부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

Similar documents
렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9


부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

2019 년도제 2 회경상남도지방공무원임용필기시험합격인원및합격선 합격선 : 조정점수가있는직류는총점으로표시됩니다. 직렬명 임용선발예정출원응시필기합격자기관인원인원경쟁률인원응시율인원 합격선 비고 합계 1,944 18, , % 1,765 - 간호8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

ºñÁ¤±ÔħÇغ¸°í¼�.hwp

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

íŁŽêµ’ë²Łìš¸ ë°°ìž¬íŁŽë‰¹_2017_v07

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성


부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

감사회보 5월

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

Transcription:

2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727 기 28,945 시 11,857,878 인력운영비 11,681,105 11,340,591 340,514 기 28,945 시 11,652,160 인력운영비 11,681,105 11,340,591 340,514 기 28,945 시 11,652,160 101 인건비 3,556,555 3,117,063 439,492 기 28,945 시 3,527,610 01 보수 28 14 140,000 조기퇴직수당,000*1명 명예퇴직수당 70,000,000*4명 280,000 02 기타직보수 7,640 7,990 350 청원경찰피복비 (8명) 7,640,000 7,640 03 무기계약근로자보수 3,263,915 2,964,073 299,842 기본급 (141명) 1,551,147,800 1,551,148 기 28,945 시 1,522,203 상여금 (141명) 500,053, 500,054 주휴수당 (141명) 284,528,400 284,529 가산금 (90명) 96,035,544 96,036 시간외수당 (141명) 82,348, 82,349 휴일근무수당 (17명) 24,316,000 24,316 연차유급수당 (131명) 53,737,800 53,738 정근수당 ( 수로원 ) 473,200*9명 *2회 8,518 명절휴가비 ( 수로원 ) 946,400*9명 *2회*60% 10,222 직급보조비 ( 수로원 ) 70,000*9명 *12월 7,560 급식비 ( 수로원 ) 130,000*9명 *12월 14,040 교통비 ( 수로원 ) 120,000*9명 *12월 12,960 위험수당 ( 수로원 ) 40,000*9명 *12월 4,320 가족수당 ( 수로원 ) 60,000*9명 *12월 6,480 연가보상비 ( 수로원 ) 946,400/30일 *10일*9명 2,840 피복비 ( 수로원 ) 3,150,000 3,150 건강보험료 2,659,107,740*2.7/100 71,796 국민연금 2,659,107,740*4.7/100 124,979 고용보험료 2,659,107,740*15/ 39,887

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450,000*40명 18,000 무기계약근로자교육비,000*2회 선택적복지제도운영 207,900 맞춤형복지점수 1,150,000*154명 177,100 단체보험가입 200,000*154명 30,800 303 포상금 2,410,397 2,333,960 76,437 02 성과상여금 2,410,397 2,333,960 76,437 성과상여금 (868명) 2,410,397,000 2,410,397 304 연금부담금등 5,714,153 5,530,830 183,323 01 연금부담금 4,389,669 4,363,502 26,167 연금부담금 38,889,296,000*6.7% 2,605,583 보전금 38,889,296,000*2.327% 904,954 퇴직수당부담금 38,889,296,000*2.2606% 879,132 02 국민건강보험금 1,324,484 1,167,328 157,156 국민건강보험금 45,746,000,000*2.7% 1,235,142 장기요양보험 1,601,1*5.58% 89,342 기본경비 205,718 155,505 50,213 기본경비 205,718 155,505 50,213 201 일반운영비 13,402 126,510 113,108 01 사무관리비 13,402 126,510 113,108 일반수용비 5,350 기본사무용품비 30,000*27명 810 업무추진도서구입 20,000*5종 100 소모성물품구입 170,000*12월 2,040 소규모수선비 100,000*12월 신문구독료 *5부 *2개소*12월 기본업무추진급량비 8,052,000 8,052 202 여비 5,096 28,995 23,899 01 국내여비 5,096 28,995 23,899 기본공통업무추진여비 5,096,000 5,096 203 업무추진비 168,020 0 168,020 01 기관운영업무추진비 138, 0 138, 시장 79,200,000 79,200 부시장 56,100,000 56,100 국장 3,300,000 3,300 02 정원가산업무추진비 25,220 0 25,220

