2017 년도추경 1 회일반회계도서개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목예산액기정액비교증감 도서개발과 69,235,007 59,241,413 9,993,594

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진


2016 년도추경 1 회일반회계지역개발과 세출예산사업명세서 부서 : 지역개발과정책 : 도시개발단위 : 도시기반구축 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목예산액기정액비교증감 지역개발과 53,918,567 42,602,452 11,316,115

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5


부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2019 년도 주요업무계획 목 차 1 기본현황 년도업무성과 3 정책목표와이행과제 년도업무계획 ( 미래전략과 ) 5 현안사업 6 새로운시책

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 도시개발과정책 : 도시와지역개발단위 : 군계획및기반시설사업추진 전년도 201 일반운영비 5,940 6, 공공운영비 5,940 6, 차량비 6,600,000원 *90/100 5, 여비 7,380 6,040 1,340 0

지도임자_1204_출판(최종).hwp

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 농축산과정책 : 농촌복지증진단위 : 농업인복지증진 ( 단위 : 천원 ) 농촌체험휴양마을인적역량강화지원사업 208,000 원 *22명 농촌체험휴양마을보험가입지원 528,000 원 *14개소 도 33, ,975 군 79, ,275 농촌복지

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 01 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진여비 원 *2명*46일 1, 시설비및부대비 3,511,600 2,520, ,080

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

2014_조석표 변경사항.hwp

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

- 2 -


목 차

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명


사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 상당구총무과정책 : 주민만족구정운영단위 : 쾌적한청사환경조성 201 일반운영비 413, ,605 10, 사무관리비 75,496 65,496 10,000 청사내외부 CI 로고교체 100,000원 * 100개소 10, ,000 4

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

조선해양과 항공기계과 자동차과 일반고등졸업자 특성화고등졸업자 특기자 _ 영어 특기자 _ 중어 급 특기자 _ 일어 2 2 1

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2018 학년도입학전형지원및성적현황 정시 ( 일반전형 ) 의수능성적은이해를돕기위하여 3 과목백분위성적을합산한점수 ( 가산점포함 ) 임 ( 실제반영시에는합산점수 ( 가산점포함 ) 에 2/3 을곱하여 200 점으로반영함 ) 지원학과모집시기전형명모집인원지원인원지원율최고성적최

마산의료원 신축사업.hwp

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

Fondation report_2016.xlsx

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

Transcription:

2017 년도추경 1 회일반회계도서개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 도서개발과 69,235,007 59,241,413 9,993,594 국 3,265,600 3,197,100 68,500 지 33,638,901 33,638,901 0 도 6,929,694 6,274,194 655,500 군 25,400,812 16,131,218 9,269,594 도서종합개발 42,987,526 34,518,261 8,469,265 지 24,516,001 24,516,001 0 도 4,091,694 4,091,694 0 군 14,379,831 5,910,566 8,469,265 도서개발 40,463,726 31,543,261 8,920,465 지 24,509,841 24,194,001 315,840 도 4,091,302 4,050,694 40,608 군 11,862,583 3,298,566 8,564,017 도서개발 440,700 19,150 421,550 201 일반운영비 100,100 8,550 91,550 01 사무관리비 9,600 8,550 1,050 1) 급량비 8,400 7,350 1,050 2) 도서개발업무추진매식비경정 8,000원 *7명*150회 8,400 7,350 1,050 02 공공운영비 90,500 0 90,500 1) 공공요금및제세 39,500 0 39,500 2) 대합실전기요금 39,500,000원 39,500 0 39,500 1) 시설장비유지비 51,000 0 51,000 2) 대합실유지관리비 16,000,000원 16,000 0 16,000 2) 철부잔교유지관리비 35개소 *1,000,000원 35,000 0 35,000 401 시설비및부대비 330,000 0 330,000 01 시설비 330,000 0 330,000 1) 네이버지도해상뷰시스템구축 330,000,000원 330,000 0 330,000 성장촉진지역개발사업 ( 보조 ) 25,152,447 20,338,232 4,814,215 지 16,678,001 16,678,001 0 도 2,440,154 2,440,154 0 군 6,034,292 1,220,077 4,814,215 401 시설비및부대비 25,152,447 20,338,232 4,814,215 지 16,678,001 16,678,001 0 도 2,440,154 2,440,154 0 군 6,034,292 1,220,077 4,814,215 01 시설비 25,103,390 20,269,406 4,833,984 1) 성장촉진지역개발사업 경정 25,103,390,000 원 25,103,390 20,269,406 4,833,984 지 16,639,644 16,617,960 21,684 도 2,434,542 2,431,369 3,173 군 6,029,204 1,220,077 4,809,127 03 시설부대비 49,057 68,826 19,769 1) 성장촉진지역개발사업경정 49,057,000원 49,057 68,826 19,769-1 -

부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 지 38,357 60,041 21,684 도 5,612 8,785 3,173 군 5,088 0 5,088 새뜰마을사업 ( 보조 ) 451,200 0 451,200 지 315,840 0 315,840 도 40,608 0 40,608 군 94,752 0 94,752 401 시설비및부대비 451,200 0 451,200 지 315,840 0 315,840 도 40,608 0 40,608 군 94,752 0 94,752 01 시설비 451,200 0 451,200 1) 농어촌새뜰마을사업 451,200,000원 451,200 0 451,200 지 315,840 0 315,840 도 40,608 0 40,608 군 94,752 0 94,752 주민편익사업 3,669,000 0 3,669,000 401 시설비및부대비 3,505,000 0 3,505,000 01 시설비 3,505,000 0 3,505,000 1) 지도선도4구개거시설 20,000,000원 1) 지도탄동2구마을안길정비 20,000,000원 1) 지도자동1구개거시설 20,000,000원 1) 지도감정1구도로정비 15,000,000원 1) 지도감정1구배수로정비 15,000,000원 1) 지도봉리3구배수로정비 10,000,000원 1) 지도월산비가림시설 15,000,000원 1) 지도자동1구옹벽시설 20,000,000원 1) 지도자동3구진입로확포장 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 지도어의1구농업용수개발 20,000,000원 1) 지도감정5구진입로포장 15,000,000원 1) 지도자동4구개거시설 10,000,000원 1) 압해분매2리개거및마을안길포장 15,000,000원 1) 압해분매4리배수로개거 10,000,000원 1) 압해학교목교마을배수로덮개및포장 20,000,000원 1) 압해복용4리배수로개거 15,000,000원 1) 압해복용3리남촌노인정건너배수로 10,000,000원 1) 압해대천1리배수개거 5,000,000원 1) 압해대천1리개오지뒤편사리부설 5,000,000원 1) 압해대천2리대벌부락배수로및복개 20,000,000원 1) 압해송공1리옹벽및개거 10,000,000원 - 2 -

