2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 1,756,721 0 1,756,721 801 예비비 1,756,721 0 1,756,721 01 예비비 1,756,721 0 1,756,721 판교열병합발전소지원금 1,756,721,000원 *1식 1,756,721 0 1,756,721
부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 노인복지증진 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 참살이경로당조성 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 401 시설비및부대비 34,000 34,000 0 기 34,000 0 34,000 시 0 34,000 34,000 01 시설비 34,000 34,000 0 경로당환경개선 ( 기능보강 ) 3,400,000원 *10개소 34,000 34,000 0 기 34,000 0 34,000 시 0 34,000 34,000 405 자산취득비 146,425 146,425 0 기 146,425 0 146,425 시 0 146,425 146,425 01 자산및물품취득비 146,425 146,425 0 경로당노후집기교체 1,000,000원 *100개소 100,000 100,000 0 경로당여가활동기구 경정 761,060 원 *61 개소 기 100,000 0 100,000 시 0 100,000 100,000 46,425 46,425 0 기 46,425 0 46,425 시 0 46,425 46,425
2009 년도추경 3 회토지구획정리전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 토지구획정리사업단위 : 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 6,312,636 6,312,636 0 토지구획정리사업 6,312,636 6,312,636 0 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) 6,312,636 6,312,636 0 복정동토지정리사업지구내관리 70,000 104,575 34,575 401 시설비및부대비 70,000 104,575 34,575 01 시설비 70,000 104,575 34,575 체비지매각에따른감정평가수수료경정 0원 0 4,575 4,575 지장물이전비보상경정 70,000,000원 70,000 100,000 30,000 예비비 6,242,636 6,208,061 34,575 801 예비비 6,242,636 6,208,061 34,575 01 예비비 6,242,636 6,208,061 34,575 예비비경정 6,242,636,000원 6,242,636 6,208,061 34,575
2009 년도추경 3 회교통사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통기획과 47,967,977 49,102,592 1,134,615 국 126,000 126,000 0 도 345,600 345,600 0 시 47,496,377 48,630,992 1,134,615 교통편의시설제공및교통안전확보 47,962,870 49,102,463 1,139,593 국 126,000 126,000 0 도 345,600 345,600 0 시 47,491,270 48,630,863 1,139,593 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) 32,282,094 33,865,312 1,583,218 태평 1 동 6812 번지공영주차장건립 75,707 250,000 174,293 401 시설비및부대비 75,707 250,000 174,293 01 시설비 75,707 250,000 174,293 태평1동 6812번지공영주차장건립시설비경정75,707,000원 *1식 75,707 250,000 174,293 공영주차장시설물유지관리 300,000 302,160 2,160 401 시설비및부대비 300,000 302,160 2,160 03 시설부대비 0 2,160 2,160 공영주차장시설물유지관리시설부대비경정 0원 0 2,160 2,160 예비비 0 1,406,765 1,406,765 801 예비비 0 1,406,765 1,406,765 01 예비비 0 1,406,765 1,406,765 예비비경정 0원 0 1,406,765 1,406,765 광역교통사업 ( 교통사업 ) 6,915,500 6,927,500 12,000 신분당선광역교통시설부담금 6,915,500 6,927,500 12,000 207 연구개발비 188,000 200,000 12,000 01 연구용역비 188,000 200,000 12,000 미금환승역타당성재검증및사업비분담방안용역경정 188,000,000원 *1식 188,000 200,000 12,000 교통정책사업관리 ( 교통사업 ) 499,625 44,000 455,625 성남대로중앙버스전용차로확충 455,625 0 455,625 308 자치단체등이전 455,625 0 455,625 05 자치단체간부담금 455,625 0 455,625 성남대로간선급행버스체계구축 455,625,000원 455,625 0 455,625 재무활동 ( 교통기획과 ) 5,107 129 4,978 보전지출 ( 교통사업 ) 5,107 129 4,978 보전지출 5,107 129 4,978 802 반환금기타 5,107 129 4,978 02 시ㆍ도비보조금반환금 5,107 129 4,978