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 직원사기진작생일기념품불우공무원지원 8,000,000 직원사기진작생일기념품불우공무원지원 12,000,000 직원사기진작생일기념품불우공무원지원 5,220,000 8,000 12,000 04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200 5,220 부서운영업무추진비 4,200,000 4,200 204 직무수행경비 19,200 0 19,200 01 직책급업무수행경비 19,200 0 19,200 시장 7,800,000 7,800 부시장 4,800,000 4,800 국장 4,200,000 4,200 과장,000 중대장,000 지방행정역량강화 4,037,774 4,032,119 5,655 행사및행정업무지원 1,164,850 892,984 271,866 행정업무지원 585,144 312,919 272,225 201 일반운영비 148,520 45,590 102,930 01 사무관리비 147,520 45,590 101,930 각종기구입 6,080 청사게첨용태극기, 도기, 시기제작 30,000*3종 *12매 시가지게첨용시기및태극기구입 ( 보관용 ) *500매 1,080 업무일지구입 ( 전직원 ) 20,000*1,100명 22,000 행사물품구입 ( 현수막, 사진첩, 라벨지 ) 4,750,000 4,750 표창장 ( 내지, 외지, 액자 ) 제작 9,950,000 9,950 의전용물품제작 ( 봉투, 종이가방 3종 ) 7,200,000 7,200 의전용소모품구입 200,000*2개소 *12월 4,800 당직실침구류구입, 세탁등 1,500,000 1,500 환경정비용화분구입 ( 회의실등 ) 50,000*3개소 *6회 운영수당 87,400 일직수당 50,000*4명 *116일 23,200 숙직수당 50,000*3명 *365일 54,750 명절종합상황실근무자수당 50,000*21명 *9일 900 9,450 정수기관리비 3*7대 *12월 2,940 02 공공운영비 0

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 상황실. 회의실빔프로젝트장비유지비 500,000*2개소 203 업무추진비 263,100 263,100 0 03 시책추진업무추진비 263,100 263,100 0 시정지식관리시스템구축,000 관광. 체육기반시설확충및행사유치,000 관내유관기관및단체간지역협력업무추진,000 인구늘리기시책추진간담회,000 청소년건전육성업무,000 명당국민임대산업단지조성,000 시민정보화추진및사이버자료실구축업무,000 컨부두배후단지택지개발등도시계획업무추진,000 읍면동행정지도및여론수렴업무추진,000 지역경제활성화업무추진,000 시책개발및당면업무추진 1,000 1 공무원친절봉사서비스업무추진간담회,000 컨부두활성화마케팅업무추진 1,000 1 세수증대등지방재정력확충업무추진 12,100,000 건설공사고품질화등견실시공업무추진,000 12,100 농산물수출시장개척및물류센터관련업무추진 14,000,000 14,000 백운산휴양림활성화및생태숲조성업무추진,000 맑은물공급등상수도업무추진,000 도로행정업무추진,000 저소득층및소외계층지원업무추진 1,000 인, 허가등건축민원서비스개선업무추진 7,000,000 지역특성과수단지조성상품화업무추진,000 1 7,000 친근한관청만들기업무추진 8,000,000 8,000 시정홍보강화업무추진 9,000,000 9,000 국제교류행사업무추진 8,000,000 8,000 301 일반보상금 490 4,229 3,739 10 행사실비보상금 490 729 239 화랑훈련, 독수리훈련, 지상합동참가민간인급식 7,000*70명 490