부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 1) 압해송공2리신추선착장방면포장 10,000,000원 1) 압해송공2리신추가는길사리부설 5,000,000원 1) 압해고이2리개거및포장 15,000,000원 1) 압해대천2구대벌마을진입로포장 20,000,000원 1) 증도검산개거시설 10,000,000원 1) 증도오산마을진입로포장 10,000,000원 1) 증도우전리개거시설 15,000,000원 1) 증도우전리마을배수로정비 10,000,000원 1) 임자화산앞개거시설 20,000,000원 1) 임자삼두마을개거시설 20,000,000원 1) 자은유천안길확포장 20,000,000원 1) 비금외촌마을안길개거및집하장포장 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 비금상암내포위험도로구간옹벽및개거시 설 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 비금덕대망동마을안길포장및개거 20,000,000원 1) 비금도고마을안길배수로정비및포장 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 비금신촌, 원평, 고막마을안길배수로정비 20,000,000원 1) 비금나배염전방향개거시설 15,000,000원 1) 비금한산마을개거시설 13,000,000원 13,000 0 13,000 1) 비금한산마을포장 7,000,000원 7,000 0 7,000 1) 비금신촌마을안길포장 10,000,000원 1) 비금서산마을개거덮개 15,000,000원 1) 비금고막운동기구 5,000,000원 1) 비금당두운동기구 5,000,000원 1) 비금구기운동기구 5,000,000원 1) 비금수도운동기구 5,000,000원 1) 비금내촌운동기구 5,000,000원 1) 도초용동리개거시설 10,000,000원 1) 도초지남마을안길덮개 10,000,000원 1) 비금구기농로포장 15,000,000원 1) 도초도락, 춘경, 월길운동기구 15,000,000원 1) 도초지북마을포장 5,000,000원 1) 흑산곤촌마을안길포장 20,000,000원 1) 흑산청촌마을타워폴설치 15,000,000원 1) 흑산마리마을타워폴설치 15,000,000원 1) 하의대리개거시설 10,000,000원 1) 하의후광소포지구 10,000,000원 - 3 -

부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 1) 신의상태동리염전진입로포장 20,000,000원 1) 신의굴암경로당창고신축 20,000,000원 1) 신의읍리운동기구설치 5,000,000원 1) 신의일성피도염전진입로포장 15,000,000원 1) 신의하태동지구염전진입로포장 10,000,000원 1) 신의상태동리지구염전진입로포장 20,000,000원 1) 장산팽진원부락옹벽공사 10,000,000원 1) 장산마진도선착장보수 20,000,000원 1) 장산시미리도로포장 20,000,000원 1) 안좌구대리운동기구 4조 10,000,000원 1) 안좌마명리운동기구 4조 10,000,000원 1) 안좌복호리운동기구 4조 10,000,000원 1) 안좌복호2구통나무정자 10,000,000원 1) 안좌마진배수로정비 10,000,000원 1) 안좌소곡돌마지길포장 20,000,000원 1) 팔금읍리읍산두옹벽공사 20,000,000원 1) 암태장고마을배수로정비 20,000,000원 1) 암태단고마을안길확포장 20,000,000원 1) 암태동촌마을옹벽시설 15,000,000원 1) 암태중흥교회옆배수로정비 20,000,000원 1) 암태추포리개거시설 15,000,000원 1) 암태오상리마을진입로확포장 15,000,000원 1) 암태오상리정자시설 10,000,000원 1) 암태오상리옹벽및마을안길포장 20,000,000원 1) 암태오산마을안길포장 20,000,000원 1) 암태송곡마을안길개거 20,000,000원 1) 암태신석리정자시설 10,000,000원 1) 암태신정마을개거 40,000,000원 40,000 0 40,000 1) 암태증흥리옹벽시설 50,000,000원 50,000 0 50,000 1) 압해신장리진입로확장 10,000,000원 1) 자은고장마을안길아스콘포장 70,000,000원 70,000 0 70,000 1) 자은유각농로포장및개거 50,000,000원 50,000 0 50,000 1) 증도병풍도기점개거시설 15,000,000원 1) 지도선도2구배수로시설 25,000,000원 25,000 0 25,000 1) 지도선도3구마을앞포장 20,000,000원 1) 지도어의리진입도로및농로포장 50,000,000원 50,000 0 50,000-4 -

