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부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8


부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

복지백서내지001~016화보L265턁

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

공무원복지내지82p-2009하

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2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박


부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

감사회보 5월

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부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

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부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

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부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

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대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

Transcription:

2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995 도 141,003 시 17,562,354 인력운영비 17,577,423 16,839,231 738,192 기 82,995 도 141,003 시 17,353,425 인력운영비 17,577,423 16,839,231 738,192 기 82,995 도 141,003 시 17,353,425 101 인건비 5,000,761 4,485,840 514,921 기 82,995 도 141,003 시 4,776,763 01 보수 565,000 565,000 0 조기퇴직수당 5,000,000*1 명 5,000 명예퇴직수당 70,000,000*8 명 560,000 02 기타직보수 103,820 103,820 0 청원경찰피복비 (4명) 3,820,000 3,820 명예퇴직수당 100,000,000 100,000 03 무기계약근로자보수 4,331,941 3,817,020 514,921 기본급 (137명) 2,201,396,040 2,201,397 기 82,995 도 141,003 시 1,977,399 상여금 733,798,680 733,799 시간외수당 124,097,040 124,098 휴일근무수당 65,145,600 65,146 연차유급수당 71,167,932 71,168 명절휴가비 8,000 8 정액급식비 125,880,000 125,880 교통보조비 88,680,000 88,680 가계보조수당 143,,000 143, 공채대비강의비지원 1,000 1 자녀학비수당 ( 수로원 ) 2,560,000 2,560 위생수당 ( 수로원 ) 8,640,000 8,640 위험수당 ( 수로원 ) 5,,000 5, 가족수당 ( 수로원 ) 6,480,000 6,480 가산금 ( 수로원 ) 2,,000 2,

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 피복비 ( 수로원 ) 3,600,000 3,600 간식비 ( 수로원 ) 3,780,000 3,780 건강보험 5,375,127,000*3.06% 164,479 국민연금 5,375,127,000*4.5% 241,881 고용보험 5,375,127,000*15/1,000 80,627 산재보험 5,375,127,000*10/1,000 53,752 장기요양보험 5,375,127,000*3.06%*6.55% 10,774 퇴직금 20,000,000*5 명 100,000 303 포상금 2,700,000 2,600,000 100,000 02 성과상여금 2,700,000 2,600,000 100,000 성과상여금 2,700,000,000 2,700,000 304 연금부담금등 9,876,662 9,753,391 123,271 01 연금부담금 8,175,662 8,029,441 146,221 연금부담금 55,478,231,000*8% 4,438,259 보전금 55,478,231,000*3.621% 2,008,867 퇴직수당부담금 55,478,231,000*3.1157% 1,728,536 02 국민건강보험금 1,701,000 1,723,950 22,950 국민건강보험금 1,590,000,000 1,590,000 장기요양보험 111,000,000 111,000 기본경비 208,929 207,399 1,530 기본경비 208,929 207,399 1,530 201 일반운영비 13,582 13,252 330 01 사무관리비 13,582 13,252 330 일반수용비 5,530 기본사무용품비 30,000*25 명 750 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12 월 2,040 소규모수선비 90,000*12 월 1,080 신문구독료 ( 지방지 ) *5부 *2개소*12월 신문구독료 ( 중앙지 ) 15,000*2부 *1개소*12월 1,200 기본업무추진급량비 8,05 8,052 202 여비 3,642 3,642 0 01 국내여비 3,642 3,642 0 기본공통업무추진여비 3,64 3,642 203 업무추진비 170,345 169,145 1,200 01 기관운영업무추진비 138,600 138,600 0 시장 79,200,000 79,200 부시장 56,100,000 56,100 360