부서 : 교통기획과정책 : 재무활동 ( 교통기획과 ) 단위 : 보전지출 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 2007년도교통혼잡지역소통개선사업 (1단계) 도비반납분 186,000원 186 0 186 2008년도어린이보호구역개선사업도비반납 분 4,791,460원 4,792 0 4,792
부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 불법주정차단속 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통지도과 6,307,478 6,339,757 32,279 교통사업지원 6,114,276 6,146,555 32,279 불법주정차단속 ( 교통사업 ) 368,739 401,018 32,279 불법주 정차과태료통합시스템구축 90,721 123,000 32,279 207 연구개발비 58,721 91,000 32,279 02 전산개발비 58,721 91,000 32,279 주 정차과태료통합시스템구축 경정 58,720,150원 *1식 58,721 91,000 32,279
부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 수정구경제교통과 1,601,375 1,947,444 346,069 교통질서확립 1,470,739 1,834,535 363,796 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 490,075 500,181 10,106 내집주차장조성보조금지원 0 3,400 3,400 402 민간자본이전 0 3,400 3,400 01 민간자본보조 0 3,400 3,400 내집주차장조성보조금경정 0원 0 3,400 3,400 공영주차장운영 45,347 52,053 6,706 201 일반운영비 44,967 51,673 6,706 01 사무관리비 44,407 50,773 6,366 중도계약해지대비감정평가비경정 992,000원 *1식 992 5,000 4,008 전자입찰낙찰수수료경정 155,000원 *8개소 1,240 1,600 360 공영주차장방화관리대행용역료경정 800,000원 *12월 계약종료및신규공영주차장현수막제작경정 702,000원 명절연휴학교운동장개방홍보현수막제작경정 56,000원 *25개소*2회 9,600 9,900 300 702 1,600 898 2,800 3,600 800 02 공공운영비 560 900 340 공영주차장제세공과금 경정 559,430 원 *1 개소 560 900 340 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 940,893 1,294,151 353,258 불법주정차단속 940,893 1,294,151 353,258 201 일반운영비 439,323 748,910 309,587 01 사무관리비 124,668 141,728 17,060 일반수용비 101,340 116,640 15,300 주정차과태료전자납부수수료경정 725,000원 *12월 8,700 24,000 15,300 이륜자동차신고필증카바제작경정 0원 0 1,760 1,760 02 공공운영비 314,655 607,182 292,527 공공요금및제세 284,485 509,310 224,825 과태료부과 ( 정기분 ) 우편요금경정 (1,750원*5,000건 *7월)+(250원*4,500 건 *5월) 독촉안내문우편요금경정 (1,750원*2,500건 *7월)+(250원*2,500 건 *5월) 과년도체납독려분과태료독촉장경정 250원 *82,000건 중가산금및납부안내문경정 250원 *1,850건*12월 66,875 135,000 68,125 33,750 121,500 87,750 20,500 65,000 44,500 5,550 30,000 24,450
