2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488 일자리창출 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488 공공근로사업 387,600 224,961 162,639 도 25,800 군 361,800 101 인건비 382,700 220,061 162,639 도 25,800 군 356,900 04 기간제근로자등보수 382,700 220,061 162,639 공공근로사업 382,700 도 25,800 군 356,900 202 여비 4,900 4,900 0 01 국내여비 4,900 4,900 0 공공근로사업추진여비 4,900 지역실업자직업훈련 15,000 7,513 7,487 도 2,250 군 12,750 301 일반보상금 15,000 7,513 7,487 도 2,250 군 12,750 01 사회보장적수혜금 15,000 7,513 7,487 지역실업자직업훈련 15,000 도 2,250 군 12,750 중소기업인턴사원제 5,000 7,000 2,000 도 1,050 군 3,950 307 민간이전 5,000 7,000 2,000 도 1,050 군 3,950 02 민간경상사업보조 5,000 7,000 2,000 중소기업인턴사원제보조 5,000-1 -
부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88,093 117,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35,237 101 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군 27,237 04 기간제근로자등보수 68,093 82,380 14,287 지역공동체일자리사업인건비 68,093 지 34,047 도 6,809 군 27,237 206 재료비 20,000 35,304 15,304 지 10,000 도 2,000 군 8,000 01 재료비 20,000 35,304 15,304 지역공동체일자리사업재료비 20,000 지 10,000 도 2,000 군 8,000 사회적기업육성사업 339,137 247,845 91,292 국 36,400 지 200,000 도 24,680 군 78,057 201 일반운영비 17,565 16,065 1,500 01 사무관리비 9,740 2,240 7,500 위원회운영수당 70,000원 *8명*4회 2,240 사회적경제기업홍보물제작 1,500원 *3,000매 사회적기업제품장바구니제작 1,000원 *3,000매 03 행사운영비 7,825 13,825 6,000 4,500 3,000 사회적 ( 마을 ) 경제기업박람회 7,825 부스임차 3,000,000원 *2회 6,000 사회적기업홍보용제품구매 100,000원 *10종*1회 1,000 행사현수막제작 55,000원 *15개 825 301 일반보상금 2,905 1,780 1,125 09 행사실비보상금 2,905 1,780 1,125 일자리창출네트워크구축간담회개최 7,000원 *20명*2회 280-2 -
부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 사회적경제기업선진견학 75,000원 *10명*2회 사회적 ( 마을 ) 기업박람회참가여비보상 75,000원 *5명*3회 1,500 1,125 307 민간이전 318,667 230,000 88,667 국 36,400 지 200,000 도 24,680 군 57,587 02 민간경상사업보조 318,667 230,000 88,667 사회적기업등일자리창출사업 266,667 지 200,000 도 20,000 군 46,667 사회보험료지원사업 52,000 국 36,400 도 4,680 군 10,920 사회적기업등사업개발비지원사업 60,000 80,000 20,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 307 민간이전 60,000 80,000 20,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 02 민간경상사업보조 60,000 80,000 20,000 사회적기업등사업개발비지원사업 60,000 국 42,000 도 5,400 군 12,600 취업박람회개최 5,000 9,500 4,500 201 일반운영비 5,000 9,500 4,500 03 행사운영비 5,000 9,500 4,500 취업박람회개최 5,000 경제과업무추진 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 경제과업무추진 3,000 취업정보센터 17,794 16,022 1,772 101 인건비 15,344 16,022 678 04 기간제근로자등보수 15,344 16,022 678 직업상담사 15,344 기본급 60,000원 *1명*249일 14,940-3 -
