케팅추진 ( 단위 : 천원 ) 관광관련교육, 워크숍등참석 *2명 *20일 명량대첩축제, 남도음식문화큰잔치행사참가 7*5명 *3일*2개소 타지역축제행사참가팀실비보상 7*2명 *10회 1,200 2,250 1,500 307 민간이전 50,000 0 50,000 02 민간경상보조 0 광양스토리텔링전국대회,000 05 민간위탁금 20,000 0 20,000 일본시모노세키시언론인초청팸투어 20,000,000 20,000 관광안내소운영 2,976 8,376 5,400 201 일반운영비 1,800 7,200 5,400 01 사무관리비 1,800 7,200 5,400 관광안내소소모품구입 150,000*12월 1,800 307 민간이전 1,176 1,176 0 05 민간위탁금 1,176 1,176 0 관광안내소 ( 중마동 ) 야간무인경비용역비 98,000*12월 문화관광해설사 ( 홍보도우미 ) 운영 39,292 39,292 0 1,176 국 11,025 도 810 시 27,457 201 일반운영비 1,200 1,200 0 01 사무관리비 1,200 1,200 0 문화관광해설사 ( 홍보도우미 ) 선진지견학차량임차 1,200,000*1대 1,200 301 일반보상금 38,092 38,092 0 국 11,025 도 810 시 26,257 10 행사실비보상금 802 802 0 문화관광해설사 ( 홍보도우미 ) 선진지견학 802,000 12 기타보상금 37,290 37,290 0 문화관광해설사활동비 22,050,000 22,050 802 국 11,025 시 11,025 외국어문화관광해설사활동비 1,620,000 1,620 관광홍보도우미시티투어활동비 4*60회 도 810 시 810 2,700

부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광마케팅추진단위 : 관광자원마케팅추진 ( 단위 : 천원 ) 관광홍보도우미관광해설지원등활동비 *1명 *100회 관광홍보도우미관광안내소근무활동비 *1명 *22일*12월 7,920 관광사진작품및기념품발굴개발 20,000 50,000 307 민간이전 20,000 02 민간경상보조 20,000 관광광양전국사진공모전 20,000,000*1회 20,000 광양만권관광공사설립 2,000 0 2,000 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 광양만권관광공사설립추진 2,000,000 2,000 관광축제활성화지원 460,000 490,000 관광축제활성화지원 460,000 490,000 206 재료비 0 01 재료비 0 축제임시주차장설치재료비,000*1식 307 민간이전 44 47 04 민간행사보조 41 44 제15회광양매화문화축제지원 250,000,000*1식 250,000 제12회광양전어축제지원 6,000*1식 6 제10회광양전통숯불구이축제지원 70,000,000*1식 70,000 국사봉철쭉축제지원,000*1식 05 민간위탁금 0 각종축제행사교통분야위탁,000 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 축제임시주자창조성,000*1식 관광개발 4,836,874 4,118,763 718,111 광 1,900,000 기 500,000 시 2,436,874 관광인프라구축 4,836,874 4,118,763 718,111 광 1,900,000 기 500,000 시 2,436,874 매화마을관광명소화사업 4,494 1,302,670 1,298,176 201 일반운영비 1,344 0 1,344 01 사무관리비 1,344 0 1,344

부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광개발단위 : 관광인프라구축 ( 단위 : 천원 ) 관광개발업무추진급량비 7,000*2명 *8일*12월 1,344 202 여비 3,150 2,670 480 01 국내여비 3,150 2,670 480 관광개발사업추진 20,000*2명 *5일*12월 2,400 관광명소화사업추진관련세미나참석 7*2명 *5회 구봉화산관광명소화사업 1,808,880 1,900,000 91,120 750 광 900,000 시 908,880 201 일반운영비 2,400 0 2,400 02 공공운영비 2,400 0 2,400 구봉화산화장실및급수시설전기요금 100,000*2개소 *12월 401 시설비및부대비 1,806,480 1,900,000 93,520 2,400 광 900,000 시 906,480 01 시설비 1,800,000 1,893,550 93,550 구봉화산관광명소화사업 1,800,000,000 1,800,000 광 900,000 시 900,000 03 시설부대비 6,480 6,450 30 구봉화산관광명소화사업 1,800,000,000*0.36% 관광홍보시설물및관광지정비 513,213 503,213 401 시설비및부대비 513,213 503,213 01 시설비 5 500,000 6,480 관광지관광안내판정비 ( 풀 ),000 섬진강망덕포구및백두대간종점관광명소화사업 2,007,200 201,440 1,805,760 광,000 시 1,007,200 401 시설비및부대비 2,007,200 201,440 1,805,760 광,000 시 1,007,200 01 시설비 2,000,000 200,000 1,800,000 섬진강망덕포구및백두대간종점관광명소화사업 2,000,000,000 2,000,000 광,000 시,000 03 시설부대비 7,200 1,440 5,760 시설부대비 2,000,000,000*0.36% 7,200 국민여가캠핑장조성사업 1,006,300 0 1,006,300 기 500,000 시 506,300

부서 : 문화홍보담당관정책 : 관광개발단위 : 관광인프라구축 ( 단위 : 천원 ) 401 시설비및부대비 1,006,300 0 1,006,300 기 500,000 시 506,300 01 시설비,000 0,000 국민여가캠핑장조성사업,000,000,000 기 500,000 시 500,000 03 시설부대비 6,300 0 6,300 시설부대비,000,000*0.63% 6,300