부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 불법주정차관리 ( 압류해제 ) 시스템유지관리 경정 1,060,000원 *12월 12,720 13,992 1,272 무인단속카메라유지보수 경정 43,900원 *19대*12월 10,010 59,280 49,270 CCTV시스템유지보수 경정 170,000원 *12월 2,040 12,000 9,960 고속프린터기유지보수 경정 0원 0 7,200 7,200 307 민간이전 433,092 467,509 34,417 05 민간위탁금 433,092 467,509 34,417 불법주정차민원콜센터운영 경정 2,117,500원 *2명*12월 50,820 51,675 855 불법주정차서포터즈운영 경정 1,991,000원 *16명*12월 382,272 415,834 33,562 401 시설비및부대비 36,378 45,000 8,622 01 시설비 36,378 45,000 8,622 CCTV 카메라렌즈노후교체 경정 4,042,000원 *9대 36,378 45,000 8,622 405 자산취득비 4,968 5,600 632 01 자산및물품취득비 4,968 5,600 632 불법주정차단속용 PDA 교체 경정 1,189,100원 *3대 3,568 4,200 632 교통유발부담금부과징수 ( 교통사업 ) 15,171 15,603 432 교통유발부담금시설물조사 15,171 15,603 432 201 일반운영비 4,065 4,497 432 01 사무관리비 640 1,072 432 교통유발부담금경감심의위원회수당 경정 70,000원 *7명 490 630 140 교통유발부담금고지서제작 경정 0원 0 292 292 행정운영경비 ( 수정구경제교통과 ) 130,636 112,909 17,727 인력운영비 ( 교통사업 ) 130,636 112,909 17,727 인력운영비 130,636 112,909 17,727 101 인건비 130,636 112,909 17,727 08 기타직보수 130,636 112,909 17,727 불법주정차단속시간제계약직 130,636 112,909 17,727 퇴직금 경정 5,417,000원 *6명 32,502 15,000 17,502 연가보상비 경정 1,007,080원 *70/100/226*40 시간 *12명 1,498 1,273 225
부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 1,269,132 1,432,648 163,516 교통질서확립 1,161,191 1,321,491 160,300 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 125,985 127,185 1,200 내집주차장조성보조금지원 3,900 5,100 1,200 402 민간자본이전 3,900 5,100 1,200 01 민간자본보조 3,900 5,100 1,200 내집주차장조성경정 1,950,000원 *2개소 3,900 5,100 1,200 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 986,611 1,145,711 159,100 불법주정차단속 986,611 1,145,711 159,100 201 일반운영비 516,484 675,584 159,100 02 공공운영비 378,706 537,806 159,100 우편요금 293,450 452,550 159,100 적발사실통보서 경정 1,750 원 *5,000 건 *12 월 과태료부과 ( 정기분 ) 경정 1,750원 *5,000건*12월 의견진술심의결과통보경정 1,750원 *300건*12월 105,000 168,000 63,000 105,000 168,000 63,000 6,300 8,400 2,100 1차독촉고지서경정 250원 *4,000건*12월 12,000 18,000 6,000 과년도체납독려분과태료독촉장경정 250원 *255,000건 63,750 88,750 25,000 행정운영경비 ( 중원구경제교통과 ) 107,941 111,157 3,216 인력운영비 ( 교통사업 ) 107,941 111,157 3,216 인력운영비 107,941 111,157 3,216 101 인건비 107,941 111,157 3,216 08 기타직보수 107,941 111,157 3,216 불법주정차단속시간제계약직 107,941 111,157 3,216 급여경정 1,055,320원 *6명*12월 75,984 79,200 3,216
부서 : 분당구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구경제교통과 1,914,166 2,095,279 181,113 교통질서확립 1,747,301 1,908,067 160,766 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,413,089 1,572,394 159,305 불법주정차단속 1,410,239 1,569,544 159,305 201 일반운영비 690,739 847,082 156,343 01 사무관리비 175,402 198,802 23,400 불법주정차과태료고지서및독촉고지서인쇄경정 65원 *32,769매*12월 과태료체납자재산압류및해제촉탁서제작경정 75,000원 *14박스 불법주정차과태료전자납부대행수수료경정 2,514,100원 *12월 25,560 44,460 18,900 1,050 1,520 470 30,170 34,200 4,030 02 공공운영비 515,337 648,280 132,943 공공요금및제세 456,298 582,088 125,790 과태료고지서발송우편요금 427,710 553,500 125,790 ㆍ등기우편경정 