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 국장 3,,000 3, 02 정원가산업무추진비 26,345 26,345 0 본청소속직원정원가산업무추진비 26,345 직원동호회활동지원 80,000*100 명 8,000 직원건강의날행사지원 60,000*200 명 1 직원사기진작불우공무원지원등 45,000*141 명 04 부서운영업무추진비 5, 4,200 1,200 6,345 부서운영업무추진비 5, 총무과 350,000*12 월 4,200 비서실 100,000*12 월 1,200 204 직무수행경비 21,360 21,360 0 01 직책급업무수행경비 21,360 21,360 0 시장 650,000*12 월 7,800 부시장 600,000*12 월 7,200 국장 350,000*12 월 4,200 과장 100,000*12 월 1,200 예비군중대장 80,000*12 월 960 지방행정역량강화 5,368,450 4,837,841 530,609 행사및행정업무지원 936,359 912,519 23,840 행정업무지원 643,417 622,277 21,140 101 인건비 22,102 18,992 3,110 04 기간제근로자등보수 22,102 18,992 3,110 현관민원안내인건비 22,102 기본급 57,910*1명 *250일 14,478 주휴수당 57,910*1명 *52일 3,012 연차수당 57,910*1명 *12일 695 퇴직금 2,021,020 원 2,022 보험료 1,895,000 원 1,895 201 일반운영비 149,060 142,120 6,940 01 사무관리비 148,060 141,620 6,440 운영수당 98,640 일직수당 60,000*4명 *118일 28,320 숙직수당 ( 평일 ) 50,000*3명 *248일 37,200 숙직수당 ( 금, 토 ) 60,000*3명 *118일 21,240 명절종합상황실근무자수당 60,000*22 명 *9일 11,880 업무일지구입 ( 전직원 ) 1,000 1 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 3,000,000 3,000 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 7,000,000 7,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 상패 ( 공로패, 감사패등 ) 150,000*10 개 1,500 의전용물품제작 ( 봉투, 종이가방, 등 3종 ) 5,000,000 5,000 당직실침구류구입, 세탁등 1,500,000 1,500 당직실근무자소모품구입 600 차류, 화장지, 청소도구등 50,000*1회 *12월 환경정비용화분구입 ( 회의실, 상황실등 ) 50,000*3개소 *12회 600 1,800 의전용소모품구입 200,000*2개소 *12월 4,800 이온수기위생관리비 30,000*11대 *12월 3,960 각종기구입 2,160 청사게첨용 ( 태극기, 시기 ) 60,000*3종 *12매 2,160 국경일태극기달기운동소모품구입 5, 수기 ( 태극기 ) 구입 *1,000 개 어깨띠 7,000* 개 2,100 홍보현수막 60,000*4개 *5일 1,200 2016년신년현충탑참배등,000*2 회 800 02 공공운영비 1,000 500 500 상황실, 회의실장비유지비 1,000 빔프로잭트소모품구입 250,000*2 대 500 전자교탁등수리비 500,000*1 개소 500 203 업무추진비 248,600 248,600 0 03 시책추진업무추진비 248,600 248,600 0 시정지식관리시스템구축추진,000 자매결연도시와교류협력증진업무추진,000 관광, 체육기반시설확충및행사유지,000 관내유관기관및단체간지역협력업무추진,000 아동, 청소년건전육성업무추진,000 산업단지조성업무추진,000 시민정보화추진및사이버자료실구축업무추진,000 컨부두배후단지택지개발등도시계획업무추진 8,500,000 8,500 읍면동행정지도및여론수렴업무추진,000 지역경제활성화업무추진,000 시책개발및당면업무추진 11,000,000 11,000 공무원친절봉사서비스업무추진간담회,000 컨부두활성화마케팅업무추진,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 세수증대등지방재정력확충업무추진 10,100,000 10,100 재해. 재난대비현안업무추진,000 농산물수출시장개척및물류센터관련업무 추진 11,000,000 11,000 백운산휴양림활성화및생태숲업무추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 동서통합지대개발사업업무추진,000 저소득층및소외계층지원업무추진 1,000 1 인. 허가건축민원서비스개선업무추진 8,000,000 8,000 공무원친절봉사서비스업무추진간담회 지역특성과수단지조성상품화업무추진,000 굉양시 10대대표농산물육성업무추진,000 국제교류행사업무추진 8,000,000 8,000 301 일반보상금 490 490 0 09 행사실비보상금 490 490 0 화랑훈련, 독수리훈련, 지상합동참가민간인급식 7,000*70명 490 307 민간이전 223,165 210,035 13,130 07 연금지급금 223,165 210,035 13,130 재해보상부담금 55,478,231,000*0.129% 71,567 사망조의금 3,035,500*45 명 136,598 재해보조금 15,000,000*1 회 15,000 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 65,200 78,200 13,000 201 일반운영비 7,700 9,200 1,500 01 사무관리비 7,700 9,200 1,500 공로패제작 150,000*25 명 3,750 감사패제작 150,000*25 명 3,750 현수막 100,000*2 회 200 303 포상금 57,500 69,000 11,500 01 포상금 57,500 69,000 11,500 기념품 ( 금1냥 ) 2,,000*25 명 57,500 행사운영및지원 43,650 37,350 6, 201 일반운영비 25,806 18,506 7, 01 사무관리비 25,806 18,506 7, 각종돌발행사추진등 5,000,000 5,000 공직자전화친절도평가수수료 10,450*1,000 명 10,450

