부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000


부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

hwp

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입


부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

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부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

Fondation report_2016.xlsx

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

Transcription:

2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성 209,186 215,249 6,063 도 21,300 군 187,886 지역경제육성 52,075 53,060 985 201 일반운영비 33,275 34,260 985 01 사무관리비 33,275 34,260 985 1. 일반수용비 25,100 경제전략담당업무추진관련홍보물제작 500원 * 매 * 2종 유류품질검사시료채취관련비 4,000원 * 100개 계량기교정검정수수료 200,000원 * 4종 800 계량기검사필증유인 200 원 * 1 종 * 500 매 군위농산물쇼핑몰홍보 22,800 ㆍ인터넷광고 700,000원 * 12월 8,400 ㆍ군위농산물쇼핑몰유지관리,000원 * 12월 400 100 12,000 ㆍ마케팅비 200,000원 * 12월 2,400 5. 급량비 5,175 경제전략업무추진특근매식비 5,175,000원 5,175 6. 임차료 사무용 OA기 ( 복사, 프린트 ) 임차 250,000원 * 1대 * 12월 202 여비 16,800 16,800 0 01 국내여비 16,800 16,800 0 경제전략담당종합행정추진여비 16,800,000원 16,800 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 경제분야주요시책사업업무협의 2,000,000 원 2,000 물가안정및소비자보호 7,411 7,689 278 101 인건비 3,221 2,799 422-1 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2,799 422 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 293 201 일반운영비 1,190 1,890 700 01 사무관리비 1,190 1,890 700 3. 운영수당 1,190 물가대책위원회참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 700 유통사업상생발전협의회참석수당 70,000원 * 7명 * 1회 301 일반보상금 490 0 09 행사실비보상금 0 소비자교육및경제교육참석자실비지원 50,000원 * 5명 * 4회 담배조합선진지견학 50,000원 *20명*2회 2,000 전통시장활성화 78,600 133,800 55,200 201 일반운영비 27,600 30,800 3,200 01 사무관리비 7,400 7,400 0 1. 일반수용비 7,400 전통시장홍보관련현수막및홍보물제작 50,000원 * 8개소 * 2회 800 전통시장홍보물품구입 원 * 1,200개 3,600 전통시장화장실및사무실비품구입 100,000원 * 30종 02 공공운영비 5,200 8,400 3,200 3. 시설장비유지비 5,200 전통시장유지보수,000원 * 4개소 4,000 군위전통시장전기대행수수료 100,000원 * 12개월 1,200 03 행사운영비 15,000 15,000 0 전통시장홍보 15,000 전통시장활성화행사추진 10,000,000원 * 1식 10,000 전통시장홍보. 판촉용농산물구입 5,000,000원 301 일반보상금 5,000 0 09 행사실비보상금 0 전국시장상인연합회회의참석자실비보상 50,000원 * 20명 401 시설비및부대비 50,000 102,000 52,000 01 시설비 50,000 100,000 50,000-2 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 1. 시설비 50,000 시장환경개선사업 50,000,000원 * 1식 50,000 물가안정모범업소지원 11,100 10,700 400 도 3,300 군 7,800 206 재료비 11,100 10,700 400 도 3,300 군 7,800 01 재료비 11,100 10,700 400 착한가격업소지원 11,100,000원 11,100 도 3,300 군 7,800 클린 5 일장육성사업 60,000 0 60,000 도 18,000 군 42,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 도 18,000 군 42,000 01 시설비 60,000 0 60,000 클린5일장육성사업 60,000,000원 60,000 도 18,000 군 42,000 중소기업육성 298,743 261,500 37,243 도 900 군 297,843 중소기업지원 295,743 261,500 34,243 201 일반운영비 3,563 2,120 1,443 01 사무관리비 3,563 2,120 1,443 1. 일반수용비 1,700 근로자의날표창패제작 100,000원 * 7개 700 중소기업지원시책홍보물제작 500원 * 매 * 2종 5. 급량비 1,863 기업지원업무추진특근매식비 1,86 원 202 여비 6,480 6,480 0 01 국내여비 6,480 6,480 0 1,863 기업지원추진여비 6,480 기업지원종합행정추진여비 5,480,000원 5,480 기업지원설명회포럼및우수자치단제견학,000원 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0-3 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 중소기업육성 전년도 기업지원관련시책사업업무협의 1,500,000 원 1,500 307 민간이전 279,200 246,400 32,800 05 민간위탁금 89,200 56,400 32,800 군위농공폐수종말처리장수질원격감시체계 (T MS) 운영비지원 35,000,000원 35,000 군위농공폐수종말처리장 TMS정도검사수수료 3,500,000원 군위농공폐수종말처리장약품비지원 9,900,000원 효령농공폐수종말처리장약품비지원,000원 3,500 9,900 군위, 효령농공폐수종말처리장생태독성성분검사수수료지원 500,000원 * 2개소 * 12개월 12,000 군위농공수질측정비지원 원 1 효령농공수질측정비지원 14,800,000원 14,800 08 이차보전금 190,000 190,000 0 중소기업운전자금이차보전금 130,000,000원 130,000 소상공인운전자금이차보전금 60,000,000원 60,000 308 자치단체등이전 5,000 5,000 0 07 자치단체간부담금 5,000 5,000 0 경북신용보증재단기본재산부담금 5,000,000원 중소기업글로벌산업기술연수 ( 도비 ) 0 5,000 도 900 군 2,100 301 일반보상금 0 도 900 군 2,100 06 민간인국외여비 0 중소기업글로벌산업기술연수,000원 도 900 군 2,100 일자리창출지원 117,461 75,000 42,461 국 14,000 지 15,000 도 30,964 군 57,497 중소기업인턴사원제 25,000 15,000 10,000 도 10,000 군 15,000 301 일반보상금 15,000 0 15,000 도 6,000 군 9,000 11 기타보상금 15,000 0 15,000-4 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 일자리창출지원 전년도 중소기업인턴사원근속장려금,000원 *5명 15,000 도 6,000 군 9,000 307 민간이전 10,000 15,000 5,000 도 4,000 군 6,000 02 민간경상사업보조 10,000 15,000 5,000 중소기업인턴사원제추진 10,000,000원 10,000 도 4,000 군 6,000 사회적기업등사업개발비지원사업 20,000 0 20,000 국 14,000 도 1,800 군 4,200 307 민간이전 20,000 0 20,000 국 14,000 도 1,800 군 4,200 02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000 사회적경제조직사업개발비지원사업 20,000,000원 20,000 국 14,000 도 1,800 군 4,200 마을기업육성사업 30,000 30,000 0 지 15,000 도 4,500 군 10,500 307 민간이전 30,000 30,000 0 지 15,000 도 4,500 군 10,500 02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0 마을기업육성사업 30,000,000원 30,000 지 15,000 도 4,500 군 10,500 청년예비창업지원 30,000 30,000 0 도 9,000 군 2 307 민간이전 30,000 30,000 0 도 9,000 군 2 02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0 청년예비창업지원사업 30,000,000원 30,000 도 9,000-5 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 일자리창출지원 전년도 군 2 대학생공공기관직무체험지원 12,461 0 12,461 도 5,664 군 6,797 101 인건비 12,461 0 12,461 도 5,664 군 6,797 04 기간제근로자등보수 12,461 0 12,461 대학생공공기관직무체험지원 12,461 직무체험지원보수 11,328,000원 11,328 도 5,664 군 5,664 4대보험료 1,13원 1,133 에너지자원개발 927,928 720,250 207,678 국 55,920 도 238,191 군 633,817 에너지산업 927,928 720,250 207,678 국 55,920 도 238,191 군 633,817 서민층가스시설개선 69,890 61,250 8,640 국 55,920 도 4,191 군 9,779 403 자치단체등자본이전 69,890 61,250 8,640 국 55,920 도 4,191 군 9,779 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 69,890 61,250 8,640 서민층가스시설개선지원사업 69,890,000원 69,890 국 55,920 도 4,191 군 9,779 그린홈 100 만호보급사업 150,000 160,000 10,000 도 45,000 군 105,000 402 민간자본이전 150,000 160,000 10,000 도 45,000 군 105,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 150,000 160,000 10,000 그린홈100만호보급사업 150,000,000원 150,000 도 45,000 군 105,000 서민층가스안전차단기보급사업 20,000 9,000 1 도 6,000-6 -

