부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [


부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000


부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

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부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600


년 지방자치단체 재정공시.hwp

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

육계자조금29호편집

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대


íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0


05_2012_표준품셈_설비.hwp

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

1111

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

Transcription:

2018 년도본예산일반회계문화홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 문화홍보과 9,407,185 11,914,318 2,507,133 국 35,479 지 17,000 기 468,471 도 379,079 군 8,507,156 군정홍보 928,852 853,092 75,760 군정홍보물제작관리 928,852 853,092 75,760 군정홍보 705,092 645,592 59,500 201 일반운영비 684,192 624,192 60,000 01 사무관리비 626,736 566,736 60,000 군정홍보광고료 588,000 -신문광고료 400,000,000원 400,000 -대도시군정홍보 5,000원 5 -인터넷배너광고홍보 33,000,000원 33,000 -TV광고료 100,000,000원 100,000 정기간행물구입 ( 연감, 월간지 ) 500,000원 * 6회 3,000 공중파스팟방송홍보 4,400,000원 * 5회 22,000 군정광고시안도안료 200,000원 * 10회 2,000 행정자료용신문구입 ( 보관, 스크랩용 ) 10,800 -중앙지 1원 * 7개사 * 3부 * 12월 3,780 -지방지 13,000원 * 15개사 * 3부 * 12월 7,020 자매부대위문지 13,000원 * 2개사 * 3부 * 12월 02 공공운영비 57,456 57,456 0 인터넷통신사서비스이용료 1,000,000원 * 3개사 * 12회 936 36,000 인터넷요금 ( 프레스룸 ) 52,000원 * 12월 624 유선방송요금 ( 청내 ) 11,000원 * 20개소 * 12월 2,640 웹하드이용요금 18원 * 12월 2,220 신문전자스크랩이용료 121,000원 * 11개사 * 12월 15,972 202 여비 14,400 14,400 0 01 국내여비 14,400 14,400 0 군정홍보업무추진여비 14,400,000원 14,400 203 업무추진비 6,500 7,000 500 03 시책추진업무추진비 6,500 7,000 500 군정홍보업무추진활동비 6,500,000원 6,500 홍보물제작 200,600 189,600 11,000 201 일반운영비 197,000 186,000 11,000-1 -

부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127,000 116,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000원 4 음성군기제작 8,000원 * 500매 * 1식 4,000 02 공공운영비 70,000 70,000 0 소식지우편발송요금 70,000,000원 70,000 301 일반보상금 3,600 3,600 0 11 기타보상금 3,600 3,600 0 퀴즈당첨자상품권지급 30,000원 * 10명 * 12월 3,600 전광판홍보 960 15,800 14,840 201 일반운영비 960 10,800 9,840 02 공공운영비 960 9,600 8,640 전기요금 80,000원 * 1개소 * 12월 960 온라인을활용한홍보강화 22,200 2,100 20,100 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 블로그 &SNS 콘텐츠제작관리운영 2,000,000원 301 일반보상금 20,200 2,100 18,100 11 기타보상금 20,200 2,100 18,100 2,000 음성군블로그공모전 5,200 -최우수상 500,000원 * 2명 1,000 -우수상 300,000원 * 4명 1,200 -장려상 200,000원 * 10명 2,000 -참가상 50,000원 * 20명 1,000 음성군소셜미디어기자단원고료 100,000원 * 10명 * 12월 12,000 SNS 이벤트 50,000원 * 60회 3,000 전통문화보존및전승 607,308 557,230 50,078 국 12,479 기 24,500 도 242,539 군 327,790 문화재복원및보존 607,308 557,230 50,078 국 12,479 기 24,500 도 242,539 군 327,790 도지정문화재보수정비사업 467,700 365,200 102,500-2 -

부서 : 문화홍보과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재복원및보존 전년도 도 233,850 군 233,850 201 일반운영비 5,200 5,200 0 도 2,600 군 2,600 01 사무관리비 5,200 5,200 0 도지정문화재방재설비유지관리 5,200,000원 5,200 도 2,600 군 2,600 307 민간이전 1 1 0 도 7,500 군 7,500 02 민간경상사업보조 1 1 0 향교유지관리비 1,000원 1 도 7,500 군 7,500 401 시설비및부대비 447,500 34 102,500 도 223,750 군 223,750 01 시설비 447,500 34 102,500 음성수정산성보수정비 250,000,000원 250,000 도 12 군 12 음성마송리석장승보존처리 30,000,000원 30,000 음성권근삼대묘소및신도비기와보수 150,000,000원 도 1 군 1 150,000 도 7 군 7 긴급보수비 17,500,000원 17,500 도 8,750 군 8,750 군지정문화재보수사업 80,000 80,000 0 401 시설비및부대비 80,000 80,000 0 01 시설비 80,000 80,000 0 민동량효자각해체보수사업 22,000,000원 22,000 이광하효자문단청사업 12,000,000원 12,000 충용사보수정비사업 18,000,000원 18,000 김순효자문기와보수사업,000원 이구령충신문단청사업 12,000,000원 12,000 권길충신문보수정비사업 6,000,000원 6,000 문화재재난안전관리 3 2 기 24,500 도 5,250-3 -

부서 : 문화홍보과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재복원및보존 전년도 군 5,250 201 일반운영비 0 기 7,000 도 1,500 군 1,500 01 사무관리비 0 국가지정문화재방화관리용역지원및유지관리,000원 기 7,000 도 1,500 군 1,500 401 시설비및부대비 2 0 2 기 17,500 도 3,750 군 3,750 01 시설비 2 0 2 음성공산정고가재난방지시설구축 20,000,000원 음성김주태가옥재난방지시설구축,000원 20,000 기 14,000 도 3,000 군 3,000 기 3,500 도 750 군 750 문화재보수정비 ( 총액사업, 보조 ) 8,000 8,000 0 국 5,600 군 2,400 401 시설비및부대비 8,000 8,000 0 국 5,600 군 2,400 01 시설비 8,000 8,000 0 공산정고가초가이엉잇기 8,000,000원 8,000 국 5,600 군 2,400 전통종교문화유산보존 13,758 11,180 2,578 국 6,879 도 3,439 군 3,440 201 일반운영비 13,758 11,180 2,578 국 6,879 도 3,439 군 3,440 01 사무관리비 13,758 11,180 2,578 전통사찰방재시스템유지보수 ( 미타사 ) 8,200,000원 8,200 국 4,100-4 -