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 307 민간이전 166,334 0 166,334 07 연금지급금 166,334 0 166,334 재해보상부담금 38,889,296,000*0.132% 51,334 사망조의금 2,500,000*40명 100,000 재해부조금 1,000*1회 1 405 자산취득비 6,700 0 6,700 01 자산및물품취득비 6,700 0 6,700 당직실각종물품구입 5,700 당직실소파구입,000*2개 당직실침대구입 1,500,000*3개 4,500 회의실연대구입,000*1개 정년 ( 명예 ) 퇴임자지원 19,080 23,700 4,620 201 일반운영비 19,080 23,700 4,620 01 사무관리비 19,080 23,700 4,620 공로패제작 150,000*8명 감사패제작 150,000*8명 기념품 ( 금1냥 ) 2,000,000*8명 16,000 현수막 150,000*4회 가슴꽃 ( 본인, 배우자 ) *16명 80 행사운영및지원 39,072 17,091 21,981 201 일반운영비 22,756 16,200 6,556 01 사무관리비 22,756 16,200 6,556 급량비 7,056 서무업무추진 7,000*14명 *6일*12월 7,056 전화친절도평가수수료 6,000,000*1회 6,000 각종돌발행사추진등 4,000,000*1회 4,000 창의혁신과정 (CCI) 교육각종물품등구입 5,700 현수막 100,000*10분야 교육장소임차료 100,000*10분야 교육생식사비 7,000*200명 1,400 다과류 50,000*10개분야 500 분야별책자제작비 9,000*20권 *10개분야 1,800 202 여비 16,316 0 16,316 01 국내여비 16,316 0 16,316 시장, 부시장업무추진 3,457,000 3,457 신규시책발굴벤치마킹 1,729,000 1,729 서무업무추진 11,130,000 11,130 성과평가인센티브지원 481,090 482,190 1,100 303 포상금 481,090 482,190 1,100

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 01 포상금 481,090 482,190 1,100 기획예산담당관실 15,700 시정발전우수제안시상 5,700 ㆍ금상,000*1명 ㆍ은상 500,000*1명 500 ㆍ동상 300,000*2명 ㆍ장려상 200,000*3명 ㆍ노력상 100,000*10명 ㆍ제안자도서상품권 *100명 *2회 2,000 예산성과금,000 감사담당관실 19,000 성과평가결과우수부서 16,000 ㆍ최우수부서 2,000,000*1개부서 2,000 ㆍ우수부서 1,500,000*4개부서 6,000 ㆍ장려부서,000*8개부서 8,000 공사감독마일리지평가우수공무원 ㆍ우수공무원 500,000*6명 U-정보화담당관실 공무원정보화능력경진대회우수자 ㆍ최우수 300,000*1명 300 ㆍ우수 200,000*2명 400 ㆍ장려 100,000*3명 300 총무과 416,040 공무원시장표창부상 50,000원 *5명*12월 공무원자녀보육료지원 413,040 ㆍ만0세 186,000*60명 *12월 133,920 ㆍ만1세 168,500*60명 *12월 121,320 ㆍ만2세 139,000*30명 *12월 50,040 ㆍ만3세 95,500*40명 *12월 45,840 ㆍ만4세 86,000*30명 *12월 30,960 ㆍ만5세 86,000*30명 *12월 30,960 세정과 16,700 지방세탈루은닉세원발굴우수자 250,000,000*2/100 과년도지방세체납액징수우수자 500,000,000*2/100 세외수입징수우수부서 1,700 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수 300,000*2개부서 ㆍ장려 200,000*3개부서 회계과 5,750 국공유재산변상금부과징수포상금,000*5% 500

