부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2


부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

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부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

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부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

Transcription:

2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488 일자리창출 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488 공공근로사업 387,600 224,961 162,639 도 25,800 군 361,800 101 인건비 382,700 220,061 162,639 도 25,800 군 356,900 04 기간제근로자등보수 382,700 220,061 162,639 공공근로사업 382,700 도 25,800 군 356,900 202 여비 4,900 4,900 0 01 국내여비 4,900 4,900 0 공공근로사업추진여비 4,900 지역실업자직업훈련 15,000 7,513 7,487 도 2,250 군 12,750 301 일반보상금 15,000 7,513 7,487 도 2,250 군 12,750 01 사회보장적수혜금 15,000 7,513 7,487 지역실업자직업훈련 15,000 도 2,250 군 12,750 중소기업인턴사원제 5,000 7,000 2,000 도 1,050 군 3,950 307 민간이전 5,000 7,000 2,000 도 1,050 군 3,950 02 민간경상사업보조 5,000 7,000 2,000 중소기업인턴사원제보조 5,000-1 -

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88,093 117,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35,237 101 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 27,237 04 기간제근로자등보수 68,093 82,380 14,287 지역공동체일자리사업인건비 68,093 지 34,047 도 6,809 군 27,237 206 재료비 20,000 35,304 15,304 지 10,000 도 2,000 군 8,000 01 재료비 20,000 35,304 15,304 지역공동체일자리사업재료비 20,000 지 10,000 도 2,000 군 8,000 사회적기업육성사업 339,137 247,845 91,292 국 36,400 지 200,000 도 24,680 군 78,057 201 일반운영비 17,565 16,065 1,500 01 사무관리비 9,740 2,240 7,500 위원회운영수당 70,000원 *8명*4회 2,240 사회적경제기업홍보물제작 1,500원 *3,000매 사회적기업제품장바구니제작 1,000원 *3,000매 03 행사운영비 7,825 13,825 6,000 4,500 3,000 사회적 ( 마을 ) 경제기업박람회 7,825 부스임차 3,000,000원 *2회 6,000 사회적기업홍보용제품구매 100,000원 *10종*1회 1,000 행사현수막제작 55,000원 *15개 825 301 일반보상금 2,905 1,780 1,125 09 행사실비보상금 2,905 1,780 1,125 일자리창출네트워크구축간담회개최 7,000원 *20명*2회 280-2 -

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 사회적경제기업선진견학 75,000원 *10명*2회 사회적 ( 마을 ) 기업박람회참가여비보상 75,000원 *5명*3회 1,500 1,125 307 민간이전 318,667 230,000 88,667 국 36,400 지 200,000 도 24,680 군 57,587 02 민간경상사업보조 318,667 230,000 88,667 사회적기업등일자리창출사업 266,667 지 200,000 도 20,000 군 46,667 사회보험료지원사업 52,000 국 36,400 도 4,680 군 10,920 사회적기업등사업개발비지원사업 60,000 80,000 20,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 307 민간이전 60,000 80,000 20,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 02 민간경상사업보조 60,000 80,000 20,000 사회적기업등사업개발비지원사업 60,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 취업박람회개최 5,000 9,500 4,500 201 일반운영비 5,000 9,500 4,500 03 행사운영비 5,000 9,500 4,500 취업박람회개최 5,000 경제과업무추진 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 경제과업무추진 3,000 취업정보센터 17,794 16,022 1,772 101 인건비 15,344 16,022 678 04 기간제근로자등보수 15,344 16,022 678 직업상담사 15,344 기본급 60,000원 *1명*249일 14,940-3 -