부서 : 문화홍보과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재복원및보존 전년도 도 2,050 군 2,050 전통사찰방재시스템유지보수 ( 가섭사 ) 5,558,000원 5,558 국 2,779 도 1,389 군 1,390 문화재관리 2,850 2,850 0 201 일반운영비 2,850 2,850 0 01 사무관리비 1,200 1,200 0 목조문화재전기안전점검수수료 100,000원 * 6개소 * 2회 02 공공운영비 1,650 1,650 0 1,200 음성향교전기요금 137,500원 * 12월 1,650 문화예술진흥 1,042,685 767,438 275,247 국 23,000 기 193,430 도 93,200 군 733,055 문화예술단체지원활성화 781,385 653,138 128,247 기 193,430 도 2 군 562,955 문화예술활성화 22,410 22,910 500 201 일반운영비 2,650 2,650 0 01 사무관리비 2,650 2,650 0 문화예술진흥민간인유공패제작 100,000원 * 22개 2,200 통합문화이용권홍보현수막제작 450,000원 450 202 여비 11,260 11,260 0 01 국내여비 11,260 11,260 0 문화예술업무추진여비 11,260,000원 11,260 203 업무추진비 2,500 3,000 500 03 시책추진업무추진비 2,500 3,000 500 문화예술체육업무추진활동비 2,500,000원 2,500 405 자산취득비 6,000 6,000 0 01 자산및물품취득비 6,000 6,000 0 예술작품구입비 6,000,000원 6,000 유통업관리 5,500 4,000 1,500 201 일반운영비 5,500 4,000 1,500 01 사무관리비 5,500 4,000 1,500 유통관련업자교육교재및홍보물제작 500,000원 500-5 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 압수게임기운송장비임차료 500,000원 * 10회 문화예술단체지원 151,195 129,390 21,805 307 민간이전 136,695 120,590 16,105 02 민간경상사업보조 0 음성문화원문화교류사업,000원 03 민간단체법정운영비보조 126,695 120,590 6,105 음성문화원운영비지원 58,617,000원 58,617 음성예총운영비지원 68,078,000원 68,078 402 민간자본이전 14,500 8,800 5,700 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 14,500 8,800 5,700 음성향악당영상기기지원사업 4,500,000원 4,500 음성문화원사무기기지원사업,000원 행복실은순회공연단운영 6,000 4,000 201 일반운영비 6,000 4,000 03 행사운영비 6,000 4,000 행복실은순회공연단운영 6,000,000원 6,000 제야의타종 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 제야의타종,000원 시 수필낭송회및시화전 2,200 2,200 0 307 민간이전 2,200 2,200 0 02 민간경상사업보조 2,200 2,200 0 시 수필낭송회및시화전 2,200,000원 2,200 음성수필문학회잉홀발간 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 음성수필문학회잉홀발간 2,000,000원 2,000 둥그레시동인집발간 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 둥그레시동인집발간 2,000,000원 2,000 음성문학발간 2,400 2,400 0 307 민간이전 2,400 2,400 0 02 민간경상사업보조 2,400 2,400 0 음성문학발간 2,400,000원 2,400 음성국악협회정기공연 2,500 2,500 0-6 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 307 민간이전 2,500 2,500 0 02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0 음성국악협회정기공연 2,500,000원 2,500 아름다운음성전 2,100 2,100 0 307 민간이전 2,100 2,100 0 02 민간경상사업보조 2,100 2,100 0 아름다운음성전 2,100,000원 2,100 가정의달공예문화체험 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 가정의달공예문화체험 2,000,000원 2,000 음성공예협회작품전시회 1,000 1,000 0 307 민간이전 1,000 1,000 0 02 민간경상사업보조 1,000 1,000 0 음성공예협회작품전시회 1,000,000원 1,000 품바협회정기공연 2,150 2,150 0 307 민간이전 2,150 2,150 0 02 민간경상사업보조 2,150 2,150 0 품바협회정기공연 2,150,000원 2,150 읍면열린음악회 90,000 90,000 0 307 민간이전 90,000 90,000 0 02 민간경상사업보조 90,000 90,000 0 읍면열린음악회 90,000,000원 90,000 가을음악회 2 2 0 307 민간이전 2 2 0 02 민간경상사업보조 2 2 0 2018 가을음악회 2,000원 2 찾아가는음악회 6,000 6,000 0 307 민간이전 6,000 6,000 0 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 2018 찾아가는음악회 6,000,000원 6,000 사진협회전시회및동호회 3,000 3,000 0 307 민간이전 3,000 3,000 0 02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 사진협회전시회및동호회 3,000,000원 3,000 한여름밤의음악회 18,000 12,000 6,000 307 민간이전 18,000 12,000 6,000-7 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 02 민간경상사업보조 18,000 12,000 6,000 한여름밤의음악회 18,000,000원 18,000 학생미술실기대회 2,700 2,700 0 307 민간이전 2,700 2,700 0 02 민간경상사업보조 2,700 2,700 0 학생미술실기대회 2,700,000원 2,700 시골마을로떠나는미술체험 3,600 3,600 0 307 민간이전 3,600 3,600 0 02 민간경상사업보조 3,600 3,600 0 시골마을로떠나는미술체험 3,600,000원 3,600 철박물관예술지원사업 7,000 6,000 1,000 307 민간이전 7,000 6,000 1,000 02 민간경상사업보조 7,000 6,000 1,000 철박물관예술지원사업 7,000,000원 7,000 명사시낭송회 2,200 0 2,200 307 민간이전 2,200 0 2,200 02 민간경상사업보조 2,200 0 2,200 명사시낭송회 2,200,000원 2,200 찾아가는거리자유공연 ( 버스킹 ) 50,000 0 50,000 307 민간이전 50,000 0 50,000 02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000 찾아가는거리자유공연 ( 버스킹 ) 50,000,000원 50,000 반기문시낭송대회 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 반기문시낭송대회,000원 음성문화원문화학교사업 6,000 6,000 0 307 민간이전 6,000 6,000 0 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 음성문화원문화학교사업 6,000,000원 6,000 어린이 청소년문화재보전처리체험교실 2,000 2,000 0 307 민간이전 2,000 2,000 0 02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0 제23회어린이 청소년문화재보전처리체험교실 2,000,000원 2,000 철문화체험교실 3,000 2,000 1,000 307 민간이전 3,000 2,000 1,000-8 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술단체지원활성화 전년도 02 민간경상사업보조 3,000 2,000 1,000 제17회철문화체험교실 3,000,000원 3,000 음성문화원사업지원 37,000 37,000 0 307 민간이전 37,000 37,000 0 02 민간경상사업보조 37,000 37,000 0 음성문화원예술진흥사업 37,000,000원 37,000 소외계층문화역량강화 273,430 232,488 40,942 기 193,430 도 16,000 군 64,000 307 민간이전 273,430 232,488 40,942 기 193,430 도 16,000 군 64,000 02 민간경상사업보조 273,430 232,488 40,942 통합문화이용권사업 273,430,000원 273,430 기 193,430 도 16,000 군 64,000 문화재단기금 9,000 8,700 300 도 9,000 307 민간이전 9,000 8,700 300 도 9,000 02 민간경상사업보조 9,000 8,700 300 문화재단기금지원사업 9,000,000원 9,000 도 9,000 반기문전국백일장 20,000 20,000 0 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 반기문전국백일장 20,000,000원 20,000 전통문화계승및지역문화제활성화 261,300 114,300 147,000 국 23,000 도 68,200 군 170,100 춘추석전대제행사 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 춘추석전대제행사,000원 전통예절교육 ( 향교 ) 8,000 8,000 0 307 민간이전 8,000 8,000 0 02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0 전통예절교육 ( 향교 ) 8,000,000원 8,000-9 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화계승및지역문화제활성화 전년도 전통민속문화발굴및재현사업 20,000 307 민간이전 20,000 02 민간경상사업보조 20,000 전통민속문화발굴및재현사업 20,000,000 원 20,000 전통민속놀이재현 ( 거북놀이 ) 4,000 4,000 0 307 민간이전 4,000 4,000 0 02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0 전통민속놀이재현 ( 거북놀이 ) 4,000,000원 4,000 충북민속예술축제 76,000 0 76,000 도 38,000 군 38,000 307 민간이전 76,000 0 76,000 도 38,000 군 38,000 02 민간경상사업보조 76,000 0 76,000 제24회충북민속예술축제 46,000,000원 46,000 제 11 회충북청소년민속예술축제 30,000,000 원 도 23,000 군 23,000 30,000 도 1 군 1 충북민속예술축제참가 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 제24회충북민속예술축제참가,000원 정월대보름맞이세시풍속놀이 12,800 12,800 0 307 민간이전 12,800 12,800 0 02 민간경상사업보조 12,800 12,800 0 정월대보름맞이세시풍속놀이 12,800,000원 12,800 음성향악당지원사업 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 음성향악당지원사업,000원 향교기로연재연 3,500 3,500 0 307 민간이전 3,500 3,500 0 02 민간경상사업보조 3,500 3,500 0 향교기로연재연 3,500,000원 3,500 도덕성회복교육지원 6,000 6,000 0-10 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술진흥단위 : 전통문화계승및지역문화제활성화 전년도 도 1,200 군 4,800 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,200 군 4,800 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 도덕성회복교육지원 6,000,000원 6,000 도 1,200 군 4,800 유림대학운영지원 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 유림대학운영지원,000원 음성민속예술경연대회 20,000 307 민간이전 20,000 02 민간경상사업보조 20,000 음성민속놀이한마당 20,000,000원 20,000 향교서원문화재활용사업 46,000 0 46,000 국 23,000 도 11,500 군 11,500 307 민간이전 46,000 0 46,000 국 23,000 도 11,500 군 11,500 02 민간경상사업보조 46,000 0 46,000 향교서원문화재활용사업 46,000,000원 46,000 국 23,000 도 11,500 군 11,500 지역마을사연구 3 0 3 도 17,500 군 17,500 307 민간이전 3 0 3 도 17,500 군 17,500 02 민간경상사업보조 3 0 3 지역마을사연구 3,000원 3 도 17,500 군 17,500 관광기반확충및관리 1,356,695 4,617,090 3,260,395 지 17,000 기 41,293 도 10,370 군 1,288,032-11 -