부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 1) 지도용교마을진입로배수로시설 40,000,000원 40,000 0 40,000 1) 지도읍내젓갈타운옥상조립식건물설치 100,000,000원 100,000 0 100,000 1) 지도자동1구배수로및옹벽설치공사 50,000,000원 50,000 0 50,000 1) 지도읍내3구진입로포장 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 지도자동4구옹벽설치 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 지도내양4리 ( 가정마을 ) 진입로확포장공사 200,000,000원 200,000 0 200,000 1) 지도내양1구마을안길정비사업 50,000,000원 50,000 0 50,000 1) 하의대리2리안길정비 20,000,000원 1) 하의옥도갈머리선착장진입로포장 60,000,000원 60,000 0 60,000 1) 하의웅곡4구마을배수로정비 35,000,000원 35,000 0 35,000 1) 흑산홍도마을안길정비 20,000,000원 1) 흑산진리마을배수로정비 20,000,000원 1) 압해장감리선착장확장 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 압해분매2리배수개거 20,000,000원 1) 장산도창1구마을진입로확포장 70,000,000원 70,000 0 70,000 1) 비금대동염전포장및개거 200,000,000원 200,000 0 200,000 1) 비금가산마을배수로정비 15,000,000원 1) 안좌복호어민선착장포장 80,000,000원 80,000 0 80,000 1) 안좌창마안길포장 20,000,000원 1) 안좌남강사리부설 20,000,000원 1) 압해신장1구옹벽공사 20,000,000원 1) 신의하태동리염전진입로포장 20,000,000원 1) 하의어은2구배수로정비 20,000,000원 1) 도초난말마을옹벽시설사업 40,000,000원 40,000 0 40,000 1) 도초만년 ~ 난말간도로확장공사 80,000,000원 80,000 0 80,000 1) 도초수다 ~ 매실간도로확장공사 150,000,000원 150,000 0 150,000 1) 도초외상마을안길도로확장공사 100,000,000원 100,000 0 100,000 1) 도초오류마을진입로확장 45,000,000원 45,000 0 45,000 1) 도초죽련마을안길배수로정비 40,000,000원 40,000 0 40,000 1) 도초한발마을배수로정비 20,000,000원 1) 도초지남리임도정비 20,000,000원 1) 장산팽진1구마을안길포장 20,000,000원 1) 흑산영산도선착장마을입구난간시설공사 30,000,000원 30,000 0 30,000-5 -

부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 도서개발 1) 흑산마리마을안길정비 20,000,000원 1) 흑산청촌마을하수구복개공사 20,000,000 원 1) 흑산흑산중학교입구공가철거 20,000,000원 1) 흑산만재도동네목욕장화장실신축 70,000,000원 70,000 0 70,000 1) 흑산가거1구마을암거시설 20,000,000원 1) 흑산가거3구마을안길정비 10,000,000원 1) 흑산일주도로위험구간잡목제거 30,000,000원 30,000 0 30,000 1) 흑산하태도마을안길정비 20,000,000원 1) 흑산대둔도마을안길정비 20,000,000원 405 자산취득비 164,000 0 164,000 01 자산및물품취득비 164,000 0 164,000 1) 철부잔교매입 100,000,000원 100,000 0 100,000 1) 비금안마의자 10,000,000원 1) 하의안마의자 18,000,000원 18,000 0 18,000 1) 신의안마의자 18,000,000원 18,000 0 18,000 1) 장산안마의자 18,000,000원 18,000 0 18,000 시설물유지관리 13,300 118,800 105,500 201 일반운영비 13,300 118,800 105,500 02 공공운영비 13,300 118,800 105,500 1) 공공요금및제세 5,300 44,800 39,500 2) 대합실전기요금경정 5,300,000원 5,300 44,800 39,500 1) 시설장비유지비 8,000 74,000 66,000 2) 부잔교유지관리비경정 0원 0 50,000 50,000 2) 대합실유지관리비경정 8,000,000원 8,000 24,000 16,000 도서지도서비스구축 0 330,000 330,000 401 시설비및부대비 0 330,000 330,000 01 시설비 0 330,000 330,000 1) 네이버지도해상뷰시스템구축경정 0원 0 330,000 330,000 지역개발사업 2,523,800 2,975,000 451,200 지 6,160 322,000 315,840 도 392 41,000 40,608 군 2,517,248 2,612,000 94,752 지역개발사업 8,800 460,000 451,200 지 6,160 322,000 315,840 도 392 41,000 40,608 군 2,248 97,000 94,752 401 시설비및부대비 8,800 460,000 451,200 지 6,160 322,000 315,840 도 392 41,000 40,608-6 -