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행사및행정업무지원 ( 단위 : 천원 ) 국공유재산체납액징수포상금,000*5% 국공유은닉재산발굴및대부료증대포상금 100,000,000*5% 주민생활지원과 저소득해소 100 대과제추진우수부서 ㆍ최우수 500,000*1개부서 500 ㆍ우수 300,000*1개부서 300 ㆍ장려 200,000*2개부서 400 교통행정과 4,000 자동차관련체납액징수포상금 200,000,000*2% 250 4,000 산림자원과 1,700 산불예방우수읍면동시상 1,700 ㆍ최우수 500,000*1개읍면동 500 ㆍ우수 300,000*2개읍면동 ㆍ장려 200,000*3개읍면동 청사무인경비시스템관리 40,464 42,084 1,620 307 민간이전 40,464 38,484 1,980 05 민간위탁금 40,464 38,484 1,980 1청사무인경보시스템시설용역비 4*50개소 *12월 지문인식시스템용역비 ( 본청, 사업소, 읍면동 ) 3*34대 *12월 27,000 13,464 직원후생복지 1,345,318 1,769,592 424,274 공무원사기진작 62,068 307,092 245,024 201 일반운영비 2,876 8,300 5,424 01 사무관리비 2,876 5,300 2,424 일반수용비 1,700 여직원휴게실운영 20,000*5종 *12월 구내식당정수기관리 250,000원 *2회 500 후생업무추진급량비 7,000*2명 *7일*12월 1,176 202 여비 3,192 3,192 0 01 국내여비 3,192 3,192 0 후생업무추진 3,192,000 3,192 303 포상금 56,000 293, 237, 01 포상금 56,000 293, 237, 노부모봉양산업시찰 40,000 공무원,000 가족 ( 부모, 배우자등 ) 30,000,000 30,000 우수동호회지원 ( 시. 도대회참가 ) 500,000*9개 4,500

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원후생복지 ( 단위 : 천원 ) 비사무직근무자종합건강검진비지원 ( 환경사업소, 위생처리사업소 ) 230,000*50명 11,500 선택적복지제도운영 1,283,250 1,462,500 179,250 101 인건비 48,000 0 48,000 04 기간제근로자등보수 48,000 0 48,000 선택적복지제도운영 48,000 맞춤형복지점수,000*40명 40,000 단체보험가입 200,000*40명 8,000 201 일반운영비 1,235,250 0 1,235,250 01 사무관리비 1,235,250 0 1,235,250 공무원선택적복제도운영 1,235,250 맞춤형복지점수 1,150,000*915명 1,052,250 단체보험가입 200,000*915명 18 조직및인력관리 1,088,976 906,085 182,891 일중심의조직운영 921,601 674,750 246,851 101 인건비 175,322 356,869 181,547 04 기간제근로자등보수 175,322 356,869 181,547 대체인력 ( 출산휴가 ) 35,980*8명 *90일 25,906 대체인력 ( 육아휴직 ) 35,980*6명 *265일 57,209 주휴수당 35,980*14명 *4일*3월 6,045 연차수당 35,980*14명 *12일 6,045 국민연금부담금 50,000*6명 *12월 3, 국민연금부담금 50,000*8명 *3월 건강보험료 132,409,000*2.6/100 3,443 고용보험료 132,409,000*4.5/ 596 산재보험료 132,409,000*9.65/ 1,278 기간제근로자인력뱅크운영 70,000,000 70,000 201 일반운영비 24,754 22,730 2,024 01 사무관리비 24,754 22,730 2,024 일반수용비 21,730 임용장제작 ( 내 외지 ) 3,660,000 3,660 기구표제작 700,000*2회 1,400 인사법령추록대금 3*12월 420 각종신분증발급코팅지구입 *12월 120 각종채용시험문제출제관련도서구비 30,000*3회 *3종 인사기록카드관리 ( 라벨지, 고무인 ),000 직원전화번호수첩제작 3,300*2,000부 6, 멘토링결연식행사용도서구입 20,000*20권 *2회 270 800