부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 전년도 관광시책추진및인프라확충 1,356,695 4,617,090 3,260,395 지 17,000 기 41,293 도 10,370 군 1,288,032 관광시책추진 48,000 50,500 2,500 307 민간이전 27,000 30,000 3,000 05 민간위탁금 27,000 30,000 3,000 중부권관광협의회공동사업 27,000,000원 27,000 308 자치단체등이전 21,000 20,500 500 07 자치단체간부담금 21,000 20,500 500 중부권관광협의회공동사업부담금 21,000,000원 21,000 지역문화축제지원 45,200 25,300 19,900 201 일반운영비 15,500 7,500 8,000 01 사무관리비 15,500 7,500 8,000 축제유공자 ( 기관 ) 표창패제작 100,000원 * 15개 1,500 품바캐릭터포토존보수 2,000,000원 2,000 축제홍보물제작 500원 * 9,000부 4,500 품바인형탈 ( 품순이외 2개 ) 제작 2,000,000원 * 3개 6,000 축제지원직원급량비 1,500,000원 1,500 207 연구개발비 12,000 0 12,000 01 연구용역비 12,000 0 12,000 축제평가용역비 12,000,000원 * 1식 12,000 301 일반보상금 17,700 17,800 100 11 기타보상금 17,700 17,800 100 전국문화관광우수축제견학 900,000원 900 자원봉사자급식비 ( 품바축제, 설성문화제 ) 16,800,000원 16,800 문화관광해설사육성 ( 지원 ) 25,002 25,002 0 기 3,893 도 3,770 군 17,339 301 일반보상금 25,002 25,002 0 기 3,893 도 3,770 군 17,339 11 기타보상금 25,002 25,002 0 문화관광해설사활동비 24,000,000원 24,000 기 3,768 도 3,522-12 -