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 창의혁신과정 (CCI) 교육각종물품등구입 3, 현수막 100,000*10 분야 1,000 다과류 50,000*10 개분야 500 분야별책자제작비 9,000*20권 *10개분야 1,800 서무업무추진급량비 7,000*14명 *6일*12월 7,056 202 여비 17,844 18,844 1,000 01 국내여비 17,844 18,844 1,000 시장, 부시장, 국장업무추진 4,657,000 4,657 신규시책발굴벤치마킹 3,057,000 3,057 서무업무추진 10,130,000 10,130 성과평가인센티브지원 142,440 123,040 19, 303 포상금 142,440 123,040 19, 01 포상금 142,440 123,040 19, 기획예산담당관실 35,200 예산성과금,000 국도비확보우수공무원,000 소송수행자포상금 3,000,000 3,000 제안우수공무원 4,700 ㆍ금. 은. 동상 1,000,000 1,000 ㆍ장려 100,000*15 명 1,500 ㆍ제안자도서상품권 *100 명 1,000 ㆍ제안리더 100,000*4 명 ㆍ우수부서 200,000*4 팀 800 성과관리평가우수부서 4,500 ㆍ최우수,000 ㆍ우 수 1,500,000 1,500 ㆍ장 려 1,000,000 1,000 외부기관, 정부합동평가등우수자 3,000,000 3,000 홍보소통담당관실 1,900 시정홍보추진실적우수부서 1,900 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우수,000*2 개부서 600 ㆍ장려 200,000*3 개부서 600 ㆍ노력 200,000*1 개부서 200 행정혁신팀 2,500 규제개혁우수부서 1,500 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우 수,000*2 개부서 600 ㆍ장 려 200,000*2 개부서 규제개혁우수공무원 1,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 ㆍ장려 100,000*3 명 총무과 58,900 공무원시장표창부상 50,000*5명 *12월 3,000 멘토링평가시상금 1,000 ㆍ최우수,000*1 개팀 ㆍ우수 200,000*2 개팀 ㆍ장려 100,000*3 개팀 2016 단체협약의견수렴토론회지원 165,000*60 명 *2일 19,800 행정종합관찰제우수공무원 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 ㆍ장려 100,000*3 명 행정종합관찰제우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1 개부서 500 ㆍ우수,000*2 개부서 600 ㆍ장려 200,000*3 개부서 600 직원한마음체육대회지원 20,000*1,250 명 25,000 공무원친절마인드함양운동추진우수부서시상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우수 200,000*2 명 ㆍ장려 100,000*2 명 200 공무원친절마인드함양우수공무원시상 1,500 ㆍ최우수 500,000*1 명 500 ㆍ우수,000*2 명 600 ㆍ장려 200,000*2 명 공무원창의혁신 (CCI) 교육참여팀포상금 500,000*10 개팀 5,000 세정과 23,000 타시군자동차세징수촉탁교부금포상 100,000,000*30%*10% 지방세탈루은닉세원발굴우수자 200,000,000*2/100 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 과년도세외수입체납액징수우수자,000,000*2/100 3,000 4,000 6,000 회계과 10,750 국공유재산체납액및변상금징수 15,000,000*5% 750

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 국공유재산대부료및매각수입증대 20,000,000*10% 관내하도급수주알선포상금 8,000,000,000*1/1,000 8,000 민원지적과 1,800 민원품질평가제우수부서포상 900 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우 수 200,000*2 개부서 ㆍ장 려 100,000*2 개부서 200 민원처리마일리지우수공무원포상 900 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 ㆍ장 려 100,000*2 명 200 정보통신과 전자정부추진우수부서 1,000 ㆍ최우수,000 ㆍ우 수,000 ㆍ장 려,000 공무원정보지식인대회우수자 1,000 ㆍ최우수,000*1 명 ㆍ우 수 200,000*2 명 ㆍ장 려 100,000*3 명 투자유치과 5,000 투자유치유공자포상금 5,000,000 5,000 보건행정과 1,390 1음식점담당제운영우수부서 1,000 ㆍ최우수,000*1 개부서 ㆍ우 수 200,000*2 개부서 ㆍ장 려 100,000*3 개부서 1음식점담당제운영우수공무원 390 ㆍ최우수 100,000*1 명 100 ㆍ우 수 70,000*2명 140 ㆍ장 려 50,000*3명 150 청사무인경비시스템관리 41,652 51,652 307 민간이전 41,652 41,652 0 05 민간위탁금 41,652 41,652 0 1청사무인경보시스템시설용역비 45,000*50개소 *12월 27,000 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 33,000*37대 *12월직원후생복지 14,652 3,130,464 2,755,236 375,228 공무원사기진작 725,464 350,236 375,228

