부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

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2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경


부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전


세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

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목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

목 차

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

<4D F736F F F696E74202D20BCD2BEE7BEE0BBE720C0E7C1A4BAF1C3CBC1F8C1F6B1B820C1A4BAF1BBE7BEF7C7F6C8B22E >

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 복지문화국복지정책

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

육계자조금29호편집

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000


부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

안내말씀 q

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

Ⅰ. 2003年財政 運營方向


부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2012 년 8 월 27 일 부천시보 제 919 호 부천시명예시민증서조례일부개정안입법예고 불필요한전기는끄고플러그는뽑읍시다.

, 02 / 03 MEGA PROFIT MEGA 킹스데일 GC! 기업도시,! 충주메가폴리스 첨단산업단지 , 1,811 ( 1,232) 2,511 ( ) () 3() IT BT NT

2

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

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부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

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부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

2017 학년도비등록금회계자금예산서총괄표 < 수입 > < 지출 > ( 단위 : 천원 ) 관별 2017 예산 2016 추경증감증감율관별 2017 예산 2016 추경증감증감율 등록금수입 11,177,556 10,337, , % 보수 13,270,830

*부평구_길라잡이_내지칼라

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

1

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

꿈을실현하는창조도시중구 2015 년도 2016 년 ~ 2020 년중기지방재정계획 서울특별시중구

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8


주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

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부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

예산총칙 ㅇ제 1 조 213 학년도수입 지출자금예산총액은수입 지출각 6,624,184, 원으로한다. ㅇ제2조예산편성기본방침 - 법정부담금전출을위한실예산편성 - 소멸된전세보증금반환예산편성 ( 매년보증금의 1% 감소계획수립 ) - 수익용재산 ( 건물 ) 보수및리철저 - 수

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

Transcription:

2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 1,756,721 0 1,756,721 801 예비비 1,756,721 0 1,756,721 01 예비비 1,756,721 0 1,756,721 판교열병합발전소지원금 1,756,721,000원 *1식 1,756,721 0 1,756,721

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 노인복지증진 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 참살이경로당조성 180,425 180,425 0 기 180,425 0 180,425 시 0 180,425 180,425 401 시설비및부대비 34,000 34,000 0 기 34,000 0 34,000 시 0 34,000 34,000 01 시설비 34,000 34,000 0 경로당환경개선 ( 기능보강 ) 3,400,000원 *10개소 34,000 34,000 0 기 34,000 0 34,000 시 0 34,000 34,000 405 자산취득비 146,425 146,425 0 기 146,425 0 146,425 시 0 146,425 146,425 01 자산및물품취득비 146,425 146,425 0 경로당노후집기교체 1,000,000원 *100개소 100,000 100,000 0 경로당여가활동기구 경정 761,060 원 *61 개소 기 100,000 0 100,000 시 0 100,000 100,000 46,425 46,425 0 기 46,425 0 46,425 시 0 46,425 46,425

2009 년도추경 3 회토지구획정리전체 세출예산사업명세서 부서 : 주거환경과정책 : 토지구획정리사업단위 : 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) ( 단위 : 천원 ) 주거환경과 6,312,636 6,312,636 0 토지구획정리사업 6,312,636 6,312,636 0 복정동토지지구구획정리사업 ( 토지구획정리 ) 6,312,636 6,312,636 0 복정동토지정리사업지구내관리 70,000 104,575 34,575 401 시설비및부대비 70,000 104,575 34,575 01 시설비 70,000 104,575 34,575 체비지매각에따른감정평가수수료경정 0원 0 4,575 4,575 지장물이전비보상경정 70,000,000원 70,000 100,000 30,000 예비비 6,242,636 6,208,061 34,575 801 예비비 6,242,636 6,208,061 34,575 01 예비비 6,242,636 6,208,061 34,575 예비비경정 6,242,636,000원 6,242,636 6,208,061 34,575