부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 군 16,710 문화관광해설사교육여비 400,000원 400 기 50 도 100 군 250 문화관광해설사근무복구입 602,000원 602 기 75 도 148 군 379 전년도 관광인프라구축 82,012 121,512 39,500 201 일반운영비 69,172 108,172 39,000 01 사무관리비 50,000 89,000 39,000 관광안내홍보물제작 ( 한영, 한중 ) 20,000 -안내책자 1,000원 * 20,000부 20,000 반기문기념관홍보물제작 ( 한, 영, 일, 중 ) 400원 * 30,000부 감우재전승기념관홍보물제작 500원 * 부 12,000 음성군홍보부스운영 3,000,000원 3,000 관광축제홍보에따른홍보물구입 원 * 2,000개 02 공공운영비 172 172 0 품바캐릭터상표연차등록비 172,000원 172 03 행사운영비 19,000 19,000 0 음성군홍보부스운영 19,000,000원 19,000 202 여비 9,340 9,340 0 01 국내여비 9,340 9,340 0 관광축제업무추진여비 9,340,000원 9,340 203 업무추진비 3,500 4,000 500 03 시책추진업무추진비 3,500 4,000 500 관광축제업무추진활동비 3,500,000원 3,500 관광안내체계구축지원 ( 관광안내표지판설치 ) 12,000 0 12,000 지 6,000 군 6,000 201 일반운영비 12,000 0 12,000 지 6,000 군 6,000 01 사무관리비 12,000 0 12,000 관광안내표지판 12,000,000원 12,000 지 6,000 군 6,000 관광안내체계구축지원 ( 관광안내지도 ) 22,000 22,000 0 지 11,000 군 11,000-13 -

부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 전년도 201 일반운영비 22,000 22,000 0 지 11,000 군 11,000 01 사무관리비 22,000 22,000 0 다국어관광안내지도 22,000,000원 22,000 지 11,000 군 11,000 TV 여행아름다운충북방영 16,500 16,500 0 도 6,600 군 9,900 307 민간이전 16,500 16,500 0 도 6,600 군 9,900 02 민간경상사업보조 16,500 16,500 0 TV 여행아름다운충북방영 16,500,000원 16,500 도 6,600 군 9,900 품바축제 595,381 508,276 87,105 201 일반운영비 30,000 30,000 0 03 행사운영비 30,000 30,000 0 음성명품축제육성세미나개최,000원 음성군민축제아카데미개최 20,000,000원 20,000 307 민간이전 565,381 478,276 87,105 02 민간경상사업보조 41,500 0 41,500 음성품바축제포스터공모지원 6,500,000원 6,500 음성품바축제유등제작비지원 21,000,000 원 21,000 해외우수축제벤치마킹 700,000원 * 20명 14,000 03 민간단체법정운영비보조 23,881 23,276 605 음성품바축제상설조직운영비 23,881,000원 23,881 04 민간행사사업보조 500,000 450,000 50,000 제19회음성품바축제 500,000,000원 500,000 시군대표문화예술행사 ( 설성문화제 ) 222,000 222,000 0 307 민간이전 222,000 222,000 0 04 민간행사사업보조 222,000 222,000 0 시군대표문화예술행사 ( 설성문화제 ) 222,000,000원 222,000 산업관광공모사업지원 ( 경상보조 ) 37,400 0 37,400 기 37,400 307 민간이전 37,400 0 37,400 기 37,400 02 민간경상사업보조 15,400 0 15,400-14 -

부서 : 문화홍보과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광시책추진및인프라확충 전년도 건강카페시설구축및소모품구입,000원 기 음성안내책자업데이트 1,500,000원 1,500 기 1,500 힐링산책로운영 3,000,000원 3,000 기 3,000 스탬프투어기념품제공 5,900,000원 5,900 기 5,900 05 민간위탁금 22,000 0 22,000 산업관광홍보활동 12,000,000원 12,000 기 12,000 산업관광사진전,000원 기 품바재생예술체험촌운영 207,800 0 207,800 201 일반운영비 2,000 0 2,000 02 공공운영비 2,000 0 2,000 품바재생예술체험촌공공요금 2,000,000원 2,000 307 민간이전 160,800 0 160,800 05 민간위탁금 160,800 0 160,800 품바재생예술체험촌위탁운영비 160,800,000원 160,800 405 자산취득비 4 0 4 01 자산및물품취득비 4 0 4 품바재생예술체험촌집기비품구입 4,000원 4 산업관광운영 43,400 0 43,400 307 민간이전 43,400 0 43,400 02 민간경상사업보조 37,400 0 37,400 팩토리투어센터운영직원인건비 30,000,000원 30,000 프로그램운영직원인건비 7,400,000원 7,400 05 민간위탁금 6,000 0 6,000 산업관광팸투어 6,000,000원 6,000 체육인프라확충 4,288,524 3,939,011 349,513 기 209,248 도 32,970 군 4,046,306 전문체육육성 1,968,782 1,884,732 84,050 실업팀운영 1,688,782 1,604,732 84,050 201 일반운영비 30,380 30,380 0 01 사무관리비 500 500 0-15 -