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 19,044 4,044 15,000 01 사무관리비 19,044 4,044 15,000 임신공무원모성보호물품제작ㆍ지원 30,000*3종 *30명 2,700 여직원휴게실운영 2,280 정수기렌탈 40,000*12 월 480 소모품구입 25,000*6종 *12월 1,800 직원한마음체육대회 1,000*1 식 1 직원체력단련실소모품구입 25,000*1종 *12월 후생업무추진급량비 7,000*3명 *7일*12월 1,764 202 여비 3,192 3,192 0 01 국내여비 3,192 3,192 0 후생업무추진 3,19 3,192 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 공무원노조노사협의회운영비 200,000 200 공공비정규직노조단체교섭추진운영비 200,000 301 일반보상금 54,000 20,000 34,000 09 행사실비보상금 20,000 20,000 0 실무원선진지견학 500,000*40 명 20,000 11 기타보상금 34,000 0 34,000 실무원사기진작국내문화탐방활동지원 200,000*170 명 200 34,000 303 포상금 596,628 155,000 441,628 01 포상금 596,628 155,000 441,628 노부모부양산업시찰 ( 공무원및가족 ) 500,000*80 명 직원사기진작국내문화탐방활동지원 200,000*930 명 각종직장체육대회참가지원 ( 도, 단체등 ) 5,000,000 40,000 186,000 5,000 직원영유아자녀직장위탁보육시설보육비지원 365,628,000 365,628 405 자산취득비 52,200 168,000 115,800 01 자산및물품취득비 52,200 168,000 115,800 직원후생복지리조트회원권구입 48,000,000*1 구좌 공공비정규직노조사무실비품구입,000*3 종 *1식 48,000 1,200 공무원노조사무실비품구입 1,000,000*1 식 1,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 구내식당비품구입 ( 생선구이기, 씽크대등 ),000 선택적복지제도운영 2,405,000 2,405,000 0 201 일반운영비 2,405,000 2,405,000 0 04 맞춤형복지제도시행경비 2,405,000 2,405,000 0 공무원맞춤형복지제도운영 2,405,000 맞춤형복지점수 1,350,000*1, 명 1,755,000 단체보험가입 250,000*1, 명 325,000 종합건강검진비지원 325,000,000 325,000 조직및인력관리 638,653 599,304 39,349 일중심의조직운영 457,718,664 57,054 101 인건비 401,446 346,104 55,342 04 기간제근로자등보수 401,446 346,104 55,342 대체인력인건비 351,446 기본급 48,240*20 명 *250일 241,200 주휴수당 48,240*20명 *52주 50,170 연차수당 48,240*20명 *12월 11,578 상여금 2,190,460 원 2,191 퇴직금 1,500,000*10 명 15,000 보험료 31,307,000 원 31,307 기간제근로자풀 (pool) 사업비 50,000,000 50,000 201 일반운영비 36,598 39,674 3,076 01 사무관리비 36,598 39,674 3,076 일반수용비 32,574 임용장제작 ( 내 외지 ) 6,800* 명 *2회 4,080 기구표제작 700,000*2 회 1, 인사법령구입 100,000*5 종 500 각종채용시험문제출제관련도서구입 30,000*3회 *3종 270 인사기록카드 600,000 600 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*25 권 *2회 1,000 멘토링결연식현수막및다과 1,000,000 1,000 공무원전문교양지등구입 5,000,000 5,000 파견공무원주거비등지원 600,000*2명 *12월 14, 공무원증발급 ( 신규, 승진등 ) 12,870*200 명 2,574 공무원증케이스및목걸이구입 2,500*500 개 1,250 신규자교육에따른물품구입 500,000 500 인사업무추진급량비 4,024,000 4,024