1,750원 *18,215건*12월 382,515 493,500 110,985 ㆍ일반우편경정 250원 *15,065건*12월 45,195 60,000 14,805 불법주정차전산관리시스템유지보수비경정 1,096,000원 *12월 13,152 13,992 840 CCTV 시스템유지보수비경정 5,687,000원 5,687 12,000 6,313 202 여비 37,850 40,812 2,962 01 국내여비 13,340 16,302 2,962 시간제계약직기본업무추진여비경정 115,000원 *5명*12월 시간제계약직기본업무추진여비 ( 신규채용 ) 경정 115,000원 *7명*8월 6,900 8,892 1,992 6,440 7,410 970 민간단체지원 ( 교통사업 ) 49,919 51,380 1,461 교통유발부담금운영자간담회및시설물조사 34,919 36,380 1,461 101 인건비 26,236 26,947 711 10 기간제근로자등보수 26,236 26,947 711 교통유발시설물조사표전산입력원 7,827 8,538 711 기본급경정 35,570원 *4명*45일 6,403 7,114 711 201 일반운영비 8,683 9,433 750 02 공공운영비 5,500 6,250 750 교통유발부담금고지서발송우편요금 5,500 6,250 750 반송료경정 0원 0 750 750 행정운영경비 ( 분당구경제교통과 ) 166,865 187,212 20,347 인력운영비 ( 교통사업 ) 166,865 187,212 20,347 인력운영비 166,865 187,212 20,347 101 인건비 166,865 187,212 20,347
부서 : 분당구경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 분당구경제교통과 ) 단위 : 인력운영비 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 08 기타직보수 166,865 187,212 20,347 불법주정차단속시간제계약직 166,865 187,212 20,347 급여 경정 1,007,080원 *5명*12월 60,425 72,510 12,085 급여 ( 증원 ) 경정 1,007,080원 *7명*8월 56,397 60,425 4,028 가족수당 경정 80,000원 *20시간/40시간*5명*12월 2,400 2,880 480 가족수당 ( 증원 ) 경정 80,000원 *20시간/40시간*7명*8월 2,240 2,400 160 직급보조비 경정 105,000원 *20시간/40시간*5명*12월 3,150 3,780 630 직급보조비 ( 증원 ) 경정 105,000원 *20시간/40시간*7명*8월 2,940 3,150 210 정액급식비 경정 130,000원 *3일/5일*5명*12월 4,680 5,616 936 정액급식비 ( 증원 ) 경정 130,000원 *3일/5일*7명*8월 4,368 4,680 312 국민건강보험금 경정 116,821,000원 *2.54/100 2,968 3,377 409 국민연금보험금 경정 116,821,000원 *4.5/100 5,257 5,983 726 고용보험금 경정 116,821,000원 *1.3/100 1,519 1,729 210 산업재해보험금 경정 116,821,000원 *1/100 1,169 1,330 161
2009 년도추경 3 회판교택지개발사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 관리보상과정책 : 도시정비및택지개발사업단위 : 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 관리보상과 395,206,824 435,739,182 40,532,358 도시정비및택지개발사업 105,163,260 335,695,618 230,532,358 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) 104,985,047 335,500,324 230,515,277 판교지구택지개발사업에따른예비비 103,330,292 333,845,569 230,515,277 801 예비비 103,330,292 333,845,569 230,515,277 01 예비비 103,330,292 333,845,569 230,515,277 예비비경정 103,330,292,000 원 103,330,292 333,845,569 230,515,277 청사시설운영 ( 판교택지개발사업 ) 178,213 195,294 17,081 청사임차및사무실환경개선 178,213 195,294 17,081 201 일반운영비 169,413 186,494 17,081 01 사무관리비 169,413 186,494 17,081 청사관리비경정 6,360원 *1,318m2*12월 100,590 110,712 10,122 청사임대사용료 ( 월세 ) 경정 3,060원 *1,318m2*12월 48,397 55,356 6,959 재무활동 ( 관리보상과 ) 290,000,000 100,000,000 190,000,000 내부거래지출 ( 판교택지개발사업 ) 290,000,000 100,000,000 190,000,000 내부거래지출 290,000,000 100,000,000 190,000,000 701 기타회계전출금 290,000,000 100,000,000 190,000,000 01 기타회계전출금 290,000,000 100,000,000 190,000,000 일반회계전출금 290,000,000,000 원 290,000,000 100,000,000 190,000,000