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 전문체육육성 전년도 일반수용비 500,000원 500 02 공공운영비 29,880 29,880 0 공공요금및제세 2,880 -가스비 50,000원 * 12월 600 -인터넷및케이블시청료 120,000원 * 12월 1,440 -전화요금 70,000원 * 12월 840 실업팀숙소및차량유지관리비,000 원 실업팀숙소난방유류대 22,000,000원 22,000 301 일반보상금 1,652,002 1,571,952 80,050 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,652,002 1,571,952 80,050 실업팀선수스카우트비 20,000,000원 * 3팀 60,000 실업팀퇴직금 4,000,000원 * 10명 40,000 부상자상해치료비 4,000,000원 * 3팀 12,000 선수등록비 2,750,000원 * 3팀 8,250 기타운영비 500,000원 * 3팀 1,500 대회입상포상금 4,000,000원 * 6개대회 * 3팀 72,000 정구팀운영 492,860 -감독급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수급여 3,040,000원 * 8명 * 12월 291,840 -사회보험기관부담금 337,272,000원 * 10% 33,728 - 대회출전경비 40,500 -피복비및용구비 650,000원 * 9명 * 2회 11,700 -전지훈련합숙비 90,000원 * 9명 * 10일 * 2회 16,200 -급량비 450,000원 * 9명 * 12월 48,600 -간식비 1,500원 * 9명 * 30일 * 12월 4,860 육상팀운영 481,696 -감독급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수급여 3,500,000원 * 7명 * 12월 294,000 -사회보험기관부담금 339,432,000원 * 10% 33,944 - 대회출전경비 90,000 원 * 9 명 * 10 일 * 5 회 90,000 원 * 8 명 * 10 일 * 5 회 36,000 -피복비및용구비 650,000원 * 8명 * 2회 10,400 -전지훈련합숙비 90,000원 * 8명 * 10일 * 2회 14,400 -급량비 450,000원 * 8명 * 12월 43,200 -간식비 1,500원 * 8명 * 30일 * 12월 4,320 사이클팀운영 483,696 -감독급여 3,786,000원 * 1명 * 12월 45,432 -선수급여 3,500,000원 * 7명 * 12월 294,000-16 -

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 전문체육육성 전년도 -사회보험기관부담금 339,432,000원 * 10% 33,944 -대회출전경비 90,000원 * 8명 * 10일 * 5회 36,000 -피복비및용구비 400,000원 * 8명 * 2회 6,400 -전지훈련합숙비 90,000원 * 8명 * 10일 * 2회 14,400 -급량비 450,000원 * 8명 * 12월 43,200 -간식비 1,500원 * 8명 * 30일 * 12월 4,320 -장비부품및소모품비 6,000,000원 6,000 307 민간이전 2,400 2,400 0 05 민간위탁금 2,400 2,400 0 실업팀숙소무인경비시스템 200,000원 * 12월 2,400 405 자산취득비 4,000 0 4,000 01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000 실업팀운동용구구입 4,000,000원 4,000 우수선수육성 ( 체육회 ) 280,000 280,000 0 301 일반보상금 280,000 280,000 0 10 예술단원ㆍ운동부등보상금 280,000 280,000 0 우수선수훈련지원 64,500,000원 64,500 우수선수육성지원 116,500,000원 116,500 장애인역도우수선수육성 99,000,000원 99,000 생활체육진흥 559,142 464,767 94,375 기 209,248 도 32,970 군 316,924 생활체육지도자활동지원 ( 사회서비스 )( 일반생활체육지도자배치 ) 기 64,020 도 1,800 군 68,220 134,040 160,848 26,808 307 민간이전 134,040 160,848 26,808 기 64,020 도 1,800 군 68,220 02 민간경상사업보조 134,040 160,848 26,808 일반생활체육지도자배치 134,040,000원 134,040 생활체육지도자활동지원 ( 사회서비스 )( 어르신전일제생활체육지도자배치 ) 기 64,020 도 1,800 군 68,220 기 64,020 도 1,800 군 68,220-17 - 134,040 134,040 0

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 생활체육진흥 전년도 307 민간이전 134,040 134,040 0 기 64,020 도 1,800 군 68,220 02 민간경상사업보조 134,040 134,040 0 어르신생활체육지도자배치 134,040,000원 134,040 기 64,020 도 1,800 군 68,220 생활체육교실운영 41,000 41,000 0 307 민간이전 41,000 41,000 0 02 민간경상사업보조 41,000 41,000 0 생활체육교실운영 41,000,000원 41,000 생활체육프로그램 0 307 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 생활체육프로그램운영,000원 음성물놀이장운영 34,136 0 34,136 101 인건비 14,596 0 14,596 04 기간제근로자등보수 14,596 0 14,596 음성물놀이장일시사역인부임 8,772 -급여 60,240원 * 5명 * 28일 8,434 -사회보험기관부담금 8,433,600원 * 4% 338 음성물놀이장응급구조요원인부임 5,824 -급여 100,000원 * 2명 * 28일 5,600 -사회보험기관부담금 5,600,000원 * 4% 224 201 일반운영비 13,740 0 13,740 01 사무관리비 2,740 0 2,740 음성물놀이장몽골텐트설치 400,000원 400 음성물놀이장소독약품구입 800,000원 800 음성물놀이장특근자급식비 8,000원 * 4명 * 2식 * 10일 음성물놀이장안내현수막및홍보물 500,000원 음성물놀이장구급약품등소모품구입 400,000원 02 공공운영비 11,000 0 11,000 공공요금및제세 8,000 -체육시설배상책임보험료 3,000,000원 3,000 -수도요금,000원 물놀이장시설유지관리 3,000,000원 3,000 405 자산취득비 5,800 0 5,800 640 500 400-18 -