2009 년도추경 3 회교통사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 교통기획과정책 : 교통편의시설제공및교통안전확보단위 : 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통기획과 47,967,977 49,102,592 1,134,615 국 126,000 126,000 0 도 345,600 345,600 0 시 47,496,377 48,630,992 1,134,615 교통편의시설제공및교통안전확보 47,962,870 49,102,463 1,139,593 국 126,000 126,000 0 도 345,600 345,600 0 시 47,491,270 48,630,863 1,139,593 공영주차장건립및운영관리 ( 교통사업 ) 32,282,094 33,865,312 1,583,218 태평 1 동 6812 번지공영주차장건립 75,707 250,000 174,293 401 시설비및부대비 75,707 250,000 174,293 01 시설비 75,707 250,000 174,293 태평1동 6812번지공영주차장건립시설비경정75,707,000원 *1식 75,707 250,000 174,293 공영주차장시설물유지관리 300,000 302,160 2,160 401 시설비및부대비 300,000 302,160 2,160 03 시설부대비 0 2,160 2,160 공영주차장시설물유지관리시설부대비경정 0원 0 2,160 2,160 예비비 0 1,406,765 1,406,765 801 예비비 0 1,406,765 1,406,765 01 예비비 0 1,406,765 1,406,765 예비비경정 0원 0 1,406,765 1,406,765 광역교통사업 ( 교통사업 ) 6,915,500 6,927,500 12,000 신분당선광역교통시설부담금 6,915,500 6,927,500 12,000 207 연구개발비 188,000 200,000 12,000 01 연구용역비 188,000 200,000 12,000 미금환승역타당성재검증및사업비분담방안용역경정 188,000,000원 *1식 188,000 200,000 12,000 교통정책사업관리 ( 교통사업 ) 499,625 44,000 455,625 성남대로중앙버스전용차로확충 455,625 0 455,625 308 자치단체등이전 455,625 0 455,625 05 자치단체간부담금 455,625 0 455,625 성남대로간선급행버스체계구축 455,625,000원 455,625 0 455,625 재무활동 ( 교통기획과 ) 5,107 129 4,978 보전지출 ( 교통사업 ) 5,107 129 4,978 보전지출 5,107 129 4,978 802 반환금기타 5,107 129 4,978 02 시ㆍ도비보조금반환금 5,107 129 4,978

부서 : 교통기획과정책 : 재무활동 ( 교통기획과 ) 단위 : 보전지출 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 2007년도교통혼잡지역소통개선사업 (1단계) 도비반납분 186,000원 186 0 186 2008년도어린이보호구역개선사업도비반납 분 4,791,460원 4,792 0 4,792

부서 : 교통지도과정책 : 교통사업지원단위 : 불법주정차단속 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 교통지도과 6,307,478 6,339,757 32,279 교통사업지원 6,114,276 6,146,555 32,279 불법주정차단속 ( 교통사업 ) 368,739 401,018 32,279 불법주 정차과태료통합시스템구축 90,721 123,000 32,279 207 연구개발비 58,721 91,000 32,279 02 전산개발비 58,721 91,000 32,279 주 정차과태료통합시스템구축 경정 58,720,150원 *1식 58,721 91,000 32,279

부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 수정구경제교통과 1,601,375 1,947,444 346,069 교통질서확립 1,470,739 1,834,535 363,796 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 490,075 500,181 10,106 내집주차장조성보조금지원 0 3,400 3,400 402 민간자본이전 0 3,400 3,400 01 민간자본보조 0 3,400 3,400 내집주차장조성보조금경정 0원 0 3,400 3,400 공영주차장운영 45,347 52,053 6,706 201 일반운영비 44,967 51,673 6,706 01 사무관리비 44,407 50,773 6,366 중도계약해지대비감정평가비경정 992,000원 *1식 992 5,000 4,008 전자입찰낙찰수수료경정 155,000원 *8개소 1,240 1,600 360 공영주차장방화관리대행용역료경정 800,000원 *12월 계약종료및신규공영주차장현수막제작경정 702,000원 명절연휴학교운동장개방홍보현수막제작경정 56,000원 *25개소*2회 9,600 9,900 300 702 1,600 898 2,800 3,600 800 02 공공운영비 560 900 340 공영주차장제세공과금 경정 559,430 원 *1 개소 560 900 340 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 940,893 1,294,151 353,258 불법주정차단속 940,893 1,294,151 353,258 201 일반운영비 439,323 748,910 309,587 01 사무관리비 124,668 141,728 17,060 일반수용비 101,340 116,640 15,300 주정차과태료전자납부수수료경정 725,000원 *12월 8,700 24,000 15,300 이륜자동차신고필증카바제작경정 0원 0 1,760 1,760 02 공공운영비 314,655 607,182 292,527 공공요금및제세 284,485 509,310 224,825 과태료부과 ( 정기분 ) 우편요금경정 (1,750원*5,000건 *7월)+(250원*4,500 건 *5월) 독촉안내문우편요금경정 (1,750원*2,500건 *7월)+(250원*2,500 건 *5월) 과년도체납독려분과태료독촉장경정 250원 *82,000건 중가산금및납부안내문경정 250원 *1,850건*12월 66,875 135,000 68,125 33,750 121,500 87,750 20,500 65,000 44,500 5,550 30,000 24,450