부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 부담금 14,940,000원 *27/1,000 404 201 일반운영비 2,000 0 2,000 01 사무관리비 2,000 0 2,000 취업정보센터홍보물제작 2,000,000원 *1식 2,000 301 일반보상금 450 0 450 09 행사실비보상금 450 0 450 취업상담교육참석 150,000원 *3회 450 마을기업육성사업 40,000 50,000 10,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 307 민간이전 40,000 50,000 10,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 02 민간경상사업보조 40,000 50,000 10,000 마을기업육성사업 40,000 지 20,000 도 6,000 군 14,000 지역맞춤형일자리창출지원사업 6,300 0 6,300 201 일반운영비 6,300 0 6,300 01 사무관리비 6,300 0 6,300 일반수용비 6,300 일자리평가보고서유인 ( 공시제, 도평가 ) 30,000원 *15부*4회 1,800 공모사업보고자료제작 1,500,000원 *3회 4,500 지역경제활성화 4,057,821 3,478,475 579,346 국 884,160 도 629,437 군 2,544,224 지역상권활성화 1,014,760 286,060 728,700 도 240,000 군 774,760 재래시장활성화 214,760 286,060 71,300 201 일반운영비 56,260 41,560 14,700 01 사무관리비 34,660 34,660 0 임차료 25,000 후포공설시장국유재산대부료 4,000 흥부공설시장국유재산대부료 9,000 평해공설시장국유재산대부료 12,000 일반수용비 9,660 마케팅투어현수막제작 660-4 -
부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역상권활성화 마케팅투어장바구니구입 3,000 원 *3,000 개 9,000 02 공공운영비 21,600 4,800 16,800 죽변전광판전기요금및회선사용료 400,000원 *12월 재래시장공공요금 ( 전기, 수도,CCTV) 200,000원 *7개소*12월 4,800 16,800 301 일반보상금 4,500 4,500 0 09 행사실비보상금 4,500 4,500 0 전통시장벤치마킹 60,000원 *15명*5개시장 4,500 307 민간이전 54,000 70,000 16,000 02 민간경상사업보조 54,000 70,000 16,000 시장화장실및장옥관리인부임 42,000 시장화장실및장옥관리재료비 100,000원 *10개소*12개월 12,000 401 시설비및부대비 100,000 170,000 70,000 01 시설비 100,000 170,000 70,000 공설시장보수사업 (7 개시장 ) 100,000 클린 5 일장육성사업 800,000 0 800,000 도 240,000 군 560,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 도 240,000 군 560,000 01 시설비 794,991 0 794,991 울진공설시장비가림시설설치공사 794,991 도 240,000 군 554,991 03 시설부대비 5,009 0 5,009 울진공시시장비가림시설설치공사 794,991,000원 *0.63/100 소비자물가안정 33,876 34,330 454 5,009 도 4,600 군 29,276 소비자물가관리 18,476 17,660 816 101 인건비 10,476 9,720 756 04 기간제근로자등보수 10,476 9,720 756 물가모니터인부임 48,500원 *3명*72일 10,476 201 일반운영비 4,100 4,040 60 01 사무관리비 3,920 3,920 0 일반수용비 2,100 물가조사표인쇄 1,000원 *1,000부*1회 1,000-5 -
부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 소비자물가안정 물가안정홍보현수막제작 55,000원 *10개*2회 1,100 운영수당 1,820 물가대책위원회참석수당 70,000 원 *9 명 *2 회 물가대책실무위원회참석수당 70,000원 *4명*2회 02 공공운영비 180 120 60 1,260 공공요금및제세 15,000원 *12월 180 301 일반보상금 900 900 0 09 행사실비보상금 900 900 0 물가모니터및컨설팅참석자여비보상 75,000원 *3명*2일*2회 307 민간이전 3,000 3,000 0 05 민간위탁금 3,000 0 3,000 담배소매인지정사실조사업무대행비 3,000 물가안정모범업소지원 15,400 16,670 1,270 560 900 도 4,600 군 10,800 201 일반운영비 15,400 0 15,400 도 4,600 군 10,800 01 사무관리비 15,400 0 15,400 착한가격업소지원 15,400 도 4,600 군 10,800 중소기업육성지원 48,375 45,375 3,000 도 1,500 군 46,875 중소기업육성지원 45,375 45,375 0 301 일반보상금 1,375 1,375 0 09 행사실비보상금 1,375 1,375 0 중소기업육성시책교육 1,375 시책교육급식비 7,000원 *100명*1회 700 교육참석여비보상 75,000원 *3명*3회 675 307 민간이전 30,000 30,000 0 08 이차보전금 30,000 30,000 0 중소기업운전자금이차보존 30,000 308 자치단체등이전 14,000 0 14,000 07 자치단체간부담금 14,000 0 14,000 경북신용보증재단기본재산조성비 14,000 중소기업글로벌산업기술연수 3,000 0 3,000-6 -