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 생활체육진흥 전년도 01 자산및물품취득비 5,800 0 5,800 수중청소기구입,000원 대형선풍기구입 300,000원 300 에어콤프레셔구입 500,000원 500 스포츠강좌이용권지원 58,566 57,133 1,433 기 40,996 도 8,785 군 8,785 301 일반보상금 58,566 57,133 1,433 기 40,996 도 8,785 군 8,785 01 사회보장적수혜금 58,566 57,133 1,433 스포츠강좌이용권지원 58,566,000원 58,566 기 40,996 도 8,785 군 8,785 충북종단대장정 9,000 7,000 2,000 도 4,500 군 4,500 307 민간이전 9,000 7,000 2,000 도 4,500 군 4,500 02 민간경상사업보조 9,000 7,000 2,000 충북종단대장정 9,000,000원 9,000 도 4,500 군 4,500 장애인체육활성화지원 80,424 26,810 53,614 기 40,212 도 16,085 군 24,127 307 민간이전 80,424 26,810 53,614 기 40,212 도 16,085 군 24,127 02 민간경상사업보조 80,424 26,810 53,614 장애인생활체육지도자배치 80,424,000원 80,424 기 40,212 도 16,085 군 24,127 군생활체육지도자배치 27,936 27,936 0 307 민간이전 27,936 27,936 0 02 민간경상사업보조 27,936 27,936 0 군생활체육지도자배치 27,936,000원 27,936 종목별용기구구입 30,000 0 30,000-19 -

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 생활체육진흥 전년도 402 민간자본이전 30,000 0 30,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 30,000 0 30,000 종목별용기구구입 30,000 -탁구대구입 1,500,000원 * 12대 18,000 -론볼구입 600,000원 * 5조 3,000 -자전거구입 400,000원 * 10대 4,000 -냉난방기기구입,000원 * 1대 체육대회운영 1,760,600 1,589,512 171,088 체육행사및체육회운영 363,600 320,334 43,266 201 일반운영비 6,250 6,250 0 01 사무관리비 6,250 6,250 0 각종체육행사홍보현수막 1,500,000원 1,500 각종체육행사상패제작 1,000,000원 1,000 전국대회및각종행사특근자급식비 1,800,000원 1,800 쓰레기봉투구입비 (50l ) 1,000원 * 1,500매 1,500 스포츠강좌이용권홍보현수막제작 450,000원 450 202 여비 12,840 12,840 0 01 국내여비 12,840 12,840 0 체육진흥업무추진여비 7,840,000원 7,840 전국마라톤대회홍보추진여비 1,500,000원 1,500 전국체전및도내대회업무추진여비 3,500,000원 3,500 307 민간이전 344,510 301,244 43,266 02 민간경상사업보조 53,200 22,880 30,320 생활체육지도자급식비 130,000원 * 15명 * 12월 생활체육지도자교육비 100,000원 * 14명 * 2회 생활체육지도자출장여비 150,000원 * 15명 * 12월 23,400 2,800 27,000 03 민간단체법정운영비보조 291,310 278,364 12,946 음성군체육회운영 291,310 -사무국장 3,694,830원 * 12월 44,338 -일반직(6급대우) 3,200,840원 * 2명 * 12월 76,821 -일반직(7급대우) 2,413,100원 * 2명 * 12월 57,915 -가족수당 160,000원 * 12월 1,920 -정근수당 1,443,870원 * 3명 * 2회 8,664 -명절휴가비 1,606,180원 * 4명 * 2회 12,850 -연가보상비 400,000원 * 4명 * 2회 3,200-20 -

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 체육대회운영 전년도 -시간외수당 500,000원 * 12월 6,000 -고용법정경비등 32,033,400원 32,034 -사무국운영비 47,568,000원 47,568 제12회반기문마라톤대회 300,000 262,000 38,000 307 민간이전 300,000 262,000 38,000 02 민간경상사업보조 54,000 16,000 38,000 반기문마라톤대회후원금 ( 농협 ) 17,000,000원 17,000 반기문마라톤대회특산물구입 37,000,000원 04 민간행사사업보조 37,000 246,000 246,000 0 제12회반기문마라톤대회개최 246,000,000원 246,000 전국자전거대회 8 8 0 307 민간이전 8 8 0 02 민간경상사업보조 8 8 0 음성인삼배전국자전거대회 8,000원 8 군민체육대회 272,000 272,000 0 307 민간이전 272,000 272,000 0 02 민간경상사업보조 272,000 272,000 0 제35회군민체육대회 272,000,000원 272,000 읍면체육대회 112,000 98,000 14,000 307 민간이전 112,000 98,000 14,000 02 민간경상사업보조 112,000 98,000 14,000 읍면체육대회 (8개읍면 ) 112,000,000원 112,000 종목별생활체육대회개최 74,000 74,000 0 307 민간이전 74,000 74,000 0 02 민간경상사업보조 74,000 74,000 0 종목별생활체육대회개최 74,000,000원 74,000 음성군생활체육대회 2 2 0 307 민간이전 2 2 0 02 민간경상사업보조 2 2 0 음성군생활체육대회개최 2,000원 2 도단위체육대회 32,000 27,000 307 민간이전 32,000 27,000 02 민간경상사업보조 32,000 27,000 도단위체육대회개최 32,000,000원 32,000 체육대회참가 40 390,000 1 307 민간이전 40 390,000 1-21 -