부서 : 경제과정책 : 에너지자원개발단위 : 에너지산업 전년도 군 14,000 403 자치단체등자본이전 20,000 9,000 1 도 6,000 군 14,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 20,000 9,000 1 서민층가스안전차단기 ( 타이머 ) 보급사업 20,000,000원 20,000 도 6,000 군 14,000 에너지절약사업 120,000 130,000 10,000 도 48,000 군 72,000 401 시설비및부대비 120,000 130,000 10,000 도 48,000 군 72,000 01 시설비 120,000 130,000 10,000 군위군보건소 LED조명교체사업 120,000,000원 120,000 도 48,000 군 72,000 에너지절약사업 ( 자체 ) 324,144 0 324,144 406 기타자본이전 324,144 0 324,144 01 기타자본이전 324,144 0 324,144 가로, 보안등개선및조명시설물임대료 (12개월분 ) 324,144,000원 324,144 LPG 소형저장탱크보급사업 243,894 0 243,894 도 135,000 군 108,894 402 민간자본이전 243,894 0 243,894 도 135,000 군 108,894 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 243,894 0 243,894 LPG소형저장탱크보급사업 ( 자부담27,099천원 ) 243,894,000원 243,894 도 135,000 군 108,894 고용촉진 433,653 307,725 125,928 지 37,554 도 26,618 군 369,481 고용촉진 433,653 307,725 125,928 지 37,554 도 26,618 군 369,481 공공근로사업 232,535 155,025 77,510 도 19,107-7 -