부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 중소기업육성지원 도 1,500 군 1,500 301 일반보상금 3,000 0 3,000 도 1,500 군 1,500 06 민간인국외여비 3,000 0 3,000 중소기업글로벌산업기술연수 3,000,000원 *1명 3,000 도 1,500 군 1,500 석유및가스시설개선사업 1,219,110 201,450 1,017,660 국 233,160 도 188,237 군 797,713 유통질서확립 160 200 40 206 재료비 160 200 40 01 재료비 160 200 40 시료채취유류구입 160 휘발유 1,510원 *14개소*4회 85 경유 1,330원 *14개소*4회 75 도시가스지원사업 20,000 50,000 30,000 402 민간자본이전 20,000 50,000 30,000 01 민간자본사업보조 20,000 50,000 30,000 도시가스수요가부담시설분담금지원 20,000 가스안전을위한안전차단기설치사업 40,000 40,000 0 401 시설비및부대비 40,000 40,000 0 01 시설비 40,000 40,000 0 가스안전을위한안전차단기설치사업 40,000 서민층가스시설개선지원사업 103,950 0 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 403 자치단체등자본이전 103,950 0 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 02 공기관등에대한자본적대행사업비 103,950 0 103,950 서민층가스시설개선지원사업 103,950 국 83,160 도 6,237 군 14,553 서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 10,000 0 10,000 도 3,000 군 7,000-7 -
부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 석유및가스시설개선사업 403 자치단체등자본이전 10,000 0 10,000 도 3,000 군 7,000 02 공기관등에대한자본적대행사업비 10,000 0 10,000 서민층가스안전차단기 ( 타이머콕 ) 보급사업 10,000 도 3,000 군 7,000 도시가스미공급지역지원 775,000 0 775,000 도 143,000 군 632,000 402 민간자본이전 775,000 0 775,000 도 143,000 군 632,000 01 민간자본사업보조 775,000 0 775,000 도시가스미공급지역지원 775,000 도 143,000 군 632,000 LPG 소형저장탱크보급사업 270,000 0 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 402 민간자본이전 270,000 0 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 01 민간자본사업보조 270,000 0 270,000 LPG 소형저장탱크보급사업 270,000 국 150,000 도 36,000 군 84,000 신재생에너지육성및지원사업 1,739,000 190,000 1,549,000 국 651,000 도 195,100 군 892,900 승강기갇힘사고긴급구조훈련 6,000 0 6,000 국 6,000 201 일반운영비 6,000 0 6,000 국 6,000 03 행사운영비 6,000 0 6,000 승강기갇힘사고긴급구조훈련 6,000 국 6,000 맑은물사업소태양광발전설비설치 442,000 0 442,000 국 221,000 군 221,000 401 시설비및부대비 442,000 0 442,000 국 221,000-8 -
부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 신재생에너지육성및지원사업 군 221,000 01 시설비 430,638 0 430,638 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 430,638 국 221,000 군 209,638 02 감리비 8,261 0 8,261 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 8,261 03 시설부대비 3,101 0 3,101 맑은물사업소태양광발전설비설치사업 430,638,000원 *0.72/100 평해정수장태양광설비설치사업 512,000 0 512,000 3,101 국 256,000 군 256,000 401 시설비및부대비 512,000 0 512,000 국 256,000 군 256,000 01 시설비 500,000 0 500,000 평해정수장태양광설비설치사업 500,000 국 256,000 군 244,000 02 감리비 8,550 0 8,550 평해정수장태양광설비설치사업 8,550 03 시설부대비 3,450 0 3,450 평해정수장태양광설비설치사업 3,450 취약계층에너지복지사업 ( 어린이집 ) 240,000 0 240,000 국 168,000 군 72,000 401 시설비및부대비 240,000 0 240,000 국 168,000 군 72,000 01 시설비 238,284 0 238,284 취약계층에너지보급사업 ( 어린이집 ) 238,284,000원 *1식 238,284 국 168,000 군 70,284 03 시설부대비 1,716 0 1,716 취약계층에너지보급사업 ( 어린이집 ) 238,284,000원 *0.72/100 종합복지회관등 4 개소 LED 조명교체사업 334,000 0 334,000 1,716 도 133,600 군 200,400 401 시설비및부대비 334,000 0 334,000 도 133,600 군 200,400 01 시설비 331,612 0 331,612-9 -