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 조직및인력관리 ( 단위 : 천원 ) 공무원전문교양지구입 7,860 ㆍ지방행정 *160부 *12월 5,760 ㆍ도시문제 2,500*70부 *12월 2,100 인사업무추진급량비 7,000*6명 *6일*12월 3,024 202 여비 8,083 0 8,083 01 국내여비 8,083 0 8,083 인사업무추진 8,08 8,083 307 민간이전 713,442 295,151 418,291 05 민간위탁금 713,442 295,151 418,291 공무원자녀국고대여학자금 356,72*2 회 713,442 직원능력개발 167,375 231,335 63,960 201 일반운영비 161,300 222,215 60,915 01 사무관리비 161,300 222,215 60,915 위탁교육비 161,300 솔선자율실천의식개혁교육 12*2회 *80명 교육기관초청맞춤형교육 150,000*35명 *2회 네덜란드국제물류대학위탁교육비 2,000*2명 지방행정연수원위탁교육비 (4개과정) 2,000 전라남도공무원교육원위탁교육비 (3개과정) 2,000 20,000 10,500 50,000 2 2 국토해양인재개발원 200,000*5명 농업연수원 250,000*2명 500 보건복지인력개발원 150,000*10명 1,500 감사원교육원 150,000*10명 1,500 산림인력개발원 150,000*10명 1,500 수자원교육원 100,000*10명 지적연수원 200,000*5명 지방행정연수원 200,000*15명 한국전기안전공사 400,000*2명 800 환경분야교육원 200,000*5명 전산관련전문교육 400,000*5명 2,000 기타전문교육,000 국어문화학교 200,000*15명 사이버교육 ( 일반, 외국어 ) 14,000,000 14,000 202 여비 6,075 9,120 3,045 01 국내여비 6,075 9,120 3,045 위탁교육참석자여비 6,07 6,075

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 문서및통계관리 438,630 463,458 24,828 문서및발간실운영 363,677 319,455 44,222 201 일반운영비 326,176 265,400 60,776 01 사무관리비 4,176 5,400 1,224 일반수용비 2,160 발간실장비유지비 100,000*6대 *12월*30% 2,160 문서통계업무추진급량비 7,000*4 명 *6 일 *12 월 02 공공운영비 322,000 260,000 62,000 2,016 우편요금통합운영 322,000 일반업무 60,000,000 60,000 세정업무 80,000,000 80,000 교통업무 60,000,000 60,000 환경업무 20,000,000 20,000 새주소업무추진 77,000,000 77,000 개별공시지가업무 1,000 1 시정소식지발송,000 202 여비 7,621 7,621 0 01 국내여비 7,621 7,621 0 문서사송및기록물점검여비 7,62 7,621 206 재료비 29,880 31,434 1,554 01 재료비 29,880 31,434 1,554 발간실토너구입 220,000*30개 6, 발간실용지구입 800,000*12월 9, 발간실마스터지구입 1*6통 *12월 7,920 발간실잉크및현상제 80,000*6종 *12월 5,760 기록물운영및관리 11,100 27,220 16,120 201 일반운영비 11,100 12,220 1,120 01 사무관리비 11,100 12,220 1,120 일반운영비 11,100 문서보존상자 950*개 2,850 문서보존용표지 150*개 1,500 문서사송용서류가방구입 40,000*10개 400 공인제작 50,000*20개 스캐너유지보수비 100,000*12월 보존용향균표지 800* 800 보존용풀 800*500 400 보존용철끈 140* 700 보존용스카치테이프 1,500*500 750 보존용양면테이프 1,500* 1,500

