부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0


부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2


목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

1111

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

레이아웃 1

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

Transcription:

2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669 열린행정네트워크구축 1,920,038 1,883,247 36,791 도 23,920 군 1,896,118 대외협력증진 165,200 64,000 101,200 201 일반운영비 76,200 25,000 51,200 01 사무관리비 21,200 10,000 11,200 간부공무원워크숍 10,000 동향업무추진급량비 2,000 직소민원업무추진급량비 2,000 행정팀휴일상황당직근무 60,000원 *1명*120일 02 공공운영비 46,000 5,000 41,000 7,200 관용차량유지관리 46,000 승합소형 8,000 승용대형 18,000 승용중형 15,000 승용경형 5,000 03 행사운영비 9,000 10,000 1,000 2016 군정설명회추진 4,000 자매결연초청행사 5,000 202 여비 9,000 6,000 3,000 01 국내여비 9,000 6,000 3,000 행정지원 6,000 직소민원 3,000 203 업무추진비 13,000 3,000 10,000 03 시책추진업무추진비 13,000 3,000 10,000 대외협력추진 3,000 주요현안사업추진 10,000 301 일반보상금 67,000 30,000 37,000 09 행사실비보상금 34,000 30,000 4,000 자매결연행사지원 3,000,000원 *10개소 30,000 2016 군정설명회추진 4,000 11 기타보상금 33,000 0 33,000 인구늘리기시책지원장려금 33,000-233 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227,766 340,828 113,062 101 인건비 69,466 120,528 51,062 04 기간제근로자등보수 69,466 120,528 51,062 출산휴가및육아휴직대체인력인부임 48,240원 *16명*90일 69,466 201 일반운영비 37,300 37,300 0 01 사무관리비 37,300 37,300 0 퇴직자공로패등제작 300,000원 *20명 6,000 시험장소임차 600,000원 600 출제수당 12,000 객관식 20,000원 *5과목*3직렬*20문항*2명 12,000 문제편찬수당 200,000원 *5과목*3직렬*2명 6,000 문제선정및심의수당 100,000원 *5과목*3직렬*2명 3,000 시험감독수당 50,000원 *14명 700 면접수당 7,500 인사관리사무용품구입 1,500 202 여비 7,000 7,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 조직관리 7,000 303 포상금 84,000 146,000 62,000 01 포상금 84,000 146,000 62,000 장기근속공무원국내연수 500,000원 *40명 20,000 2016년퇴직예정자해외연수 4,000,000원 *16팀 64,000 308 자치단체등이전 30,000 30,000 0 07 자치단체간부담금 30,000 30,000 0 각종시험위탁부담금 1,500,000원 *20명 30,000 주민화합행사운영 130,350 109,850 20,500 201 일반운영비 75,350 54,850 20,500 03 행사운영비 75,350 54,850 20,500 군민의장시상 900,000원 *5명 4,500 면민의날기념행사지원 5,000,000 원 *4 개지역 20,000 종사원중식비 7,000원 *450명 3,150 초청장발송 1,800원 *1,500명 2,700 군민의날기념행사 45,000 307 민간이전 55,000 55,000 0 02 민간경상사업보조 55,000 55,000 0 임실군민의날화합한마당잔치 25,000-234 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 임실군민의날고향의밤및오찬 30,000 성과평가구축 14,500 7,200 7,300 201 일반운영비 10,500 4,200 6,300 01 사무관리비 10,500 4,200 6,300 군정발전유공자표창장및케이스제작 3,000 군정발전유공자공로패제작 250,000원 *30명 7,500 303 포상금 4,000 3,000 1,000 01 포상금 4,000 3,000 1,000 군정발전유공자시상품구입 100,000 원 *40 명 4,000 자율방범대운영지원 89,382 83,500 5,882 201 일반운영비 882 0 882 01 사무관리비 882 0 882 자율방범대무전기운용 63,000원 *14개소 882 301 일반보상금 88,500 83,500 5,000 02 장학금및학자금 15,000 10,000 