부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전


부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp


부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

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부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

Transcription:

2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242 168,466 시정홍보 1,564,708 1,396,242 168,466 시정홍보 424,708 416,242 8,466 201 일반운영비 402,908 393,692 9,216 01 사무관리비 241,040 240,200 840 밀양시보발간 200원 *47,000부*12개월 112,800 밀양시홍보지발간 4,450원 *5,000부*4회 89,000 밀양시보칼럼등원고료 70,000원 *7건*12개월 5,880 공보발행 13,000 사진실및기사송고실운영 8,000 시정홍보운영 5,000 운영수당 3,360 밀양시보편집위원수당 70,000원 *4명*12개월 3,360 브리핑룸운영 4,000 02 공공운영비 161,868 153,492 8,376 공공요금및제세 155,218 밀양시보발송우편요금 540원 *48%*45,000부*12개월 밀양시홍보지발송우편요금 660원 *5,000부*4회 139,968 13,200 멀티콥트보험료 650 관용차량보험료등 (2 대 ) 1,400 시설장비유지비 3,650 방송시설유지비 (1 개소 ) 1,000 멀티콥트유지관리 1,000 포토갤러리유지보수비 1,650 차량선박비 3,000 차량유지보수비및유류대 (2 대 ) 3,000 202 여비 12,000 12,000 0 01 국내여비 12,000 12,000 0 시정홍보업무추진 12,000 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 시정주요시책홍보 5,000 301 일반보상금 4,800 4,800 0 11 기타보상금 4,800 4,800 0

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832,800 672,800 160,000 201 일반운영비 832,800 672,800 160,000 01 사무관리비 825,000 665,000 160,000 일반수용비 825,000 다양한매체활용홍보 450,000 방송및인터넷홍보 335,000 지상파, 케이블, 인터넷활용 270,000 TV 방송캠페인 60,000 광고도안제작 5,000 KTX 열차내 LCD 이용시정홍보 20,000,000원 *2개월 40,000 02 공공운영비 7,800 7,800 0 공공요금및제세 4,800 야립간판전기요금 200,000원 *2개소*12월 4,800 시설장비유지비 3,000 야립간판시설유지비 (2 개소 ) 3,000 언론홍보 307,200 307,200 0 201 일반운영비 294,000 294,000 0 01 사무관리비 294,000 294,000 0 일반수용비 294,000 신문지면을통한시정홍보 110,000 뉴스기사스크랩및저작권료 19,000 시정공고 150,000 일간지및홍보도서 15,000 203 업무추진비 9,000 9,000 0 03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0 국도시정업무추진언론홍보 4,000 출입기자단간담회 5,000 303 포상금 4,200 4,200 0 01 포상금 4,200 4,200 0 보도자료제공우수부서 4,200 정보통신 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 2,166,919 2,052,287 114,632 국 16,430 도 46,151 시 2,104,338 전자시정 738,227 746,673 8,446 국 8,870 시 729,357 지방행정공통정보화 263,544 165,113 98,431

단위 : 전자시정 전년도 308 자치단체등이전 110,500 113,113 2,613 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 110,500 113,113 2,613 공통기반시스템위탁유지보수비 (4 식 ) 104,340 공통기반시스템서비스데스크운영비 6,160 403 자치단체등자본이전 153,044 52,000 101,044 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 153,044 52,000 101,044 공통기반노후장비교체 ( 공통기반 Ⅱ AP 서버 ) 150,000 공통기반재해복구시스템암호화소프트웨어 3,044 자치단체공통기반노후장비교체 32,387 32,387 0 국 8,870 시 23,517 201 일반운영비 32,387 32,387 0 국 8,870 시 23,517 01 사무관리비 32,387 32,387 0 임차료 32,387 공통기반노후장비교체및정보보안강화 32,387 국 8,870 시 23,517 행정정보화 325,120 234,164 90,956 201 일반운영비 142,343 131,190 11,153 01 사무관리비 23,300 10,400 12,900 일반수용비 23,300 무인민원발급기운영 12,000 프린터토너 400,000원 *20개 8,000 편철심 150,000원 *20조 3,000 발급용지 50,000원 *20박스 1,000 백업시스템운영 1,400 백업테이프 120,000원 *10개 1,200 클리닝테이프 100,000원 *2개 200 온-나라 PC영상회의장비 ( 헤드셋등 ) 180,000원 *55개 02 공공운영비 119,043 120,790 1,747 9,900 공공요금및제세 21,112 행정정보알리미시스템운영 1,400,000원 *12월 원격지통합백업시스템전용회선료 226,000원 *12월 스마트폰현장행정업무지원운영 50,000원 *2대*12월 16,800 2,712 1,200 전자민원창구휴대폰본인인증서비스 400 시설장비유지비 97,931 무인민원발급기 360,030,000원 *8% 28,803