부서 : 경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 신재생에너지육성및지원사업 종합복지회관등4개소LED조명교체사업 331,612,000원 *1식 331,612 도 133,600 군 198,012 03 시설부대비 2,388 0 2,388 종합복지회관등4개소LED조명교체사업 331,612,000원 *0.72/100 그린홈 100 만호보급사업 45,000 0 45,000 2,388 도 13,500 군 31,500 402 민간자본이전 45,000 0 45,000 도 13,500 군 31,500 01 민간자본사업보조 45,000 0 45,000 그린홈 100 만호보급사업 45,000 도 13,500 군 31,500 태양열건조기보급사업 160,000 0 160,000 도 48,000 군 112,000 402 민간자본이전 160,000 0 160,000 도 48,000 군 112,000 01 민간자본사업보조 160,000 0 160,000 태양열건조기보급사업 160,000 도 48,000 군 112,000 투자유치추진 2,700 502,160 499,460 투자유치추진운영 2,700 2,160 540 202 여비 2,700 2,160 540 01 국내여비 2,700 2,160 540 먼저찾아가는상담서비스 90,000 원 *2 명 *15 회 2,700 대중교통육성 3,746,568 2,889,950 856,618 국 40,000 도 191,392 군 3,515,176 교통안전관리지원 1,078,316 1,473,516 395,200 국 40,000 도 13,200 군 1,025,116 교통안전시설물지원 882,116 880,116 2,000 국 40,000 도 13,200 군 828,916-10 -
부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 201 일반운영비 319,316 289,316 30,000 01 사무관리비 182,316 152,316 30,000 일반수용비 61,140 자동차관련서식인쇄 7,000원 *16권*20종 2,240 자동차세외수입과태료서식인쇄 85,000원 *8박스*10종 자동차정기검사안내서유인 7,000원 *200부 자동차등록업무담당보증보험 50,000원 *2명 교통안전홍보용품 ( 현수막, 어깨띠등 ) 40,000원 *10개*5조 교통시설점검 ( 신호등, 경보등 ) 9,000,000원 *1회 자동차관리연계시스템 ( 상속, 보험, 무단 ) 200,000원 *3종*12월 6,800 1,400 100 2,000 9,000 7,200 무보험시스템운영비 200,000원 *12월 2,400 교통질서계도홍보물품구입 ( 야광지팡이, 이륜차안전모등 ) 30,000 택시홍보비 99,000원 *102대*12월 121,176 02 공공운영비 137,000 137,000 0 공공요금및제세 ( 신호등, 경보등 ) 65,000 과속단속기 ( 회선료및검사비 ) 1,000,000원 *6대*12월 72,000 301 일반보상금 7,200 7,200 0 도 1,200 군 6,000 06 민간인국외여비 7,200 7,200 0 모범운전종사자연수 7,200 도 1,200 군 6,000 401 시설비및부대비 503,600 503,600 0 01 시설비 500,000 500,000 0 교통안전시설물설치및교체 500,000 교통신호기 ( 신설, 교체 ) 60,000,000 원 *2 개소 120,000 교통제어함 8,000,000원 *5개소 40,000 점멸식등경보등 20,000,000원 *3개소 60,000 교통표지판 ( 신설 ) 180,000원 *40개소 7,200 교통표지판 ( 교체 ) 100,000원 *38개소 3,800 내민식 ( 철주 ) 2,000,000원 *16개소 32,000 차선및노면도색 12,000원 *13,500m2 162,000 신호등수리및교체 1,500,000원 *30개소 45,000 경보등수리및교체 250,000원 *60개소 15,000-11 -
부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 표지등기타 15,000원 *1,000개소 15,000 03 시설부대비 3,600 3,600 0 시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 405 자산취득비 52,000 80,000 28,000 국 40,000 도 12,000 01 자산및물품취득비 52,000 80,000 28,000 특별교통수단구입지원 52,000 국 40,000 도 12,000 교통량조사 20,000 20,000 0 207 연구개발비 20,000 20,000 0 01 연구용역비 20,000 20,000 0 벽지노선교통량조사연구용역 20,000 주차단속 CCTV 시스템구축 26,800 26,800 0 201 일반운영비 16,800 16,800 0 02 공공운영비 16,800 16,800 0 CCTV 공공요금 300,000원 *12월 3,600 CCTV 회선사용료 1,100,000원 *12월 13,200 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 01 시설비 10,000 10,000 0 불법주정차단속장비 (CCTV) 유지보수 10,000 주차장조성및관리 149,400 546,600 397,200 101 인건비 119,400 66,600 52,800 04 기간제근로자등보수 119,400 66,600 52,800 불법주정차단속요원 119,400 기본급, 주휴수당 48,500원 *10명*240일 116,400 피복비 150,000원 *2회*10명 3,000 201 일반운영비 30,000 30,000 0 01 사무관리비 30,000 30,000 0 읍내 3 리주차장 ( 구신세계마트부지 ) 임차료 30,000 교통관리지원 967,485 837,225 130,260 교통안전관리지원 967,485 837,225 130,260 101 인건비 52,380 48,600 3,780 04 기간제근로자등보수 52,380 48,600 3,780 농어촌버스승하차도우미 48,500원 *15명*6일*12개월 52,380 207 연구개발비 10,000 20,000 10,000 01 연구용역비 10,000 20,000 10,000-12 -