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 부담금 14,940,000원 *27/1,000 404 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 취업정보센터홍보물제작 2,000,000원 *1식 2,000 301 일반보상금 450 0 450 09 행사실비보상금 450 0 450 취업상담교육참석 150,000원 *3회 450 마을기업육성사업 40,000 50,000 10,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 307 민간이전 40,000 50,000 10,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 02 민간경상사업보조 40,000 50,000 10,000 마을기업육성사업 40,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 지역맞춤형일자리창출지원사업 6,300 0 6,300 201 일반운영비 6,300 0 6,300 01 사무관리비 6,300 0 6,300 일반수용비 6,300 일자리평가보고서유인 ( 공시제, 도평가 ) 30,000원 *15부*4회 1,800 공모사업보고자료제작 1,500,000원 *3회 4,500 지역경제활성화 4,057,821 3,478,475 579,346 국 884,160 도 629,437 군 2,544,224 지역상권활성화 1,014,760 286,060 728,700 도 240,000 군 774,760 재래시장활성화 214,760 286,060 71,300 201 일반운영비 56,260 41,560 14,700 01 사무관리비 34,660 34,660 0 임차료 25,000 후포공설시장국유재산대부료 4,000 흥부공설시장국유재산대부료 9,000 평해공설시장국유재산대부료 12,000 일반수용비 9,660 마케팅투어현수막제작 660-4 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역상권활성화 마케팅투어장바구니구입 3,000 원 *3,000 개 9,000 02 공공운영비 21,600 4,800 16,800 죽변전광판전기요금및회선사용료 400,000원 *12월 재래시장공공요금 ( 전기, 수도,CCTV) 200,000원 *7개소*12월 4,800 16,800 301 일반보상금 4,500 4,500 0 09 행사실비보상금 4,500 4,500 0 전통시장벤치마킹 60,000원 *15명*5개시장 4,500 307 민간이전 54,000 70,000 16,000 02 민간경상사업보조 54,000 70,000 16,000 시장화장실및장옥관리인부임 42,000 시장화장실및장옥관리재료비 100,000원 *10개소*12개월 12,000 401 시설비및부대비 100,000 170,000 70,000 01 시설비 100,000 170,000 70,000 공설시장보수사업 (7 개시장 ) 100,000 클린 5 일장육성사업 800,000 0 800,000 도 240,000 군 560,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 도 240,000 군 560,000 01 시설비 794,991 0 794,991 울진공설시장비가림시설설치공사 794,991 도 240,000 군 554,991 03 시설부대비 5,009 0 5,009 울진공시시장비가림시설설치공사 794,991,000원 *0.63/100 소비자물가안정 33,876 34,330 454 5,009 도 4,600 군 29,276 소비자물가관리 18,476 17,660 816 101 인건비 10,476 9,720 756 04 기간제근로자등보수 10,476 9,720 756 물가모니터인부임 48,500원 *3명*72일 10,476 201 일반운영비 4,100 4,040 60 01 사무관리비 3,920 3,920 0 일반수용비 2,100 물가조사표인쇄 1,000원 *1,000부*1회 1,000-5 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 소비자물가안정 물가안정홍보현수막제작 55,000원 *10개*2회 1,100 운영수당 1,820 물가대책위원회참석수당 70,000 원 *9 명 *2 회 물가대책실무위원회참석수당 70,000원 *4명*2회 02 공공운영비 180 120 60 1,260 공공요금및제세 15,000원 *12월 180 301 일반보상금 900 900 0 09 행사실비보상금 900 900 0 물가모니터및컨설팅참석자여비보상 75,000원 *3명*2일*2회 307 민간이전 3,000 3,000 0 05 민간위탁금 3,000 0 3,000 담배소매인지정사실조사업무대행비 3,000 물가안정모범업소지원 15,400 16,670 1,270 560 900 도 4,600 군 10,800 201 일반운영비 15,400 0 15,400 도 4,600 군 10,800 01 사무관리비 15,400 0 15,400 착한가격업소지원 15,400 도 4,600 군 10,800 중소기업육성지원 48,375 45,375 3,000 도 1,500 군 46,875 중소기업육성지원 45,375 45,375 0 301 일반보상금 1,375 1,375 0 09 행사실비보상금 1,375 1,375 0 중소기업육성시책교육 1,375 시책교육급식비 7,000원 *100명*1회 700 교육참석여비보상 75,000원 *3명*3회 675 307 민간이전 30,000 30,000 0 08 이차보전금 30,000 30,000 0 중소기업운전자금이차보존 30,000 308 자치단체등이전 14,000 0 14,000 07 자치단체간부담금 14,000 0 14,000 경북신용보증재단기본재산조성비 14,000 중소기업글로벌산업기술연수 3,000 0 3,000-6 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 중소기업육성지원 도 1,500 군 1,500 301 일반보상금 3,000 0 3,000 도 1,500 군 1,500 06 민간인국외여비 3,000 0 3,000 중소기업글로벌산업기술연수 3,000,000원 *1명 3,000 도 1,500 군 1,500 석유및가스시설개선사업 1,219,110 201,450 1,017,660 국 233,160 도 188,237 군 797,713 유통질서확립 160 200 40 206 재료비 160 200 40 01 재료비 160 200 40 시료채취유류구입 160 휘발유 1,510원 *14개소*4회 85 경유 1,330원 *14개소*4회 75 도시가스지원사업 20,000 50,000 30,000 402 민간자본이전 20,000 50,000 30,000 01 민간자본사업보조 20,000 50,000 30,000 도시가스수요가부담시설분담금지원 20,000 가스안전을위한안전차단기설치사업 40,000 40,000 0 401 시설비및부대비 40,000 40,000 0 01 시설비 40,000 40,000 0 가스안전을위한안전차단기설치사업 40,000 서민층가스시설개선지원사업 103,950 0 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 403 자치단체등자본이전 103,950 0 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 02 공기관등에대한자본적대행사업비 103,950 0 103,950 서민층가스시설개선지원사업 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 10,000 0 10,000 도 3,000 군 7,000-7 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 석유및가스시설개선사업 403 자치단체등자본이전 10,000 0 10,000 도 3,000 군 7,000 02 공기관등에대한자본적대행사업비 10,000 0 10,000 서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 10,000 도 3,000 군 7,000 도시가스미공급지역지원 775,000 0 775,000 도 143,000 군 632,000 402 민간자본이전 775,000 0 775,000 도 143,000 군 632,000 01 민간자본사업보조 775,000 0 775,000 도시가스미공급지역지원 775,000 도 143,000 군 632,000 LPG 소형저장탱크보급사업 270,000 0 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 402 민간자본이전 270,000 0 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 01 민간자본사업보조 270,000 0 270,000 LPG 소형저장탱크보급사업 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 신재생에너지육성및지원사업 1,739,000 190,000 1,549,000 국 651,000 도 195,100 군 892,900 승강기갇힘사고긴급구조훈련 6,000 0 6,000 국 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 국 6,000 03 행사운영비 6,000 0 6,000 승강기갇힘사고긴급구조훈련 6,000 국 6,000 맑은물사업소태양광발전설비설치 442,000 0 442,000 국 221,000 군 221,000 401 시설비및부대비 442,000 0 442,000 국 221,000-8 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 신재생에너지육성및지원사업 군 221,000 01 시설비 430,638 0 430,638 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 430,638 국 221,000 군 209,638 02 감리비 8,261 0 8,261 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 8,261 03 시설부대비 3,101 0 3,101 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 430,638,000원 *0.72/100 평해정수장태양광설비설치사업 512,000 0 512,000 3,101 국 256,000 군 256,000 401 시설비및부대비 512,000 0 512,000 국 256,000 군 256,000 01 시설비 500,000 0 500,000 평해정수장태양광설비설치사업 500,000 국 256,000 군 244,000 02 감리비 8,550 0 8,550 평해정수장태양광설비설치사업 8,550 03 시설부대비 3,450 0 3,450 평해정수장태양광설비설치사업 3,450 취약계층에너지복지사업 ( 어린이집 ) 240,000 0 240,000 국 168,000 군 72,000 401 시설비및부대비 240,000 0 240,000 국 168,000 군 72,000 01 시설비 238,284 0 238,284 취약계층에너지보급사업 ( 어린이집 ) 238,284,000원 *1식 238,284 국 168,000 군 70,284 03 시설부대비 1,716 0 1,716 취약계층에너지보급사업 ( 어린이집 ) 238,284,000원 *0.72/100 종합복지회관등 4 개소 LED 조명교체사업 334,000 0 334,000 1,716 도 133,600 군 200,400 401 시설비및부대비 334,000 0 334,000 도 133,600 군 200,400 01 시설비 331,612 0 331,612-9 -