부서 : 문화홍보과정책 : 체육인프라확충단위 : 체육대회운영 전년도 02 민간경상사업보조 40 390,000 1 제57회충북도민체육대회참가 18,000원 18 시군대항역전마라톤대회참가 30,000,000원 30,000 충북장애인체육대회참가 20,000,000원 20,000 장애인체육대회개최및참가 1,000원 1 씨름왕선발대회참가 4,000,000원 4,000 종목별생활체육대회참가 31,000,000원 31,000 충북생활체육대회참가 60,000,000원 60,000 제4회음성군장애인체육대회 20,000,000원 20,000 장애인체육교실사업,000원 도어르신생활체육대회참가 1,000원 1 충청북도여성생활체육대회참가,000원 전국대회참가,000원 다올찬배전국산악자전거대회 30,000 0 30,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000 제3회음성군수배다올찬전국산악자전거대회 30,000,000원 30,000 전국동호인야구대회 40,000 0 40,000 307 민간이전 40,000 0 40,000 02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000 2018 전국동호인야구대회 40,000,000원 40,000 전국동호인테니스대회 22,000 0 22,000 307 민간이전 22,000 0 22,000 02 민간경상사업보조 22,000 0 22,000 2018 음성군수배전국동호인테니스대회 22,000,000원 22,000 영상미디어기록 228,894 257,262 28,368 군정영상미디어물콘텐츠제작기록관리 228,894 257,262 28,368 영상미디어기록 228,894 257,262 28,368 201 일반운영비 193,694 194,062 368 01 사무관리비 173,070 173,570 500 음성군홍보영상외국어제작 ( 영어, 중국어 ) 1,800,000원 * 6월 10,800 성우료 450,000원 * 12월 5,400 녹음료 300,000원 * 12월 3,600 작가료 900,000원 * 12월 10,800 CG자막료 300,000원 * 12월 3,600 리포터료 900,000원 * 12월 10,800-22 -

부서 : 문화홍보과정책 : 영상미디어기록단위 : 군정영상미디어물콘텐츠제작기록관리 전년도 사진영상모델료 1,800,000원 1,800 포토샵 1년사용료 550,000원 550 방송용편집기소프트웨어플러그인 7,000,000원 7,000 군정홍보용제수용비 5,320 -건전지 1,000원 * 600개 600 -사진액자 7,000원 * 200개 1,400 -사진인화지및잉크 120,000원 * 12통 1,440 -군 읍면게시용사진 7,000원 * 200매 1,400 -사진보관용앨범 20,000원 * 24개 480 케이블방송편집비 500,000원 * 24회 12,000 군정홍보영상송출료 2,200,000원 * 12월 26,400 군정홍보스팟제작비,000원 * 1회 군정홍보 DVD 영상물제작 30,000,000원 30,000 군정홍보및기록유지사진인화료 8,100,000원 문화예술콘텐츠특집다큐멘타리제작 20,000,000원 8,100 20,000 방송장비소모품구입 6,900 -비디오카메라배터리 270,000원 * 5개 1,350 -ENG카메라배터리 700,000원 * 5개 3,500 -무선마이크건전지 원 * 50개 250 -HD메모리카드구입 900,000원 * 2개 1,800 02 공공운영비 20,624 20,492 132 인터넷방송유지보수비 ( 동영상DB) 7,000,000원 7,000 사진DB 시스템유지보수비 3,500,000원 3,500 인터넷회선이용료 77,000원 * 12월 924 영상미디어장비유지비 8,000 -인터넷운영방송( 영상 ) 장비,000원 -회의실및청사음향장비 3,000,000원 3,000 드론보험료 100,000원 * 12월 1,200 202 여비 10,200 10,200 0 01 국내여비 10,200 10,200 0 영상미디어업무추진여비 10,200,000원 10,200 405 자산취득비 2 53,000 28,000 01 자산및물품취득비 2 53,000 28,000 인터넷방송서버구축 ( 의회분리사용 ) 20,000,000원 20,000 방송용카메라삼각대,000원 * 1개 문화예술공간활성화 917,370 891,888 25,482 문화예술시설관리및조성 917,370 891,888 25,482-23 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 문화예술회관운영관리 917,370 891,888 25,482 101 인건비 53,497 32,175 21,322 04 기간제근로자등보수 53,497 32,175 21,322 공연장및전시장청소인부임 32,097 -급여 60,240원 * 2명 * 240일 28,916 -사회보험기관부담금 28,915,200원 * 11% 3,181 공연, 전시, 대관행사안전관리 ( 기술지원 ) 인부임 5,351 -급여 60,240원 * 2명 * 40일 4,820 -사회보험기관부담금 4,819,200원 * 11% 531 공연및전시업무보조인부임 16,049 -급여 60,240원 * 1명 * 240일 14,458 -사회보험기관부담금 14,457,600원 * 11% 1,591 201 일반운영비 790,233 765,498 24,735 01 사무관리비 148,510 126,190 22,320 문화예술회관운영홍보물제작 40,640 - 대형현수막제작 - 중형현수막제작 7,000 2,400 -소형현수막제작 50,000원 * 9개소 * 26회 11,700 -포스터제작 1,100원 * 300매 * 14회 4,620 -배너제작 30,000원 * 2개소 * 14회 840 -리플렛제작 300원 * 2,000매 * 14회 8,400 -홍보및민원회신용봉투제작 200원 * 600매 * 14회 -프로그램안내팸플릿제작 1,000원 * 2,000부 * 2회 1,680 4,000 태극기구입 2원 * 3종 * 4회 300 무대소모품구입 ( 무대장치 ) 5,500,000원 * 1식 5,500 무대시설비치구급약품 150,000원 * 4회 600 청소용품 ( 걸레, 광택제, 쓰레기봉투등 ) 180,000원 * 12월 2,160 방역및소독수수료 700,000원 * 5회 3,500 냉온수기소독수수료 11,000원 * 5대 * 12월 660 위생용품및사무용품 360,000원 * 12월 4,320 급수설비수질검사수수료 500,000 원 * 1 개소 * 14 회 200,000 원 * 1 개소 * 12 회 200,000 원 * 2 개소 LPG 특정사용시설정기검사수수료 200,000원 * 2회 정화조청소수수료 1,450,000원 * 1회 1,450 저수조청소수수료 770,000원 * 2회 1,540 시설물정기점검수수료 1,300,000원 * 1회 1,300 400 400-24 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 전기시설점검수수료 3,300,000원 * 2회 6,600 공연비결제수수료 100,000,000원 * 7.5% 7,500 승강기점검관리수수료 46원 * 12월 5,580 SMS 문자수수료 20원 * 건 * 12월 2,400 복사용지구입 2원 * 10박스 * 3회 750 공연장생수구입 5,500원 * 20통 * 12월 1,320 공연장탈취제구입 200,000원 * 2통 400 행정장비소모품구입 3,600 -컬러프린터토너 300,000원 * 1대 * 4종 * 2회 2,400 -컬러프린터드럼 300,000원 * 1대 * 2회 600 -복사기( 토너및드럼 ) 200,000원 * 1대 * 3회 600 운영요원작업및진행복 250,000원 * 7명 * 2회 3,500 소방시설점검관리수수료 44원 * 12월 5,340 운영요원급량비 8,000원 * 7명 * 10일 * 12월 6,720 오수처리시설관리용역수수료 450,000원 * 12월 5,400 무선마이크용건전지구입 2,500원 * 300개 750 공연용 BGM 음반및미디어구입 3원 * 20장 700 우수공연모니터링 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 시설물정밀점검수수료 19,000,000원 * 1회 19,000 무대시설정밀안전진단수수료 13,000,000원 * 1회 13,000 소화기대체구입 22,000원 * 90개 1,980 02 공공운영비 219,723 219,708 15 시설장비유지비 85,400 -조경수유지관리 2,000,000원 * 3회 6,000 -공연장내카페트및객석청소 2,200,000원 * 2회 4,400 -건물유지관리비 (7,289.42m2),000원 -공연장무대시설유지관리 ( 음향, 조명, 기계 ) 1,000원 1 -무대기계장치시설유지관리 7,000,000원 7,000 -일반기계시설유지관리,000원 -위생시설( 변기및세면대 ) 유지관리 3,000,000원 3,000 -전기시설유지관리 1,000원 1 -소방시설유지관리,000원 -냉난방시설세관및정비,000원 피아노조율비 150,000원 * 2대 * 6회 1,800-25 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 음악저작물사용료 20,000원 * 500인 * 2회 * 3% 공공요금 82,200 -전화 150,000원 * 12월 1,800 -전기 6,500,000원 * 12월 78,000 -상하수도 200,000원 * 12월 2,400 유선방송시청료 11,000원 * 12월 132 인터넷사용료 30,000원 * 2회선 * 12월 720 가스배상책임보험료 100,000원 * 1회 100 협회비부담 3,630 -전기안전관리자 100,000원 * 1회 100 -소방안전관리자 50,000원 * 1회 50 -무대예술전문인 240,000원 * 2명 480 - 한국문화예술회관연합회 3,000,000 원 * 1 회 600 3,000 연료비 43,901 -냉 난방가스대 1,600원 * 45kg * 6시간 * 100일 43,200 - 장비유류비 701 휘발유 ( 예취기등 ) 1,950원 * 30l * 5회 293 경유 ( 비상발전기 ) 170,000원 * 0.2시간 * 12일 행정장비유지보수비 1,240 -다기능사무기기 1,300,000원 * 12대 * 5% 780 -프린터 4,000,000원 * 2대 * 2% 160 -복사기 1,000원 * 1대 * 2% 300 03 행사운영비 422,000 419,600 2,400 기획공연, 전시및영화상영 422,000 -기획공연및전시 380,000,000원 380,000 -영화상영 3,500,000원 * 12회 42,000 202 여비 13,440 13,440 0 01 국내여비 13,440 13,440 0 예술회관관리업무추진여비 13,440,000원 13,440 207 연구개발비 0 02 전산개발비 0 408 문화예술회관홈페이지웹접근성인증사업,000원 301 일반보상금 13,200 1,750 11,450 11 기타보상금 13,200 1,750 11,450 자원봉사자실비보상 ( 급식비 ) 8,000원 * 5명 * 50일 2,000 강사료 ( 발레, 성악, 연극 ) 70,000원 * 4강좌 * 40주 11,200-26 -