부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 택지개발과 86,522,993 89,556,916 3,033,923 판교지구택지개발 86,447,587 89,481,510 3,033,923 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 54,976,012 57,999,795 3,023,783 판교지구운중천하산천친수하천정비 4,159,727 5,009,727 850,000 401 시설비및부대비 4,159,727 5,009,727 850,000 01 시설비 4,146,237 4,996,237 850,000 운중 하산천친수하천정비경정 4,146,237,000원 *1식 4,146,237 4,996,237 850,000 근린 3 호공원조성 1,229,041 1,233,466 4,425 401 시설비및부대비 1,229,041 1,233,466 4,425 03 시설부대비 0 4,425 4,425 근리3호공원조성경정 0원 0 4,425 4,425 경관녹지조성 1,025,173 1,028,864 3,691 401 시설비및부대비 1,025,173 1,028,864 3,691 03 시설부대비 0 3,691 3,691 경관녹지조성경정 0원 0 3,691 3,691 완충녹지조성 758,851 763,632 4,781 401 시설비및부대비 758,851 763,632 4,781 03 시설부대비 0 4,781 4,781 완충녹지조성경정 0원 0 4,781 4,781 공공공지조성 2,962,056 2,970,920 8,864 401 시설비및부대비 2,962,056 2,970,920 8,864 03 시설부대비 0 8,864 8,864 공공공지조성경정 0원 0 8,864 8,864 보행자전용도로조성 1,290,741 1,295,388 4,647 401 시설비및부대비 1,290,741 1,295,388 4,647 03 시설부대비 0 4,647 4,647 보행자전용도로조성경정 0원 0 4,647 4,647 공원내전기공사 2,677,619 3,477,619 800,000 401 시설비및부대비 2,677,619 3,477,619 800,000 01 시설비 2,668,254 3,468,254 800,000 공원내전기공사경정 2,668,254,000원 *1식 2,668,254 3,468,254 800,000 택지조성및건설공사책임감리 0 951,738 951,738 401 시설비및부대비 0 951,738 951,738 02 감리비 0 951,738 951,738 판교지구택지조성및특수 경관구조물공사책임감리경정 0원 0 951,738 951,738
부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 판교지구건설폐기물처리 379,363 400,000 20,637 401 시설비및부대비 379,363 400,000 20,637 01 시설비 379,363 400,000 20,637 판교지구건설폐기물처리경정 379,363,000원 *1식 379,363 400,000 20,637 판교지구전기시설물관리 125,000 200,000 75,000 401 시설비및부대비 125,000 200,000 75,000 01 시설비 125,000 200,000 75,000 전기시설물관리경정 125,000,000원 *1식 125,000 200,000 75,000 판교사업지구사후관리 0 300,000 300,000 401 시설비및부대비 0 300,000 300,000 01 시설비 0 300,000 300,000 판교사업지구사후관리경정 0원 0 300,000 300,000 택지개발과청사운영 ( 판교택지개발사업 ) 39,025 49,165 10,140 택지개발과청사관리 17,892 23,792 5,900 201 일반운영비 17,892 23,792 5,900 02 공공운영비 17,892 23,792 5,900 시설장비유지비 ( 청사 ) 경정 14,500,000원 *1식 무인자동경비시스템관리비경정 200,000원 *10월 14,500 20,000 5,500 2,000 2,400 400 공공요금및제세 14,672 18,912 4,240 201 일반운영비 14,672 18,912 4,240 02 공공운영비 14,672 18,912 4,240 전기요금경정 1,200,000원 *10월 12,000 15,600 3,600 가스요금경정 100,000원 *10월 1,000 1,440 440 상 하수도요금경정 40,000원 *10월 400 600 200