부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 신재생에너지육성및지원사업 종합복지회관등4개소LED조명교체사업 331,612,000원 *1식 331,612 도 133,600 군 198,012 03 시설부대비 2,388 0 2,388 종합복지회관등4개소LED조명교체사업 331,612,000원 *0.72/100 그린홈 100 만호보급사업 45,000 0 45,000 2,388 도 13,500 군 31,500 402 민간자본이전 45,000 0 45,000 도 13,500 군 31,500 01 민간자본사업보조 45,000 0 45,000 그린홈 100 만호보급사업 45,000 도 13,500 군 31,500 태양열건조기보급사업 160,000 0 160,000 도 48,000 군 112,000 402 민간자본이전 160,000 0 160,000 도 48,000 군 112,000 01 민간자본사업보조 160,000 0 160,000 태양열건조기보급사업 160,000 도 48,000 군 112,000 투자유치추진 2,700 502,160 499,460 투자유치추진운영 2,700 2,160 540 202 여비 2,700 2,160 540 01 국내여비 2,700 2,160 540 먼저찾아가는상담서비스 90,000 원 *2 명 *15 회 2,700 대중교통육성 3,746,568 2,889,950 856,618 국 40,000 도 191,392 군 3,515,176 교통안전관리지원 1,078,316 1,473,516 395,200 국 40,000 도 13,200 군 1,025,116 교통안전시설물지원 882,116 880,116 2,000 국 40,000 도 13,200 군 828,916-10 -