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 202 여비 8,483 8,483 0 01 국내여비 8,483 8,483 0 인사업무추진 8,483,000 8,483 203 업무추진비 1, 1,000 03 시책추진업무추진비 1, 1,000 교육생시군방문기념품구입 1,000,000 1,000 대읍제추진간담회 200,000 200 기준인건비건의등중앙부처간담회 200,000 308 자치단체등이전 8,655 0 8,655 10 공기관등에대한경상적대행사업비 8,655 0 8,655 표준지방인사정보시스템유지관리비분담금 8,655,000 309 전출금 1,136 1,023 113 02 공무원연금관리공단경상전출금 1,136 1,023 113 200 8,655 공무원자녀국고대여학자금 1,136,000 1,136 직원능력개발 180,935 198,640 17,705 201 일반운영비 174,860 192,565 17,705 01 사무관리비 174,860 192,565 17,705 위탁교육비 174,860 공직자리더십역량강화교육 25,000,000 25,000 공직자소통, 공감등교육 500,000*20 명 *2일 20,000 지방행정연수원위탁교육비,000 중견간부양성과정위탁교육비 2,600,000*8 명 20,800 사무관승진임용교육 899,000*15 명 13,485 국토해양인재개발원 200,000*5 명 1,000 농식품공무원교육원 250,000*5 명 1,250 보건복지인력개발원 200,000*10 명 감사원교육원 200,000*10 명 산림교육원 150,000*10 명 1,500 수자원교육원 100,000*10 명 1,000 국토교통인재개발원 200,000*5 명 1,000 지방행정연수원 200,000*15 명 3,000 한국전기안전공사,000*2 명 800 국가민방위재난안전교육원 200,000*5 명 1,000 기타전문교육 3,000,000 3,000 국어문화학교 120,000*15 명 1,800 공무원연금공단,000*5 명 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 20,000,000 20,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 종합성과지표설정교육 15,000,000 15,000 정보통신관련전문교육 1,950,000 1,950 계약학과학비지원 ( 순천대학교 ) 15,000,000 15,000 계약학과학비지원 ( 초당대학교 ) 4,500,000 4,500 공직자청렴유적지현장체험교육 ( 감사담당 관실 ) 1,555,000*1 일 *5회 7,775 202 여비 6,075 6,075 0 01 국내여비 6,075 6,075 0 위탁교육참석자여비 6,075,000 6,075 문서및통계관리 662,974 570,782 92,192 문서및발간실운영 458,210 474,605 16,395 201 일반운영비 418,331 415,391 2,940 01 사무관리비 5,188 2,688 2,500 문서사송용가방구입 50,000*50 개 2,500 문서통계업무추진급량비 7,000*4명 *8일*12월 02 공공운영비 413,143 412,703 440 2,688 우편요금통합운영 410,983 일반업무 60,000,000 60,000 세정업무 126,614,000 126,614 환경업무 31,589,000 31,589 시정소식지발송 17,150,000 17,150 교통업무 87,670,000 87,670 특별징수업무 87,960,000 87,960 발간실장비유지비 100,000*6 대 *12월*30% 2,160 202 여비 7,621 7,621 0 01 국내여비 7,621 7,621 0 문서사송및기록물점검여비 7,621,000 7,621 206 재료비 26,874 26,874 0 01 재료비 26,874 26,874 0 발간실토너구입 272,250*24 개 6,534 발간실용지구입 775,000*12 월 9, 발간실마스터지구입 1*4통 *12월 5,280 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5,760 308 자치단체등이전 4,884 0 4,884 10 공기관등에대한경상적대행사업비 4,884 0 4,884 우편모아시스템유지보수 4,884,000 4,884 405 자산취득비 500 20,700 20,200 01 자산및물품취득비 500 20,700 20,200

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 발간실복사기전용청소기 500,000*1 대 500 기록물운영및관리 127,716 10,268 117,448 201 일반운영비 34,716 8,868 25,848 01 사무관리비 8,078 7,668 410 일반수용비 8,078 문서보존상자 950*3,000 개 2,850 문서보존용표지 150*7,000 개 1,050 라벨지 18,000*20 권 360 문서보존용클립 460*800박스 368 보존용양면테이프 1,500*200 개 보존용고무줄 1,000*100 박스 100 기록관환경보존용품 2,050,000 2,050 공인제작 50,000*20 개 1,000 02 공공운영비 26,638 1,200 25,438 스캐너유지보수 100,000*12 월 1,200 기록관리시스템유지보수 25,438 PDF변환서버 11,000,000*8% 880 대용량송수신, 문서보안 S/W 등 5종 9,000*8% 7,360 기록관리시스템 S/W 2,198,000*1 식 2,198 바이러스백신갱신 15,000,000*1 식 15,000 207 연구개발비 41,000 0 41,000 01 연구용역비 41,000 0 41,000 구전자문서이관 (2001~2003년 ) 41,000,000 원 *1식 41,000 405 자산취득비 5 1, 50,600 01 자산및물품취득비 5 1, 50,600 기록관리시스템스토리지증설 5,000*1 식 5 사업체기초통계조사추진 28,030 42,037 14,007 101 인건비 7,248 10,783 3,535 04 기간제근로자등보수 7,248 10,783 3,535 수당 6,751 총관리자, 조사관리자수당 54,610원 *5명*27일*50% 3,687 조사지원관리자수당 49,810원 *1명*27일*50% 673 입력및내검요원수당 49,810원 *4명*24일*50% 2,391 연금지급금 497 총관리자, 조사관리자보험 54,610원 *5명*27일*50%*10% 369