부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 농어촌버스지원금회계검사용역 10,000 301 일반보상금 42,000 0 42,000 11 기타보상금 42,000 0 42,000 행복택시운행지원금 3,500,000원 *12월 42,000 307 민간이전 863,105 768,625 94,480 02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0 교통봉사단체지원 9,000 05 민간위탁금 80,000 40,000 40,000 특별교통수단 ( 장애인콜택시 ) 지원 80,000 09 운수업계보조금 774,105 719,625 54,480 유가보조금 614,000 버스 230,000 택시 230,000 화물 154,000 마을버스운영손실보조 90,000 구산3리 30,000,000원 *1개소 30,000 왕피리 30,000,000원 *1개소 30,000 전곡리 ( 금강송마을버스 ) 30,000,000원 *1개소 교통카드사용할인액손실보전 100원 *1,000명*365일 교통카드사용수수료지원 1,000원 *1,000명*2.5%*365일 30,000 36,500 9,125 택시신용카드수수료및통신료지원 24,480 신용카드수수료지원 14,500원 *102대*12월 17,748 통신수수료지원 5,500원 *102대*12월 6,732 농어촌버스사업지원 1,700,767 579,209 1,121,558 도 178,192 군 1,522,575 비수익노선손실보상 850,000 0 850,000 307 민간이전 850,000 0 850,000 09 운수업계보조금 850,000 0 850,000 농어촌버스운행손실보상금 850,000 벽지노선손실보상금 317,511 321,389 3,878 도 57,942 군 259,569 307 민간이전 317,511 321,389 3,878 도 57,942 군 259,569 09 운수업계보조금 317,511 321,389 3,878 벽지노선손실보상금 317,511 도 57,942-13 -
부서 : 경제과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 군 259,569 시내및농어촌버스재정지원 282,500 167,064 115,436 도 81,250 군 201,250 307 민간이전 162,500 167,064 4,564 도 81,250 군 81,250 09 운수업계보조금 162,500 167,064 4,564 농어촌버스재정지원 162,500 도 81,250 군 81,250 402 민간자본이전 120,000 0 120,000 01 민간자본사업보조 120,000 0 120,000 농어촌버스구입 120,000,000원 *2대*50/100 120,000 시설비지원 120,756 90,756 30,000 401 시설비및부대비 120,756 90,756 30,000 01 시설비 120,000 90,000 30,000 농어촌버스승강장설치 10,000,000원 *5개소 50,000 농어촌버스승강장등보수 250,000원 *80개소 20,000 버스정차표지판설치 500,000원 *40개소 20,000 시내버스승강장발열의자설치 3,000,000원 *10개소 30,000 03 시설부대비 756 756 0 농어촌버스승강장설치 50,000,000원 *1.08/100 버스정차표지판설치 20,000,000 원 *1.08/100 수요응답형시골버스사업 130,000 0 130,000 540 216 도 39,000 군 91,000 307 민간이전 60,000 0 60,000 도 18,000 군 42,000 09 운수업계보조금 60,000 0 60,000 시골버스운영비 60,000 도 18,000 군 42,000 402 민간자본이전 70,000 0 70,000 도 21,000 군 49,000 01 민간자본사업보조 70,000 0 70,000 시골버스구입비 70,000 도 21,000 군 49,000-14 -
부서 : 경제과정책 : 원전기획단위 : 원전현안업무추진 원전기획 10,000 75,000 65,000 원전현안업무추진 10,000 75,000 65,000 원전현안업무추진 10,000 75,000 65,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 02 공공운영비 10,000 0 10,000 전국원전소재지자체행정협의회 ( 시장, 군수 ) 부담금 10,000 행정운영경비 ( 경제과 ) 273,592 288,217 14,625 인력운영비 135,120 148,029 12,909 인력운영비 ( 일자리추진 ) 105,825 119,348 13,523 101 인건비 105,825 119,348 13,523 01 보수 105,825 119,348 13,523 초과근무수당 105,825 7급이하 9,332원 *21명*45시간*12월 105,825 인력운영비 ( 교통 ) 29,295 28,681 614 101 인건비 29,295 28,681 614 03 무기계약근로자보수 29,295 28,681 614 불법주정차단속요원 29,295 기본급 1,282,800원 *12월 15,394 정근수당 1,282,800원 *100% 1,283 명절휴가비 1,282,800원 *120% 1,540 정액급식비 130,000원 *12월 1,560 시간외근무수당 7,573원 *24시간*1명*12월 2,182 근속수당 25,000원 *20년*12월 6,000 연차수당 (20 년이상 ) 1,282,800 원 *1/30*20 일 가족수당 40,000원 *12월 480 기본경비 138,472 140,188 1,716 기본경비 ( 일자리추진 ) 46,276 38,226 8,050 201 일반운영비 24,676 16,626 8,050 01 사무관리비 17,226 16,626 600 일반수용비 10,326 칼라프린터토너 250,000원 *4색*3회 3,000 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 냉온수기소독 15,000원 *2대*12월 360 생수구입 5,000원 *2대*6회*12월 720 정수기필터교환 30,000원 *1대*12월 360 서식인쇄 10,000원 *10종*10회 1,000 신문구독료 15,000원 *2종*12월 360 856-15 -