부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 201 일반운영비 319,316 289,316 30,000 01 사무관리비 182,316 152,316 30,000 일반수용비 61,140 자동차관련서식인쇄 7,000원 *16권*20종 2,240 자동차세외수입과태료서식인쇄 85,000원 *8박스*10종 자동차정기검사안내서유인 7,000원 *200부 자동차등록업무담당보증보험 50,000원 *2명 교통안전홍보용품 ( 현수막, 어깨띠등 ) 40,000원 *10개*5조 교통시설점검 ( 신호등, 경보등 ) 9,000,000원 *1회 자동차관리연계시스템 ( 상속, 보험, 무단 ) 200,000원 *3종*12월 6,800 1,400 100 2,000 9,000 7,200 무보험시스템운영비 200,000원 *12월 2,400 교통질서계도홍보물품구입 ( 야광지팡이, 이륜차안전모등 ) 30,000 택시홍보비 99,000원 *102대*12월 121,176 02 공공운영비 137,000 137,000 0 공공요금및제세 ( 신호등, 경보등 ) 65,000 과속단속기 ( 회선료및검사비 ) 1,000,000원 *6대*12월 72,000 301 일반보상금 7,200 7,200 0 도 1,200 군 6,000 06 민간인국외여비 7,200 7,200 0 모범운전종사자연수 7,200 도 1,200 군 6,000 401 시설비및부대비 503,600 503,600 0 01 시설비 500,000 500,000 0 교통안전시설물설치및교체 500,000 교통신호기 ( 신설, 교체 ) 60,000,000 원 *2 개소 120,000 교통제어함 8,000,000원 *5개소 40,000 점멸식등경보등 20,000,000원 *3개소 60,000 교통표지판 ( 신설 ) 180,000원 *40개소 7,200 교통표지판 ( 교체 ) 100,000원 *38개소 3,800 내민식 ( 철주 ) 2,000,000원 *16개소 32,000 차선및노면도색 12,000원 *13,500m2 162,000 신호등수리및교체 1,500,000원 *30개소 45,000 경보등수리및교체 250,000원 *60개소 15,000-11 -

부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 표지등기타 15,000원 *1,000개소 15,000 03 시설부대비 3,600 3,600 0 시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 405 자산취득비 52,000 80,000 28,000 국 40,000 도 12,000 01 자산및물품취득비 52,000 80,000 28,000 특별교통수단구입지원 52,000 국 40,000 도 12,000 교통량조사 20,000 20,000 0 207 연구개발비 20,000 20,000 0 01 연구용역비 20,000 20,000 0 벽지노선교통량조사연구용역 20,000 주차단속 CCTV 시스템구축 26,800 26,800 0 201 일반운영비 16,800 16,800 0 02 공공운영비 16,800 16,800 0 CCTV 공공요금 300,000원 *12월 3,600 CCTV 회선사용료 1,100,000원 *12월 13,200 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 01 시설비 10,000 10,000 0 불법주정차단속장비 (CCTV) 유지보수 10,000 주차장조성및관리 149,400 546,600 397,200 101 인건비 119,400 66,600 52,800 04 기간제근로자등보수 119,400 66,600 52,800 불법주정차단속요원 119,400 기본급, 주휴수당 48,500원 *10명*240일 116,400 피복비 150,000원 *2회*10명 3,000 201 일반운영비 30,000 30,000 0 01 사무관리비 30,000 30,000 0 읍내 3 리주차장 ( 구신세계마트부지 ) 임차료 30,000 교통관리지원 967,485 837,225 130,260 교통안전관리지원 967,485 837,225 130,260 101 인건비 52,380 48,600 3,780 04 기간제근로자등보수 52,380 48,600 3,780 농어촌버스승하차도우미 48,500원 *15명*6일*12개월 52,380 207 연구개발비 10,000 20,000 10,000 01 연구용역비 10,000 20,000 10,000-12 -