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 조사지원관리자보험 49,810원 *1명*27일*50%*10% 68 입력및내검요원보험 49,810원 *4명*24일*50%*2.5% 60 201 일반운영비 20,782 31,254 10,472 01 사무관리비 20,782 31,254 10,472 일반수용비 20,782 도급조사원용역비 52,120원 *28명*26일*50% 18,972 홍보용현수막제작 70,000원 *15개소 1,050 조사용사무용품구입 20,000원 *38명 760 지역통계조사추진 49,018 43,872 5,146 101 인건비 4,477 3,800 677 04 기간제근로자등보수 4,477 3,800 677 수당 4,239 사회조사조사관리자수당 54,610원 *2명*16일 사회조사입력및내검요원수당 49,810원 *5명*10일 1,748 2,491 연금지급금 238 사회조사조사관리자보험 54,610원 *2명*16일*10% 사회조사입력및내검요원보험 49,810원 *5명*10일*2.5% 201 일반운영비 39,352 29,683 9,669 01 사무관리비 36,952 27,283 9,669 제21회광양통계연보발간 ( 책자 ) 50,000*140 부 175 63 7,000 2016. 광양시사회조사 21,952 도급조사원용역비 52,120원 *20명*13일 13,552 조사표류제작 ( 조사표, 지침서 ) 1,000원 *800가구*3매 2, 홍보물제작 7,000*800 가구 5,600 조사용사무용품구입 20,000*20 명 2016. 광양시사회조사결과분석 8,000,000 원 *1회 02 공공운영비 2, 2, 0 8,000 통계연보데이터업데이트 200,000*12 월 2, 202 여비 4,389 4,389 0 01 국내여비 4,389 4,389 0 현장지도점검및자료수집 4,389,000 4,389 405 자산취득비 800 0 800 01 자산및물품취득비 800 0 800

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 통계조사실냉장고구입 800,000원 *1대 800 향토예비군육성지원사업 122,690 124,219 1,529 도 18, 시 104,290 향토예비군지원 122,690 124,219 1,529 도 18, 시 104,290 향토예비군행정지원 122,690 124,219 1,529 도 18, 시 104,290 308 자치단체등이전 8,000 7,000 1,000 09 예비군육성지원경상보조 8,000 7,000 1,000 광양시통합방위협의회예비군육성지원 8,000,000*1 식 403 자치단체등자본이전 114,690 117,219 2,529 8,000 도 18, 시 96,290 03 예비군육성지원자본보조 114,690 117,219 2,529 향토방위작전지원 21,700,000 21,700 예비군교육훈련지원 51,350,000 51,350 예비군부대운용지원 23,240,000 23,240 예비군경계경비용장비지원 18,,000 18, 도 18, 자치행정구현 860,163 751,640 108,523 도 18,978 시 841,185 시책개발및운영 205,342 94,172 111,170 시정업무추진 71,282 0 71,282 201 일반운영비 10,282 0 10,282 01 사무관리비 9,982 0 9,982 설, 추석연휴현수막제작 250,000*2 회 *2개소 1,000 시민열린대화방소모품구입 25,000*50 개 1,250 시책추진홍보물제작 1,100 리후렛제작 500*1,000 매 500 현수막제작 100,000*6 매 600 각종간담회및토론회자료제작 4,000*200 부 사회단체와간담회현수막제작등 60,000*10 회 법질서확립캠페인용현수막제작 100,000*6 매 각종시정유공단체공로패제작 150,000*4 명 800 600 600 600