5,000 자율방범대원자녀장학금지원 15,000 04 자율방범대실비지원 73,500 73,500 0 읍면자율방범대실비지원 (12개읍면 ) 53,500,000원 *1회 임실군자율방범연합회실비지원 20,000,000원 *1회 53,500 20,000 범죄피해자보호지원 15,000 15,000 0 307 민간이전 15,000 15,000 0 02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0 범죄피해자지원사업 15,000 청소년선도각종범죄예방사업 15,000 15,000 0 307 민간이전 15,000 15,000 0 02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0 청소년선도및각종범죄예방 15,000 민주평통자문회의지원 19,000 36,000 17,000 307 민간이전 19,000 36,000 17,000 02 민간경상사업보조 16,000 33,000 17,000 통일염원등반대회 2,000 통일시대시민교실 3,000 통일염원한마당 5,000 통일역량강화순회교육 3,000 청소년통일공감체험학습 3,000 03 민간단체법정운영비보조 3,000 3,000 0-235 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 민주평통임실군협의회운영지원 3,000 도지사시군방문 8,000 8,000 0 도 3,000 군 5,000 201 일반운영비 8,000 8,000 0 도 3,000 군 5,000 03 행사운영비 8,000 8,000 0 도지사시군방문행사 8,000 도 3,000 군 5,000 이통장사기진작 909,880 909,630 250 201 일반운영비 25,000 25,000 0 03 행사운영비 25,000 25,000 0 이장단역량강화워크숍및선진지견학 1회 *25,000,000원 25,000 301 일반보상금 884,880 884,630 250 02 장학금및학자금 8,000 8,000 0 이장자녀장학금 2,000,000원 *4분기 8,000 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 876,880 876,630 250 이장수당 839,680 기본급 200,000원 *256명*12회 614,400 상여금 200,000원 *256명*2회 102,400 회의참석수당 20,000원 *256명*12월*2회 122,880 반장수당 50,000원 *744명 37,200 이장재해보상금 15,360 15,360 0 도 7,680 군 7,680 307 민간이전 15,360 15,360 0 도 7,680 군 7,680 06 보험금 15,360 15,360 0 이장단체상해보험 15,360 도 7,680 군 7,680 새마을지도자자녀장학금지원 4,480 4,480 0 도 2,240 군 2,240 301 일반보상금 4,480 4,480 0 도 2,240 군 2,240 02 장학금및학자금 4,480 4,480 0 새마을지도자자녀장학금지원 4,480-236 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 도 2,240 군 2,240 전년도 주민자치센터지원 177,720 136,000 41,720 301 일반보상금 177,720 136,000 41,720 09 행사실비보상금 4,000 4,000 0 주민자치위원실비보상 4,000 11 기타보상금 173,720 132,000 41,720 주민자치프로그램강사수당 173,720 청원경찰후생복지증진 12,900 12,900 0 201 일반운영비 12,900 12,900 0 01 사무관리비 6,000 6,000 0 청원경찰제복구입 250,000원 *24명 6,000 03 행사운영비 6,900 6,900 0 전라북도시군청원경찰한마음체육대회 6,900 유니폼구입 5,000 시군홍보용특산품구입 30,000원 *30개 900 급량비 1,000 애향운동본부지원 12,000 12,000 0 307 민간이전 12,000 12,000 0 02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0 애향운동본부애향사업 12,000 재향경우회지원 3,000 2,600 400 307 민간이전 3,000 2,600 400 02 민간경상사업보조 3,000 2,600 400 군민계몽활동및켐페인 3,000 지역치안협의회지원 10,000 10,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 범죄예방활동지원 10,000 지방행정동우회지원 12,000 12,000 0 307 민간이전 12,000 12,000 0 02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000 지역사회봉사활동 12,000 바르게살기운동임실군협의회지원 25,000 20,000 5,000 307 민간이전 25,000 20,000 5,000 02 민간경상사업보조 13,000 10,100 2,900 바르게살기운동사업지원 13,000 03 민간단체법정운영비보조 12,000 9,900 2,100-237 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 바르게살기운동임실군협의회운영지원 12,000 