부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 농어촌버스지원금회계검사용역 10,000 301 일반보상금 42,000 0 42,000 11 기타보상금 42,000 0 42,000 행복택시운행지원금 3,500,000원 *12월 42,000 307 민간이전 863,105 768,625 94,480 02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0 교통봉사단체지원 9,000 05 민간위탁금 80,000 40,000 40,000 특별교통수단 ( 장애인콜택시 ) 지원 80,000 09 운수업계보조금 774,105 719,625 54,480 유가보조금 614,000 버스 230,000 택시 230,000 화물 154,000 마을버스운영손실보조 90,000 구산3리 30,000,000원 *1개소 30,000 왕피리 30,000,000원 *1개소 30,000 전곡리 ( 금강송마을버스 ) 30,000,000원 *1개소 교통카드사용할인액손실보전 100원 *1,000명*365일 교통카드사용수수료지원 1,000원 *1,000명*2.5%*365일 30,000 36,500 9,125 택시신용카드수수료및통신료지원 24,480 신용카드수수료지원 14,500원 *102대*12월 17,748 통신수수료지원 5,500원 *102대*12월 6,732 농어촌버스사업지원 1,700,767 579,209 1,121,558 도 178,192 군 1,522,575 비수익노선손실보상 850,000 0 850,000 307 민간이전 850,000 0 850,000 09 운수업계보조금 850,000 0 850,000 농어촌버스운행손실보상금 850,000 벽지노선손실보상금 317,511 321,389 3,878 도 57,942 군 259,569 307 민간이전 317,511 321,389 3,878 도 57,942 군 259,569 09 운수업계보조금 317,511 321,389 3,878 벽지노선손실보상금 317,511 도 57,942-13 -

부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 군 259,569 시내및농어촌버스재정지원 282,500 167,064 115,436 도 81,250 군 201,250 307 민간이전 162,500 167,064 4,564 도 81,250 군 81,250 09 운수업계보조금 162,500 167,064 4,564 농어촌버스재정지원 162,500 도 81,250 군 81,250 402 민간자본이전 120,000 0 120,000 01 민간자본사업보조 120,000 0 120,000 농어촌버스구입 120,000,000원 *2대*50/100 120,000 시설비지원 120,756 90,756 30,000 401 시설비및부대비 120,756 90,756 30,000 01 시설비 120,000 90,000 30,000 농어촌버스승강장설치 10,000,000원 *5개소 50,000 농어촌버스승강장등보수 250,000원 *80개소 20,000 버스정차표지판설치 500,000원 *40개소 20,000 시내버스승강장발열의자설치 3,000,000원 *10개소 30,000 03 시설부대비 756 756 0 농어촌버스승강장설치 50,000,000원 *1.08/100 버스정차표지판설치 20,000,000 원 *1.08/100 수요응답형시골버스사업 130,000 0 130,000 540 216 도 39,000 군 91,000 307 민간이전 60,000 0 60,000 도 18,000 군 42,000 09 운수업계보조금 60,000 0 60,000 시골버스운영비 60,000 도 18,000 군 42,000 402 민간자본이전 70,000 0 70,000 도 21,000 군 49,000 01 민간자본사업보조 70,000 0 70,000 시골버스구입비 70,000 도 21,000 군 49,000-14 -