부서 : 경제과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 전년도 군 213,428 101 인건비 229,535 152,025 77,510 도 18,507 군 211,028 04 기간제근로자등보수 229,535 152,025 77,510 공공근로사업 229,535,000원 229,535 도 18,507 군 211,028 202 여비 0 도 600 군 2,400 01 국내여비 0 공공근로사업추진여비,000원 도 600 군 2,400 지역공동체일자리사업 181,108 137,820 43,288 지 37,554 도 7,511 군 136,043 101 인건비 178,108 134,820 43,288 지 36,054 도 7,211 군 134,843 04 기간제근로자등보수 178,108 134,820 43,288 지역공동체일자리사업 178,108,000원 178,108 지 36,054 도 7,211 군 134,843 202 여비 0 지 1,500 도 300 군 1,200 01 국내여비 0 지역공동체일자리사업추진여비,000원 지 1,500 도 300 군 1,200 일자리지원 20,010 14,880 5,130 201 일반운영비 7,410 6,480 930 01 사무관리비 7,410 6,480 930 1. 일반수용비 일자리관련홍보물품제작 5,000원 * 2종 * 300개 3. 운영수당 2,400-8 -

부서 : 경제과정책 : 고용촉진단위 : 고용촉진 전년도 일자리담당업무관련심사위원회의참석 70,000원 * 5명 * 4회 일자리담당업무관련심사위원참석자여비 50,000원 * 5명 * 4회 1,400 5. 급량비 2,010 일자리업무추진특근매식비 2,010,000원 2,010 202 여비 12,600 8,400 4,200 01 국내여비 12,600 8,400 4,200 일자리담당종합행정추진여비 12,600,000원 12,600 교통. 산업인프라구축 3,420,603 3,343,973 76,630 국 4,600 지 100,000 도 121,337 군 3,194,666 대중교통서비스 3,420,603 3,343,973 76,630 국 4,600 지 100,000 도 121,337 군 3,194,666 자동차관리 111,233 146,266 35,033 101 인건비 79,922 70,700 9,222 04 기간제근로자등보수 79,922 70,700 9,222 자동차등록및의무보험업무보조인부 39,761 인부임 6원 * 2명 * 210일 25,620 주휴, 월차수당 6원 * 2명 * 52일 6,344 4대보험료 (2명) 3,197,000원 3,197 퇴직금 (2명) 2,300,000원 * 2명 4,600 주정차질서계도보조인부 40,161 인부임 6원 * 2명 * 210일 25,620 주휴월차수당 6원 * 2명 * 52일 6,344 4대보험료 (2명) 3,197,000원 3,197 피복비 (2명) 200,000원 * 2명 400 퇴직금 (2명) 2,300,000원 * 2명 4,600 201 일반운영비 21,025 18,750 2,275 01 사무관리비 7,775 7,500 275 1. 일반수용비 4,000 자동차공매처분수수료 500,000원 * 3대 1,500 자동차검사안내엽서제작 200원 * 2,500매 500 의무보험가입명령외4종 100원 * 2,000매 * 5종 프린터토너구입 200,000원 * 5개 5. 급량비 2,875 교통업무특근자급식 2,875,000원 2,875-9 -