새마을운동임실군지회지원 42,500 65,899 23,399 307 민간이전 42,500 65,899 23,399 02 민간경상사업보조 24,500 49,899 25,399 저탄소그린마을만들기운동 2,000 새마을운동평가대회 2,000 국경일태극기달기운동 4,800 새마을국민운동 6,500 전국새마을지도자대회 1,500 사랑의효도관광 5,700 사랑의김장담가주기 2,000 03 민간단체법정운영비보조 18,000 16,000 2,000 임실군자원봉사활성화를위한조직관리및사무국운영 18,000 주민자치센터운영지원 6,000 0 6,000 도 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 도 6,000 01 사무관리비 6,000 0 6,000 주민자치센터물품구입 ( 오수, 신덕 ) 6,000 도 6,000 바르게살기운동임실군협의회지원 ( 보조 ) 5,000 0 5,000 도 5,000 307 민간이전 5,000 0 5,000 도 5,000 02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000 바르게살기협의회다문화가정결연사업 5,000 도 5,000 행정문화개선확산 1,203,539 883,874 319,665 도 12,053 군 1,191,486 쾌적한청사환경조성 356,085 315,579 40,506 101 인건비 183,565 151,149 32,416 04 기간제근로자등보수 183,565 151,149 32,416 청사전지인부임 150,000원 *9명*4회 5,400 군청사청소요원인부임 82,758 기본급 48,240원 *4명*249일 48,048 상여금 12,011,760원 *4명*4/12 16,016 유급주휴수당 48,240원 *4명*52일 10,034 연차수당 48,240원 *4명*20일 3,860 명절휴가비 600,000원 *4명*2회 4,800 구내식당조리사, 조리원인부임 68,978-238 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 행정문화개선확산 전년도 기본급 48,240원 *3명*249일 36,036 상여금 11,293,920원 *3명*4/12 11,294 유급주휴수당 48,240원 *3명*52일 7,526 연차수당 48,240원 *3명*20일 2,895 명절휴가비 600,000원 *3명*2회 3,600 위험수당 50,000원 *3명*12월 1,800 조리사자격수당 72,340원 *2명*12월 1,737 시간외근무수당 7,573원 *3명*15시간*12월 4,090 구내식당영양사인부임 26,429 기본급 58,710원 *1명*249일 14,619 상여금 14,618,790원 *1명*4/12 4,873 유급주유수당 58,710원 *1명*52일 3,053 연차수당 58,710원 *1명*20일 1,175 명절휴가비 600,000원 *1명*2회 1,200 시간외수당 8,378원 *1명*12월*15시간 1,509 201 일반운영비 160,520 152,430 8,090 01 사무관리비 140,880 138,050 2,830 당직수당 87,480 숙직 60,000원 *3명*366일 65,880 일직 60,000원 *3명*120일 21,600 당직실운영 3,000,000원 *1년 3,000 서무후생프린터유지 3,000 청사방호에따른급량비 5,000,000원 *1년 5,000 태극기및가로기구입 5,200 태극기 ( 세로 ) 6,000원 *200장 1,200 태극기 ( 가로 ) 8,000원 *500장 4,000 청사관리 27,000 군청사청소물품 7,200 군청사물청소 3,000,000원 3,000 02 공공운영비 19,640 14,380 5,260 소방안전협의회회비 80,000원 *1년 80 자동경비시설유지관리 ( 본청 ) 3,000 군청사 cctv시설장비유지 5,000,000원 *1년 5,000 청사소방안전시설유지보수 600 청사소방안전점검 580,000원 *12월 6,960 청사소독방역 800,000원 *5회 4,000 202 여비 12,000 12,000 0 01 국내여비 12,000 12,000 0 서무후생 9,000 문서사송 3,000 기록물관리 311,073 64,594 246,479-239 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 행정문화개선확산 전년도 201 일반운영비 61,073 64,073 3,000 01 사무관리비 34,580 37,580 3,000 도서구입 5,000 2015년군정업무노트제작 20,000원 *1,250부 25,000 문서사송등기우편에따른봉투구입 500원 *12개읍면*15매*12월 1,080 기록관운영 3,000,000원 *1년 3,000 비밀기록부유인 500원 *1,000부 500 02 공공운영비 26,493 26,493 0 본청우표구입 10,000,000원 *1년 10,000 문서사송택배용우편요금 5,000,000원 *1년 5,000 자료관시스템 S/W 유지보수 72,660,000원 *8% 5,813 자료관시스템 H/W 유지보수 71,000,000원 *8% 5,680 405 자산취득비 250,000 0 250,000 01 자산및물품취득비 250,000 0 250,000 표준기록관리시스템 2차구축 250,000 