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 시정업무추진급량비 7,000*6명 *8일*12월 4,032 02 공공운영비 0 시정홍보간판전기요금 25,000*12 월 202 여비 8,000 0 8,000 01 국내여비 8,000 0 8,000 시정업무추진 8,000,000 8,000 301 일반보상금 51,000 0 51,000 09 행사실비보상금 1,000 0 1,000 각급직능단체간담회참석자보상금 *50 명 *2회 11 기타보상금 50,000 0 50,000 1,000 인구증가에따른인센티브지원 50,000,000 50,000 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 시민열린대화방물품 ( 의자, 캐비넷 ) 구입 100,000*20 개 시민의식선진화운동 134,060 94,172 39,888 201 일반운영비 38,560 10,672 27,888 01 사무관리비 6,560 10,372 3,812 홍보물 ( 어깨띠, 현수막등 ) 제작 500*6종 *1,000개 3,000 광양만권경영인조찬강연장운영 2,960 강의자료제작 ( 칼라 ) 6,000*50부 *4회 1,200 강의회장대관료 440,000*4 회 1,760 유관기관간담회현수막제작 100,000*6 회 600 03 행사운영비 3 0 3 시민의식함양워크숍 4,000,000*4 기 16,000 광양사랑일등시민강좌 4,000,000*4 회 16,000 301 일반보상금 35,500 0 35,500 09 행사실비보상금 25,500 0 25,500 시민의식함양워크숍참석자보상금 7,500,000 유관기관단체간담회참석자보상금 *30 명 *4회 캠페인, 행사참석자보상금 7,000*200명 *12회 7,500 1,200 16,800 11 기타보상금 0 찾아가는시민교육 500,000*20 회 307 민간이전 60,000 75,000 15,000 02 민간경상사업보조 60,000 75,000 15,000 범시민의식선진화운동 60,000,000 60,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 민간사회단체지원 461,091 507,788 46,697 도 8,658 시 452,433 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000 227,200 207,200 307 민간이전 20,000 227,200 207,200 02 민간경상사업보조 20,000 117,100 97,100 전남동부지역범죄피해자지원센터지원 20,000,000 20,000 새마을지도자지원 83,091 72,138 10,953 도 8,658 시 74,433 301 일반보상금 46,316 46,438 122 도 8,658 시 37,658 02 장학금및학자금 17,316 16,088 1,228 새마을지도자자녀장학금 17,316,000 17,316 도 8,658 시 8,658 09 행사실비보상금 29,000 30,350 1,350 새마을중앙회위탁교육여비 80,000*75 명 6,000 전국새마을지도자대회참석여비 100,000*50 명 *2일 전남새마을지도자대회참석여비 50,000*100 명 *2회 전남새마을부녀회한마음어울마당참석 50,000*60 명 307 민간이전 25,000 15,000 04 민간행사사업보조 25,000 15,000 3,000 광양새마을지도자전진대회 ( 새마을의날행사 ) 지원,000 제16회전남새마을부녀회한마음어울마당지원 15,000,000 15,000 402 민간자본이전 11,775 15,700 3,925 02 민간대행사업비 11,775 15,700 3,925 새마을중앙회위탁교육비 157,000*75 명 11,775 민주평통자문회의지원 50,200 44,200 6,000 301 일반보상금 14,200 14,200 0 09 행사실비보상금 14,200 14,200 0 민주평통자문회의도및중앙회의 75,000*6명 *12월 5, 민주평통자문회의정례회의 20,000*50 명 *4월 4,000 민주평통자문회의월례회의 20,000*30 명 *8월 4,800 307 민간이전 36,000 30,000 6,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상사업보조 26,000 26, 개성공단매실비배관리및보식사업 17,000,000 17,000 자매결연교류행사 ( 하동군 ) 2,500,000 2,500 청소년통일골든벨 2,500,000 2,500 찾아가는통일강연회 ( 청소년 ) 4,000,000 4,000 03 민간단체법정운영비보조 3,700 6, 광양민주평통자문회의운영,000 자율방범대지원 159,000 148,050 10,950 301 일반보상금 157,200 146,250 10,950 04 자율방범대실비지원 157,200 146,250 10,950 자율방범대용품비 200,000*15 개소 3,000 자율방범대간식비 *4명 *일*15개소 36,000 자율방범대차량운영비 200,000*12 월 *15대 36,000 자율방범대차량보험료 1,100,000*15 대 16,500 자율방범대근무복 ( 방한복 ) 지원 90,000*730 명 65,700 307 민간이전 1,800 1,800 0 06 보험금 1,800 1,800 0 자율방범대상해보험가입 3,000*600 명 1,800 향우회교류및지원 27,800 16,200 11,600 201 일반운영비 7,800 5,200 2,600 01 사무관리비 7,800 5,200 2,600 향우회교류행사추진수용비 3,000,000 3,000 향우회행사참석차량임차료 4,800,000 4,800 301 일반보상금 6,000 4,000 09 행사실비보상금 6,000 4,000 교류행사민간인참석자보상,000 307 민간이전 5,000 5,000 02 민간경상사업보조 5,000 5,000 향우회각종교류행사지원,000 새마을회지원 64,000 0 64,000 307 민간이전 64,000 0 64,000 02 민간경상사업보조 28,800 0 28,800 새마을운동활성화사업 28,800,000*1 식 28,800 03 민간단체법정운영비보조 35,200 0 35,200 광양시새마을회운영 35,200,000*1 식 35,200 한국자유총연맹지원 21,000 0 21,000 307 민간이전 21,000 0 21,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 02 민간경상사업보조 9,100 0 9,100 자유민주주의가치확산및민주시민교육 9,100,000*1 식 03 민간단체법정운영비보조 11,900 0 11,900 한국자유총연맹광양시지회운영 11,900,000*1 식 9,100 11,900 바르게살기운동지원 36,000 0 36,000 307 민간이전 36,000 0 36,000 02 민간경상사업보조 13,000 0 13,000 바르게살기운동활성화사업 13,000,000*1 식 13,000 03 민간단체법정운영비보조 23,000 0 23,000 바르게살기운동광양시협의회운영 23,000,000*1 식 23,000 일선행정운영 150,660 108,860 41,800 시민과의대화 4,800 5,000 200 201 일반운영비 4,800 3,500 1, 01 사무관리비 3,800 3,500 일반수용비 3,800 시민과의대화현수막제작 60,000*12 개소 720 시민과의대화입간판제작 30,000*12 개소 360 시민과의대화초청장제작 1,000* 매 읍면동장회의현수막제작 60,000*12 회 720 03 행사운영비 1,000 0 1,000 도지사시군순방 1,000,000*1 회 1,000 주민자치센터지원 14,860 9,360 5,500 201 일반운영비 9,760 5,760 4,000 01 사무관리비 5,760 5,760 0 지방자치전문교양지 ( 자치행정 ) 구독 6,000*80부 *12월 03 행사운영비 4,000 0 4,000 주민자치위원역량강화워크숍,000*1 식 전국주민자치센터경연대회참가,000*1 식 301 일반보상금 3,000 1,500 1,500 09 행사실비보상금 3,000 1,500 1,500 주민자치센터박람회참가자보상 50,000*30 명 주민자치위원역량강화워크숍참가자보상 20,000*75 명 307 민간이전 2,100 2,100 0 5,760 1,500 1,500