부서 : 경제과정책 : 교통. 산업인프라구축단위 : 대중교통서비스 전년도 6. 임차료 900 무단방치및불법명의자동차견인비 300,000원 * 3대 900 02 공공운영비 13,250 11,250 2,000 1. 공공요금및제세 12,750 법규위반차량과태료부과우편요금 ( 등기, 일반 ) 1,750원 * 6,000매 + 250원 * 9,000매 12,750 3. 시설장비유지비 500 번호판제작용기기수리 500,000원 * 1대 * 1회 206 재료비 2,190 7,200 5,010 01 재료비 2,190 7,200 5,010 자동차번호판제작재료 2,190 전기차번호판 원 * 30매 90 페인트 80,000원 * 5통 * 4종 1,600 기타 ( 제작용구 ) 500,000원 * 1종 500 301 일반보상금 8,096 4,616 3,480 08 사회복무요원보상금 8,096 4,616 3,480 공익근무요원 8,096 봉급 390,000원 * 1명 * 12월 4,680 중식비 120,000원 * 1명 * 12월 1,440 교통비 110,000원 * 1명 * 12월 1,320 피복비 327,600원 * 1명 * 2회 656 교통질서및안전 52,900 37,900 15,000 201 일반운영비 800 800 0 01 사무관리비 800 800 0 1. 일반수용비 800 교통관련현수막제작 50,000원 * 8개 * 2회 202 여비 13,400 13,400 0 01 국내여비 13,400 13,400 0 교통행정종합행정추진여비 13,400,000원 13,400 207 연구개발비 30,000 20,000 10,000 01 연구용역비 30,000 20,000 10,000 교통량조사및경영분석용역 15,000,000원 * 2회 500 800 30,000 307 민간이전 8,700 3,700 5,000 02 민간경상사업보조 8,700 3,700 5,000 교통및사회봉사활동지원 8,700,000원 8,700 운수업계지원 1,800,000 1,562,000 238,000 307 민간이전 1,800,000 1,562,000 238,000-10 -

부서 : 경제과정책 : 교통. 산업인프라구축단위 : 대중교통서비스 전년도 09 운수업계보조금 1,800,000 1,562,000 238,000 운수업체유류세액인상분보전 1,600,000,000원 농어촌버스오지노선결손금지원 30,000,000원 농어촌버스단일요금결손금지원 170,000,000원 1,600,000 30,000 170,000 교통안전시설물 459,200 496,200 37,000 201 일반운영비 21,200 23,200 2,000 01 사무관리비 12,000 14,000 2,000 1. 일반수용비 12,000 교통신호기전기안전점검비 7,000,000원 7,000 단속무인카메라안전검사비 5,000,000원 5,000 02 공공운영비 9,200 9,200 0 1. 공공요금및제세 5,000 단속무인카메라전기및보험료,000원 교통안전시설물전기및통신요금 4,000,000원 4,000 3. 시설장비유지비 4,200 LED전광판유지보수비 4,200,000원 4,200 206 재료비 30,000 30,000 0 01 재료비 30,000 30,000 0 교통사고예방안전용품구입 30,000 경운기후미등 60,000원 * 200조 12,000 야광지팡이 10,000원 * 300개 안전모 30,000원 * 100개 야광반사지 원 * 2,000개 2,000 야광조끼 20,000원 * 500벌 10,000 401 시설비및부대비 408,000 44 35,000 01 시설비 405,000 440,000 35,000 교통안전시설물설치및정비 330,000,000원 330,000 무인단속카메라설치 55,000,000원 *1식 55,000 교통 LED전광판정비 20,000,000원 20,000 03 시설부대비 0 교통안전시설물설치추진부대비,000원 시내및농어촌버스운송사업재정지원 102,518 108,566 6,048 도 51,259 군 51,259 307 민간이전 102,518 108,566 6,048 도 51,259 군 51,259-11 -

부서 : 경제과정책 : 교통. 산업인프라구축단위 : 대중교통서비스 전년도 09 운수업계보조금 102,518 108,566 6,048 농어촌버스운송사업재정지원 102,518,000원 102,518 도 51,259 군 51,259 벽지노선손실보상금 625,448 648,041 22,593 도 64,252 군 561,196 307 민간이전 625,448 648,041 22,593 도 64,252 군 561,196 09 운수업계보조금 625,448 648,041 22,593 벽지노선결손지원 625,448,000원 625,448 도 64,252 군 561,196 모범운수종사자해외연수 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 301 일반보상금 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 06 민간인국외여비 3,600 3,600 0 모범운수종사자국외연수 3,600,000원 * 1명 3,600 도 400 군 3,200 버스승강장관리 24,000 54,000 30,000 201 일반운영비 0 02 공공운영비 0 3. 시설장비유지비 버스승강장유지보수비 300,000 원 * 10 개소 401 시설비및부대비 2 5 30,000 01 시설비 20,000 50,000 30,000 버스승강장설치 10,000,000원 * 2개소 20,000 03 시설부대비 0 버스승강장설치추진부대비,000원 공영주차장관리 38,000 35,000 101 인건비 0 04 기간제근로자등보수 0 공영주차장관리인부임 1,500,000 원 * 2 개소 특별교통수단운영 72,000 36,000 36,000 307 민간이전 72,000 36,000 36,000-12 -