군정주요시책사업 145,802 154,036 8,234 101 인건비 20,802 39,036 18,234 04 기간제근로자등보수 20,802 39,036 18,234 기간제근로자 ( 비서 ) 인부임 20,802 기본급 48,240원 *250일 12,060 상여급 12,060,000원 *4/12 4,020 유급주휴수당 48,240원 *53일 2,557 연차수당 48,240원 *20일 965 명절휴가비 600,000원 *2회 1,200 201 일반운영비 38,000 38,000 0 01 사무관리비 26,000 26,000 0 국가예산확보행정경비 5,000 부속실운영 15,000 고충민원처리급량비 6,000 03 행사운영비 12,000 12,000 0 청원동호회행사지원 12,000 202 여비 17,000 17,000 0 01 국내여비 17,000 17,000 0 중앙부처방문및군정업무추진 12,000 고충민원처리 5,000 203 업무추진비 70,000 60,000 10,000 03 시책추진업무추진비 70,000 60,000 10,000 군정주요행사시책사업추진 70,000 시장군수협의회협력 19,000 9,000 10,000-240 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 행정문화개선확산 전년도 201 일반운영비 19,000 9,000 10,000 02 공공운영비 19,000 9,000 10,000 전국시장군수협의회회비 4,000 전북시장군수협의회회비 3,000 전국농어촌협의회회비 2,000 전국농어촌협의회농어촌희망프로그램제작 10,000 교육훈련운영 299,500 299,500 0 201 일반운영비 78,000 78,000 0 01 사무관리비 78,000 78,000 0 전문교육과정 220,000원 *200명 44,000 핵심리더과정 2,000,000원 *3명 6,000 5급승진리더과정 1,500,000원 *5명 7,500 퇴직예정자과정 500,000원 *13명 6,500 자체교육강사수당 300,000원 *10명 3,000 기타교육훈련 ( 민간기관교육등 ) 120,000원 *50명 6,000 직원능력향상위탁교육비 5,000 202 여비 221,500 221,500 0 05 공무원교육여비 221,500 221,500 0 핵심리더과정 (1 년 ) 33,000 전문교육과정 (1 주 ) 45,000 전문교육과정 (2 주 ) 15,000 외국어과정 3,000 기본 ( 신규 ) 교육과정 (4 주 ) 7,000 중앙전문교육과정 100,000 5 급승진리더과정 12,500 퇴직예정자과정 6,000 초과근무시스템관리 10,910 4,910 6,000 201 일반운영비 4,910 4,910 0 02 공공운영비 4,910 4,910 0 초과근무시스템 S/W 유지보수비 45,667,400원 *10.75% 405 자산취득비 6,000 0 6,000 01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000 4,910 지문인식기구입 2,000,000원 *3대 6,000 체계적통계관리 37,065 36,255 810 101 인건비 15,065 23,655 8,590 04 기간제근로자등보수 15,065 23,655 8,590 통계조사인부임 ( 경제총조사등 ) 15,065-241 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 행정문화개선확산 전년도 조사관리자및조사원 54,610원 *18명*27일*50% 전산입력및내용검토 49,810*3명 *24일*50% 13,271 1,794 사회조사인부임 0 0 201 일반운영비 22,000 12,600 9,400 01 사무관리비 22,000 12,600 9,400 사업체통계조사서발간 50,000원 *50부 2,500 임실군통계연보발간 50,000원 *100부 5,000 플래카드제작 80,000원 *20회 1,600 통계조사사무용품구입등 300,000*13곳 3,900 전북사회조사보고서발간 40,000원 *100부 4,000 통계관리관용차량운영 5,000 전북의사회통계조사 24,104 0 24,104 도 12,053 군 12,051 101 인건비 18,947 0 18,947 도 9,474 군 9,473 04 기간제근로자등보수 18,947 0 18,947 전북사회조사인건비 18,947 도 9,474 군 9,473 201 일반운영비 5,157 0 5,157 도 2,579 군 2,578 01 사무관리비 5,157 0 5,157 전북사회조사조사표제작 1,157 도 579 군 578 전북사회조사답례품제작 4,000 도 2,000 군 2,000 효율적인행정정보화구현 901,896 764,647 137,249 국 21,208 도 12,954 군 867,734 전산시스템유지관리 422,053 249,968 172,085 201 일반운영비 99,743 92,885 6,858 01 사무관리비 3,920 3,920 0 정보화관련플래카드제작 50,000원 *6개 300 정보화관련홍보판넬제작 200,000원 *3개 600 정보지식인대회시상품 200,000원 *3명 600-242 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 효율적인행정정보화구현 전년도 전직원개인정보보호법교육강사료 