부서 : 수정구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 불법주정차관리 ( 압류해제 ) 시스템유지관리 경정 1,060,000원 *12월 12,720 13,992 1,272 무인단속카메라유지보수 경정 43,900원 *19대*12월 10,010 59,280 49,270 CCTV시스템유지보수 경정 170,000원 *12월 2,040 12,000 9,960 고속프린터기유지보수 경정 0원 0 7,200 7,200 307 민간이전 433,092 467,509 34,417 05 민간위탁금 433,092 467,509 34,417 불법주정차민원콜센터운영 경정 2,117,500원 *2명*12월 50,820 51,675 855 불법주정차서포터즈운영 경정 1,991,000원 *16명*12월 382,272 415,834 33,562 401 시설비및부대비 36,378 45,000 8,622 01 시설비 36,378 45,000 8,622 CCTV 카메라렌즈노후교체 경정 4,042,000원 *9대 36,378 45,000 8,622 405 자산취득비 4,968 5,600 632 01 자산및물품취득비 4,968 5,600 632 불법주정차단속용 PDA 교체 경정 1,189,100원 *3대 3,568 4,200 632 교통유발부담금부과징수 ( 교통사업 ) 15,171 15,603 432 교통유발부담금시설물조사 15,171 15,603 432 201 일반운영비 4,065 4,497 432 01 사무관리비 640 1,072 432 교통유발부담금경감심의위원회수당 경정 70,000원 *7명 490 630 140 교통유발부담금고지서제작 경정 0원 0 292 292 행정운영경비 ( 수정구경제교통과 ) 130,636 112,909 17,727 인력운영비 ( 교통사업 ) 130,636 112,909 17,727 인력운영비 130,636 112,909 17,727 101 인건비 130,636 112,909 17,727 08 기타직보수 130,636 112,909 17,727 불법주정차단속시간제계약직 130,636 112,909 17,727 퇴직금 경정 5,417,000원 *6명 32,502 15,000 17,502 연가보상비 경정 1,007,080원 *70/100/226*40 시간 *12명 1,498 1,273 225

부서 : 중원구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 주차장유지관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 1,269,132 1,432,648 163,516 교통질서확립 1,161,191 1,321,491 160,300 주차장유지관리 ( 교통사업 ) 125,985 127,185 1,200 내집주차장조성보조금지원 3,900 5,100 1,200 402 민간자본이전 3,900 5,100 1,200 01 민간자본보조 3,900 5,100 1,200 내집주차장조성경정 1,950,000원 *2개소 3,900 5,100 1,200 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 986,611 1,145,711 159,100 불법주정차단속 986,611 1,145,711 159,100 201 일반운영비 516,484 675,584 159,100 02 공공운영비 378,706 537,806 159,100 우편요금 293,450 452,550 159,100 적발사실통보서 경정 1,750 원 *5,000 건 *12 월 과태료부과 ( 정기분 ) 경정 1,750원 *5,000건*12월 의견진술심의결과통보경정 1,750원 *300건*12월 105,000 168,000 63,000 105,000 168,000 63,000 6,300 8,400 2,100 1차독촉고지서경정 250원 *4,000건*12월 12,000 18,000 6,000 과년도체납독려분과태료독촉장경정 250원 *255,000건 63,750 88,750 25,000 행정운영경비 ( 중원구경제교통과 ) 107,941 111,157 3,216 인력운영비 ( 교통사업 ) 107,941 111,157 3,216 인력운영비 107,941 111,157 3,216 101 인건비 107,941 111,157 3,216 08 기타직보수 107,941 111,157 3,216 불법주정차단속시간제계약직 107,941 111,157 3,216 급여경정 1,055,320원 *6명*12월 75,984 79,200 3,216