부서 : 도서개발과정책 : 도서종합개발단위 : 지역개발사업 군 2,248 97,000 94,752 01 시설비 8,800 460,000 451,200 1) 농어촌새뜰마을사업경정 8,800,000원 8,800 460,000 451,200 지 6,160 322,000 315,840 도 392 41,000 40,608 군 2,248 97,000 94,752 해양수산어촌자원화 16,346,672 0 16,346,672 국 79,000 0 79,000 지 9,122,900 0 9,122,900 도 1,196,288 0 1,196,288 군 5,948,484 0 5,948,484 도서지역개발 14,098,414 0 14,098,414 국 10,500 0 10,500 지 9,122,900 0 9,122,900 도 225,000 0 225,000 군 4,740,014 0 4,740,014 지역개발 119,200 0 119,200 201 일반운영비 9,200 0 9,200 01 사무관리비 9,200 0 9,200 1) 일반수용비 6,000 0 6,000 2) 일반농산어촌공모물품구입 1,000,000원 *6명 6,000 0 6,000 1) 급량비 3,200 0 3,200 2) 지역개발업무추진매식비 8,000원 *4명*100회 3,200 0 3,200 202 여비 01 국내여비 1) 일반농산어촌개발사업및행복마을조성사업추진 50,000원 *50일*4명 207 연구개발비 100,000 0 100,000 01 연구용역비 100,000 0 100,000 1) 일반농산어촌개발사업예비계획수립용역 5개소 *20,000,000원 100,000 0 100,000 농촌중심지활성화사업 ( 보조 ) 8,528,000 0 8,528,000 지 5,969,600 0 5,969,600 군 2,558,400 0 2,558,400 201 일반운영비 지 7,000 0 7,000 군 3,000 0 3,000 01 사무관리비 1) 일반수용비 2) 농촌중심지활성화사업일반수용비 5,000,000원 지 3,500 0 3,500 군 1,500 0 1,500-7 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서지역개발 1) 운영수당 2) 농촌중심지활성화사업발전협의회운영수당 5,000,000원 지 3,500 0 3,500 군 1,500 0 1,500 202 여비 지 3,500 0 3,500 군 1,500 0 1,500 01 국내여비 1) 농촌중심지활성화사업 5,000,000원 지 3,500 0 3,500 군 1,500 0 1,500 403 자치단체등자본이전 8,513,000 0 8,513,000 지 5,959,100 0 5,959,100 군 2,553,900 0 2,553,900 02 공기관등에대한자본적대행사업비 8,513,000 0 8,513,000 1) 압해읍소재지종합정비사업 3,853,000,000 원 1) 안좌면농촌중심지활성화사업 1,966,000,000원 1) 도초면농촌중심지활성화사업 1,734,000,000원 1) 비금면농촌중심지활성화사업 1) 암태면농촌중심지활성화사업 480,000,000 원 480,000,000 원 3,853,000 0 3,853,000 지 2,697,100 0 2,697,100 군 1,155,900 0 1,155,900 1,966,000 0 1,966,000 지 1,376,200 0 1,376,200 군 589,800 0 589,800 1,734,000 0 1,734,000 지 1,213,800 0 1,213,800 군 520,200 0 520,200 480,000 0 480,000 지 336,000 0 336,000 군 144,000 0 144,000 480,000 0 480,000 지 336,000 0 336,000 군 144,000 0 144,000 창조적마을만들기사업 ( 공동문화복지 )( 보조 ) 3,644,714 0 3,644,714 지 2,551,300 0 2,551,300 군 1,093,414 0 1,093,414 401 시설비및부대비 220,000 0 220,000 지 154,000 0 154,000 군 66,000 0 66,000 01 시설비 220,000 0 220,000 1) 장산면도창리창조적마을만들기사업 110,000,000원 110,000 0 110,000 지 77,000 0 77,000 군 33,000 0 33,000-8 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서지역개발 1) 팔금면원산리창조적마을만들기사업 110,000,000원 110,000 0 110,000 지 77,000 0 77,000 군 33,000 0 33,000 403 자치단체등자본이전 3,424,714 0 3,424,714 지 2,397,300 0 2,397,300 군 1,027,414 0 1,027,414 02 공기관등에대한자본적대행사업비 3,424,714 0 3,424,714 1) 임자면진리창조적마을만들기사업 1,749,000,000원 1) 흑산면예리창조적마을만들기사업 1,675,714,000원 1,749,000 0 1,749,000 지 1,224,300 0 1,224,300 군 524,700 0 524,700 1,675,714 0 1,675,714 지 1,173,000 0 1,173,000 군 502,714 0 502,714 전원마을조성사업 ( 보조 ) 660,000 0 660,000 지 462,000 0 462,000 군 198,000 0 198,000 401 시설비및부대비 660,000 0 660,000 지 462,000 0 462,000 군 198,000 0 198,000 01 시설비 660,000 0 660,000 1) 임자독우지구신규마을조성사업 660,000,000원 660,000 0 660,000 지 462,000 0 462,000 군 198,000 0 198,000 지역역량강화사업 124,000 0 124,000 207 연구개발비 124,000 0 124,000 01 연구용역비 124,000 0 124,000 1) 일반농산어촌개발사업지역역량강화사업 124,000,000원 124,000 0 124,000 지역역량강화사업 ( 보조 ) 200,000 0 200,000 지 140,000 0 140,000 군 60,000 0 60,000 207 연구개발비 200,000 0 200,000 지 140,000 0 140,000 군 60,000 0 60,000 01 연구용역비 200,000 0 200,000 1) 신안군지역역량강화사업 200,000,000원 200,000 0 200,000 지 140,000 0 140,000 군 60,000 0 60,000 농촌현장포럼 ( 보조 ) 21,000 0 21,000 국 10,500 0 10,500 군 10,500 0 10,500 307 민간이전 21,000 0 21,000-9 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서지역개발 국 10,500 0 10,500 군 10,500 0 10,500 02 민간경상사업보조 21,000 0 21,000 1) 농촌현장포럼 21,000,000원 21,000 0 21,000 국 10,500 0 10,500 군 10,500 0 10,500 천도천색마을만들기 556,500 0 556,500 201 일반운영비 6,500 0 6,500 01 사무관리비 6,500 0 6,500 1) 천도천색마을만들기자문위원심사수당 100,000원 *5명*7일 3,500 0 3,500 1) 천도천색마을만들기운영 3,000,000원 *1식 3,000 0 3,000 401 시설비및부대비 550,000 0 550,000 01 시설비 550,000 0 550,000 1) 천도천색마을만들기 550,000,000원 550,000 0 550,000 행복마을소규모지역개발사업 ( 보조 ) 245,000 0 245,000 도 225,000 0 225,000 군 401 시설비및부대비 245,000 0 245,000 도 225,000 0 225,000 군 01 시설비 245,000 0 245,000 1) 행복마을소규모지역개발사업 245,000,000원 245,000 0 245,000 도 225,000 0 225,000 군 도서기반육성 2,248,258 0 2,248,258 국 68,500 0 68,500 도 971,288 0 971,288 군 1,208,470 0 1,208,470 기반육성 8,120 0 8,120 201 일반운영비 1,120 0 1,120 01 사무관리비 1,120 0 1,120 1) 기반육성업무추진매식비 8,000원 *70일*2명 1,120 0 1,120 202 여비 7,000 0 7,000 01 국내여비 7,000 0 7,000 1) 기반육성업무추진국내여비 50,000원 *70일*2명 7,000 0 7,000 해수욕장관리지원 141,663 0 141,663 101 인건비 27,040 0 27,040 04 기간제근로자등보수 27,040 0 27,040 1) 해수욕장시설물및안전관리 52,000원 *1명*40일*13개소 27,040 0 27,040-10 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서기반육성 201 일반운영비 14,623 0 14,623 01 사무관리비 4,000 0 4,000 1) 일반수용비 4,000 0 4,000 2) 해수욕장운영물품구입비 4,000,000원 4,000 0 4,000 02 공공운영비 10,623 0 10,623 1) 공공요금및제세 8,123 0 8,123 2) 해수욕장관련시설물공공요금 8,123,000원 8,123 0 8,123 1) 시설장비유지비 2,500 0 2,500 2) 해수욕장시설물유지관리비 2,500,000원 2,500 0 2,500 207 연구개발비 100,000 0 100,000 01 연구용역비 100,000 0 100,000 1) 명품해수욕장개발기본계획수립용역 100,000,000원 100,000 0 100,000 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 506,000 0 506,000 국 68,500 0 68,500 도 177,500 0 177,500 군 260,000 0 260,000 101 인건비 84,000 0 84,000 도 42,000 0 42,000 군 42,000 0 42,000 04 기간제근로자등보수 84,000 0 84,000 1) 해수욕장안전요원인건비 84,000,000원 84,000 0 84,000 도 42,000 0 42,000 군 42,000 0 42,000 201 일반운영비 60,000 0 60,000 도 30,000 0 30,000 군 30,000 0 30,000 01 사무관리비 1) 해수욕장안전장비구입및장비임대 10,000,000원 도 군 1) 해수욕장안전관리선박임차 10,000,000원 도 군 02 공공운영비 40,000 0 40,000 1) 해수욕장수질조사지원사업 40,000,000원 40,000 0 40,000 도 군 207 연구개발비 137,000 0 137,000 국 68,500 0 68,500 군 68,500 0 68,500 01 연구용역비 137,000 0 137,000-11 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서기반육성 1) 해수욕장이용환경선진화사업 137,000,000 원 137,000 0 137,000 국 68,500 0 68,500 군 68,500 0 68,500 401 시설비및부대비 225,000 0 225,000 도 105,500 0 105,500 군 119,500 0 119,500 01 시설비 225,000 0 225,000 1) 해수욕장안전장비구입및시설조성 190,000,000원 190,000 0 190,000 도 95,000 0 95,000 군 95,000 0 95,000 1) 해수욕장편의시설정비사업 35,000,000원 35,000 0 35,000 도 10,500 0 10,500 군 24,500 0 24,500 가고싶은섬가꾸기 ( 보조 ) 1,587,575 0 1,587,575 도 793,788 0 793,788 군 793,787 0 793,787 201 일반운영비 40,050 0 40,050 도 20,025 0 20,025 군 20,025 0 20,025 01 사무관리비 1) 가고싶은섬가꾸기사업 15,000,000원 도 7,500 0 7,500 군 7,500 0 7,500 02 공공운영비 50 0 50 1) 가고싶은섬가꾸기사업 50,000원 50 0 50 도 25 0 25 군 25 0 25 03 행사운영비 25,000 0 25,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업 25,000,000원 25,000 0 25,000 도 12,500 0 12,500 군 12,500 0 12,500 202 여비 7,625 0 7,625 도 3,813 0 3,813 군 3,812 0 3,812 01 국내여비 7,625 0 7,625 1) 가고싶은섬가꾸기사업국내여비 7,625,000원 7,625 0 7,625 도 3,813 0 3,813 군 3,812 0 3,812 301 일반보상금 1,000 0 1,000 도 500 0 500 군 500 0 500 09 행사실비보상금 1,000 0 1,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업 1,000,000원 1,000 0 1,000 도 500 0 500-12 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양수산어촌자원화단위 : 도서기반육성 군 500 0 500 401 시설비및부대비 1,538,900 0 1,538,900 도 769,450 0 769,450 군 769,450 0 769,450 01 시설비 1,534,246 0 1,534,246 1) 가고싶은섬가꾸기사업 734,246,000원 734,246 0 734,246 1) 가고싶은섬가꾸기사업 ( 기점, 소악도 ) 800,000,000원 도 367,123 0 367,123 군 367,123 0 367,123 800,000 0 800,000 도 400,000 0 400,000 군 400,000 0 400,000 03 시설부대비 4,654 0 4,654 1) 가고싶은섬가꾸기사업 4,654,000원 4,654 0 4,654 도 2,327 0 2,327 군 2,327 0 2,327 경관관리 4,900 0 4,900 201 일반운영비 4,900 0 4,900 01 사무관리비 4,900 0 4,900 1) 운영수당 4,900 0 4,900 2) 경관위원회회의참석수당 ( 심의및자문 ) 70,000원 *10명*7회 4,900 0 4,900 대중교통지원 9,861,406 9,845,998 15,408 국 3,186,600 3,186,600 0 도 1,635,500 1,635,500 0 군 5,039,306 5,023,898 15,408 도서교통행정 9,137,783 2,785,552 6,352,231 국 2,879,631 15,600 2,864,031 도 1,482,015 50,000 1,432,015 군 4,776,137 2,719,952 2,056,185 교통행정 26,324 36,596 10,272 201 일반운영비 14,324 12,596 1,728 01 사무관리비 10,436 8,708 1,728 1) 일반수용비 4,320 0 4,320 2) 현수막제작설치 2,920,000원 2,920 0 2,920 2) 입간판제작설치 1,400,000원 1,400 0 1,400 1) 급량비 5,616 8,208 2,592 2) 교통행정업무추진매식비경정 8,000원 *3명*144회 3,456 6,048 2,592 202 여비 12,000 24,000 12,000 01 국내여비 12,000 24,000 12,000 1) 국내여비 12,000 24,000 12,000 2) 교통행정업무추진국내여비경정 50,000원 *3명*80회 12,000 24,000 12,000-13 -