300,000원 *2회 600 프린터토너구입 330,000원 *4회 1,320 자료보관용 CD/DVD 구입 5,000원 *100장 500 02 공공운영비 95,823 88,965 6,858 전자결재시스템유지보수 15,760 하드웨어 66,700,000원 *8% 5,336 소프트웨어 82,900,000원 *8% 6,632 데이터베이스 47,400,000원 *8% 3,792 홈페이지유지보수 8,535 하드웨어 6,677,000원 *8% 535 소프트웨어 100,000,000원 *8% 8,000 개인정보보호시스템유지보수 ( 웹필터 ) 23,980,000원 *8% 1,919 개인정보필터링유지보수 40,400,000*8% 3,232 무정전전원장치유지보수 79,000,000원 *6% 4,740 웹방화벽유지보수 38,986,000원 *8% 3,119 홈페이지인터넷실명확인료 55,000원 *12월 660 자료유출방지시스템유지보수 43,500,000원 *8% 3,480 보조기억매체유지보수 57,000,000원 *8% 4,560 백본스위치유지보수 54,196,000원 *8% 4,336 지방행정정보망유지보수 88,400,000원 *8% 7,072 보안스위치유지보수 105,000,000원 *8% 8,400 행정정보알림시스템유지보수 61,500,000원 *8% 4,920 통합보안관리 ( 방화벽, 웹키퍼 ) 시스템유지보수 97,900,000원 *8% 7,832 지방인사정보시스템유지보수 7,855,000원 *1식 7,855 네트워크암호화장비유지보수 80,000,000원 *8% 6,400 자산관리시스템유지보수 (DB사용료포함 ) 3,003 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 정보통신 2,000 207 연구개발비 153,972 74,000 79,972 02 전산개발비 153,972 74,000 79,972 바이러스프로그램구입 ( 업그레이드 ) 23,773 행정업무용소프트웨어구입 33,248,000원 *1식 33,248 온나라시스템보안솔루션구입 96,951 403 자치단체등자본이전 94,838 81,083 13,755-243 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 효율적인행정정보화구현 전년도 02 공기관등에대한자본적대행사업비 94,838 81,083 13,755 시군구행정정보전산장비유지관리 94,838,000원 *1식 94,838 405 자산취득비 71,500 0 71,500 01 자산및물품취득비 71,500 0 71,500 암호화장비 (VPN) 구입 [ 대체취득 ] 71,500 행정정보시스템운영 243,400 264,400 21,000 201 일반운영비 242,400 263,400 21,000 01 사무관리비 7,600 7,600 0 행정전화번호수첩발간 5,000원 *1,000부 5,000 유무선방송통신재료구입비 100,000원 *12월 1,200 무선마이크및믹서용건전지구입 5,000원 *40개 네트워크자재구입 100,000원 *12월 1,200 02 공공운영비 234,800 255,800 21,000 통신비 195,000 청사통합통신비 ( 의료원, 의회 ) 2,000,000원 *12월 200 24,000 전보사용료 ( 군수, 부군수 ) 100,000원 *12월 1,200 민원SMS사용료 500,000원 *12월 6,000 정보통신시설유지관리 ( 자재구입 ) 5,000,000원 *1식 5,000 전산통신환경감시요금 300,000원 *12월 3,600 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 정보통신공사사용전검사여비 1,000 국가정부통합망구축 88,952 105,396 16,444 308 자치단체등이전 88,952 105,396 16,444 07 자치단체간부담금 88,952 105,396 16,444 도 - 군간정보통신회선사용료부담금 17,796 농어촌광대역가입자망구축 71,156 공공와이파이구축 0 0 정보화마을운영활성화 23,902 23,902 0 201 일반운영비 15,302 15,302 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 주민교육교재 10,000원 *50권*2회 1,000 02 공공운영비 7,702 7,702 0 정보화마을홈페이지유지보수 32,089,000원 *8%*3개마을 7,702 03 행사운영비 6,600 6,600 0-244 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 효율적인행정정보화구현 전년도 정보화마을추석맞이직거래장터홍보물제작 500,000원 *3개마을 정보화마을페스티발직거래장터홍보물제작 500,000원 *3개마을 정보화마을페스타참가비 1,200,000원 *3개마을 1,500 1,500 3,600 202 여비 2,000 2,000 0 01 국내여비 2,000 2,000 0 정보화마을운영지원 2,000 301 일반보상금 6,600 6,600 0 09 행사실비보상금 3,600 3,600 0 정보화마을위원회교육참석및회의등 75,000원 *3개마을*3명*2일 정보화마을직거래장터참석 30,000원 *3개마을*5명*2일 정보화마을페스티발참석 50,000원 *3개마을*3명*3일 1,350 900 