부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 행정장비수리 100,000원 *6회 600 복사용지구입 22,000원 *9박스*12월 2,376 현수막제작 55,000원 *10회 550 급량비 7,000원 *5명*7일*12월 2,940 임차료 3,960 복사기임차료 140,000원 *2대*12회 3,360 정수기임차료 50,000원 *1대*12월 600 02 공공운영비 7,450 0 7,450 차량선박비 7,450 차량유류대 300,000원 *1대*12월 3,600 정비유지비 250,000*1대 *12월 3,000 차량보험료 850 202 여비 16,200 16,200 0 01 국내여비 16,200 16,200 0 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 일자리창출업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 5,400 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 기본경비 ( 경제 ) 24,240 24,240 0 201 일반운영비 8,040 8,040 0 01 사무관리비 8,040 8,040 0 일반수용비 5,100 프린트토너 250,000원 *2대*5회 2,500 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 중소기업육성시책홍보물제작 2,500원 *200부*1종 소비자교육현수막제작 55,000 원 *10 회 *2 종 500 1,100 급량비 7,000원 *5명*7일*12월 2,940 202 여비 16,200 16,200 0 01 국내여비 16,200 16,200 0 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 경제업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 5,400 기본경비 ( 교통 ) 27,928 27,928 0 201 일반운영비 8,488 8,488 0-16 -
부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 01 사무관리비 8,488 8,488 0 일반수용비 3,000 칼라프린트토너 250,000원 *3대*4회 3,000 운영수당 70,000원 *28명*1회 1,960 업무추진급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3,528 202 여비 19,440 19,440 0 01 국내여비 19,440 19,440 0 기본업무추진비 180,000원 *6명*12월 12,960 교통행정업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 6,480 기본경비 ( 원전기획 ) 27,022 32,040 5,018 201 일반운영비 14,062 15,840 1,778 01 사무관리비 14,062 15,840 1,778 일반수용비 3,940 칼라프린터토너 250,000원 *4종*1대*2회 2,000 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 현수막제작 55,000원 *8회 440 보고서인쇄 5,000원 *100부 500 운영수당 7,770 원전관련위원회참석수당 70,000원 *10명*4회 2,800 신한울3,4호기특별지원금심의위원회참석수 당 70,000원 *17명*3회 3,570 원전관련자문위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 7,000원 *4명*7일*12월 2,352 202 여비 12,960 16,200 3,240 01 국내여비 12,960 16,200 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12월 8,640 원전기획업무추진관외여비 90,000원 *4명*12월 4,320 기본경비 ( 투자유치 ) 13,006 17,754 4,748 201 일반운영비 6,526 8,034 1,508 01 사무관리비 6,526 8,034 1,508 일반수용비 3,950 현수막제작 55,000원 *10회 550 투자유치홍보물제작 3,000원 *200부*3회 1,800 프린트토너 250,000원 *1대*4종 1,000 사무용품 10,000원 *20종*3회 600 운영수당 1,400 투자유치위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400-17 -
부서 : 경제과정책 : 행정운영경비 ( 경제과 ) 단위 : 기본경비 급량비 7,000원 *2명*7일*12월 1,176 202 여비 6,480 9,720 3,240 01 국내여비 6,480 9,720 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *2명*12월 4,320 투자유치업무추진관외여비 90,000원 *2명*12월 2,160-18 -