부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 도서교통행정 섬주민여객선운임지원 128,105 0 128,105 201 일반운영비 39,460 0 39,460 02 공공운영비 39,460 0 39,460 1) 장비임대료및회선료 6,000,000원 6,000 0 6,000 1) 군민지원시스템설비유지보수 33,460,000원 33,460 0 33,460 307 민간이전 88,645 0 88,645 02 민간경상사업보조 88,645 0 88,645 1) 군민여객선운임지원 88,645,000원 88,645 0 88,645 섬주민여객선운임지원 ( 보조 ) 5,728,061 0 5,728,061 국 2,864,031 0 2,864,031 도 1,432,015 0 1,432,015 군 1,432,015 0 1,432,015 307 민간이전 5,728,061 0 5,728,061 국 2,864,031 0 2,864,031 도 1,432,015 0 1,432,015 군 1,432,015 0 1,432,015 02 민간경상사업보조 5,728,061 0 5,728,061 1) 도서민여객선운임및차량운임지원 5,728,061,000원 5,728,061 0 5,728,061 국 2,864,031 0 2,864,031 도 1,432,015 0 1,432,015 군 1,432,015 0 1,432,015 여객선운영지원 422,000 0 422,000 307 민간이전 422,000 0 422,000 02 민간경상사업보조 422,000 0 422,000 1) 북부권작은섬운항여객선운항지원 250,000,000원 1) 흑산작은섬화물선정기운항지원 72,000,000원 250,000 0 250,000 72,000 0 72,000 1) 흑산전천후카페리재정지원 100,000,000원 100,000 0 100,000 대중교통재정지원 369,281 330,700 38,581 201 일반운영비 59,081 50,500 8,581 02 공공운영비 13,581 5,000 8,581 1) 공공요금및제세 8,581 0 8,581 2) 정류소안내기통신료 612,000원 612 0 612 2) 정류소안내기전기료 460,000원 460 0 460 2) 센터시스템통신료 264,000원 264 0 264 2) 차량단말기통신료 7,245,000원 7,245 0 7,245 207 연구개발비 44,000 14,000 30,000 01 연구용역비 44,000 14,000 30,000 1) 중부권버스노선정비및운송원가산출용역 30,000,000원 *1식 30,000 0 30,000-14 -