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 문서및통계관리 ( 단위 : 천원 ) 사업체기초통계조사추진 20,371 23,488 3,117 201 일반운영비 20,371 23,488 3,117 01 사무관리비 20,371 23,488 3,117 일반수용비 20,371 도급조사원 ( 조사구설정요원 ) 용역비 44,670*16명 *12일*50% 도급조사원 ( 본조사요원 ) 용역비 44,670*16명 *45일*50% 4,289 16,082 지역통계조사추진 41,082 44,163 3,081 201 일반운영비 28,693 31,774 3,081 01 사무관리비 28,693 31,774 3,081 일반수용비 28,693 조사표제작 320*4,000매 1,280 제16회광양통계연보발간 ( 책자 +CD) 50,000*100부 통계연보시스템유지보수비 200,000*12월 2,400 지역통계조사도급조사원용역비 44,670*14명 *16일*2회 20,013 202 여비 4,389 4,389 0 01 국내여비 4,389 4,389 0 현장지도점검및자료수집 4,389,000 4,389 301 일반보상금 8,000 8,000 0 12 기타보상금 8,000 8,000 0 지역통계조사응답답례품 *800 가구 *2 회 산업총조사추진 2,400 0 2,400 201 일반운영비 2,400 0 2,400 01 사무관리비 2,400 0 2,400 8,000 사무용비품구입 20,000*10종 *12개읍면동 2,400 향토예비군육성지원사업 60,000 62,302 2,302 향토예비군지원 60,000 62,302 2,302 향토예비군행정지원 60,000 62,302 2,302 308 자치단체등이전 7,000 7,000 0 07 예비군육성지원경상보조 7,000 7,000 0 광양시통합방위협의회예비군육성지원 7,000,000*1식 403 자치단체등자본이전 5 55,302 2,302 03 예비군육성지원자본보조 5 55,302 2,302 7,000 향토방위작전지원 3,000 3 예비군교육훈련지원 8,000,000 8,000

부서 : 총무과정책 : 향토예비군육성지원사업단위 : 향토예비군지원 ( 단위 : 천원 ) 예비군부대운용지원,000 자치행정구현 596,409 649,351 52,942 국 7,000 도 8,340 시 581,069 시책개발및운영 60,144 72,292 12,148 인구늘리기지원 17,334 11,958 5,376 201 일반운영비 9,126 3,750 5,376 01 사무관리비 9,126 3,750 5,376 일반수용비 3,750 인구늘리기홍보물제작 3,750 ㆍ리후렛제작 500*매 1,500 ㆍ가두캠페인어깨띠제작 500*500매 250 ㆍ각종간담회및토론회자료제작 4,000*500부 2,000 시정업무추진급량비 7,000*8명 *8일*12월 5,376 202 여비 8,208 8,208 0 01 국내여비 8,208 8,208 0 시정업무추진 8,208,000 8,208 광양사랑시민운동지원 28,260 44,940 16,680 201 일반운영비 12,260 16,540 4,280 01 사무관리비 10,820 5,100 5,720 일반수용비 1,700 법질서지키기운동홍보활동전개 1,700 ㆍ리후렛제작 500*2,000매 ㆍ캠페인어깨띠 2,000*200매 400 ㆍ캠페인용현수막제작 60,000*5매 300 광양만권경영인조찬강연회운영 4,480 현수막제작 60,000*2매 *4회 480 강의자료제작 ( 칼라 ) *100부 *4회 4,000 설, 추석연휴종합대책현수막제작 60,000*12개소 *2회 1,440 임차료 3,200 시민강좌및각종시책행사버스임차 400,000*2대 *2회 광양만권경영인조찬특강강의회장대관료 400,000*4회 02 공공운영비 1,440 1,440 0 1, 1, 시정홍보간판전기요금 120,000*12월 1,440 307 민간이전 16,000 16,000 0 04 민간행사보조 16,000 16,000 0