1,350 11 기타보상금 3,000 3,000 0 정보화마을주민교육외래강사비 30,000원 *2시간*10일*5회 3,000 시군구재해복구체계구축 16,680 16,547 133 308 자치단체등이전 10,925 10,925 0 07 자치단체간부담금 10,925 10,925 0 시군구재해복구체계구축 ( 도장비 ) 리스료 10,925 403 자치단체등자본이전 5,755 5,622 133 02 공기관등에대한자본적대행사업비 5,755 5,622 133 시군구재해복구시스템운영유지비 5,755 정보화마을프로그램관리자육성 54,144 49,572 4,572 국 9,144 도 12,954 군 32,046 307 민간이전 54,144 49,572 4,572 국 9,144 도 12,954 군 32,046 02 민간경상사업보조 54,144 49,572 4,572 정보화마을프로그램관리자육성 18,048,000원 *3명 54,144 국 9,144 도 12,954 군 32,046 시군구재해복구체계구축 ( 보조 ) 15,601 15,601 0 국 3,544 군 12,057-245 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 효율적인행정정보화구현 전년도 201 일반운영비 15,601 15,601 0 국 3,544 군 12,057 01 사무관리비 15,601 15,601 0 시군구재해복구체계구축리스료 ( 군설치 ) 15,601 국 3,544 군 12,057 시군구공통기반노후장비교체 37,164 39,261 2,097 국 8,520 군 28,644 201 일반운영비 37,164 39,261 2,097 국 8,520 군 28,644 01 사무관리비 37,164 39,261 2,097 시군구공통기반노후장비교체 37,164 국 8,520 군 28,644 활기찬직장분위기조성 1,114,331 1,064,658 49,673 공무원단체운영 57,680 51,680 6,000 201 일반운영비 57,680 51,680 6,000 01 사무관리비 51,680 51,680 0 공인노무사선임수수료및교육수당 3,000,000원 *1년 3,000 공무원노사협력과정위탁교육 10,000 노사합동워크숍 25,000 노조관련전문서적구입 30,000원 *3종*12월 1,080 단체교섭및조합원교육자료유인 2,000원 *400권*2회 1,600 노동조합운영 6,000 공무직노동조합워크숍 5,000 03 행사운영비 6,000 0 6,000 공무직노조한마음대회 6,000 후생복지증진 810,513 810,900 387 201 일반운영비 660,000 660,000 0 04 맞춤형복지제도시행경비 660,000 660,000 0 맞춤형복지제도운영 660,000 303 포상금 150,000 150,000 0 01 포상금 150,000 150,000 0 단체보험가입 150,000 309 전출금 513 900 387 02 공무원연금관리공단경상전출금 513 900 387 국고대여장학금부담금 513-246 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 발상전환을위한교육운영 22,800 37,600 14,800 201 일반운영비 22,800 37,600 14,800 01 사무관리비 18,000 21,600 3,600 직원외국어교육운영비 100,000원 *3과목*4월 직원외국어교육강사비 80,000원 *3과목*70시간 1,200 16,800 03 행사운영비 4,800 16,000 11,200 청원조회직원교육운영 800,000원 *6회 4,800 공무원체육대회 60,000 18,000 42,000 201 일반운영비 60,000 18,000 42,000 03 행사운영비 60,000 18,000 42,000 임실지기화합한마당큰잔치 50,000 전라북도노사한마음체육대회 10,000 기간제근로자부담금관리 163,338 146,478 16,860 101 인건비 131,000 116,612 14,388 04 기간제근로자등보수 131,000 116,612 14,388 국민연금부담금 1,000,000,000원 *4.5% 45,000 고용보험료부담금 1,000,000,000원 *1.5% 15,000 산업재해보상보험부담금 1,000,000,000원 *3.1% 31,000 퇴직금 40,000,000원 *1년 40,000 304 연금부담금등 32,338 29,866 2,472 02 국민건강보험금 32,338 29,866 2,472 국민건강보험금 1,000,000,000원 *3.035% 30,350 장기요양보험금 30,350,000원 *6.55% 1,988 교육기반확충 1,919,001 2,185,389 266,388 국 15,000 도 306,485 군 1,597,516 지역인재양성사업 1,919,001 2,185,389 266,388 국 15,000 도 306,485 군 1,597,516 지역인재육성사업 57,000 0 57,000 202 여비 2,000 0 2,000 01 국내여비 2,000 0 2,000 인재양성업무추진여비 2,000 308 자치단체등이전 55,000 0 55,000 08 교육기관에대한보조 55,000 0 55,000 진로직업체험센터운영 30,000-247 -