부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 도서교통행정 교통안전관리 54,337 0 54,337 201 일반운영비 33,753 0 33,753 01 사무관리비 3,562 0 3,562 1) 일반수용비 3,562 0 3,562 2) 교통안전홍보현수막설치 60,000원 *15회 900 0 900 2) 자동차검사안내엽서구입 150원 *7,000장 1,050 0 1,050 2) 자동차과태료부과고지서구입 80,000원 *10박스 800 0 800 2) 무단방치차량강제견인수수료 812,000원 812 0 812 02 공공운영비 30,191 0 30,191 1) 공공요금및제세 22,191 0 22,191 2) 과태료고지서등우편요금 9,150,000원 9,150 0 9,150 2) 교통안전시설물전기요금 1,185,000원 1,185 0 1,185 2) 교통안전 CCTV통신요금 38,000원 *26회선*12월 11,856 0 11,856 1) 교통안전시설물 ( 반사경, 경보등, 경광등 ) 유지보수 8,000,000원 8,000 0 8,000 401 시설비및부대비 20,584 0 20,584 01 시설비 20,584 0 20,584 1) 교통 ( 사망 ) 사고위험지역안전시설물설치 20,584,000원 *1식 20,584 0 20,584 버스정보안내시스템운영관리 2,675 11,256 8,581 201 일반운영비 2,675 11,256 8,581 02 공공운영비 2,675 11,256 8,581 1) 공공요금및제세 2,675 11,256 8,581 2) 정류소안내기통신료경정 1,500,000원 1,500 2,112 612 2) 정류소안내기전기료경정 500,000원 500 960 460 2) 센터시스템통신료경정 0원 0 264 264 2) 차량단말기통신료경정 675,000원 675 7,920 7,245 해상교통체계개선 699,294 6,977,460 6,278,166 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 238,840 2,220,960 1,982,120 여객선운영지원 72,000 494,000 422,000 307 민간이전 72,000 494,000 422,000 02 민간경상사업보조 72,000 494,000 422,000 1) 북부권작은섬운항여객선운항지원경정 0원 1) 흑산도작은섬화물선정기운항지원경정 72,000,000원 0 250,000 250,000 72,000 144,000 72,000 1) 흑산전천후선박재정지원경정 0원 0 100,000 100,000 섬주민여객선운임지원 13,355 141,460 128,105-15 -

부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 해상교통체계개선 201 일반운영비 2,000 41,460 39,460 02 공공운영비 2,000 41,460 39,460 1) 장비및임대료및회선료경정 2,000,000원 2,000 8,000 6,000 1) 여객선운임지원관리시스템유지보수비용경정 0원 0 33,460 33,460 307 민간이전 11,355 100,000 88,645 02 민간경상사업보조 11,355 100,000 88,645 1) 군민여객선운임지원경정 11,355,000원 11,355 100,000 88,645 섬주민여객선운임지원 ( 보조 ) 613,939 6,342,000 5,728,061 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 153,485 1,585,500 1,432,015 307 민간이전 613,939 6,342,000 5,728,061 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 153,485 1,585,500 1,432,015 02 민간경상사업보조 613,939 6,342,000 5,728,061 1) 내항여객선운임보조및섬주민차량운임지원경정 613,939,000원 613,939 6,342,000 5,728,061 국 306,969 3,171,000 2,864,031 도 153,485 1,585,500 1,432,015 군 153,485 1,585,500 1,432,015 교통사고확줄이기추진 20,009 74,346 54,337 교통 ( 사망 ) 사고위험지역안전시설물설치 15,971 57,596 41,625 201 일반운영비 6,555 27,596 21,041 02 공공운영비 6,555 27,596 21,041 1) 공공요금및제세 6,555 19,596 13,041 2) 교통안전시설물전기요금 경정 6,555,000 원 6,555 7,740 1,185 2) 교통안전시설물 cctv통신요금경정 0원 0 11,856 11,856 1) 교통안전시설물유지보수 ( 반사경, 경보등, 경광등 ) 경정 0원 0 8,000 8,000 401 시설비및부대비 9,416 30,000 20,584 01 시설비 9,416 30,000 20,584 1) 교통 ( 사망 ) 사고위험지역안전시설물설치경정 9,416,000원 9,416 30,000 20,584 교통안전켐페인실시 4,038 16,750 12,712 201 일반운영비 4,038 16,750 12,712 01 사무관리비 1,188 4,750 3,562 1) 일반수용비 1,188 4,750 3,562 2) 현수막제작설치 경정 0원 0 900 900 2) 자동차검사안내엽서제작 경정 0원 0 1,050 1,050 2) 자동차과태료부과고지서제작 경정 0원 0 800 800-16 -