단위 : 전자시정 전년도 행정정보알리미시스템 42,460,000원 *10% 4,246 접근통제및보안감사시스템 85,483,000원 *10% 새올행정통합로그인프로그램 29,220,000원 *10% 새올행정메신저프로그램 38,180,000원 *10% 8,549 2,922 3,818 통합백업시스템 214,506,000원 *10% 21,451 보조사업통합관리시스템 154,760,000원 *10% 소형서버통합관리시스템 112,530,000원 *10%+23,543,100원*8%*9/12 15,476 12,666 202 여비 3,200 3,200 0 01 국내여비 3,200 3,200 0 행정정보화추진 100,000원 *4명*8회 3,200 207 연구개발비 50,000 0 50,000 02 전산개발비 50,000 0 50,000 기간제및공무직근로자인사급여통합관리시스템 50,000 308 자치단체등이전 29,577 13,224 16,353 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 29,577 13,224 16,353 온 - 나라시스템위탁유지보수비 29,577 405 자산취득비 100,000 86,550 13,450 01 자산및물품취득비 100,000 86,550 13,450 무인민원발급기구입 (5 대 ) 100,000 인터넷운영 117,176 303,464 186,288 201 일반운영비 109,976 93,554 16,422 01 사무관리비 55,300 26,000 29,300 일반수용비 55,300 시블로그관리운영 11,000 인터넷생중계홍보 8,800 SNS 운영활성화 1,500 SNS 기자단콘텐츠제작비 20,000 SNS 라이브방송소모품구입 3,000 아리랑대축제 VR 체험관운영 11,000 02 공공운영비 54,676 67,554 12,878 공공요금및제세 7,330 인터넷도메인사용료 80,000원 *3개 240 인터넷실명확인이용료 990 SNS 운영을위한이미지사용료 1,100 인터넷수능방송시스템운영 50,000원 *100명 5,000

단위 : 전자시정 전년도 시설장비유지비 47,346 인터넷망정보보호시스템유지보수 107,178,000원 *8%+22,770,000원*8%*10/12 홈페이지시스템전산장비유지보수 36,350,000원 *8%+49,696,000원*10% 웹사이트관리개선및유지보수 ( 시청, 문화관광, 건설공사등 ) 183,505,000원 *10%+50,380,000원*10%*2/12 10,093 7,878 19,191 모바일홈페이지 ( 시청, 문화관광등 ) 60,470,000원 *10% 외부망홈페이지가상화서버유지보수 (41,240,000원*10%+37,080,000원*8%)*7/12 6,047 4,137 301 일반보상금 7,200 5,200 2,000 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 SNS 기자단발대식및간담회개최 2,000 11 기타보상금 5,200 5,200 0 인터넷정보검색대회이벤트 4,000 SNS 이벤트 ( 페이스북, 카카오채널등 ) 10,000원 *15명*4회*2종 정보통신기반 1,428,692 1,305,614 123,078 1,200 국 7,560 도 46,151 시 1,374,981 전자정부통합망운영 66,678 66,678 0 도 33,339 시 33,339 201 일반운영비 66,678 66,678 0 도 33,339 시 33,339 02 공공운영비 66,678 66,678 0 공공요금및제세 66,678 도 - 시간국가정보통합망회선료 66,678 도 33,339 시 33,339 정보통신시설운영 1,244,100 1,124,641 119,459 201 일반운영비 643,560 634,991 8,569 01 사무관리비 18,796 24,646 5,850 일반수용비 18,796 정보시스템운영 12,140 서버하드디스크 500,000원 *4개 2,000 메모리 45,000원 *50개 2,250 그래픽카드 110,000원 *5개 550 LCD프로젝트램프 800,000원 *2개 1,600