부서 : 경제과정책 : 원전기획단위 : 원전현안업무추진 원전기획 10,000 75,000 65,000 원전현안업무추진 10,000 75,000 65,000 원전현안업무추진 10,000 75,000 65,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 02 공공운영비 10,000 0 10,000 전국원전소재지자체행정협의회 ( 시장, 군수 ) 부담금 10,000 행정운영경비 ( 경제과 ) 273,592 288,217 14,625 인력운영비 135,120 148,029 12,909 인력운영비 ( 일자리추진 ) 105,825 119,348 13,523 101 인건비 105,825 119,348 13,523 01 보수 105,825 119,348 13,523 초과근무수당 105,825 7급이하 9,332원 *21명*45시간*12월 105,825 인력운영비 ( 교통 ) 29,295 28,681 614 101 인건비 29,295 28,681 614 03 무기계약근로자보수 29,295 28,681 614 불법주정차단속요원 29,295 기본급 1,282,800원 *12월 15,394 정근수당 1,282,800원 *100% 1,283 명절휴가비 1,282,800원 *120% 1,540 정액급식비 130,000원 *12월 1,560 시간외근무수당 7,573원 *24시간*1명*12월 2,182 근속수당 25,000원 *20년*12월 6,000 연차수당 (20 년이상 ) 1,282,800 원 *1/30*20 일 가족수당 40,000원 *12월 480 기본경비 138,472 140,188 1,716 기본경비 ( 일자리추진 ) 46,276 38,226 8,050 201 일반운영비 24,676 16,626 8,050 01 사무관리비 17,226 16,626 600 일반수용비 10,326 칼라프린터토너 250,000원 *4색*3회 3,000 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 냉온수기소독 15,000원 *2대*12월 360 생수구입 5,000원 *2대*6회*12월 720 정수기필터교환 30,000원 *1대*12월 360 서식인쇄 10,000원 *10종*10회 1,000 신문구독료 15,000원 *2종*12월 360 856-15 -

부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 행정장비수리 100,000원 *6회 600 복사용지구입 22,000원 *9박스*12월 2,376 현수막제작 55,000원 *10회 550 급량비 7,000원 *5명*7일*12월 2,940 임차료 3,960 복사기임차료 140,000원 *2대*12회 3,360 정수기임차료 50,000원 *1대*12월 600 02 공공운영비 7,450 0 7,450 차량선박비 7,450 차량유류대 300,000원 *1대*12월 3,600 정비유지비 250,000*1대 *12월 3,000 차량보험료 850 202 여비 16,200 16,200 0 01 국내여비 16,200 16,200 0 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 일자리창출업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 5,400 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 기본경비 ( 경제 ) 24,240 24,240 0 201 일반운영비 8,040 8,040 0 01 사무관리비 8,040 8,040 0 일반수용비 5,100 프린트토너 250,000원 *2대*5회 2,500 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 중소기업육성시책홍보물제작 2,500원 *200부*1종 소비자교육현수막제작 55,000 원 *10 회 *2 종 500 1,100 급량비 7,000원 *5명*7일*12월 2,940 202 여비 16,200 16,200 0 01 국내여비 16,200 16,200 0 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 경제업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 5,400 기본경비 ( 교통 ) 27,928 27,928 0 201 일반운영비 8,488 8,488 0-16 -

부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 01 사무관리비 8,488 8,488 0 일반수용비 3,000 칼라프린트토너 250,000원 *3대*4회 3,000 운영수당 70,000원 *28명*1회 1,960 업무추진급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3,528 202 여비 19,440 19,440 0 01 국내여비 19,440 19,440 0 기본업무추진비 180,000원 *6명*12월 12,960 교통행정업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 6,480 기본경비 ( 원전기획 ) 27,022 32,040 5,018 201 일반운영비 14,062 15,840 1,778 01 사무관리비 14,062 15,840 1,778 일반수용비 3,940 칼라프린터토너 250,000원 *4종*1대*2회 2,000 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 현수막제작 55,000원 *8회 440 보고서인쇄 5,000원 *100부 500 운영수당 7,770 원전관련위원회참석수당 70,000원 *10명*4회 2,800 신한울3,4호기특별지원금심의위원회참석수 당 70,000원 *17명*3회 3,570 원전관련자문위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *4명*7일*12월 2,352 202 여비 12,960 16,200 3,240 01 국내여비 12,960 16,200 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12월 8,640 원전기획업무추진관외여비 90,000원 *4명*12월 4,320 기본경비 ( 투자유치 ) 13,006 17,754 4,748 201 일반운영비 6,526 8,034 1,508 01 사무관리비 6,526 8,034 1,508 일반수용비 3,950 현수막제작 55,000원 *10회 550 투자유치홍보물제작 3,000원 *200부*3회 1,800 프린트토너 250,000원 *1대*4종 1,000 사무용품 10,000원 *20종*3회 600 운영수당 1,400 투자유치위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400-17 -

부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 급량비 7,000원 *2명*7일*12월 1,176 202 여비 6,480 9,720 3,240 01 국내여비 6,480 9,720 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *2명*12월 4,320 투자유치업무추진관외여비 90,000원 *2명*12월 2,160-18 -