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 06 보험금 2,100 2,100 0 주민자치센터운영상해보험가입 2,100,000 2,100 이통장사기진작 97,000 94,500 2,500 201 일반운영비 9,500 7,500 01 사무관리비 7,500 7,500 0 이통장산업시찰차량임차료 1,875,000*4 대 7,500 03 행사운영비 0 신규이통장워크숍,000*1 회 301 일반보상금 4 41,500 500 02 장학금및학자금 18,000 19,500 1,500 이통장자녀학자금 600,000*15 명 *2회 18,000 09 행사실비보상금 24,000 2 이통장산업시찰참석자보상금 137,500*160 명 신규이통장워크숍참석자보상금,000 2 307 민간이전 45,500 45,500 0 04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0 이통장한마음체육행사 30,000,000*1 식 30,000 06 보험금 15,500 15,500 0 이통장단체상해보험료 15,500,000 15,500 마을공동체활성화 34,000 0 34,000 201 일반운영비 4,000 0 4,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 마을공동체만들기홍보물제작 1,000,000 1,000 03 행사운영비 3,000 0 3,000 마을공동체만들기포럼및워크숍 1,500,000*2 회 307 민간이전 20,000 0 20,000 02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000 마을공동체만들기사업 ( 마을잡지만들기등 ) 20,000,000*1 식 3,000 20,000 402 민간자본이전 0 01 민간자본사업보조 0 마을공동체만들기사업 ( 마을텃밭조성등 ),000*1 식 자치단체간협력지원 30,050 29,720 330 자매도시교류 11,500 8,500 3,000 201 일반운영비 8,500 8,500 0 01 사무관리비 2,500 2,500 0

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 자치단체간협력지원 ( 단위 : 천원 ) 자매결연도시간교류추진수용비 500,000*5개도시 *1회 2,500 02 공공운영비 0 더불어함께하는도시협의회연회비,000*1 회 03 행사운영비 4,000 4,000 0 자매결연행사지원,000*2 읍면동 4,000 301 일반보상금 3,000 0 3,000 09 행사실비보상금 3,000 0 3,000 자매교류행사참석자보상금 3,000,000 3,000 시장군수협의회지원 7,000 7,000 0 201 일반운영비 7,000 7,000 0 02 공공운영비 7,000 7,000 0 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 전남시장군수협의회회비 3,000,000 3,000 지역협력지원 3, 6,720 3,420 201 일반운영비 3, 5,040 1,740 02 공공운영비 3, 3,840 540 법질서확립 CCTV 전기요금 3,,000 3, 자치단체홍보센터운영 8,250 7,500 750 306 출연금 8,250 7,500 750 01 출연금 8,250 7,500 750 지역홍보센터홍보관설치운영 8,250,000 8,250 강제동원피해자진상규명 10,320 8, 1,920 도 10,320 5.18 민주유공자지원 6,000 8, 2, 도 6,000 301 일반보상금 6,000 8, 2, 도 6,000 01 사회보장적수혜금 6,000 8, 2, 5.18유공자생계비지원 6,000,000 6,000 도 6,000 일제강제동원피해사실조사 4,320 0 4,320 도 4,320 301 일반보상금 4,320 0 4,320 도 4,320 11 기타보상금 4,320 0 4,320 일제강점기여자근로정신대피해자지원 4,320,000 4,320 도 4,320 북한이탈주민지원 2,700 2,700 0

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 북한이탈주민지원 ( 단위 : 천원 ) 북한이탈주민지원사업 2,700 2,700 0 201 일반운영비 600 600 0 01 사무관리비 600 600 0 북한이탈주민지원지역협의회운영 600,000 600 301 일반보상금 2,100 2,100 0 09 행사실비보상금 2,100 2,100 0 북한이탈주민행사참석자보상 70,000*15 명 *2회 2,100