부서 : 문화홍보과정책 : 문화예술공간활성화단위 : 문화예술시설관리및조성 전년도 307 민간이전 12,000 12,000 0 05 민간위탁금 12,000 12,000 0 문화예술회관무인경비시스템 320,000원 * 12월 문화예술회관누수감지시스템 80,000원 * 12월 문화예술회관 CCTV운영시스템 600,000원 * 12월 401 시설비및부대비 30,000 60,000 30,000 01 시설비 30,000 60,000 30,000 문화예술회관 LED조명설치공사 30,000,000원 * 1식 3,840 960 7,200 30,000 행정운영경비 ( 문화홍보과 ) 36,857 31,307 5,550 기본경비 ( 문화홍보과 ) 36,857 31,307 5,550 기본경비 36,857 31,307 5,550 201 일반운영비 30,257 24,707 5,550 01 사무관리비 27,770 23,190 4,580 일반수용비 6,500,000원 6,500 급량비 7,430,000원 7,430 복사기임차료 440,000원 * 1대 * 12월 5,280 정수기임차료 50,000원 * 1대 * 12월 600 행정장비소모품구입비 7,960 - 컬러프린터 4,400 토너 440,000원 * 1대 * 4종 * 2회 3,520 드럼 440,000원 * 1대 * 2회 880 -일반프린터 200,000원 * 8대 * 2회 3,200 -FAX 120,000원 * 1대 * 3회 360 02 공공운영비 2,487 1,517 970 행정장비유지보수비 2,487 -다기능사무기기 1,300,000원 * 27대 * 5% 1,755 -프린터 4,000,000원 * 9대 * 2% 720 -FAX 600,000원 * 1대 * 2% 12 202 여비 2,400 2,400 0 01 국내여비 2,400 2,400 0 문화홍보과업무추진여비 2,400,000원 2,400 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200-27 -