부서 : 도서개발과정책 : 대중교통지원단위 : 교통사고확줄이기추진 2) 무단방치차량강제견인수수료경정 1,188,000원 1,188 2,000 812 02 공공운영비 2,850 12,000 9,150 1) 과태료고지서등우편요금 2,850 12,000 9,150 2) 일반및등기우편경정 2,850,000원 2,850 12,000 9,150 귀성객특별수송대책 4,320 8,640 4,320 명절및피서철귀성객특별수송 4,320 8,640 4,320 201 일반운영비 4,320 8,640 4,320 01 사무관리비 4,320 8,640 4,320 1) 일반수용비 4,320 8,640 4,320 2) 현수막제작설치경정 0원 0 2,920 2,920 2) 입간판제작설치경정 1,320,000원 1,320 2,720 1,400 재무활동 ( 도서개발과 ) 11,301 0 11,301 보전지출 11,301 0 11,301 보전지출 11,301 0 11,301 802 반환금기타 11,301 0 11,301 01 국고보조금반환금 11,301 0 11,301 1)2009년도서개발사업소득기반시설확충공사잔액반납 10,429,000원 10,429 0 10,429 1)1)2009년도서개발사업소득기반시설확충공사잔액이자반납 872,000원 872 0 872 해양관광진흥 277 435,940 435,663 도 0 147,000 147,000 군 277 288,940 288,663 해수욕장관리지도 277 141,940 141,663 해수욕장관리지원 277 141,940 141,663 101 인건비 0 27,040 27,040 04 기간제근로자등보수 0 27,040 27,040 1) 해수욕장시설물및안전관리경정 0원 0 27,040 27,040 201 일반운영비 277 14,900 14,623 01 사무관리비 0 4,000 4,000 1) 일반수용비 0 4,000 4,000 2) 해수욕장운영물품구입경정 0원 0 4,000 4,000 02 공공운영비 277 10,900 10,623 1) 공공요금및제세 277 8,400 8,123 2) 해수욕장관련시설물공공요금경정 277,000원 277 8,400 8,123 1) 시설장비유지비 0 2,500 2,500 2) 해수욕장시설물유지관리비경정 0원 0 2,500 2,500 207 연구개발비 0 100,000 100,000-17 -

부서 : 도서개발과정책 : 해양관광진흥단위 : 해수욕장관리지도 01 연구용역비 0 100,000 100,000 1) 명품해수욕장개발기본계획수립용역경정 0원 0 100,000 100,000 해수욕장안전관리 0 294,000 294,000 도 0 147,000 147,000 군 0 147,000 147,000 해수욕장안전관리 0 294,000 294,000 도 0 147,000 147,000 군 0 147,000 147,000 101 인건비 0 145,000 145,000 도 0 72,500 72,500 군 0 72,500 72,500 04 기간제근로자등보수 0 145,000 145,000 1) 해수욕장안전요원인건비경정 0원 0 145,000 145,000 도 0 72,500 72,500 군 0 72,500 72,500 201 일반운영비 0 40,000 40,000 도 0 20,000 20,000 군 0 20,000 20,000 01 사무관리비 0 40,000 40,000 1) 해수욕장안전장비구입및장비임대경정 0원 0 20,000 20,000 도 0 10,000 10,000 군 0 10,000 10,000 1) 해수욕장안전관리선박임차경정 0원 0 20,000 20,000 도 0 10,000 10,000 군 0 10,000 10,000 401 시설비및부대비 0 109,000 109,000 도 0 54,500 54,500 군 0 54,500 54,500 01 시설비 0 109,000 109,000 1) 해수욕장안전장비구입및시설조성경정 0원 0 109,000 109,000 도 0 54,500 54,500 군 0 54,500 54,500 행복마을조성사업 0 13,625,814 13,625,814 국 0 10,500 10,500 지 0 9,122,900 9,122,900 군 0 4,492,414 4,492,414 행복마을조성사업 0 13,625,814 13,625,814 국 0 10,500 10,500 지 0 9,122,900 9,122,900 군 0 4,492,414 4,492,414 일반농촌개발사업 0 15,600 15,600 201 일반운영비 0 8,100 8,100 01 사무관리비 0 8,100 8,100-18 -

부서 : 도서개발과정책 : 행복마을조성사업단위 : 행복마을조성사업 1) 일반수용비 0 6,000 6,000 2) 일반농산어촌공모물품구입경정 0원 0 6,000 6,000 1) 급량비 0 2,100 2,100 2) 지역개발업무추진매식비경정 0원 0 2,100 2,100 202 여비 0 7,500 7,500 01 국내여비 0 7,500 7,500 1) 일반농산어촌개발사업및행복마을조성사업추진경정 0원 0 7,500 7,500 농촌중심지활성화사업 0 8,528,000 8,528,000 지 0 5,969,600 5,969,600 군 0 2,558,400 2,558,400 201 일반운영비 0 10,000 10,000 지 0 7,000 7,000 군 0 3,000 3,000 01 사무관리비 0 10,000 10,000 1) 일반수용비 0 5,000 5,000 2) 농촌중심지활성화사업일반수용비경정 0원 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1,500 1) 운영수당 0 5,000 5,000 2) 농촌중심지활성화사업발전협의회운영수당경정 0원 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1,500 202 여비 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1,500 01 국내여비 0 5,000 5,000 1) 농촌중심지활성화사업경정 0원 0 5,000 5,000 지 0 3,500 3,500 군 0 1,500 1,500 403 자치단체등자본이전 0 8,513,000 8,513,000 지 0 5,959,100 5,959,100 군 0 2,553,900 2,553,900 02 공기관등에대한자본적대행사업비 0 8,513,000 8,513,000 1) 압해읍소재지종합정비사업경정 0원 0 3,853,000 3,853,000 지 0 2,697,100 2,697,100 군 0 1,155,900 1,155,900 1) 안좌면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 1,966,000 1,966,000 지 0 1,376,200 1,376,200 군 0 589,800 589,800 1) 도초면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 1,734,000 1,734,000 지 0 1,213,800 1,213,800 군 0 520,200 520,200 1) 비금면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 480,000 480,000-19 -