부서 : 분당구경제교통과정책 : 교통질서확립단위 : 불법주정차관리 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구경제교통과 1,914,166 2,095,279 181,113 교통질서확립 1,747,301 1,908,067 160,766 불법주정차관리 ( 교통사업 ) 1,413,089 1,572,394 159,305 불법주정차단속 1,410,239 1,569,544 159,305 201 일반운영비 690,739 847,082 156,343 01 사무관리비 175,402 198,802 23,400 불법주정차과태료고지서및독촉고지서인쇄경정 65원 *32,769매*12월 과태료체납자재산압류및해제촉탁서제작경정 75,000원 *14박스 불법주정차과태료전자납부대행수수료경정 2,514,100원 *12월 25,560 44,460 18,900 1,050 1,520 470 30,170 34,200 4,030 02 공공운영비 515,337 648,280 132,943 공공요금및제세 456,298 582,088 125,790 과태료고지서발송우편요금 427,710 553,500 125,790 ㆍ등기우편경정 1,750원 *18,215건*12월 382,515 493,500 110,985 ㆍ일반우편경정 250원 *15,065건*12월 45,195 60,000 14,805 불법주정차전산관리시스템유지보수비경정 1,096,000원 *12월 13,152 13,992 840 CCTV 시스템유지보수비경정 5,687,000원 5,687 12,000 6,313 202 여비 37,850 40,812 2,962 01 국내여비 13,340 16,302 2,962 시간제계약직기본업무추진여비경정 115,000원 *5명*12월 시간제계약직기본업무추진여비 ( 신규채용 ) 경정 115,000원 *7명*8월 6,900 8,892 1,992 6,440 7,410 970 민간단체지원 ( 교통사업 ) 49,919 51,380 1,461 교통유발부담금운영자간담회및시설물조사 34,919 36,380 1,461 101 인건비 26,236 26,947 711 10 기간제근로자등보수 26,236 26,947 711 교통유발시설물조사표전산입력원 7,827 8,538 711 기본급경정 35,570원 *4명*45일 6,403 7,114 711 201 일반운영비 8,683 9,433 750 02 공공운영비 5,500 6,250 750 교통유발부담금고지서발송우편요금 5,500 6,250 750 반송료경정 0원 0 750 750 행정운영경비 ( 분당구경제교통과 ) 166,865 187,212 20,347 인력운영비 ( 교통사업 ) 166,865 187,212 20,347 인력운영비 166,865 187,212 20,347 101 인건비 166,865 187,212 20,347

부서 : 분당구경제교통과정책 : 행정운영경비 ( 분당구경제교통과 ) 단위 : 인력운영비 ( 교통사업 ) ( 단위 : 천원 ) 08 기타직보수 166,865 187,212 20,347 불법주정차단속시간제계약직 166,865 187,212 20,347 급여 경정 1,007,080원 *5명*12월 60,425 72,510 12,085 급여 ( 증원 ) 경정 1,007,080원 *7명*8월 56,397 60,425 4,028 가족수당 경정 80,000원 *20시간/40시간*5명*12월 2,400 2,880 480 가족수당 ( 증원 ) 경정 80,000원 *20시간/40시간*7명*8월 2,240 2,400 160 직급보조비 경정 105,000원 *20시간/40시간*5명*12월 3,150 3,780 630 직급보조비 ( 증원 ) 경정 105,000원 *20시간/40시간*7명*8월 2,940 3,150 210 정액급식비 경정 130,000원 *3일/5일*5명*12월 4,680 5,616 936 정액급식비 ( 증원 ) 경정 130,000원 *3일/5일*7명*8월 4,368 4,680 312 국민건강보험금 경정 116,821,000원 *2.54/100 2,968 3,377 409 국민연금보험금 경정 116,821,000원 *4.5/100 5,257 5,983 726 고용보험금 경정 116,821,000원 *1.3/100 1,519 1,729 210 산업재해보험금 경정 116,821,000원 *1/100 1,169 1,330 161

2009 년도추경 3 회판교택지개발사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 관리보상과정책 : 도시정비및택지개발사업단위 : 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 관리보상과 395,206,824 435,739,182 40,532,358 도시정비및택지개발사업 105,163,260 335,695,618 230,532,358 판교지구택지개발사업 ( 판교택지개발사업 ) 104,985,047 335,500,324 230,515,277 판교지구택지개발사업에따른예비비 103,330,292 333,845,569 230,515,277 801 예비비 103,330,292 333,845,569 230,515,277 01 예비비 103,330,292 333,845,569 230,515,277 예비비경정 103,330,292,000 원 103,330,292 333,845,569 230,515,277 청사시설운영 ( 판교택지개발사업 ) 178,213 195,294 17,081 청사임차및사무실환경개선 178,213 195,294 17,081 201 일반운영비 169,413 186,494 17,081 01 사무관리비 169,413 186,494 17,081 청사관리비경정 6,360원 *1,318m2*12월 100,590 110,712 10,122 청사임대사용료 ( 월세 ) 경정 3,060원 *1,318m2*12월 48,397 55,356 6,959 재무활동 ( 관리보상과 ) 290,000,000 100,000,000 190,000,000 내부거래지출 ( 판교택지개발사업 ) 290,000,000 100,000,000 190,000,000 내부거래지출 290,000,000 100,000,000 190,000,000 701 기타회계전출금 290,000,000 100,000,000 190,000,000 01 기타회계전출금 290,000,000 100,000,000 190,000,000 일반회계전출금 290,000,000,000 원 290,000,000 100,000,000 190,000,000