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 시책개발및운영 ( 단위 : 천원 ) 광양사랑일등시민강좌 16,000,000 16,000 광양비즈니스스쿨운영 14,550 15,394 844 201 일반운영비 12,150 13,790 1,640 01 사무관리비 12,150 13,790 1,640 일반수용비 8,510 광양비즈니스스쿨교재제작 20,000*50부 *2회 2,000 현수막제작 60,000*6매 *2회 720 운영소모품구입 300,000*1식 *2회 수료증제작 6,000*45개 *2회 540 수료식사진제작 *45명 *2회 900 수료식수첩제작 1*45명 *2회 1,350 리후릿제작 2,000*300부 *2회 수강생간식구입 50,000*12차 *2회 임차료 3,640 비즈니스스쿨선진지견학임차료 500,000*1일 *2회 수료식가운대여 8,000*45명 *2회 720 교육장사용료 80,000*12회 *2회 1,920 301 일반보상금 2,400 1,604 796 10 행사실비보상금 2,400 1,604 796 광양비즈니스스쿨선진지견학참석자여비 30,000*40명 *2회 민간사회단체지원 347,180 358,044 10,864 2,400 도 4,500 시 342,680 사회단체보조금지원 178,100 179,250 1,150 307 민간이전 178,100 179,250 1,150 02 민간경상보조 30,000 2 전남동부지역범죄피해자지원센터운영지원보조금 20,000,000 20,000 법질서지키기및의식선진화운동지원,000 03 사회단체보조금 148,100 154,250 6,150 새마을운동광양시지회 64,000,000 64,000 자유총연맹광양시지부 19,000,000 19,000 바르게살기광양시협의회 36,000,000 36,000 범죄예방위원광양지구협의회,000 민족통일광양시협의회 7,000,000 7,000 재광양해군전우회 4,400,000 4,400 광양시해병팔각회,000 광양JC,000

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 동광양JC 2,700,000 2,700 새마을지도자지원 47,850 47,119 731 도 4,500 시 43,350 301 일반보상금 42,850 42,119 731 도 4,500 시 38,350 02 장학금및학자금 9,000 7,000 2,000 새마을지도자자녀장학금 9,000,000 9,000 도 4,500 시 4,500 10 행사실비보상금 33,850 35,119 1,269 새마을교육참석자보상금 7*80명 *2일 12,000 새마을중앙회위탁교육비,000 전국새마을지도자대회참석여비 7*35명 *2일 새마을가족희망전진대회참석여비 5*120명 *1회 307 민간이전 0 04 민간행사보조 0 5,250 6, 새마을의날행사지원,000 민주평통자문회의지원 12,050 35,895 23,845 301 일반보상금 7,050 7,220 170 10 행사실비보상금 7,050 7,220 170 민주평통자문회의간부회의 ( 중앙 ) 7*3명 *2일*9회 민주평통자문회의월례회의 *25 명 *12 월 307 민간이전 28,675 23,675 02 민간경상보조 28,675 23,675 자매결연교류행사 ( 송파구, 하동군 ),000 자율방범대지원 109,180 95,780 13,400 301 일반보상금 91,500 86,100 5,400 04 자율방범대원운영비 91,500 86,100 5,400 4,050 자율방범대용품비 200,000*15개소 자율방범대간식비 2,000*4명 *300일*15개소 36,000 자율방범대차량운영비 200,000*12월 *15대 36,000 자율방범대차량보험료 1,100,000*15대 16,500 307 민간이전 1,680 1,680 0 06 보험금 1,680 1,680 0 자율방범대상해보험가입 2,800*명 1,680

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 민간사회단체지원 ( 단위 : 천원 ) 402 민간자본이전 16,000 8,000 8,000 01 민간자본보조 16,000 8,000 8,000 자율방범대사무실용컨테이너구입 8,000,000*2개 16,000 일선행정운영 142,025 143,430 1,405 시민과의대화 6,360 5,343 1,017 201 일반운영비 4,860 3,560 1,300 01 사무관리비 4,860 3,560 1,300 일반수용비 4,860 현수막제작 100,000*12개소 입간판제작 30,000*12개소 360 시민과의대화시정 ( 보고서등 ) 홍보물제 작 *매 시민과의대화초청장제작 *2,000매 2,000 도지사순방초청장제작 *300매 300 301 일반보상금 1,500 1,783 283 10 행사실비보상금 1,500 1,783 283 각급직능단체간담회참석자보상 *75명 *2회 1,500 주민자치센터지원 44,900 51,192 6,292 201 일반운영비 12,700 18,540 5,840 01 사무관리비 10,900 16,740 5,840 일반수용비 4,800 지방자치전문교양지구독 4,800 ㆍ자치행정 *40부 *12월 2,400 ㆍ공공자치21 *40부 *12월 2,400 임차료 6,100 주민자치센터박람회차량임차료 800,000*1대 800 주민자치센터박람회참가부스임차 2,000,000 2,000 호남자치행정홍보박람회참가부스임차 1,650,000*2식 3,300 02 공공운영비 1,800 1,800 0 주민자치센터운영상해보험가입 300,000*6개면동 1,800 301 일반보상금 2,200 2,652 452 10 행사실비보상금 2,200 2,652 452 주민자치센터박람회참가자보상 30,000*40명 호남자치행정홍보박람회참가자보상 50,000*20명