부서 : 행정지원과정책 : 교육기반확충단위 : 지역인재양성사업 전년도 어린이생활과학교실운영 10,000 임실학생오케스트라운영 15,000 지역인재육성사업 ( 보조 ) 98,340 63,000 35,340 도 30,000 군 68,340 308 자치단체등이전 98,340 63,000 35,340 도 30,000 군 68,340 08 교육기관에대한보조 98,340 63,000 35,340 지역으뜸인재육성사업 ( 학력증진프로그램 ) 55,000 예체능분야전북의별육성 21,670,000 원 *2 교 도 17,000 군 38,000 43,340 도 13,000 군 30,340 농산어촌방과후및돌봄교실지원 175,968 201,020 25,052 308 자치단체등이전 175,968 201,020 25,052 08 교육기관에대한보조 175,968 201,020 25,052 방과후돌봄교실운영 99,960 오후돌봄교실운영 3,570,000원 *21실 74,970 저녁돌봄교실운영 3,570,000원 *7실 24,990 방과후일반형교육지원 76,008 초등학교방과후교실 3,167,000원 *15교 47,505 중학교방과후교실 3,167,000원 *9교 28,503 원어민영어보조교사지원 43,200 51,400 8,200 도 21,600 군 21,600 308 자치단체등이전 43,200 51,400 8,200 도 21,600 군 21,600 08 교육기관에대한보조 43,200 51,400 8,200 원어민영어보조교사지원 43,200 도 21,600 군 21,600 글로벌인재육성지원 200,104 73,554 126,550 306 출연금 73,554 73,554 0 01 출연금 73,554 73,554 0 글로벌해외연수 ( 전북인재육성재단 ) 군비부담금 73,554 308 자치단체등이전 126,550 0 126,550 08 교육기관에대한보조 126,550 0 126,550 원어민영어교사인건비지원 104,450-248 -

부서 : 행정지원과정책 : 교육기반확충단위 : 지역인재양성사업 전년도 영어체험센터프로그램및교재개발비 10,000 영어체험센터기숙사급식비지원 12,100 학교급식지원 169,708 175,769 6,061 308 자치단체등이전 169,708 175,769 6,061 08 교육기관에대한보조 169,708 175,769 6,061 학교무상급식비지원 169,708 고등학생 2,900원 *512명*190일*50% 141,056 치즈과학고섬진학숙급식비 2,900원 *52명*190일*2식*50% 28,652 영어체험센터기숙사급식비지원 0원 0 학교급식지원 ( 보조 ) 452,681 373,692 78,989 도 213,885 군 238,796 308 자치단체등이전 452,681 373,692 78,989 도 213,885 군 238,796 08 교육기관에대한보조 452,681 373,692 78,989 학교무상급식비지원 ( 보조 ) 364,221 초등학생 2,200원 *1,077명*190일*50% 225,093 도 112,546 군 112,547 중학생 2,900원 *505명*190일*50% 139,128 도 69,564 군 69,564 친환경쌀학교급식지원 40,288,000원 *90% 36,260 도 16,115 군 20,145 기숙형고교기숙사비 ( 급식비 ) 지원 52,200 도 15,660 군 36,540 교육환경및시설개선사업 ( 보조 ) 20,000 0 20,000 도 20,000 308 자치단체등이전 20,000 0 20,000 도 20,000 08 교육기관에대한보조 20,000 0 20,000 임실고등학교체육환경개선사업 20,000,000원 *1식 20,000 도 20,000 농촌유학지원 ( 보조 ) 60,000 0 60,000 국 15,000 도 21,000 군 24,000 307 민간이전 30,000 0 30,000 국 15,000 군 15,000-249 -

부서 : 행정지원과정책 : 교육기반확충단위 : 지역인재양성사업 전년도 02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000 농촌유학지원사업 30,000 국 15,000 군 15,000 308 자치단체등이전 30,000 0 30,000 도 21,000 군 9,000 08 교육기관에대한보조 30,000 0 30,000 농촌유학협력학교특화프로그램지원 10,000,000원 *3교 30,000 도 21,000 군 9,000 임실봉황인재학당건립 542,000 532,290 9,710 401 시설비및부대비 542,000 532,290 9,710 01 시설비 500,000 498,000 2,000 임실봉황인재학당건립 500,000 02 감리비 35,000 27,390 7,610 임실봉황인재학당건립감리비 35,000 03 시설부대비 7,000 6,900 100 임실봉황인재학당건립추진 7,000 임실군애향장학회운영지원 100,000 0 100,000 306 출연금 100,000 0 100,000 01 출연금 100,000 0 100,000 임실군애향장학회출연 100,000 평생학습체제구축 26,000 0 26,000 도 12,000 군 14,000 평생교육진흥사업 26,000 0 26,000 도 12,000 군 14,000 평생교육진흥사업지원 14,000 0 14,000 도 7,000 군 7,000 201 일반운영비 4,200 0 4,200 도 2,100 군 2,100 01 사무관리비 4,200 0 4,200 평생학습동아리지원 4,200 도 2,100 군 2,100 301 일반보상금 9,800 0 9,800 도 4,900 군 4,900-250 -