부서 : 경제과정책 : 교통. 산업인프라구축단위 : 대중교통서비스 전년도 05 민간위탁금 72,000 36,000 36,000 특별교통수단운영비지원 2,000,000원 * 12월 * 3대 72,000 지역수요맞춤지원 ( 수요응답형시골버스운행사업 ) 70,000 70,000 0 지 50,000 군 20,000 402 민간자본이전 70,000 70,000 0 지 50,000 군 20,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 70,000 70,000 0 수요응답형시골버스운행사업 70,000 버스기사인건비 3,500,000원 *12월 42,000 지 30,000 군 12,000 차량운영비 28,000,000원 28,000 지 20,000 군 8,000 지역수요맞춤지원 ( 농어촌버스미운행지역행복택시운영지원 ) 지 50,000 군 20,000 70,000 70,000 0 301 일반보상금 70,000 70,000 0 지 50,000 군 20,000 11 기타보상금 70,000 70,000 0 농어촌버스미운행지역행복택시운영비지원 70,000,000원 70,000 지 50,000 군 20,000 화물자동차후방카메라설치 750 4,650 3,900 도 225 군 525 402 민간자본이전 750 4,650 3,900 도 225 군 525 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 750 4,650 3,900 화물자동차후방카메라설치사업 ( 자부담 750천원 ) 750,000원 750 도 225 군 525 택시운행정보관리시스템 1,754 754 도 351 군 1,403 403 자치단체등자본이전 1,754 754 도 351 군 1,403-13 -

부서 : 경제과정책 : 교통. 산업인프라구축단위 : 대중교통서비스 전년도 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,754 754 택시운행정보관리시스템 1,754,000원 1,754 도 351 군 1,403 시내농어촌버스대폐차지원 15,000 15,000 0 도 3,470 군 11,530 402 민간자본이전 15,000 15,000 0 도 3,470 군 11,530 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 15,000 15,000 0 농촌버스대폐차지원 15,000,000원 15,000 도 3,470 군 11,530 사업용차량차로이탈경고장치장착지원 9,200 0 9,200 국 4,600 도 1,380 군 3,220 402 민간자본이전 9,200 0 9,200 국 4,600 도 1,380 군 3,220 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 9,200 0 9,200 첨단안전장치 ( 차로이탈경고장치 ) 장착 ( 자부담 2,300천원 ) 9,200,000원 9,200 국 4,600 도 1,380 군 3,220 행정운영경비 ( 경제과 ) 39,147 34,531 4,616 인력운영비 ( 경제과 ) 26,547 23,131 3,416 인력운영비 ( 자동차번호판관리 ) 26,547 23,131 3,416 101 인건비 26,547 23,131 3,416 03 무기계약근로자보수 26,547 23,131 3,416 자동차번호판관리 26,547 기본급 6원 * 1명 * 246일 15,006 상여금 15,006,000원 * 1/3 5,002 시간외근무수당 6원 /8시간*1.5*1명*12시간*12월 1,647 주휴수당 6원 * 1명 * 52일 3,172 연차수당 6원 * 1명 * 20일 1,220 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회 400 피복비 100,000원 * 1명 100 기본경비 ( 경제과 ) 12,600 11,400 1,200 기본경비 ( 경제과 ) 12,600 11,400 1,200-14 -

부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 ( 경제과 ) 전년도 201 일반운영비 9,000 8,400 600 01 사무관리비 9,000 8,400 600 1. 일반수용비 6,000 기본사무용품비 100,000원 * 15명 1,500 기타수용비 300,000원 * 15명 4,500 5. 급량비 업무추진특근매식비 200,000원 * 15명 203 업무추진비 3,600 600 04 부서운영업무추진비 3,600 600 부서운영비 ( 무기계약포함 ) 3,600,000원 3,600 재무활동 ( 경제과 ) 400,000 0 400,000 내부거래지출 ( 경제과 ) 400,000 0 400,000 내부거래 ( 경제과 ) 400,000 0 400,000 701 기타회계등전출금 400,000 0 400,000 01 기타회계전출금 400,000 0 400,000 농공지구 ( 단지 ) 조성관리특별회계전출금 400,000,000원 400,000-15 -