부서 : 도서개발과정책 : 행복마을조성사업단위 : 행복마을조성사업 지 0 336,000 336,000 군 0 144,000 144,000 1) 암태면농촌중심지활성화사업경정 0원 0 480,000 480,000 지 0 336,000 336,000 군 0 144,000 144,000 창조적마을만들기사업 0 3,644,714 3,644,714 지 0 2,551,300 2,551,300 군 0 1,093,414 1,093,414 401 시설비및부대비 0 220,000 220,000 지 0 154,000 154,000 군 0 66,000 66,000 01 시설비 0 220,000 220,000 1) 장산면도창리창조적마을만들기사업경정 0원 1) 팔금면원산리창조적마을만들기사업경정 0원 0 110,000 110,000 지 0 77,000 77,000 군 0 33,000 33,000 0 110,000 110,000 지 0 77,000 77,000 군 0 33,000 33,000 403 자치단체등자본이전 0 3,424,714 3,424,714 지 0 2,397,300 2,397,300 군 0 1,027,414 1,027,414 02 공기관등에대한자본적대행사업비 0 3,424,714 3,424,714 1) 임자면진리창조적마을만들기사업경정 0원 1) 흑산면예리창조적마을만들기사업경정 0원 0 1,749,000 1,749,000 지 0 1,224,300 1,224,300 군 0 524,700 524,700 0 1,675,714 1,675,714 지 0 1,173,000 1,173,000 군 0 502,714 502,714 지역역량강화사업 0 200,000 200,000 지 0 140,000 140,000 군 0 60,000 60,000 207 연구개발비 0 200,000 200,000 지 0 140,000 140,000 군 0 60,000 60,000 01 연구용역비 0 200,000 200,000 1) 신안군지역역량강화사업경정 0원 0 200,000 200,000 지 0 140,000 140,000 군 0 60,000 60,000 농촌현장포럼 0 21,000 21,000 국 0 10,500 10,500 군 0 10,500 10,500 307 민간이전 0 21,000 21,000 국 0 10,500 10,500 군 0 10,500 10,500-20 -

부서 : 도서개발과정책 : 행복마을조성사업단위 : 행복마을조성사업 02 민간경상사업보조 0 21,000 21,000 1) 농촌현장포럼경정 0원 0 21,000 21,000 국 0 10,500 10,500 군 0 10,500 10,500 신규 ( 전원 ) 마을조성사업 ( 보조 ) 0 660,000 660,000 지 0 462,000 462,000 군 0 198,000 198,000 401 시설비및부대비 0 660,000 660,000 지 0 462,000 462,000 군 0 198,000 198,000 01 시설비 0 660,000 660,000 1) 임자독우지구신규마을조성사업경정 0원 0 660,000 660,000 지 0 462,000 462,000 군 0 198,000 198,000 농촌마을만들기 0 556,500 556,500 201 일반운영비 0 6,500 6,500 01 사무관리비 0 6,500 6,500 1) 천도천색마을만들기자문위원심사수당경정 0원 0 3,500 3,500 1) 천도천색마을만들기운영경정 0원 0 3,000 3,000 401 시설비및부대비 0 550,000 550,000 01 시설비 0 550,000 550,000 1) 천도천색마을만들기경정 0원 0 550,000 550,000 관광개발 12,425 800,000 787,575 도 6,212 400,000 393,788 군 6,213 400,000 393,787 관광개발추진 12,425 800,000 787,575 도 6,212 400,000 393,788 군 6,213 400,000 393,787 가고싶은섬가꾸기사업 ( 보조 ) 12,425 800,000 787,575 도 6,212 400,000 393,788 군 6,213 400,000 393,787 201 일반운영비 10,050 50,100 40,050 도 5,025 25,050 20,025 군 5,025 25,050 20,025 01 사무관리비 5,000 20,000 15,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 5,000,000원 5,000 20,000 15,000 도 2,500 10,000 7,500 군 2,500 10,000 7,500 02 공공운영비 50 100 50 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 50,000원 50 100 50 도 25 50 25 군 25 50 25 03 행사운영비 5,000 30,000 25,000-21 -

부서 : 도서개발과정책 : 관광개발단위 : 관광개발추진 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 5,000,000원 5,000 30,000 25,000 도 2,500 15,000 12,500 군 2,500 15,000 12,500 202 여비 2,375 10,000 7,625 도 1,187 5,000 3,813 군 1,188 5,000 3,812 01 국내여비 2,375 10,000 7,625 1) 가고싶은섬가꾸기사업국내여비경정 2,375,000원 2,375 10,000 7,625 도 1,187 5,000 3,813 군 1,188 5,000 3,812 301 일반보상금 0 1,000 1,000 도 0 500 500 군 0 500 500 09 행사실비보상금 0 1,000 1,000 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 0원 0 1,000 1,000 도 0 500 500 군 0 500 500 401 시설비및부대비 0 738,900 738,900 도 0 369,450 369,450 군 0 369,450 369,450 01 시설비 0 734,246 734,246 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 0원 0 734,246 734,246 도 0 367,123 367,123 군 0 367,123 367,123 03 시설부대비 0 4,654 4,654 1) 가고싶은섬가꾸기사업경정 0원 0 4,654 4,654 도 0 2,327 2,327 군 0 2,327 2,327-22 -