단위 : 정보통신기반 전년도 레이저프린트현상기 230,000원 *5개 1,150 칼라레이저프린터드럼 700,000원 *2개 1,400 칼라레이저프린터토너 200,000원 *4개*2회 1,600 전산소모품 1,590 통신시스템운영 6,656 팩스기드럼토너 (CF-5659) 100,000원 *5대*4회 2,000 팩스용지 22,000원 *4박스*12회 1,056 소형스위치허브 50,000원 *40대 2,000 행정전화번호부제작 800원 *2,000부 1,600 02 공공운영비 624,764 610,345 14,419 공공요금및제세 413,372 전화회선사용료 168,212 일반전화사용료 27,000원 *57회선*12개월 18,468 본청-외청시설간전화회선료 30,000원 *30회선*12개월 10,800 DID회선료 5,500원 *90회선*12개월 5,940 인터넷전화전용회선료 346,000원 *1회선*12개월 4,152 인터넷전화사용료 5,500,000원 *12개월 66,000 업무용휴대전화사용료 65,000원 *4대*12개월 3,120 스마트기기사용료 30,000원 *78대*12개월 28,080 위성전화사용료 22,000원 *3대*12개월 792 휴대전화통화연결음사용료 2,500원 *922명*12개월 27,660 읍면동민방공싸이렌회선료 20,000원 *10회선*12개월 2,400 각종행사지원회선료 200,000원 *4회 800 초고속망회선사용료 241,320 본청-외청간국가정보통신망회선료 (46개 소 ) 17,000,000원 *12개월 204,000 인터넷홈페이지회선료 (40MB) 2,000,000원 *1회선*12개월 24,000 외부인터넷회선료 (ADSL) 35,000원 *26회선*12개월 10,920 전산실통신실전력감시서비스이용료 200,000원 *12개월 2,400 시민PC 클라우드서비스이용료 20,000원 *12개월*16대 3,840 시설장비유지비 211,392 행정업무용전산장비 (PC, 프린터 ) 900,000원 *500대*5% 22,500

단위 : 정보통신기반 전년도 읍면동통합증명발급기 (20대) 156,000,000원 *8%*9/12개월 9,360 정보시스템 ( 서버 5대 ) 69,920,000원 *8% 5,594 내PC지키미프로그램 24,861,000원 *10% 2,487 보안USB관리프로그램 21,500,000원 *10% 2,150 PC 개인정보암호화시스템 70,200,000원 *10% 7,020 IPT 및전화통화녹취시스템 242,648,720원 *8% 19,412 정보통신망관련시스템 ( 백본등 88대 ) 1,244,204,000원 *8% 99,537 본청및외청구내정보통신회선 5,000원 *5,072회선 25,360 통신실등기타기기 (UPS등 9대 ) 130,000,000원 *8% 10,400 영상방송저장시스템 (5개소) 32,010,000원 *10% 3,201 IP전화시스템인증서갱신 4,371 405 자산취득비 600,540 429,650 170,890 01 자산및물품취득비 600,540 429,650 170,890 다기능사무기기구입 ( 본청, 읍면동 ) 221,600 개인용컴퓨터 950,000원 *213대 202,350 프린터 550,000원 *35대 19,250 직원체감형 PC성능개선 56,860 LCD 대형모니터 250,000원 *164대 41,000 반도체메모리디스크 130,000원 *122대 15,860 클라우드컴퓨터시스템 ( 전산교육장, 작업용 ) 75,000 IP 전화기 600,000원 *15대 9,000 전산실서버스위치이중화 30,000,000원 *2식 60,000 통신실서버방화벽시스템 (1대) 60,000 서버개인정보접속기록관리시스템 98,000 영상방송시스템하드디스크증설 840,000원 *6개*2식 10,080 하드디스크파기장비 (1대) 10,000 소프트웨어관리 18,200 21,499 3,299 201 일반운영비 18,200 21,499 3,299 01 사무관리비 18,200 21,499 3,299 정품소프트웨어구입 18,200 컴퓨터바이러스백신 (1년사용권 ) 19,000원 *700개 13,300 전자출판및그래픽디자인 (1년사용권 ) 1,100,000원 *2개 2,200 MS윈도우서버 1,350,000원 *2개 2,700