부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 택지개발과 86,522,993 89,556,916 3,033,923 판교지구택지개발 86,447,587 89,481,510 3,033,923 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) 54,976,012 57,999,795 3,023,783 판교지구운중천하산천친수하천정비 4,159,727 5,009,727 850,000 401 시설비및부대비 4,159,727 5,009,727 850,000 01 시설비 4,146,237 4,996,237 850,000 운중 하산천친수하천정비경정 4,146,237,000원 *1식 4,146,237 4,996,237 850,000 근린 3 호공원조성 1,229,041 1,233,466 4,425 401 시설비및부대비 1,229,041 1,233,466 4,425 03 시설부대비 0 4,425 4,425 근리3호공원조성경정 0원 0 4,425 4,425 경관녹지조성 1,025,173 1,028,864 3,691 401 시설비및부대비 1,025,173 1,028,864 3,691 03 시설부대비 0 3,691 3,691 경관녹지조성경정 0원 0 3,691 3,691 완충녹지조성 758,851 763,632 4,781 401 시설비및부대비 758,851 763,632 4,781 03 시설부대비 0 4,781 4,781 완충녹지조성경정 0원 0 4,781 4,781 공공공지조성 2,962,056 2,970,920 8,864 401 시설비및부대비 2,962,056 2,970,920 8,864 03 시설부대비 0 8,864 8,864 공공공지조성경정 0원 0 8,864 8,864 보행자전용도로조성 1,290,741 1,295,388 4,647 401 시설비및부대비 1,290,741 1,295,388 4,647 03 시설부대비 0 4,647 4,647 보행자전용도로조성경정 0원 0 4,647 4,647 공원내전기공사 2,677,619 3,477,619 800,000 401 시설비및부대비 2,677,619 3,477,619 800,000 01 시설비 2,668,254 3,468,254 800,000 공원내전기공사경정 2,668,254,000원 *1식 2,668,254 3,468,254 800,000 택지조성및건설공사책임감리 0 951,738 951,738 401 시설비및부대비 0 951,738 951,738 02 감리비 0 951,738 951,738 판교지구택지조성및특수 경관구조물공사책임감리경정 0원 0 951,738 951,738

부서 : 택지개발과정책 : 판교지구택지개발단위 : 판교지구택지조성사업 ( 판교택지개발사업 ) ( 단위 : 천원 ) 판교지구건설폐기물처리 379,363 400,000 20,637 401 시설비및부대비 379,363 400,000 20,637 01 시설비 379,363 400,000 20,637 판교지구건설폐기물처리경정 379,363,000원 *1식 379,363 400,000 20,637 판교지구전기시설물관리 125,000 200,000 75,000 401 시설비및부대비 125,000 200,000 75,000 01 시설비 125,000 200,000 75,000 전기시설물관리경정 125,000,000원 *1식 125,000 200,000 75,000 판교사업지구사후관리 0 300,000 300,000 401 시설비및부대비 0 300,000 300,000 01 시설비 0 300,000 300,000 판교사업지구사후관리경정 0원 0 300,000 300,000 택지개발과청사운영 ( 판교택지개발사업 ) 39,025 49,165 10,140 택지개발과청사관리 17,892 23,792 5,900 201 일반운영비 17,892 23,792 5,900 02 공공운영비 17,892 23,792 5,900 시설장비유지비 ( 청사 ) 경정 14,500,000원 *1식 무인자동경비시스템관리비경정 200,000원 *10월 14,500 20,000 5,500 2,000 2,400 400 공공요금및제세 14,672 18,912 4,240 201 일반운영비 14,672 18,912 4,240 02 공공운영비 14,672 18,912 4,240 전기요금경정 1,200,000원 *10월 12,000 15,600 3,600 가스요금경정 100,000원 *10월 1,000 1,440 440 상 하수도요금경정 40,000원 *10월 400 600 200