부서 : 행정지원과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생교육진흥사업 전년도 11 기타보상금 9,800 0 9,800 평생학습동아리지원 9,800 도 4,900 군 4,900 성인문해교육활성화지원 12,000 0 12,000 도 5,000 군 7,000 201 일반운영비 3,600 0 3,600 도 1,500 군 2,100 01 사무관리비 3,600 0 3,600 성인문해교육활성화지원 3,600 도 1,500 군 2,100 301 일반보상금 8,400 0 8,400 도 3,500 군 4,900 11 기타보상금 8,400 0 8,400 성인문해교육활성화지원 8,400 도 3,500 군 4,900 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 9,599,308 9,875,282 275,974 인력운영비 9,543,988 9,816,974 272,986 군정현안전략업무추진지원 68,020 68,272 252 203 업무추진비 68,020 68,272 252 01 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0 군수 52,800 02 정원가산업무추진비 15,220 15,472 252 군수 15,220 성과상여금 2,114,493 2,004,310 110,183 303 포상금 2,114,493 2,004,310 110,183 02 성과상여금 2,114,493 2,004,310 110,183 성과상여금 2,114,493 일반직 1,920,827 ㆍ4급 4,039,800원 *2명*130% 10,504 ㆍ5급 3,555,800원 *30명*130% 138,677 ㆍ6급 3,057,000원 *190명*130% 755,079 ㆍ7급 2,599,000원 *180명*130% 608,166 ㆍ8급 2,159,000원 *120명*130% 336,804 ㆍ9급 1,835,800원 *30명*130% 71,597 별정직 7,354 ㆍ6급 3,057,000원 *1명*130% 3,975-251 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ7급 2,599,000원 *1명*130% 3,379 농촌지도직 102,630 ㆍ지도관 3,747,400원 *2명*130% 9,744 ㆍ지도사 2,646,300원 *27명*130% 92,886 연구직 2,828,400원 *4명*130% 14,708 청원경찰 2,210,700원 *24명*130% 68,974 총액인건비제인력운영 6,572,267 6,705,184 132,917 304 연금부담금등 6,480,267 6,617,184 136,917 01 연금부담금 5,335,213 5,471,093 135,880 연금부담금 35,408,970,000원 *8% 2,832,718 보전금 35,408,970,000원 *3.621% 1,282,159 퇴직수당부담금 35,408,970,000원 *3.3174% 1,174,658 재해보상부담금 35,408,970,000원 *0.129% 45,678 02 국민건강보험금 1,145,054 1,146,091 1,037 국민건강보험금 35,408,970,000원 *3.035% 1,074,663 장기요양보험금 1,074,663,000원 *6.55% 70,391 307 민간이전 92,000 88,000 4,000 07 연금지급금 92,000 88,000 4,000 공무원및공무원가족사망조위금 3,100,000원 *20명 62,000 공무원재해부담금 10,000,000원 *3명 30,000 무기계약근로자인력운영 789,208 1,039,208 250,000 101 인건비 660,943 910,943 250,000 03 무기계약근로자보수 660,943 910,943 250,000 국민연금부담금 3,966,388,000원 *4.5% 178,488 고용보험료부담금 3,966,388,000원 *1.5% 59,496 산업재해보험료부담금 3,966,388,000원 *3.1% 122,959 퇴직금 300,000 304 연금부담금등 128,265 128,265 0 02 국민건강보험금 128,265 128,265 0 국민건강보험금 3,966,388,000원 *3.035% 120,380 장기요양보험금 120,380,000원 *6.55% 7,885 기본경비 55,320 58,308 2,988 행정지원과기본경비 55,320 58,308 2,988 201 일반운영비 23,040 24,300 1,260 01 사무관리비 23,040 24,300 1,260 총액예산 18,810 급량비총액예산 4,230 202 여비 28,080 29,808 1,728-252 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 행정지원과 ) 단위 : 기본경비 전년도 01 국내여비 28,080 29,808 1,728 총액예산 28,080 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영 4,200-253 -