단위 : 정보통신기반 전년도 정보화마을운영 36,898 32,666 4,232 도 6,000 시 30,898 201 일반운영비 30,898 26,666 4,232 도 4,000 시 26,898 01 사무관리비 24,000 24,000 0 일반수용비 24,000 정보화마을홍보물제작등 24,000 도 4,000 시 20,000 02 공공운영비 6,898 2,666 4,232 시설장비유지비 6,898 정보화마을홈페이지 (2개) 68,974,730원 *10% 301 일반보상금 6,000 6,000 0 6,898 도 2,000 시 4,000 09 행사실비보상금 6,000 6,000 0 정보화마을주민연찬회참석 6,000 도 2,000 시 4,000 지역정보화사업운영 26,900 26,900 0 201 일반운영비 21,500 21,500 0 01 사무관리비 21,500 21,500 0 일반수용비 4,900 시민정보화교육 3,000 공무원정보화교육 1,900 운영수당 16,600 시민정보화교육강사수당 16,000 밀양시정보화위원회 100,000원 *6명 600 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 정보화사업추진 2,000 303 포상금 3,400 3,400 0 01 포상금 3,400 3,400 0 공무원정보지식인경진대회 680,000원 *5명 3,400 정보화마을프로그램관리자육성 35,916 33,230 2,686 국 7,560 도 6,812 시 21,544 307 민간이전 35,916 33,230 2,686 국 7,560

단위 : 정보통신기반 도 6,812 시 21,544 전년도 02 민간경상사업보조 35,916 33,230 2,686 정보화마을프로그램관리자 (2 명 ) 35,916 국 7,560 도 6,812 시 21,544 공간정보시스템구축 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 1,029,658 1,215,124 185,466 도시기반시설물구축 1,029,658 1,215,124 185,466 도로및지하시설물구축 1,029,658 1,215,124 185,466 201 일반운영비 74,658 41,124 33,534 01 사무관리비 1,800 1,800 0 일반수용비 1,800 대형프린터토너 300,000원 *6개 1,800 02 공공운영비 72,858 39,324 33,534 시설장비유지비 72,858 공간정보시스템유지보수비 113,708,000원 *8%+400,730,000원*10% 국가공간정보통합시스템유지보수비 188,158,000원 *8%+86,350,000원*10% 49,170 23,688 401 시설비및부대비 502,000 562,000 60,000 01 시설비 500,000 560,000 60,000 면지역공간정보 DB 확대구축 (5 개면 ) 500,000 03 시설부대비 2,000 2,000 0 면지역공간정보 DB 확대구축 2,000 403 자치단체등자본이전 383,000 383,000 0 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 383,000 383,000 0 1/1,000 수치지형도제작 (153 도엽, 삼랑진, 하남, 부북, 상남, 초동 ) 383,000 405 자산취득비 70,000 79,000 9,000 01 자산및물품취득비 70,000 79,000 9,000 고해상도디지털항공사진영상 (1 식 ) 70,000 행정운영경비 ( 공보전산담당관 )( 기타 / 기타 ) 151,298 140,152 11,146 인력운영비 40,582 37,776 2,806 인력운영비 40,582 37,776 2,806 101 인건비 40,582 37,776 2,806 03 무기계약근로자보수 40,582 37,776 2,806 시정홍보동영상촬영원 40,582 기본급 1,742,020원 *12개월*1명 20,905 상여금 9,430 기말수당 22,016,760원 *4/12개월*1명 7,339

부서 : 공보전산담당관정책 : 행정운영경비 ( 공보전산담당관 )( 기타 / 기타 ) 단위 : 인력운영비 전년도 명절휴가비 1,045,210원 *2회*1명 2,091 통상수당 1,080 직무장려수당 90,000원 *12개월 1,080 가족수당 20,000원 *12개월*2명 480 초과근무수당 7,601 시간외근무 7,540원 *150%*30시간*12개월*1명 4,072 휴일근무 60,320원 *150%*39일*1명 3,529 연차수당 60,320원 *18일*1명 1,086 기본경비 110,716 102,376 8,340 기본경비 110,716 102,376 8,340 201 일반운영비 32,076 27,936 4,140 01 사무관리비 32,076 27,936 4,140 부서운영기본경비 32,076 202 여비 74,440 70,240 4,200 01 국내여비 74,440 70,240 4,200 국내여비 74,440 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200