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 일선행정운영 ( 단위 : 천원 ) 307 민간이전 30,000 30,000 0 02 민간경상보조 30,000 30,000 0 아름다운마을가꾸기사업,000*6 개면동 30,000 이통장사기진작 90,765 86,895 3,870 201 일반운영비 6,400 5,440 960 01 사무관리비 6,400 5,440 960 임차료 6,400 이통장산업시찰차량임차료 800,000*8대 6,400 301 일반보상금 64,365 61,455 2,910 02 장학금및학자금 36,000 36,000 0 이통장자녀학자금지급 360,000*50명 *2회 36,000 10 행사실비보상금 13,365 10,455 2,910 이통장산업시찰참석자보상 4*297명 13,365 12 기타보상금 1 1 0 이통장단체상해보험료 50,000*300명 1 307 민간이전 20,000 20,000 0 04 민간행사보조 20,000 20,000 0 이통장한마음체육행사지원 20,000,000*1 식 20,000 자치단체간협력지원 36,220 67,685 31,465 자매도시교류 16,200 22,081 5,881 201 일반운영비 13,200 17,000 3,800 01 사무관리비 1 12,000 800 일반수용비 7,000 자매도시 ( 더함시 ) 교류추진 7,000 ㆍ대표축제시특산물홍보용물품구입,000*7개도시 7,000 임차료 4,200 자매도시 ( 더함시 ) 축제특산물홍보물품수송임차료,000*7회 4,200 02 공공운영비 2,000 2,000 0 더불어함께하는도시협의회연회비 2,000,000*1회 301 일반보상금 5,081 2,081 10 행사실비보상금 5,081 2,081 2,000 자매도시 ( 더함시 ) 와교류행사시민간인참석보상금 100,000*6명 *5회 시장군수협의회지원 7,000 7,000 0 201 일반운영비 7,000 7,000 0

부서 : 총무과정책 : 자치행정구현단위 : 자치단체간협력지원 ( 단위 : 천원 ) 02 공공운영비 7,000 7,000 0 전국시장군수구청장협의회회비 4,000,000 4,000 전라남도시장군수협의회회비,000 지역협력지원 5,520 31,104 25,584 201 일반운영비 5,520 4,104 1,416 02 공공운영비 5,520 4,104 1,416 송년새해맞이경축트리임시전력요금 800,000*3필지 *2개월 4,800 범죄예방 CCTV 전기요금 20,000*1개소 *12월 240 범죄예방 CCTV 회선사용료 40,000*1 개소 *12 월 자치단체홍보센터운영 7,500 7,500 0 306 출연금 7,500 7,500 0 01 출연금 7,500 7,500 0 지역홍보센터홍보관설치운영 7,500,000*1개소 강제동원피해자진상규명 10,840 7,900 2,940 480 7,500 국 7,000 도 3,840 5.18 민주유공자지원 3,840 2,400 1,440 도 3,840 301 일반보상금 3,840 2,400 1,440 도 3,840 01 사회보장적수혜금 3,840 2,400 1,440 5.18유공자생계비지원 80,000*4명 *12월 3,840 도 3,840 일제강제동원피해사실조사 7,000 0 7,000 국 7,000 201 일반운영비 4,000 0 4,000 국 4,000 01 사무관리비 4,000 0 4,000 강제동원희생자조사업무추진수용비,000 강제동원희생자조사업무추진급양비,000 국 국 202 여비 0 국 01 국내여비 0 강제동원희생자조사업무추진여비,000 국